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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2018년도 추경 1 회 일반회계 전체
건강증진과 17,701,592 18,034,487 △332,895
국 1,441,823 1,468,343 △26,520
균 291,000 291,000 0
기 4,085,882 4,871,583 △785,701
도 1,061,410 1,044,210 17,200
시 10,821,477 10,359,351 462,126
건강 증진 14,092,811 15,023,674 △930,863
국 180,367 206,887 △26,520
균 291,000 291,000 0
기 3,719,888 4,723,221 △1,003,333
도 806,288 789,992 16,296
시 9,095,268 9,012,574 82,694
가정 방문진료 및 수발서비스 확대 1,977,422 2,191,528 △214,106
국 81,867 81,867 0
기 423,882 424,510 △628
도 132,410 132,599 △189
시 1,339,263 1,552,552 △213,289
보건지소운영 543,752 771,602 △227,850
301 일반보상금 272,070 235,920 36,150
11 기타보상금 272,070 235,920 36,150
○공중보건의 진료활동장려금 등
256,500 220,800 35,700
○공중보건의 위험근무수당 14,250 13,800 450
경정 256,500,000원
경정 14,250,000원
401 시설비및부대비 34,400 94,400 △60,000
01 시설비 34,400 94,400 △60,000
○보건지소 노후 시설물 유지 보수 등
34,400 14,400 20,000
○보건지소 통합건강관리실 리모델링 0 80,000 △80,000
경정 34,400,000원
경정 0원
405 자산취득비 22,000 226,000 △204,000
01 자산및물품취득비 22,000 226,000 △204,000
○보건지소 활성화에 따른 물품 구입(8개소) 0 204,000 △204,000
― U-Health 장비 및 의료장비 0 184,000 △184,000
― 테이블, 쇼파 등 0 20,000 △20,000
경정 0원
경정 0원
보건진료소운영 321,686 306,686 15,000
401 시설비및부대비 25,000 10,000 15,000
01 시설비 25,000 10,000 15,000
○보건진료소 노후 시설물 유지 보수
25,000 10,000 15,000경정 25,000,000원
암 조기검진 사업 210,168 211,424 △1,256
기 105,082 105,710 △628
도 31,523 31,712 △189
시 73,563 74,002 △439
402 민간자본이전 202,468 203,724 △1,256
기 101,232 101,860 △628
부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도 30,368 30,557 △189
시 70,868 71,307 △439
03 민간위탁사업비 202,468 203,724 △1,256
○암조기 검진비(58,926명)
202,468 203,724 △1,256경정 202,468,000원
기 101,232 101,860 △628
도 30,368 30,557 △189
시 70,868 71,307 △439
건강한 가정, 행복한 출산분위기 조성 8,669,472 8,911,470 △241,998
국 98,500 125,020 △26,520
균 291,000 291,000 0
기 2,025,526 1,987,864 37,662
도 503,060 505,966 △2,906
시 5,751,386 6,001,620 △250,234
출산장려정책사업 2,469,440 2,469,440 0
201 일반운영비 5,400 8,400 △3,000
01 사무관리비 5,400 8,400 △3,000
○출산장려 인식개선 사업 등 3,250 6,250 △3,000
― 출산장려 인식개선사업 문패 제작 등
0 3,000 △3,000경정 0원
301 일반보상금 2,464,040 2,461,040 3,000
11 기타보상금 3,000 0 3,000
○베이비 아장아장 걷기 대회 시상금
3,000 0 3,0003,000,000원*1식
선천성대사이상 검사 및 환아관리 50,000 52,294 △2,294
기 25,000 26,147 △1,147
시 25,000 26,147 △1,147
307 민간이전 50,000 52,294 △2,294
기 25,000 26,147 △1,147
시 25,000 26,147 △1,147
01 의료및구료비 50,000 52,294 △2,294
○선천성대사이상검사 및 환아관리(2,254명)
50,000 52,294 △2,294경정 50,000,000원
기 25,000 26,147 △1,147
시 25,000 26,147 △1,147
난임부부 지원 179,360 309,028 △129,668
기 54,680 19,514 35,166
도 27,340 9,757 17,583
시 97,340 279,757 △182,417
307 민간이전 179,360 309,028 △129,668
기 54,680 19,514 35,166
도 27,340 9,757 17,583
시 97,340 279,757 △182,417
01 의료및구료비 179,360 309,028 △129,668
○난임부부 시술비(체외수정) 지원
179,360 309,028 △129,668경정 179,360,000원
부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강한 가정, 행복한 출산분위기 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
기 54,680 19,514 35,166
도 27,340 9,757 17,583
시 97,340 279,757 △182,417
모자보건사업 465,930 550,930 △85,000
307 민간이전 80,540 90,540 △10,000
01 의료및구료비 80,540 90,540 △10,000
○신혼·예비부부 건강검진 지원 0 10,000 △10,000
― 초음파검사 0 3,330 △3,330
― 풍진검사비 0 3,330 △3,330
― 풍진예방접종비 0 3,340 △3,340
경정 0원
경정 0원
경정 0원
401 시설비및부대비 17,000 0 17,000
01 시설비 17,000 0 17,000
○모유수유시설 확대 설치 17,000 0 17,0008,500,000원*2개소
402 민간자본이전 300,000 400,000 △100,000
03 민간위탁사업비 300,000 400,000 △100,000
○산모·신생아 건강관리 예외 대상자 확대지원
300,000 400,000 △100,000경정 300,000,000원
405 자산취득비 48,000 40,000 8,000
01 자산및물품취득비 48,000 40,000 8,000
○모유수유시설 용품 구입 8,000 0 8,0008,000,000원*1식
신생아 난청 조기진단 사업 9,700 6,724 2,976
기 4,850 3,362 1,488
시 4,850 3,362 1,488
307 민간이전 9,176 6,200 2,976
기 4,588 3,100 1,488
시 4,588 3,100 1,488
01 의료및구료비 9,176 6,200 2,976
○신생아 난청 조기진단 사업(205명)
9,176 6,200 2,976경정 9,176,000원
기 4,588 3,100 1,488
시 4,588 3,100 1,488
청소년산모 의료비 지원 7,200 10,800 △3,600
기 3,600 5,400 △1,800
도 1,800 2,700 △900
시 1,800 2,700 △900
308 자치단체등이전 7,200 10,800 △3,600
기 3,600 5,400 △1,800
도 1,800 2,700 △900
시 1,800 2,700 △900
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,200 10,800 △3,600
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원
7,200 10,800 △3,600경정 7,200,000원
기 3,600 5,400 △1,800
도 1,800 2,700 △900
부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강한 가정, 행복한 출산분위기 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
시 1,800 2,700 △900
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 46,350 37,240 9,110
기 23,175 18,620 4,555
시 23,175 18,620 4,555
307 민간이전 46,350 37,240 9,110
기 23,175 18,620 4,555
시 23,175 18,620 4,555
01 의료및구료비 46,350 37,240 9,110
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(56명)
46,350 37,240 9,110경정 46,350,000원
기 23,175 18,620 4,555
시 23,175 18,620 4,555
공공산후조리원 지원사업 10,780 9,860 920
도 5,390 4,930 460
시 5,390 4,930 460
402 민간자본이전 10,780 9,860 920
도 5,390 4,930 460
시 5,390 4,930 460
03 민간위탁사업비 10,780 9,860 920
○저소득층 및 셋째아 이상 출산산모 산후조리
원 이용료 10,780 9,860 920경정 10,780,000원
도 5,390 4,930 460
시 5,390 4,930 460
고위험임산부 의료비 지원 35,000 38,000 △3,000
기 17,500 19,000 △1,500
도 8,750 9,500 △750
시 8,750 9,500 △750
307 민간이전 35,000 38,000 △3,000
기 17,500 19,000 △1,500
도 8,750 9,500 △750
시 8,750 9,500 △750
01 의료및구료비 35,000 38,000 △3,000
○고위험 임산부 의료비 지원(38명)
35,000 38,000 △3,000경정 35,000,000원
기 17,500 19,000 △1,500
도 8,750 9,500 △750
시 8,750 9,500 △750
저소득층 기저귀 조제분유 지원 197,000 250,040 △53,040
국 98,500 125,020 △26,520
도 49,250 62,510 △13,260
시 49,250 62,510 △13,260
308 자치단체등이전 197,000 250,040 △53,040
국 98,500 125,020 △26,520
도 49,250 62,510 △13,260
시 49,250 62,510 △13,260
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 197,000 250,040 △53,040
부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강한 가정, 행복한 출산분위기 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○저소득층 기저귀 지원(454명)
191,960 245,000 △53,040경정 191,960,000원
국 95,980 122,500 △26,520
도 47,990 61,250 △13,260
시 47,990 61,250 △13,260
모자보건사업(산모신생아 건강관리 지원) 109,800 109,800 0
도 32,940 43,920 △10,980
시 76,860 65,880 10,980
307 민간이전 109,800 109,800 0
도 32,940 43,920 △10,980
시 76,860 65,880 10,980
01 의료및구료비 109,800 109,800 0
○산모신생아 건강관리사 지원 본인부담금 환급
금(600명) 109,800 109,800 0경정 109,800,000원
도 32,940 43,920 △10,980
시 76,860 65,880 10,980
모자보건사업 보조인력비 10,800 9,000 1,800
기 5,400 4,500 900
시 5,400 4,500 900
101 인건비 10,800 9,000 1,800
기 5,400 4,500 900
시 5,400 4,500 900
04 기간제근로자등보수 10,800 9,000 1,800
○모자보건사업 보조인력비(1명)
10,800 9,000 1,800경정 10,800,000원
기 5,400 4,500 900
시 5,400 4,500 900
신혼·예비부부 건강검진 지원사업 16,470 0 16,470
도 4,941 0 4,941
시 11,529 0 11,529
307 민간이전 16,470 0 16,470
도 4,941 0 4,941
시 11,529 0 11,529
01 의료및구료비 16,470 0 16,470
○2018년 신혼·예비부부 건강검진 지원사업(도
비성립전) 16,470 0 16,47016,470,000원*1식
도 4,941 0 4,941
시 11,529 0 11,529
도시보건사업 13,646 12,646 1,000
201 일반운영비 9,626 8,626 1,000
02 공공운영비 1,000 0 1,000
○예방접종 의료장비 유지비 1,000 0 1,0001,000,000원*1식
적기 예방접종 사업 256,963 254,635 2,328
101 인건비 7,013 4,685 2,328
04 기간제근로자등보수 7,013 4,685 2,328
부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강한 가정, 행복한 출산분위기 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○인플루엔자 예방접종 인건비 7,013 4,685 2,328
― 기본급 5,972 3,644 2,328경정 5,972,000원
맞춤형 건강관리 서비스 제공 3,445,917 3,920,676 △474,759
기 1,270,480 2,310,847 △1,040,367
도 170,818 151,427 19,391
시 2,004,619 1,458,402 546,217
지역사회 통합건강증진사업 324,640 287,461 37,179
기 139,981 143,731 △3,750
도 27,996 28,746 △750
시 156,663 114,984 41,679
201 일반운영비 100,840 108,400 △7,560
기 50,420 54,200 △3,780
도 10,084 10,840 △756
시 40,336 43,360 △3,024
01 사무관리비 93,060 100,620 △7,560
○건강생활실천 79,740 86,800 △7,060
― 신명나는 경로당 운영 강사수당
55,340 62,400 △7,060경정 55,340,000원
기 27,670 31,200 △3,530
도 5,534 6,240 △706
시 22,136 24,960 △2,824
○재활사업 8,240 8,740 △500
― 재활등록환자 기록부 제작 0 500 △500경정 0원
기 0 250 △250
도 0 50 △50
시 0 200 △200
― 재활사업안내 홍보용품 제작
500 2,000 △1,500경정 500,000원
기 250 1,000 △750
도 50 200 △150
시 200 800 △600
― 장애인 재활프로그램 운영용품 구입
2,000 3,000 △1,000경정 2,000,000원
기 1,000 1,500 △500
도 200 300 △100
시 800 1,200 △400
― 시민 장애발생예방교육, 장애인 재활프로그
램 강사수당 4,000 1,000 3,000경정 4,000,000원
기 2,000 500 1,500
도 400 100 300
시 1,600 400 1,200
― 지역사회 재활협의회 운영수당
500 1,000 △500경정 500,000원
기 250 500 △250
도 50 100 △50
시 200 400 △200
202 여비 4,760 5,760 △1,000
기 2,380 2,880 △500
도 476 576 △100
부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
시 1,904 2,304 △400
01 국내여비 4,760 5,760 △1,000
○통합건강증진 전문인력 교육여비
800 1,800 △1,000경정 800,000원
기 400 900 △500
도 80 180 △100
시 320 720 △400
301 일반보상금 9,340 8,280 1,060
기 4,670 4,140 530
도 934 828 106
시 3,736 3,312 424
11 기타보상금 1,060 0 1,060
○운동교실 연말 성과대회 포상
1,060 0 1,0601,060,000원*1식
기 530 0 530
도 106 0 106
시 424 0 424
307 민간이전 208,200 163,521 44,679
기 81,761 81,761 0
도 16,352 16,352 0
시 110,087 65,408 44,679
01 의료및구료비 208,200 163,521 44,679
○치매조기검진비 72,000 27,321 44,679경정 72,000,000원
기 13,661 13,661 0
도 2,732 2,732 0
시 55,607 10,928 44,679
지역사회 중심 금연지원 서비스 287,927 268,214 19,713
기 143,964 134,108 9,856
도 28,792 26,821 1,971
시 115,171 107,285 7,886
101 인건비 59,464 76,512 △17,048
기 29,732 38,257 △8,525
도 5,946 7,651 △1,705
시 23,786 30,604 △6,818
04 기간제근로자등보수 59,464 76,512 △17,048
○금연클리닉 금연상담사 인건비 11,892 24,167 △12,275
― 기본급 10,800 20,400 △9,600경정 10,800,000원
기 5,400 10,200 △4,800
도 1,080 2,040 △960
시 4,320 8,160 △3,840
― 퇴직적립금 0 1,700 △1,700경정 0원
기 0 850 △850
도 0 170 △170
시 0 680 △680
― 국민연금보험 486 918 △432경정 486,000원
기 243 459 △216
도 48 92 △44
시 195 367 △172
부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
― 건강보험 336 637 △301경정 336,000원
기 168 319 △151
도 34 64 △30
시 134 254 △120
― 고용보험 162 306 △144경정 162,000원
기 81 153 △72
도 16 31 △15
시 65 122 △57
― 장기요양보험 22 42 △20경정 22,000원
기 11 21 △10
도 2 4 △2
시 9 17 △8
― 산재보험 86 164 △78경정 86,000원
기 43 82 △39
도 9 16 △7
시 34 66 △32
○금연지도원 활동 인건비 47,232 50,748 △3,516
― 국민연금 0 2,074 △2,074경정 0원
기 0 1,037 △1,037
도 0 207 △207
시 0 830 △830
― 건강보험 0 1,438 △1,438경정 0원
기 0 719 △719
도 0 144 △144
시 0 575 △575
― 장기요양보험 0 95 △95경정 0원
기 0 48 △48
도 0 9 △9
시 0 38 △38
― 산재보험 460 369 91경정 460,000원
기 230 184 46
도 46 37 9
시 184 148 36
○금연지도원 직무교육 여비 0 720 △720경정 0원
기 0 360 △360
도 0 72 △72
시 0 288 △288
○금연지도원 단속복 0 537 △537경정 0원
기 0 269 △269
도 0 54 △54
시 0 214 △214
201 일반운영비 115,963 58,302 57,661
기 57,982 29,151 28,831
도 11,596 5,830 5,766
시 46,385 23,321 23,064
01 사무관리비 101,363 46,502 54,861
○금연사업 홍보물 제작(금연스티커 등 6종)
30,000 7,662 22,338경정 30,000,000원
기 15,000 3,831 11,169
도 3,000 766 2,234
부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
시 12,000 3,065 8,935
○금연성공자 기념품 구입 15,000 10,000 5,000경정 15,000,000원
기 7,500 5,000 2,500
도 1,500 1,000 500
시 6,000 4,000 2,000
○금연사업 교육자료 구입(5종)
8,023 5,000 3,023경정 8,023,000원
기 4,012 2,500 1,512
도 802 500 302
시 3,209 2,000 1,209
○금연구역 등 안내표지판 설치
20,000 0 20,00020,000,000원*1식
기 10,000 0 10,000
도 2,000 0 2,000
시 8,000 0 8,000
○금연아파트 지정 안내판 등 설치
13,700 10,000 3,700경정 13,700,000원
기 6,850 5,000 1,850
도 1,370 1,000 370
시 5,480 4,000 1,480
○금연클리닉 프린터토너 및 소모품 구입
2,000 1,200 800경정 2,000,000원
기 1,000 600 400
도 200 120 80
시 800 480 320
03 행사운영비 12,800 10,000 2,800
○금연 캠페인 행사운영 0 2,000 △2,000경정 0원
기 0 1,000 △1,000
도 0 200 △200
시 0 800 △800
○아동·청소년 흡연 예방사업(금연연극, 금연
골든벨 운영 등) 10,800 6,000 4,800경정 10,800,000원
기 5,400 3,000 2,400
도 1,080 600 480
시 4,320 2,400 1,920
301 일반보상금 800 1,600 △800
기 400 800 △400
도 80 160 △80
시 320 640 △320
09 행사실비보상금 800 1,600 △800
○금연 캠페인 및 금연단속 참여자 급식비
800 1,600 △800경정 800,000원
기 400 800 △400
도 80 160 △80
시 320 640 △320
307 민간이전 103,600 130,000 △26,400
기 51,800 65,000 △13,200
도 10,360 13,000 △2,640
시 41,440 52,000 △10,560
01 의료및구료비 103,600 130,000 △26,400
부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○금연보조제 및 보조용품 구입(13종)
103,600 130,000 △26,400경정 103,600,000원
기 51,800 65,000 △13,200
도 10,360 13,000 △2,640
시 41,440 52,000 △10,560
405 자산취득비 6,300 0 6,300
기 3,150 0 3,150
도 630 0 630
시 2,520 0 2,520
01 자산및물품취득비 6,300 0 6,300
○니코틴소변검사기 구입 6,300 0 6,3003,150,000원*2대
기 3,150 0 3,150
도 630 0 630
시 2,520 0 2,520
구강건강관리 사업 17,331 17,331 0
201 일반운영비 6,875 6,875 0
01 사무관리비 3,875 3,875 0
○구강보건사업 추진에 따른 물품구입 2,975 2,975 0
― 구강검진 홍보현수막, 홍보용품 등 구입
2,975 2,000 975
― 행사근무복 구입 0 975 △975
경정 2,975,000원
경정 0원
기초정신건강복지센터 운영 238,969 208,369 30,600
기 104,184 104,184 0
도 31,255 31,255 0
시 103,530 72,930 30,600
101 인건비 179,736 149,136 30,600
기 74,567 74,567 0
도 22,370 22,370 0
시 82,799 52,199 30,600
04 기간제근로자등보수 179,736 149,136 30,600
○정신건강복지센터 전문인력 인건비 179,736 149,136 30,600
― 퇴직금 19,600 0 19,600
― 4대 보험 기관부담금 11,000 0 11,000
2,800,000원*7명
261,900원*7명*6월
아동청소년 정신보건사업 50,000 50,000 0
기 25,000 25,000 0
도 7,500 7,500 0
시 17,500 17,500 0
201 일반운영비 10,350 10,350 0
기 5,175 5,175 0
도 1,553 1,553 0
시 3,622 3,622 0
03 행사운영비 4,000 4,000 0
○생명사랑 포스터그리기 대회 운영 등
2,000 4,000 △2,000경정 2,000,000원
기 1,000 2,000 △1,000
도 450 600 △150
부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
시 550 1,400 △850
○자살예방의 날 행사 등 2,000 0 2,0002,000,000원*1식
기 1,000 0 1,000
도 150 0 150
시 850 0 850
치매예방관리사업 246,880 148,936 97,944
기 110,808 74,468 36,340
도 55,404 37,234 18,170
시 80,668 37,234 43,434
201 일반운영비 0 5,000 △5,000
기 0 2,500 △2,500
도 0 1,250 △1,250
시 0 1,250 △1,250
01 사무관리비 0 5,000 △5,000
○치매조기검진 홍보물 제작 0 5,000 △5,000경정 0원
기 0 2,500 △2,500
도 0 1,250 △1,250
시 0 1,250 △1,250
308 자치단체등이전 246,880 143,936 102,944
기 110,808 71,968 38,840
도 55,404 35,984 19,420
시 80,668 35,984 44,684
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 246,880 143,936 102,944
○치매치료관리비 지원 246,880 143,936 102,944경정 246,880,000원