札幌市 IR資料 資料編 令和2年度版
Feb 03, 2021
札幌市 IR資料資料編令和2年度版
1
一般会計決算の推移① 歳入科目別決算の推移(単位:千円)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元
市税 275,076,554 277,127,577 273,832,597 279,543,903 286,778,231 285,914,071 288,105,811 292,399,779 325,865,000 338,947,135構成比(%) 33.0 33.2 32.4 32.8 32.2 32.2 31.2 29.7 33.0 33.8対前年度伸率(%) 0.1 0.7 △ 1.2 2.1 2.6 △ 0.3 0.8 1.5 11.4 4.0
譲与税・交付金 36,110,883 35,572,038 36,216,841 37,116,108 40,084,713 54,962,173 50,758,511 87,444,409 59,087,595 52,987,453構成比(%) 4.3 4.2 4.3 4.5 4.6 6.1 5.5 8.8 5.8 5.2対前年度伸率(%) △ 0.6 △ 1.5 1.8 2.5 8.0 37.1 △ 7.6 59.1 16.4 △ 10.3
地方特例交付金 2,193,867 2,003,842 966,137 961,230 928,506 925,116 977,212 1,430,892 1,672,987 3,599,151構成比(%) 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4対前年度伸率(%) △ 22.3 △ 8.7 △ 51.8 △ 0.5 △ 3.4 △ 0.4 5.6 46.4 16.9 115.1
地方交付税 102,726,632 100,375,842 105,211,184 96,269,848 92,319,111 91,167,064 91,068,281 105,994,737 104,610,644 110,868,949構成比(%) 12.3 12.0 12.5 11.3 10.4 10.3 9.9 10.8 10.6 11.1対前年度伸率(%) 1.0 △ 2.3 4.8 △ 8.5 △ 4.1 △ 1.2 △ 0.1 16.4 △ 1.3 6.0
交通安全対策特別交付金 880,683 850,035 830,369 780,944 681,758 738,041 710,122 685,787 644,605 616,259構成比(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1対前年度伸率(%) △ 4.7 △ 3.5 △ 2.3 △ 6.0 △ 12.7 8.3 △ 3.8 △ 3.4 △ 6.0 △ 4.4
分担金及び負担金 4,427,233 4,802,070 6,164,102 5,779,231 5,691,249 5,406,612 5,477,644 5,195,233 5,265,351 3,691,946構成比(%) 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4対前年度伸率(%) 4.4 8.5 28.4 △ 6.2 △ 1.5 △ 5.0 1.3 △ 5.2 1.3 △ 29.9
使用料及び手数料 18,948,348 18,536,209 19,213,535 20,180,919 19,920,977 22,511,622 22,791,376 22,881,898 23,439,831 23,195,123構成比(%) 2.3 2.2 2.3 2.4 2.2 2.5 2.5 2.3 2.4 2.3対前年度伸率(%) △ 7.6 △ 2.2 3.7 5.0 △ 1.3 13.0 1.2 0.4 2.4 △ 1.0
国庫支出金 164,179,399 172,303,422 172,727,702 184,219,898 187,636,988 196,870,621 210,619,405 219,352,275 219,792,608 236,221,154構成比(%) 19.7 20.6 20.5 21.6 21.1 22.2 22.8 22.3 22.2 23.6対前年度伸率(%) △ 1.2 4.9 0.2 6.7 1.9 4.9 7.0 4.1 0.2 7.5
道支出金 32,954,148 33,764,756 32,998,740 34,435,664 35,673,385 42,562,187 45,002,319 46,506,670 49,105,762 52,977,136構成比(%) 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 4.8 4.9 4.7 5.0 5.3対前年度伸率(%) 26.1 2.5 △ 2.3 4.4 3.6 19.3 5.7 3.3 5.6 7.9
財産収入 7,458,122 4,350,241 5,103,666 4,990,284 8,100,421 5,127,778 4,528,461 4,813,997 9,876,284 5,284,864構成比(%) 0.9 0.5 0.6 0.6 0.9 0.6 0.5 0.5 1.0 0.5対前年度伸率(%) 31.9 △ 41.7 17.3 △ 2.2 62.3 △ 36.7 △ 11.7 6.3 105.2 △ 46.5
寄附金 255,366 267,257 589,880 331,503 429,892 243,890 471,626 599,345 677,299 983,695構成比(%) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1対前年度伸率(%) △ 59.6 4.7 120.7 △ 43.8 29.7 △ 43.3 93.4 27.1 13.0 45.2
繰入金 2,531,174 2,594,095 5,741,485 2,886,596 10,919,646 3,695,213 9,605,158 2,891,871 2,964,345 2,842,299構成比(%) 0.3 0.3 0.7 0.3 1.2 0.4 1.0 0.3 0.3 0.3対前年度伸率(%) △ 70.7 2.5 121.3 △ 49.7 278.3 △ 66.2 159.9 △ 69.9 2.5 △ 4.1
繰越金 1,547,367 8,492,961 8,925,376 6,110,644 6,876,114 6,110,282 5,055,862 6,482,115 10,090,684 5,156,131構成比(%) 0.2 1.0 1.1 0.7 0.8 0.7 0.5 0.7 1.0 0.5対前年度伸率(%) △ 10.8 448.9 5.1 △ 31.5 12.5 △ 11.1 △ 17.3 28.2 55.7 △ 48.9
諸収入 107,301,171 108,696,978 94,735,172 95,228,809 95,246,720 90,613,702 85,053,013 82,323,702 80,578,859 76,895,466構成比(%) 12.9 13.0 11.2 11.2 10.7 10.2 9.2 8.4 8.2 7.7対前年度伸率(%) △ 6.4 1.3 △ 12.8 0.5 0.0 △ 4.9 △ 6.1 △ 3.2 △ 2.1 △ 4.6
市債 77,269,000 66,087,000 80,973,000 82,885,000 99,840,000 80,965,000 103,139,000 104,097,000 94,853,867 88,543,000構成比(%) 9.3 7.9 9.6 9.7 11.2 9.1 11.2 10.6 9.6 8.8対前年度伸率(%) 43.0 △ 14.5 22.5 2.4 20.5 △ 18.9 27.4 0.9 △ 8.9 △ 6.7
合計 833,859,946 835,824,323 844,229,786 851,720,581 891,127,711 887,813,371 923,363,800 983,099,711 988,525,719 1,002,809,761構成比(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0対前年度伸率(%) 1.8 0.2 1.0 0.9 4.6 △ 0.4 4.0 6.5 0.6 1.4
区 分
2
一般会計決算の推移② 市税 科目別決算の推移(単位:千円)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元
市民税 117,382,778 115,892,014 120,069,552 122,723,133 128,263,708 127,767,104 128,254,363 130,895,479 163,198,856 172,625,839
42.7 41.8 43.8 43.9 44.7 44.7 44.5 44.8 50.1 50.9
△ 1.8 △ 1.3 3.6 2.2 4.5 △ 0.4 0.4 2.1 24.7 5.8
個人市民税 91,270,582 89,891,466 92,564,515 93,908,950 96,614,894 98,107,829 99,967,858 102,003,082 133,592,737 140,988,635
構成比(%) 33.2 32.4 33.8 33.6 33.7 34.3 34.7 34.9 41.0 41.6
対前年度伸率(%) △ 4.0 △ 1.5 3.0 1.5 2.9 1.5 1.9 2.0 31.0 5.5
法人市民税 26,112,196 26,000,548 27,505,037 28,814,183 31,648,814 29,659,275 28,286,506 28,892,397 29,606,119 31,637,204
構成比(%) 9.5 9.4 10.0 10.3 11.0 10.4 9.8 9.9 9.1 9.3
対前年度伸率(%) 6.9 △ 0.4 5.8 4.8 9.8 △ 6.3 △ 4.6 2.1 2.5 6.9
固定資産税 110,670,636 111,824,590 105,754,772 107,051,742 108,565,044 108,317,358 109,764,221 111,525,122 112,542,255 115,301,440
40.2 40.4 38.6 38.3 37.9 37.9 38.1 38.1 34.5 34.0
1.6 1.0 △ 5.4 1.2 1.4 △ 0.2 1.3 1.6 0.9 2.5
軽自動車税 1,411,177 1,454,681 1,494,612 1,567,999 1,632,531 1,697,924 2,015,268 2,125,234 2,223,719 2,332,408
0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7
2.7 3.1 2.7 4.9 4.1 4.0 18.7 5.5 4.6 4.9
たばこ税 13,668,460 15,534,600 15,301,717 17,003,374 16,489,842 16,200,221 15,793,662 15,090,883 14,709,688 14,770,937
5.0 5.6 5.6 6.1 5.8 5.7 5.5 5.2 4.5 4.4
2.4 13.7 △ 1.5 11.1 △ 3.0 △ 1.8 △ 2.5 △ 4.4 △ 2.5 0.4
特別土地保有税 2,669 9,800 2,040 0 89 76,775 1,734 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
△ 95.7 267.2 △ 79.2 皆減 皆増 99.9 △ 97.7 皆減 - -
入湯税 395,178 425,852 428,341 420,167 420,708 443,440 397,026 431,917 408,322 387,697
0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
△ 6.5 7.8 0.6 △ 1.9 0.1 5.4 △ 10.5 8.8 △ 5.5 △ 5.1
事業所税 7,753,948 7,907,221 8,100,432 7,935,736 8,241,066 8,336,579 8,481,018 8,583,360 8,716,707 8,821,399
2.8 2.9 3.0 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.6
△ 0.8 2.0 2.4 △ 2.0 3.8 1.2 1.7 1.2 1.6 1.2
都市計画税 23,791,708 24,078,819 22,681,131 22,841,751 23,165,243 23,074,670 23,398,519 23,747,783 24,065,452 24,707,416
8.6 8.7 8.3 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 7.4 7.3
1.8 1.2 △ 5.8 0.7 1.4 △ 0.4 1.4 1.5 1.3 2.7
市税合計 275,076,554 277,127,577 273,832,597 279,543,903 286,778,231 285,914,071 288,105,811 292,399,779 325,865,000 338,947,135
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.1 0.7 △ 1.2 2.1 2.6 △ 0.3 0.8 1.5 11.4 4.0
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
区 分
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
3
一般会計決算の推移③ 歳出目的別推移(単位:千円)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元
議会費 1,386,687 1,809,062 1,665,840 1,632,984 1,637,505 1,717,998 1,577,067 1,598,718 1,552,159 1,591,299
構成比(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
対前年度伸率(%) △ 4.4 30.5 △ 7.9 △ 2.0 0.3 4.9 △ 8.2 1.4 △ 2.9 2.5
総務費 26,802,748 27,464,526 27,912,127 28,484,945 46,479,336 40,538,140 50,754,992 46,754,267 42,118,165 37,166,191
構成比(%) 3.3 3.3 3.3 3.4 5.3 4.6 5.6 4.8 4.3 3.7
対前年度伸率(%) △ 53.3 2.5 1.6 2.1 63.2 △ 12.8 25.2 △ 7.9 △ 9.9 △ 11.8
保健福祉費 276,907,872 294,714,256 306,756,066 315,426,830 330,977,900 344,826,082 367,163,189 361,131,134 374,097,347 390,766,838
構成比(%) 33.6 35.7 36.6 37.5 37.5 39.1 40.2 37.3 38.1 39.4
対前年度伸率(%) 15.3 6.4 4.1 2.8 4.9 4.2 6.5 △ 1.6 3.6 4.5
環境費 19,293,707 15,284,625 14,445,540 14,871,017 18,419,252 18,388,449 17,393,440 17,000,305 17,978,354 16,868,300
構成比(%) 2.3 1.9 1.7 1.8 2.1 2.1 1.9 1.8 1.8 1.7
対前年度伸率(%) 0.0 △ 20.8 △ 5.5 2.9 23.9 △ 0.2 △ 5.4 △ 2.3 5.8 △ 6.2
労働費 2,085,249 1,889,621 1,216,095 1,422,766 910,414 659,243 690,646 680,303 696,668 677,612
構成比(%) 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
対前年度伸率(%) 30.9 △ 9.4 △ 35.6 17.0 △ 36.0 △ 27.6 4.8 △ 1.5 2.4 △ 2.7
経済費 85,910,154 90,107,034 78,601,688 78,549,321 78,859,231 77,138,755 72,653,104 67,634,237 64,985,521 63,157,632
構成比(%) 10.4 10.9 9.4 9.3 8.9 8.8 7.9 7.0 6.6 6.4
対前年度伸率(%) △ 9.7 4.9 △ 12.8 △ 0.1 0.4 △ 2.2 △ 5.8 △ 6.9 △ 3.9 △ 2.8
土木費 80,187,611 75,698,421 90,442,546 91,577,696 100,391,068 95,572,973 103,612,667 104,488,412 107,834,201 104,775,565
構成比(%) 9.7 9.2 10.8 10.9 11.4 10.9 11.3 10.8 11.0 10.6
対前年度伸率(%) 5.4 △ 5.6 19.5 1.3 9.6 △ 4.8 8.4 0.8 3.2 △ 2.8
消防費 4,323,894 6,382,587 8,155,691 5,712,915 4,992,722 4,490,205 7,738,784 4,921,797 5,914,503 4,940,769
構成比(%) 0.5 0.8 1.0 0.7 0.6 0.5 0.8 0.5 0.6 0.5
対前年度伸率(%) △ 9.7 47.6 27.8 △ 30.0 △ 12.6 △ 10.1 72.3 △ 36.4 20.2 △ 16.5
教育費 36,269,871 35,334,242 37,608,690 40,518,270 45,337,999 37,464,629 42,331,815 43,135,906 44,117,228 47,241,003
構成比(%) 4.4 4.3 4.5 4.8 5.1 4.3 4.6 4.5 4.5 4.8
対前年度伸率(%) △ 1.3 △ 2.6 6.4 7.7 11.9 △ 17.4 13.0 1.9 2.3 7.1
公債費 100,949,495 96,035,245 97,034,994 91,479,760 88,946,856 87,981,011 85,471,585 84,817,663 86,549,898 87,503,030
構成比(%) 12.2 11.6 11.6 10.9 10.1 10.0 9.4 8.8 8.8 8.8
対前年度伸率(%) 2.7 △ 4.9 1.0 △ 5.7 △ 2.8 △ 1.1 △ 2.9 △ 0.8 2.0 1.1
諸支出金 94,496,368 86,195,824 83,482,145 84,626,756 79,144,444 84,314,893 80,191,041 81,435,772 80,218,836 82,348,576
構成比(%) 11.5 10.5 10.0 10.1 9.0 9.6 8.8 8.4 8.2 8.3
対前年度伸率(%) 10.3 △ 8.8 △ 3.1 1.4 △ 6.5 6.5 △ 4.9 1.6 △ 1.5 2.7
職員費 95,533,959 93,583,504 89,797,720 87,691,207 86,620,702 87,715,132 84,303,354 155,710,514 155,006,708 155,234,968
構成比(%) 11.6 11.4 10.7 10.4 9.8 10.0 9.2 16.1 15.8 15.6
対前年度伸率(%) △ 5.0 △ 2.0 △ 4.0 △ 2.3 △ 1.2 1.3 △ 3.9 84.7 △ 0.5 0.1
合計 824,147,617 824,498,947 837,119,142 841,994,467 882,717,429 880,807,510 913,881,686 969,309,027 981,069,588 992,271,783
構成比(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
対前年度伸率(%) 0.8 0.0 1.5 0.6 4.8 △ 0.2 3.8 6.1 1.2 1.1
区 分
4
(単位:千円)
一般会計決算の推移④ 歳出性質別推移
22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元
人件費 103,857,332 101,612,765 97,734,648 95,333,090 94,901,226 96,225,392 92,235,538 163,783,780 163,483,339 163,559,570
12.6 12.3 11.7 11.3 10.8 10.9 10.1 16.9 16.7 16.5
△ 4.8 △ 2.2 △ 3.8 △ 2.5 △ 0.5 1.4 △ 4.1 77.6 △ 0.2 0.0
扶助費 225,185,554 239,945,702 249,392,979 255,153,531 267,310,374 280,328,592 297,139,746 295,331,796 307,244,697 322,314,010
27.3 29.1 29.8 30.3 30.3 31.8 32.5 30.5 31.3 32.5
17.4 6.6 3.9 2.3 4.8 4.9 6.0 △ 0.6 4.0 4.9
公債費 100,457,549 95,540,549 96,581,409 90,970,162 88,496,050 87,620,862 85,031,014 84,217,066 86,002,405 87,045,679
12.2 11.6 11.5 10.8 10.0 9.9 9.3 8.7 8.8 8.8
2.7 △ 4.9 1.1 △ 5.8 △ 2.7 △ 1.0 △ 3.0 △ 1.0 2.1 1.2
物件費 71,423,561 73,738,883 72,744,858 74,640,699 78,067,305 78,868,709 85,227,393 85,610,012 89,857,118 91,405,349
8.7 8.9 8.7 8.9 8.8 9.0 9.3 8.8 9.2 9.2
0.1 3.2 △ 1.3 2.6 4.6 1.0 8.1 0.4 5.0 1.7
維持補修費 23,904,124 24,135,101 30,016,550 29,705,210 31,696,694 27,665,786 32,126,392 31,501,233 31,491,778 28,829,548
2.9 2.9 3.6 3.5 3.6 3.1 3.5 3.2 3.2 2.9
8.4 1.0 24.4 △ 1.0 6.7 △ 12.7 16.1 △ 1.9 △ 0.0 △ 8.5
補助費等 65,081,476 64,747,595 62,697,108 63,298,167 64,643,005 64,569,274 64,670,111 59,834,135 59,546,109 60,302,531
7.9 7.9 7.5 7.5 7.3 7.3 7.1 6.2 6.1 6.1
△ 34.0 △ 0.5 △ 3.2 1.0 2.1 △ 0.1 0.2 △ 7.5 △ 0.5 1.3
積立金 11,035,396 1,488,579 1,822,667 4,438,444 1,966,586 4,836,982 679,882 1,953,974 479,630 2,332,333
1.3 0.2 0.2 0.5 0.2 0.5 0.1 0.2 0.0 0.2
402.6 △ 86.5 22.4 143.5 △ 55.7 146.0 △ 85.9 187.4 △ 75.5 386.3
投資及び出資金 4,968,728 4,904,807 4,756,129 3,429,354 3,674,970 4,908,484 3,645,892 2,004,004 2,049,805 2,787,911
0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.2 0.2 0.3
0.8 △ 1.3 △ 3.0 △ 27.9 7.2 33.6 △ 25.7 △ 45.0 2.3 36.0
貸付金 87,531,924 90,445,230 77,853,176 77,282,924 77,271,952 73,485,349 69,214,691 67,269,986 63,567,618 60,961,385
10.6 11.0 9.3 9.2 8.8 8.3 7.6 6.9 6.5 6.1
△ 9.7 3.3 △ 13.9 △ 0.7 △ 0.0 △ 4.9 △ 5.8 △ 2.8 △ 5.5 △ 4.1
繰出金 54,265,606 57,802,681 58,090,930 60,498,774 63,733,026 68,218,758 66,809,115 69,484,931 68,275,269 72,326,259
6.6 7.0 6.9 7.2 7.2 7.7 7.3 7.2 6.9 7.3
6.5 6.5 0.5 4.1 5.3 7.0 △ 2.1 4.0 △ 1.7 5.9
投資的経費 76,436,367 70,137,055 85,428,688 87,244,112 110,956,241 94,079,322 117,101,912 108,318,110 109,071,820 100,407,208
9.3 8.5 10.2 10.4 12.6 10.7 12.8 11.2 11.1 10.1
6.8 △ 8.2 21.8 2.1 27.2 △ 15.2 24.5 △ 7.5 0.7 △ 7.9
普通建設 76,390,003 70,137,055 85,275,834 87,244,112 110,230,593 94,079,322 117,101,912 108,318,110 107,690,596 93,866,062
構成比(%) 9.3 8.5 10.2 10.4 12.5 10.7 12.8 11.2 11.0 9.5
対前年度伸率(%) 6.7 △ 8.2 21.6 2.3 26.3 △ 14.7 24.5 △ 7.5 △ 0.6 △ 12.8
災害復旧事業費 46,364 0 152,854 0 725,648 0 0 0 1,381,224 6,541,146
構成比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7
対前年度伸率(%) 皆増 皆減 皆増 皆減 皆増 皆減 - - 皆増 373.6
合計 824,147,617 824,498,947 837,119,142 841,994,467 882,717,429 880,807,510 913,881,686 969,309,027 981,069,588 992,271,783
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.8 0.0 1.5 0.6 4.8 △ 0.2 3.8 6.1 1.2 1.1
構成比(%)
対前年度伸率(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
区 分
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
5
一般会計決算の推移⑤ 収支の推移(単位:千円)
(A) (B) (A)-(B)=(C) (D) (C)-(D)=(E)財政調整基金
へ積立翌年度へ繰越 本年度(E)-前年度(E)
22 833,859,946 824,147,617 9,712,329 7,165,465 2,546,864 1,300,000 1,246,864 2,140,956
23 835,824,323 824,498,947 11,325,376 6,607,833 4,717,543 2,400,000 2,317,543 2,170,679
24 844,229,786 837,119,142 7,110,644 5,179,481 1,931,163 1,000,000 931,163 △ 2,786,380
25 851,720,581 841,994,467 9,726,114 4,096,158 5,629,956 2,850,000 2,779,956 3,698,793
26 891,127,711 882,717,429 8,410,282 3,883,090 4,527,192 2,300,000 2,227,192 △ 1,102,764
27 887,813,371 880,807,510 7,005,862 3,115,319 3,890,543 1,950,000 1,940,543 △ 636,649
28 923,363,800 913,881,686 9,482,115 3,503,026 5,979,089 3,000,000 2,979,089 2,088,546
29 983,099,711 969,309,027 13,790,684 6,540,850 7,249,834 3,700,000 3,549,834 1,270,745
30 988,525,719 981,069,588 7,456,131 2,979,680 4,476,451 2,300,000 2,176,451 △ 2,773,383
R元 1,002,809,761 992,271,783 10,537,977 3,680,040 6,857,937 3,500,000 3,357,937 2,381,486
年度
単年度収支歳 入 歳 出歳入歳出差引残額
翌年度へ繰り越すべき財源
実質収支 左の処分内訳
6
普通会計決算の推移① 歳入決算額の推移(単位:千円)
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 R 元
地方税 275,076,554 277,127,577 273,832,597 279,543,903 286,778,231 285,914,071 288,105,811 292,399,779 325,864,999 338,947,135構成比(%) 32.6 33.2 32.5 32.9 32.4 32.3 31.3 29.8 33.0 33.8対前年度伸率(%) 0.1 0.7 △ 1.2 2.1 2.6 △ 0.3 0.8 1.5 11.4 4.0
譲与税・交付金 36,110,882 35,572,038 36,216,841 37,116,108 40,084,713 54,962,173 50,758,511 87,444,409 59,087,595 52,987,453構成比(%) 4.2 4.2 4.3 4.5 4.6 6.1 5.5 8.8 5.8 5.2対前年度伸率(%) 26.3 △ 1.5 1.8 2.5 8.0 37.1 △ 7.6 59.1 16.4 △ 10.3
地方特例交付金 2,193,867 2,003,842 966,137 961,230 928,506 925,116 977,212 1,430,892 1,672,987 3,599,151構成比(%) 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4対前年度伸率(%) △ 22.3 △ 8.7 △ 51.8 △ 0.5 △ 3.4 △ 0.4 5.6 46.4 16.9 115.1
地方交付税 102,726,632 100,375,842 105,211,184 96,269,848 92,319,111 91,167,064 91,068,281 105,994,737 104,610,644 110,868,949構成比(%) 12.2 12.0 12.5 11.3 10.4 10.3 9.9 10.8 10.6 11.1対前年度伸率(%) 1.0 △ 2.3 4.8 △ 8.5 △ 4.1 △ 1.2 △ 0.1 16.4 △ 1.3 6.0
交通安全対策特別交付金 880,683 850,035 830,369 780,944 681,758 738,041 710,122 685,787 644,605 616,259構成比(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1対前年度伸率(%) △ 4.7 △ 3.5 △ 2.3 △ 6.0 △ 12.7 8.3 △ 3.8 △ 3.4 △ 6.0 △ 4.4
分担金及び負担金 4,104,733 4,269,017 5,573,622 5,180,817 5,115,016 5,368,041 5,434,849 5,150,318 5,207,141 3,631,626構成比(%) 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4対前年度伸率(%) 0.7 4.0 30.6 △ 7.0 △ 1.3 4.9 1.2 △ 5.2 1.1 △ 30.3
使用料 10,706,468 10,672,078 11,241,180 11,345,162 11,506,344 11,140,303 11,445,830 11,314,488 11,828,132 11,522,417構成比(%) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1対前年度伸率(%) △ 10.2 △ 0.3 5.3 0.9 1.4 △ 3.2 2.7 △ 1.1 4.5 △ 2.6
手数料 8,600,022 8,333,948 8,410,926 9,341,029 8,895,794 8,890,475 9,016,477 9,212,737 9,320,806 9,387,670構成比(%) 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9対前年度伸率(%) △ 2.1 △ 3.1 0.9 11.1 △ 4.8 △ 0.1 1.4 2.2 1.2 0.7
国庫支出金 164,343,356 172,518,465 172,855,577 184,276,298 187,701,188 197,055,420 210,765,205 219,427,755 219,792,608 236,221,154構成比(%) 19.5 20.7 20.5 21.7 21.2 22.3 22.9 22.4 22.3 23.6対前年度伸率(%) △ 1.4 5.0 0.2 6.6 1.9 5.0 7.0 4.1 0.2 7.5
道支出金 32,954,148 33,881,408 32,998,740 34,435,664 35,673,385 42,562,187 45,002,319 46,506,670 49,105,762 52,977,136構成比(%) 3.9 4.1 3.9 4.0 4.0 4.8 4.9 4.7 5.0 5.3対前年度伸率(%) 26.1 2.8 △ 2.6 4.4 3.6 19.3 5.7 3.3 5.6 7.9
財産収入 8,513,412 4,946,112 5,722,866 6,274,975 5,436,161 6,631,872 6,546,533 6,787,068 11,963,404 7,822,479構成比(%) 1.0 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 1.2 0.8対前年度伸率(%) 32.6 △ 41.9 15.7 9.6 △ 13.4 22.0 △ 1.3 3.7 76.3 △ 34.6
寄附金 568,676 555,567 849,490 569,143 642,482 451,370 673,956 825,475 898,549 1,205,225構成比(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1対前年度伸率(%) △ 36.0 △ 2.3 52.9 △ 33.0 12.9 △ 29.7 49.3 22.5 8.9 34.1
繰入金 12,378,554 2,831,121 5,588,146 2,741,675 10,812,989 3,548,017 9,473,627 2,777,149 2,873,761 2,778,030構成比(%) 1.5 0.3 0.7 0.3 1.2 0.4 1.0 0.3 0.3 0.3対前年度伸率(%) △ 34.4 △ 77.1 97.4 △ 50.9 294.4 △ 67.2 167.0 △ 70.7 3.5 △ 3.3
繰越金 1,678,714 8,532,810 9,046,799 6,214,619 6,988,791 6,236,998 5,217,916 6,691,492 10,388,572 5,548,747構成比(%) 0.2 1.0 1.1 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 1.1 0.6対前年度伸率(%) △ 9.4 408.3 6.0 △ 31.3 12.5 △ 10.8 △ 16.3 28.2 55.3 △ 46.6
諸収入 104,965,436 106,253,146 92,642,912 92,879,238 93,057,930 88,476,221 82,690,431 80,002,219 78,848,685 75,787,481構成比(%) 12.5 12.7 11.0 10.9 10.5 10.0 9.0 8.2 8.0 7.6対前年度伸率(%) △ 6.5 1.2 △ 12.8 0.3 0.2 △ 4.9 △ 6.5 △ 3.3 △ 1.4 △ 3.9
地方債 77,269,000 66,087,000 80,973,000 82,885,000 99,840,000 80,965,000 103,139,000 104,097,000 94,853,867 88,543,000構成比(%) 9.2 7.9 9.6 9.7 11.3 9.1 11.2 10.6 9.6 8.8対前年度伸率(%) 43.0 △ 14.5 22.5 2.4 20.5 △ 18.9 27.4 0.9 △ 8.9 △ 6.7
合計 843,071,137 834,810,006 842,960,386 850,815,653 886,462,399 885,032,369 921,026,080 980,747,975 986,962,117 1,002,443,912構成比(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0対前年度伸率(%) 1.7 △ 1.0 1.0 0.9 4.2 △ 0.2 4.1 6.5 0.6 1.6
区 分
7
(単位:千円)
普通会計決算の推移② 歳出目的別推移
22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元
議会費 1,657,770 2,081,960 1,934,631 1,892,105 1,900,939 1,984,164 1,842,916 1,885,404 1,824,294 1,850,923
構成比(%) 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
対前年度伸率(%) △ 4.0 25.6 △ 7.1 △ 2.2 0.5 4.4 △ 7.1 2.3 △ 3.2 1.5
総務費 65,182,536 56,357,451 54,945,273 57,215,108 53,322,271 53,504,601 51,034,400 44,369,721 45,727,848 46,511,439
構成比(%) 7.8 6.8 6.6 6.8 6.1 6.1 5.6 4.6 4.7 4.7
対前年度伸率(%) △ 25.2 △ 13.5 △ 2.5 4.1 △ 6.8 0.3 △ 4.6 △ 13.1 3.1 1.7
民生費 315,448,817 333,279,759 343,163,664 354,045,529 371,363,074 387,909,355 408,499,847 404,761,083 415,137,899 432,093,082
構成比(%) 37.9 40.5 41.1 42.1 42.3 44.2 44.8 41.9 42.4 43.6
対前年度伸率(%) 14.2 5.7 3.0 3.2 4.9 4.5 5.3 △ 0.9 2.6 4.1
衛生費 47,544,784 44,651,050 42,048,470 41,283,794 44,984,663 45,609,739 45,002,152 47,037,105 51,623,290 52,592,776
構成比(%) 5.7 5.4 5.0 4.9 5.1 5.2 4.9 4.9 5.3 5.3
対前年度伸率(%) △ 1.7 △ 6.1 △ 5.8 △ 1.8 9.0 1.4 △ 1.3 4.5 9.8 1.9
労働費 3,626,471 3,359,061 1,261,712 1,344,975 900,895 455,269 527,507 547,660 607,690 585,633
構成比(%) 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
対前年度伸率(%) 53.6 △ 7.4 △ 62.4 6.6 △ 33.0 △ 49.5 15.9 3.8 11.0 △ 3.6
農林水産業費 862,304 641,869 640,132 663,153 695,708 647,231 1,475,442 851,972 733,187 733,882
構成比(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
対前年度伸率(%) △ 6.7 △ 25.6 △ 0.3 3.6 4.9 △ 7.0 128.0 △ 42.3 △ 13.9 0.1
商工費 86,245,663 91,311,658 80,062,141 80,208,399 80,819,929 78,811,009 73,448,998 69,349,443 66,585,432 64,792,501
構成比(%) 10.4 11.1 9.6 9.5 9.2 9.0 8.1 7.2 6.8 6.5
対前年度伸率(%) △ 9.7 5.9 △ 12.3 0.2 0.8 △ 2.5 △ 6.8 △ 5.6 △ 4.0 △ 2.7
土木費 111,743,169 106,787,706 119,922,682 121,461,044 126,817,521 122,018,222 131,442,999 128,952,110 130,222,340 122,819,403
構成比(%) 13.4 13.0 14.3 14.4 14.4 13.9 14.4 13.3 13.3 12.4
対前年度伸率(%) 1.7 △ 4.4 12.3 1.3 4.4 △ 3.8 7.7 △ 1.9 1.0 △ 5.7
消防費 18,422,681 20,425,998 21,411,547 18,971,589 18,198,283 17,534,080 21,609,842 18,284,976 19,163,721 18,024,055
構成比(%) 2.2 2.5 2.6 2.3 2.1 2.0 2.4 1.9 2.0 1.8
対前年度伸率(%) △ 6.7 10.9 4.8 △ 11.4 △ 4.1 △ 3.6 23.2 △ 15.4 4.8 △ 5.9
教育費 62,814,416 62,915,461 67,755,843 68,444,705 87,375,378 75,353,766 86,512,433 162,101,641 155,280,172 150,836,898
構成比(%) 7.5 7.6 8.1 8.1 10.0 8.6 9.5 16.8 15.9 15.2
対前年度伸率(%) △ 6.0 0.2 7.7 1.0 27.7 △ 13.8 14.8 87.4 △ 4.2 △ 2.9
災害復旧費 46,364 0 152,854 0 725,648 0 0 0 1,381,224 6,541,146
構成比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7
対前年度伸率(%) 皆増 皆減 皆増 皆減 皆増 皆減 - - 皆増 373.6
公債費 100,266,785 85,358,085 86,836,801 82,034,946 81,171,132 82,579,620 81,724,784 82,201,084 84,798,825 86,326,183
構成比(%) 12.1 10.4 10.4 9.8 9.2 9.4 9.0 8.5 8.7 8.7
対前年度伸率(%) 1.2 △ 14.9 1.7 △ 5.5 △ 1.1 1.7 △ 1.0 0.6 3.2 1.8
諸支出金 19,336,159 16,180,401 15,600,106 13,408,344 9,599,118 11,410,345 8,209,291 6,191,177 5,878,368 7,459,281
構成比(%) 2.3 2.0 1.9 1.6 1.1 1.3 0.9 0.6 0.6 0.8
対前年度伸率(%) 2.1 △ 16.3 △ 3.6 △ 14.0 △ 28.4 18.9 △ 28.1 △ 24.6 △ 5.1 26.9
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
対前年度伸率(%) - - - - - - - - - -
合計 833,197,919 823,350,459 835,735,856 840,973,691 877,874,559 877,817,401 911,330,611 966,533,376 978,964,290 991,167,202
構成比(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
対前年度伸率(%) 0.8 △ 1.2 1.5 0.6 4.4 △ 0.0 3.8 6.1 1.3 1.2
区 分
8
普通会計決算の推移③ 歳出性質別推移(単位:千円)
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 R 元
人件費 103,850,832 101,587,311 97,714,642 95,309,200 94,876,388 96,187,138 92,193,335 163,746,066 163,479,724 163,552,50012.5 12.3 11.7 11.3 10.8 11.0 10.1 16.9 16.7 16.5
△ 4.8 △ 2.2 △ 3.8 △ 2.5 △ 0.5 1.4 △ 4.2 77.6 △ 0.2 0.0 うち職員給 70,499,933 68,675,061 67,873,645 66,106,154 67,056,970 66,079,484 65,507,205 119,521,117 119,636,615 119,174,747
構成比(%) 8.5 8.3 8.1 7.9 7.6 7.5 7.2 12.4 12.2 12.0対前年度伸率(%) △ 4.8 △ 2.5 △ 1.2 △ 2.6 1.4 △ 1.5 △ 0.9 82.5 0.1 △ 0.4
扶助費 223,056,273 237,715,074 247,337,796 252,993,499 265,309,238 275,966,130 292,696,812 290,919,296 303,489,325 319,167,43426.8 28.9 29.6 30.1 30.2 31.4 32.1 30.1 31.0 32.217.7 6.6 4.0 2.3 4.9 4.0 6.1 △ 0.6 4.3 5.2
公債費 99,774,839 84,863,389 86,383,216 81,525,348 80,720,326 82,219,471 81,284,213 81,600,487 84,251,332 85,868,83212.0 10.3 10.3 9.7 9.2 9.4 8.9 8.4 8.6 8.71.1 △ 14.9 1.8 △ 5.6 △ 1.0 1.9 △ 1.1 0.4 3.2 1.9
物件費 71,350,556 73,671,529 72,680,326 74,551,615 77,972,529 78,773,254 85,131,674 85,516,658 89,654,973 91,292,9638.6 8.9 8.7 8.9 8.9 9.0 9.4 8.8 9.2 9.20.1 3.3 △ 1.3 2.6 4.6 1.0 8.1 0.5 4.8 1.8
維持補修費 23,904,124 24,135,101 30,016,550 29,705,210 31,696,694 27,665,786 32,126,392 31,501,233 31,491,909 28,829,5482.9 2.9 3.6 3.5 3.6 3.2 3.5 3.3 3.2 2.98.4 1.0 24.4 △ 1.0 6.7 △ 12.7 16.1 △ 1.9 △ 0.0 △ 8.5
補助費等 75,865,972 75,464,635 73,036,093 72,775,372 72,448,083 69,973,560 68,416,954 62,450,808 61,431,167 61,537,1859.1 9.2 8.7 8.7 8.3 8.0 7.5 6.5 6.3 6.2
△ 29.8 △ 0.5 △ 3.2 △ 0.4 △ 0.4 △ 3.4 △ 2.2 △ 8.7 △ 1.6 0.2積立金 11,468,010 2,142,731 2,701,300 5,577,225 3,215,367 6,225,421 2,207,890 3,554,812 2,382,945 4,158,420
1.4 0.3 0.3 0.7 0.4 0.7 0.3 0.4 0.2 0.4314.4 △ 81.3 26.1 106.5 △ 42.3 93.6 △ 64.5 61.0 △ 33.0 74.5
投資及び出資金 4,968,728 4,904,807 4,756,129 3,429,354 3,674,970 4,908,484 3,645,892 2,004,004 2,049,805 2,787,911
0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.2 0.2 0.3
0.8 △ 1.3 △ 3.0 △ 27.9 7.2 33.6 △ 25.7 △ 45.0 2.3 36.0
貸付金 87,690,639 90,604,146 78,006,989 77,428,403 77,406,150 73,595,746 69,309,851 67,335,321 63,615,668 60,995,819
10.5 11.0 9.3 9.2 8.8 8.4 7.6 7.0 6.5 6.2
△ 9.7 3.3 △ 13.9 △ 0.7 △ 0.0 △ 4.9 △ 5.8 △ 2.8 △ 5.5 △ 4.1
繰出金 53,922,312 57,529,227 57,367,364 59,956,164 63,835,154 67,997,575 66,747,879 69,163,315 68,291,668 72,465,567
6.5 7.0 6.9 7.1 7.3 7.7 7.3 7.2 7.0 7.3
7.2 6.7 △ 0.3 4.5 6.5 6.5 △ 1.8 3.6 △ 1.3 6.1
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- - - - - - - - - -
投資的経費 77,345,634 70,732,509 85,735,451 87,722,301 106,719,660 94,304,836 117,569,719 108,741,376 108,825,774 100,511,023
9.3 8.6 10.3 10.4 12.2 10.7 12.9 11.3 11.1 10.1
6.1 △ 8.6 21.2 2.3 21.7 △ 11.6 24.7 △ 7.5 0.1 △ 7.6
うち人件費 2,026,097 1,731,071 1,514,492 1,885,948 1,496,732 1,951,684 1,629,670 1,535,657 1,644,016 1,665,078
構成比(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
対前年度伸率(%) △ 3.2 △ 14.6 △ 12.5 24.5 △ 20.6 30.4 △ 16.5 △ 5.8 7.1 1.3
普通建設事業費 77,299,270 70,732,509 85,582,597 87,722,301 105,994,012 94,304,836 117,569,719 108,741,376 107,444,550 93,969,877
9.3 8.6 10.2 10.4 12.1 10.7 12.9 11.3 11.0 9.5
6.0 △ 8.5 21.0 2.5 20.8 △ 11.0 24.7 15.3 △ 8.6 △ 12.5
災害復旧事業費 46,364 0 152,854 0 725,648 0 0 0 1,381,224 6,541,146
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7
皆増 皆減 皆増 皆減 皆増 皆減 - - - 373.6
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- - - - - - - - - -
合計 833,197,919 823,350,459 835,735,856 840,973,691 877,874,559 877,817,401 911,330,611 966,533,376 978,964,290 991,167,202100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.8 △ 1.2 1.5 0.6 4.4 △ 0.0 3.8 6.1 1.3 1.2対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
構成比(%)
対前年度伸率(%)
区 分
構成比(%)
対前年度伸率(%)
9
普通会計決算の推移④収支の推移(単位:千円)
歳入 歳出 差引 繰越充当財源 実質収支 単年度収支 積立金 繰上償還金 積立金取崩額 実質単年度収支
(A) (B) (A)-(B)=(C) (D) (C)-(D) (E) (F) (G) (H) (E )+(F)+(G)-(H)
22 843,071,137 833,197,919 9,873,218 7,218,711 2,654,507 2,174,501 11,979 0 300,000 1,886,480
23 834,810,006 823,350,459 11,459,547 6,658,907 4,800,640 2,146,133 11,017 0 0 2,157,150
24 842,960,386 835,735,856 7,224,530 5,237,666 1,986,864 △ 2,813,776 12,599 0 0 △ 2,801,177
25 850,815,653 840,973,691 9,841,962 4,103,679 5,738,283 3,751,419 11,131 0 0 3,762,550
26 886,462,399 877,874,559 8,587,840 3,975,892 4,611,948 △ 1,126,335 7,484 0 2,500,000 △ 3,618,851
27 885,032,369 877,817,401 7,214,968 3,223,669 3,991,299 △ 620,649 6,048 0 0 △ 614,601
28 921,026,080 911,330,611 9,695,469 3,606,891 6,088,578 2,097,279 370 0 5,851,500 △ 3,753,851
29 980,747,975 966,533,376 14,214,599 6,634,515 7,580,084 1,491,506 708 0 0 1,492,214
30 986,962,117 978,964,290 7,997,827 3,043,835 4,953,992 △ 2,626,092 791 0 0 △ 2,625,301
R元 1,002,443,912 991,167,202 11,276,710 3,743,260 7,533,450 2,579,458 895 0 0 2,580,353
年度
10
普通会計決算の推移⑤ 財政指標等(単位:千円,%)
※経常収支比率についてはすべて、減債基金からの借り入れを借換債とした場合の数値であり、( )内は経常一般財源収入額から減税補てん債及び臨時財政対策債を除いた数値である。※実質赤字比率、連結実質赤字比率の「-」は、実質赤字額もしくは連結実質赤字額がないことを意味する。
区 分 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元
基準財政需要額 311,442,280 316,841,573 318,687,584 315,478,886 318,436,432 326,840,745 322,290,814 384,019,236 385,263,977 396,528,684
基準財政収入額 213,529,261 219,342,273 217,292,270 221,533,270 226,206,861 239,213,005 243,657,464 280,307,464 285,705,077 288,401,791
標準財政規模 428,217,854 434,020,804 438,931,749 442,451,999 445,838,774 449,590,664 450,146,453 509,473,410 513,570,466 516,149,477
財政力指数(3ケ年平均) 0.694 0.691 0.687 0.692 0.701 0.718 0.728 0.732 0.735 0.733
財政力指数(単年度) 0.686 0.692 0.682 0.702 0.701 0.732 0.733 0.730 0.742 0.727
93.0 94.0 94.3 92.3 94.0 91.6 94.7 93.6 95.6 95.3
(105.1) (104.9) (106.1) (106.0) (108.1) (103.3) (106.2) (104.8) (107.1) (104.8)
経常一般財源比率 91.5 183.9 180.5 176.2 174.5 170.5 166.2 164.4 162.1 166.0
公債依存度 9.2 7.9 9.6 9.7 11.2 9.1 11.2 10.6 9.6 8.8
一般財源の歳入総額に占める割合 59.8 57.2 57.6 58.1 56.8 56.8 54.6 57.2 57.9 57.1
自主財源の歳入総額に占める割合 50.6 50.7 49.0 48.7 48.4 47.1 45.4 42.3 46.3 45.6
市税の歳入総額に占める割合 32.6 33.2 32.5 32.9 32.4 32.3 31.3 29.8 33.0 33.8
地方交付税の歳入総額に占める割合 12.2 12.0 12.5 11.3 10.4 10.3 9.9 10.8 10.6 11.1
義務的経費の歳出総額に占める割合 51.2 51.5 51.6 51.1 50.2 51.8 51.2 55.5 56.3 57.4
消費的経費の歳出総額に占める割合 59.3 62.3 62.3 62.5 61.8 62.5 62.6 65.6 66.4 67.0
投資的経費の歳出総額に占める割合 9.3 8.6 10.3 10.4 12.2 10.7 12.9 11.3 11.1 10.1
基金現在高(※土地開発基金を除く) 52,747,274 53,661,551 56,225,338 60,018,561 57,061,936 61,576,967 56,006,604 59,694,058 61,538,602 65,180,165
土地開発基金現在高 67,027,626 67,637,430 65,551,370 66,000,709 63,936,704 64,527,656 64,885,468 65,217,449 65,511,859 65,882,244
地方債現在高 910,348,029 907,815,588 918,356,127 934,744,016 968,211,126 980,816,571 1,015,476,839 1,049,617,206 1,071,066,069 1,083,759,763
収益事業収入額(宝くじ収入;運用利益金を除く) 5,609,969 6,055,429 5,591,546 5,815,998 5,497,374 5,562,177 5,227,206 5,167,588 4,904,584 5,139,682
債務負担行為額(翌年度以降支出予定額) 99,539,000 95,500,805 76,528,353 115,107,535 160,923,487 159,633,445 128,409,562 177,694,524 155,901,855 224,866,439
ラスパイレス指数 100.6 100.6 108.9 108.8 100.4 100.2 100.0 99.8 99.9 99.6
実質赤字比率 - - - - - - - - - -
連結実質赤字比率 - - - - - - - - - -
実質公債費比率 10.6 9.1 7.6 6.7 5.9 4.9 3.7 2.8 2.2 2.1
将来負担比率 115.1 101.9 90.8 78.0 72.1 61.8 59.0 63.8 57.3 49.7
経常収支比率
11
政令指定都市財政構造比較表①(平成30年度決算)
※ 普通会計に算入されるものは、一般会計(老人医療助成費及び電気事業を除く)、土地区画整理会計(東雁来区画整備事業分を除く)、母子寡婦福祉資金貸付会計、基金会計(国民健康保険支払準備基金、介護給付費準備基金を除く)である。
※ ○内の数字は、指数及び比率について、望ましい方からの順位を示している。
人
世帯
人
⑰ 0.735 ⑦ 0.910 ③ 0.978 ⑤ 0.939 ④ 0.966 ① 1.020 ⑧ 0.903 ⑲ 0.716 ⑧ 0.903 ⑪ 0.879 ② 0.985 ⑭ 0.804 ⑥ 0.928 ⑫ 0.834 ⑯ 0.798 ⑮ 0.799 ⑬ 0.832 ⑱ 0.722 ⑩ 0.889 ⑳ 0.713
% ⑥ 95.6 ⑨ 97.4 ⑯ 98.7 ⑮ 98.6 ⑩ 97.7 ⑲ 99.8 ⑬ 98.1 ⑥ 93.6 ⑤ 92.6 ① 89.8 ⑫ 98.0 ⑩ 97.7 ⑧ 96.9 ⑱ 99.5 ⑰ 99.1 ① 89.8 ⑬ 98.1 ⑲ 99.8 ④ 91.9 ③ 90.0
% ⑫ 107.1 ⑫ 106.8 ⑦ 102.2 ⑭ 107.8 ⑨ 103.7 ① 99.8 ⑯ 109.2 ⑪ 106.5 ⑧ 102.8 ② 100.5 ⑤ 101.4 ⑮ 109.1 ⑩ 104.30 ⑲ 112.5 ⑱ 111.1 ③ 100.8 ⑰ 109.6 ⑳ 113.1 ④ 100.9 ⑥ 101.8
% ④ 14.1 ⑪ 15.9 ⑨ 15.4 ⑱ 19.2 ⑥ 14.7 ⑧ 15.3 ① 12.9 ⑬ 17.2 ⑫ 16.5 ⑦ 15.0 ⑩ 15.8 ⑬ 17.2 ⑳ 22.1 ③ 14.1 ⑯ 18.2 ③ 14.1 ⑮ 17.9 ⑲ 19.7 ⑰ 18.9 ② 13.2
千円
千円
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
% ① 2.2 ⑩ 7.2 ④ 5.1 ⑳ 13.8 ⑯ 11.2 ⑪ 7.3 ② 2.7 ⑭ 10.6 ⑨ 6.7 ⑧ 6.5 ⑬ 9.4 ⑱ 11.4 ③ 4.2 ⑤ 5.3 ⑥ 5.7 ⑦ 6.3 ⑲ 13.1 ⑯ 11.2 ⑮ 11.0 ⑫ 7.7
% ⑧ 57.3 ⑩ 85.5 ④ 21.2 ⑰ 145.5 ⑯ 138.5 ⑬ 120.4 ⑤ 33.3 ⑮ 138.0 ⑦ 48.8 ① 0.0 ⑫ 118.2 ⑳ 191.2 ⑥ 46.4 ③ 20.3 ⑨ 71.0 ② 9.3 ⑲ 190.4 ⑱ 171.7 ⑭ 123.2 ⑪ 116.6
百万円
市民一人当たり 円
百万円
市民一人当たり 円
人 376 426 401 427 399 457 449 469 474 375 500 520 539 407 515 462 470 488 363 505 451
人 972 1,094 975 1,037 963 1,060 1,028 1,417 1,086 1,037 1,151 1,172 1,178 1,045 1,154 1,111 1,108 1,122 957 1,247
⑮ 99.9 ② 102.7 ⑤ 102.2 ⑦ 101.3 ⑪ 100.5 ⑦ 101.3 ⑱ 99.5 ⑲ 98.6 ① 103.0 ⑭ 100.0 ⑰ 99.6 ④ 102.5 ⑳ 96.9 ⑭ 100.0 ⑩ 100.8 ⑨ 100.9 ⑬ 100.1 ② 102.7 ⑤ 102.2 ⑪ 100.5
人口10万人当たり一般職員数(31.4.1現在)
人口10万人当たり職員数 1,096
ラスパイレス指数(30.4.1現在) 100.8
463,866 863,240 1,057,740 785,912 618,883 645,108319,220 614,706 951,950 702,253 536,684 712,429547,732 722,364 351,791 715,852 635,122
72,773 7,172 40,577 44,472 30,71640,491 57,307 19,216 83,285 47,491
899,9141,095,734
33,502 131,306 35,431 20,707 9,669 19,511 20,977 4,635
328,993 1,032,554 1,011,130 1,211,030 454,325428,903 256,902 1,410,359 1,344,696 1,906,256 449,620
39,160
1,071,066
35,121
92.3
積立金現在高 65,512 139,524 46,141 20,087 36,220 29,275 15,069 22,549 51,24254,018 51,614 8,579 38,789 68,52839,78746,120 44,089 40,739
7.9
▲ 617,272 ▲ 2,341,067 ▲ 1,225,739 ▲ 1,298,630 4,896,611 168,500755,253 ▲ 441,574 2,065,825 ▲ 13,107 ▲ 2,579,737 ▲ 790,391 ▲ 1,141,023
-
-
1,477,679 2,445,428 4,755,025 629,064 8,163,779 4,777,135 4,042,198
実質単年度収支 ▲ 2,625,301 ▲ 2,642,145 1,479,220 ▲ 635,891 ▲ 16,496,143 271,425 ▲ 2,671,232 1,920,932
2,039,686 9,204,199 1,997,994 1,898,515 9,970,592 6,421,192429,453 1,750,333
主
な財政
指標
財政力指数(3ヵ年平均)
実質収支 4,953,992 3,311,242 4,893,025 346,480
28,841
連結実質赤字比率
542,947 375,736 773,106 610,630
地方債現在高 767,573 458,122 694,412 2,379,039 814,671 269,917 612,971
実質公債費比率(3ヵ年平均)
3,675 28,440
実質赤字比率
226,076
将来負担比率
5,353,810 6,025,335
340,861 619,549
0.863
経常収支比率 96.1
減収補てん債及び臨財債除き 105.6
公債費負担比率
365,836 659,182 341,230 566,566 415,092 667,895391,863 350,852 401,729 1,088,005 665,209 1,120,195
16.4
就業者総数(27.10.1国調) 844,313 479,339 587,220 430,638 1,673,913 676,420 324,631
1,955,457 1,062,585 1,302,256 970,049 3,745,796 1,500,460 718,367 837,773792,868 702,395 804,780 2,294,362 1,412,570 2,714,484
340,360 671,493756,746 327,462 564,275 483,555 789,5141,783,035 740,452 334,684 391,183338,830 315,788 337,705 1,113,423 714,026 1,482,617
区分 札幌
734,105 1,374,4281,538,025 709,241 1,196,138 955,935 1,540,923
仙台 さいたま 千葉 横浜 川崎 相模原 新潟指定都市平 均
概況
人口 (31.1.1住基)
世帯数 (31.1.1住基) 1,058,431 510,960 590,645 456,174
神戸 岡山 広島 北九州 福岡 熊本静岡 浜松 名古屋 京都 大阪 堺
12
政令指定都市財政構造比較表②(平成30年度決算)
※ ○内の数字は、指数及び比率について、望ましい方からの順位を示している。※ 性質別歳出の各経費の内訳は次のとおりである。・義務的経費:人件費、扶助費、公債費 ・投資的経費:普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費・その他経費:物件費、維持補修費、補助費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金
千円
千円
歳入に占める割合
(一般財源等比率)% ⑯ 57.9 ⑥ 64.7 ⑪ 62.1 ⑨ 63.0 ⑧ 63.0 ⑦ 63.5 ④ 65.3 ⑤ 65.0 ② 69.2 ① 72.4 ⑫ 60.9 ⑭ 59.4 ⑱ 57.3 ⑬ 59.5 ⑩ 62.4 ③ 68.1 ⑮ 59.2 ⑰ 57.6 ⑲ 56.8 ⑳ 56.6
千円
市民1人当たり 円
歳入に占める割合 % ⑱ 33.0 ⑩ 41.7 ② 48.7 ⑤ 45.0 ④ 47.1 ① 49.4 ⑧ 43.0 ⑰ 34.5 ⑥ 44.7 ⑦ 44.1 ③ 48.5 ⑬ 37.9 ⑨ 41.9 ⑯ 36.7 ⑮ 36.9 ⑫ 38.3 ⑭ 37.8 ⑲ 31.0 ⑪ 38.8 ⑳ 28.8
市税収入率 % ⑤ 98.8 ⑧ 98.5 ⑭ 98.1 ⑮ 97.9 ② 99.2 ② 99.2 ⑯ 97.5 ⑰ 97.4 ⑥ 98.7 ⑬ 98.2 ① 99.5 ④ 99.0 ⑧ 98.5 ⑧ 98.5 ⑪ 98.4 ⑰ 97.4 ⑳ 97.2 ⑪ 98.4 ⑥ 98.7 ⑰ 97.4
千円
歳入に占める割合 % ⑰ 10.6 ⑨ 5.1 ③ 1.2 ⑥ 2.9 ④ 1.2 ① 0.0 ⑧ 4.6 ⑳ 13.9 ⑩ 5.2 ⑪ 6.7 ② 0.6 ⑭ 8.0 ⑤ 2.5 ⑬ 7.3 ⑮ 8.4 ⑯ 9.7 ⑫ 7.2 ⑱ 11.2 ⑦ 4.0 ⑲ 11.7
千円
千円
千円
市民1人当たり 円
千円
市民1人当たり 円
% ⑥ 56.3 ③ 55.4 ⑥ 55.9 ⑬ 58.1 ⑪ 57.5 ⑧ 56.7 ⑱ 61.4 ④ 55.6 ⑩ 57.0 ⑤ 55.7 ⑫ 57.8 ⑯ 60.1 ⑳ 65.3 ⑰ 60.8 ⑲ 61.7 ⑮ 59.7 ⑭ 59.6 ⑨ 56.9 ① 54.2 ② 54.6
% ⑫ 11.1 ⑨ 12.3 ② 15.2 ⑲ 7.5 ④ 13.6 ⑤ 13.0 ⑱ 8.1 ⑪ 11.5 ⑦ 12.5 ③ 13.8 ⑮ 10.0 ⑭ 10.8 ⑳ 7.1 ⑩ 12.0 ⑫ 11.3 ⑦ 12.5 ⑯ 9.9 ⑥ 12.7 ⑰ 9.7 ① 18.3
% 32.6 32.3 28.9 34.4 28.9 30.3 30.5 32.9 30.5 30.5 32.2 29.1 27.6 27.2 27.0 27.8 30.5 30.4 36.1 27.1
千円
市民1人当たり 円
千円
市民1人当たり 円
千円
市民1人当たり 円
千円
市民1人当たり 円
福岡 熊本指定都市
平 均大阪 堺 神戸 岡山 広島 北九州相模原 新潟 静岡 浜松 名古屋 京都
9,334
区分 札幌 仙台 さいたま 千葉 横浜 川崎
10,703 9,451 8,352 11,229 11,415 12,8807,804 7,261 9,894 11,053 12,377 10,229
9,455,390 13,021,634
10,171 7,907 4,868 7,571 8,326 7,514 10,179 7,501
8,569,340 16,461,562 6,702,858 9,990,537 10,733,726 17,590,4065,946,970 5,481,329 5,843,304 22,700,000 15,612,738 33,595,974
1,664 3,420
国民健康保険 19,889,613 8,401,543 6,339,573 7,344,491 31,186,602 11,274,193 7,312,529
- - 45 4,168 4,294 -4,124 6,273 3,418 2,987 - -
4,262,009
3,288 2,617 1,385 6,554 1,811 5,257 -
- - - 31,756 4,985,579 4,104,740- 3,269,862 4,405,929 2,751,065 6,853,798 -
9,409 734 4,453
病院事業 6,428,784 2,781,115 1,803,602 6,357,894 6,784,679 7,887,774
3,531 - 5,836 - - 139- - - - 13,274 3,345
- 1,221,551
8,975,858 - -1,252,094 - - - - 30,454,332
2,887 4,972 - - 4,018 834
4,725,308 9,584,568 -
8,021 10,616
交通事業 5,645,008 5,282,785 - - 15,050,923
15,128 10,778 10,218 4,264 13,444 17,69411,414 6,543 15,836 11,308 7,583 15,029
133,080 14,498,604 539,200 8,740,160
21,164,703 6,324,623 20,524,772 5,888,129 15,068,426
10,225 10,341 3,651 8,920 11,983
34,482,990 21,369,521 29,256,702 8,560,532 6,557,717 9,535,32544,887,524 17,126,143 4,700,000 12,556,202 7,942,457 6,102,306
6,616 13,320
主
な
会
計
へ
の
繰
出
状
況
下水道事業 19,994,066 10,988,080 4,753,929 8,652,798
547,811 521,572 490,226
性質
別
構
成
比
義務的経費比率 58.0
投資的経費比率 11.6
その他経費比率 30.3
647,848 476,339 520,891 446,912 515,074 573,837400,965 478,803 433,819 408,368 520,930 542,210
548,551,194 844,134,600 382,888,282 691,218,956
500,632 470,415 413,247 447,975 462,088 474,788
765,910,124 1,758,571,784 399,064,093 801,142,891 316,968,662 616,099,558712,401,058 288,040,103 379,627,624 304,712,112 328,646,519 1,195,202,179
256,929 238,614 251,173
歳
出
歳出総額 978,964,290 499,855,712 538,153,498 434,557,617 1,730,887,224
306,897 234,307 262,552 248,857 250,232 262,687237,620 259,291 243,736 242,767 278,375 264,762
403,811,510 176,499,847 299,311,481376,387,371 170,698,052 205,583,646 171,198,898 195,374,039 638,692,343
236,838 240,653 227,043 237,465 242,989 250,848
373,994,513 833,068,275 196,295,938
0 2,550
経常一般財源等 463,125,638 255,714,722 295,668,044 230,352,699 910,185,407
51,000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
251,111,470 395,907,080 175,168,035 350,907,450
35,425,934
6.1
7,462,509 61,400,657 43,642,114 29,348,809 68,417,446 32,333,190
0
43,513,000 64,076,089 25,510,400 49,034,000 21,600,000 35,062,5000 17,705,600 28,431,200 19,033,400 23,278,300 21,674,00055,244,000
0 0
21,398,547 268,981 13,757,149 53,773,216 16,310,449 22,771,817
33,367,000 38,500,000 22,893,500
44,592,512 62,064,384 34,716,561 46,076,085
30,574,450
215,843 154,520 199,546
40.4
98.3
地方交付税 104,610,644 26,370,834 6,412,421 12,790,347
271,669 176,326 195,641 179,955 195,786 179,526178,032 167,877 199,207 185,571 254,222 206,505166,644 201,458
823,719,690 353,077,005 127,892,461 133,104,661 139,921,698
203,630 203,291 219,905 235,313
288,493,909149,343,747 583,278,035 291,702,131 737,441,209 147,721,126 300,900,698 127,631,735 234,186,914 171,614,913 332,596,900 113,433,633
222,699,593 427,601,464
393,708,361 699,627,789
62.2
733,465,815 457,259,186 1,008,763,616 239,812,360 509,335,144 226,760,550338,285,553 275,911,479
1,203,621,066 769,548,180 1,761,138,232 402,971,335 619,683,855 552,839,276 858,142,480
366,855,999 318,339,485 487,797,744245,384,025
816,166,200 332,909,8841,748,495,260 715,393,440 297,261,601 385,810,957 312,971,223 338,871,131
1,101,597,887 454,551,319 194,224,898 250,781,846 216,449,384
歳
入
歳入総額 986,962,117 513,230,780 544,752,975 438,077,423
市税収入 325,865,000 214,066,454 265,177,813 197,202,349
24,659,000 10,622,352 21,368,651
減収補てん債 0 0 0 0
臨時財政対策債 55,916,000
一般財源等 571,887,518 331,865,881
13
主な特別会計決算の推移①
土地区画整理会計 (単位:千円)
国民健康保険会計 (単位:千円)
年度
(A) (B) (A)-(B)=(C) (D) (C)-(D)
22 2,664,900 2,664,900 0 0 0 0 0
23 2,384,161 2,384,161 0 0 0 0 0
24 2,894,810 2,894,810 0 0 0 0 0
25 3,609,924 3,609,924 0 0 0 0 0
26 2,396,096 2,396,096 0 0 0 0 0
27 3,854,184 3,854,184 0 0 0 0 0
28 2,596,906 2,596,906 0 0 0 0 0
29 1,302,424 1,302,424 0 0 0 0 0
30 457,408 457,408 0 0 0 0 0
R元 194,632 194,632 0 0 0 0 0
歳 入
基金へ積立
左の処分内訳
翌年度へ繰越
歳 出歳入歳出差引残額
翌年度へ繰り越すべき財源
実質収支
年度
(A) (B) (A)-(B)=(C) (D) (C)-(D)
22 184,767,579 184,767,579 0 0 0 0 0
23 193,949,425 191,589,425 2,360,000 0 2,360,000 2,360,000 0
24 202,106,941 199,556,941 2,550,000 0 2,550,000 2,550,000 0
25 207,112,177 205,432,177 1,680,000 0 1,680,000 1,680,000 0
26 205,573,522 204,003,522 1,570,000 0 1,570,000 1,570,000 0
27 233,011,415 231,701,415 1,310,000 0 1,310,000 1,310,000 0
28 226,223,509 225,403,509 820,000 0 820,000 820,000 0
29 224,363,221 220,024,757 4,338,464 0 4,338,464 4,338,464 0
30 188,506,830 187,669,730 837,100 0 837,100 837,100 0
R元 186,856,773 184,773,866 2,082,908 0 2,082,908 2,082,908 0
実質収支左の処分内訳
基金へ積立 翌年度へ繰越
歳 入 歳 出歳入歳出差引残額
翌年度へ繰り越すべき財源
14
主な特別会計決算の推移②
後期高齢者医療会計
介護保険会計
(単位:千円)
(単位:千円)
年度
(A) (B) (A)-(B)=(C) (D) (C)-(D)
22 19,126,277 18,584,471 541,806 0 541,806 0 541,806
23 19,621,319 19,018,885 602,433 0 602,433 0 602,433
24 21,334,436 20,621,182 713,254 0 713,254 0 713,254
25 21,819,010 21,076,961 742,049 0 742,049 0 742,049
26 22,834,985 22,038,997 795,988 0 795,988 0 795,988
27 23,112,998 22,261,044 851,954 0 851,954 0 851,954
28 23,742,996 22,879,082 863,914 0 863,914 0 863,914
29 24,798,788 23,878,606 920,182 0 920,182 0 920,182
30 26,342,741 25,329,232 1,013,510 0 1,013,510 0 1,013,510
R元 27,284,326 26,250,196 1,034,130 0 1,034,130 0 1,034,130
歳 入 歳 出歳入歳出差引残額
翌年度へ繰り越すべき財源
左の処分内訳
基金へ積立 翌年度へ繰越
実質収支
年度
(A) (B) (A)-(B)=(C) (D) (C)-(D)
22 98,955,420 98,561,638 393,782 0 393,782 393,782 0
23 102,957,556 102,949,754 7,802 0 7,802 7,802 0
24 108,319,156 108,290,751 28,405 0 28,405 28,405 0
25 114,685,659 114,407,210 278,449 0 278,449 278,449 0
26 121,289,814 121,256,433 33,381 0 33,381 33,381 0
27 127,022,885 125,907,834 1,115,051 0 1,115,051 1,115,051 0
28 133,514,689 130,164,624 3,350,065 0 3,350,065 3,350,065 0
29 138,440,488 137,508,177 932,311 0 932,311 932,311 0
30 144,659,990 141,178,090 3,481,899 0 3,481,899 3,481,899 0
R元 149,911,362 148,371,419 1,539,944 0 1,539,944 1,539,944 0
翌年度へ繰越
左の処分内訳
基金へ積立
歳 出歳 入歳入歳出差引残額
翌年度へ繰り越すべき財源
実質収支
15
企業会計の推移①
病院事業会計
中央卸売市場事業会計 (単位:千円)
(単位:千円)
年度
収入 支出 差引 収入 支出 差引
22 22,683,577 22,088,947 594,629 2,025,037 3,028,635 △ 1,003,599 △ 17,359,237 5,016,544 25,644,240
23 23,010,334 22,784,817 225,517 3,151,485 4,235,411 △ 1,083,927 △ 17,136,147 5,961,335 25,165,567
24 21,047,226 20,921,830 125,396 3,744,316 5,287,512 △ 1,543,197 △ 16,966,189 5,769,635 23,168,696
25 21,183,899 21,242,514 △ 58,615 2,835,235 4,011,339 △ 1,176,104 △ 17,026,925 5,718,701 22,481,917
26 21,674,409 27,803,798 △ 6,129,389 3,106,003 5,816,899 △ 2,710,896 △ 10,891,386 2,558,267 21,827,084
27 22,211,231 23,004,836 △ 793,605 2,468,468 3,511,575 △ 1,043,107 △ 8,153,504 1,051,828 20,135,322
28 22,245,651 23,372,654 △ 1,127,003 2,254,699 3,099,646 △ 844,948 △ 9,281,727 △ 446,255 18,313,223
29 22,712,112 23,223,787 △ 511,675 2,257,588 3,039,619 △ 782,031 △ 9,796,399 745,106 16,603,524
30 23,898,068 23,396,144 501,923 2,352,639 3,216,661 △ 864,022 △ 9,297,352 529,794 14,707,109
R元 24,712,352 24,194,878 517,474 2,558,484 3,413,176 △ 854,692 △ 8,782,897 599,519 12,964,742
企業債残高収益的 資本的 未処分利益剰余金、
又は
△未処理欠損金
累積資金過不足
年度
収入 支出 差引 収入 支出 差引
22 1,811,824 2,426,007 △ 614,183 890,692 1,032,010 △ 141,318 △ 5,287,983 1,413,042 20,225,386
23 1,922,191 2,323,359 △ 401,168 621,927 1,250,654 △ 628,726 △ 5,689,572 1,340,653 18,987,884
24 1,927,111 2,272,159 △ 345,048 1,106,231 1,811,205 △ 704,974 △ 6,047,502 1,226,592 17,870,368
25 1,940,748 2,238,227 △ 297,479 995,753 1,725,161 △ 729,409 △ 6,361,127 1,124,588 16,791,734
26 2,366,668 2,976,351 △ 609,683 835,299 1,537,177 △ 701,878 △ 5,423,166 1,052,234 15,565,135
27 2,356,129 2,555,509 △ 199,380 768,671 1,462,078 △ 693,408 △ 3,827,057 1,046,667 14,327,794
28 2,337,514 2,503,717 △ 166,203 821,302 1,497,818 △ 676,516 △ 4,004,826 1,074,690 13,156,190
29 2,287,163 2,405,296 △ 118,133 900,888 1,578,739 △ 677,851 △ 4,140,229 1,089,545 12,047,413
30 2,244,274 2,435,083 △ 190,810 942,362 1,644,355 △ 701,993 △ 4,349,525 1,042,327 10,906,689
R元 2,199,527 2,284,197 △ 84,670 1,038,293 1,744,341 △ 706,048 △ 4,462,117 982,556 9,805,359
企業債残高収益的 資本的 未処分利益剰余金、
又は
△未処理欠損金
累積資金過不足
16
企業会計の推移②
軌道事業会計
高速電車事業会計 (単位:千円)
(単位:千円)
年度
収入 支出 差引 収入 支出 差引
22 1,267,110 1,330,582 △ 63,471 141,000 224,818 △ 83,818 △ 42,628 544,167 1,123,527
23 1,298,508 1,325,637 △ 27,129 323,245 419,006 △ 95,762 △ 78,187 603,309 1,204,803
24 1,333,557 1,349,654 △ 16,098 826,339 944,066 △ 117,728 △ 106,752 636,433 1,380,475
25 1,413,080 1,370,633 42,447 1,160,736 1,302,897 △ 142,161 △ 73,116 758,094 1,460,277
26 1,504,940 2,195,911 △ 690,971 1,429,139 1,591,593 △ 162,454 △ 565,297 765,467 1,649,954
27 1,534,627 1,651,893 △ 117,266 2,131,337 2,294,593 △ 163,255 △ 362,137 568,905 1,638,394
28 1,809,968 1,859,669 △ 49,700 555,353 745,400 △ 190,048 △ 430,526 461,971 1,700,642
29 1,985,060 1,940,726 44,333 1,175,105 1,339,721 △ 164,615 △ 414,427 490,175 1,965,100
30 1,976,286 1,929,621 46,665 1,453,852 1,630,243 △ 176,391 △ 409,311 363,083 2,404,789
R元 2,000,429 2,054,666 △ 54,237 1,762,203 1,921,222 △ 159,019 △ 484,209 284,441 2,546,861
企業債残高収益的 資本的 未処分利益剰余金、
又は
△未処理欠損金
累積資金過不足
年度
収入 支出 差引 収入 支出 差引
22 47,014,626 42,513,803 4,500,823 21,232,135 39,443,899 △ 18,211,764 △ 330,582,777 △ 757,556 376,568,652
23 45,938,496 41,470,731 4,467,765 17,607,806 36,763,412 △ 19,155,605 △ 326,437,127 △ 1,398,942 358,968,517
24 46,517,767 40,571,366 5,946,401 18,072,002 37,717,304 △ 19,645,301 △ 320,804,624 △ 598,529 341,618,517
25 46,701,391 39,823,901 6,877,490 16,704,176 39,289,277 △ 22,585,101 △ 314,105,883 △ 2,311,661 321,363,771
26 48,446,154 47,645,557 800,598 21,136,887 42,177,744 △ 21,040,857 △ 255,286,776 △ 2,231,596 310,760,079
27 50,482,425 40,593,430 9,888,995 23,649,828 47,331,579 △ 23,681,751 △ 246,027,715 △ 1,836,601 302,156,285
28 51,330,672 41,588,857 9,741,815 16,787,246 40,271,766 △ 23,484,520 △ 237,127,136 △ 972,166 289,493,760
29 51,261,493 41,950,546 9,310,947 8,618,202 30,427,596 △ 21,809,394 △ 228,313,566 454,926 271,884,088
30 50,989,915 41,005,040 9,984,875 8,473,005 30,559,746 △ 22,086,741 △ 218,816,525 807,478 254,253,591
R元 50,390,556 40,981,386 9,409,171 15,223,272 36,261,607 △ 21,038,335 △ 210,182,422 1,534,114 102,935,518
企業債残高収益的 資本的 未処分利益剰余金、
又は
△未処理欠損金
累積資金過不足
17
企業会計の推移③
水道事業会計
下水道事業会計 (単位:千円)
(単位:千円)
年度
収入 支出 差引 収入 支出 差引
22 42,642,864 37,622,722 5,020,141 5,174,658 21,983,702 △ 16,809,045 4,593,152 4,286,450 133,204,237
23 42,566,005 35,930,902 6,635,103 4,797,888 21,367,106 △ 16,569,218 6,187,179 3,661,335 124,623,310
24 42,503,350 34,981,447 7,521,903 4,431,949 22,814,841 △ 18,382,892 7,047,343 10,288,837 115,820,997
25 42,060,985 34,418,654 7,642,331 3,964,480 24,383,745 △ 20,419,265 7,106,149 9,838,160 107,386,007
26 52,555,420 34,431,617 18,123,803 4,483,794 27,904,767 △ 23,420,973 76,374,134 15,017,678 98,912,223
27 45,088,870 33,271,266 11,817,603 6,385,624 29,475,617 △ 23,089,993 24,206,257 14,044,419 91,585,430
28 45,834,975 33,631,018 12,203,957 5,475,180 27,909,627 △ 22,434,447 21,450,764 14,000,420 83,828,182
29 45,619,912 33,470,545 12,149,367 7,731,110 29,192,146 △ 21,461,035 22,394,581 14,650,268 77,394,278
30 45,412,123 34,939,083 10,473,040 5,314,964 26,249,223 △ 20,934,259 21,309,444 14,624,273 70,887,348
R元 45,698,366 33,968,627 11,729,739 2,635,760 23,981,210 △ 21,345,450 19,558,899 15,337,560 64,760,944
企業債残高収益的 資本的 未処分利益剰余金、
又は
△未処理欠損金
累積資金過不足
年度
収入 支出 差引 収入 支出 差引
22 41,568,311 41,041,608 526,703 16,389,560 34,975,829 △ 18,586,269 △ 27,279,157 5,957,054 307,925,768
23 41,264,975 40,619,822 645,153 15,032,424 33,219,944 △ 18,187,520 △ 27,040,978 5,826,882 298,786,925
24 41,213,306 40,418,407 794,898 14,221,857 32,114,181 △ 17,892,324 △ 26,617,676 6,248,413 289,839,073
25 41,351,887 40,411,850 940,037 16,032,874 34,470,316 △ 18,437,442 △ 26,107,565 6,371,479 280,799,213
26 53,674,478 53,423,753 250,725 16,230,820 34,457,981 △ 18,227,162 62,656,239 6,870,462 273,012,129
27 53,182,750 48,035,903 5,146,848 18,136,224 37,532,473 △ 19,396,249 4,470,802 6,275,938 263,718,941
28 52,455,799 47,904,985 4,550,814 16,088,789 33,676,232 △ 17,587,443 8,331,673 7,174,768 255,764,643
29 51,631,963 47,691,556 3,940,407 16,855,682 34,308,652 △ 17,452,970 7,012,007 7,174,886 249,259,869
30 52,285,379 48,580,273 3,705,106 18,014,287 35,836,181 △ 17,821,894 5,926,293 7,381,406 244,440,922
R元 51,638,093 48,483,022 3,155,071 19,645,221 37,137,664 △ 17,492,443 4,811,952 7,335,589 241,357,455
企業債残高収益的 資本的 未処分利益剰余金、
又は
△未処理欠損金
累積資金過不足
18
主な第三セクター等の決算状況
(単位:千円)
本市
出資額
基本財産
(資本金)
出資
割合R元決当期損益 30決当期損益
本市
出資額
基本財産
(資本金)
出資
割合R元決当期損益 30決当期損益
(公財)札幌国際プラザ 400,000 519,000 77.1% ▲ 1,683 ▲ 1,846 (一財)さっぽろ健康スポーツ財団 5,000 20,000 25.0% 30,033 21,659
(公財)パシフィック・ミュージック・
フェスティバル組織委員会100,000 136,760 73.1% ▲ 133,030 ▲ 152,435 (公財)さっぽろ青少年女性活動協会 2,500 10,000 25.0% ▲ 29,142 ▲ 49,173
(公財)札幌市芸術文化財団 40,606 81,212 50.0% ▲ 64,325 86,435 (公財)札幌市公園緑化協会 12,000 40,000 30.0% 23,055 12,944
(一財)札幌市体育協会 60,000 93,419 64.2% 2,046 1,331 (公財)札幌市防災協会 7,500 30,000 25.0% ▲ 12,033 ▲ 31,013
(公財)札幌市中小企業共済センター 25,000 50,000 50.0% 29,616 ▲ 4,415 札幌丘珠空港ビル 130,000 498,000 26.1% 7,510 8,109
(一財)さっぽろ産業振興財団 15,000 30,000 50.0% ▲ 41,870 46,660 札幌エネルギー供給公社 540,000 1,500,000 36.0% 90,511 78,469
(一財)札幌産業流通振興協会 30,000 50,000 60.0% ▲ 16,070 27,824 札幌副都心開発公社 300,000 870,000 34.5% 69,653 214,425
(一財)札幌勤労者職業福祉センター 15,000 20,000 75.0% ▲ 19,861 10,465 組合 札幌市森林組合 3,031 8,939 33.9% 8,309 2,545
(一財)札幌市環境事業公社 20,000 40,000 50.0% 79,388 52,335 (一財)札幌市職員福利厚生会 3,000 30,000 10.0% ▲ 11,895 ▲ 25,985
(一財)札幌市下水道資源公社 10,000 20,000 50.0% 20,685 29,315 (公財)札幌市学校給食会 10,000 125,000 8.0% ▲ 1,479 ▲ 25
(一財)札幌市住宅管理公社 5,000 10,000 50.0% 73,354 9,132 札幌総合情報センター(株) 253,400 1,070,500 23.7% 74,424 59,041
(一財)札幌市交通事業振興公社 15,000 30,000 50.0% 94,660 57,878 (株)札幌都市開発公社 123,000 520,000 23.7% 52,249 78,631
(一財)札幌市水道サービス協会 5,000 10,000 50.0% 62,741 30,244 (株)札幌リゾート開発公社 200,000 1,020,000 19.6% 28,981 48,928
(公財)札幌市生涯学習振興財団 25,000 50,000 50.0% ▲ 3,361 ▲ 1,891 (株)北海道熱供給公社 600,000 3,025,250 19.8% 268,243 212,445
(株)札幌ドーム 550,000 1,000,000 55.0% 188,469 ▲ 357,738
(株)札幌花き地方卸売市場 236,000 470,000 50.2% ▲ 1,159 6,294
(株)札幌振興公社 391,752 476,752 82.2% ▲ 38,431 34,456
株式会社
団体 団体
出
資
比
率
5
0
%
以
上
の
団
体
財団法人
出
資
比
率
2
5
%
以
上
5
0
%
未
満
の
団
体
財団法人
株式会社
出
資
比
率
2
5
%
未
満
の
団
体
財団法人
株式会社
1919
財務諸表① (平成30年度決算)
(単位:億円)
【資産の部】 【負債の部】 【業務活動収支】固定資産 固定負債 業務支出
有形固定資産 地方債 業務費用支出事業用資産 長期未払金 移転費用支出インフラ資産 退職手当引当金 業務収入物品 税収等収入
その他 国県等補助金収入無形固定資産 流動負債 使用料及び手数料収入
ソフトウエア その他の収入その他 未払金 臨時支出
未払費用 災害復旧事業費支出前受金 その他の支出前受収益 臨時収入賞与等引当金 業務活動収支額
長期貸付金 預り金 【投資活動収支】基金 その他 投資活動支出その他 負債合計 公共施設等整備費支出
【純資産の部】 基金積立金支出流動資産 固定資産等形成分 投資及び出資金支出
現金預金 余剰分(不足分) 貸付金支出未収金 他団体出資等分 その他の支出短期貸付金 投資活動収入基金 国県等補助金収入棚卸資産 基金取崩収入その他 貸付金元金回収収入徴収不能引当金 純資産合計 資産売却収入
その他の収入投資活動収支額【財務活動収支】
財務活動支出地方債等償還支出その他の支出
財務活動収入地方債等発行収入その他の収入
財務活動収支額本年度資金収支額前年度末資金残高比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高
前年度末歳計外現金残高本年度歳計外現金増減額本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高
51222
2,339
- 74 99
物品減価償却累計額
投資その他の資産投資及び出資金
投資損失引当金
長期延滞債権
徴収不能引当金
77 109 11023 23 21
2,937 3,111 3,478
1480 222
254 37- - -
26,635 37,469 38,233 13,704 22,574 23,17921,244 33,673 34,135 12,392 17,898 18,101
242 370
122 613 840
3965
644-
1,4971665746483969
42 42 42
△ 62 △ 83 △ 87142 654
貸借対照表 資金収支計算書
科目 一般会計等 全体 連結 科目 一般会計等 全体 連結 科目 一般会計等 全体 連結
10 10 10
7,773 11,481 13,9643,353 4,383 4,577
17 5
4,421
損失補償等引当金
5,371 3,554 3,728
1,286 1,477 1,503 8,03811,415 14,800 15,0909,692 17,430 17,574
380 4,810 4,894△ 243 △ 3,367 △ 3,423
20 20
5 12
20
12,284 14,8117,098 9,386
27 204 259
- 3,173 3,5604,980 6,138
234 1,409 1,419
122 613 840
650 1,551 1,703
687 1,352 1,646
7,215
491 1,034 1,050
2,569 4,431 5,670
1年内償還予定地方債
51 53 55254 306 507
4
213 750 793
17
71214,354 24,125 24,881 576 985
1,868 2,341 2,44042
115 134 143
3 323 401
- 2- 1
6 15
△ 4 △ 17 △ 171,002
635 793
- 2
12,968 14,696
40,236
14,998
41,25427,176△ 14,208 △ 25,539
29
21 - 1644
12045863939
30 3 3510 510 516
- 20 24- 6
1,250 1,277
38,822 39,879△ 612 △ 917 △ 943
0資産合計 27,322 38,822 39,879 負債・純資産合計 27,322
△ 20 △ 20 △ 20
9△ 2 △ 4 △ 4
△ 26,257
45 51
166508
884
61 61 61
80 571 798
-
--- 3
- - - -1,424
636-
1,255
51 51
2
- - 1
3
- 20 20337 84 63
949 1,333 1,340949 1,314 1,320
611 1,248 1,273
647
2 4
611
20
財務諸表② (平成30年度決算)
(単位:億円)
①純資産比率 47.5%純資産合計/
(負債合計+純資産合計)
②社会資本等形成の世代間負担比率 36.2%(地方債残高-臨時財政対策債等の特例地
方債の残高)/有形・無形固定資産
③有形固定資産減価償却率 66.8%有形固定資産(償却資産)の減価
償却累計額/取得価額合計
④市民1人当たり資産・負債 資産:140万円 負債:73万円
資産(負債)合計/人口
貸借対照表の資産・負債を市民1人あたりの金額に割り返したもの。
※人口は平成31年4月1日時点の住民基本台帳による(1,953,883人)
財政指標
貸借対照表の純資産と負債の割合を示している。比率が高いほど現世代の負担が高く、低いほど将来世代の負担が高い。
社会資本等の、地方債による形成割合を示している。比率が高いほど、将来の世代が負担する割合が高い。
有形固定資産のうち、建物や物品といった償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合を示している。比率が高いほど、資産の老朽化が進んでいる。
経常費用業務費用
人件費物件費等その他の業務費用
移転費用補助金等社会保障給付他会計への繰出金その他
経常収益使用料及び手数料その他
純経常行政コスト臨時損失
災害復旧事業費資産除売却損投資損失引当金繰入額損失補償等引当金繰入額その他
臨時利益資産売却益その他
純行政コスト財源
税収等国県等補助金
本年度差額固定資産等の変動(内部変動)
有形固定資産等の増加有形固定資産等の減少貸付金・基金等の増加貸付金・基金等の減少
資産評価額無償所管換等比例連結割合変更に伴う差額その他
本年度純資産変動額
前年度末純資産残高
本年度末純資産残高
科目 一般会計等 全体 連結8,370 12,599 15,124
行政コスト及び純資産変動計算書
3,949 5,516 5,7491,645 1,936 2,1222,159 3,275 3,284
145 306 3434,421 7,083 9,375
596 4,009 6,2773,062 3,062 3,062
12 12 36751 - -
495 1,732 1,944235 1,409 1,419
51
△ 7,875 △ 10,867
51 5124 27
△ 13,18076 81 84
6
一般会計等
-
27- - -
2 46 6
1 1 2
- 1 2 全体 連結 連結
7余剰分(不足分) 他団体出資等分6 6
△ 7,946 △ 10,941 △ 13,257 -
7,298
△ 278 △ 79 △ 78- - -- - -
7,668 10,862 13,179 ----
2,689 4,641 5,881
△ 414 697 644
13,382 14,000 14,354
0 891 834
- - 2 - - 5 -
-
△ 3- -
12,968 14,696 14,998 27,176 40,236 41,254
-
-
-
27,208 40,368 41,394 △ 13,826 △ 26,369 △ 27,041
△ 14,208
△ 0 △ 0 △ 0△ 136 △ 115 △ 114
△ 32 △ 133 △ 140
0 0 3 - 891 831
104 △ 18 △ 26
- - - 4,979 6,221 7,298
1,483△ 1,170 △ 1,228 △ 1,264
26△ 623 △ 1,176 △ 1,194
△ 1,4391,347 1,438
1,170△ 0 △ 0 △ 0
△ 136 △ 115 △ 114
260 323 525
- - -
- - --
2,689 4,641 5,881
7,668 10,862 13,179△ 7,946 △ 10,941
- - -- - -
固定資産等形成分
一般会計等 全体 連結
- - -- - -
623 1,176 1,194△ 696
△ 13,257
△ 1,404
4,979 6,221
696 1,404 1,439△ 1,347 △ 1,438 △ 1,483
-- -
△ 25,539 △ 26,257
△ 382 829 784
△ 278 △ 79 △ 78
------- - -
- - -
△ 104 18
1,228 1,264
~MEMO~
~MEMO~