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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE YUCATÁN Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007
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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE YUCATÁN Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

Jan 23, 2016

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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE YUCATÁN

Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Julio 2007

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Índice

I. Datos Generales

III. Población y Trabajadores

IV. Infraestructura

VI. Indicadores de Prestaciones

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

VIII. Indicadores de Presupuesto

IX. Acuerdos de Gestión

V. Indicadores Médicos

II. Información Económica

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I. Datos Generales

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Yucatán

Superficie: 39,340 kms2 Porcentaje superficie nacional: 2.0%

Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

Yucatán 2004Población 1,803,600 % de la Población Nacional 1.8%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 98,498,171 Aportación al PIB Nacional 1.4%PIB per Cápita (pesos) 54,612.0 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 7.6Empleo formal IMSS, 2005 254,089.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 1.9%Mortalidad Infantil* (2005) 17.1 Esperanza de Vida (2005) 74.5* por cien

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II. Información Económica

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Información Económica

Fuente: INEGI

PIB

$98,498,171 (miles)$98,498,171 (miles) 1.4%1.4%

Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita

$54,612$54,612

Composición PIB Estatal

Concepto 2002 2003 2004Participación del

PIB 2004Total 80 398 387 88 274 545 98498171 100%G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 3 091 350 3 204 040 4057355

4.12%G.D. 2 Minería 98 260 112 664 155954 0.16%G.D. 3 Industria manufacturera 11 759 108 12 380 104 13609929 13.82%G.D. 4 Construcción 6 248 778 7 897 798 7844182 7.96%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 1 139 573 1 235 626 1445005 1.47%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 16 317 117 17 480 905 21292090 21.62%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones

9 282 329 10 193 906 1108726111.26%

G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler

11 790 529 12 742 018 1390215514.11%

G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales

21 365 186 23 583 467 25703744

26.10%

(Miles de pesos a precios corrientes en valores básicos)

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Información Económica

Fuente: INEGI

Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico (millones de dólares)

IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia

Permanentes 231,419 233,930 +2,511

Eventuales 29,473 32,094 +2,621

Total 260,892 266,024 +5,132

Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS

Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 41.3 55.5 138.3 3.3 25.7 16.7 -2.8 23

Agropecuario 0 0.5 0 0.3 1.3 0 0 0

Minería 0 0 0 0 0 0 0 0.1

Industria manufacturera

25.7 29.4 27.6 3.8 8.4 10.4 4.5 15.5

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Información Económica

Fuente: INEGI

Infraestructura y recursos del sector saludInfraestructura y recursos del sector salud

Concepto EntidadParticipación %

en el total nacional

Lugar nacional

Unidades médicas 303 1.6 23°

Hospitales a ND ND ND

Unidades de consulta externa ND ND ND

Recursos materiales b

Camas censables 1 421 1.9 19°

Consultorios 921 1.7 22°

Laboratorios de análisis clínicos

18 1.4 25°

Personal médico c 2 931 1.9 21°

En contacto directo con el paciente

2 687 1.9 21°

Generales 792 1.9 21°

Especialistas 1 267 1.9 19°

En adiestramiento d 628 1.9 16°

En otras labores 244 1.6 20°

Personal paramédico c e 7 944 1.8 20°

Enfermeras f 3 823 1.9 21°

Otros 4 121 1.7 20°

Consultas externas (Miles) 6 121 2.3 21°

Generales 4 725 2.5 17°

Especializadas g 743 1.8 18°

De urgencia 410 1.5 25°

Odontológicas 242 1.9 22°

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III. Población y Trabajadores

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Población

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

21%

64%

8% 7%

POBLACIÓN AMPARADA

(cifras preliminares, mayo 2007)

TRABAJADORES

FAM. DE TRABAJADORES

PENSIONADOS

FAM. DE PENSIONADOS

100%

TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO (cifras preliminares, mayo 2007)

TOTAL

88%

10%

1% 1%

BASE Y LISTA DE RAYA

CONFIANZA Y LISTA DE RAYA NO BASE

EVENTUALES

OTROS

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Comparativo Yucatán-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento

Yucatán 2006

ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Base 1,198 69,353 1.73% 1,200 69,538 1.73%

Confianza 300 15498 1.94% 293 15,566 1.88%

Honorarios 29 1,687 1.72% 28 1,620 1.73%

Becarios 33 1,684 1.96% 32 1,694 1.89%

Residentes 8 1,473 0.54% 7 1,499 0.47%

Total 1,568 89,695 1.75% 1,560 89,917 1.73%

*Cifras preliminares

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Comparativo Yucatán-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Población AmparadaYucatán

2006ISSSTE

2006Participación Yucatán

Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*

Participación

Trabajadores

30,141 2,424,773 1.24% 29,972 2,411,143 1.24%

Familiares de

Trabajadores

91,312 7,297,397 1.25% 90,800 7,229,440 1.26%

Pensionados 10,808 578,392 1.87% 11,464 588,670 1.95%

Familiares Pensionados

9,519 498,386 1.91% 9,980 507,259 1.97%

Total 141,780 10,798,948 1.31% 142,213 10,736,512 1.32%

*Cifras preliminares

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IV. Infraestructura

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Yucatán-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Infraestructura

Yucatán 2006

ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Tiendas 6 251 2.39% 6 250 2.39%Farmacias 0 99 0% 0 93 0%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%

Centros Deportivos

0 7 0% 0 7 0%

Centros Culturales

8 74 10.81% 8 74 10.81%

Talleres para Jubilados

3 104 2.88% 3 104 2.88%

Agencias Turissste

1 38 2.63% 1 38 2.63%

Estancias de Bienestar

2 133 1.50% 2 133 1.50%

*Cifras preliminares

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Comparativo Yucatán-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Infraestructura Médica

Yucatán 2006

ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Hospitales Generales

0 25 0% 0 25 0%

Hospitales Regionales

1 11 0% 1 11 0%

Clínicas Hospital

0 70 0% 0 71 0%

Clínicas de Especialidad

0 17 0% 0 17 0%

Clínicas de Medicina Familiar

1 87 5.75% 1 87 5.75%

Unidades de Medicina Familiar

14 905 1.55% 14 905 1.55%

Consultorios Auxiliares

0 80 0% 0 80 0%

*Cifras preliminares

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Comparativo Yucatán-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Unidades Médicas

Yucatán 2006

ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

1er nivel 15 1,074 1.40% 15 1,075 1.40%2do nivel 0 112 0% 0 113 0%3er nivel 1 11 0% 1 11 0%

Total 15 1,197 1.33% 16 1,199 1.33%

*Cifras preliminares

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V. Indicadores Médicos

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Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Yucatán-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Capacidad Instalada

Yucatán 2006

ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Consultorios 53 5,661 0.94% 53 5,679 0.93%Laboratorios 3 227 1.32% 3 229 1.31%Eq Rayos X 3 411 0.73% 3 415 0.72%

Mastógrafos 0 57 0% 0 57 0%

Ultrasonidos 1 184 0.54% 1 185 0.54%

Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%

Camas Censables

0 6,823 0% 0 6,833 0%

Camas de Tránsito

4 3,490 0.12% 4 3,500 0.11%

*Cifras preliminares

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Comparativo Yucatán-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Servicios

Yucatán 2006

ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Consultas 252,134 21,928,233 1.15% 104,493 9,276,946 %

Recetas 340,841 20,267,510 1.23% 132,232 11,469,328 %

Medicamentos Surtidos

692,647 63,739,034 0.65% 265,324 44,319,583 %

Egresos Hospitalarios

- 348,641 0% - 143,154 0%

Actos Quirúrgicos

4,002 237,834 1.09% - 85,346 0%

Partos Atendidos

- 38,179 0% - 13,355 0%

Urgencias - 818,670 0% - 349,625 0%

Defunciones Hospitalarias

- 10,890 0% - 4,562 0%

*Cifras preliminares

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Comparativo Yucatán-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Recursos Humanos

Yucatán 2006

ISSSTE 2006

Participación Yucatán may 07*

ISSSTE may 07*

Participación

Médicos 102 17,926 0.57% 101 18,309 0.55%

Enfermeras 70 20,797 0.34% 77 21,004 0.37%

Paramédicos 19 4,648 0.41% 19 4,785 0.40%

Administrativos 40 8,823 0.45% 42 9,151 0.46%

Servicios Generales

11 7,430 0.15% 13 7,505 0.17%

* Cifras preliminares

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VI. Indicadores de Prestaciones

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Nómina y Pensiones

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Yucatán-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

PensionesYucatán

2006ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Pensiones en Nómina Ordinaria

10,554 559,428 1.89% 11,200 569,462 1.97%

Costo de Nómina

Ordinaria(miles)

930,764 45,555,368 2.04% 453,079 21,006,922 2.16%

Pensiones en Nómina

RT

254 18,964 1.34% 261 19,208 1.36%

Costo de Nómina RT

(miles)

8,208 701,302 1.17% 3,413 308,274 1.15%

*Cifras preliminares

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Comparativo Yucatán-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

IndemnizacionesYucatán

2006ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 34 2,634 1.29% 8 1,033 0.77%

Monto(miles)

878 60,828 1.44% 110.7 21,626 0.51%

Gastos de FuneralYucatán

2006ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 181 9,781 1.85% 43 3,988 1.08%

Monto(miles)

3,166 170,794 1.85% 896 75,168 1.19%

*Cifras preliminares

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Comparativo Yucatán-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Prestamos PersonalesYucatán

2006ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Corto Plazo 6,574 415,477 1.58% 2,552 143,365 1.78%

MontoCorto Plazo

(miles)

82,327 5,179,540 1.59% 32,140 1,780,451 1.81%

Complementarios 1,088 76,655 1.42% 367 23,099 1.59%

Monto Complementarios

(miles)

57,189 3,671,606 1.56% 18,426 1,129,178 1.63%

Especiales 191 8,756 2.18% 69 3,491 1.98%

Monto Especiales

(miles)

3,326 157,206 2.12% 1,230 62,548 1.97%

*cifras preliminares

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Comparativo Yucatán-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

EBDISYucatán

2006ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Niños Atendidos

368 32,922 1.12% 295 28,715 1.03%

Niños Inscritos

271 26,303 1.03% 288 26,899 1.07%

Lugares Disponibles

173 25,625 0.68% 173 26,020 0.66%

*cifras preliminares

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VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

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FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Yucatán-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

FOVISSSTE

Yucatán 2006

ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Número 1,428 79,047 1.81% 144 12,618 1.14%

Monto(miles)

462,495 25,179,497 1.84% 36,455 3,908,448 0.93%

SITYF

Yucatán 2006

ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Venta en Tiendas (miles)

79,319 7,904,242 1.0% 30,910 2,894,722 1.07%

Venta en Farmacias

(miles)

- 1,192,760 0% - 427,592 0%

TURISSSTEYucatán

2006ISSSTE 2006

Participación Yucatán Mayo 07*

ISSSTE Mayo 07*

Participación

Derechohabientes atendidos

25,965 1,717,605 1.51% 8,504 466,658 1.82%

Venta de Servicios(miles)

11,311 1,229,712 0.92% 3,449 321,907 1.07%

*Cifras Preliminares

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VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

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Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Información Básica Mayo 2007Mayo 2007

INFORMACION BASICA:

NÚMERO DE PLAZAS

COSTO ANUAL

NOMINA (miles de

pesos)

POBLACIÓN AMPARADA

POBLACIÓN USUARIA

NÚMERO DE TRABAJADORES

FAMILIARES DE TRABAJADORES

PENSIONADOSFAMILIARES DE PENSIONADOS

1185 318,828.0 139,805 117,203 29,472 63,766 12,157 11,808

( Miles de Pesos )

Estructura Medica Modificado% de Participacion

Delegacion% de Participacion

Fondo

031 201 00 C.M.F. A MERIDA (COL. LINDAVISTA) (P) 3,855.29 9.3 27.1

031 201 03 U.M.F. A DZIDZANTUN (P) 381.55 0.9 2.7

031 201 07 U.M.F. A MOTUL DE FELIPE CARRILLO PUERTO (P) 376.43 0.9 2.6

031 201 01 U.M.F. U.H. FOVISSSTE SAN CARLOS (C) 304 0.7 2.1

Mas 12 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX) 9,333.89 22.5 65.5

Presupuesto Fondo Medico 14,251.16 34.2 100

Estructura Servicios Sociales Modificado% de

Participacion % de

Participacion 031 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 1,349.99 3.3 26.7

031 304 02 E.B.D.I. No. 086, MERIDA (CMDTO) 681.62 1.6 13.5

Mas 4 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 3,023.85 7.3 59.8

Presupuesto Prestaciones Sociales 5,055.46 12.2 100

Estructura Administrativos Modificado% de

Participacion % de

Participacion

031 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION 7,268.23 17.5 32.8

031 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS 6,587.53 15.9 29.7

031 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS 2,763.77 6.7 12.5

Mas 9 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 5,570.75 13.4 25

Presupuesto Administrativo 22,190.28 53.4 100

Estructura Delegacional Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado

TOTAL DELEGACION 14,251.16 5,055.46 22,190.28 41,496.90

27%

3%

2%65%

3%

27%

59% 14%

32%

13%

0%

25%

30%

Page 39: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE YUCATÁN Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007

39

(miles de pesos)Precompromiso

Compromiso

Por Comprobar Ejercido Disponible

Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes1000 3,388.9 1,574.2 3,916.5 1,812.5 0.0 3.0 0.0 857.4 955.12000 4,946.6 2,209.8 6,012.0 2,326.1 467.2 435.6 37.0 2,324.6 1.53000 25,165.2 10,335.4 29,019.5 11,484.4 1,235.3 762.7 391.4 11,354.9 129.55000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07000 2,504.9 794.8 2,548.9 1,276.3 185.7 0.0 0.0 1,276.4 -0.1Total 36,005.5 14,914.2 41,496.9 16,899.3 1,888.2 1,201.2 428.4 15,813.3 1,086.0

Capítulo Programado Ejercido1000 1,812.49 857.42000 2,326.06 2,324.63000 11,484.44 11,354.95000 0.00 0.07000 1,276.30 1,276.4

Cap.Original Modificado

1,812.49

2,326.06

11,484.44

0.00

1,276.30

857.4

2,324.6

11,354.9

0.0

1,276.4

0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 14,000.0

Cap

ítu

lo

Ejercido

Programado

7000

5000

3000

2000

1000

Page 40: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE YUCATÁN Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes

                             (D) $21,257,932.08 $21,257,932.08 $22,000,008.00 $22,000,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,594,788.23 $20,594,788.23 $20,594,788.23 $1,405,219.77 $1,405,219.77

                             (G) $21,257,932.08 $21,257,932.08 $22,000,008.00 $22,000,008.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,594,788.23 $20,594,788.23 $20,594,788.23 $1,405,219.77 $1,405,219.77

                             (D) $3,537,593.72 $3,537,593.72 $6,081,219.94 $6,081,219.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,024,475.13 $6,024,475.13 $6,024,475.13 $56,744.81 $56,744.81

                             (G) $3,537,593.72 $3,537,593.72 $6,081,219.94 $6,081,219.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,024,475.13 $6,024,475.13 $6,024,475.13 $56,744.81 $56,744.81

                             (D) $11,131,542.42 $11,131,542.42 $28,188,117.77 $28,188,117.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,131,818.45 $28,131,818.45 $28,131,818.45 $56,299.32 $56,299.32

                             (G) $11,131,542.42 $11,131,542.42 $28,188,117.77 $28,188,117.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,131,818.45 $28,131,818.45 $28,131,818.45 $56,299.32 $56,299.32

GRAN TOTAL:  $35,927,068.22 $35,927,068.22 $56,269,345.71 $56,269,345.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $54,751,081.81 $54,751,081.81 $54,751,081.81 $1,518,263.90 $1,518,263.90

Precompromiso Compromiso Total DisponibleCapítulo

Original Modificado

               FONDO (8)  ADMINISTRACIÓN GENERAL

               FONDO (1)  ATENCIÓN A LA SALUD

               FONDO (3)  SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

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IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

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Acuerdos de Gestión.

Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.60 0.40 0.50

Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30

Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ENERO 1.00 0.92

FEBRERO 9.74 1.00 1.00

MARZO 9.75 1.00 1.00 1.00

ABRIL 9.77 0.95 1.00 1.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40

Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40

Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

ENERO 1.00 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 0.87 0.83 1.00 1.00 1.00

FEBRERO 9.74 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 0.83 0.81 1.00 1.00 1.00

MARZO 9.75 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 0.85 0.91 1.00 1.00 1.00

ABRIL 9.77 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.77 1.00 1.00 1.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50

Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50

Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50

3.1 4.1 4.2 4.3

ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 9.74 9.74 1

FEBRERO 9.74 1.00 1.00 1.00 1.00 9.76 9.75 1

MARZO 9.75 1.00 1.00 1.00 1.00 9.82 9.77 1

ABRIL 9.77 1.00 1.00 1.00 1.00 9.70 9.75 1

YUCATÀN

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Evaluaciones enero - abril 2007

YUCATÀN

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

YUCATÀN

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Calificación

Calificación Acumulada

Lugar

Compromisos:

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Compromisos de GestiónNo. Compromisos

1.- Oportunidad y calidad de la información

1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.

1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.

1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.

1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.

1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.

2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva

2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.

2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.

2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.

2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.

2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.

2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

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Compromisos de Gestión Medicina Curativa

2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.

2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.

2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.

2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.

2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.

2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.

2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.

2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.

2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.

2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.

2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

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Compromisos de Gestión

3.- Gestión Financiera

3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.

4.- Gestión Administrativa

4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.

4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.

4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.