Top Banner
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat. Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV Strana: 1 Dátum: 11.08.2014 Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Dodávateľ Adresa Čiastka Text P.č. Predmet faktúry 112000013 12019 07.02.2012 16.02.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 4 400.57 1 4 400.57 Spolu: 112000006 12020 07.02.2012 16.02.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 9 800.00 1 9 800.00 Spolu: 11200185 12040 08.03.2012 19.03.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 12 774.64 1 12 774.64 Spolu: 11200192 12041 08.03.2012 19.03.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 4 798.15 1 4 798.15 Spolu: 81200053 12060 02.04.2012 30.04.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 3 528.60 1 3 528.60 Spolu: 11200362 12072 11.04.2012 17.04.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 4 903.37 1 4 903.37 Spolu: 11200369 12073 11.04.2012 17.04.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 2 713.43 1 2 713.43 Spolu: 11200542 12092 09.05.2012 17.05.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 4 083.49 1 4 083.49 Spolu: 11200549 12093 09.05.2012 17.05.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 1 603.09 1 1 603.09 Spolu: 11200713 12116 09.05.2012 17.05.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 1 374.59 1 Telefón:
23

Opis dokladov - Dodávate¾ské faktúry-kópia · Čís. fakt. Int. čís. IČO Dát. vyst. Dát. splat. Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE

Feb 12, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 1Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    112000013 12019 07.02.2012 16.02.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    4 400.57 1

    4 400.57Spolu:

    112000006 12020 07.02.2012 16.02.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    9 800.00 1

    9 800.00Spolu:

    11200185 12040 08.03.2012 19.03.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    12 774.64 1

    12 774.64Spolu:

    11200192 12041 08.03.2012 19.03.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    4 798.15 1

    4 798.15Spolu:

    81200053 12060 02.04.2012 30.04.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    3 528.60 1

    3 528.60Spolu:

    11200362 12072 11.04.2012 17.04.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    4 903.37 1

    4 903.37Spolu:

    11200369 12073 11.04.2012 17.04.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    2 713.43 1

    2 713.43Spolu:

    11200542 12092 09.05.2012 17.05.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    4 083.49 1

    4 083.49Spolu:

    11200549 12093 09.05.2012 17.05.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 603.09 1

    1 603.09Spolu:

    11200713 12116 09.05.2012 17.05.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 374.59 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 2Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    1 374.59Spolu:

    11200720 12117 12.06.2012 20.06.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    560.73 1

    560.73Spolu:

    11200884 12138 11.07.2012 18.07.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 374.59 1

    1 374.59Spolu:

    11200891 12139 11.07.2012 18.07.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    560.73 1

    560.73Spolu:

    11201064 12154 10.08.2012 20.08.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 374.59 1

    1 374.59Spolu:

    11201071 12155 10.08.2012 20.08.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    560.73 1

    560.73Spolu:

    11201242 12173 14.09.2012 21.09.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 374.59 1

    1 374.59Spolu:

    11201248 12174 14.09.2012 21.09.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    560.73 1

    560.73Spolu:

    11201414 12190 08.10.2012 16.10.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 374.59 1

    1 374.59Spolu:

    11201421 12191 08.10.2012 16.10.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    560.73 1

    560.73Spolu:

    11201598 12215 12.11.2012 20.11.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 3Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    2 919.59 1

    2 919.59Spolu:

    11201605 12216 12.11.2012 20.11.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 714.33 1

    1 714.33Spolu:

    19112012 12230 06.12.2012 06.03.2013TRV Izolácie s.r.o. zaplatené45660417 Hlavná 155/45, Stanča

    18 156.79 1

    18 156.79Spolu:

    11201773 12234 11.12.2012 18.12.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    6 874.79 1

    6 874.79Spolu:

    11201780 12235 11.12.2012 18.12.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    2 729.91 1

    2 729.91Spolu:

    12013 12245 31.12.2012 12.01.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov

    29.87 1

    29.87Spolu:

    9745971811 12246 31.12.2012 17.01.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    59.47 1

    59.47Spolu:

    2116773860 12247 31.12.2012 28.01.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    655.13 1

    655.13Spolu:

    11201953 12248 31.12.2012 24.01.2013Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    4 130.71 1

    4 130.71Spolu:

    11201946 12249 31.12.2012 24.01.2013Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    9 353.12 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 4Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    9 353.12Spolu:

    2280000424 12250 31.12.2012 29.01.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice

    3 108.98 1

    3 108.98Spolu:

    3040078 13001 07.01.2013 15.01.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    internet 1/2013 28.21 1

    28.21Spolu:

    303900102 13002 07.01.2013 21.01.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    stravné lístky 720.00 1

    8.40 2

    728.40Spolu:

    46132 13003 07.01.2013 21.01.2013Kros, a.s. zaplatené31635903 Garbianska5, Košice

    balík podpory KROS 92.16 1

    92.16Spolu:

    130006 13004 15.01.2013 21.01.2013K - PRINT, s.r.o. zaplatené36202908 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov

    nalepky + plagáty 81.60 1

    81.60Spolu:

    0206501728 13005 15.01.2013 29.01.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    mobil 1/2013 134.18 1

    134.18Spolu:

    201350014 13006 15.01.2013 21.01.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov

    tonery 60.00 1

    60.00Spolu:

    201350021 13007 18.01.2013 29.01.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov

    servisný zásah 63.00 1

    63.00Spolu:

    7300433116 13008 24.01.2013 29.01.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    mobil 14/2013 16.68 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 5Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    16.68Spolu:

    2116780677 13009 24.01.2013 29.01.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    vodné, stočné 1/2013 46.40 1

    46.40Spolu:

    440978 13010 29.01.2013 29.01.2013ChocoSuc Partner, s.r.o. DF - Mestský úrad zaplatené36617016 Cukrovarská 502, Trebišov

    cukrovinky-Karneval na ľade 68.16 1

    68.16Spolu:

    2280000424 13011 29.01.2013 05.02.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice

    el.energia 1.-7.1.2013 tržnica 121.54 1

    121.54Spolu:

    12013 13012 01.02.2013 07.02.2013Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA zaplatené45476985 Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov

    30.69 1

    30.69Spolu:

    2116878076 13013 01.02.2013 14.02.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice

    379.08 1

    379.08Spolu:

    642012 13014 01.02.2013 10.02.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov

    29.87 1

    29.87Spolu:

    2280000424 13015 01.02.2013 08.02.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice

    3 066.00 1

    3 066.00Spolu:

    303900643 13016 01.02.2013 12.02.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    660.00 1

    poštovné 8.40 2

    668.40Spolu:

    120532 13017 04.02.2013 15.02.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    28.21 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 6Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    28.21Spolu:

    13900521 13018 05.02.2013 05.02.2013Lamitec, spol. s r.o. zaplatené35710691 Plynárenská 2, Bratislava 2

    11.04 1

    11.04Spolu:

    201303 13019 11.02.2013 20.02.2013Kandráčovci zaplatené421047514 Alexandra Matušku 6409/9, Prešov

    1 400.00 1

    1 400.00Spolu:

    9746949866 13020 11.02.2013 17.02.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    58.52 1

    58.52Spolu:

    130044 13021 11.02.2013 15.02.2013Ing. Miroslav Kuruc - K-Print zaplatené14338785 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov

    30.00 1

    35.78 2

    65.78Spolu:

    1013015 13022 11.02.2013 14.02.2013Ing. Michal Timko REMPO zaplatené10812717 Bukurešťská 29, Košice

    145.63 1

    145.63Spolu:

    10130025 13023 11.02.2013 16.02.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov

    10 025.68 1

    10 025.68Spolu:

    30278 13024 11.02.2013 09.03.2013INOVATION Slovakia s.r.o. zaplatené31701892 Budovateľská63, Prešov

    64.08 1

    64.08Spolu:

    401713 13025 12.02.2013 15.02.2013Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta zaplatené35555912 Komenského 1963/10, Trebišov

    180.00 1

    180.00Spolu:

    160095 13026 15.02.2013 28.02.2013JUDr. Ing. Štefan Varga, súdny exekútor zaplatené35512822 Pribinova 1132/1, Trebišov

    65.34 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 7Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    65.34Spolu:

    0206501728 13027 19.02.2013 01.03.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    132.22 1

    5.00 2

    137.22Spolu:

    2116888437 13028 25.02.2013 11.03.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    357.04 1

    357.04Spolu:

    132702551 13029 26.02.2013 08.03.2013IFOsoft verejná obchodná spoločnosť zaplatené31666108 Sabinovská 36, Prešov

    166.61 1

    166.61Spolu:

    2013008 13030 28.02.2013 28.02.2013Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák zaplatené10798706 Čsl. armády 1305/68, Trebišov

    112.68 1

    112.68Spolu:

    11300708 13031 01.03.2013 01.03.2013Centroglob, s.r.o. zaplatené31653413 Stará Prešovská10, Košice-Džungľa

    931.26 1

    931.26Spolu:

    1130070911 13032 01.03.2013 10.03.2013Centroglob, s.r.o. zaplatené31653413 Stará Prešovská10, Košice-Džungľa

    252.00 1

    252.00Spolu:

    3039006713 13033 04.03.2013 12.03.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    510.00 1

    6.00 2

    516.00Spolu:

    6413124857 13034 04.03.2013 04.03.2013Kika Nábytok Slovensko s.r.o. zaplatené35883103

    477.30 1

    477.30Spolu:

    3040078 13035 04.03.2013 15.03.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 8Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    28.21 1

    28.21Spolu:

    1222013642 13036 04.03.2013 10.03.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov

    29.87 1

    29.87Spolu:

    102013 13037 04.03.2013 14.03.2013Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA zaplatené45476985 Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov

    103.65 1

    103.65Spolu:

    1130072611 13038 04.03.2013 14.03.2013Centroglob, s.r.o. zaplatené31653413 Stará Prešovská10, Košice-Džungľa

    43.47 1

    43.47Spolu:

    1013007410 13039 07.03.2013 15.03.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov

    8 167.99 1

    8 167.99Spolu:

    5747933143 13040 08.03.2013 17.03.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    57.82 1

    57.82Spolu:

    13900927 13041 04.03.2013 05.03.2013Lamitec, spol. s r.o. zaplatené35710691 Plynárenská 2, Bratislava 2

    18.41 1

    18.41Spolu:

    130425 13042 12.03.2013 26.03.2013JUDr. Ing. Štefan Varga, súdny exekútor zaplatené35512822 Pribinova 1132/1, Trebišov

    58.50 1

    58.50Spolu:

    6411405564 13043 12.03.2013 12.03.2013Kika Nábytok Slovensko s.r.o. zaplatené35883103

    4 973.50 1

    4 973.50Spolu:

    11300925 13044 15.03.2013 25.03.2013Centroglob, s.r.o. zaplatené31653413 Stará Prešovská10, Košice-Džungľa

    638.40 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 9Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    638.40Spolu:

    0206501728 13045 15.03.2013 29.03.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    146.01 1

    146.01Spolu:

    130080 13046 18.03.2013 25.03.2013Ing. Miroslav Kuruc - K-Print zaplatené14338785 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov

    59.00 1

    59.00Spolu:

    172013 13047 18.03.2013 22.03.2013Miroslav Kochan - Svetla nad rampami, OZ zaplatené42171890 Mickiewiczova2, Bratislava II

    8 400.60 1

    8 400.60Spolu:

    1013055 13048 18.03.2013 20.03.2013Ing. Michal Timko REMPO zaplatené10812717 Bukurešťská 29, Košice

    240.22 1

    240.22Spolu:

    1013072 13049 03.04.2013 08.04.2013Ing. Michal Timko REMPO zaplatené10812717 Bukurešťská 29, Košice

    176.95 1

    176.95Spolu:

    3039009560 13050 03.04.2013 08.04.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    630.00 1

    8.40 2

    638.40Spolu:

    4313 13051 03.04.2013 08.04.2013Ján Kačo zaplatené37540599 Západná 39, Čečejovce

    185.30 1

    185.30Spolu:

    2117086426 13052 03.04.2013 12.04.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    364.26 1

    364.26Spolu:

    81300015 13053 03.04.2013 03.04.2013Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    -6 204.92 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 10Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    -6 204.92Spolu:

    813000023 13054 03.04.2013 28.04.2013Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    -2 221.54 1

    -2 221.54Spolu:

    2013007001 13055 03.04.2013 08.04.2013Profesia, spol. s r.o. zaplatené35800861 Pribinova 25, Bratislava-Staré Mesto

    82.80 1

    82.80Spolu:

    2013005 13056 05.04.2013 18.04.2013HABANERA s.r.o. zaplatené46289801 Kalinčiakova 17, Banská Bystrica

    680.00 1

    680.00Spolu:

    2131111278 13057 05.04.2013 12.04.2013Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k zaplatené00178454 Rastislavova3, Bratislava 2

    30.34 1

    30.34Spolu:

    3040078 13058 05.04.2013 15.04.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    28.21 1

    28.21Spolu:

    1782013 13059 05.04.2013 12.04.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov

    29.87 1

    29.87Spolu:

    10130016 13060 05.04.2013 11.04.2013Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA zaplatené45476985 Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov

    29.58 1

    29.58Spolu:

    201304203 13061 05.04.2013 10.04.2013SBL acustic s.r.o. zaplatené36362298 Sibírska 2, Bratislava

    210.36 1

    210.36Spolu:

    10130125 13062 08.04.2013 16.04.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov

    8 045.16 1

    8 045.16Spolu:

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 11Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    5748912950 13063 10.04.2013 17.04.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    58.14 1

    58.14Spolu:

    1020130198 13064 15.04.2013 18.04.2013K - PRINT, s.r.o. zaplatené36202908 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov

    70.69 1

    15.40 2

    86.09Spolu:

    0206501728 13065 17.04.2013 29.04.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    146.94 1

    146.94Spolu:

    513 13066 17.04.2013 28.04.2013Peter Dojčák - ELPOS zaplatené34330909 Sídlisko IV. 1065/33, Vranov n. Topľou

    332.00 1

    332.00Spolu:

    10130003 13067 19.04.2013 19.04.2013LAGART PLUS s.r.o. zaplatené47080060 Bratislavská 955/22A, Tomášov

    529.20 1

    529.20Spolu:

    050109 13068 19.04.2013 04.05.2013JUDr. Miroslav Bereš zaplatené31990223 Kukučínova 184/1, Trebišov

    150.00 1

    150.00Spolu:

    213119 13069 23.04.2013 24.04.2013LAND SERVIS Ing. Michal Ivaň zaplatenéPetrovova 30, Trebišov

    20.64 1

    20.64Spolu:

    130003 13070 23.04.2013 02.05.2013Súkromná základná umelecká škola zaplatené30687608 Starozagorská 10, Košice - Sídlisko KVP

    300.00 1

    300.00Spolu:

    20130411 13071 27.04.2013 30.04.2013NIKA PRESS s.r.o. zaplatené44918402 Ivana Krasku 781/21, Michalovce

    1 879.35 1

    1 879.35Spolu:

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 12Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    3039013369 13073 02.05.2013 14.05.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    660.00 1

    8.40 2

    668.40Spolu:

    2392013 13074 02.05.2013 12.05.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov

    29.87 1

    29.87Spolu:

    2280000424 13075 02.05.2013 09.05.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice

    3 066.00 1

    3 066.00Spolu:

    2117195073 13076 02.05.2013 13.05.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    326.35 1

    326.35Spolu:

    133000023 13077 24.05.2013 24.05.2013Človek v ohrození, občianské združenie zaplatené31799311 Svoradova5, Bratislava I.

    47.50 1

    47.50Spolu:

    3040078 13078 03.05.2013 15.05.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    28.21 1

    28.21Spolu:

    4749899994 13079 13.05.2013 17.05.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    61.69 1

    61.69Spolu:

    1020130222 13080 13.05.2013 19.05.2013K - PRINT, s.r.o. zaplatené36202908 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov

    42.02 1

    29.70 2

    71.72Spolu:

    10120174 13081 13.05.2013 17.05.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov

    3 487.66 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 13Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    3 487.66Spolu:

    10130033 13082 16.05.2013 27.05.2013Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA zaplatené45476985 Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov

    73.41 1

    73.41Spolu:

    0206501728 13083 16.05.2013 29.05.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    142.06 1

    142.06Spolu:

    913034772 13084 23.05.2013 28.05.2013WebHouse, s.r.o. zaplatené36743852 Paulínska 20, Trnava

    9.00 1

    9.00Spolu:

    050109 13085 27.05.2013 12.06.2013JUDr. Miroslav Bereš zaplatené31990223 Kukučínova 184/1, Trebišov

    100.00 1

    100.00Spolu:

    1117280101 13086 30.05.2013 05.06.2013Martinus.sk, s.r.o. zaplatené36440531 M. R. Štefánika58, Martin

    7.59 1

    2.79 2

    10.38Spolu:

    1305181 13087 31.05.2013 04.06.2013Datacom s.r.o. zaplatené36212466 Moldavská cesta II 49/2413, Košice-Staré Mesto

    44.76 1

    4.40 2

    49.16Spolu:

    1330000233 13088 31.05.2013 21.06.2013Človek v ohrození, občianské združenie zaplatené31799311 Svoradova5, Bratislava I.

    1 000.00 1

    1 000.00Spolu:

    3002013 13089 31.05.2013 10.06.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov

    29.87 1

    29.87Spolu:

    2117301646 13090 07.06.2013 14.06.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 14Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    400.64 1

    400.64Spolu:

    10130225 13091 07.06.2013 13.06.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov

    1 538.60 1

    1 538.60Spolu:

    3040078 13092 07.06.2013 15.06.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    28.21 1

    28.21Spolu:

    3750862980 13093 07.06.2013 17.06.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    61.48 1

    61.48Spolu:

    652013 13094 12.06.2013 16.06.2013Miroslav Kochan - Svetla nad rampami, OZ zaplatené42171890 Mickiewiczova2, Bratislava II

    3 969.00 1

    3 969.00Spolu:

    2117306699 13095 13.06.2013 27.06.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    82.25 1

    82.25Spolu:

    130173 13096 13.06.2013 17.06.2013Ing. Miroslav Kuruc - K-Print zaplatené14338785 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov

    44.60 1

    44.60Spolu:

    1013131 13097 13.06.2013 17.06.2013Ing. Michal Timko REMPO zaplatené10812717 Bukurešťská 29, Košice

    190.38 1

    190.38Spolu:

    0206501728 13098 19.06.2013 27.06.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    139.63 1

    139.63Spolu:

    2013028 13099 19.06.2013 03.07.2013Peter Snižik zaplatené17271193 Jána Husa1732, Trebišov

    690.54 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 15Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    690.54Spolu:

    2280000424 13100 24.06.2013 01.07.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice

    - 449.23 1

    - 449.23Spolu:

    201326 13101 27.06.2013 04.07.2013Človek v ohrození, občianské združenie zaplatené31799311 Svoradova5, Bratislava I.

    1 935.20 1

    1 935.20Spolu:

    201330 13102 27.06.2013 04.07.2013Človek v ohrození, občianské združenie zaplatené31799311 Svoradova5, Bratislava I.

    1 382.40 1

    1 382.40Spolu:

    3040078 13103 09.07.2013 15.07.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    28.21 1

    28.21Spolu:

    2751806843 13104 09.07.2013 17.07.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    59.24 1

    59.24Spolu:

    0206501728 13105 17.07.2013 17.07.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    134.06 1

    134.06Spolu:

    7752790018 13106 13.08.2013 17.08.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    5.75 1

    5.75Spolu:

    0206501728 13107 19.08.2013 29.08.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    19.60 1

    19.60Spolu:

    13009367 13108 24.09.2013 08.10.2013ARRIVA Michalovce, a.s. zaplatené36214078 Lastomírska 1, Michalovce

    105.00 1

    105.00Spolu:

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 16Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    13010667 13109 01.10.2013 15.10.2013ARRIVA Michalovce, a.s. zaplatené36214078 Lastomírska 1, Michalovce

    270.00 1

    270.00Spolu:

    201350598 13110 02.10.2013 12.10.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov

    774.20 1

    774.20Spolu:

    201350599 13111 02.10.2013 12.10.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov

    44.00 1

    44.00Spolu:

    201350665 13112 30.10.2013 13.11.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov

    312.00 1

    312.00Spolu:

    13012167 13113 21.10.2013 04.11.2013ARRIVA Michalovce, a.s. zaplatené36214078 Lastomírska 1, Michalovce

    150.00 1

    150.00Spolu:

    1311 13114 06.11.2013 06.11.2013Regionálne vzdelávacie centrum zaplatené31268650 Hlavná 68, Košice

    školenie-závierka 2013 33.00 1

    33.00Spolu:

    12013 13115 30.09.2013 15.10.2013Martin Mihály zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    tréner 9/2013 810.00 1

    810.00Spolu:

    22013 13116 15.11.2013 15.11.2013Martin Mihály zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    Mihály 10/2013 310.00 1

    310.00Spolu:

    22013 13117 15.11.2013 15.12.2013Martin Mihály zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    Mihály 11/2013 310.00 1

    310.00Spolu:

    22013 13118 15.11.2013 15.01.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 17Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    Mihály 12/2013 310.00 1

    310.00Spolu:

    12013 13119 30.09.2013 15.10.2013Igor Šalata zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 9/2013 730.00 1

    730.00Spolu:

    22013 13120 31.10.2013 15.11.2013Igor Šalata zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 10/2013 830.00 1

    830.00Spolu:

    22013 13121 15.11.2013 15.12.2013Igor Šalata zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 11/2013 830.00 1

    830.00Spolu:

    22013 13122 15.11.2013 15.01.2014Igor Šalata Finálna zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 12/2013 830.00 1

    830.00Spolu:

    3039032380 13123 04.11.2013 18.11.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    poštovné 6.00 1

    52 ks stravných lístkov 171.60 2

    177.60Spolu:

    20132419 13124 08.11.2013 22.11.2013ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o. zaplatené35858541 Panónska Cesta 16, Bratislava

    15 ks - helmy 675.80 1

    dobierka 4.00 2

    679.80Spolu:

    201350711 13125 22.11.2013 02.12.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov

    toner 69.00 1

    69.00Spolu:

    2217161258 13126 15.11.2013 29.11.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    Sidor 10,11/2013 73.37 1

    73.37Spolu:

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 18Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    2217160802 13127 15.11.2013 29.11.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    Homindová 10,11/2013 62.27 1

    62.27Spolu:

    2013014 13128 20.11.2013 27.11.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    preprava Tv - Humenné 120.00 1

    120.00Spolu:

    2013014 13129 20.11.2013 27.11.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    preprava TV-Nový Targ 410.00 1

    410.00Spolu:

    2013016 13130 20.11.2013 04.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    preprava TV - Poprad 325.00 1

    325.00Spolu:

    2013017 13131 26.01.2013 03.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    preprava TV - Košice 125.00 1

    125.00Spolu:

    2013018 13132 26.11.2013 10.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    preprava TV - Prešov 170.00 1

    170.00Spolu:

    2013019 13133 26.11.2013 10.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    preprava TV - Košice 125.00 1

    125.00Spolu:

    2013021 13134 09.12.2013 16.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    125.00 1

    125.00Spolu:

    2013022 13135 09.12.2013 23.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    272.00 1

    272.00Spolu:

    2013023 13136 09.12.2013 23.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 19Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    280.00 1

    280.00Spolu:

    2220793113 13137 19.12.2013 29.12.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    mobil 12/2013 30.47 1

    30.47Spolu:

    2220794616 13138 15.12.2013 29.12.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    mobil 12/2013 31.00 1

    31.00Spolu:

    2013027 13139 21.12.2013 30.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    TV-Debica 21.12.2013 440.00 1

    440.00Spolu:

    2187981047 13140 15.03.2013 15.03.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    DOBROPIS -5.00 1

    -5.00Spolu:

    2187981047 13141 01.11.2013 01.11.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    2.00 1

    2.00Spolu:

    032014 14009 13.03.2014 15.04.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    Mihaly 3/2014 310.00 1

    310.00Spolu:

    042014 14010 13.04.2014 15.05.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    Mihaly 4/20014 310.00 1

    310.00Spolu:

    052014 14011 13.05.2014 15.06.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    Mihaly 5/2014 360.00 1

    360.00Spolu:

    32014 14014 13.03.2014 15.04.2014Igor Šalata Finálna zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 3/2014 830.00 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 20Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    830.00Spolu:

    42014 14015 13.04.2014 15.05.2014Igor Šalata Finálna zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 4/2014 830.00 1

    830.00Spolu:

    52014 14016 13.05.2014 15.06.2014Igor Šalata Finálna zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 5/2014 860.00 1

    860.00Spolu:

    14000567 14025 13.03.2014 27.03.2014ARRIVA Michalovce, a.s. Finálna zaplatené36214078 Lastomírska 1, Michalovce

    60.00 1

    60.00Spolu:

    2231957881 14026 15.03.2014 29.03.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918893485 2/2014 30.26 1

    30.26Spolu:

    40185 14029 25.03.2014 02.04.2014ATAK Finálna zaplatené00698113 Jarková 4, Prešov

    dres - 240 ks 5 760.00 1

    5 760.00Spolu:

    2014213 14030 01.04.2014 15.04.2014Regionálne vzdelávacie centrum Finálna zaplatené31268650 Hlavná 68, Košice

    účtovné súvzťažnosti 26.30 1

    26.30Spolu:

    201409 14031 30.03.2014 13.04.2014Milan Šuraba - AUTOŠKOLA Finálna zaplatené17268460 Komenského 1917/73, Trebišov

    preprava TV-Spišská Nová Ves 16. 3. 2014 280.00 1

    280.00Spolu:

    20414002 14032 08.04.2014 25.04.2014Ladislav Mašlej - MAJAK Finálna zaplatené35093366 Košický Klečenov43, Bidovce

    preprava TV-Lučenec 5. 4. 2014 300.00 1

    300.00Spolu:

    2235732735 14033 17.04.2014 29.04.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918 893 485 30.52 1

    30.52Spolu:

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 21Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    2235734255 14034 17.04.2014 29.04.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918893 486 31.56 1

    31.56Spolu:

    3049013035 14035 28.04.2014 12.05.2014DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Finálna zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    100 ks DOXX 330.00 1

    poštovné 6.00 2

    336.00Spolu:

    2239530129 14036 15.05.2014 29.05.2014Orange Slovensko a.s. Bratislava Finálna zaplatenéPrievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918893486 5/2014 25.00 1

    25.00Spolu:

    2239528985 14037 15.05.2014 29.05.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0818 893485 30.00 1

    30.00Spolu:

    145008 14038 15.04.2014 30.05.2014ABBASI, s.r.o. Trebišov Finálna zaplatené36175064 M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov

    športové náradie 534.00 1

    534.00Spolu:

    2014066 14039 20.05.2014 03.06.2014Jaroslav Kločanka - MULTI šport Finálna zaplatené40036502 J. Hollého64, Michalovce

    výstroj brankára 430.00 1

    430.00Spolu:

    201405 14040 30.05.2014 15.06.2014Ján Novák Finálna zaplatené35316942 2778/16, Spišská Nová Ves

    tréner 5/2014 860.00 1

    860.00Spolu:

    072014 14041 02.06.2014 15.06.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    266.67 1

    266.67Spolu:

    224333765 14042 15.06.2014 29.06.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918893486 6/2014 30.00 1

    30.00Spolu:

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 22Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    2243334534 14043 15.06.2014 29.06.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    25.19 1

    25.19Spolu:

    062014 14044 30.06.2014 15.07.2014Martin Mihály nezaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    360.00 1

    360.00Spolu:

    082014 14045 30.06.2014 15.07.2014Martin Mihály nezaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    300.00 1

    300.00Spolu:

    2014007 14046 30.06.2014 15.07.2014Martin Mihály nezaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    202.08 1

    202.08Spolu:

    201406 14047 30.06.2014 15.07.2014Ján Novák nezaplatené35316942 2778/16, Spišská Nová Ves

    860.00 1

    860.00Spolu:

    62014 14048 30.06.2014 14.07.2014Igor Šalata nezaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    860.00 1

    860.00Spolu:

    12013 14049 25.06.2014 15.07.2014Ján Novák nezaplatené35316942 2778/16, Spišská Nová Ves

    92.86 1

    92.86Spolu:

    2014099 14050 26.06.2014 10.07.2014Jaroslav Kločanka - MULTI šport nezaplatené40036502 J. Hollého64, Michalovce

    185.00 1

    185.00Spolu:

    2247042360 14051 15.07.2014 29.07.2014ORANGE Slovensko a.s. nezaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918 893 486 7/2014 25.00 1

    25.00Spolu:

    2247042360 14052 22.07.2014 29.07.2014ORANGE Slovensko a.s. nezaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918893485 7/2014 30.00 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 23Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    30.00Spolu:

    202 259.16Spolu všetky faktúry:

    Telefón: