Página 1 de 1 Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) PROGRAM. ANUAL MODIF. ANUAL ALCANZ. AL PERIODO % CUMPLIM./ MODIF. MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 4 170 432.46 7 373 253.60 7 329 797.45 PROYECTOS INSTITUCIONALES: PROMOCIÓN DE LA MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD EN EL ESTADO 409 428.92 3 600 484.50 3 576 864.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 991 2 160 3 151 Acciones promovidas, difundidas y aplicadas Acción 83.00 83.00 75.00 90.36 Servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial 0.00 1 258.00 1 274.00 101.27 Unidades creadas Unidad 7.00 7.00 1.00 14.29 Sesiones de Consejos de Mejora Regulatoria instalados Sesión 22.00 22.00 22.00 100.00 Documentos de revisiones al Marco Normativo Documento 2.00 2.00 1.00 50.00 Convenios de colaboración firmados Convenio 2.00 2.00 9.00 450.00 Sociedades mercantiles constituidas Sociedad 0.00 30.00 30.00 100.00 Asesorías brindadas a través de las VUGE Asesoría 0.00 329.00 311.00 94.53 Trámites empresariales gestionados Trámite 0.00 944.00 933.00 98.83 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA EN EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS 1 089 006.60 871 935.95 866 518.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 776 2 330 4 106 Servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial Servicio 2 280.00 2 280.00 2 340.00 102.63 Sociedades mercantiles constituidas Sociedad 100.00 100.00 72.00 72.00 Instrumentos de mejora regulatoria implementados en el Estado Herramienta 4.00 4.00 2.00 50.00 Ficha Técnica (cédulas) revisadas Ficha Técnica 200.00 200.00 1 002.00 501.00 Ficha técnica (cédulas de servicios) revisadas Ficha Técnica 1 161.00 1 161.00 200.00 17.23 Programas implementados Programa 20.00 20.00 10.00 50.00 FORTALECIMIENTO AL CLIMA FAVORABLE DE NEGOCIOS 997 911.29 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 Instrumentos implementados Instrumento 1.00 1.00 0.00 0.00 PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES E INFORMÁTICOS 1 582 396.99 2 809 144.49 2 807 228.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 58 35 93 Servicios de planeación y presupuestación proporcionados Servicio 195.00 195.00 104.00 53.33 Prestación de servicios de recursos humanos proporcionados Servicio 407.00 407.00 262.00 Prestación de servicios de financieros proporcionados Servicio 149.00 149.00 86.00 57.72 Prestación de servicios Contables proporcionados Servicio 24.00 24.00 12.00 50.00 PROYECTOS DE INVERSIÓN: SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA Y EXPANSIÓN DE EMPRESAS 91 688.66 91 688.66 79 185.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 605 1466 2 071 Licencias de funcionamiento otorgadas Licencia 1 160.00 1 160.00 1 882.00 162.24 Sesiones consejo de mejora regulatoria celebradas Sesión 2.00 2.00 2.00 100.00 Asesorías otorgadas a los enlaces operativos y/o responsables, para la operación de los módulo SARE Asesoría 19.00 19.00 19.00 100.00 Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas Reunión 2.00 2.00 2.00 100.00 Talleres de capacitación otorgados a funcionarios públicos Taller 1.00 1.00 1.00 100.00 Convenios de colaboración firmados Convenio 2.00 2.00 6.00 300.00 INDICADORES DE RESULTADOS BENEFICIARIOS ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) UNIDAD DE MEDIDA METAS PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )
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MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL …€¦ · Servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial Servicio 2 280.00 2 280.0 0 2 340.00 102.63
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Página 1 de 1Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 4 170 432.46 7 373 253.60 7 329 797.45
PROYECTOS INSTITUCIONALES:PROMOCIÓN DE LA MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD ENEL ESTADO
Acciones promovidas, difundidas y aplicadas Acción 83.00 83.00 75.00 90.36 Servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial 0.00 1 258.00 1 274.00 101.27 Unidades creadas Unidad 7.00 7.00 1.00 14.29 Sesiones de Consejos de Mejora Regulatoria instalados Sesión 22.00 22.00 22.00 100.00 Documentos de revisiones al Marco Normativo Documento 2.00 2.00 1.00 50.00 Convenios de colaboración firmados Convenio 2.00 2.00 9.00 450.00 Sociedades mercantiles constituidas Sociedad 0.00 30.00 30.00 100.00 Asesorías brindadas a través de las VUGE Asesoría 0.00 329.00 311.00 94.53 Trámites empresariales gestionados Trámite 0.00 944.00 933.00 98.83 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE MEJORAREGULATORIA EN EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS
Licencias de funcionamiento otorgadas Licencia 1 160.00 1 160.00 1 882.00 162.24 Sesiones consejo de mejora regulatoria celebradas Sesión 2.00 2.00 2.00 100.00 Asesorías otorgadas a los enlaces operativos y/o responsables, para laoperación de los módulo SARE
Asesoría 19.00 19.00 19.00 100.00
Reuniones de seguimiento y evaluación realizadas Reunión 2.00 2.00 2.00 100.00 Talleres de capacitación otorgados a funcionarios públicos Taller 1.00 1.00 1.00 100.00 Convenios de colaboración firmados Convenio 2.00 2.00 6.00 300.00
INDICADORES DE RESULTADOS
BENEFICIARIOS
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Página 1 de 1Organismo Público: Confía Chiapas
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
OTROS GRUPOS VULNERABLES 0.00 32 324 673.00 30 972 300.48
PROYECTOS INSTITUCIONALES:PROMOVER Y FACILITAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO YFORMACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Porcentaje de financiamientos otorgados en el año Apoyo 1 250.00 1 250.00 1 730.00 138.40 Porcentaje de financiamientos otorgados a beneficiarios elegibles Apoyo 2 000.00 2 000.00 2 000.00 100.00 FORTALECIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DECARTERA
Porcentaje de recuperación de financiamientos otorgados Apoyo 500.00 500.00 500.00 100.00 Reportes generados de recuperación de financiamientos Informe 24.00 24.00 12.00 50.00 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DEGRUPOS Y ORGANIZACIONES VULNERABLES Y EXCLUIDAS
Porcentaje de la difusión y promoción de la fauna en el Estado Difusión 55.00 55.00 60.00 109.09 Porcentaje de contratos y/o convenios de colaboración para el cuidado dela fauna silvestre
Contrato 11.00 11.00 11.00 100.00
Porcentaje en los eventos sobre la fauna silvestre Exposición 8.00 8.00 14.00 175.00 OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO REGIONAL MIGUEL ÁLVAREZ DELTORO
Porcentaje en el incremento en los eventos de educación ambiental Evento 600.00 600.00 693.00 115.50 Porcentaje en el incremento en las asesorías a estudiantes sobre la faunasilvestre
Asesoría 150.00 150.00 257.00 171.33
Porcentaje en el incremento de escuelas y grupos sociales participantes Grupo 500.00 500.00 259.00 51.80 Porcentaje de asesorías en reproducción en cautiverio Asesoría 100.00 100.00 153.00 153.00
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 10 570 230.52 11 061 703.19 10 576 445.27
PROYECTOS INSTITUCIONALES:GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS,FINANCIEROS Y MATERIALES
Porcentaje en las solicitudes de servicios atendidos Servicio 680.00 680.00 550.00 80.88 Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del personal dela Coordinación
Documento 5 150.00 5 150.00 5 417.00 105.18
Porcentaje de mantenimiento y servicios al equipo informático Mantenimiento 1 100.00 1 100.00 952.00 86.55
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
PROTECCIÓN AMBIENTAL
METAS BENEFICIARIOSPRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
Página 1 de 1Organismo Público: Desarrollo Social
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
DESARROLLO REGIONAL 180 000 000.00 0.00 0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:EMPLEO TEMPORAL (APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOSDEL ESTADO A LOS ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓNCON DEPENDENCIAS FEDERALES)
Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 20.00 20.00 0.00 0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE ESPACIOSPÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (APORTACIÓN DERECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO A LOS ACUERDOS YCONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS FEDERALES)
Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 30.00 30.00 0.00 0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO A LOSACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIASFEDERALES)
Porcentaje de transferencias realizadas Transferencia 100.00 0.00 0.00 0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE HÁBITAT(APORTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO A LOSACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIASFEDERALES)
Voluntarios que reciben apoyo económicos en escuelas atendidas de
educación media
Atención 31.00 31.00 31.00 100.00
Recursos económicos entregados a voluntarios Persona 31.00 31.00 31.00 100.00
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓNBÁSICA/APOYO PARA EL SEGUIMIENTO AL USO DE MATERIALESEDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS (REGULARIZACIÓN 2015)
Índice de mejoras para administración de los recursos materiales,financieros y humanos
Solicitud 2 235.00 3 423.00 3 114.00 90.97
Índice de administración de recursos humanos Personal 1 330.00 2 732.00 2 218.00 81.19 Porcentaje de implementación de manuales Documento 5.00 3.00 1.00 33.33 Porcentaje de pago a prestadores de servicios y proveedores Pago 900.00 688.00 895.00 130.09 PLANEACIÓN, OBJETIVA Y CUANTIFICACIÓN DE PROYECTOS,BASADO EN ESTRATEGIAS PRESUPUESTARIAS
Promedio de documentos validados para la regulación, administración yuso de los bienes Patrimoniales de Gobierno del Estado
Atención 2 480.00 2 480.00 1 962.00 79.11
Promedio de actos jurídicos atendidos Análisis 400.00 400.00 386.00 96.50 Promedio de reuniones asistidas Reunión 200.00 200.00 164.00 82.00 Promedio de documentos certificados, control y seguimiento de oficios Certificación 600.00 660.00 554.00 83.94 Promedio de funcionamiento de las distintas direcciones de laSubconsejería Jurídica de Regulación Patrimonial
Seguimiento 800.00 800.00 582.00 72.75
Promedio de audiencias otorgadas Audiencia 420.00 420.00 276.00 65.71 PERMANENCIA EN LA EFICACIA, LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD DE LOSSERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA CIUDADANIA
Promedio de seguimiento a los asuntos presentados Documento 11 545.00 11 545.00 8 837.00 76.54 Promedio de asesorías a particulares y asociaciones Asesoría 165.00 165.00 162.00 98.18 Promedio de reuniones de seguimiento Reunión 80.00 80.00 78.00 97.50 Promedio de revisión y validación Validación 11 300.00 11 300.00 8 597.00 76.08 ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES,PATRIMONIO DEL EJECUTIVO ESTATAL
Promedio de verificación física de bienes muebles e inmuebles verificados Verificación 22 163.00 22 163.00 20 815.00 93.92 Promedio de registros obtenidos Registro 256.00 256.00 116.00 45.31 Promedio de actas elaboradas de semovientes Acta 52.00 52.00 33.00 63.46
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
METAS
INDICADORES DE RESULTADOS
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
METAS
INDICADORES DE RESULTADOS
Promedio de documentos que otorgan la posesión de los inmuebles Contrato 100.00 100.00 100.00 100.00 Promedio de documentos recibidos por asesoría Documento 100.00 100.00 0.00 0.00 Promedio de vehículos, maquinaria, equipo fluvial y aeronaves verificados Verificación 2 419.00 2 419.00 1 917.00 79.25 Promedio de registros de inmuebles Instrumento 4.00 4.00 2.00 50.00 Promedio de bienes inmuebles verificados Verificación 10.00 10.00 12.00 120.00 Porcentaje de mobiliario y equipo verificado Verificación 19 695.00 19 695.00 19 695.00 100.00 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO 18 964 057.97 36 094 952.47 35 306 104.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 30 295 70 687 100 982 Promedio de actualización del padrón catastral Predio 24 600.00 24 600.00 30 154.00 122.58 Promedio de incorporación de predios al padrón catastral Predio 18 360.00 18 360.00 21 081.00 114.82 Índice de análisis, determinación y actualización de valores unitarios detabla de valores de localidades y municipios
Estudio 122.00 122.00 80.00 65.57
CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y ACTOS DECOMERCIO
Promedio de certificación de documentos existentes en el archivo generaldel Estado
Documento 213.00 213.00 223.00 104.69
Promedio de búsquedas de documentos comprobatorios de antigüedad Documento 235.00 235.00 347.00 147.66 Promedio de informes sobre disposiciones testamentarias a órganosjurisdiccionales
Informe 7 781.00 7 781.00 6 333.00 81.39
Promedio de mejor regulación en el ejercicio de la función notarial Inspección 25.00 25.00 25.00 100.00 SEGUROS E IMPUESTOS DE LOS BIENES PATRIMONIALESPROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO
Promedio de bienes asegurados Programado 12 085.00 12 085.00 9.00 0.07 Promedio de Obligaciones fiscales pagadas Pago 54.00 54.00 26.00 48.15 Promedio de registros de bienes informáticos e inmuebles a asegurar Contrato 12 076.00 12 076.00 0.00 0.00 Promedio de pagos de derechos e impuestos de inmuebles Pago 20.00 20.00 26.00 130.00 Promedio de registros de aeronaves a asegurar Contrato 9.00 9.00 9.00 100.00 Promedio de pagos de impuestos de aeronaves Pago 9.00 9.00 0.00 0.00 Promedio de pagos de impuestos de vehículos en comodato Pago 25.00 25.00 0.00 0.00 MODULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL 58 549.24 2 007.75 1 074.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 973 2 972 5 945 Porcentaje de servicios otorgados Servicio 5 000.00 5 000.00 5 945.00 118.90 Porcentaje de registros de realizados Registro 5 000.00 5 000.00 5 945.00 118.90 Porcentaje de actas certificadas de nacimiento Acta 5 000.00 5 000.00 5 945.00 118.90
PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL(RENAPO)
Porcentaje de diversos accesorios de equipo de cómputo Equipo 39.00 39.00 39.00 100.00 Porcentaje de computadoras Equipo 12.00 12.00 12.00 100.00
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
Página 3 de 4Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
METAS
INDICADORES DE RESULTADOS
Porcentaje de impresoras Equipo 12.00 12.00 12.00 100.00 Porcentaje de No Break Equipo 12.00 12.00 12.00 100.00 Porcentaje de Switch Equipo 3.00 3.00 3.00 100.00 CAMPAÑA ESPECIAL CONJUNTAMENTE CON EL DIF EN EL ESTADO 0.00 140 000.00 139 999.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 040 1 960 4 000 Porcentaje de diversos accesorios de equipos de cómputo Equipo 13.00 13.00 13.00 100.00 Porcentaje de computadoras Equipo 4.00 4.00 4.00 100.00 Porcentaje de impresoras Equipo 4.00 4.00 4.00 100.00 Porcentaje de No Break Equipo 4.00 4.00 4.00 100.00 Porcentaje de switch Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00 CAMPAÑA ESPECIAL EN COORDINACION CON CDI EN EL ESTADO 0.00 280 000.00 277 413.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 040 1 960 4 000 Porcentaje de diversos accesorios de equipos de cómputo Equipo 25.00 25.00 25.00 100.00 Porcentaje de computadoras Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00 Porcentaje de impresoras Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00 Porcentaje de No Break Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00 Porcentaje de switch Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00 ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL ( TERRENOS ) 0.00 41 518 741.51 41 518 741.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 328 935 299 770 628 705 Porcentaje de bien adquirido Predio 4.00 5.00 5.00 100.00 Índice de número de bienes adquiridos Documento
validado 2.00 3.00 3.00 100.00
Índice de registro dado de alta por el SISBIEN Sistema 2.00 3.00 3.00 100.00 ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DEVÍA DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ, EN EL TRAMOLAS CHOAPAS-BOULEVARD TERÁN, Y EL ENTRONQUE SUCHIAPA,SEGUNDA ETAPA
Porcentaje de número de bienes adquiridos Documento 54.00 57.00 57.00 100.00Índice de registro dado de alta por el SISBIEN Sistema 64.00 67.00 67.00 100.00Índice de pago de impuestos y derechos realizados Boleta 216.00 216.00 0.00 0.00INDEMNIZACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA EN EL EJIDOVILLA HERMOSA, A OCUPARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DELNUEVO LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ
0.00 1 554 240.49 0.00 Ocozocoautla de Espinosa
Ocozocoautla de Espinosa
0 0 0
Porcentaje de número de bienes adquiridos Documento 1.00 1.00 0.00 0.00Índice de registro dado de alta por el SISBIEN Sistema 1.00 1.00 0.00 0.00DIGITALIZACIÓN DE REGISTROS DE NACIMIENTO O DEFUNCIÓN DESU ARCHIVO REGISTRAL
Porcentaje de imágenes digitalizadas Acta 92 083.00 92 083.00 92 083.00 100.00Porcentaje de actas digitalizadas Acta 92 083.00 92 083.00 92 083.00 100.00Porcentaje de escáner Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00CAMPAÑA ESPECIAL CONJUNTAMENTE CON EL SISTEMA ESTATALPARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO
Porcentaje de diversos accesorios de equipos de cómputo Equipo 74.00 74.00 74.00 100.00Porcentaje de computadoras Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00Porcentaje de impresoras Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00Porcentaje de unidad de respaldo Equipo 8.00 8.00 8.00 100.00Porcentaje de 1 video proyector NSI Lúmenes Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de 32 sillas Equipo 32.00 32.00 32.00 100.00Porcentaje de materiales y útiles de oficina Lote 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de tóner para bienes informáticos Pieza 16.00 16.00 16.00 100.00CAMPAÑA ESPECIAL EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓNNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS(CDI) EN EL ESTADO
Porcentaje de materiales consumibles Material 55.00 55.00 53.00 96.36Porcentaje de material y útiles de oficina Lote 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de tóner para bienes informáticos Pieza 7.00 7.00 5.00 71.43Porcentaje de viáticos Viaje 14.00 14.00 14.00 100.00Porcentaje de planta de energía Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de mobiliario Mobiliario 32.00 32.00 32.00 100.00Registros de nacimiento Registro 500.00 500.00 507.00 101.40CAMPAÑA ESPECIAL PARA LA REGULACIÓN DEL ESTADO CIVIL DEPERSONAS NACIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA(NAPHSIS)
Porcentaje de acciones para regularizar el estado civil de las personas Requerimiento 10.00 10.00 9.00 90.00Porcentaje de computadora portátil Equipo 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de materiales y útiles de oficina Lote 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de tóner para bienes informáticos Pieza 7.00 7.00 6.00 85.71Porcentaje de reparación y mantenimiento de vehículo Mantenimiento 1.00 1.00 1.00 100.00
OTROS SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
Página 4 de 4Organismo Público: Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
METAS
INDICADORES DE RESULTADOS
CONEXIÓN INTERESTATAL CON LA BASE DE DATOS LOCAL YNACIONAL DEL REGISTRO CIVIL CON LA UCE
Porcentaje de servicios contratados Servicio 2.00 2.00 2.00 100.00Porcentaje de servicio de internet Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de póliza de mantenimiento para el servidos Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DE ACUERDO ALESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL EC0778
Diagnósticos de viviendas existentes Visita 2.00 2.00 0.00 0.00
INDICADORES DE RESULTADOS
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
METAS
Página 1 de 1Organismo Público: Instituto de Protección Social y Beneficiencia Pública del Estado de Chiapas
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 6 371 534.66 7 200 879.91 7 195 682.60
PROYECTOS INSTITUCIONALES:OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A PERSONASDE ESCASOS RECURSOS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y QUESE ENCUENTRAN EN GRUPOS VULNERABLES EN EL ESTADO DECHIAPAS
PROYECTOS DE INVERSIÓN:FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO635Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con las
Solicitudes de financiamiento gestionadas Solicitud 10.00 10.00 10.00 100.00
Visitas de seguimiento de proyectos en su instalación Visita 8.00 8.00 8.00 100.00
BENEFICIARIOS
AGROPECUARIA, SIVICULTURA, PESCA Y CAZA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Página 1 de 1Organismo Público: Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 4 141 639.41 11 709 313.64 11 649 338.13
PROYECTOS INSTITUCIONALES:PROGRAMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN PARA ELCUMPLIMIENTO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LOSRECURSOS NATURALES Y FORESTALES
PROYECTOS INSTITUCIONALES:DIRIGIR LA POLITÍCA SOCIAL DEL ESTADO 4 373 241.78 3 721 122.60 3 699 567.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 134 213 347Coordinaciones interinstitucionales para la atención social Coordinación 168.00 168.00 168.00 100.00 Giras con el Gobernador con atención de programas gubernamentales Asistencia 51.00 51.00 51.00 100.00 Reuniones institucionales Reunión 117.00 117.00 117.00 100.00
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALESY DE INVERSIÓN
Gestiones administrativas Gestión 115.00 115.00 115.00 100.00 Reuniones de mesas de trabajo de los programas sociales Reunión 12.00 12.00 12.00 100.00 Instalaciones y reuniones en las mesas de trabajo Reunión 12.00 12.00 12.00 100.00 Reuniones con los comités, subcomités, juntas y consejos Reunión 103.00 103.00 103.00 100.00
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS
Adquisiciones de insumos Documento 182.00 182.00 196.00 107.69 Servicios administrativos Gestión 279.00 279.00 293.00 105.02 Gestiones de movimientos nominales de los recursos humanos Servicio 20.00 20.00 19.00 95.00 Estados financieros para conocer la situación contable y presupuestal Documento 16.00 16.00 16.00 100.00 Supervisión en materia de recursos humanos, materiales y financieros Supervisión 9.00 9.00 9.00 100.00 Análisis en la conciliación y control en la aplicación del gasto en el capítulo
1000
Análisis 24.00 24.00 24.00 100.00
Inventario de mobiliario y equipo institucionales Inventario 3.00 3.00 3.00 100.00
Documentos integrados ante la instancia normativa Documento 8.00 8.00 8.00 100.00 Reunión para la coordinación y participación de los subcomités sectoriales y
especiales
Reunión 39.00 39.00 39.00 100.00
Documentos revisados, analizados e integrados de los proyectos Documento 576.00 576.00 576.00 100.00 Gestiones a las adecuaciones al presupuesto Gestión 95.00 95.00 95.00 100.00 Expedientes de recursos presupuestario para gestión Expediente 1.00 1.00 1.00 100.00 Asesorías en la formulación y adecuación de su presupuesto de egresos Asesoría 90.00 90.00 90.00 100.00 Seguimiento a los proyectos Seguimiento 32.00 32.00 30.00 93.75 Documentos integrados del anteproyecto de presupuesto de egresos Documento 1.00 1.00 1.00 100.00
INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL 3 049 515.43 2 050 549.98 2 032 834.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 135 112 247Asesorías de los recursos tecnológicos Asesoría 1 024.00 1 024.00 1 024.00 100.00 Servicios a los bienes informáticos Servicio 918.00 918.00 918.00 100.00 Asesorías y mantenimiento en sistemas informativos Asesoría 992.00 992.00 992.00 100.00 Servicios de soporte técnico Servicio 792.00 792.00 792.00 100.00 Solicitudes para servicio informático Solicitud 1 816.00 1 816.00 1 816.00 100.00 Mantenimiento de los portales web Mantenimiento 32.00 32.00 32.00 100.00 Mantenimiento a la red de voz y datos Servicio 126.00 126.00 126.00 100.00
BRINDAR CERTEZA JURIDICA A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS 2 265 790.69 1 853 597.15 1 833 087.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 137 205 342Asesoría jurídica y legal Asesoría 252.00 252.00 233.00 92.46 Reuniones con fines jurídicos Reunión 50.00 50.00 50.00 100.00 Convenios, contratos y/o actas donde la Secretaría interviene Documento 87.00 87.00 87.00 100.00 Representación en asuntos administrativos y/o jurídicos Representación 36.00 36.00 36.00 100.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMASSOCIALES QUE OPERAN LAS REGIONES
Seguimiento a las acciones de las delegaciones Seguimiento 180.00 180.00 180.00 100.00 Reuniones con los delegados para evaluar avances y estrategias de trabajo Reunión 15.00 15.00 15.00 100.00
REGIÓN I METROPOLITANA 2 515 675.67 1 612 778.82 1 572 832.56 2 220 798 3 018 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 56.00 56.00 58.00 103.57 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 53.00 53.00 34.00 64.15
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Región I
Metropolitana
Región I
Metropolitana
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Página 2 de 4Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
REGIÓN II VALLES ZOQUE 330 853.82 97 043.57 97 043.57 357 526 883Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 56.00 56.00 11.00 19.64 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 24.00 24.00 5.00 20.83
REGIÓN III MEZCALAPA 1 137 978.66 408 215.94 408 215.94 584 745 1 329 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 51.00 51.00 25.00 49.02 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 26.00 26.00 11.00 42.31
REGION IV DE LOS LLANOS 356 860.26 227 408.65 227 408.65 10 468 2 307 12 775 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 47.00 47.00 73.00 155.32 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 35.00 35.00 37.00 105.71
REGIÓN V ALTOS TOSTSIL-TSELTAL 2 576 409.29 2 073 549.68 2 045 364.25 1 345 1 073 2 418 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 44.00 44.00 44.00 100.00 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 47.00 47.00 47.00 100.00
REGIÓN VI FRAILESCA 634 973.97 200 597.87 200 448.00 Región VI Frailesca Región VI Frailesca 481 545 1 026 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 47.00 47.00 29.00 61.70 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 74.00 74.00 33.00 44.59
REGIÓN VII DE LOS BOSQUES 529 587.57 329 207.04 328 503.68 12 584 2 082 14 666 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 111.00 111.00 83.00 74.77 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 49.00 49.00 48.00 97.96
REGIÓN VIII NORTE 1 393 694.56 880 320.20 858 659.33 Región VIII Norte Región VIII Norte 151 130 281 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 23.00 23.00 4.00 17.39 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 27.00 27.00 4.00 14.81
REGION IX ISTMO COSTA 370 351.22 93 818.54 93 818.54 309 372 681Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 26.00 26.00 11.00 42.31 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 29.00 29.00 13.00 44.83
REGIÓN X SOCONUSCO 2 099 913.86 1 265 670.32 1 265 372.37 4 415 3 256 7 671 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 117.00 117.00 116.00 99.15 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociale Reunión 91.00 91.00 90.00 98.90
REGIÓN XI SIERRA MARISCAL 1 676 362.58 571 733.60 567 233.60 231 791 1 022 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 37.00 37.00 21.00 56.76 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociale Reunión 78.00 78.00 43.00 55.13
REGIÓN XII SELVA LACANDONA 1 449 094.64 1 121 230.40 1 094 063.77 2 954 713 3 667 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 10.00 10.00 28.00 280.00 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 17.00 17.00 29.00 170.59
REGIÓN XIII MAYA 1 408 954.22 495 511.83 492 511.83 Región XIII Maya Región XIII Maya 148 223 371 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 31.00 31.00 15.00 48.39 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 36.00 36.00 19.00 52.78
REGION XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL 341 732.72 92 788.82 92 788.82 564 1 058 1 622 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 160.00 160.00 84.00 52.50 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 26.00 26.00 10.00 38.46
REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL 1 671 351.81 2 467 253.00 2 421 920.73 1 556 1 996 3 552 Apoyo logístico y de supervisión Apoyo 48.00 48.00 89.00 185.42 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 46.00 46.00 34.00 73.91
COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LAASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA
Supervisiones a los municipios para el seguimiento social Supervisión 12.00 12.00 12.00 100.00 Reuniones de trabajo para coordinar y evaluar programas y/o proyectos Reunión 36.00 36.00 36.00 100.00 Acuerdos con el Titular de la Dependencia para informar las acciones Acuerdo 48.00 48.00 48.00 100.00 Seguimiento a los programas y/o acciones sociales Seguimiento 48.00 48.00 48.00 100.00
APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN PROGRAMAS DEDESARROLLO SOCIAL
Pensiones a la madre de la fallecida Pensión 12.00 12.00 8.00 66.67
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES 2 176 676.43 1 419 369.11 1 419 106.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 218 229 447 Estudios socioeconómicos a beneficiarios de programas sociales Estudio 50.00 50.00 0.00 0.00 Reuniones de seguimiento a los programas sociales Reunión 100.00 100.00 26.00 26.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
DESARROLLO REGIONAL
Página 4 de 4Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
COORDINAR LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LASCAPACIDADES SOCIALES Y HUMANAS EN LA PROMOCION SOCIAL
Solicitudes de demandas sociales Solicitud 1 300.00 1 300.00 856.00 65.85 Reuniones de trabajo Reunión 24.00 24.00 12.00 50.00 Atenciones sociales a la población Atención 1 300.00 1 300.00 856.00 65.85 Padrones de solicitantes para su atención Documento 15.00 15.00 5.00 33.33
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE CAPACITACION A LAS ASAMBLEASDE BARRIO
CENTRO DE ESPECIES MENORES SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 3 307 097.09 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Apoyos alimentarios entregados Paquete 259 819.00 0.00 0.00 0.00
OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 4 395 766.08 0.00 0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:BRIGADAS SOCIALES DE COMBATE A LA POBREZA 2 593 940.30 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Seguimiento a proyectos establecidos Seguimiento 3 650.00 0.00 0.00 0.00
FORTALECIMIENTO TECNICO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 1 801 825.78 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Verificación a los Programas Sociales en materia de mejoramiento a la
vivienda
Verificación 15 749.00 0.00 0.00 0.00
DESARROLLO REGIONAL
PROTECCIÓN SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Página 1 de 5Organismo Público: Secretaría de Economía
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 95 237 000.00 105 443 228.37 104 242 082.50
PROYECTOS INSTITUCIONALES:FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DELAS REGIONES DEL ESTADO
Porcentaje de servicios otorgados en los Módulos deGobierno Exprés
Servicio 414 643.00 414 643.00 404 155.00 97.47
Porcentaje de Ingresos en los Módulos de Gobierno Exprés Pesos 53 303 630.00 53 303 630.00 67 289 590.00 126.24Porcentaje de verificaciones de abasto de efectos valorados Documento 11.00 11.00 11.00 100.00FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS,ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/OCONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Porcentaje de documentos para rendición de cuentasintegrados
Documento 2.00 2.00 2.00 100.00
Porcentaje de documentos normativos actualizados Documento 3.00 3.00 3.00 100.00Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable Asesoría 3 048.00 3 048.00 3 048.00 100.00ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DELGOBIERNO DEL ESTADO
Porcentaje de recursos bonificados por institucionesbancarias de cobros indebidos
Pesos 5 000 000.00 5 000 000.00 209 616.00 4.19
ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y DEUDA PÚBLICA 5 654 580.75 11 597 228.42 11 267 240.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 56 316 372Porcentaje de recursos financieros autorizados para tramitarel pago del servicio de la deuda pública
Porcentaje de dictámenes autorizados Dictamen 200.00 200.00 356.00 178.00Porcentaje de asesorías a organismos púbicos del EjecutivoEstatal para la elaboración y/o actualización de ReglamentosInteriores
Asesoría 36.00 36.00 71.00 197.22
Porcentaje de asesorías a organismos públicos del EjecutivoEstatatal para la elaboración y/o actualización de ManualesAdministrativos
Porcentaje de creación y extinción de fideicomisos Fideicomiso 3.00 3.00 6.00 200.00Porcentaje de acuerdos analizados de los fideicomisos Acuerdo 650.00 650.00 595.00 91.54Porcentaje de proyectos jurídicos analizados Proyecto 53.00 53.00 53.00 100.00FORTALECIMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA 14 874 381.14 27 428 964.92 26 631 438.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 436 242 418 167 854 409Porcentaje de servicios fiscales prestados a loscontribuyentes
Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH Documento 12.00 12.00 12.00 100.00APORTACIÓN PATRONAL DEL 6% AL ISSTECH PORSERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINADE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECRETARÍA DEHACIENDA
Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada Documento 8.00 8.00 8.00 100.00Porcentaje de documentos de política del gasto integrado Documento 4.00 4.00 4.00 100.00Porcentaje de sistemas en operación Sistema 2.00 2.00 2.00 100.00CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARMONIZACIÓNCONTABLE, LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y PBR-SED
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados Capacitación 75.00 75.00 75.00 100.00Porcentaje de convenios a realizar Documento 1.00 1.00 1.00 100.00INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAREL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
Porcentaje de apoyos gestionados para diferentes eventosde la Burocracia Estatal
Apoyo 11.00 11.00 0.00 0.00
Porcentaje de apoyos gestionados para lentes y aparatosortopédicos de la Unión de Pensionados y Jubilados
Gestión 1.00 1.00 0.00 0.00
CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO 4 712 700.46 12 923 306.15 11 851 643.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083Porcentaje de documentos de rendición de cuentasentregados
Documento 2.00 2.00 2.00 100.00
Porcentaje del paquete hacendario presentado Documento 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de ministraciones de recursos autorizados paralos organismos públicos
Documento 1 786.00 1 786.00 2 524.00 141.32
ASUNTOS HACENDARIOS
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Página 4 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda
Porcentaje de actos de fiscalización concluidos Fiscalización 11.00 11.00 10.00 90.91Porcentaje de emisión de requerimiento realizados acontribuyentes con incumplimiento
Proceso 6.00 6.00 2.00 33.33
ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOSTRIBUTARIOS
Porcentaje de servicios de emplacamiento otorgados Contribuyente 89 321.00 89 321.00 92 169.00 103.19Porcentaje de actos de fiscalización concluidos Auditoría 224.00 224.00 208.00 92.86OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS INTERACTIVOS DELGOBIERNO DEL ESTADO "MIGO"
Porcentaje de expedientes técnicos del seguimiento mensual de los gastos integrados
Expediente 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de solicitudes financieras y administrativas de ladependencia atendidas
Solicitud 840.00 840.00 76.00 9.05
MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA 13 910 790.76 28 310 307.56 26 935 215.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 432 1 313 2 745Porcentaje de servicios de mantenimientos aplicados a lainfraestructura informática
Servicio 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de nóminas emitidas de los organismos públicos Documento 24.00 24.00 24.00 100.00Porcentaje de servicios de voz y datos brindados a órganosadministrativos de la Secretaría
Servicio 48.00 48.00 48.00 100.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
ASUNTOS HACENDARIOS
Página 5 de 6Organismo Público: Secretaría de Hacienda
Porcentaje de propuestas de mejora a los procesosoperativos elaboradas
Propuesta 4.00 4.00 6.00 150.00
Porcentaje de propuestas de adecuaciones estructurales y deplantilla de plazas elaboradas
Propuesta 11.00 11.00 15.00 136.36
Porcentaje de Proyectos Institucionales e Inversión 2018integrados al SAPE
Proyecto 56.00 56.00 60.00 107.14
ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO 953 537.75 2 275 681.78 2 151 588.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 142 308 450Porcentaje de normas presupuestarias y contablesarmonizadas
Documento 11.00 11.00 11.00 100.00
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y CuentaPública)
Documento 3.00 3.00 3.00 100.00
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas Documento 2 151.00 2 151.00 3 090.00 143.65COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOSORGANISMOS PÚBLICOS
Porcentaje de normas presupuestarias y contablesarmonizadas
Documento 11.00 11.00 11.00 100.00
Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y CuentaPública)
Documento 3.00 3.00 3.00 100.00
Porcentaje de acciones de actualización y publicación a lanormatividad realizadas
Acción 14.00 14.00 14.00 100.00
INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN 5 043 199.09 10 143 615.95 10 005 906.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 43 48Porcentaje de proyectos de inversión con recursosautorizados para su financiamiento
Proyecto 2 000.00 2 000.00 2 828.00 141.40
Porcentaje de auditorías a los programas o fondos deinversión atendidas
Auditoría 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de informes de seguimiento realizados a losrecursos autorizados
Informe 12.00 12.00 12.00 100.00
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS PARA ELFORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS EN EL ESTADO
Porcentaje de informes obligaciones fiscales revisados Informe 4.00 4.00 4.00 100.00Porcentaje de informes de desarrollo recaudatorio revisados Informe 4.00 4.00 4.00 100.00GESTIÓN, CONCERTACIÓN Y VALIDACIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
Porcentaje del Programa de Inversión Estatal integrado Documento 1.00 1.00 1.00 100.00Porcentaje de la propuesta Chiapas integrada al Presupuestode Egresos de la Federación
Documento 1.00 1.00 1.00 100.00
COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓNPARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS PORLOS ÓRGANOS FISCALIZADORES
Porcentaje de la Propuesta Estatal de Proyectos de inversiónestratégicos integrada al PEF
Documento 1.00 1.00 1.00 100.00
Porcentaje de proyectos de inversión ingresados al SEFIR23 Proyecto 100.00 100.00 258.00 258.00Porcentaje de documentos emitidos para la difusión de lanormatividad de los Fondos de Inversión del Ramo 23
Documento 50.00 50.00 50.00 100.00
PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL 3 893 762.52 5 236 389.45 5 014 446.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 29 32Porcentaje de validaciones de inversión emitidas Validación 680.00 680.00 765.00 112.50Porcentaje de asesorías a organismos públicos en laelaboración del expediente técnico del proyecto de inversión
Asesoría 340.00 340.00 462.00 135.88
Porcentaje de solicitudes de servicios de inversión analizados Solicitud 740.00 740.00 1 008.00 136.22CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS,PROYECTOS, DONACIONES Y RECURSOS ECONÓMICOSCON LA CDI, SEDESOL, SEDATU, PEMEX, CFE Y OTRASDEPENDENCIAS Y ENTIDADES
Porcentaje de Convenios, Contratos de donación y Acuerdosde concertación firmados para la concertación de recursos
Convenio 5.00 5.00 2.00 40.00
Porcentaje de proyectos con recursos concertados Proyecto 227.00 227.00 82.00 36.12Porcentaje de reuniones asistidas con instanciasintergubernamentales
Reunión 14.00 14.00 15.00 107.14
COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓNDEL DESEMPEÑO Y CERTIFICACIÓN DE LOSSERVIDORES PÚBLICOS
Informes de resultados de los recursos aplicados Informe 336.00 336.00 329.00 97.92 Participación del comisario público en la Junta de Gobierno Actividad 112.00 112.00 101.00 90.18 RECEPCIONAR Y DICTAMINAR LOS EXPEDIENTES DEAUDITORÍAS, VERIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS CON O SINPRESUNTA RESPONSABILIDAD
Índice de cumplimiento en la presentación de la declaraciónpatrimonial y de conflicto de interés
Declaración Patrimonial
7 000.00 7 000.00 6 912.00 98.74
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones Queja 1 400.00 1 400.00 2 278.00 162.71 Porcentaje de encuestas realizadas a los usuarios de los serviciospúblicos del gobierno
Encuesta 1 200.00 1 200.00 1 398.00 116.50
SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOSDISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Expedientes disciplinarios de responsabilidades administrativosaperturados
Procedimiento 205.00 205.00 278.00 135.61
Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa conresolución emitida
Resolución 170.00 170.00 377.00 221.76
Índice de constancias de no inhabilitación otorgadas 3 980.00 3 980.00 27 437.00 689.37 VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA ASÍ COMO DE OTRASDEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
Presentación de denuncias Documento 10.00 10.00 2.00 20.00 Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas Asesoría 260.00 260.00 306.00 117.69 Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública resueltos Documento 157.00 157.00 183.00 116.56 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA LAVIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOSPROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
Porcentaje de actividades de promoción de contraloría socialdesarrolladas
Desarrollo 2 802.00 2 802.00 5 139.00 183.40
Porcentaje de actividades de operación de contraloría socialdesarrolladas
Acción 271.00 271.00 1 448.00 534.32
Porcentaje de notificaciones realizadas Notificación 48.00 48.00 69.00 143.75 COORDINAR Y PROGRAMAR LAS REUNIONES DE TRABAJOINTERNAS Y EXTERNAS, ASÍ COMO DAR LA ATENCIÓN YSEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS ASIGNADOS AL C.SECRETARIO CON DIVERSOS FUNCIONARIOS, AUTORIDADES YORGANISMOS
Porcentaje de reuniones de trabajo del C. Secretario atendidos Reunión 60.00 60.00 203.00 338.33 Registro, control y seguimiento de la correspondencia en la base dedatos
Registro 8 000.00 8 000.00 18 934.00 236.68
Porcentaje de audiencia del C. Secretario atendidas Audiencia 600.00 600.00 476.00 79.33 COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE AUDITORÍASESTADO-FEDERACIÓN
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 166.00 166.00 141.00 84.94 Índice de cumplimiento en la presentación de la declaraciónpatrimonial y de conflicto de interés
Declaración Patrimonial
7 000.00 7 000.00 6 912.00 98.74
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
Documento
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Página 2 de 3Organismo Público: Secretaría de la Contraloría General
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa conresolución emitida
Resolución 170.00 170.00 377.00 221.76
INTEGRAR Y OPERAR EL PROGRAMA ANUAL DEFISCALIZACIÓN Y EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Porcentaje de órdenes de revisiones entregadas Documento 216.00 216.00 202.00 93.52 Número de órdenes de auditorías y visitas de verificación entregadas Documento 166.00 166.00 167.00 100.60 Porcentaje de organismos públicos del estado fiscalizados Organismo 53.00 53.00 55.00 103.77 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS INSTITUCIONALES AL INTERIORY EXTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍAGENERAL
Porcentaje de acuerdos del C. Secretario despachados Acuerdo 70.00 70.00 393.00 561.43 COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA,OBRA PÚBLICA, PADRÓN DE CONTRATISTAS YSUPERVISORES, Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAPÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES,FEDERALES O MIXTOS
Porcentaje de verificaciones técnicas realizadas Verificación 1 638.00 1 638.00 1 656.00 101.10 Verificaciones realizadas a la supervisión externa Verificación 3.00 3.00 2.00 66.67 Certificados de contratistas y supervisores actualizados Registro 1 706.00 1 706.00 1 579.00 92.56 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICACENTRALIZADA
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 107.00 107.00 88.00 82.24 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos
Evento 3 737.00 3 737.00 4 689.00 125.47
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos
Mejoras 237.00 237.00 292.00 123.21
FISCALIZAR LOS RECURSOS QUE EJERCE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN AMBIENTE DEMEJORA CONTINÚA A TRAVÉS DE AUDITORÍASCONTRIBUYENDO A MEJORAR LA EFICACIA DE SUSOPERACIONES
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 50.00 50.00 36.00 72.00 Monto fiscalizado en las auditorías terminadas Pesos 5 240 202 826.00 5 240 202 826.00 874 020 947.73 16.68 Revisión documental de los recursos ministrados y ejercidos Programa 8.00 8.00 13.00 162.50 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICADESCENTRALIZADA
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 59.00 59.00 53.00 89.83 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos
Evento 2 725.00 2 725.00 3 765.00 138.17
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos
Acción 131.00 131.00 200.00 152.67
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓNCENTRALIZADA
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 58.00 58.00 47.00 81.03 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos
Evento 1 668.00 1 668.00 2 306.00 138.25
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos
Acción 108.00 108.00 90.00 83.33
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOSOTORGADOS A LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA YDEPORTE 2017
Inspección y vigilancia de los recursos públicos Auditoría 1.00 1.00 0.00 Monto fiscalizado determinado de la auditoría Monto 9 912 000.00 9 912 000.00 0.00 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICACENTRALIZADA
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 49.00 49.00 41.00 83.67 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos
Evento 2 069.00 2 069.00 2 383.00 115.18
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
FUNCIÓN PÚBLICA
Página 3 de 3Organismo Público: Secretaría de la Contraloría General
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos
Mejoras 129.00 129.00 202.00 156.59
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICADESCENTRALIZADA
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 35.00 35.00 28.00 80.00 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos
Evento 1 859.00 1 859.00 2 542.00 136.74
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos
Acción 100.00 100.00 114.00 114.00
FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LASACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICADESCENTRALIZADA
Porcentaje de auditorías terminadas Auditoría 24.00 24.00 25.00 104.17 Intervención en los diversos eventos que no reúnen requisitos defiscalización atendidos
Evento 866.00 866.00 1 223.00 141.22
Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internosemitidos
Acción 31.00 31.00 86.00 277.42
COORDINAR ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓNCIUDADANA, LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS YCOMBATE A LA CORRUPCIÓN CON UN ENFOQUE PREVENTIVO
Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas Asesoría 260.00 260.00 306.00 117.69 Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaraciónpatrimonial y conflicto de interés
Declaración Patrimonial
7 000.00 7 000.00 6 912.00 98.74
Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones Queja 1 400.00 1 400.00 2 278.00 162.71 TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOSFEDERALES 5 AL MILLAR
Porcentaje del personal contratado Trabajador 104.00 104.00 135.00 129.81 Porcentaje de programas federales revisados Fiscalización 10.00 10.00 10.00 100.00 Informe de actividades presentado por el personal contratado Informe 955.00 955.00 885.00 92.67 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,MATERIALES, HUMANOS Y SERVICIOS
Control y seguimiento del personal atendidos Seguimiento 100.00 100.00 94.00 94.00 Servicios de asignación de combustibles, materiales, mantenimientoe inventario realizados
Servicio 668.00 668.00 735.00 110.03
Registro de presupuesto devengado Registro 162 499 555.58 162 499 555.58 157 612 926.97 96.99 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DELA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
Servicios informáticos y tecnológicos proporcionados Servicio 4 442.00 4 442.00 7 707.00 173.50 Peticiones atendidas de capacitación a servidores públicos Capacitación 100.00 100.00 144.00 144.00 Servicios realizados con la Firma Electrónica Avanzada Servicio 533.00 533.00 627.00 117.64 COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMASINSTITUCIONALES E INVERSIÓN Y SU SEGUIMIENTO, ASÍ COMOMONITOREAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LASECRETARÍA
Programas institucionales autorizados Programa 24.00 24.00 24.00 100.00 Evaluación, control y seguimiento del Programa Operativo Anual Evaluación 576.00 576.00 576.00 100.00 Promover los valores al interior de la Secretaría Promoción 12.00 12.00 12.00 100.00 VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN A LOSRECURSOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRALDEL REGISTRO CIVIL (RENAPO-2017)
OTROS GRUPO VULNERABLES 4 539 748.92 14 693 961.46 13 799 769.71
PROYECTOS INSTITUCIONALES:IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD 2 581 058.36 3 750 913.46 2 893 108.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0
PROYECTOS INSTITUCIONALES:CONSOLIDACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 493 361.07 2 307 324.68 2 152 065.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 330 925 1 255 Actualización al personal de informática en tecnologías de información Norma 1.00 1.00 1.00 100.00 Creación y actualización de sistema de información Norma 4.00 4.00 4.00 100.00 Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y Redes deComunicación
Norma 1 320.00 1 320.00 1 320.00 100.00
ASESORÍA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS LEGALES YADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARÍA
Realizar certificaciones y atención a procesos administrativos Solicitud 750.00 750.00 649.00 86.53 Elaboración y seguimiento de procesos laborales Trámite 70.00 87.00 87.00 100.00 Elaboración y seguimiento de asuntos en materia jurídica Solicitud 100.00 100.00 91.00 91.00 Procedimiento de rescisión administrativa Contrato 20.00 21.00 21.00 100.00 ADMINISTRAR LOS RECURSOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAQUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL ESTADO
Reuniones con dependencias, entidades y organizaciones Sociales Reunión 600.00 890.00 890.00 100.00 Reuniones con presidentes municipales Reunión 600.00 600.00 520.00 86.67 ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS AUTORIZADOS,MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOSVIGENTES
Informes financieros, presupuestales y funcional Informe 4.00 4.00 4.00 100.00 Control de mantenimiento preventivo correctivo Mantenimiento 130.00 130.00 130.00 100.00 Fomentar la administración de los recursos humanos Coordinación 4.00 4.00 4.00 100.00 CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTAL CONRACIONALIDAD Y DISCIPLINA
Informes de cuenta pública Informe 4.00 4.00 4.00 100.00 Informe financiero presupuestal y funcional Informe 12.00 12.00 12.00 100.00 ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EFICAZMENTE EL CAPITAL HUMANO DELOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS
Fomentar la administración de los recursos humanos Evaluación 344.00 344.00 282.00 81.98 CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONESADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EJERCICIO DELGASTO
Control de mantenimiento preventivo y correctivo Mantenimiento 130.00 130.00 73.00 56.15 Control de solicitud de compra Solicitud 300.00 570.00 570.00 100.00 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS 1 650 428.79 442 114.94 267 749.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 9 15 Asistir y realizar reuniones de trabajo para el proceso de ejecución ysolventación de las auditorías
Reunión 90.00 90.00 90.00 100.00
Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la ejecución deauditorías
Auditoría 30.00 30.00 30.00 100.00
Integrar , enviar y resguardar expedientes derivados de la solventación deauditorías
Auditoría 30.00 30.00 30.00 100.00
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAOBRA PÚBLICA
Integrar y evaluar el programa operativo anual Evaluación 24.00 24.00 24.00 100.00 Validación de propuesta de inversión del subcomité sectorial deinfraestructura y comunicaciones
Propuesta 1.00 1.00 1.00 100.00
Integración de notas técnicas de los proyectos a financiarse con recursosfederales del ejercicio fiscal en curso
Proyecto 150.00 150.00 88.00 58.67
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
PROTECCIÓN AMBIENTAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Página 2 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Gestión de solicitud de recursos presupuestarios Solicitud 200.00 261.00 261.00 100.00 Seguimiento y control de las acciones de obras de los diferentes fondos y/oprogramas de inversión
Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 4 049 865.77 4 705 872.23 4 586 747.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 16 15 31 Atención a peticiones en materia de obra pública Obra 560.00 963.00 963.00 100.00 Integración de programa operativo anual Programa 1.00 1.00 1.00 100.00 Validación de propuestas de inversión Propuesta 1.00 1.00 1.00 100.00 Solicitudes de proyectos presupuestarios Proyecto 200.00 261.00 261.00 100.00 Notas técnicas integradas Proyecto 150.00 150.00 88.00 58.67 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 3 738 393.37 3 651 766.61 3 586 510.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 16 29 Integrar y evaluar el programa operativo anual Evaluación 24.00 24.00 24.00 100.00 Integración del análisis funcional y avance de cumplimiento de la cuentapública estatal
Informe 4.00 4.00 4.00 100.00
Coordinar e integrar el informe de gobierno Informe 4.00 5.00 5.00 100.00 Actualización del sistema de información referente a las acciones de obras Informe 12.00 12.00 12.00 100.00 Seguimiento y control de las acciones de obras de diferentes fondos y/oprograma de inversión
Seguimiento 12.00 12.00 12.00 100.00
SEGUIMIENTO A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR LASDIFERENTES DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARÍA
Coordinar dar seguimiento de manera eficiente a través de los mecanismosde verificación y supervisión apegados a criterios de calidad
Seguimiento 200.00 200.00 150.00 75.00
COORDINAR, VIGILAR Y PROMOVER QUE TODOS LOS ACTOS QUECOMPRENDE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SEEJECUTEN CON ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES ENMATERIA DE OBRA PÚBLICA
Archivar documentos de la contracción de la obra pública y servicios Contrato 200.00 200.00 191.00 95.50 Ejecutar la contratación de obra Contrato 200.00 200.00 191.00 95.50 Llevar a cabo el proceso de licitación de obra Licitación 100.00 100.00 3.00 3.00 Precios unitarios fuera de tabulador de los contratos por adjudicacióndirecta
Evaluación 3 500.00 3 500.00 3 500.00 100.00
Realizar adjudicación de obra Obra 100.00 100.00 3.00 3.00 Revisión administrativa de estimaciones de trabajo Documento 850.00 850.00 791.00 93.06 Validación de catálogos de conceptos de obras de asignación directa Catálogo 200.00 200.00 200.00 100.00 COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEOBRA PÚBLICA
Seguimiento de obra pública Seguimiento 51.00 51.00 51.00 100.00 Supervisión de obra pública Obra 57.00 57.00 57.00 100.00 CONSTRUCCIÓN , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO , OBRASINDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS DE OBRAS VIALES
Ejecutar las obras de mantenimiento de obras viales en el Estado parabrindar la mayor seguridad en la vialidad a la población
Mantenimiento 1.00 4.00 4.00 100.00
Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en lavialidad a la población
Obra 21.00 29.00 29.00 100.00
Ejecutar obras inducidas para un mejor servicio a los usuarios Obra 1.00 51.00 51.00 100.00 Obras complementarias vialidades en el Estado Obra 1.00 26.00 26.00 100.00 COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES REGIONALESEN LA APLICACIÓN DEL PROCESO NORMATIVO Y OPERATIVO
Coordinar la obra pública del Estado Obra 910.00 910.00 315.00 34.62 COORDINAR, PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS YPROYECTOS DE FACTIBILIDAD, DESARROLLO URBANO Y OBRAPÚBLICA
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra pública ypatrimonio histórico
Proyecto 30.00 30.00 26.00 86.67
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos Proyecto 30.00 52.00 52.00 100.00 Dar cumplimiento del contrato de obra pública Proyecto 20.00 20.00 0.00 0.00 Dictaminar las visitas técnicas de valoración estructural realizados Supervisión 25.00 28.00 28.00 100.00 COORDINAR, PLANEAR E IMPLANTAR ESTUDIOS Y PROGRAMAS DEDESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDADURBANA
Asesorar y capacitar a los Ayuntamientos en la Integración, elaboración yaplicación en materia de ordenamiento territorial
Asesoría 40.00 40.00 0.00 0.00
Elaboración de dictámenes de desarrollo urbano Dictamen 50.00 50.00 12.00 24.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:CALLE MAÑANITA, ENTRE AVENIDA POMA ROSA Y AVENIDA ELROBLE, EN LA COLONIA POMARROSA (LIBERACIÓN DE DERECHO DEVÍA (PAGO DE INDEMNIZACIONES))
Liberación de derecho de vía (pago de indemnizaciones) Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL DE LA CALLELAURELES DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ AL RIOSABINAL (CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL DE LA CALLELAURELES ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ AL RIOSABINAL)
Construcción Metro Lineal 215.00 215.00 215.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL DE LA CALLELAURELES DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ AL RIOSABINAL (CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL DE LA CALLELAURELES ENTRE CALLE LAS PALMAS Y RÍO SABINAL)
Construcción Metro Lineal 145.00 145.00 145.00 100.00 CENTRO DE CIUDAD MUJER 100 000 000.00 0.00 0.00 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MULTIDEPORTIVOY ECOLÓGICO LOS CERRITOS
100 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Rehabilitación y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS,CHIAPAS
Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE LA ESPERANZA EN LA CIUDAD DETAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ
13 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUELCASTELLANOS CASTELLANOS, EN EL MUNICIPIO DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL ESTADO DE CHIAPAS
2 900 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Reconstrucción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA,CHIAPAS
7 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 TORRE CHIAPAS (ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA PLANTA BAJADEL ANEXO A)
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 ALBERGUE CULTURAL EN PANTEPEC 0.00 3 500 000.00 3 465 000.00 Pantepec Pantepec 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (ALUMBRADO DE PISTAGENERAL Y CICLOVIA)
Alumbrado en trotapista de tartán Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL,FABRICACIÓN DE CANALES DE CONCRETO, INSTALACIÓN DETUBERÍA, REGISTROS Y ALCANTARILLAS, INCLUYE EL SISTEMA DEDRENAJE)
Sistema de drenaje pluvial, fabricación de canales de concreto, instalaciónde tubería, registros y alcantarillas, incluye el sistema de drenaje
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL,FABRICACIÓN DE CANALES DE CONCRETO, INSTALACIÓN DETUBERÍA, REGISTROS Y ALCANTARILLAS, INCLUYE EL SISTEMA DEDRENAJE)
Reconstrucción Metro Cuadrado 3 429.00 3 429.00 3 429.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVAPRIMAVERA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO YPERIFÉRICO PONIENTE, COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN
4 300 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN MIGUEL LA SARDINA - EJIDOADOLFO RUIZ CORTINES, EN EL MUNICIPIO DE TECPATÁN, EN ELESTADO DE CHIAPAS
4 000 000.00 0.00 0.00 Tecpatán Tecpatán 0 0 0
Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
32 025 042.30 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMATÁN, ESTADO DECHIAPAS
1 000 000.00 0.00 0.00 Amatán Amatán 0 0 0
Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN ELESTADO DE CHIAPAS
3 000 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Infraestructura regional Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PUENTE PEATONAL UNIVERSITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ÁNGELALBINO CORZO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS
2 900 000.00 0.00 0.00 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz
0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA 1 500 000.00 0.00 0.00 Cintalapa Cintalapa 0 0 0Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE COAPILLA, ESTADODE CHIAPAS
800 000.00 0.00 0.00 Coapilla Coapilla 0 0 0
Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN, ESTADODE CHIAPAS
800 000.00 0.00 0.00 Ixhuatán Ixhuatán 0 0 0
Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE IXTACOMITÁN,ESTADO DE CHIAPAS
Modernización Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LALOCALIDAD BETANIA, EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA, EN ELESTADO DE CHIAPAS
1 500 000.00 0.00 0.00 Teopisca Betania 0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TOTOLAPA,CHIAPAS
1 000 000.00 0.00 0.00 Totolapa Totolapa 0 0 0
Proyecto Metro Cuadrado 1 000.00 1 000.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLAGUTIÉRREZ, CHIAPAS
Infraestructura pública Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 1A. PONIENTE NORTE ENTRE 2A. Y 4A. NORTE)
Pavimentación de la 1a. Poniente Norte entre 2a. y 4a. Norte Metro Cuadrado 1 580.00 1 580.00 1 580.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE PARADA LOS NARANJOS Y FRACCIONAMIENTO LAS FLORESEN LA CIUDAD DE TAPACHULA
9 816 734.74 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOPREMEZCLADO DE LA CALLE SAMARITANO, CALLE SAN PEDRO YCALLE PANAMÁ
1 610 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Construcción de pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LA CALLESAMARIA, CALLE MA. ROJO Y CALLE CANÁN
1 926 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOPREMEZCLADO DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ
1 965 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LACALLE FILOMENO MATA
999 500.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación de calles con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LA CALLEPRIMERA ENTRADA LOS LEÑADORES
330 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 2A. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. ORIENTE Y 1A.ORIENTE ENTRE 2A. Y 3A. NORTE)
Pavimentación de la 2a. Sur entre 3a. y 5a. Poniente Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 1A. NORTE ENTRE 4A. Y 5A. PONIENTE Y 4A. PONIENTE ENTREAVENIDA CENTRAL Y 2A. NORTE)
Pavimentación de la 1a. Norte entre 4a. y 5a. Poniente y 4a. Poniente entreavenida Central y 2a. Norte
Metro Cuadrado 1 600.00 1 600.00 1 600.00 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLECHICHONAL
405 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDAARQUITECTOS
1 020 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES TÚNEL, CERRADA TÚNEL PARTEALTA Y AVENIDA SUMIDERO
1 256 157.62 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA ROTONDA DE LA "J" EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERAMUNICIPAL)
Pavimentación de la rotonda de la "J" en el acceso principal a la cabeceramunicipal
Metro Cuadrado 800.00 800.00 800.00 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA DIAGONALPRIVADA LAS MINAS Y DIAGONAL LAS MINAS II
800 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLESJARDINES Y ALELIS
1 616 460.01 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓNZAPATA
812 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLESMANZANILLA Y CAPULINES
550 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTRAL ENTRE CARRETERA ACHAMULA (PUERTO CATÉ)
1 395 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
URBANIZACIÓN
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS EN CALLE NOVENA ORIENTE ENTRE 7A. AVENIDA NORTE Y9A. AVENIDA NORTE, EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ
0.00 1 458 153.72 1 320 168.90 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 1 360.00 1 360.00 1 360.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS, EN 12 SUR ENTRE 8A. Y CENTRAL PONIENTE, ENTAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ
0.00 5 502 129.99 5 501 976.51 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 0.95 95.00 CONSTRUCCIÓN DREN PLUVIAL EN CALLE LAS PALMAS ENTRECALLE DE LOS ROBLES Y DE LOS TABACHINES, COLONIA LOSLAURELES, EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ
0.00 2 281 220.76 2 280 249.73 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción Metro Lineal 442.00 442.00 442.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL BOULEVARDSALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, TRAMO: KM. 0+740 AL KM. 1+100
Pavimentación con concreto asfáltico Metro Cuadrado 3 600.00 3 600.00 3 600.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LALOCALIDAD BAUTISTA GRANDE
Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RECONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD JARDINES DEL GRIJALVA CONCONCRETO HIDRÁULICO DESDE EL ACCESO PRINCIPAL HASTA ELBOULEVARD CIPRÉS DE LOS PANTANOS EN LA COLONIA JARDINESDEL GRIJALVA, DE CHIAPAS DE CORZO
0.00 3 803 631.21 3 803 124.79 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Reconstrucción Metro Cuadrado 7 169.00 7 169.00 7 169.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A HUIXTLA 9 980 000.00 0.00 0.00 Huixtla Huixtla 0 0 0Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE DE LOSDOCTORES ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y AVENIDATOPACIO, COLONIA JOYAS DEL ORIENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ
Pavimentación con concreto asfáltico Metro Cuadrado 3 600.00 3 600.00 3 600.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SINNOMBRE DEL E.C. BOCHIL- LUIS ESPINOZA AL ACCESO A LAESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO DE LA LOCALIDAD LUISESPINOZA, DEL MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 950.00 1 950.00 1 950.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL DE LA PROLONGACIÓN DE LA5A. CALLE PONIENTE ENTRE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZBLANCO Y AVENIDA SAN PABLO (COLONIA POTINASPAK), ENTUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
Construcción Metro Lineal 438.00 438.00 438.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA CALLE REAL DEL MONTE ENTRE PERIFÉRICONORTE Y CALLE MONTE CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE SANANTONIO DEL MONTE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LASCASAS
0.00 6 015 527.92 5 952 269.84 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 6 104.00 6 104.00 6 104.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO YSERVICIOS BÁSICOS DE CALLE CERRADA LAGUNA DECHAPULTEPEC ENTRE EJE UNO Y BARDEADO DEL PARQUE DEFERIA, COLONIA FRACCIONAMIENTO DEPORTIVO, UBICADA EN SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS
0.00 1 787 265.00 1 786 996.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 1 965.96 1 965.96 1 965.96 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 1A. CALLE ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDACENTRAL ORIENTE Y 3A. AVENIDA NORTE (SAN JOSÉ TERÁN)
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 2 704.00 2 704.00 2 704.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 12A. AVENIDA SUR ENTRE CARRETERA AVILLAFLORES Y CERRADA 8A. CALLE ORIENTE; CERRADA 8A.CALLE ORIENTE ENTRE 11A. Y 12A. AVENIDA SUR (COLONIAOBRERA)
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 184.00 3 184.00 3 184.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE CALLE LOS MANGOS Y PARADA LOS NARANJOS EN LACIUDAD DE TAPACHULA
8 246 055.64 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 8 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRELA CALLE SEXTA ORIENTE NORTE Y LA CARRETERA TUXTLA-VILLAFLORES
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN DELA 1A. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PONIENTE Y CALLECENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1A. NORTE
Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LACALLE ONCEAVA SUR ORIENTE ENTRE LAS CALLES TERCERAORIENTE SUR Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR
Pavimentación de calles con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 542.06 1 542.06 1 542.06 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 4A. CALLE ORIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SURORIENTE 20A. AVENIDA SUR ORIENTE (BONAMPAK)
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 1 840.00 1 840.00 1 840.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA CALLE SANTANA SÁNCHEZ, ENTRE CALLE SEÑORDEL POZO Y CALLE JORGE GÓMEZ; CALLE JORGE GÓMEZ, ENTRECALLE SEÑOR DEL POZO Y CALLE SANTANA SÁNCHEZ
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 5 389.36 5 389.36 5 389.36 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLETERCERA PONIENTE NORTE ENTRE CENTRAL PONIENTE YTERCERA NORTE PONIENTE (BARRIO SAN MARCOS)
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 2 200.00 2 200.00 2 200.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 22A. PONIENTE, ENTRE PERIFÉRICO SUR PONIENTEY BOULEVARD DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 4 000.00 4 000.00 4 000.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS EN 13 CALLE PONIENTE, ENTRE 6A Y AVENIDA CENTRALNORTE, EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ
0.00 2 535 912.37 2 535 494.14 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 2 538.00 2 538.00 2 538.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS (PAVIMENTACIÓN 1A.SUR ENTRE 1A. PONIENTE Y CALLE CENTRAL Y CALLE CENTRALENTRE 1A. SUR Y AVENIDA CENTRAL)
Pavimentación con Concreto Hidráulico Metro Cuadrado 3 312.80 3 312.80 3 312.80 100.00 REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA 2A. NORTEENTRE 7A. PONIENTE Y LAS VÍAS DE FERROCARRIL; 5A. PONIENTEENTRE 4A. NORTE Y AVENIDA CENTRAL; CENTRAL PONIENTE ENTRE 2A. Y 4A. NORTE; 2A. ORIENTE ENTRE 1
Rehabilitación con pavimento asfáltico Metro Cuadrado 10 539.50 10 539.50 10 539.50 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA AVENIDA FERNANDO AMILPA, ENTRE BOULEVARDFIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA ROSA DEL PONIENTE (GRIJALVAINFONAVIT)
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 2 192.00 2 192.00 2 192.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE FRACCIONAMIENTO LAS FLORES Y LIBRAMIENTO SURORIENTE EN LA CIUDAD DE TAPACHULA
9 999 844.45 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE 36 CALLE ORIENTE Y FLOR DE VENUS EN LA CIUDAD DETAPACHULA
9 995 700.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE ORIENTE, ENTRE CALZADA ALSUMIDERO Y 5A. CALLE ORIENTE (LAS DELICIAS)
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 840.00 3 840.00 3 840.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD,ENTRE CALLE FLOR DE VENUS Y CALLE LOS MANGOS EN LACIUDAD DE TAPACHULA
9 980 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDARAYÓN ENTRE CALLE ANÁHUAC Y SAN RAMÓN
5 328 395.45 0.00 0.00 Tonalá Tonalá 0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS EN SEXTA AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE CALLEQUINTA ORIENTE NORTE Y CALLE 6A. ORIENTE NORTE (SANJACINTO)
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 15A. SUR ORIENTE, ENTRE CARRETERA AVILLAFLORES Y CALLE 3A. ORIENTE SUR (SAN FRANCISCO)
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 0.90 90.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 14A. CALLE PONIENTE (COPAINALÁ), ENTREAVENIDA TONALÁ Y PERIFÉRICO SUR PONIENTE (XAMAIPAK)
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLEGARDENIAS
1 325 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LA CALLEIGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN
2 677 498.26 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL EN EL BOULEVARDCIRO FARRERA Y AVENIDA LAURELES ESQUINA CON BOULEVARDDR. BELISARIO DOMÍNGUEZ (COLONIA JARDINES DE TUXTLA),TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOPREMEZCLADO DE LAS CALLES MOCTEZUMA, CUITLÁHUAC,TLÁLOC Y SUBESTACIÓN
2 355 675.22 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Construcción de pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOPREMEZCLADO DE LA CALLE JULIÓN VILLAGRÁN
2 332 531.54 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Construcción de pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA OBREGÓN SUR, DEL E.C.CARRETERA CACAHOATÁN A LA CALLE MADERO ORIENTE (TRAMOKM 0+000 AL KM.1+500)
Pavimentación Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO DE LA CALLE LUISDONALDO COLOSIO Y AVENIDA JORGE MARIO L. TALAVERA
2 294 135.05 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Construcción con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO VIEJO A MAZATÁN, TRAMO:ENTRONQUE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE DE TAPACHULA - EJIDOHIDALGO
0.00 4 110 651.65 4 110 449.04 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LACALLE CENZONTLE, ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE HIDALGO
905 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación de calle con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO Y CONSTRUCCIÓNDE DREN PLUVIAL DE LA CALLE JESUSALEM
1 100 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Pavimentación con concreto premezclado Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA EL COCAL 6 500 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 BOULEVARD JARDINES DE TUXTLA A PLAN DE AYALA DE 1,250 M.L.INCLUYE PUENTE VEHICULAR
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 25 M.L. ELBORBOLLÓN, EN LA AVENIDA RAYÓN ENTRE CALLE ANÁHUAC YSAN RAMÓN
4 672 722.00 0.00 0.00 Tonalá Tonalá 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 10 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "A" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+800)
0.00 6 227 789.26 6 227 374.08 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera VivaMéxico - Tapachula del Km. 0+000 al Km. 2+800
Kilómetro Lineal 2.80 2.80 2.80 100.00
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "A" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 2+800 AL KM. 5+550)
0.00 6 116 622.12 6 116 071.51 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera VivaMéxico - Tapachula del Km. 2+800 al Km. 5+550
Metro Cuadrado 2 750.00 2 750.00 2 750.00 100.00
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "A" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 5+550 AL KM. 6+880)
0.00 3 123 704.50 3 123 248.26 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo A de la carretera VivaMéxico - Tapachula del Km. 5+550 al Km. 6+880
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "B" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 0+000 AL KM 2+800)
0.00 6 228 892.63 6 228 823.80 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera VivaMéxico – Tapachula del Km. 0+000 al Km 2+800
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880 (REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "B" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 2+800 AL KM. 5+550)
0.00 6 116 739.99 6 116 553.82 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera VivaMéxico – Tapachula del Km. 2+800 al Km. 5550
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO - TAPACHULADEL KM. 0+000 AL KM. 6+880(REHABILITACIÓN DE LA CARPETAASFÁLTICA DE LOS CUERPO "B" DE LA CARRETERA VIVA MÉXICO –TAPACHULA DEL KM. 5+550 AL KM. 6+880)
0.00 3 113 903.88 3 113 900.23 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la carpeta asfáltica de los cuerpo B de la carretera VivaMéxico – Tapachula del Km. 5+550 al Km. 6+880
Kilómetro Lineal 1.33 1.33 1.33 100.00
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DETUXTLA GUTIÉRREZ (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LASPRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS)
Bacheo con Green Patcher Metro Cuadrado 3 047.45 3 047.45 3 047.45 100.00 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y SERVICIOS BÁSICOS DELCALLEJÓN ZAPATA ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ YPERIFÉRICO NORTE PONIENTE
Construcción Metro Lineal 303.00 303.00 303.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE EN LA CIUDAD DETUXTLA GUTIÉRREZ. (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE)
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 304.00 3 304.00 3 304.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CONCRETO ASFÁLTICO Y SERVICIOS BÁSICOS DELPERIFÉRICO SUR PONIENTE ENTRE LA 14A. Y 19A. PONIENTE(COLONIA XAMAIPAK) EN TUXTLA GUTIÉRREZ
Pavimentación concreto asfáltico y servicios básicos Metro Cuadrado 7 400.00 7 400.00 7 400.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL E.C. (TUXTLAGUTIÉRREZ - CHIAPA DE CORZO) - AEROPUERTO "ÁNGEL ALBINOCORZO", TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+200, SUBTRAMO: KM. 0+000AL KM. 7+500 Y SUBTRAMO: KM. 15+700 AL KM. 23+200
0.00 5 469 212.62 5 468 980.86 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Subtramo: km. 0+000 al km. 7+500 y subtramo: km. 15+700 al km. 23+200 Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA AVENIDA LA ERA ENTRE CALLE JUAN PABLO II YPREDIO DEL KM 0+000 AL KM. 0+647.81
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 4 210.77 4 210.77 4 210.77 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 11 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE(TRAMO CABEZA MAYA A LA CALLE DE LOS CARAMBAS TRAMO0+000 AL 1+040), CON CICLOPISTA Y MOBILIARIO URBANO(REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE)
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL E.C. (TUXTLAGUTIÉRREZ - CHIAPA DE CORZO) - AEROPUERTO "ÁNGEL ALBINOCORZO", TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+200, SUBTRAMO: KM. 0+000AL KM. 7+500 Y SUBTRAMO: KM. 15+700 AL KM. 23+200
0.00 5 705 869.71 5 705 369.71 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Subtramo: km. 0+000 al km. 7+500 y subtramo: km. 15+700 al km. 23+200 Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA GENERAL VICENTEPINEDA, CALLE MANUEL ARIAS Y CALLE ERASTO URBINA
0.00 669 827.78 669 361.93 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico en la avenida General VicentePineda, Calle Manuel Arias y Calle Erasto Urbina
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA LICEAGA)
0.00 645 155.57 644 745.27 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 856 212 712
Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle José María Liceaga Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLESDANIEL SARMIENTO ROJAS, LUIS DONALDO COLOSIO, CERRADA DELA 3RA. AMPLIACIÓN SONORA Y PROLONGACIÓN MIGUEL ALEMÁN
0.00 1 809 273.24 1 808 714.48 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 3 253.40 3 253.40 3 253.40 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE LA CALLE FRANCISCO I.MADERO E INNOMINADA (SIN NOMBRE))
0.00 518 721.04 518 322.41 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico premezclado de la calle Francisco I.Madero e Innominada (sin nombre)
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN DEPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUDEA)
0.00 1 413 646.50 1 413 540.93 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la Calle Judea Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NORTE - ORIENTE)
0.00 964 627.73 963 498.19 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Norte - Oriente Metro Cuadrado 1 639.19 1 639.19 1 639.19 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LAHORMIGA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUNA)
0.00 618 455.89 618 181.63 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Luna Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIZO DEORO, ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE CAMPECHE,COLONIA PLAN DE AYALA)
Pavimentación de calle Cuarzo entre Calle Zafiro y Avenida Tlaxcala Metro Cuadrado 1 295.00 1 295.00 1 295.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ELCISNE ENTRE GAVILÁN Y CALLE AVE DEL PARAÍSO)
Pavimentación de Avenida El Cisne entre Gavilán y Calle Ave del Paraíso Metro Cuadrado 3 076.00 3 076.00 3 076.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO LASCASAS SUR, ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CIRCUITOLAS CASAS ORIENTE)
Pavimentación de Circuito Las Casas Sur, entre Circuito Las CasasPoniente y Circuito las Casas Oriente
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
URBANIZACIÓN
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
Página 12 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DETUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 4A. SUR (EN EL EJIDO ELJOBO)
Tramo cabeza Maya a la calle de Los Carambas tramo 0+000 al 1+040,con ciclopista y mobiliario urbano
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE(TRAMO CABEZA MAYA A LA CALLE DE LOS CARAMBAS TRAMO0+000 AL 1+040), CON CICLOPISTA Y MOBILIARIO URBANO(REMODELACIÓN DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE PALENQUE)
Tramo cabeza Maya a la calle de Los Carambas tramo 0+000 al 1+040,con ciclopista y mobiliario urbano
Metro Cuadrado 1 733.33 1 733.33 1 733.33 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE EN LA CIUDAD DETUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOY SERVICIOS BÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE)
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 304.00 3 304.00 3 304.00 100.00 REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD 16 NORTE SUR ENTRE 11A. Y 8A.CALLE PONIENTE Y 11A. ENTRE 14A. Y 16A. AVENIDA NORTE, ENTAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (REHABILITACIÓN DE LAVIALIDAD 16 NORTE SUR ENTRE 11A. ENTRE 14A. Y 16A. AVENIDANORTE)
0.00 783 795.56 783 737.21 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación de la vialidad Metro Cuadrado 484.00 484.00 484.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DE BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, DELKM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA)
Modernización de la infraestructura vial urbana Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEDIVERSAS CALLES EN LA COLONIA INSURGENTES, EN TAPACHULADE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (12A. AVENIDA NORTE ENTRE 13PONIENTE Y PUENTE CHEDRAUI (INCLUYE GAZAS) (PAVIMENTO)
0.00 4 373 533.76 4 373 429.72 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
12a. Avenida Norte entre 13 Poniente y puente Chedraui (incluye gazas)(pavimento)
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE EJE 1 DEBOULEVARD JAVIER LÓPEZ MORENO A LA AVENIDA NIÑO DEATOCHA (LADO NORTE), EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS(MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE EJE 1)
0.00 1 471 295.53 1 470 242.83 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Modernización de la infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 1 840.00 1 840.00 1 840.00 100.00 MODERNIZACIÓN DEL TRAMO: 4A. SUR A LA 28 ORIENTE, ENTAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (MODERNIZACIÓN DELTRAMO: 4A. SUR A LA 28 ORIENTE, EN TAPACHULA DE CÓRDOVA YORDÓÑEZ)
0.00 3 256 141.72 3 256 125.08 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Modernización Metro Cuadrado 5 810.22 5 810.22 5 810.22 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN DELA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 3A. Y 5A. PONIENTE (COLONIACENTRO) (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DELCALLEJÓN DE LA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 3A. Y 5A. PONIENTE)
0.00 1 665 210.50 1 664 672.85 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 536.07 536.07 536.07 100.00 REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD BOULEVARD 5 DE FEBRERO ENACERA LADO DERECHO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL 0+457.57) YLADO IZQUIERDO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL 0+329.26), EN LALOCALIDAD DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS
Rehabilitación de la vialidad Metro Cuadrado 1 584.74 1 584.74 1 584.74 100.00 BOULEVARD LA MISIÓN ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 YLIBRAMIENTO SUR (CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL)(BOULEVARD LA MISIÓN ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 YLIBRAMIENTO SUR (CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL)
Construcción de canal pluvial Metro Cuadrado 587.49 587.49 587.49 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL)
Modernización de la infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 5 280.00 5 280.00 5 280.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL)
Modernización de la infraestructura vial urbana Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL)
Modernización de la infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 12 249.60 12 249.60 12 249.60 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL)
Modernización de la infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 10 911.99 10 911.99 10 911.99 100.00 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ELLIBRAMIENTO SUR DEL BOULEVARD CIRO FARRERA A LAINTERCEPCIÓN DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO,DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEALUMBRADO PÚBLICO)
Rehabilitación del sistema de alumbrado público Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEDIVERSAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES, EN TAPACHULADE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (12A. AVENIDA NORTE ENTRE 9A. Y 17PONIENTE (PUENTE SECO) (ALUMBRADO PÚBLICO)
0.00 3 871 929.81 3 871 647.95 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
12a. Avenida Norte entre 9a. y 17 Poniente (puente seco) (alumbradopúblico)
Metro Cuadrado 1 548.72 1 548.72 1 548.72 100.00
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEDIVERSAS CALLES DE LA COLONIA INSURGENTES, EN TAPACHULADE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (12 AVENIDA NORTE ENTRE 9A. Y 13PONIENTE Y 7A. PONIENTE ENTRE TERMINAL DE CORTORECORRIDO)
0.00 3 975 931.85 3 975 180.80 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
12a. Avenida norte entre 9a. y 13 Poniente y 7a. Poniente entre terminal decorto recorrido
Metro Cuadrado 1 642.23 1 642.23 1 642.23 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLEPEDREGAL ENTRE LA AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA PONIENTECOLONIA LA HORMIGA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO DE LA CALLE PEDREGAL ENTRE LA AVENIDA ORIENTEY AVENIDA PONIENTE)
0.00 780 476.13 779 921.80 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLESEMINARISTA ENTRE PRIMERA CALLE Y CAMINO SAN ANTONIOCAHOACÁN EN LA CIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN CONCARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE SEMINARISTA)
0.00 2 157 345.04 2 156 612.30 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 7 650.00 7 650.00 7 650.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO (PIEDRA BOLA) DECONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA 2ª CALLEORIENTE ENTRE BOULEVARD PUERTO MADERO Y 3ª AVENIDA SUR,PUERTO MADERO, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA
0.00 857 527.19 857 297.75 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción con pavimento mixto (piedra bola) de concreto hidráulico yservicios básicos
Metro Cuadrado 1 235.00 1 235.00 1 235.00 100.00
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO (PIEDRA BOLA) DECONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLEREFORMA ENTRE CALLE CASTAÑO Y LIBERACIÓN EN LA COLONIAPALMEIRAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 801 961.43 801 677.51 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción Metro Cuadrado 1 348.60 1 348.60 1 348.60 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE CONCRETOHIDRÁULICO Y PIEDRA BOLA EN AVENIDA DOYLER MILES Y LACALLE SIMÓN BOLÍVAR DE LA COLONIA UNIDAD Y FUERZA, EN LACIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO)
0.00 883 701.11 883 638.52 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción con pavimento mixto de concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 290.00 1 290.00 1 290.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE PIEDRA BOLA YCONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE 31 DEDICIEMBRE Y 8ª NORTE, CERRADA 16 DE DICIEMBRE Y CERRADA 31DE DICIEMBRE EN LA COLONIA 24 DE DICIEMBRE
0.00 340 959.03 340 955.78 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción con pavimento mixto de piedra bola y concreto hidráulico Metro Cuadrado 560.00 560.00 560.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO DE PIEDRA BOLA YCONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE TULIPANES, ENTRE E.C.TAPACHULA - NUEVA ALEMANIA Y CALLE CLAVELES, COLONIA LASGARDENIAS EN LA CIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 206 343.98 204 656.82 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción con pavimento mixto de piedra bola y concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO PIEDRA BOLA YCONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE E.C.PUERTO MADERO - TAPACHULA Y CALLE SANTA ROSA, COLONIA ELSUSPIRO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 428 625.86 372 658.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO PIEDRA BOLA YCONCRETO HIDRÁULICO DE LOS BOULEVARD: RÍO NILO ENTREBOULEVARD RÍO PANAMÁ Y BOULEVARD RÍO SAN LORENZO Y RÍOPANAMÁ ENTRE BOULEVARD RÍO NILO Y BOULEVARD RÍO TÁMESIS,COLONIA LAS VEGAS
0.00 1 882 309.37 1 881 778.26 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción con pavimento mixto piedra bola y concreto hidráulico Metro Cuadrado 3 343.00 3 343.00 3 343.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS LATERALES EN BOULEVARD JUANSABINES ACERA NORTE (BOULEVARD DEL CEMENTERIO - CALLECRESCENCIO ROSAS) ACERA SUR (BOULEVARD DEL CEMENTERIO -EJE VIAL 1) (CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS LATERALES)
0.00 5 108 747.81 5 107 712.27 San Cristóbal de las Casas
San Cristóbal de las Casas
101 605 110 856 212 461
Construcción de banquetas laterales Metro Cuadrado 7 040.83 7 040.83 7 040.83 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN 5A.AVENIDA NORTE ENTRE 21 Y 25 CALLE ORIENTE, EN LA CIUDAD DETAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICAEN 5A. AVENIDA NORTE ENTRE 21 Y 25)
0.00 704 427.39 704 211.54 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de calle con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 2 500.00 2 500.00 2 500.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO (INNOMINADA) CONCARPETA ASFÁLTICA A LA ESCUELA DE ENFERMERÍA, EN LACIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO(INNOMINADA) CON CARPETA ASFÁLTICA A LA ESCUELA DEENFERMERÍA, EN LA CIUDAD DE TAPACHULA
0.00 2 055 049.89 2 054 455.44 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de calle de acceso (innominada) con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 3 521.90 3 521.90 3 521.90 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO MIXTO DE PIEDRA DECANTO RODADO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ELESFUERZO (ENTRADA PRINCIPAL) DE LA COLONIA LAS DELICIAS, ENLA CIUDAD DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE CALLES)
0.00 719 476.58 719 170.64 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de calles con pavimento mixto de piedra de canto rodado yconcreto hidráulico
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSASCALLES DE LA ZONA NORTE PONIENTE DE TAPACHULA DECÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES YBANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA NORTE PONIENTE)
0.00 1 207 169.48 1 206 827.57 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de guarniciones y banquetas Metro Cuadrado 2 700.99 2 700.99 2 700.99 100.00 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLENEGRETE ENTRE LA ROTONDA AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DEHUIXTLA Y EL E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) EN EL MUNICIPIO DETUZANTAN, CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN)
Construcción Metro Cuadrado 2 203.00 2 203.00 2 203.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DECONCRETO EN BOULEVARD LOS CRONISTAS ENTRE AVENIDA LOSTOPOGRAFOS Y AVENIDA LOS PROFESORES, AVENIDA LOSPROFESORES ENTRE BOULEVARD LOS CRONISTAS Y CALLEARABIA, CALLE ARABIA ENTRE AVENDA LOS PROFSORES Y CALLERÍO CHAMULA, COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO)
0.00 2 907 372.22 2 906 641.86 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Construcción de pavimento de concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 15 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLES YAVENIDAS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN)
0.00 2 200 939.78 2 200 376.93 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2a. de Los Pinos entreeje vial 1 y calle Eloy Cabazos
Metro Cuadrado 3 111.84 3 111.84 3 111.84 100.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO EN LAS AVENIDAS NETZAHUALCÓYOLTH (ENTRECALLES TLÁLOC Y CUAHUTÉMOC) (COLONIA AZTECA)
0.00 1 412 309.78 1 411 862.77 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico en las avenidas Netzahualcóyolth(Entre calles Tláloc y Cuauhtémoc) (Colonia Azteca)
Metro Cuadrado 2 056.64 2 056.64 2 056.64 100.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO EN LAS CALLES SANTO DOMINGO, SAN JORGE Y SANMANUEL (SANTO DOMINGO ENTRE CALLE SAN JORGE Y SAN JOSÉ,SAN JORGE ENTRE SANTO DOMINGO Y SANTO DOMINGO, SANMANUEL ENTRE CERRADA Y CALLE SAN JORGE) COLONIA SANJOSÉ)
0.00 1 221 870.69 1 220 511.87 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DECALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO EN CALLE DANIEL SARMIENTO ROJAS, ENTRE CALLEARTÍCULO 16 Y CERRADA DE 3A AMPLIACIÓN SONORA, CALLE FIDELVELÁZQUEZ ENTRE CALLE ARTÍCULO 16 Y CALLE DIVINO PASTOR)
0.00 1 161 287.22 1 160 470.39 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 671.52 1 671.52 1 671.52 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DELBOULEVARD RODULFO FIGUEROA DEL TRAMO: LATERAL NORTE,TRAMO 0+000 AL 1+727, LATERAL SUR, TRAMO: 0+000 AL 0+580 ENLA LOCALIDAD DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS
Mejoramiento de infraestructura vial urbana Metro Cuadrado 2 935.90 2 935.90 2 935.90 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALURBANA DEL SUBTRAMO: 3+000 AL 5+220)
0.00 5 820 439.44 5 819 794.41 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Mejoramiento de infraestructura vial urbana del subtramo: 3+000 al 5+220 Metro Cuadrado 6 660.00 6 660.00 6 660.00 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALURBANA DEL SUBTRAMO: 7+000 AL 9+380)
0.00 5 881 757.93 5 881 754.43 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Mejoramiento de infraestructura vial urbana del subtramo: 7+000 al 9+380 Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIALURBANA EN EL ACCESO DE TUXTLA GUTIÉRREZ SOBRELIBRAMIENTO NORTE, CAD. 1+500)
0.00 978 339.08 975 504.62 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el acceso de TuxtlaGutiérrez Sobre Libramiento Norte, Cad. 1+500
Metro Cuadrado 1 350.00 1 350.00 1 350.00 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE EN LA CIUDAD DETUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOY SERVICIOS BÁSICOS DE LA PROLONGACIÓN 5A. PONIENTE)
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 3 320.00 3 320.00 3 320.00 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIALURBANA DEL SUBTRAMO K.M. 3+700 AL KM. 7+200)
0.00 6 541 369.68 6 541 267.50 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Mejoramiento de infraestructura vial urbana del subtramo k.m. 3+700 al km.7+200
Metro Cuadrado 138.00 138.00 138.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 16 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN EL PUENTEKM. 0+000 DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DETAPACHULA, CHIAPAS (MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVELUBICADO EN EL PUENTE KM. 0+000 DEL LIBRAMIENTO SURPONIENTE)
0.00 3 204 857.48 3 204 080.88 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Modernización del paso a desnivel Metro Cuadrado 7 280.00 7 280.00 7 280.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA 1A. AVENIDASUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y 2A. CALLE ORIENTESUR (SAN JOSÉ TERÁN) (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOASFÁLTICO DE LA 1A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLECENTRAL SUR Y 2A. CALLE ORIENTE SUR)
Pavimentación con concreto asfáltico Metro Cuadrado 1 760.00 1 760.00 1 760.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLEDÉCIMO OCTAVA AVENIDA SUR ENTRE 2A PRIVADA PONIENTE YCENTRAL PONIENTE, 18 AVENIDA NORTE ENTRE CENTRALPONIENTE Y 3A. PRIVADA PONIENTE, 3A. PRIVADA PONIENTE ENTRE18 AVENIDA NORTE Y CALLE DEL SAPO, COLONIA SAN CARALAMPIO
0.00 1 834 886.50 1 834 266.66 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 2 860.00 2 860.00 2 860.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEMARIA MORELOS ENTRE BOULEVARD LAS AGUILAS Y CALLE 27 DEENERO EN LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA EN TUXTLAGUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 770.00 770.00 770.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LASARBOLEDAS ENTRE SABINO SUR Y FLAMBOYAN SUR EN LACOLONIA DE PATRIA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLAGUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)
Pavimentación con concreto hidráulico y dren pluvial Metro Cuadrado 5 395.00 5 395.00 5 395.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS EN LA 10ª. AVENIDA NORTE ENTRE 19ª. ORIENTE Y 25ª.PONIENTE (CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA)(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS)
0.00 3 322 335.12 3 321 840.93 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE ENTRE1A. CALLE PONIENTE Y 3A. CALLE PONIENTE)
0.00 1 793 571.01 1 793 173.31 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12 avenida norte entre 1a. calle poniente y 3a. calleponiente
Metro Cuadrado 1 467.91 1 467.91 1 467.91 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE ENTRE3A. CALLE PONIENTE Y 5A. CALLE PONIENTE)
0.00 1 279 507.70 1 279 497.65 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12ª. avenida norte entre 3ª. calle poniente y 5ª. calleponiente
Metro Cuadrado 1 053.20 1 053.20 1 053.20 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE ENTRE5A. CALLE PONIENTE Y 7A. CALLE PONIENTE (PAVIMENTACIÓN)
0.00 1 085 652.85 1 085 455.85 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12ª. avenida norte entre 5ª. calle poniente y 7ª. calleponiente (pavimentación)
Metro Cuadrado 829.27 829.27 829.27 100.00
URBANIZACIÓN
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
Página 17 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE ENTRE7A. CALLE PONIENTE Y 9A. CALLE PONIENTE (PAVIMENTACIÓN)
0.00 713 244.72 712 815.70 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12ª. avenida norte entre 7ª. calle poniente y 9ª. calleponiente (pavimentación)
Metro Cuadrado 493.51 493.51 493.51 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 12A. AVENIDA NORTE,CRUCE DE LA 1A., 3A., 5A. Y 7A. CALLE PONIENTE)
0.00 5 697 445.28 5 696 821.97 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 12ª. avenida norte, cruce de la 1ª,3ª,5ª y 7ª calleponiente
Metro Cuadrado 413.50 413.50 413.50 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOS BÁSICOSY COMPLEMENTARIOS DE LA 12 AVENIDA NORTE Y LA 14 CALLEORIENTE DE LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SERVICIOSBÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA 14A. CALLE ORIENTE ENTRECALLE CENTRAL Y 1A. SUR)
0.00 1 337 589.73 1 337 507.59 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico, servicios básicos ycomplementarios de la 14ª calle oriente entre calle central y 1ª sur
Metro Cuadrado 1 461.13 1 461.13 1 461.13 100.00
RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 4A. CALLEORIENTE ENTRE CENTRAL SUR Y 5A. PRIVADA, EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA, CHIAPAS
0.00 1 506 928.04 1 506 467.60 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Reconstrucción con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLEPRINCIPAL ENTRE CALLE 1 Y 2 DE LA COLONIA LA INDEPENDENCIA,EN EL MUNIPIO DE BERRIOZABAL (PAVIMENTACIÓN DE CONCRETOHIDRÁULICO)
Pavimentación de concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 050.00 1 050.00 1 050.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E. C. (ACALA - CHIAPA DE CORZO) -NUCATILI, TRAMO: KM 0+000 AL KM 2+000 (PAVIMENTACIÓN DELCAMINO E. C. (ACALA - CHIAPA DE CORZO) - NUCATILI, TRAMO: KM0+000 AL KM 2+000)
0.00 5 804 728.27 5 800 291.92 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Pavimentación Metro Cuadrado 14 000.00 14 000.00 14 000.00 100.00 RECONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA 20 DENOVIEMBRE ENTRE CARRETERA COSTERA Y C. JOSEFA ORTÍZ DEDOMÍNGUEZ, COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA)
0.00 2 291 729.06 2 291 189.93 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Reconstrucción con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 6 478.15 6 478.15 6 478.15 100.00 RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLECAMINO EL AGUINAL ENTRE CALLE RIO LA PLATA Y CALLE 26,COLONIA SAN JERÓNIMO, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA(RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO)
0.00 1 345 167.72 1 344 559.12 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Reconstrucción con concreto hidráulico Metro Cuadrado 2 363.27 2 363.27 2 363.27 100.00 RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO MIXTO (PIEDRA BOLA) DECONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS EN CALLE LAENTRADA PRINCIPAL EN EJIDO VIVA MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTACIÓN)
0.00 890 265.82 889 909.97 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Reconstrucción con pavimento mixto (piedra bola) de concreto hidráulico yservicios básicos
Metro Cuadrado 1 416.00 1 416.00 1 416.00 100.00
RECONSTRUCCIÓN DE AVENIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA1A. AVENIDA SUR ENTRE 2A. Y 6A. CALLE ORIENTE EN EL MUNICIPIODE TAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN DE AVENIDA DE CONCRETOHIDRÁULICO)
0.00 1 703 310.69 1 703 130.51 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Reconstrucción de avenida de concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 RECONSTRUCCIÓN DE LA 4A. PONIENTE ENTRE CENTRAL SUR YCALLE 12 SUR EN PLAYA SAN BENITO, EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA (PAVIMENTACIÓN DE LA 12 PONIENTE ENTRE 2 SUR Y10A. SUR (497.00 MTS)
0.00 3 464 050.94 3 463 550.71 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación de la 12 Poniente entre 2a. Sur y 10a. Sur (497.00 mts) Metro Cuadrado 4 970.00 4 970.00 4 970.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 18 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
RECONSTRUCCIÓN DE LA 4A. PONIENTE ENTRE CENTRAL SUR YCALLE 12 SUR EN PLAYA SAN BENITO, EN EL MUNICIPIO DETAPACHULA (PAVIMENTACIÓN DE LA 12 PONIENTE ENTRE CENTRALY 2 SUR (91.18 MTS); 10A Y 12 SUR (1)
0.00 1 369 903.95 1 369 039.97 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación de la 12 Poniente entre Central y 2 Sur (91.18 mts); 10a y12 sur (1)
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA 5A. AVENIDANORTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y 3A. CALLE ORIENTENORTE (REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA 5A.AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE)
Rehabilitación con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 3 455.01 3 455.01 3 455.01 100.00 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSOSPASOS VEHICULARES (P.I.V.) SOBRE EL BOULEVARD SALOMÓNGONZÁLEZ BLANCO EN LA CABECERA DE TUXTLA GUTIÉRREZ(REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PASO INFERIOR VEHICULAR (P.I.V.) SOBRE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZBLANCO Y CALZADA FIDEL VELAZQUEZ, CADENAMIENTO 1+660)
Rehabilitación con concreto hidráulico del paso inferior vehicular (P.I.V.)sobre Boulevard Salomón González Blanco y Calzada Fidel Velázquez,Cadenamiento 1+660
Metro Cuadrado 3 785.57 3 785.57 3 785.57 100.00
REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSOSPASOS VEHICULARES (P.I.V.) SOBRE EL BOULEVARD SALOMÓNGONZÁLEZ BLANCO EN LA CABECERA DE TUXTLA GUTIÉRREZ(REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PASO INFERIOR VEHICULAR (P.I.V.) SOBRE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZBLANCO Y CALZADA AL SUMIDERO, CADENAMIENTO 2+880)
Rehabilitación con concreto hidráulico del paso inferior vehicular (P.I.V.)sobre Boulevard Salomón González Blanco y Calzada al Sumidero,Cadenamiento 2+880
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSOSPASOS VEHICULARES (P.I.V.) SOBRE EL BOULEVARD SALOMÓNGONZÁLEZ BLANCO EN LA CABECERA DE TUXTLA GUTIÉRREZ(RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PASOVEHICULAR INFERIOR (P.I.V.) DEL BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y CALLE CENTRAL NORTE, CADENAMIENTO 3+900)
Reconstrucción con concreto hidráulico del paso vehicular inferior (P.I.V.)del Boulevard Salomón González Blanco y Calle Central Norte,Cadenamiento 3+900
Metro Cuadrado 2 718.25 2 718.25 2 718.25 100.00
REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSOSPASOS VEHICULARES (P.I.V.) SOBRE EL BOULEVARD SALOMÓNGONZÁLEZ BLANCO EN LA CABECERA DE TUXTLA GUTIÉRREZ(REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PASO INFERIOR VEHICULAR (P.I.V.) SOBRE BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZBLANCO Y 5A. CALLE PONIENTE NORTE, CADENAMIENTO 4+780)
Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Paso Inferior Vehicular (P.I.V.)Sobre Boulevard Salomón González Blanco Y 5A. Calle Poniente Norte,Cadenamiento 4+780
Metro Cuadrado 3 895.62 3 895.62 3 895.62 100.00
REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CARRIL DEBAJA SOBRE LIBRAMIENTO NORTE, ENTRE CALZADA FIDELVELÁZQUEZ Y LA AVENIDA ROSA DEL PONIENTE EN LA CIUDAD DETUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO)
Rehabilitación con concreto hidráulico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSASVIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EJE 3ENTRE EJE 1 Y CALLE JUAN SABINES)
0.00 2 784 746.74 2 784 743.66 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Rehabilitación con pavimento asfáltico Metro Cuadrado 14 390.04 14 390.04 14 390.04 100.00 REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSASVIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLEJAVIER LÓPEZ MORENO ENTRE EJE 1 Y CALLE JUAN SABINES)
0.00 2 637 590.53 2 636 915.22 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Rehabilitación con pavimento asfáltico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 19 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSASVIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ENPERIFÉRICO NORTE PONIENTE ENTRE CARRETERA A CHAMULA YCRUCERO A MILPOLETA)
0.00 2 131 949.08 2 131 767.59 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Rehabilitación con pavimento asfáltico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSASVIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO ENDIAGONAL HERMANOS PANIAGUA ENTRE CLÍNICA NO. 17 DEL IMSS YCARRETERA PANAMERICANA)
0.00 2 043 996.21 2 042 552.74 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Rehabilitación con pavimento asfáltico Metro Cuadrado 15 114.30 15 114.30 15 114.30 100.00 REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CARRIL PONIENTEDEL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA DEL TRAMO: KM. 0+000 ALKM. 1+290 (REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DELCARRIL PONIENTE DEL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA DELTRAMO: KM. 0+000 KM AL KM. 1+290)
0.00 1 964 927.58 1 963 796.07 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación con concreto asfáltico Metro Cuadrado 7 740.00 7 740.00 7 740.00 100.00 REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA AVENIDALAURELES ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y RIOSABINAL (COLONIA JARDINES DE TUXTLA), EN TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIAPAS, CONSISTENTE EN: RED DE AGUA POTABLE Y RED DEALCANTARILLADO SANITARIO)
Rehabilitación de los servicios básicos Metro Lineal 860.00 860.00 860.00 100.00 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA RAMÓNLARRÁINZAR ENTRE PERIFÉRICO NORTE Y DIAGONAL HERMANOSPANIAGUA, BARRIO SAN RAMÓN EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS(REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO)
0.00 2 800 542.90 2 799 934.64 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Rehabilitación de pavimento asfáltico Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD LA GLORIA ENTRE BOULEVARDBELISARIO DOMÍNGUEZ Y ROSARIO SABINAL DE LA COLONIA LAHERRADURA, EN TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN DELBOULEVARD LA GLORIA)
Rehabilitación Metro Cuadrado 12 630.24 12 630.24 12 630.24 100.00 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, CARRETERATUXTLA GUTIÉRREZ – CHIAPA DE CORZO, TRAMO DEL KM. 0+000 ALKM. 10+380 (T.A.) (MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIALURBANA EN LA SALIDA DE TUXTLA
0.00 1 115 954.32 1 115 230.09 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Mejoramiento de infraestructura vial urbana en la salida de Tuxtla Gutiérrezsobre Libramiento Sur, Cad 1+500
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA EN LA CIUDAD DE TUXTLAGUTIÉRREZ
Modernización del libramiento sur poniente, desde la calle 11a. Ponientehasta el boulevard Ciro Farrera (Cadenamiento del km. 0+180 al km.2+920) (Terminación)Modernización de la Calzada de las Etnias (Km. 0 +000 al km. 1+798)(Terminación)Modernización de la infraestructura vial urbana de la prolongación dellibramiento sur entre Boulevard Dr. Belisario Domínguez y Antorcha, tramokm. 0+000 al km. 1+280, subtramo km. 1+160 al km. 1+280 (MonumentoLic. Luis Donaldo Colosio) (Terminación)Modernización de la infraestructura vial urbana de la prolongación dellibramiento sur, entre boulevard Dr. Belisario Domínguez y Antorcha, tramo:km. 0+000 al km. 1+280, subtramo: km. 0+000 al km. 1+160 (Terminación)Modernización del Parque Dr. Manuel Velasco SuárezModernización de la carretera Tuxtla - Chiapa de Corzo (Km. 0+000 al km.5+982) (Terminación)PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLEMIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA INDECO EN LA CIUDAD DETAPACHULA (PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICAEN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA)
0.00 612 103.04 611 736.70 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación de calle con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 2 160.00 2 160.00 2 160.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE TONALÁ (MODERNIZACIÓNDEL BOULEVARD TONALÁ DEL KM. 0+000 AL KM. 2+045.60)(TERMINACIÓN)
Modernización del Boulevard Tonalá del km. 0+000 al km. 2+045.60(Terminación)
Metro Cuadrado 140.00 140.00 140.00 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 20 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE SAN CRISTÓBAL DELAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LACALLE COMITÁN ENTRE CALLE DIEGO DUGELAY Y GENERALMIGUEL UTRILLA)
0.00 731 112.85 731 112.62 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 786.48 1 786.48 1 786.48 100.00 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEPICHUCALCO (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALESCALLES Y AVENIDAS)
Bacheo con green patcher Metro Cuadrado 6 213.03 6 213.03 6 213.03 100.00 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEOSTUACÁN (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALESCALLES Y AVENIDAS)
Bacheo con green patcher Metro Cuadrado 6 213.03 6 213.03 6 213.03 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDADISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUERRERO,COLONIA LAS GRANJAS)
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 505.30 505.30 505.30 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ(PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVEDEL PARAÍSO ENTRE AVENIDA CANARIOS Y AVENIDA FAIZANEZ,COLONIA LOS PÁJAROS)
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 846.48 1 846.48 1 846.48 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 14A. CALLE ORIENTE, ENTRE 1A. SUR Y 3A. SUR ENTAPACHULA, CHIAPAS
0.00 3 690 590.37 3 688 469.92 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
14a. calle oriente, entre 1a. sur y 3a. Sur Metro Cuadrado 1 505.00 1 505.00 1 505.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 5A. PRIVADA SUR, ENTRE 8A. Y 10A. ORIENTE EN LACIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS
0.00 4 408 278.01 4 407 918.97 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
5a. privada sur, entre 8a. y 10a. Oriente Metro Cuadrado 1 816.08 1 816.08 1 816.08 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DELA 32A. CALLE ORIENTE, ENTRE QUINTA AVENIDA SUR Y SÉPTIMAAVENIDA SUR Y QUINTA AVENIDA SUR, ENTRE 34 CALLE ORIENTE Y30 CALLE ORIENTE
32a. Calle Oriente, entre quinta avenida Sur y 7a. Avenida Sur y 5A.Avenida Sur, entre 34 calle Oriente y 30 calle Oriente
Metro Cuadrado 2 525.41 2 525.41 1 767.79 70.00
REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON PAVIMENTOASFÁLTICO EN LA CIUDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA YORDOÑEZ (ACCESO A EJIDO CARRILLO PUERTO, ENTRE E.C.TAPACHULA NUEVA ALEMANIA Y EJIDO CARRILLO PUERTO
0.00 9 889 484.63 9 821 334.18 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Acceso a Ejido Carrillo Puerto, entre E.C. Tapachula Nueva Alemania yEjido Carrillo Puerto
Metro Cuadrado 41 457.50 41 457.50 41 457.50 100.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOSBÁSICOS DE LA 5A. PRIVADA SUR, ENTRE 10A. ORIENTE Y 14A.ORIENTE EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS
0.00 3 832 365.23 3 563 030.53 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
5a. privada sur, entre 10a. oriente y 14a. Oriente Metro Cuadrado 2 029.52 2 029.52 1 988.93 98.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL EJIDO LA LIBERTAD (PAVIMENTACIÓN DECALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 2A. AVENIDA NORTEENTRE 7A. Y 1A. PONIENTE)
Pavimentación de calles con concreto hidráulico Metro Cuadrado 869.98 869.98 869.98 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL EJIDO LA LIBERTAD (PAVIMENTACIÓN DECALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A. AVENIDA SURENTRE CENTRAL Y 4A. ORIENTE)
Pavimentación de calles con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 611.07 1 611.07 1 611.07 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETOHIDRÁULICO EN EL EJIDO LA LIBERTAD (PAVIMENTACIÓN DECALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A.AVENIDA SUR ENTRE 4A. Y 10A. ORIENTE)
Pavimentación con concreto hidráulico Obra 943.05 943.05 943.05 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DETAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (PAVIMENTACIÓN CONCONCRETO HIDRÁULICO DE LA 30A. CALLE ORIENTE ENTRE MIGUELLERDO TEJADA (PROLONGACIÓN 7A. SUR) COLONIA CENTRO
0.00 3 306 365.78 3 259 904.29 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 1 805.76 1 805.76 1 805.76 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Página 21 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DETUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DELBOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, DEL KM. 0+000 ALKM. 0+400 (CAMELLÓN CENTRAL Y LATERAL SUR)
Mejoramiento de imagen urbana Metro Cuadrado 4 160.00 4 160.00 4 160.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE INNOMINADAENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y ACCESO A LA FERIAMESOAMERICANA DE LA CIUDAD DE TAPACHULA
0.00 4 927 292.91 4 923 905.32 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 2 904.00 2 904.00 2 758.80 95.00 CONSTRUCCIÓN DE PAR VIAL ORIENTE PONIENTE (1A. ETAPA)(TRAMO: CALLE LAS PALMAS ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y LOSCIRUELOS Y CAD. 2+685 - 2+610)
0.00 1 245 616.80 1 243 579.25 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Tramo: Calle Las Palmas, entre Belisario Domínguez y Los Ciruelos y Cad.2+685 - 2+610
Metro Cuadrado 900.00 900.00 765.00 85.00
CONSTRUCCIÓN DE PAR VIAL ORIENTE PONIENTE (1A. ETAPA)(TRAMO: CALLE LAS PALMAS ENTRE LOS CIRUELOS Y ROBLESCAD. 2+610 - 2+540)
0.00 1 355 544.29 1 355 057.57 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Tramo: Calle Las Palmas, entre Los Ciruelos y Robles, Cad. 2+610 - 2+540 Metro Cuadrado 840.00 840.00 714.00 85.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS CARRILESLATERALES DE LA CENTRAL ORIENTE (TERMINACIÓN), DETAPACHULA
0.00 30 396 259.94 30 305 543.93 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 4 450.00 4 450.00 4 227.50 95.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES YAVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO(CALLE CENTRAL NORTE, ENTRE AV. CENTRAL Y 1A. NORTE)
0.00 828 135.84 827 635.64 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz
13 635 13 516 27 151
Calle Central Norte, entre Avenida Central y 1a. Norte Metro Cuadrado 732.80 732.80 439.68 60.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES YAVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO(CALLE CENTRAL SUR, ENTRE 1A. SUR Y 2A.)
0.00 1 192 037.27 1 191 414.89 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz
13 635 13 516 27 151
Calle Central Sur, entre 1a. Sur y 2a. Metro Cuadrado 734.40 734.40 719.71 98.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES YAVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO(CALLE 1A. PONIENTE NORTE, ENTRE AVENIDA CENTRAL 1A. NORTEPONIENTE)
0.00 1 173 779.48 1 111 887.02 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz
13 635 13 516 27 151
Calle 1a. Poniente Norte, entre Avenida Central 1a. Norte Poniente Metro Cuadrado 721.60 721.60 685.52 95.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES YAVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO(CALLE 5A. ORIENTE NORTE, ENTRE 4A. NORTE ORIENTE Y 6A.NORTE)
0.00 2 502 599.13 2 310 704.86 Ángel Albino Corzo Jaltenango de la Paz
13 635 13 516 27 151
Calle 5a. Oriente Norte, entre 4a. Norte Oriente y 6a. Norte Metro Cuadrado 1 527.20 1 527.20 1 450.84 95.00 REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE BERRIOZÁBAL(REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO A LA COLONIAPOPULAR “LA INDEPENDENCIA”)
Rehabilitación del camino a la colonia popular "Emiliano Zapata" Metro Cuadrado 815.99 815.99 815.99 100.00 MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ 0.00 330.81 330.81 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Modernización Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIASPOPULARES DE TUXTLA GUTIÉRREZ
Pavimentación Metro Cuadrado 2 905.00 2 905.00 145.25 5.00
URBANIZACIÓN
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
Página 22 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO ENREFORMA, CHIAPAS, COLONIA UNE (CALLE OCOSINGO, RAYÓN,TECPATÁN, SALTO DE AGUA, IXHUATÁN) COLONIA LUIS DONALDOCOLOSIO ZONA 6 (AV. ALDAMA)
Pavimentación con concreto hidráulico del Ejido Plutarco Elías CallesPavimentación con concreto hidráulico en la localidad de Viejo NícapaPavimentación con concreto hidráulico en la cabecera municipalPAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERAMUNICIPAL EN JUÁREZ (PAVIMENTACIÓN DE CALLES CONCONCRETO HIDRÁULICO FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ II)
Pavimentación de calles con concreto hidráulico fraccionamiento SantaCruz II
Metro Cuadrado 2 146.00 2 146.00 107.30 5.00
2A. ETAPA DEL MALECÓN DE PUERTO MADERO, EN EL MUNICIPIODE TAPACHULA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS (2A. ETAPA DELMALECÓN DE PUERTO MADERO, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA,EN EL ESTADO DE CHIAPAS)
0.00 31 863 671.62 31 862 446.30 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA EL HOSPITAL DE LA MUJER (60CAMAS) DE LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS
0.00 3 082 268.12 3 082 268.12 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Estudios de preinversión Estudio 1.00 1.00 1.00 100.00 PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL DE TAPACHULA 120 CAMAS 0.00 9 643 456.89 9 643 456.89 Tapachula 189 412 175 613 365 025 Proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 100.00
ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 1 928 517.49 1 928 517.49
PROYECTOS DE INVERSIÓN:CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PRIMARIO DE LA RED DEDISTRIBUCIÓN DENOMINADO "CULATI" Y TOMAS DOMICILIARIAS ENCHIAPA DE CORZO
0.00 1 928 517.49 1 928 517.49 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
PROYECTOS DE INVERSIÓN:PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES Y AVENIDAS DETUXTLA GUTIÉRREZ (ALUMBRADO PÚBLICO DEL LIBRAMIENTO SURENTRE BOULEVARD CIRO FARRERA Y BOULEVARD ANDRÉS SERRAROJAS)
Alumbrado público del libramiento sur entre boulevard Ciro Farrera yboulevard Andrés Serra Rojas
Metro Lineal 414.00 414.00 248.40 60.00
PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES Y AVENIDAS DETUXTLA GUTIÉRREZ (ALUMBRADO PÚBLICO DEL LIBRAMIENTONORTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y TORRE CHIAPAS)
Alumbrado público del libramiento norte entre calzada al sumidero y TorreChiapas
Metro Lineal 1 228.00 1 228.00 736.80 60.00
PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES Y AVENIDAS DETUXTLA GUTIÉRREZ (ALUMBRADO PÚBLICO DEL LIBRAMIENTONORTE ENTRE ASTA BANDERA Y CALZADA AL SUMIDERO)
Ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACIÓN 10 395 075.40 0.00 0.00 0 0 0Programa Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACCESO DE LA LOCALIDAD SANTAMARTHA
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACIÓN 21 227 727.51 0.00 0.00 Teopisca Teopisca 0 0 0Programa Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 69 159 059.91 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0Programa Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
URBANIZACIÓN
Tapachula de Córdova y Ordoñez
Amatenango del Valle
Amatenango del Valle
Página 23 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
VIVIENDA 0.00 159 913 863.47 159 184 266.80
PROYECTOS DE INVERSIÓN:ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DEOBRAS DE PISO FIRME EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DECHIAPAS (ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DELPROGRAMA DE OBRAS DE PISO FIRME EN VARIOS MUNICIPIOS)
Acompañamiento para la supervisión Supervisión 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE OSTUACÁN (CONSTRUCCIÓN)
Construcción Metro Cuadrado 900.00 900.00 900.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE CINTALAPA (CONSTRUCCIÓN)
Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN)
0.00 4 912 800.00 4 912 800.00 Comitán de Domínguez
Varias 84 697 78 327 163 024
Construcción Metro Cuadrado 28 710.00 28 710.00 28 710.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN(CONSTRUCCIÓN)
0.00 1 680 000.00 1 680 000.00 Pueblo Nuevo Solistahuacán
Varias 17 699 16 785 34 484
Construcción Metro Cuadrado 1 500.00 1 500.00 1 500.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 480 000.00 480 000.00 Venustiano Carranza
Varias 33 703 33 568 67 271
Construcción Metro Cuadrado 3 060.00 3 060.00 3 060.00 100.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO (CONSTRUCCIÓN)
0.00 2 348 400.00 2 348 400.00 Villa Corzo Varias 34 539 33 517 68 056
Construcción Metro Cuadrado 11 959.20 11 959.20 11 959.20 100.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
Página 24 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE CINTALAPA (CONSTRUCCIÓN)
Construcción Metro Cuadrado 72 750.00 72 750.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS(CONSTRUCCIÓN)
0.00 4 000 000.00 4 000 000.00 San Cristóbal de Las Casas
Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 50 250.00 50 250.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN (CONSTRUCCIÓN)
0.00 800 000.00 800 000.00 Huehuetán Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 6 000.00 6 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE OCOSINGO (CONSTRUCCIÓN)
Construcción Metro Cuadrado 30 000.00 30 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCIÓN)
0.00 2 400 000.00 2 400 000.00 Chiapa de Corzo Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 37 500.00 37 500.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TECPATÁN (CONSTRUCCIÓN)
Construcción Metro Cuadrado 24 000.00 24 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TAPILULA (CONSTRUCCIÓN)
Construcción Metro Cuadrado 15 000.00 15 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN (CONSTRUCCIÓN)
Construcción Metro Cuadrado 21 750.00 21 750.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)
Construcción Metro Cuadrado 9 000.00 9 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE TOTOLAPA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 800 000.00 800 000.00 Totolapa Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 4 740.00 4 740.00 0.00 0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUINIDAD
VIVIENDA
Página 25 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO (CONSTRUCCIÓN)
Construcción Metro Cuadrado 4 740.00 4 740.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA (CONSTRUCCIÓN)
0.00 12 800 000.00 12 800 000.00 La Trinitaria Varias 0 0 0
Construcción Metro Cuadrado 18 000.00 18 000.00 0.00 0.00 PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS LOCALIDADESDEL MUNICIPIO DE SABANILLA (CONSTRUCCIÓN)
Construcción Metro Cuadrado 7 500.00 7 500.00 0.00 0.00
DESARROLLO REGIONAL 0.00 9 842.40 9 842.40
PROYECTOS DE INVERSIÓN:ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DELCENTRO DE POBLACIÓN Y ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DECONSTRUCCIÓN E IMAGEN URBANA DE PALENQUE (ACTUALIZACIÓNY ELABORACIÓN)
Actualización y elaboración del programa de desarrollo urbano Estudio 1.00 1.00 1.00 100.00 Estudio y proyecto ejecutivo
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 181 790 161.84 111 896 710.70 111 541 893.72
PROYECTOS DE INVERSIÓN:CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)
10 423 578.69 0.00 0.00 Huixtán Huixtán 0 0 0
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SALTO DE AGUA 9 359 082.79 0.00 0.00 Salto de Agua Salto de Agua 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS (TERRACERÍAS) PARADESPLANTE DE LOS EDIFICIOS
25 821 996.77 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Construcción de las plataformas (terracerías) para desplante de losedificios
Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE SUBDRENES
2 665 692.56 2 703 517.82 2 703 517.81 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de subdrenes Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN
5 170 613.14 3 791 667.64 3 785 818.60 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de muros de contención Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES
6 698 228.85 6 793 274.49 6 786 632.13 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de canales pluviales Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULACONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE EXTRACCIÓN Y DEINFILTRACIÓN DE AGUA
1 445 490.74 1 466 001.77 1 466 001.77 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de perforación de pozo de extracción y de infiltración de agua Obra 1.00 1.00 0.90 90.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO EN OXCHUC 24 396 202.14 0.00 0.00 Oxchuc Oxchuc 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOSAMPLIADOS EN CHILÓN
13 977 854.99 0.00 0.00 Chilón Chilón 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA, CONSTRUCCIÓN DE LASPLATAFORMAS (PRIMERA ETAPA)
0.00 27 120 036.72 27 083 726.52 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de las plataformas (Primera etapa) Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA(CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO)
0.00 2 526 925.24 2 526 648.64 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción de planta de tratamiento Obra 1.00 1.00 0.98 98.00 HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EN YAJALÓN (OBRASCOMPLEMENTARIAS (SISTEMA DE APOYO)
Obras complementarias (Sistema de apoyo) Metro Cuadrado 1 678.00 1 678.00 1 678.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN JITOTOL(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)
Construcción y equipamiento Metro Cuadrado 552.00 552.00 552.00 100.00 HOSPITAL DE LA MUJER DE COMITÁN (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE LAVANDERÍA)
0.00 3 896 598.81 3 896 598.81 Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
78 327 84 697 163 024
Construcción y equipamiento del área de lavandería Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EN YAJALÓN (TERMINACIÓN DELEDIFICIO PRINCIPAL (LAVANDERÍA, COCINA Y OBRA EXTERIOR) YEQUIPAMIENTO)
Subestación eléctrica Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUDLA PIMIENTA (MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN)
Mejoramiento integral y ampliación Metro Cuadrado 65.00 65.00 65.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE LAS ROSAS (OBRASCOMPLEMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO)
9 297 879.47 0.00 0.00 Las Rosas Las Rosas 0 0 0
Obras complementarias y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN PANTELHÓ(CONSTRUCCIÓN DE ACCESO E IMAGEN INSTITUCIONAL (OBRASCOMPLEMENTARIAS)
2 810 930.37 0.00 0.00 Pantelhó Pantelhó 0 0 0
Construcción de acceso e imagen institucional (obras complementarias) Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE SIMOJOVEL (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)
27 728 357.33 0.00 0.00 Simojovel Simojovel de Allende
0 0 0
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO)
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE 20 CAMAS DE COPAINALÁ (1ERA.ETAPA)
85 000 000.00 0.00 0.00 Copainalá Copainalá 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN CHICOASÉN, CHIAPAS 15 000 000.00 0.00 0.00 Chicoasén Chicoasén 0 0 0Infraestructura social Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN HUITIUPÁN(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)
14 892 884.26 0.00 0.00 Huitiupán Huitiupán 0 0 0
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CLÍNICA DE LA MUJER DE HUIXTLA (TERMINACIÓN DE LACONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)
19 076 001.86 0.00 0.00 Huixtla Huixtla 0 0 0
Terminación de la construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN NICOLÁS RUIZ(OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO)
Terminación del equipamiento Metro Cuadrado 48.00 48.00 48.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SABANILLA(EQUIPAMIENTO, ACABADOS GENERALES, OBRA EXTERIOR EINSTALACIONES COMPLEMENTARIAS)
Terminación de la construcción y equipamiento Metro Cuadrado 49.00 49.00 49.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE CHIAPA DECORZO (EQUIPAMIENTO, OBRA EXTERIOR E INSTALACIONESCOMPLEMENTARIAS)
0.00 27 558 553.27 27 558 553.27 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 51 904 50 115 102 019
Equipamiento, obra exterior e instalaciones complementarias Metro Cuadrado 963.00 963.00 770.40 80.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHICOMUSELO(TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)
Terminación de la construcción y equipamiento Metro Cuadrado 1 739.83 1 739.83 1 565.85 90.00 CLÍNICA CON SERVICIOS AMPLIADOS EN TUMBALÁ (CONSTRUCCIÓNY EQUIPAMIENTO)
8 376 442.44 0.00 0.00 Tumbalá Tumbalá 0 0 0
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSAL DE REFORMA 52 000 000.00 0.00 0.00 Reforma Reforma 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DEOBRAS DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS
Acompañamiento para la supervisión Supervisión 6.00 6.00 6.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (CARRILDE DESACELERACIÓN)
13 039 464.11 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Construcción de carril de desaceleración Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CLÍNICA DE LA CIUDAD MUJER DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN)
0.00 64 005 755.55 64 005 755.55 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
110 856 101 605 212 461
Construcción y equipamiento (Terminación) Metro Cuadrado 1 367.00 1 367.00 1 025.25 75.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN HUITIUPÁN(CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO) (TERMINACIÓN)
Construcción de sala de espera Metro Cuadrado 1 242.00 1 242.00 1 242.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE SIMOJOVEL(EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA)
Equipamiento y obra exterior complementaria Metro Cuadrado 315.00 315.00 0.00 0.00 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ(CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE VACUNOLOGÍA)
0.00 8 334 025.02 8 309 856.35 Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
0 0 0
Construcción del área de vacunología Metro Cuadrado 637.74 637.74 0.00 0.00 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN PALENQUE (CONSTRUCCIÓNDEL ÁREA DE VACUNOLOGÍA)
Construcción del área de vacunología Metro Cuadrado 698.25 698.25 0.00 0.00 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN PICHUCALCO(CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE VACUNOLOGÍA)
Construcción del área de vacunología Metro Cuadrado 740.84 740.84 0.00 0.00 AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EN EL MUNICIPIO DEVILLAFLORES (CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE VACUNOLOGÍA)
Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ELECTRIFICACIÓN) 0.00 680 948.57 669 407.07 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Electrificación Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE OXCHUC (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN)
Perforación exploratoria, construcción y equipamiento de pozo de 40metros de profundidad
Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE SALTO DE AGUA(MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO)
0.00 47 561 281.42 47 420 975.64 Salto de Agua Salto de Agua 0 0 0
Mejoramiento, ampliación y equipamiento Metro Cuadrado 1 258.98 1 258.98 0.00 0.00 CLÍNICA DE LA MUJER DE HUIXTLA (EQUIPAMIENTO Y OBRAEXTERIOR COMPLEMENTARIA)
Equipamiento y obra exterior complementaria Metro Cuadrado 1 300.00 1 300.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TÚMBALA 0.00 28 954 025.41 0.00 Tumbalá Tumbalá 0 0 0Terminación de la sustitución y equipamiento Metro Cuadrado 390.00 390.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN 0.00 26 081 509.70 0.00 Chilón Chilón 0 0 0Terminación de la sustitución y equipamiento Metro Cuadrado 332.00 332.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTELHÓ 0.00 24 928 965.25 0.00 Pantelhó Pantelhó 0 0 0Equipamiento Metro Cuadrado 330.00 330.00 0.00 0.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE LAS ROSAS,CHIAPAS
0.00 48 796 392.66 24 114 342.75 Las Rosas Las Rosas 0 0 0
Obra Civil Metro Cuadrado 466.00 466.00 0.00 0.00 Equipamiento Metro Cuadrado 466.00 466.00 0.00 0.00 HOSPITAL DE 30 CAMAS EN REFORMA, CHIAPAS 0.00 37 592 857.95 18 483 564.22 Reforma Reforma 0 0 0Obra Civil Metro Cuadrado 421.00 421.00 0.00 0.00 HOSPITAL GENERAL DE YAJALÓN (AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DELAVANDERÍA Y C.E.Y.E)
0.00 728 731.77 728 731.77 Yajalón Yajalón 0 0 0
Ampliación de las áreas de lavandería y C.E. Y. E. Metro Cuadrado 347.31 347.31 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CACAHOATÁN(TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)
PROYECTOS DE INVERSIÓN:REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "VÍCTOR MANUEL ARANDALEÓN"
5 000 000.00 0.00 0.00 Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
0 0 0
Rehabilitación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTROMULTIDEPORTIVO Y ECOLÓGICO LOS CERRITOS, EN TAPACHULA(CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTROMULTIDEPORTIVO Y ECOLÓGICO LOS CERRITOS)
0.00 4 823 601.55 4 822 322.78 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción y rehabilitación de espacios Metro Cuadrado 1 367.52 1 367.52 1 367.52 100.00 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTROMULTIDEPORTIVO Y ECOLÓGICO LOS CERRITOS, EN TAPACHULA(CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEL CENTROMULTIDEPORTIVO Y ECOLÓGICOS LOS CERRITOS)
0.00 6 015 420.47 6 013 930.77 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Construcción y rehabilitación de espacios Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA (CONSTRUCCIÓN DELPARQUE LA CEIBA)
0.00 2 513 652.37 2 513 388.55 El Bosque El Bosque 11 206 10 847 22 053
Construcción Metro Cuadrado 850.91 850.91 850.91 100.00 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN TZIMOL (3RA. ETAPA) 0.00 779 473.71 779 473.71 Tzimol Tzimol 7 990 7 683 15 673 Construcción Obra 1.00 1.00 0.90 90.00 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN, ENEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN, EN EL ESTADO DE CHIAPAS
1 500 000.00 0.00 0.00 Huixtán Berrio San Sebastián
0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
SALUD
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Página 29 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD ESPUHILÓ, EN ELMUNICIPIO DE HUIXTÁN, EN EL ESTADO DE CHIAPAS
1 500 000.00 0.00 0.00 Huixtán Espuhiló 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,CHICHONAL, MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIAPAS
1 400 000.00 0.00 0.00 Juárez Chichonal 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,LOCALIDAD DE ANTONIO LEÓN, MUNICIPIO DE OSTUACÁN, CHIAPAS
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 UNIDAD DEPORTIVA DE PICHUCALCO 5 000 000.00 0.00 0.00 Pichucalco Pichucalco 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPAL (SEDEM) 33 337 996.43 0.00 0.00 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EJIDO EL CARMEN ARCOTETE, ENEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN EL ESTADODE CHIAPAS
1 500 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
Ejido El Carmen 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA DEL ESTADIO OLÍMPICO DETAPACHULA
20 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES,EJIDO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SUNUAPA, CHIAPAS
1 400 000.00 0.00 0.00 Sunuapa Ejido San Pedro 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,LOCALIDAD DE XOCHIMILCO VIEJO, MUNICIPIO DE OSTUACÁN,CHIAPAS
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN DELESTACIONAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, UBICADO SOBRE LAPROLONGACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE)
Construcción del estacionamiento No. 3 Casa Kolping Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DECANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL)
Construcción y techado de canchas de basquetbol y voleibol Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN JIQUIPILAS 0.00 2 513 648.43 2 512 960.99 Jiquipilas Jiquipilas 20 656 20 027 40 683 Modernización Metro Cuadrado 621.00 621.00 621.00 100.00 MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN TUXTLAGUTIÉRREZ, CHIAPAS, CON INSTALACIONES ADAPTADAS A LASNECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Construcción Metro Cuadrado 20 613.29 20 613.29 8 657.58 42.00 Supervisión externa federal Supervisión 1.00 1.00 0.42 42.00 Fiscalización de los recursos Supervisión 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE COMITÁN DEDOMÍNGUEZ (1A. ETAPA)
0.00 17 500 000.00 16 963 427.19 Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
84 697 78 327 163 024
Construcción Metro Cuadrado 5 937.50 5 937.50 5 640.63 95.00 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MULTIDEPORTIVOY ECOLÓGICO LOS CERRITOS (TERMINACIÓN)
0.00 67 985 410.92 67 784 462.40 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación y equipamiento Metro Cuadrado 22 611.27 22 611.27 22 611.27 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO CORAZÓN DE CAFÉ 0.00 6 774 994.28 6 766 427.01 Ángel Albino Corzo 13 635 13 635 27 270 Construcción Metro Cuadrado 5 789.00 5 789.00 4 920.65 85.00 REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA(CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONAMIENTOS)
Construcción de trotapista infantil Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA(CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHAS DE BASQUETBOL YVOLEIBOL)
Rehabilitación de cancha de softbol, tablero y gradas Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN AL CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (FORO PARABICICLETAS ESTÁTICAS (SPINNING))
Foro para bicicletas estáticas (Spinning) Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MULTIDEPORTIVOY ECOLÓGICO LOS CERRITOS, PRIMERA ETAPA, EN TAPACHULA
0.00 40 844 410.85 40 844 410.85 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Rehabilitación y Equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 UNIDAD DEPORTIVA DE PICHUCALCO (RECONSTRUCCIÓN DELCAMPO DE BEISBOL)
Reconstrucción del campo de beisbol Metro Cuadrado 259.00 259.00 12.95 5.00 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EJIDO CANAÁN 0.00 1 542 841.79 1 539 695.24 Cintalapa Ejido Canaan 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EJIDO CAL Y MAYOR 0.00 1 542 841.79 1 538 223.12 Cintalapa Ejido Cal y Mayor 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EJIDO CONSTITUCIÓN 0.00 1 539 337.27 1 536 378.43 Cintalapa Ejido Constitución 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 376.27 1 376.27 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBREEN SAN MARCOS
Construcción Metro Cuadrado 1 376.27 1 376.27 0.00 0.00 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TEHUACÁN 0.00 1 539 337.27 1 536 007.17 Cintalapa Tehuacán 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 376.27 1 376.27 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBREEN GUADALUPE VICTORIA
Construcción Metro Cuadrado 1 376.27 1 376.27 0.00 0.00
CULTURA 102 859 684.96 159 993 588.13 130 928 489.12
PROYECTOS DE INVERSIÓN:MEJORAMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO EX CONVENTO DE SANTODOMINGO DE GUZMÁN EN CHIAPA DE CORZO
1 475 636.74 0.00 0.00 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 0 0 0
Mejoramiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y DEL AGUA 0.00 13 691 569.95 13 691 229.17 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Construcción Metro Cuadrado 7 854.00 7 854.00 7 854.00 100.00 MODERNIZACIÓN DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS CHIAPAS(MODERNIZACIÓN DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS CHIAPAS)
Modernización Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD EN TAPACHULA(MODERNIZACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD EN TAPACHULA)
0.00 6 482 699.32 6 482 435.79 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
189 412 175 613 365 025
Modernización Metro Cuadrado 17 800.00 17 800.00 17 800.00 100.00 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICOTAPACHULA
9 485 885.24 0.00 0.00 Tapachula Tapachula de Córdova y Ordoñez
0 0 0
Rehabilitación y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CASA DE LAS ARTESANÍAS (TERMINACIÓN) 9 097 146.80 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0Terminación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 REHABILITACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EMILIO RABASA" 9 967 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0Rehabilitación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LASARTESANÍAS CHIAPAS (TERMINACIÓN) (MODERNIZACIÓN YEQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS CHIAPAS(TERMINACIÓN))
Modernización y equipamiento Metro Cuadrado 1 910.75 1 910.75 1 910.75 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO "CORAZÓN DE CAFÉ" 4 240 784.80 0.00 0.00 Ángel Albino Corzo 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1.00 1.00 0.00 0.00 AUDITORIO POLIFÓRUM (IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DEAZOTEA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUASPLUVIALES)
Rehabilitación Metro Cuadrado 1 263.00 1 263.00 631.50 50.00 EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS CHIAPAS 0.00 5 086 206.90 5 085 678.92 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 Equipamiento Metro Cuadrado 1 405.00 1 405.00 1 405.00 100.00 AUDITORIO DE LA GENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (OBRA EXTERIORPLAZAS Y ESTACIONAMIENTO)
Obra exterior plazas y estacionamiento Metro Cuadrado 9 694.00 9 694.00 9 694.00 100.00 AUDITORIO DE LA GENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (INSTALACIÓNELÉCTRICA Y CLIMAS)
Instalación eléctrica y climas Metro Cuadrado 648.00 648.00 648.00 100.00 CASA DE CULTURA MIRADOR 0.00 1 374 560.43 1 372 864.36 Cintalapa Mirador 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 480.05 1 480.05 0.00 0.00 CASA DE CULTURA ROBERTO BARRIOS 0.00 1 374 560.43 1 373 318.23 Cintalapa Roberto Barrios 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 480.05 1 480.05 0.00 0.00 CASA DE CULTURA LA VALDIVIANA 0.00 1 374 560.43 1 373 069.74 Cintalapa La Valdiviana 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 480.05 1 480.05 0.00 0.00 CASA DE CULTURA LA ASUNCIÓN 0.00 1 374 560.43 1 371 754.52 Cintalapa La Asunción 0 0 0Construcción Metro Cuadrado 1 480.05 1 480.05 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y EL AGUA (3A. ETAPA) 68 593 231.38 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD"EMILIO RABASA" 2DA. ETAPA
Ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO ZAPATA (AMPLIACIÓN) 0.00 2 640 000.00 2 631 800.00 Ángel Albino Corzo Barrio Zapata 0 0 0Ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE COMITÁN
0.00 10 435 851.23 10 250 334.20 Comitán de Domínguez
Varias 0 0 0
Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE CINTALAPA
0.00 6 547 495.15 6 482 020.20 0 0 0
Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE JIQUIPILAS
0.00 6 306 317.76 6 217 574.58 Jiquipilas Luis Espinosa, Nueva Palestina
0 0 0
Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
CULTURA
Cintalapa de Figueroa, Lázaro
Cárdenas
Cintalapa
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
Página 32 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE OCOZOCOAUTLA
0.00 3 960 396.04 3 920 792.08 Ocozocoautla de Espinosa
Ocuilapa de Juárez 0 0 0
Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE VILLA CORZO
0.00 7 779 248.57 7 701 455.89 Villa Corzo Varias 0 0 0
Mejoramiento y ampliación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICAEN VARIAS LOCALIDADES DE VILLAFLORES
Tramo: km. 0+000 - km 2+400 Kilómetro 2.40 2.40 2.40 100.00 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: GRAL. RAFAEL CAL YMAYOR – CANAÁN – REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 20+000(T.A.)
Reconstrucción del subtramo: km. 20+000 - km. 37+000 (T.A.) Kilómetro 17.00 17.00 15.30 90.00 CONSERVACIÓN DEL CAMINO: COPAINALÁ - COAPILLA - OCOTEPEC,TRAMO: KM. 0+000 – KM. 38+740 (T.A.)
Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 26+000 (T.A.) Kilómetro 26.00 26.00 26.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE CINTALAPA(TERMINACIÓN)
1 000 000.00 0.00 0.00 Cintalapa Cintalapa 0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO(TERMINACIÓN)
1 000 000.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
0 0 0
Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE (TERMINACIÓN) 0.00 25 891 013.21 25 884 145.34 101 605 110 856 212 461 Terminación Metro Cuadrado 3 500.00 3 500.00 3 150.00 90.00
PROYECTOS INSTITUCIONALES:COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA 97 953 192.55 130 914 960.83 129 907 276.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 3 200 4 000 Gestiones administrativas para el desarrollo de cursos de capacitación enaviación
Dictamen 47.00 47.00 43.00 91.49
Recarga de combustible para el abastecimiento de las aeronaves Servicio 710.00 710.00 409.00 57.61 Requisición de partes y/o servicios en el mantenimiento de aeronaves Requerimiento 80.00 80.00 73.00 91.25
TURISMO 40 000 000.00 7 000 000.00 6 983 563.51
PROYECTOS DE INVERSIÓN:CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO CHOCOHUITAL 1A. ETAPA 0.00 7 000 000.00 6 983 563.51 Pijijiapan Chocohuital 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 3A. ETAPA DEL MALECÓN DE PUERTO CHIAPAS 40 000 000.00 0.00 0.00 Tapachula 0 0 0Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
ELECTRICIDAD
San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
Puerto Madero (San Benito)
TRANSPORTE
TURISMO
Página 33 de 33Organismo Público: Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones
Incrementar acciones para la reinserción social de los internos Acción 24 700.00 24 700.00 14 866.00 60.19 Incrementar acciones para instruir a la población sobre la importancia deuna vida digna y sana
Acción 13 500.00 13 500.00 8 300.00 61.48
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDASPARA LA REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE
Índice de equipamiento de mobiliario, equipo de administración y vehículospara los CERSS
Pieza 125.00 125.00 0.00 0.00
Índice de equipamiento de materiales, vestuario y servicios en los centrosde reinserción social de sentenciados
Pieza 12 646.00 12 646.00 0.00 0.00
Índice de mejoramiento del CERSS No. 3 de Tapachula Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 Índice de mejoramiento del CERSS No. 12 de Yajalón Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS YTECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL(ECONOMÍAS FASP 2015)
Índice de equipamiento de los centros de reinserción social desentenciados
Pieza 57.00 57.00 0.00 0.00
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 0.00 11 885 090.03 11 673 738.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 078 3 258 4 336 Porcentaje de equipo medico y de laboratorio adquirido Pieza 66.00 66.00 65.00 98.48 Porcentaje de adquisición de mobiliario Pieza 134.00 134.00 134.00 100.00 Porcentaje de productos químicos farmacéutico y de laboratorio adquiridaspara el personal de seguridad pública
Pieza 63.00 63.00 63.00 100.00
Porcentaje de adquirir vehículos y equipo terrestre adquiridos Pieza 2.00 2.00 2.00 100.00 Ampliación y mejoramiento de centros de reinserción social desentenciados
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
Servicio de mantenimiento a la infraestructura penitenciaria de estado Servicio 0.00 1.00 1.00 100.00 Porcentaje de vestuario y prendas de protección a adquirir Pieza 7 616.00 9 506.00 10 006.00 105.26 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVAESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARAADOLESCENTES
Índice de equipamiento del instrumental medico y de laboratorio Pieza 2.00 2.00 2.00 100.00 Índice de equipamiento Pieza 82.00 82.00 82.00 100.00 Índice de equipamiento vehicular Pieza 5.00 5.00 5.00 100.00 Índice de construcción del centro de internamiento especializado paraadolescentes
Obra 1.00 1.00 .00 0.00
ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOSPENITENCIARIOS
Mejoramiento y/o ampliación del Centro Estatal de Reinserción Social deSentenciados No. 15 Copainalá
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
Índice de equipamiento de utensilios para alimentación y productos textiles Pieza 732.00 732.00 732.00 100.00 Índice de equipamiento vehicular y equipo de administración y maquinaria Pieza 13.00 13.00 13.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS YTECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL(ECONOMÍAS FASP 2015) (PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN)
0.00 533 452.08 533 452.08 Comitán de Domínguez
Comitán de Domínguez
63 300 363
Índice de mejoramiento y/o ampliación Centro Estatal de reinserción socialde sentenciados No. 10 Comitán
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DEEJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (ECONOMIAS 2016)
Porcentaje de insumos de protección otorgado al personal operativo Pieza 13.00 13.00 5.00 38.46 Porcentaje de vestuario y uniformes adquiridos para los internos y personaloperativo
Pieza 984.00 984.00 805.00 81.81
Porcentaje de servicio brindado al equipo instalado en los Centros deReinserción Social de Sentenciados
Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00
complemento del servicio de mantenimiento a la Red de Microondas delCentro Penitenciario
Servicio 1.00 1.00 1.00 100.00
BENEFICIARIOS
JUSTICIA
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
Página 2 de 4Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Otorgar servicios médicos en beneficio de los usuarios Servicio 24 000.00 24 000.00 28 184.00 117.43 Proporcionar certificaciones médicas de detenidos y del personal operativo Certificación 15 000.00 15 000.00 19 232.00 128.21 PLANEAR, DISEÑAR Y COORDINAR PROGRAMAS EN MATERIA DESEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
Índice de atención de audiencias ciudadanas Audiencia 1 800.00 1 800.00 1 561.00 86.72 Realizar giras de trabajo para atención de denuncias ciudadanas enmateria de seguridad
Denuncia 80.00 80.00 45.00 56.25
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS
Integración de informes financieros y presupuestales en los tiemposestablecidos
Informe 48 000.00 48 000.00 48 061.00 100.13
Integración de informes de acuerdo a la normatividad establecida Informe 16.00 16.00 16.00 100.00 ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DERECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DEINFORMACIÓN
Integración de informes necesarios para la toma de decisiones Informe 13 200.00 13 200.00 23 963.00 181.54 Elaboración de informes estadísticos sobre ocurrencias de eventosrelevantes en el Estado
Informe 365.00 365.00 398.00 109.04
ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIADE COMUNICACIONES
Atender eficientemente las llamadas de auxilio Llamada 66 000.00 66 000.00 42 852.00 64.93 Proporcionar asesorías para el manejo de equipos de radiocomunicación Asesoría 230.00 230.00 91.00 39.57 ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DELDELITO
Incrementar estrategias de seguridad en la entidad Estrategia 3 550.00 3 550.00 4 242.00 119.49 Incrementar acciones de atención ciudadana en la Entidad Acción 19 800.00 19 800.00 19 332.00 97.64 PREVENIR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS EN EL ESTADO 281 185 395.58 798 179 276.35 689 057 449.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Incrementar servicios de apoyo en el Estado Apoyo 258 200.00 258 200.00 258 195.00 100.00 Incrementar el número servicios de vigilancia a diversas instituciones Servicio 235 505.00 235 505.00 235 505.00 100.00 IMPLEMENTAR ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIONDE DELITOS EN CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES
Realizar recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y carreterasestatales
Patrullaje 36 000.00 36 000.00 34 744.00 96.51
Realizar operativos de seguridad en carreteras y caminos estatales Operativo 5 500.00 5 500.00 14 501.00 263.65 DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITOVEHICULAR Y PEATONAL DEL ESTADO
Realizar cursos de manejo para el fortalecimiento de la cultura vial Curso 160.00 160.00 139.00 86.88 Implementar cursos de educación vial en el Estado Curso 1 600.00 1 600.00 1 908.00 119.25 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LAPREVENCIÓN DEL DELITO
Desarrollar acciones para la prevención del delito en el Estado Acción 3 735.00 3 735.00 1 126.00 30.15 Difundir campañas de prevención del delito Campaña 12.00 12.00 12.00 100.00 ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EFECTUANDOINVESTIGACIÓN, PARA DETERMINAR PRÁCTICAS O CONDUCTASINAPROPIADAS DE LOS ELEMENTOS DE ESTA SECRETARÍA
Integrar expedientes de quejas o denuncias ciudadanas Expediente 1 400.00 1 400.00 1 408.00 100.57 Realizar supervisiones en la actuación policial Supervisión 15.00 15.00 9.00 60.00 ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA PREVENCIÓN DELDELITO EN ZONAS TURÍSTICAS Y VIALES
Realizar patrullajes y recorridos de seguridad pública Patrullaje 156 467.00 156 467.00 116 469.00 74.44 Realizar operativos de seguridad pública Operativo 100.00 100.00 174.00 174.00 PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN LA FRANJA FRONTERIZADE LA ENTIDAD
Recorridos y patrullajes de seguridad en la franja fronteriza Patrullaje 16 560.00 16 560.00 19 518.00 117.86 Proporcionar servicios de apoyo en beneficio a la población Apoyo 1 600.00 1 600.00 3 078.00 192.38 PROPORCIONAR, ATENDER Y DESARROLLAR ACCIONESRELACIONADAS A LA ATENCIÓN, PROTECIÓN Y PROMOCIÓN DE LOSDERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS
Atención de quejas en materia de derechos humanos Queja 200.00 200.00 235.00 117.50 Atención psicológica a personas victimas del delito Asistencia 1 241.00 1 241.00 1 011.00 81.47 PROPORCIONAR SERVICIOS DE PROTECIÓN, VIGILANCIA YCUSTODIA A PARTICULARES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Proporcionar servicios de protección y vigilancia en el Estado Servicio 6 763.00 6 763.00 6 875.00 101.66 Firma de contratos de seguridad privada Contrato 82.00 82.00 84.00 102.44
PROYECTOS DE INVERSIÓN:IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIAPENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
Índice de equipamiento para el fortalecimiento en la implementación delSistema de Justicia Penal
Pieza 122.00 122.00 0.00 0.00
Capacitación al personal operativo Servicio 1.00 1.00 0.00 0.00 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (C4i) 0.00 2 447 942.37 2 119 671.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Porcentaje de comunicaciones vías grupo de la red de radiocomunicación Monitoreo 2 893 150.00 2 893 150.00 2 893 150.00 100.00 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 7 575 723.25 9 864 411.08 9 254 486.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 211 7 283 9 494 Índice de equipamiento informático Pieza 198.00 198.00 198.00 100.00 Índice de contratación de personal para el manejo y actualización de labase de seguridad pública
Persona 25.00 25.00 25.00 100.00
SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA YDENUNCIAS CIUDADANAS (C4i)
Difundir el servicio de emergencia y denuncia anónima ante la ciudadanía Programa 1.00 1.00 1.00 100.00 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDADPÚBLICA
Servicios de capacitación otorgados Servicio 9.00 9.00 8.00 88.89 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LASINSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (SSYPC)
Índice de equipamiento de materiales y suministros de seguridad Pieza 236 750.00 236 750.00 0.00 0.00 Índice de equipamiento de prendas de protección al personal preventivo deseguridad pública
Pieza 600.00 600.00 0.00 0.00
Índice de equipamiento de mobiliario Pieza 166.00 166.00 0.00 0.00 Índice de obra de mejoramiento y ampliación en el edificio de la Secretaríade Seguridad y Protección Ciudadana
Pieza 1.00 1.00 0.00 0.00
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIAPENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (PROYECTO EN PROCESODE EJECUCIÓN 2016)
Construcción de edificio para la unidad de medidas cautelares (UMECA) Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CONPARTICIPACIÓN CIUDADANA
Índice de equipamiento de mobiliario y equipo de administración Pieza 1 517.00 1 517.00 1 517.00 100.00 Índice de adquisición de vehículos, maquinaria y equipo industrial Pieza 7.00 7.00 7.00 100.00 Índice de equipamiento de vestuario y uniformes Pieza 30 236.00 30 302.00 30 302.00 100.00
POLICÍA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Página 4 de 4Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
BENEFICIARIOSPRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
INDICADORES DE RESULTADOS
Índice de equipamiento de materiales y prendas de protección de seguridad pública
Pieza 208 057.00 208 057.00 208 557.00 100.24
Complemento de la Rehabilitación del Edificio de la Secretaría deSeguridad y Protección Ciudadana
Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIAPENAL (CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UMECA)
Índice de equipamiento informático Pieza 18.00 18.00 18.00 100.00 Índice de adquisición de vehículos Pieza 2.00 2.00 2.00 100.00 MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDADPROCESAL
Índice de equipamiento de mobiliario de oficina y equipo informático Pieza 24.00 24.00 24.00 100.00 Índice de equipamiento vehicular Pieza 1.00 1.00 1.00 100.00 Índice de equipamiento de vestuario y uniformes Pieza 2 280.00 2 280.00 2 280.00 100.00 Índice de equipamiento de prendas de protección para seguridad pública Pieza 1 155.00 1 155.00 1 155.00 100.00 MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNETICA 0.00 2 611 192.87 2 611 192.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 713 821 2 604 139 5 317 960 Índice de equipamiento informático Pieza 4.00 4.00 4.00 100.00 Índice de adquisición de licencias y software Licencia 11.00 11.00 11.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LASINSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (ECONOMÍAS 2016)
Adquisición de literas para dormitorios Pieza 392.00 392.00 392.00 100.00 Adquisición de vestuarios y uniformes Pieza 1 271.00 1 271.00 1 271.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LASINSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2016)
Adquisición de literas para dormitorios Pieza 83.00 83.00 83.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LASINSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2015)
Índice de equipamiento de literas Pieza 45.00 45.00 45.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DELAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA EIMPARTICIÓN DE JUSTICIA (RENDIMIENTOS 2017)
Otorgar servicios a las diferentes órganos administrativos pago 100.00 100.00 285.00 285.00
Realizar movimientos de enlace ante el IMSS Tramite 74.00 74.00 263.00 355.41
Realizar movimientos nominales Trámite 74.00 74.00 268.00 362.16
ASESORIA Y APOYO PARA EL MANEJO ELECTRÓNICO DE DATOS 809 079.87 1 170 208.43 1 139 286.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 84 121 205
Actualizaciones del portal de la Secretaria Actividad 10.00 10.00 17.00 170.00
Atención a los sistemas de información Gubernamental Solicitud 60.00 60.00 123.00 205.00
Atención a servicios de red y comunicación Sistema 35.00 35.00 64.00 182.86
Provisión y mantenimientos preventivos y correctivos a equipos Mantenimiento 40.00 40.00 64.00 160.00
Realizar asesorías técnicas y de paquetería Asesoría 90.00 90.00 96.00 106.67
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTORANSPORTE EN EL ESTADO 514 526.18 879 996.75 876 262.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 547 282 1 032 079 2 579 361
Actualización del registro de los concesionados y permisionarios para el
cumplimiento de las leyes vigentes
Gestión 4.00 4.00 4.00 100.00
Atención a los transportistas Actividad 2 200.00 2 200.00 3 286.00 149.36
Programa de concesionamiento en el Estado Programa 1.00 1.00 0.00 0.00
ORGANIZACIÒN Y CONCECIONAMIENTO EN EL SERVICIO DELAUTOTRANSPORTE
Elaboración de estudios técnicos de factibilidad Estudio 12.00 12.00 5.00 41.67 Expedición de constancias de no concesionado Constancia 12.00 12.00 22.00 183.33
Expedición de ordenes de pago otorgadas Orden 4 000.00 4 000.00 7 436.00 185.90
Expedición de permisos de ruta, zona, paso y penetración tramite 500.00 500.00 1 814.00 362.80
INDICADORES DE RESULTADOS
TRANSPORTES
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Página 2 de 2Organismo Público: Secretaría de Transportes
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
DESARROLLO Y FORMACION AL SECTOR TRANSPORTISTA 1 468 795.67 1 339 192.44 1 140 481.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 143 1 907 2 050
Asistir a reuniones interinstitucionales en relación al apoyo de la impartición
de curso
Reunión 16.00 16.00 16.00 100.00
Entrega de certificados de aptitud a los conductores, concesionarios y
permisionarios
Documento 2 100.00 2 100.00 3 954.00 188.29
Realizar cursos de capacitación a conductores, concesionarios y
permisionarios
Curso 30.00 30.00 36.00 120.00
Realizar el programa anual de capacitación Programa 4.00 4.00 4.00 100.00
DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LASREGIONES DEL ESTADO
Gestiones para la promoción de la oferta turística de Chiapas Gestión 48.00 48.00 48.00 100.00 Solicitudes atendidas Solicitud 15.00 15.00 17.00 113.33 Documentos de información turística integrados Documento 180.00 180.00 180.00 100.00 Participaciones en reuniones de promoción turística realizados Reunión 31.00 31.00 33.00 106.45 PRODUCCIÓN EDITORIAL CHIAPAS, EL SECRETO MEJOR GUARDADODE MÉXICO
Ejemplares del libro Chiapas, el secreto Mejor Guardado de México Ejemplar 3 000.00 3 000.00 3 000.00 100.00 Análisis de la información realizada Análisis 1.00 1.00 1.00 100.00 PRODUCCIÓN EDITORIAL CHIAPAS, EL SECRETO MEJOR GUARDADODE MÉXICO
Coordinaciones de los programas implantados Coordinación 2.00 2.00 2.00 100.00 Reuniones de trabajo con prestadores de servicios turísticos Reunión 5.00 5.00 5.00 100.00 Supervisiones en la atención al turista Supervisión 6.00 6.00 6.00 100.00 COORDINACIÓN DE REPRESENTACIONES REGIONALES DE TURISMO 0.00 502 789.11 500 965.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Reuniones de trabajo Reunión 32.00 32.00 32.00 100.00 Seguimiento a las delegaciones regionales Seguimiento 220.00 220.00 220.00 100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN:FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS DE DESARROLLOTURÍSTICOS
Trabajos de obras reconstruidas Obra 1.00 1.00 1.00 100.00
CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO EL MADRESAL. 2A. ETAPA 3 000 000.00 4 500 000.00 4 498 700.02 Tonalá 46 735 44 903 91 638 Trabajos de construcción ejecutados Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN YCOMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRÁCTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADODE CHIAPAS (FIDETUR)
Página 4 de 4Organismo Público: Secretaría de Turismo
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
UNIDAD DEMEDIDA
METAS
CONSTRUCCIÓN DEL ORQUIDEARIO 1A. ETAPA 15 000 000.00 34 855 217.94 34 656 449.35 83 647 77 212 160 859 Trabajos de construcción ejecutados Obra 1.00 1.00 1.00 100.00 FOMENTO A LA DIFUSIÓN TURÍSTICA DE CHIAPAS EN MERCADOSEMISORES DE TURISMO
Campañas cooperativas de promoción elaborada Campaña 1.00 1.00 1.00 100.00 Convenios elaborados Documento 1.00 1.00 1.00 100.00 MATERIAL PROMOCIONAL, GRÁFICO Y AUDIOVISUAL 1 000 000.00 1 000 000.00 978 337.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 896 115 860 973 1 757 088 Herramientas promocionales producidas Herramienta 72 720.00 126 043.00 125 837.00 99.84 CORREDORES TURÍSTICOS 14 000 000.00 16 043 655.00 15 668 098.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 403 871 388 034 791 905 Eventos participados Evento 12.00 14.00 14.00 100.00 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (CERTIFICACIÓN DE DISTINTIVOSH, M Y PUNTO LIMPIO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS)
0.00 500 000.00 499 260.00 San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas
25 24 49
Cursos realizados Curso 49.00 49.00 49.00 100.00
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS TURÍSTICOS 566 633.22 703 959.67 586 349.17 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 98 412 94 553 192 965 Proyectos ejecutivos integrados Proyecto 5.00 5.00 5.00 100.00 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO ARA MACAO LASGUACAMAYAS
1 000 000.00 0.00 0.00 Marqués de Comillas
Marqués de Comillas
0 0 0
Trabajos de construcción ejecutados Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 CAMPAÑA DE PROMOCION EN EAROLÍNEAS 0.00 3 000 000.00 3 000 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 Campañas de promoción Campaña 1.00 1.00 1.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO CHOCOHUITAL 1A. ETAPA 1 000 000.00 0.00 0.00 Pijijiapan Chocohuital 0 0 0Trabajos de construcción ejecutados Obra 1.00 1.00 0.00 0.00
CHIAPAS A TRAVÉS DE COLECTIVOS DE INTERÉS 650 000.00 1 103 747.20 1 085 630.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 57 56 113 Viajes Atendidos Viaje 8.00 18.00 18.00 100.00 CENTRO TURÍSTICO SAN CARLOS (RECONSTRUCCION DE AREA DESERVICIO)
Porcentajes de supervisiones realizadas Supervisión 15.00 15.00 12.00 80.00
Porcentaje de reuniones de trabajos asistidos Reunión 144.00 144.00 148.00 102.78
Porcentaje de visitas de campo realizadas Visita 800.00 800.00 801.00 100.13
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO 2 331 286.04 3 081 879.99 3 051 560.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 822 652 2 084 397 2 907 049
Porcentaje de logística de eventos agropecuarios realizados Evento 51.00 51.00 51.00 100.00
Porcentaje de difusiones realizadas para el sector agropecuario Difusión 88.00 88.00 88.00 100.00
Porcentaje de reuniones realizadas para promover programas y proyectos Reunión 32.00 32.00 33.00 103.13
Porcentaje de síntesis informativas realizadas Documento 300.00 300.00 300.00 100.00
DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA 895 778.27 1 244 925.36 1 239 757.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 240 240
Apoyos concertados con grupos organizados Apoyo 30.00 30.00 30.00 100.00
Visitas de campo realizadas para coordinación de la entrega de apoyos Visita 67.00 67.00 67.00 100.00
PROYECTOS INSTITUCIONALES:ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LAS REGIONES DEL ESTADO 24 828 259.62 79 794 440.26 77 807 386.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 860 017 1 836 328 3 696 345
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y religiosas Atención 5 270.00 5 270.00 5 259.00 99.79
Porcentaje de mesas de trabajo para garantizar así la Gobernabilidad y paz
social
Mesa de
Trabajo
71.00 71.00 86.00 121.13
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 1 160.00 1 160.00 1 149.00 99.05
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS YMATERIALES
Porcentaje de gestiones en la Representación del Gobierno del Estado de
Chiapas
Gestión 20.00 20.00 20.00 100.00
Porcentaje de intervenciones jurídicas en representación directa del C.
Gobernador
Asesoría 10.00 10.00 10.00 100.00
Porcentaje de representación del C. Gobernador en eventos y actividades
culturales, turísticas y sociales
Representación 10.00 10.00 10.00 100.00
COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA ENTIDAD 49 383 946.49 154 957 035.29 154 628 117.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 97 673 91 508 189 181
Porcentaje de asistencias en atención a los asuntos oficiales del Titular,
con Dependencias y Organizaciones
Asistencia 24.00 24.00 24.00 100.00
Porcentaje de audiencias para conocer planteamientos Audiencia 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de asesoramiento en temas relacionados con Dependencias
Federales, Estatales y Municipales
Asesoría 12.00 12.00 12.00 100.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUEPLANTEA LA POBLACIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
668 903.20 819 405.33 784 609.39 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 16 652 35 086 51 738
Porcentaje de solución a las demandas socio-políticas, que se presenten
en la Región
Solución 12.00 12.00 18.00 150.00
Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas Atención 16.00 16.00 19.00 118.75
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 12.00 12.00 15.00 125.00
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN TUXTLAGUTIÉRREZ
213 597.73 272 193.47 267 014.41 Región I
Metropolitana
Varias 990 1 090 2 080
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 23.00 23.00 23.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 21.00 21.00 25.00 119.05
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
729 211.55 730 989.15 686 726.06 Región I
Metropolitana
Varias 12 500 12 900 25 400
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 280.00 280.00 285.00 101.79
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 300.00 300.00 303.00 101.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 180.00 180.00 190.00 105.56
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN CHIAPADE CORZO
213 597.73 272 192.38 267 013.32 Región I
Metropolitana
Varias 1 955 1 928 3 883
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 24.00 24.00 26.00 108.33
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 12.00 12.00 13.00 108.33
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO
551 134.48 866 576.63 827 389.18 Región I
Metropolitana
Varias 1 455 1 790 3 245
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 282.00 282.00 258.00 91.49
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 285.00 285.00 285.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 212.00 212.00 201.00 94.81
POLÍTICA INTERIOR
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Página 5 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN II VALLES ZOQUE
1 194 693.61 1 705 050.13 1 647 005.89 Región II Valles
Zoque
Varias 12 500 14 900 27 400
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 180.00 180.00 161.00 89.44
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 200.00 200.00 189.00 94.50
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 150.00 150.00 137.00 91.33
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENCINTALAPA
15 311.46 0.00 0.00 Región II Valles
Zoque
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 35.00 35.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 30.00 30.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA
213 933.23 252 471.95 230 290.93 Región II Valles
Zoque
Varias 4 500 5 750 10 250
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 90.00 90.00 78.00 86.67
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 120.00 120.00 111.00 92.50
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 60.00 60.00 57.00 95.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
956 048.79 1 156 749.78 1 127 180.03 Región II Valles
Zoque
Varias 9 218 11 267 20 485
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 100.00 100.00 96.00 96.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 100.00 100.00 96.00 96.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 100.00 100.00 96.00 96.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN III MEZCALAPA
1 081 461.93 1 558 452.62 1 471 583.24 Región III
Mezcalapa
Varias 1 646 2 216 3 862
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 60.00 60.00 58.00 96.67
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 62.00 62.00 60.00 96.77
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 50.00 50.00 48.00 96.00
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENCOPAINALÁ
15 349.17 0.00 0.00 Región III
Mezcalapa
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 54.00 54.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 92.00 92.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ
198 847.12 238 450.11 229 348.22 Región III
Mezcalapa
Varias 318 377 695
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 74.00 74.00 69.00 93.24
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 84.00 84.00 85.00 101.19
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 92.00 92.00 89.00 96.74
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
265 202.75 1 624.01 698.55 Región III
Mezcalapa
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 90.00 90.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 95.00 95.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 140.00 140.00 0.00 0.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IV DE LOSLLANOS
883 649.23 1 066 853.17 1 025 591.95 Región IV De Los
Llanos
Varias 12 112 12 943 25 055
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 118.00 118.00 113.00 95.76
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 141.00 141.00 136.00 96.45
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 81.00 81.00 76.00 93.83
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENVENUSTIANO CARRANZA
15 349.17 0.00 0.00 Región IV De Los
Llanos
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 44.00 44.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 54.00 54.00 0.00 0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 6 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
198 092.71 406 912.19 332 708.24 Región IV De Los
Llanos
Varias 4 604 5 840 10 444
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 46.00 46.00 42.00 91.30
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 56.00 56.00 51.00 91.07
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 47.00 47.00 45.00 95.74
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ACALA
737 963.91 1 117 380.77 1 041 130.43 Región IV De Los
Llanos
Varias 6 293 8 205 14 498
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 156.00 156.00 76.00 48.72
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 159.00 159.00 79.00 49.69
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 72.00 72.00 33.00 45.83
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE
368 007.75 448 764.14 432 433.55 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 1 768 2 272 4 040
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 24.00 24.00 25.00 104.17
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 33.00 33.00 34.00 103.03
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 39.00 39.00 37.00 94.87
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN V ALTOSTSOTSIL - TSELTAL
2 423 817.39 3 218 594.74 3 127 535.43 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 74 930 92 570 167 500
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 170.00 170.00 165.00 97.06
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 230.00 230.00 230.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 125.00 125.00 125.00 100.00
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN SANCRISTÓBAL DE LAS CASAS
227 438.12 276 628.79 270 224.18 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 1 280 2 272 3 552
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 98.00 98.00 94.00 95.92
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 88.00 88.00 84.00 95.45
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
1 120 818.80 1 389 344.12 1 230 439.12 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 1 826 3 853 5 679
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 50.00 50.00 46.00 92.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 86.00 86.00 81.00 94.19
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 54.00 54.00 51.00 94.44
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA
14 557.07 0.00 0.00 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 12.00 12.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 20.00 20.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 20.00 20.00 0.00 0.00
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENCHAMULA
15 311.46 0.00 0.00 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 60.00 60.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 64.00 64.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA
414 627.23 570 623.04 540 854.50 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 237 656 893
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 76.00 76.00 70.00 92.11
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 80.00 80.00 74.00 92.50
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 100.00 100.00 90.00 90.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ
717 049.28 900 772.60 851 583.39 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 1 732 2 791 4 523
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 72.00 72.00 70.00 97.22
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 76.00 76.00 74.00 97.37
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 38.00 38.00 37.00 97.37
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 7 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR
198 092.73 238 386.31 227 527.43 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 863 1 644 2 507
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 10.00 10.00 10.00 100.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 12.00 12.00 12.00 100.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR
367 980.90 400 271.10 367 633.76 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 1 037 1 947 2 984
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 10.00 10.00 10.00 100.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 16.00 16.00 16.00 100.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN
198 235.05 236 305.25 223 763.47 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 416 1 064 1 480
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 80.00 80.00 82.00 102.50
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 96.00 96.00 100.00 104.17
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 132.00 132.00 139.00 105.30
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC
198 914.39 239 228.49 222 868.78 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 310 455 765
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 28.00 28.00 28.00 100.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 30.00 30.00 30.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 22.00 22.00 22.00 100.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN
367 980.90 19 355.01 9 530.60 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 14.00 14.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 17.00 17.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 18.00 18.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA
198 914.39 11 298.02 8 406.04 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 59.00 59.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 90.00 90.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 128.00 128.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ
368 007.75 449 849.14 408 135.62 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 440 863 1 303
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 26.00 26.00 25.00 96.15
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 30.00 30.00 29.00 96.67
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 24.00 24.00 24.00 100.00
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENTENEJAPA
227 065.22 349 670.06 344 571.28 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 2 120 2 715 4 835
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 48.00 48.00 22.00 45.83
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 44.00 44.00 20.00 45.45
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA
749 548.90 923 301.32 889 341.19 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 139 261 400
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 154.00 154.00 162.00 105.19
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 154.00 154.00 160.00 103.90
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 106.00 106.00 110.00 103.77
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE OXCHUC
198 914.39 247 169.63 231 914.44 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 349 489 838
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 133.00 133.00 142.00 106.77
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 8 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 183.00 183.00 193.00 105.46
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 37.00 37.00 37.00 100.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC
367 240.85 442 209.92 432 314.54 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 3 467 3 932 7 399
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 12.00 12.00 12.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 20.00 20.00 20.00 100.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHANAL
367 980.90 391 062.15 356 918.17 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 1 289 2 508 3 797
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 8.00 8.00 8.00 100.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 16.00 16.00 16.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 16.00 16.00 16.00 100.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN
367 980.90 19 355.00 9 529.78 Región V Altos
Tsotsil - Tseltal
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 4.00 4.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 12.00 12.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 16.00 16.00 0.00 0.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VI FRAILESCA
777 728.89 934 856.78 834 991.23 Región VI Frailesca Varias 1 535 1 864 3 399
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 281.00 281.00 261.00 92.88
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 308.00 308.00 284.00 92.21
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 212.00 212.00 196.00 92.45
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENVILLAFLORES
14 557.07 0.00 0.00 Región VI Frailesca Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 35.00 35.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 40.00 40.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORZO
201 862.43 299 029.31 273 407.73 Región VI Frailesca Varias 756 1 401 2 157
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 99.00 99.00 47.00 47.47
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 100.00 100.00 47.00 47.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 140.00 140.00 68.00 48.57
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA
682 389.71 834 554.30 779 536.04 Región VI Frailesca Varias 360 468 828
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 385.00 385.00 389.00 101.04
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 400.00 400.00 397.00 99.25
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 275.00 275.00 270.00 98.18
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VII DE LOSBOSQUES
632 692.50 809 052.20 776 819.87 Región VII De Los
Bosques
Varias 6 201 7 726 13 927
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 45.00 45.00 41.00 91.11
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 49.00 49.00 45.00 91.84
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 41.00 41.00 38.00 92.68
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN BOCHIL 227 857.32 511 865.01 488 579.82 Región VII de los
Bosques
Varias 1 603 1 658 3 261
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 47.00 47.00 20.00 42.55
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 55.00 55.00 26.00 47.27
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN
198 092.73 238 386.38 229 236.47 Región VII de los
Bosques
Varias 987 2 041 3 028
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 25.00 25.00 26.00 104.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 9 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 33.00 33.00 34.00 103.03
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 38.00 38.00 37.00 97.37
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL
692 318.67 868 081.17 826 604.75 Región VII De Los
Bosques
Varias 430 590 1 020
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 40.00 40.00 38.00 95.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 41.00 41.00 38.00 92.68
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 36.00 36.00 35.00 97.22
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN PUEBLONUEVO SOLISTAHUACÁN
15 349.17 229.00 229.00 Región VII De Los
Bosques
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 47.00 47.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 55.00 55.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
803 637.55 976 098.25 899 717.67 Región VII De Los
Bosques
Varias 650 1 315 1 965
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 160.00 160.00 155.00 96.88
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 200.00 200.00 185.00 92.50
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 60.00 60.00 57.00 95.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE JITOTOL
367 980.90 19 818.37 9 530.60 Región VII de los
Bosques
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 65.00 65.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 85.00 85.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 65.00 65.00 0.00 0.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VIII NORTE
1 195 887.98 1 486 299.24 1 441 391.03 Región VIII Norte Varias 1 047 1 358 2 405
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 85.00 85.00 84.00 98.82
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 89.00 89.00 87.00 97.75
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 103.00 103.00 99.00 96.12
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENPICHUCALCO
8 636.43 0.00 0.00 Región VIII Norte Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 46.00 46.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 28.00 28.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PICHUCALCO
191 000.55 140 262.42 109 229.39 Región VIII Norte Varias 710 889 1 599
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 568.00 568.00 266.00 46.83
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 582.00 582.00 274.00 47.08
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 387.00 387.00 182.00 47.03
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE REFORMA
591 688.38 719 606.30 675 823.97 Región VIII Norte Varias 30 200 28 600 58 800
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 575.00 575.00 566.00 98.43
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 575.00 575.00 565.00 98.26
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 110.00 110.00 103.00 93.64
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA
657 488.06 799 251.80 757 205.83 Región VIII Norte Varias 1 971 2 446 4 417
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 760.00 760.00 745.00 98.03
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 777.00 777.00 750.00 96.53
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 516.00 516.00 494.00 95.74
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN IX ISTMO COSTA
887 321.84 1 063 346.74 1 039 214.31 Región IX Istmo
Costa
Varias 5 055 6 445 11 500
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 154.00 154.00 140.00 90.91
POLÍTICA INTERIOR
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Página 10 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 170.00 170.00 180.00 105.88
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 167.00 167.00 169.00 101.20
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN TONALÁ 1 923.69 0.00 0.00 Región IX Istmo
Costa
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 60.00 60.00 0.00 .00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 50.00 50.00 0.00 .00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ
1 131.59 0.00 0.00 Región IX Istmo
Costa
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 135.00 135.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 150.00 150.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 150.00 150.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN
600 938.93 958 618.16 875 513.37 Región IX Istmo
Costa
Varias 1 412 1 912 3 324
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 150.00 150.00 138.00 92.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 160.00 160.00 162.00 101.25
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 170.00 170.00 165.00 97.06
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC
354 678.79 280 625.36 252 115.31 Región IX Istmo
Costa
Varias 1 593 2 147 3 740
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 130.00 130.00 66.00 50.77
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 145.00 145.00 87.00 60.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 160.00 160.00 80.00 50.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA
353 815.36 478 245.11 451 162.17 Región IX Istmo
Costa
Varias 2 100 2 500 4 600
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 133.00 133.00 63.00 47.37
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 211.00 211.00 96.00 45.50
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 86.00 86.00 42.00 48.84
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN X SOCONUSCO
1 947 108.45 2 582 028.55 2 485 797.06 Región X
Soconusco
Varias 12 715 17 977 30 692
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 1 880.00 1 880.00 1 807.00 96.12
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 2 290.00 2 290.00 2 183.00 95.33
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 2 180.00 2 180.00 2 073.00 95.09
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENTAPACHULA
1 923.69 0.00 0.00 Región X
Soconusco
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 30.00 30.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 74.00 74.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA
184 287.81 234 575.23 222 144.73 Región X
Soconusco
Varias 15 418 19 578 34 996
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 71.00 71.00 66.00 92.96
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 85.00 85.00 79.00 92.94
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 70.00 70.00 64.00 91.43
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENCACAHOATÁN
1 923.69 0.00 0.00 Región X
Soconusco
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 155.00 155.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 125.00 125.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE
281 205.29 3 627.72 2 427.14 Región X
Soconusco
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 185.00 185.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 215.00 215.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 201.00 201.00 0.00 0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 11 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO
353 815.36 439 118.25 411 470.88 Región X
Soconusco
Varias 2 327 3 279 5 606
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 295.00 295.00 155.00 52.54
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 340.00 340.00 171.00 50.29
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 230.00 230.00 109.00 47.39
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA
636 032.79 809 445.61 758 831.07 Región X
Soconusco
Varias 2 542 2 522 5 064
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 143.00 143.00 139.00 97.20
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 148.00 148.00 147.00 99.32
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 133.00 133.00 128.00 96.24
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA
354 555.42 434 780.02 379 447.66 Región X
Soconusco
Varias 3 910 3 812 7 722
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 180.00 180.00 176.00 97.78
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 198.00 198.00 188.00 94.95
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 180.00 180.00 177.00 98.33
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA
1 131.59 0.00 0.00 Región X
Soconusco
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 86.00 86.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 93.00 93.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 86.00 86.00 0.00 0.00
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XI SIERRAMARISCAL
800 760.91 1 229 251.30 1 154 933.64 Región XI Sierra
Mariscal
Varias 1 913 4 613 6 526
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 704.00 704.00 696.00 98.86
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 935.00 935.00 924.00 98.82
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 681.00 681.00 673.00 98.83
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENMOTOZINTLA
3 355.74 0.00 0.00 Región XI Sierra
Mariscal
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 55.00 55.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 45.00 45.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA
0.00 373 727.23 3 844.72 1 740.31 Región XI Sierra
Mariscal
Varias 0 0 0
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 470.00 470.00 0.00 0.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 510.00 510.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 265.00 265.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA
553 423.21 681 365.96 660 640.57 Región XI Sierra
Mariscal
Varias 535 1 700 2 235
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 98.00 98.00 98.00 100.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 99.00 99.00 99.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 98.00 98.00 99.00 101.02
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XII SELVALACANDONA
1 484 509.26 1 832 379.67 1 743 781.12 Región XII Selva
Lacandona
Varias 8 630 12 167 20 797
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 237.00 237.00 218.00 91.98
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 263.00 263.00 262.00 99.62
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 380.00 380.00 351.00 92.37
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
POLÍTICA INTERIOR
Página 12 de 12Organismo Público: Secretaría General de Gobierno
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
METASUNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOSPRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENOCOSINGO
1 923.69 0.00 0.00 Región XII Selva
Lacandona
Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 12.00 12.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 10.00 10.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO
184 287.81 234 984.73 223 577.03 Región XII Selva
Lacandona
Varias 8 110 13 360 21 470
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 52.00 52.00 49.00 94.23
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 70.00 70.00 68.00 97.14
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 50.00 50.00 47.00 94.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO
725 370.81 1 450 219.28 1 407 158.57 Región XII Selva
Lacandona
Varias 800 1 052 1 852
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 289.00 289.00 125.00 43.25
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 316.00 316.00 148.00 46.84
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 253.00 253.00 137.00 54.15
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES,EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIII MAYA
649 718.40 850 011.64 824 638.31 Región XIII Maya Varias 2 700 2 800 5 500
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 100.00 100.00 95.00 95.00
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 110.00 110.00 103.00 93.64
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 100.00 100.00 95.00 95.00
SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO ENPALENQUE
1 923.69 0.00 0.00 Región XIII Maya Varias 0 0 0
Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en su
jurisdicción
Supervisión 40.00 40.00 0.00 0.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 90.00 90.00 0.00 0.00
PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA ENGENERAL EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE
594 882.70 700 444.37 657 977.61 Región XIII Maya Varias 1 472 1 658 3 130
Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas, que se presenten en la Región
Solución 90.00 90.00 89.00 98.89
Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y
religiosas
Atención 130.00 130.00 130.00 100.00
Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 115.00 115.00 114.00 99.13
PROYECTOS DE INVERSIÓN:APOYO PARA DISTENCIONAR LA PROBLEMÁTICA SOCIAL-AGRARIADE CAMPESINOS DESPOJADOS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ
Creación de expedientes por usuarias Expediente 4 500.00 4 600.00 6 591.00 143.28
Mujeres atendidas en situación de violencia Atención 15 000.00 15 200.00 23 468.00 154.39
Realización de talleres de capacitación y/o actualización dirigido al
funcionariado para la atención de mujeres en situación de violencia
Taller 18.00 18.00 18.00 100.00
Realización de talleres, conferencias y mesas de trabajo en materia de
prevención de la violencia contra las mujeres y sus derechos humanos
Taller 34.00 34.00 34.00 100.00
Pláticas dirigidas a mujeres en materia de prevención de la violencia Plática 374.00 374.00 491.00 131.28
Difusión de materiales impresos promocionales: Dípticos, trípticos,
volantes, carteles, cuadernillos temáticos o guías para la prevención de la
violencia contra las mujeres
Difusión 30 000.00 30 000.00 30 000.00 100.00
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS GRUPOS VULNERABLES
Página 6 de 8Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres
SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)PROGRAM.
ANUALMODIF.ANUAL
ALCANZ. ALPERIODO
% CUMPLIM./MODIF.
MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA
INDICADORES DE RESULTADOS
UNIDAD DEMEDIDA
METAS PRESUPUESTOAPROBADO
( PESOS )
PRESUPUESTOMODIFICADO
( PESOS )
PRESUPUESTODEVENGADO
( PESOS )
BENEFICIARIOS
Realización de actividades lúdicas y/o culturales para la prevención de la
violencia contra las mujeres
Actividad 12.00 12.00 12.00 100.00
Sesiones de contención emocional para las prestadoras (es) de servicios
profesionales que brindan atención directa a las mujeres en situación de
violencia
Sesión 7.00 7.00 7.00 100.00
Capacitación e instalación de la red comunitaria para la prevención de la
violencia de las mujeres en el municipio de Chalchihuitán
Capacitación 1.00 1.00 1.00 100.00
CHIAPAS, PROMOVIENDO LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEPOLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, COMO UNAPRIORIDAD PARA TRANSITAR HACIA UNA SOCIEDAD IGUALITARIA EINCLUYENTE