Ministero dello Sviluppo Economico Nota preliminare al rendiconto 2007 1 - Quadro di riferimento Sviluppo industriale compatibile con la tutela del consumatore e dell’ambiente, azioni per aumentare l’efficienza del ciclo dell’energia ed il contributo delle fonti rinnovabili, crescita integrata delle infrastrutture, mercato contendibile, rilancio della ricerca in funzione delle tecnologie del futuro: sono state queste le sfide di questo Ministero nel 2007. Le caratteristiche del tessuto industriale italiano in termini di rigida specializzazione settoriale, limitatezza dimensionale e scarsa tendenza all’innovazione a fronte della globalizzazione del mercato e dell’ingresso dei competitor dell’Asia sud-orientale ha infatti determinato la necessità di dare una nuova impostazione alle strategie di politica industriale del Paese . Con la Finanziaria 2007, unitamente alle iniziative individuate nel documento “Industria 2015”, il tradizionale modello di sostegno pubblico alle imprese (di tipo automatico e generalista) è stato profondamente riformato, introducendosi un sistema selettivo e finalizzato, nel quale cioè le iniziative vanno modellate entro specifiche aree tecnologico- produttive selezionate dal Governo per la loro rilevanza strategica (efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali) e finanziate a valere sul neoistituito Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il MSE (1.020 milioni di euro nel triennio 2007-2009). Nella stessa direzione, il Quadro Strategico Comunitario 2007-2013 modernizza la politica di coesione prevedendo un nuovo meccanismo premiale per incentivare le amministrazioni regionali a raggiungere entro il 2013 target quantificati, stabiliti attraverso un processo decisionale condiviso, in ambiti essenziali: istruzione, servizi di cura per l’infanzia e per gli anziani, gestione dei rifiuti urbani, servizio idrico integrato (circa 3 miliardi di euro nella dotazione per le Aree Sottoutilizzate nel periodo 2007-2013). Speciale attenzione hanno poi ricevuto due ambiti tra loro connessi: la tutela del cittadino consumatore nelle condizioni di mercato asimmetriche e di fronte ai poteri economici forti e la riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese. L’Amministrazione infatti, oltre alle iniziative in materia di sicurezza dei prodotti (basti citare il
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Ministero dello Sviluppo Economico Nota preliminare al … · caso Mattel) e le campagne di informazione per il consumatore, ha avviato il processo di liberalizzazione dei mercati
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Ministero dello Sviluppo Economico Nota preliminare al rendiconto 2007
1 - Quadro di riferimento Sviluppo industriale compatibile con la tutela del consumatore e dell’ambiente, azioni per aumentare l’efficienza del ciclo dell’energia ed il contributo delle fonti rinnovabili, crescita integrata delle infrastrutture, mercato contendibile, rilancio della ricerca in funzione delle tecnologie del futuro: sono state queste le sfide di questo Ministero nel 2007. Le caratteristiche del tessuto industriale italiano in termini di rigida specializzazione settoriale, limitatezza dimensionale e scarsa tendenza all’innovazione a fronte della globalizzazione del mercato e dell’ingresso dei competitor dell’Asia sud-orientale ha infatti determinato la necessità di dare una nuova impostazione alle strategie di politica industriale del Paese . Con la Finanziaria 2007, unitamente alle iniziative individuate nel documento “Industria 2015”, il tradizionale modello di sostegno pubblico alle imprese (di tipo automatico e generalista) è stato profondamente riformato, introducendosi un sistema selettivo e finalizzato, nel quale cioè le iniziative vanno modellate entro specifiche aree tecnologico-produttive selezionate dal Governo per la loro rilevanza strategica (efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali) e finanziate a valere sul neoistituito Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il MSE (1.020 milioni di euro nel triennio 2007-2009). Nella stessa direzione, il Quadro Strategico Comunitario 2007-2013 modernizza la politica di coesione prevedendo un nuovo meccanismo premiale per incentivare le amministrazioni regionali a raggiungere entro il 2013 target quantificati, stabiliti attraverso un processo decisionale condiviso, in ambiti essenziali: istruzione, servizi di cura per l’infanzia e per gli anziani, gestione dei rifiuti urbani, servizio idrico integrato (circa 3 miliardi di euro nella dotazione per le Aree Sottoutilizzate nel periodo 2007-2013). Speciale attenzione hanno poi ricevuto due ambiti tra loro connessi: la tutela del cittadino consumatore nelle condizioni di mercato asimmetriche e di fronte ai poteri economici forti e la riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese. L’Amministrazione infatti, oltre alle iniziative in materia di sicurezza dei prodotti (basti citare il
caso Mattel) e le campagne di informazione per il consumatore, ha avviato il processo di liberalizzazione dei mercati attraverso l’emanazione di provvedimenti legislativi (prima la legge 248/2006, poi la legge 40/2007) finalizzati ad eliminare ben quattordici restrizioni alla concorrenza. Detti provvedimenti sono anche intervenuti in chiave proconcorrenziale in altri settori economici quali i servizi professionali, i servizi pubblici locali e l’energia. I vantaggi più evidenti hanno riguardato i prodotti farmaceutici, le tariffe aeree e di telefonia mobile, con un risparmio annuo complessivo per le famiglie quantificabile, secondo l’ISTAT, in 2,4-2,8 miliardi di euro. Nel settore dell’energia, l’impegno dell’Amministrazione si è incentrato innanzitutto sulla riduzione dei costi a tutela dei consumatori ed a sostegno della competitività delle imprese, attraverso l’accrescimento dell’offerta energetica sul mercato interno, la promozione dell’innovazione tecnologica e la modifica dei mix di combustibili per un abbattimento dei costi di generazione: a tal fine sono stati emanati indirizzi di priorità per la riconversione delle centrali e sono stati stipulati accordi di cooperazione internazionale. Nel contempo è stato promosso il ricorso alle fonti rinnovabili, puntando su tecnologie avanzate a basso costo e a basso impatto ambientale ed è stato dato impulso alle politiche di efficienza energetica, nella prospettiva di rallentare il costante aumento dei consumi di energia. Si è operato per il rafforzamento della sicurezza, della flessibilità e dell’economicità degli approvvigionamenti elettrici e del gas, attuando lo sviluppo di nuove infrastrutture ed il potenziamento di quelle esistenti. Infine, si è perseguito il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico attraverso il funzionamento della borsa dell’energia elettrica e la tutela della domanda ed il riassetto della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica.
Il decreto-legge 181/2006 ha inteso tratteggiare un’Amministrazione più moderna e capace di ripensare se stessa in termini di funzionalità dell’apparato e di eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni. Ha così preso avvio nel corso del 2007 una complessa opera di ricognizione di strutture e compiti sia ceduti (Turismo e Commercio internazionale ) sia acquisiti (Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione dal MEF) in base al citato D.L. ed è contestualmente iniziato il processo di riposizionamento del Dicastero in rapporto ai diversi bacini di utenza interessati (cittadini, imprese, istituzioni ed enti territoriali). Se pure infatti per quasi tutto il 2007 l’Amministrazione è rimasta articolata in sette Direzioni Generali e nel Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, tuttavia già dal 4 maggio 2007 era iniziato in Consiglio dei Ministri l’iter di approvazione del nuovo regolamento di organizzazione del M. S. E., poi emanato con D.P.R. 14 novembre 2007 n. 225.
2. Elenco delle Priorità politiche
a. Interventi per favorire la competitività attraverso il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dell’innovazione;
b. Riforma della strumentazione delle politiche industriali per favorire l’aumento dell’occupazione, lo sviluppo della ricerca, il rafforzamento patrimoniale e dimensionale di impresa, i progetti di riconversione e innovazione di prodotto;
c. Iniziative volte all’incremento dell’efficienza energetica, all’apertura alla concorrenza delle reti di trasporto ed all’accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili;
d. Iniziative per lo sviluppo delle filiere produttive e dei sistemi di rete d’imprese; e. Iniziative per la tutela del cittadino consumatore e utente e per favorire la concorrenza
nel mercato;
f. Misure dirette all’apertura dei mercati e a favorire il contenimento dei prezzi finali al consumo;
g. Misure per la delineazione del nuovo ruolo ed il miglioramento della produttività dell’Amministrazione;
h. Programmazione e coordinamento della politica regionale unitaria per il periodo 2007/2013;
i. Promozione degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriale.
3 – Elenco degli obiettivi perseguiti nel 2007 1. Attuazione delle norme di cui al Titolo I del D.L. 4.7.2006, n.223, convertito nella legge 4.8.2006, n.248 e monitoraggio dei loro effetti sul cittadino consumatore 2. Strumenti di carattere normativo, amministrativo ed informatico volti ad assicurare a consumatori e utenti servizi semplificati e qualificati 3. Sviluppo delle risorse professionali e strutturali dell’Amministrazione, secondo logiche di ammodernamento, razionalizzazione e digitalizzazione dell’esistente 4. Azioni per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nell’ambito del Quadro Strategico
Nazionale 2007-2013
5. Intensificazione degli interventi volti al sostegno delle attività di R&S 6. Attivazione del fondo competitività e sviluppo per il finanziamento dei Progetti di Innovazione Industriale (*) 7. Definizione di iniziative progettuali per lo sviluppo dei distretti produttivi 8. Analisi e monitoraggio del recepimento regionale delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza (**) 9. Definizione delle procedure di riscossione coatta, da parte della Direzione Enti Cooperativi, delle somme dovute dalle Società Cooperative 10. Definizione dei criteri per la razionalizzazione degli interventi promozionali in favore delle società cooperative 11. Miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici e riduzione dei costi dell’energia, a sostegno della competitività
12. Attuazione delle direttive europee per lo sviluppo dei mercati dell’energia 13. Coordinamento delle iniziative volte alla chiusura dei programmi operativi nazionali e regionali in corso di attuazione nell’ambio della programmazione comunitaria 2000/2006 e programmazione, definizione ed attuazione unitarie nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale delle politiche sostenute con le risorse aggiuntive nazionali e comunitarie nel periodo di programmazione 2007/2013 (***) 14. Miglioramento della capacità di controllo e verifica anche tramite l’implementazione delle basi informative e dei collegamenti informatici delle azioni realizzate con i fondi per le aree sottoutilizzate delle Amministrazioni centrali e regionali.
(*) Obiettivo inserito in direttiva a seguito dell’emanazione della L.F. 2007 (**) Obiettivo con il quale è stato sostituito quello originariamente previsto in sede di nota preliminare al bilancio di previsione e denominato “Attuazione del registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese” (***) Obiettivo nel quale sono confluiti gli obiettivi n.12 e 13 previsti nella nota preliminare al bilancio di previsione
Pagamenti (c/competenza + c/residui) effettuati dall’Amministrazione per Missioni Istituzionali
Denominazione: Trasferimenti agli enti territoriali 127.044.056,43
Codice: 04.01.01.02
Denominazione: Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese
18.048.503,07
Codice: 04.01.01.03
Denominazione: Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese
142,02
Codice: 04.01.01.05
Denominazione: Settore assicurativo 784.785,10
Codice: 04.01.01.07
Denominazione: Settore del commercio e dei servizi 73.889.882,31
Codice: 04.01.01.09
Denominazione: Tutela del mercato e dei consumatori 46.389.064,54
Codice: 04.01.02.05
Denominazione: Politica cooperativa 11.977.511,06
Codice: 04.03.02.01
Denominazione: Programmazione del settore energetico 1.396.088,53
Codice: 04.03.02.02
Denominazione: Regolamentazione e sicurezza del settore energetico
3.163.289,74
Codice: 04.03.02.03
Denominazione: Incentivazione del settore idrocarburi 923.975,04
Codice: 04.03.03.01
Denominazione: Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare
27.809.264,03
Codice: 04.03.05.01
Denominazione: Regolamentazione e vigilanza del settore dell’energia elettrica
390.010,16
Codice: 04.03.05.02
Denominazione: Incentivazione alla razionalizzazione dell’uso dell’energia e delle fonti rinnovabili
1.352.710,77
Codice: 04.04.01.01
Denominazione del settore minerario 339.027,83
Codice: 04.04.01.02
Denominazione: Regolamentazione e sicurezza del settore minerario
3.506.489,49
Codice: 04.04.01.03
Denominazione: Incentivazione del settore minerario 581.619,69
Codice: 04.04.02.01
Denominazione: Programmazione del settore industriale 54.381.363,94
Codice: 04.04.02.02
Denominazione: Regolamentazione e vigilanza del settore industriale
33.529.385,64
Codice: 04.04.02.03
Denominazione: Incentivazione del settore industriale 1.612.913.390,59
Codice: 04.07.01.01
Denominazione: Attività e distribuzione commerciale 0,00
Codice: 04.07.03.01
Denominazione: Valorizzazione e sviluppo sistema turistico
20.264.826,56
Codice: 04.07.03.02
Denominazione: Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli enti
0,00
Codice: 04.07.03.03
Denominazione: Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori
0,00
Codice: 04.08.03.51
Denominazione: Ricerca in materia di energia
194.747.384,20
Codice: 04.08.04.51
Denominazione: Ricerca in ambito industriale 34.218.024,29
Codice: 04.08.04,53
Denominazione: Ricerca in ambito minerario 1.989.823,21
4 – Evoluzione del fabbisogno di personale indicato nel preventivo 2007 L’intervenuta riorganizzazione del Ministero, che ha investito l’intero anno e si è conclusa con il D.P.R. 225 del 14.11.2007, non rende possibile confronti tra il personale in servizio ad inizio e a fine anno.
Scheda obiettivo n.1 SCHEDA OBIETTIVO N°1 : Attuazione delle norme di cui al Titolo I del decreto legge 4.7.2006, n.223, convertito nella legge 4.8.2006, n.248 e monitoraggio dei loro effetti sul cittadino consumatore. Descrizione dell’obiettivo: L’obiettivo originario è stato esteso a tutti i provvedimenti che hanno interessato le liberalizzazioni. Infatti oltre alla legge n. 248/06 nell’anno è stato predisposto, anche con la collaborazione della DGAMTC, il D.L. 7/07 convertito nella legge 40/07 contribuendo così agli importanti progressi ottenuti sul fronte delle liberalizzazioni, cioè di quelle misure tese ad eliminare barriere e vessazioni che impediscono la libera concorrenza e che finiscono con una ricaduta sui prezzi. L’obiettivo aveva un duplice aspetto: verificare il grado di attuazione dei provvedimenti di liberalizzazione ponendo particolare attenzione all’analisi della loro efficacia sia in termini di semplificazione degli aspetti esecutivi e normativi sia in termini di benefici di carattere economico nei confronti dei consumatori; informare i cittadini-consumatori in modo diffuso e capillare sensibilizzandoli sulle tematiche delle liberalizzazioni stesse. L’obiettivo è stato declinato in tre progetti operativi che hanno consentito di:
implementare un sistema di monitoraggio del mercato e di realizzare due “Rapporti sullo stato di attuazione delle leggi”, che delineano un bilancio dell’effettiva attuazione della normativa nei diversi settori interessati e degli effetti generati sul fronte dei prezzi e delle tariffe. Sono stati analizzati i risparmi dei consumatori derivanti dalle misure di liberalizzazione, in particolare il settore della telefonia, il trasferimento di proprietà dei beni mobili, la cancellazione di ipoteche, i farmaci da banco e le tariffe aeree. Il monitoraggio è stato esteso anche a quei settori economici (in particolare i prodotti alimentari) che dalla fine dell’estate a tutto il periodo autunnale hanno fatto registrare forti aumenti di prezzo delle materie prime, per verificarne la possibile ricaduta sui prezzi al consumo. In particolare i settori del pane dei cereali e della pasta, del latte e suoi derivati e delle carni.
promuovere tre progetti presentati dalle associazione dei consumatori volti a potenziare le strutture locali che favoriscono il contatto diretto con i cittadini. I progetti, che si concluderanno nel 2008, riguardano: attività di informazione e di monitoraggio dell’adeguamento alle nuove disposizioni di legge in materia di liberalizzazioni; di assistenza e consulenza ai consumatori per l’esercizio dei loro diritti. La direzione ha individuato inoltre gli elementi necessari all’accertamento dello stato di avanzamento dei progetti e la definizione dei parametri necessari per la valutazione della loro efficacia.
realizzare la campagna informativa diretta al consumatore/utente, mediante uno spot radio- televisivo: “Scopri la novità dell’anno. Il risarcimento diretto Rc-auto” e l’allestimento di uno stand nelle manifestazioni di maggior rilievo, nonché attraverso un cd-rom editoriale “ Passo dopo passo cresce la tutela del Cittadino Consumatore 1° e 2° pacchetto” ed interventi promozionali, in programmi radio-televisivi, mirati a raggiungere un pubblico diffuso di consumatori, sul tema del cittadino-consumatore.
Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2008 Obiettivo pluriennale SI X NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
Denominazione Missione Istituzionale: TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI € 4.965.202,33
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità : Dipartimento del Mercato - Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela del mercato € 4.965.202,33
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007: 100%
L’obiettivo è stato completamente raggiunto nell’anno di riferimento
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatori
Tipo Indicatore(binario,
efficienza, efficacia,risultat
o …)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
Realizzazione dei progetti operativi nei quali si articola
l’obiettivo strategico binario sì sì
Scheda obiettivo n.2 SCHEDA OBIETTIVO N°2: Strumenti di carattere normativo, amministrativo ed informatico volti ad assicurare a consumatori ed utenti servizi semplificati e qualificati. Descrizione dell’obiettivo: Con tale obiettivo la Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha inteso migliorare l’incisività della propria azione amministrativa mediante la predisposizione di nuovi dispositivi normativi e la semplificazione di quelli già in essere e, inoltre, potenziare l’attività di prevenzione e controllo dei prodotti immessi sul mercato e destinati al consumatore finale. L’obiettivo è stato declinato in tre progetti operativi che hanno consentito di:
predisporre due decreti legislativi che, recependo la direttiva comunitaria, sostituiscono e integrano la precedente disciplina del Codice del Consumo in materia di pubblicità ingannevole. La nuova disciplina allarga il campo delle condotte sanzionabili, amplia le competenze dell’Antitrust e inasprisce le sanzioni amministrative, offrendo così una maggiore tutela per i consumatori e premiando le imprese virtuose. L’obiettivo è quello di garantire una più efficace regolamentazione del mercato a salvaguardia della concorrenza. Il recepimento della Direttiva nell’ordinamento interno consente di compiere un ulteriore passo verso una strategia comunitaria di politica consumeristica. Ciò dimostra la volontà di ricondurre la tutela dei consumatori nell’ambito delle disposizioni atte a realizzare il corretto funzionamento del mercato interno eliminando gli ostacoli allo sviluppo della concorrenza, di cui il consumatore è il beneficiario finale. L’inserimento della nuova disciplina nel Codice del Consumo italiano mette al riparo da eventuali travisamenti interpretativi: partendo dal riconoscimento della posizione svantaggiata del consumatore nei confronti delle categorie professionali, la norma ne definisce i diritti e le forme di tutela.
predisporre l’articolato definitivo di disegno di legge che armonizza le numerose leggi regolatrici della metrologia legale e introduce nuove disposizioni in materia di conformità degli strumenti ai requisiti essenziali e di controlli successivi. Il completamento dell’iter legislativo non è stato realizzato nell’anno, come previsto in sede di programmazione, riservando alla nuova legislatura di verificare la possibilità di riprendere il percorso interrotto per la definizione della legge.
potenziare la collaborazione, in materia di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e destinati al consumatore finale, con la Guardia di Finanze così da raggiungere una completa sinergia tra i settori della Pubblica amministrazione coinvolti ed intensificare la partecipazione dell’Italia al Sistema di allerta comunitario.
Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/200….. Obiettivo pluriennale SI X NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
Denominazione Missione Istituzionale: TUTELA DEL MERCATO E DEI CONSUMATORI € 893.720,45
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: DIPARTIMENTO MERCATO - Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela del mercato € 893.720,45
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007: 100%
L’obiettivo è stato completamente raggiunto nell’anno di riferimento
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatori
Tipo Indicatore(binario,
efficienza, efficacia,risultat
o …)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
Realizzazione dei progetti operativi nei quali si articola
l’obiettivo strategico binario sì sì
Scheda obiettivo n.3 SCHEDA OBIETTIVO N° 3: Sviluppo delle risorse professionali e strutturali dell’Amministrazione, secondo logiche di ammodernamento, razionalizzazione e digitalizzazione dell’esistente. Descrizione dell’obiettivo: Adeguamento della struttura amministrativa ai processi di riorganizzazione in atto.
Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI X NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui)
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: DIPARTIMENTO MERCATO - Direzione generale per i servizi interni € 262.701,00
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007: 93%
L’obiettivo strategico è stato sostanzialmente raggiunto, mediante la realizzazione degli obiettivi operativi e dei relativi progetti nei quali è stato articolato, anche se la Direzione, per far fronte al protrarsi per tutto il 2007 del processo di riorganizzazione, ha dovuto rimodulare parte dei progetti operativi in occasione del monitoraggio semestrale, conformemente alle nuove esigenze determinate dal riassetto normativo e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione in bilancio.
Denominazione Missione Istituzionale: Incentivazione del Settore Industriale
€ 447.983,40
Codice: 4.03.52
Denominazione Missione Istituzionale: Incentivazione alla razionalizzazione dell’uso dell’energia e delle fonti rinnovabili
€ 4.456,88
Codice: 4.8.4.51.
Denominazione: Ricerca in ambito industriale € 31.031,89
Codice: 4.8.4.53.
Denominazione: Ricerca in ambito minerario € 22.184,64
Codice: 4.7.3.1.
Denominazione: Valorizzazione e sviluppo sistema turistico
€ 31.031,89
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di responsabilità: Dipartimento Imprese - Direzione generale coordinamento incentivi imprese
€ 536.688,70
Grado di raggiungimento dell’obiettivo strategico nel 2007: 58%
L’obiettivo strategico non è stato integralmente realizzato. Difficoltà insorte in sede sia di trattativa con le
Regioni, sia di negoziato con la Commissione Europea nonché la tardiva approvazione della Delibera
CIPE per la regolamentazione degli interventi sul FAS hanno rispettivamente ritardato l’elaborazione del
PON per la parte di competenza e fatto slittare al 2008 quella del PNM Ricerca e Competitività.
Inoltre, le previste modifiche ai regimi di aiuto vigenti al fine di renderli adeguato strumento per lo sviluppo
delle aree sottoutilizzate non sono state portate a compimento per l’intervento di nuovi indirizzi normativi
in tema di aiuti di Stato.
Considerato che l’obiettivo strategico in esame ha riguardato principalmente l’introduzione ovvero le
modifiche della normativa, non sono state erogate risorse per investimenti. Pertanto, i pagamenti sopra
delineati si riferiscono esclusivamente alle spese per il personale impiegato nei vari progetti operativi.
L’importo è stato calcolato considerando la percentuale di partecipazione del personale ai progetti sullo
stipendio annuo tabellare.
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatori
Tipo Indicatore
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
% avanzamento obiettivo
rispetto ai risultati finali attesi
Indicatore di realizzazione
fisica misurazione a consuntivo
58%
Scheda obiettivo SCHEDA OBIETTIVO N° 5: Intensificazione degli interventi volti al sostegno delle attività di ricerca e sviluppo
Descrizione dell’obiettivo:
Gli interventi in favore della ricerca e sviluppo costituiscono il vero volano per la ripresa economica del
Paese. Di conseguenza la Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese ha
ritenuto di dover rafforzare gli interventi del Fondo per l’innovazione tecnologica (FIT) e di individuare
nuove azioni attraverso le risorse del fondo. Si pensa, in particolare, al rafforzamento delle misure di
assistenza tecnica delle imprese innovative, alla individuazione di misure che coinvolgano più soggetti sia
pubblici che privati (altri Ministeri, Enti di ricerca pubblici e privati, Università, Enti locali, ecc…) e a
modalità di intervento peculiari per lo start up e per le piccole imprese. Nel contempo, appare
indispensabile razionalizzare il sistema degli aiuti del FIT nonché di altre leggi (art. 103 della legge n.
388/2000) volti alla digitalizzazione delle imprese. Accanto all’attività di potenziamento e
razionalizzazione (che può richiedere anche interventi normativi a livello secondario), si intende porre in
essere programmi volti ad accelerare le attività di concessione e erogazione, avviate dal luglio 2005, con
l’emanazione di diversi bandi.
Data inizio : 01/01/ 2007
Data fine: 31/12/ 2010
Obiettivo pluriennale SI x NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
€ 10.672,84
Percentuale di stanziamenti del CDR sulla Missione Istituzionale riferiti all’obiettivo strategico
Codice: 4.4.2.3.
Denominazione Missione Istituzionale: Incentivazione del Settore Industriale
€ 8.908,82
Codice: 4.03.52
Denominazione Missione Istituzionale: Incentivazione alla razionalizzazione dell’uso dell’energia e delle fonti rinnovabili
€ 88,63
Codice: 4.8.4.51.
Denominazione: Ricerca in ambito industriale € 617,11
Codice: 4.8.4.53.
Denominazione: Ricerca in ambito minerario € 441,17
Codice: 4.7.3.1.
Denominazione: Valorizzazione e sviluppo sistema turistico
€ 617,11
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di responsabilità Dipartimento Imprese - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese
€ 10.672,84
Grado di raggiungimento dell’obiettivo strategico nel 2007: 35%
L’obiettivo strategico è stato realizzato solo parzialmente sia, anche qui, per l’intervento di nuovi
orientamenti sugli aiuti di Stato, sia per carenza di risorse finanziarie. Non è stato infatti possibile
procedere all’individuazione né di modalità semplificate per i progetti di cui alla legge n.46/82, né di nuove
modalità attuative degli interventi del FIT per i settori del turismo e del commercio (che sono stati
concentrati sugli investimenti in ricerca e innovazione).
Considerato che l’obiettivo strategico in esame ha riguardato principalmente l’introduzione ovvero le
modifiche della normativa, non sono state erogate risorse per investimenti. Pertanto, i pagamenti sopra
delineati si riferiscono esclusivamente alle spese per il personale impiegato nei vari progetti operativi.
L’importo è stato calcolato considerando la percentuale di partecipazione del personale ai progetti
rispetto allo stipendio annuo tabellare.
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatori
Tipo Indicatore
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
% avanzamento obiettivo
rispetto ai risultati finali attesi
Indicatore di realizzazione
fisica misurazione a consuntivo
35%
Scheda obiettivo (una scheda per ciascun obiettivo) SCHEDA OBIETTIVO N°6: ATTIVAZIONE DEL FONDO COMPETITIVITA’ E SVILUPPO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI D’INNOVAZIONE INDUSTRIALE (PII)
Descrizione dell’obiettivo: L’obiettivo strategico, non previsto nella Nota Preliminare al Bilancio di previsione, è stato assegnato con la Direttiva 2007 del Ministro per dare attuazione all’articolo 1, comma 841 e seguenti, della Legge Finanziaria 2007 ed ha riguardato l’avvio del processo per l’attivazione del Fondo per la competitività e lo sviluppo con il quale saranno finanziati i Progetti di Innovazione Industriale in cinque aree tecnologiche (efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il Made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali). Sono state definite le procedure e il modello organizzativo, sono stati nominati 4 dei 5 responsabili di progetto, si è proceduto alla programmazione finanziaria, è stato predisposto lo schema di regime di aiuto in ricerca e sviluppo approvato dalla Commissione Europea con decisione dell’11 dicembre 2007, sono state definite le procedure di selezione/bandi e sono state completate le proposte di n. 2 Progetti di Innovazione Industriale (efficienza energetica e mobilità sostenibile) da parte dei responsabili di progetto. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO x
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
Denominazione Missione Istituzionale: Programmazione del settore industriale € 113.264
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo Centro di Responsabilità Dipartimento Imprese – Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività € 113.264
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007: 92%
L’obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto. Qualche scostamento temporale è dovuto a ritardi nella presentazione delle proposte di PII da parte dei responsabili di progetto ..
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatori
Tipo Indicatore (binario, efficienza, efficacia,risultato …)
Valore dell’indicatore a previsione
% di avanzamento delle fasi di realizzazione dell’obiettivo strategico
Realizzazione fisica
Scheda obiettivo (una scheda per ciascun obiettivo) SCHEDA OBIETTIVO N° 7: DEFINIZIONE DI INIZIATIVE PROGETTUALI PER LO SVILUPPO DEI DISTRETTI PRODUTTIVIDescrizione dell’obiettivo: L’obiettivo strategico indicato nella Nota Preliminare al Bilancio di previsione 2007 era denominato “Definizione di progetti per lo sviluppo economico dei distretti industriali”, è stato parzialmente modificato ed in seguito assegnato con la Direttiva 2007 del Ministro per dare attuazione all’articolo 1, comma 890, della Legge Finanziaria 2007.L’0biettivo ha riguardato il cofinanziamento nazionale di progetti adottati dalle Regioni nonché il finanziamento di progetti a carattere nazionale in favore dei distretti produttivi. La materia dell’intervento, i distretti produttivi, attiene alla competenza delle Regioni e con un’articolato lavoro, nell’ambito della concertazione tra lo Stato e le Regioni, è stata elaborata un’iniziativa che ha garantito il pieno rispetto delle competenze regionali e che, nel contempo, ha assicurato carattere unitario all’azione pubblica. E’ stato pertanto predisposto il decreto di attuazione del 28/12/2007 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni ( parere favorevole del 20/12/2007),che, in seguito, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/3/2008.- Data inizio : 01/ 01/ 2007 Data fine: 31/ 12/ 2007 Obiettivo pluriennale SI NO X
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
Denominazione Missione Istituzionale: Programmazione del settore industriale
€ 92.725
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo Centro di Responsabilità: Dipartimento Imprese – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività
€ 92.725
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007: 97%
L’obiettivo è stato raggiunto.
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatori
Tipo Indicatore(binario,
efficienza, efficacia,risultat
o …)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
Realizzazione del progetto operativo nel quale si articola
l’obiettivo strategico binario sì sì
Scheda obiettivo n.8 SCHEDA OBIETTIVO N° 8 Analisi e monitoraggio del recepimento regionale delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza. Descrizione dell’obiettivo: Con tale obiettivo la Direzione generale per il commercio, assicurazioni e servizi si è posta la finalità di analizzare e confrontare il contenuto delle normative regionali chiamate ad adeguarsi alle disposizioni statali e di verificare, ove sussistano, gli elementi di difformità in termini di competitività, produttività e tutela della concorrenza. L’Ufficio incaricato ha provveduto all’analisi dei principi della normativa statale e di tutte le disposizioni regionali vigenti alla data di emanazione della disciplina statale e soggette ad obbligo di adeguamento, distinte per tipologia ed ambito d’intervento. La ricognizione effettuata ha consentito di avere il quadro completo della disciplina in materia di tutela della concorrenza nel settore distributivo e di evidenziare gli elementi di disomogeneità ancora presenti rispetto alla fonte normativa statale. L’obiettivo sostituisce quello indicato in sede di nota preliminare al bilancio di previsione per l’anno 2007, denominato “Attuazione del registro informatico per gli adempimenti amministrativi delle imprese”. Data inizio : 01/01/2007 Data fine 31./12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO X
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
Denominazione Missione Istituzionale: SETTORE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI € 95.000,00
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità :DIPARTIMENTO IMPRESE - Direzione Generale per il commercio le assicurazioni e i servizi € 95.000,00
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007: 100%
L’obiettivo si può ritenere completamente raggiunto nell’anno di riferimento
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatori
Tipo Indicatore(binario,
efficienza, efficacia,risultat
o …)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
Realizzazione del progetto operativo nel quale si articola
l’obiettivo strategico binario sì sì
Scheda obiettivo (una scheda per ciascun obiettivo)
SCHEDA OBIETTIVO N° 9: Definizione delle procedure di riscossione coatta da parte della Direzione Generale degli Enti cooperativi delle somme dovute dalle società cooperative Descrizione dell’obiettivo: Definizione e automazione delle procedure per la gestione (precedentemente svolta dalle Direzioni prov.li del Lavoro) dell’attività di riscossione coatta delle somme dovute dalle società cooperative Data inizio : 01/ 01/ 2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO X
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
Denominazione Missione Istituzionale: Politica cooperativa… € 700.000
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità : DIPARTIMENTO IMPRESE - Direzione Generale per gli enti cooperativi …… € 700.000-
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007: 100%
L’obiettivo è stato raggiunto. È stata definita la procedura per la riscossione ed è stata appaltata la realizzazione del sistema informatico per la relativa gestione.
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatori
Tipo Indicatore(binario,
efficienza, efficacia,risult
ato …)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
Provvedimento contenente la definizione delle procedure
Fatto Fatto Automazione delle procedure
Scheda obiettivo (una scheda per ciascun obiettivo)
SCHEDA OBIETTIVO N° 10: Definizione dei criteri per la razionalizzazione degli interventi promozionali in favore delle società cooperative Descrizione dell’obiettivo: L’obiettivo si poneva il traguardo di sviluppare modalità oggettive di valutazione dei progetti presentati dalle cooperative, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione promozionale in favore delle società stesse. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2007 Obiettivo pluriennale SI NO X
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
Denominazione Missione Istituzionale: Politica cooperativa € 350.000
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: DIPARTIMENTO IMPRESE - Direzione Generale per gli enti cooperativi ……………… € 350.000
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007: 83%
L’obiettivo non è stato completamente raggiunto. E’ stato infatti predisposto il decreto ministeriale 4/12/2007,con il quale sono state regolamentate le modalità di utilizzazione dei fondi mutualistici per la promozione della cooperazione, ma non è stata avviata entro l’anno la fase operativa con la pubblicazione di un nuovo bando .
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatori
Tipo Indicatore(binario,
efficienza, efficacia,risult
ato …)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
Direttiva Decreto del Ministro Binario
Fatto
Fatto
Scheda obiettivo SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO N° 11: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI E RIDUZIONE DEI COSTI DELL’ENERGIA, A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA’
Descrizione: scopo dell’obiettivo è stato l’attuazione dei provvedimenti previsti dalla Finanziaria 2007 (motori ad alta efficienza ed inverter, obbligo di quote minime di biocarburanti; certificati verdi; interventi di riqualificazione energetica sugli edifici; riduzione emissioni di gas serra); la promozione dell’uso dei biocarburanti; la predisposizione di accordi internazionali per la realizzazione di nuovi gasdotti; il rilascio di nuove autorizzazioni alla costruzione di terminali di GNL e di reti elettriche nonchè di nuove concessioni di stoccaggio; la predisposizione di misure per la gestione di situazioni di emergenza energetica nei settori elettrico e del gas; l’avvio di studi per lo sviluppo delle filiere ad idrogeno e delle celle a combustibile. Data inizio : 01/01/2007…… Data fine: 31/12/2010 Obiettivo pluriennale SI X NO Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
Denominazione: Regolamentazione e sicurezza del settore energetico
€ 1.897.973,84
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo Centro di responsabilità: Dipartimento Reti Energetiche
---1.897.973,84-------------
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007: 87%
Descrivere il grado di raggiungimento dell’obiettivo: l’obiettivo è stato quasi completamente realizzato, nonostante alcuni ritardi nella formulazione del concerto da parte delle altre Amministrazioni interessate all’attuazione delle norme della L.F. 2007, e le difficoltà insorte con le comunità locali per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di nuovi terminali GNL.
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (uno dei tipi applicabili agli obiettivi strategici,
vedi tabella precedente)
Valore Indicatore a previsione
Valore Indicatore a consuntivo 2007
1) Indicatori qualitativi
Binario SI SI
Scheda obiettivo SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO N° 12: ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DELL’ENERGIA Descrizione: l’obiettivo si proponeva di realizzare la liberalizzazione dei mercati del gas e dell’energia elettrica e di pervenire alla definizione della nuova “tariffa sociale” dell’energia elettrica. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2010 Obiettivo pluriennale SI X NO Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
Denominazione: Regolamentazione e sicurezza del settore energetico
€ 1.265.315,90
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo Centro di responsabilità: Dipartimento Reti Energetiche
€ 1.265.315,90 -----------------------
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007: 95%
Descrivere il grado di raggiungimento dell’obiettivo: l’obiettivo è stato sostanzialmente realizzato.
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatore Tipo Indicatore (uno dei tipi applicabili agli obiettivi strategici,
vedi tabella precedente)
Valore Indicatore a previsione
Valore Indicatore a consuntivo 2007
1) Indicatori qualitativi
Binario SI SI
Scheda obiettivo
SCHEDA OBIETTIVO N°13 :- Coordinamento delle iniziative volte alla chiusura dei programmi operativi nazionali e regionali in corso di attuazione nell'ambito della programmazione comunitaria 2000-2006 e programmazione, definizione ed attuazione unitarie nell'ambito del quadro strategico nazionale delle politiche sostenute con risorse aggiuntive nazionali e comunitarie nel periodo di programmazione 2007-2013
Descrizione dell’obiettivo: Scopo dell’obietto era la realizzazione di azioni volte a completare entro il 31.12 2008 l’attuazione degli interventi a livello centrale e regionale a valere sulle risorse comunitarie FESR e sulle correlate risorse di cofinanziamento assegnate per il periodo 2000-2006. La politica regionale di sviluppo, con finalità di competitività, riequilibrio e coesione territoriale nel Centro Nord e nel Mezzogiorno, si realizza nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale relativo al periodo di programmazione 2007-2013, volto ad assicurare una ripresa del Mezzogiorno e una riduzione significativa del differenziale di sviluppo rispetto alle aree più avanzate del paese. A tale finalità sono destinati oltre 120 miliardi, di cui 29 provenienti dal bilancio della UE attraverso i fondi strutturali e oltre 60 miliardi provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Dipartimento deve assicurare la Programmazione, definizione ed attuazione unitaria delle politiche sostenute. Data inizio : 01/01/2000 Data fine: 31/12/2013 Obiettivo pluriennale SI x NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
01.03.02.02 Coesione e riequilibrio territoriale € 18.352.751
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità: Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
€ 18.352.751
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007: 97%
Con riguardo al periodo di programmazione 2000/2006 l'azione si è concentrata sugli interventi necessari per la chiusura dei programmi. A tal fine, come previsto, è stata effettuata la 2° fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici di spesa e di controllo del disimpegno automatico i cui risultati sono stati resi noti nel corso dell’incontro annuale con la Commissione Europea del 18 e 19 ottobre u.s.. Sono state altresì realizzate quattro riunioni bilaterali (sulle cinque preventivate) con le regioni Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, tese a rilevare problematiche in merito all’attuazione dei programmi e all’individuazione di eventuali azioni correttive.Per quanto concerne l’attività di rendicontazione, sono state esaminate e inoltrate alla Commissione Europea tutte le certificazioni di spesa presentate a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e, analogamente, sono state certificate le spese sostenute nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Assistenza Tecnica (PON ATAS) in disimpegno al 31 dicembre 2007.
Dal lato della definizione ed attuazione delle politiche sostenute con risorse aggiuntive nazionali e comunitarie nel nuovo periodo di programmazione 2007/2013, a partire dal mese di gennaio 2007 è stato avviato il negoziato informale con la Commissione Europea sul testo del QSN concluso il seguente 2 marzo. La successiva fase di negoziato sui contenuti del documento si è chiusa positivamente il 13 luglio 2007 con decisione della Commissione n. 3329.Allo stesso tempo è stato fornito supporto alle Amministrazioni (regionali e centrali) responsabili dei Programmi Operativi (PO) nella fase di predisposizione delle proposte da presentare alla Commissione Europea in attuazione del QSN. La verifica, condotta da appositi gruppi di lavoro interufficio, ha comportato l’analisi dei documenti di programmazione proposti dalle regioni e dalle amministrazioni centrali circa la loro efficacia e rispondenza alle priorità del QSN e la successiva presentazione alla Commissione Europea di 52 proposte per programmi finanziati dal FESR sulle 52 pervenute;Analogamente a quanto realizzato per i Programmi Operativi regionali e centrali è stata inoltrata alla Commissione Europea il 14 maggio 2007 la proposta per il Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013. Al termine della prevista fase negoziale (conclusa nel mese di luglio) il 17 agosto il PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 - 2013 per l'obiettivo "Convergenza" cofinanziato dal FESR è stato approvato formalmente con decisione della Commissione Europea.
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatori
Tipo Indicatore(binario,
efficienza, efficacia,risultat
o …)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
Percentuale di avanzamento rispetto ai risultati finali attesi
indicatore di realizzazione 97%
Scheda obiettivo
SCHEDA OBIETTIVO N°14 :- Miglioramento delle capacità di controllo e verifica, anche tramite l’implementazione delle basi informative e dei collegamenti informatici, delle azioni realizzate con i fondi per le aree sottoutilizzate dalle Amministrazioni Centrali e Regionali
Descrizione dell’obiettivo: Realizzazioni di attività, anche attraverso l’implementazione dei collegamenti e degli applicativi informatici, rivolte a monitorare l’esecuzione delle azioni realizzate a livello centrale, regionale e da altri soggetti, con le altre risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Data inizio : 01/01/2007 Data fine: 31/12/2015 Obiettivo pluriennale SI x NO
Totale pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) riferiti all’obiettivo
01.03.02.02 Coesione e riequilibrio territoriale € 9.882.250
Pagamenti effettuati (c/competenza + c/residui) dai Centri di Responsabilità interessati all’obiettivo
Centro di Responsabilità Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione € 9.882.250
Grado di raggiungimento dell’obiettivo nel 2007: 89%
Lo stato di attuazione degli interventi di miglioramento della capacità di controllo e verifica delle azioni realizzate con i fondi per le aree sottoutilizzate dalle amministrazioni centrali e regionali si è concretamente tradotta:
o nell’elaborazione, in linea con quanto previsto, del rapporto semestrale sulla previsione della Spesa per gli Investimenti Pubblici finalizzato a supportare il processo decisionale in materia di programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie. Nella seconda metà dell’anno, le attività svolte – sintetizzate in una pluralità di documenti - sono state finalizzate a rafforzare gli apparati e i sistemi di previsione della spesa per investimenti pubblici, i meccanismi di lettura, riclassificazione, correzione e integrazione delle banche dati esistenti, divulgare presso consessi scientifici i risultati conseguiti nell’analisi previsiva sulla spesa per investimenti;
o nello sviluppo di un’analisi integrata delle performance delle amministrazioni con la quale, in linea con quanto previsto inizialmente, sono stati individuati criteri di “somiglianza” su un campione di interventi utili alla costruzione di indici di benchmark. A tale scopo, oltre a definire le classi di segmentazione degli interventi e a predisporre una nota metodologica, è stata realizzata una stima dei modelli di durata della fase di aggiudicazione e realizzazione degli interventi con elaborazioni su specifici indicatori di calcolo. Ciò si è tradotto nello sviluppo di una metodologia per l’analisi delle performance delle amministrazioni pubbliche, nella realizzazione di modelli statistici in grado di definire la durata delle fasi peculiari e di identificare i principali fattori che le influenzano, nella raccolta e sistematizzazione di un vasto patrimonio informativo sullo stock di capitale umano delle pubbliche amministrazioni locali. Tale attività proseguirà anche nel 2008, segnatamente nell’ambito della “realizzazione di strumenti di supporto al processo decisionale in materia di programmazione economica degli investimenti”, in
quanto correlata, tra l’altro, alle dinamiche temporali degli indicatori di performance individuati; o nell’avvio della realizzazione di un modello statistico che evidenzi i legami tra la struttura finanziaria locale, gli
investimenti pubblici locali, le politiche di bilancio degli enti locali e lo sviluppo locale. A tal fine è stato redatto un rapporto contenente i dati emersi dall’analisi dei bilanci locali mentre l’analisi del credito e della finanza locale per problematiche riconducibili alla esiguità delle risorse umane a disposizione della struttura, è slittata al 2008 nell’ambito del progetto “Elaborazione di un "modello" statistico territoriale che individui i legami tra vincoli di bilancio degli enti locali e sviluppo locale”;
.
INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO
Descrizione Indicatori
Tipo Indicatore(binario,
efficienza, efficacia,risultat
o …)
Valore dell’indicatore a previsione
Valore dell’indicatore a consuntivo 2007
Qualitativo Binario si
2007
LEGENDA:INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATERIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO
CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER CAPITOLI/PG
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DELMINISTRO
1.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO
Personale
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALMINISTRO ED AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ( 01.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
358.350,00366.786,00725.136,00
358.350,00366.786,00725.136,00
715.803,29
715.803,29
715.803,29
715.803,29
9.332,71 9.332,71
(SPESE OBBLIGATORIE)
1003 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLIADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIEPARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
489.370,19
489.370,19
2.619.013,00200.000,00
2.819.013,00
2.619.013,00200.000,00
2.819.013,00
147.148,76
329.577,80182.429,04
2.400.562,01
2.806.749,41406.187,40
2.547.710,77
2.547.710,77
159.792,39588.616,44
12.263,59 271.302,23
* PROVENIENZA : 1004 1015
01 COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLECOMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI ALGABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI
1007 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE ( 01.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
698,0211.058,0011.756,02
3.246.732,00652.656,00
3.899.388,00
3.246.732,00652.656,00
3.899.388,00
3.886.133,12
3.886.133,12
3.886.133,12
3.886.133,12
11.756,02 13.254,88 13.254,88
(SPESE OBBLIGATORIE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 698,02
*
1025 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE INSERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIOE DELLE LORO FAMIGLIE ( 01.04.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
2.900,00
2.900,00
1.722,00
1.722,00
1.722,001.178,002.900,00
2.900,00
2.900,00 1.721,001.721,00
2.900,00
2.900,00
1.721,001,00
1026 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PERLA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITAPER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DISERVIZIO. ( 01.04.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(SPESE OBBLIGATORIE)(PER MEMORIA)
1041 ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONICORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 01.03.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
68.659,383.304,0071.963,38
1.175.226,00608.291,00
1.783.517,00
1.175.226,00608.291,00
1.783.517,00
57.642,1657.642,16
1.934.048,56
1.986.399,4652.350,90
1.934.048,56
1.934.048,56
14.321,22109.993,06
(SPESE OBBLIGATORIE)DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11017,22
07 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL PERSONALEDI ENTI PUBBLICI ED ISTITUTI DI CREDITODI DIRITTO PUBBLICO UTILIZZATO PER LEESIGENZE DEL MINISTERO, NONCHE' ADESPERTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE OAZIENDALE.
08 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI EDALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALECOMANDATO PRESSO IL MINISTERO
INIZ. 422.964,00VARIAZ.P. DEF. 422.964,00
PAGATO 368.095,93RIM. PG.TOTALE 368.095,93
EC/MSPRS31/12
( 02.02.14 )
54.868,07
09 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA, ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTOED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVOMATERIALE TECNICO ACCESSORIO
11 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI IGETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AICOMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONEED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AIMEMBRI ESTRANEI ALLA AMMINISTRAZIONE -DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
INIZ. 2.660,00VARIAZ.P. DEF. 2.660,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.08 )
2.660,00
PAG. 607/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERADEL MINISTRO
13 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DIPREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTOE PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSIINDETTI DA ENTI, ISTITUTI EDAMMINISTRAZIONI VARIE
17 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIRICERCA E DOCUMENTAZIONE. STUDI E ECONSULENZE, DA AFFIDARE A COMMISSIONI OESPERTI ED ISTITUTI ESTERNI PER ANALISIE VALUTAZIONI DELLE PROBLEMATICHE DELLEPICCOLE E MEDIE IMPRESE
INIZ. 35.960,00VARIAZ. -26.199,66P. DEF. 9.760,34
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.10 )
9.760,34
18 SPESE PER STUDI, RICERCHE, INDAGINI,RILEVAZIONI E PUBBLICAZIONI
1150 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONEED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMAINFORMATIVO ( 02.02.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
167.736,51
167.736,51
41.685,00150.000,00191.685,00
41.685,00275.000,00316.685,00
137.668,12
142.090,334.422,21
108.312,76
186.444,9078.132,14
245.980,88
245.980,88
25.646,1882.554,35
5.240,10 70.704,12
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 850,38
*
1.1.5 - ONERI COMUNI
1.1.5.1 Residui passivi perenti
1160 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
1.2 TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE
1.2.3 - INVESTIMENTI
1.2.3.1 Informatica di servizio
7000 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO ( 21.01.06 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
589.239,97
589.239,97
248.400,00
248.400,00
248.400,00
248.400,00
129.270,16
584.501,68455.231,52
41.149,60
217.173,72176.024,12
170.419,76
170.419,76
4.738,29631.255,64
31.226,28 77.980,24
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4737,36
7010 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE EAPPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
95.281,89
95.281,89
48.300,00
48.300,00
48.300,0035.000,0083.300,00
45.876,37
67.944,3622.067,99
28.738,03
42.228,0013.489,97
74.614,40
74.614,40
27.337,5335.557,96
6.072,00 8.685,60
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 8881,23
*
1.2.10 ONERI COMUNI
1.2.10.1 Residui passivi perenti
7020 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )
1200 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERISOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )
( 01.01.03 )L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
380,81
1204 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONEMONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLERETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DINATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEICREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 09.01.04 )
1205 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE ( 01.01.01 )
06 INDENNITA' E RIMBORSI SPETTANTI AGLIISPETTORI METRICI PER L'ESAME TECNICO DIAMMISSIONE A VERIFICA E PER LEOPERAZIONI DI VERIFICA COMPIUTE DAGLISTESSI AL DI FUORI DEI LOCALIDELL'UFFICIO CENTRALE METRICO E DEGLIUFFICI METRICI PERMANENTI E TEMPORANEI
07 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LAPULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
08 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DISTAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSAOCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI
11 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI,CONVEGNI E MOSTRE
INIZ. 23.175,00VARIAZ. 22.100,39P. DEF. 45.275,39
PAGATO 39.505,90RIM. PG.TOTALE 39.505,90
EC/MSPRS31/12
( 02.02.07 )
5.769,49
12 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AICONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE
INIZ. 69,00VARIAZ. 500,00P. DEF. 569,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.01.01 )
569,00
13 SPESE DI PUBBLICITA' INIZ. 25.278,00VARIAZ. -21.394,39P. DEF. 3.883,61
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.07 )
3.883,61
14 SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTIMEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.01.01 )
15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI IGETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AICOMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONEED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AIMEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DICONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
16 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DIPREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO EPERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSIINDETTI DA ENTI, ISTITUTI EDAMMINISTRAZIONI VARIE
20 SPESE DI ACQUISTO, FABBRICAZIONE,RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL MATERIALEMETRICO E DELLE ATTREZZATURE TECNICHE,COMPRESI I PUNZONI E LE MATRICI PER IMARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLIPREZIOSI; SPESE DI FUNZIONAMENTO DEILABORATORI DI SAGGIO DEI METALLIPREZIOSI; SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLABORATORIO DI METROLOGIA EDELL'OFFICINA MECCANICA ANNESSIALL'UFFICIO CENTRALE METRICO; SPESE PERLA STAMPA DI MANIFESTI RELATIVI ALLABOLLATURA DI STRUMENTI METRICI, PER LALORO DIFFUSIONE E AFFISSIONE E PER LABOLLATURA DEGLI STRUMENTI STESSI.
22 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO -COMPRESI IGETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AICOMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONEED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AIMEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO-DICONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
INIZ. 728,00VARIAZ.P. DEF. 728,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.08 )
728,00
23 COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA'SALTUARIA DI TRADUZIONE EDINTERPRETARIATO
INIZ. 2.690,00VARIAZ.P. DEF. 2.690,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.10 )
2.690,00
24 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.02 )
25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ. 18.000,00P. DEF. 18.000,00
PAGATO 17.990,23RIM. PG.TOTALE 17.990,23
EC/MSPRS31/12
( 02.02.01 )
9,77
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIRELATIVI A:BENI DI CONSUMO
INIZ.VARIAZ. 2.166,00P. DEF. 2.166,00
PAGATO 2.165,48RIM. PG.TOTALE 2.165,48
EC/MSPRS31/12
( 02.01.01 )
0,52
PAG. 2007/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER IL MERCATO
1368 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' RELATIVEALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI E DI TUTELADEI CONSUMATORI ANCHE IN RELAZIONE ALLEESIGENZE DI COLLEGAMENTO INFORMATICO CONLE CAMERE DI COMMERCIO, COMPRESE LESPESE DI FUNZIONAMENTO, ACQUISTOSTRUMENTI TECNICI ED INFORMATICI EQUELLE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DIATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO, DIINFORMAZIONE AI CONSUMATORI, DI PROVE EDANALISI DI LABORATORIO DA AFFIDARE ADESPERTI, CONSULENTI O A SOCIETA'SPECIALIZZATE MEDIANTE APPOSITOCONTRATTO.
( 02.02.10 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
488.380,66
488.380,66
576.568,00114.093,00690.661,00
576.568,00114.093,00690.661,00
344.958,25
406.806,2561.848,00
182.077,48
607.441,81425.364,33
527.035,73
527.035,73
81.574,41487.212,33
83.219,19 163.625,27
* DESTINAZIONE : 1231 1368
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 78550,73
*
1369 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIODELLE NORME CHE PREVEDONOCONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA ( 02.02.11 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
9.600,00
9.600,00
9.600,00-482,139.117,87
4.896,00
4.896,00
4.896,00
4.896,00
4.704,00 4.221,87
1372 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLEATTIVITA'PROMOZIONALI DEL CONSIGLIONAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI( 02.02.08 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.049.580,22
1.049.580,22
774.686,0074.408,00849.094,00
774.686,0074.408,00849.094,00
332.524,73
651.478,51318.953,78
200.185,55
751.083,25550.897,70
532.710,28
532.710,28
398.101,71869.851,48
98.010,75 316.383,72
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
1650 FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONIAMMINISTRATIVE IRROGATE DALL' AUTORITA'GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATODA DESTINARE AD INIZIATIVE A FAVORE DEICONSUMATORI ( 02.02.14 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
63.202.523,00
63.202.523,0039.948.510,0039.948.510,00
15.000.000,0031.313.666,0046.313.666,00
31.359.058,11
56.726.523,0025.367.464,89
7.791.444,52
14.592.273,346.800.828,82
39.150.502,63
39.150.502,63
6.476.000,0032.168.293,71
25.356.236,66 7.163.163,37
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
1700 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER ILMIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA EDELL'EFFICIENZA DEI SERVIZIISTITUZIONALI ( 01.01.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
3.905.104,00-3.761.451,00
143.653,00
3.075.192,00604.309,00
3.679.501,00
3.075.192,00-1.008.401,002.066.791,00
3.669.013,003.669.013,00
143.653,003.669.013,00
10.488,00 2.066.791,00
2.1.5.3 Residui passivi perenti
1720 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(PER MEMORIA)
2.1.5.4 Fondo di riserva consumi intermedi
1730 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE ADEVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZEDI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI ( 02 )
2.1.5.5 Fondo per le autorizzazioni di spesadirettamente regolate per legge
1735 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE ADEVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE ASPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE ( 02.02.14 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
177.299,00-114.000,00
63.299,00
177.299,00-114.000,00
63.299,00
63.299,00 63.299,00
2.1.6 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
2.1.6.1 Indennita'
1750 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI.INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AIMUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PERCAUSA DI SERVIZIO ( 01.04.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.707,00
1.707,00
1.707,00
1.707,00
1.707,00 1.707,00
(SPESE OBBLIGATORIE)
2.1.6.2 Cassa pensioni
1760 RIMBORSO ALLA CASSA PENSIONI DEGLI ENTILOCALI (C.P.D.E.L.) DELL'IMPORTO DELLEQUOTE DI PENSIONE DOVUTE ALLA STESSA PERI SERVIZI RESI ALLO STATO ( 01.04.01 )
7150 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )
2100 ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALLA CASSAPENSIONI PER I DIPENDENTI DEGLI ENTILOCALI (CPDEL) PER IL PERSONALE DEIRUOLI STATALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO,INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA EDEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA,DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.
( 01.04.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(SPESE OBBLIGATORIE)(PER MEMORIA)
2103 STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DELLE STAZIONISPERIMENTALI ( 01.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.169.221,00
1.169.221,00
1.169.221,00
1.169.221,00
1.230.742,86
1.230.742,86
1.230.742,86
1.230.742,86
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 2101 2103
+61.521,86 +61.521,86
2104 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE ( 01.01.01 )
2105 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERISOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )
2118 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERIL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DIPREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DAQUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICODEL PERSONALE ( 01.03.01 )
2119 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONEMONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLERETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DINATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEICREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 09.01.04 )
01 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA, ELETTRICA, GAS ETELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHENONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTOED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI,COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVOMATERIALE TECNICO ACCESSORIO
08 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DISTAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSAOCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI.
11 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI IGETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AICOMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONEED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AIMEMBRI ESTRANEI ALLA AMMINISTRAZIONE -DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
INIZ. 6.572,00VARIAZ.P. DEF. 6.572,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )
6.572,00
12 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DIPREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTOE PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSIINDETTI DA ENTI, ISTITUTI EDAMMINISTRAZIONI VARIE
25 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI,PROGRAMMI E PUBBLICAZIONE PER LAEFFETTUAZIONE DI TRADUZIONI, STUDI ELAVORI
INIZ. 1.799,00VARIAZ.P. DEF. 1.799,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.01.01 )
1.799,00
26 SPESE, A CARICO DELLE IMPRESEINTERESSATE, PER L'ACCERTAMENTO DELLAREALIZZAZIONE ED EVENTUALE ENTRATA INFUNZIONE DEGLI IMPIANTI PER I QUALI SONOSTATE RICHIESTE LE AGEVOLAZIONIFINANZIARIE
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )
27 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICIPERIFERICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLEATTIVITA' DELLA SOPPRESSA AGENZIA PERLAPROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELMEZZOGIORNO
2216 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIONAZIONALE CERAMICO ( 02.02.08 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
2.745,80
2.745,80
1.428,00
1.428,00
1.428,00
1.428,00
1.157,39
2.563,391.406,00
1.212,961.212,96
1.157,39
1.157,39
182,412.618,96
215,04 270,61
2217 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIOCENTRALE PER LA PICCOLA INDUSTRIA EL'ARTIGIANATO PER L'ATTIVITA' DIRILEVAZIONE ED ANALISI DELLO SVILUPPOECONOMICO, FINANZIARIO E PRODUTTIVODELLE PICCOLE IMPRESE. ( 02.02.10 )
2222 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLACOMMISSIONE SUI RICORSI CONTRO IPROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO CENTRALEBREVETTI ( 02.02.08 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
44.480,80
44.480,80
46.400,00
46.400,00
46.400,003.913,5850.313,58
44.480,80
44.480,80 40.567,1040.567,10
44.480,80
44.480,80
40.567,105.832,90 5.832,78
2223 SPESE RELATIVE AI RICORSI PROPOSTIDINANZI ALLA COMMISSIONE INCARICATA DELCONTENZIOSO RELATIVO AI PROVVEDIMENTIDELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI PERINVENZIONI, MODELLI E MARCHI ( 02.02.08 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
823,00
823,00
823,00-719,54103,46
823,00 103,46
2228 SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLEATTIVITA' DI INFORMAZIONE E MONITORAGGIODEGLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI DISOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE EPRODUTTIVE DA AFFIDARE AD ESPERTI O ASOCIETA' SPECIALIZZATE MEDIANTE APPOSITICONTRATTI, COMPRESE LE SPESE DIFUNZIONAMENTO E DI ACQUISTO DI STRUMENTITECNICI INFORMATICI
( 02.02.10 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
51.321,25
51.321,25
310.108,00
310.108,00
310.108,00
310.108,00
17.089,74
36.049,7418.960,00
133.740,01
220.567,3086.827,29
150.829,75
150.829,75
15.271,51105.787,29
89.540,70 159.278,25L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
2234 ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEISETTORI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELNUCLEO DI ESPERTI PER LA POLITICAINDUSTRIALE E DELLA RELATIVA STRUTTURADI SUPPORTO - E COORDINAMENTO DEGLIINTERVENTI NEI SETTORI AERONAUTICO EDELETTRONICO.
( 02.02.10 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
917.071,33
917.071,33
981.262,00130.000,00
1.111.262,00
981.262,00881.068,00
1.862.330,00
579.058,90
879.058,90300.000,00
906.897,23
971.060,0264.162,79
1.485.956,13
1.485.956,13
38.012,43364.162,79
140.201,98 376.373,87DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 38012,25
2242 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLEATTIVITA' DELL' ISPETTORATO TECNICOCONCERNENTI L' ATTIVITA' AUTORIZZATIVAPER LA CERTIFICAZIONE CE, NONCHE' LACONNESSA ATTIVITA' DI CONTROLLOPREVENTIVO E SUCCESSIVO. ( 02.02.14 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
24.963,81
24.963,8150.307,0050.307,00
380.602,00-329.802,00
50.800,00
24.963,81
24.963,81
23.539,26
25.825,762.286,50
48.503,07
48.503,07
2.286,5024.481,24 2.296,93
2243 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DICONTATTO NAZIONALE OCSE ( 02.02.07 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
730.044,36
730.044,36
720.000,00
720.000,00
720.000,00-120.000,00600.000,00
473.606,33
725.330,33251.724,00
28.704,85
569.480,86540.776,01
502.311,18
502.311,18
4.714,03792.500,01
150.519,14 97.688,82
2244 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESO ILCOMPENSO, L'INDENNITA' ED IL RIMBORSOSPESE DI MISSIONE AL COMMISSARIO AD ACTA- DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO PER ILCOMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTIINFRASTRUTTURALI NELLE AREE COLPITEDAGLI EVENTI SISMICI NEGLI ANNI 1980-81
( 02.02.10 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
85.243,86
85.243,86300.000,00300.000,00
300.000,00300.000,00
27.291,91
68.911,2641.619,35
102.853,41
142.253,4139.400,00
130.145,32
130.145,32
16.332,6081.019,35
157.746,59 169.854,68L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
2246 SPESE RELATIVE ALLA STRUTTURA DICOOPERAZIONE INTERORGANICA CON ILMINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZASOCIALE ( 02.02.14 )
2247 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLOSPORTELLO PER INFORMAZIONI CONCERNENTILE ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE, DIVALUTAZIONE, DI AUTORIZZAZIONE E DIRESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE(REACH) ( 02.02.07 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
370.000,00370.000,00
370.000,00370.000,00
370.000,00
(NUOVA ISTITUZIONE)
Informatica di servizio
2250 SPESE PER LA GESTIONE ED ILFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 02.02.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
220.482,35
220.482,35
172.170,00190.216,00362.386,00
172.170,00355.216,00527.386,00
180.406,49
205.460,2025.053,71
164.835,03
340.742,37175.907,34
345.241,52
345.241,52
15.022,15200.961,05
21.643,63 182.144,48
* DESTINAZIONE : 2167 2168 2169 2170 2171 2250
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 14933,25
*
2251 SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LAMANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELSERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONEDATI ( 02.02.02 )
3.1.2.1 Camere di commercio, industria eartigianato
2260 SOMMA DA EROGARSI A CURA DEL COMMISSARIODEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIAGIULIA PER INTERVENTI DI CARATTERESTRAORDINARIO IN FAVORE DIMANIFESTAZIONI FIERISTICHE ( 04.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
206.583,00
206.583,00
206.583,00
206.583,00
206.583,00 206.583,00
2261 SPESE PER L' ISTITUZIONE ED ILFUNZIONAMENTO DEL REGISTRO INFORMATICODEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LEIMPRESE. ( 02.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
934.787,00
934.787,00
320.315,00
320.315,00
320.315,00
320.315,00
418.330,00418.330,00
516.457,00418.330,00
320.315,00 320.315,00
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
3.1.2.3 Autorita' garante della concorrenza edel mercato
2275 SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTODELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZAE DEL MERCATO. ( 04.01.02 )
2291 CONTRIBUTO ANNUO AL CLUB ALPINO ITALIANOPER L'ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI DELCORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO ESPELEOLOGICO E PER LA REALIZZAZIONE EGESTIONE DI UN CENTRO DI COORDINAMENTODELLE ATTIVITA' DEL CORPO STESSO. ( 05.03.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(NUOVA ISTITUZIONE)(SOPPRESSO)
2292 CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CLUBALPINO ITALIANO PER LE ATTIVITA' DELCORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO ESPELEOLOGICO ( 05.03.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(NUOVA ISTITUZIONE)(SOPPRESSO)
3.1.2.7 Cooperative e loro consorzi
2300 SPESE PER INIZIATIVE INTESE A FAVORIRELO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE E LADIFFUSIONE DEI PRINCIPI COOPERATIVI,ANCHE ATTRAVERSO CORSI PER COOPERATORI,NONCHE' PER LA QUALIFICAZIONE DEIDIRIGENTI DI COOPERATIVE E IL PAGAMENTODI COMPENSI E DIRITTI DI AUTORE PERPUBBLICAZIONI EDITE DAL MINISTERO ASCOPO DI DIVULGAZIONE DEL MOVIMENTOCOOPERATIVO.
( 02.02.14 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.463.782,49
1.463.782,49
618.253,002.560.677,003.178.930,00
618.253,002.560.677,003.178.930,00
311.400,00
520.216,29208.816,29
2.778.836,04
3.100.436,04321.600,00
3.090.236,04
3.090.236,04
943.566,20530.416,29
78.493,96 88.693,96L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
2332 SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTIDALLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONEDELLO SVILUPPO, PRODUZIONE,IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHEE SULLA LORO DISTRUZIONE ( 02.02.08 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
137.662,95
137.662,95
413.166,00
413.166,00
413.166,00
413.166,00
105.382,95
137.662,9532.280,00
218.806,78
267.123,2448.316,46
324.189,73
324.189,73
80.596,46146.042,76 88.976,27
2333 "VERSAMENTI ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEADEI BREVETTI DI UN'ALIQUOTA DELLE TASSEANNUALI RISCOSSE PER IL MANTENIMENTO INVIGORE IN ITALIA DEI BREVETTI EUROPEI,NONCHE' RIMBORSO DELL'AGGIUSTAMENTOPENSIONISTICO DI CUI ALL'ART. 42 ED ALLAREGOLA 42/6 DEL REGOLAMENTO PENSIONIDELLA STESSA ORGANIZZAZIONE".
( 07.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
20.911.422,00
20.911.422,00
20.911.422,00
20.911.422,00
20.911.422,00
20.911.422,00
20.911.422,00
20.911.422,00 20.900.000,0020.900.000,00
20.911.422,00
20.911.422,00
20.900.000,0011.422,00(SPESE OBBLIGATORIE)
3.1.2.9 Promozione turistica
2350 SPESE PER LA PROPAGANDA TURISTICA E PERATTIVITA' E INIZIATIVE PROMOZIONALI NONDI COMPETENZA DELLE REGIONI, CONCERNENTIIL TURISMO ( 02.02.10 )
3.1.2.14 Istituto per la Vigilanza sulleAssicurazioni Private
2375 SOMMA DA EROGARE ALL'ISVAP PER GLI ONERIDI VIGILANZA SUI PERITI ASSICURATIVIISCRITTI AL RUOLO NAZIONALE ( 06.01.04 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
275.053,00275.053,00
205.119,00205.119,00
205.119,00
275.053,0069.934,00
205.119,00
205.119,00
69.934,00
(NUOVA ISTITUZIONE)
3.1.2.15 Promozione delle ceramiche artistiche edi qualita'
2388 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONIDI CERAMICHE ARTISTICHE E DI QUALITA' ( 06.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,001.000.000,00
1.000.000,001.000.000,00
* DESTINAZIONE : 7425
3.1.5 - ONERI COMUNI
3.1.5.1 Residui passivi perenti
2400 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )
7426 FONDO DI GARANZIA PER GLI INTERVENTISTRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO ( 31.03.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
* DESTINAZIONE : 7335 7426
3.2.3.3 Camere di commercio, industria eartigianato
7336 CONTRIBUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO,INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURAPER LA REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO EL'AMMODERNAMENTO DI LABORATORICHIMICO-MERCEOLOGICI ( 22.02.04 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
6.172,92
6.172,925.000,005.000,00
6.172,92 5.000,00
(NUOVA ISTITUZIONE)L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
7338 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTOSISTEMA INFORMATIZZATO PER L' EROGAZIONEDEI SERVIZI INTEGRATI ALLE IMPRESE ( 22.02.04 )
7350 CONTRIBUTI NEL PAGAMENTO DELL'IMPORTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ATTUAZIONE DIINIZIATIVE DI INTERESSE ALBERGHIERO ETURISTICO ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
677,05
677,05677,00677,00
677,05 677,00
(NUOVA ISTITUZIONE)
7351 CONTRIBUTI NEL PAGAMENTO DELL'IMPORTODEI MUTUI VENTICINQUENNALI CONTRATTI PERL'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSEALBERGHIERO E TURISTICO. ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
56.259,90
56.259,90
46.451,009.809,0056.260,00
1.627,04
10.609,108.982,06
1.627,04
1.627,04
45.650,808.982,06
54.632,96
7357 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTIPER LO SVILUPPO DELLE AREE DEPRESSE. ( 22.02.01 )
7359 FONDO DI COOFINANZIAMENTO DELL'OFFERTATURISTICA ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
11.807.599,99
11.807.599,99
7.500.000,004.307.600,0011.807.600,00
11.202.314,49
11.202.314,49
11.202.314,49
11.202.314,49
605.285,50 605.285,51
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
3.2.3.7 Centri di sviluppodell'imprenditorialita'
7400 CONTRIBUTI AGLI ENTI DI GESTIONE O ASOCIETA' PER AZIONI DA ESSI DIRETTAMENTEO INDIRETTAMENTE PARTECIPATE PER LAREALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DIINSTALLAZIONE DI CENTRI DI SVILUPPODELL'IMRENDITORIALITA'. ( 23.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
18.075.991,47
18.075.991,47
8.200.000,00
8.200.000,00
18.075.991,47 8.200.000,00
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
3.2.3.8 Fondo investimenti - incentivi alleimprese
7420 FONDO PER GLI INTERVENTI AGEVOLATIVIALLE IMPRESE ( 23.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
4.844.244.911,93-1.020.733.363,003.823.511.548,93
661.343.063,008.040.209,00
669.383.272,00
661.343.063,00476.585.806,00
1.137.928.869,00
580.472.670,13
841.681.274,50261.208.604,37
423.156.099,63
625.758.032,50202.601.932,87
1.003.628.769,76
1.003.628.769,76
2.981.830.274,43463.810.537,24
43.625.239,50 134.300.099,24
* DESTINAZIONE : 7329 7342 7420 7445
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2981414124,39
7476 INTERVENTI IN MATERIA DI BREVETTUALITA'E PER LE ATTIVITA' CONNESSE CON LARICERCA DI ANTERIORITA' ( 21.01.09 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
10.836.965,89
10.836.965,89
10.961.440,0060.181.105,0071.142.545,00
10.961.440,00
10.961.440,00
2.981.246,15
10.054.842,707.073.596,55
1.573.216,09
69.725.234,0868.152.017,99
4.554.462,24
4.554.462,24
782.123,1975.225.614,54
1.417.310,92 6.406.977,76
3.2.3.13 Fondi rotativi
7480 FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE ( 31.03.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
97.177.781,66
97.177.781,66106.161.260,00106.161.260,00
38.300.000,0068.194.315,00106.494.315,00
56.081.292,18
60.120.604,684.039.312,50
106.161.260,00106.161.260,00
56.081.292,18
56.081.292,18
37.057.176,98110.200.572,50
50.413.022,82
* DESTINAZIONE : 7343 7344 7480
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 37007176,93
*
3.2.3.15 Aree sottoutilizzate
7380 CONTRIBUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO,INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DIGORIZIA PER L'INCREMENTO DEL FONDODESTINATO AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTIPER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA DELLAPROVINCIA DI GORIZIA ( 22.02.04 )
7382 SPESE PER LA PROSECUZIONE DEGLIINTERVENTI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DIOPERE INFRASTRUTTURALI ED IMPIANTI ALLEREGIONI ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
25,59
25,5926,0026,00
25,59
25,59
25,59
25,59
0,41
(NUOVA ISTITUZIONE)
3.2.3.16 Sviluppo industria Difesa
7485 INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI DELLACLASSE FREMM E DELLE RELATIVE DOTAZIONIOPERATIVE ( 23.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
55.000.000,00
55.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,004.144.000,0064.144.000,00
48.913.959,38
54.913.959,386.000.000,00
15.229.928,51
59.999.998,1944.770.069,68
64.143.887,89
64.143.887,89
86.040,6250.770.069,68
1,81 112,11
3.2.3.17 Sostegno e garanzia dell'attivita'produttiva
7490 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLIINTERVENTI CONSENTITI DAGLI ORIENTAMENTIUE SUGLI AIUTI DI STATO PER ILSALVATAGGIO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTA'( 23.01.01 )
7410 CONTRIBUTO STATALE A PROGETTI IN FAVOREDI DISTRETTI PRODUTTIVI ADOTTATI DALLEREGIONI E DI CARATTERE NAZIONALE ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
50.000.000,0050.000.000,00
50.000.000,0050.000.000,00
50.000.000,0050.000.000,00
50.000.000,0050.000.000,00
(NUOVA ISTITUZIONE)
3.2.3.23 Interventi ricerca e formazione
7470 FONDO A SOSTEGNO DI ATTIVITA'INFRASTRUTTURALI DI TRASFERIMENTOTECNOLOGICO E DI RICERCA E FORMAZIONE ( 22.01.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
3.000.000,003.000.000,00
3.000.000,003.000.000,00
3.000.000,00
(NUOVA ISTITUZIONE)
3.2.10 ONERI COMUNI
3.2.10.1 Residui passivi perenti
7500 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
4.266.165,95
4.266.165,95
56.167,004.206.967,004.263.134,00
4.263.134,00
4.263.134,00
4.263.134,00
4.263.134,00
3.031,95
(PER MEMORIA)L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
3500 RIMBORSO AD ENTI, ORGANISMI E PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI DEGLI STIPENDI,RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERIL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIATECNICO-OPERATIVA COSTITUITA NELL'AMBITODEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE ( 02.02.14 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
200.010,00
200.010,00
477.900,00
477.900,00
477.900,00
477.900,00
200.010,00
200.010,00
208.912,46
313.725,66104.813,20
408.922,46
408.922,46
104.813,20164.174,34 68.977,54
* DESTINAZIONE : 3500 3506
3504 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE. ( 01.01.01 )
3505 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERISOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )
01 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LAPULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
04 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO INIZ. 281,00VARIAZ. -245,68P. DEF. 35,32
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.13 )
35,32
05 INDENNITA' E RIMBORSO DELLE SPESE DITRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIONAZIONALE E ALL'ESTERO - IVI COMPRESEQUELLE RELATIVE ALLA COMMISSIONECONSULTIVA SULLE ATTIVITA' DIPROSPEZIONE, DI RICERCA E DICOLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI -EFFETTUATE A SPESE DI OPERATORI,RELATIVE AD ISTRUTTORIE RICHIESTE INBASE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI INMATERIA DI ATTIVITA' MINERARIA
06 SPESE A CARICO DELLE IMPRESE INTERESSATEALLA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEICOLLAUDI PREVISTI PER LE LAVORAZIONIINDUSTRIALI DEGLI OLII MINERALI E DEICARBURANTI E PER LE RELATIVEAPPARECCHIATURE ED IMPIANTI MINERARI.
07 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE,RICOVERI E PROTESI
INIZ.VARIAZ. 88.230,00P. DEF. 88.230,00
PAGATO 8.217,93RIM. PG.TOTALE 8.217,93
EC/MSPRS31/12
( 02.02.06 )
80.012,07
08 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DISTAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSAOCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI
12 SPESE PER GLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DIALIQUOTE DOVUTE ALLO STATO PER LEPRODUZIONI DELLE COLTIVAZIONI DIIDROCARBURI, PER L'ACQUISTO E LAMANUTENZIONE DI STRUMENTI INFORMATICIPER L'ELABORAZIONE E LA GESTIONE DEIDATI RELATIVI AL CALCOLO DELLE ALIQUOTESTESSE, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTODELLA COMMISSIONE COMPETENTE IN MATERIA
13 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI IGETTONI DI PRESENZA E I COMPENSI AICOMPONENTI E L'INDENNITA' DI MISSIONE EDEL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AIMEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DELCOMITATO TECNICO PER GLI IDROCARBURI EPER LA GEOTERMIA E DELLA COMMISSIONECONSULTIVA SULLE ATTIVITA' DIPROSPEZIONE, DI RICERCA E DICOLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI
14 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZIDI RICERCA E DI CONTROLLO SPERIMENTALEPER LA SICUREZZA NELL'ATTIVITA'ESTRATTIVA DEGLI UFFICI MINERARI,DELL'UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLIIDROCARBURI E DELLE SUE SEZIONI
18 SPESE PER LA REDAZIONE DEL BOLLETTINOUFFICIALE DEGLI IDROCARBURI E DELLAGEOTERMIA
INIZ. 256,00VARIAZ. 65.000,00P. DEF. 65.256,00
PAGATORIM. PG. 5.161,20TOTALE 5.161,20
EC/MSPRS31/12 5.161,20
( 02.02.10 )
60.094,80
19 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PERISTRUTTORIE RELATIVE A DICHIARAZIONI DIPUBBLICA UTILITA' E OCCUPAZIONID'URGENZA, SOSTENUTE A SPESE DIOPERATORI IN MATERIA MINERARIA E DI ENTIPUBBLICI PER L'ESPLETAMENTO DEI FINIISTITUZIONALI
INIZ. 3.700,00VARIAZ.P. DEF. 3.700,00
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.04 )
3.700,00
20 SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI EMATERIALI TECNICI E SCIENTIFICI, ILCAMPIONAMENTO, L'ACQUISIZIONE DIAPPARECCHIATURE TECNICO - SCIENTIFICHE,L'ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE EPROGRAMMI PER L'ELABORAZIONE ELETTRONICADEI DATI, L'ACQUISIZIONE DIDOCUMENTAZIONI E STAMPA DELLE MEDESIME,IL TRASFERIMENTO DELLA STAZIONE MOBILEED ALTRE APPARECCHIATURE DI CONTROLLONELLE LOCALITA' INTERESSATE, DAEFFETTUARE PER L'ESPLETAMENTO DEICOMPITI DI CONSULENZA MINERARIA ECHIMICO - MINERALOGICA A RICHIESTA DIALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DIPRIVATI.
22 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI IGETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AICOMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONEED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AIMEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DICONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
INIZ. 1.689,00VARIAZ. 32.660,80P. DEF. 34.349,80
PAGATO 32.826,54RIM. PG. 1.178,29TOTALE 34.004,83
EC/MSPRS31/12 1.178,29
( 02.02.13 )
344,97
23 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DIPREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTOE PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE.PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSIINDETTI DA ENTI, ISTITUTI EDAMMINISTRAZIONI VARIE
28 FONDO PER LE SPESE DI RICERCASCIENTIFICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONEDELLA SICUREZZA NELL'IMPIEGO DI PRODOTIESPLODENTI, LE SPESE PER L'AGGIORNAMENTODELL'ELENCO E PER L'ACQUISTO, LACOSTRUZIONE E LA GESTIONE DIAPPARECCHIATURE DI PROVA
3542 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTEVERSATE IN ENTRATA ( 10.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
324.777,00324.777,00
174.777,00174.777,00
174.776,96
174.776,96
174.776,96
174.776,96
150.000,04 0,04
(SPESE OBBLIGATORIE)
3555 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALIECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PERISTRUTTORIE VARIE E COLLAUDI,ACCERTAMENTI, CONTROLLI ED ANALISI,CHIESTI IN BASE ALLE VIGENTIDISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTIPETROLIFERI
3580 SPESE PER LA GESTIONE ED ILFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO ( 02.02.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
7.674,78
7.674,78
17.369,00273.148,00290.517,00
17.369,0083.148,00100.517,00
4.742,69
5.702,69960,00
39.281,42
288.333,00249.051,58
44.024,11
44.024,11
1.972,09250.011,58
2.184,00 56.492,89
* DESTINAZIONE : 3536 3537 3538 3580
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 850,38
*
4.1.2 - INTERVENTI
4.1.2.1 Restituzioni e rimborsi
3590 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALIECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PERISTRUTTORIE RICHIESTE IN BASE ALLEDISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DILAVORAZIONI MINERARIE ( 10.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
89.168,0089.168,00
89.168,0089.168,00
89.015,35
89.167,90152,55
89.015,35
89.015,35
152,550,10 152,65
(SPESE OBBLIGATORIE)* DESTINAZIONE : 3590 3591
4.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali
3600 QUOTA DI ASSOCIAZIONE DELL'ITALIA ALGRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO PER ILPIOMBO E LO ZINCO COSTITUITO NELL'AMBITODELLE NAZIONI UNITE ( 07.01.01 )
3601 SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONEDELL'ACCORDO RELATIVO AL TRATTATO DI NONPROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI ( 04.01.04 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
593.406,62
593.406,62
305.935,00341.608,00647.543,00
305.935,00341.608,00647.543,00
260.478,35
556.088,74295.610,39
198.445,66
458.890,34260.444,68
458.924,01
458.924,01
37.317,88556.055,07
188.652,66 188.618,99
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 37284,87
*
3602 SPESE PER L' ESECUZIONE DELL' ACCORDO DICOOPERAZIONE ITALIA - RUSSIA SULLOSMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARIRADIOATTIVI DELLA MARINA MILITARE RUSSAE PER LA GESTIONE SICURA DEI RIFIUTIRADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEAREESAURITO
( 07.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
22.000.000,00
22.000.000,00
44.000.000,00
44.000.000,00
44.000.000,00
44.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
5.000.000,00
38.468.918,7333.468.918,73
27.000.000,00
27.000.000,00
33.468.918,735.531.081,27 17.000.000,00
* DESTINAZIONE : 7345
4.1.5 - ONERI COMUNI
4.1.5.1 Residui passivi perenti
3700 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )
7600 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO ( 21.01.06 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
134.813,62
134.813,62
98.850,00635.000,00733.850,00
98.850,0035.000,00133.850,00
46.734,36
113.986,3367.251,97
9.168,52
721.424,00712.255,48
55.902,88
55.902,88
20.827,29779.507,45
12.426,00 77.947,12
* DESTINAZIONE : 7600 7601 7602 7603
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 20827
*
4.2.3.3 Piano energetico nazionale
7620 SOMME DA TRASFERIRE A L'E.N.E.A. PER LOSVILUPPO DI ATTIVITA' AVENTI LEFINALITA' DI MIGLIORARE I PROCESSI DISVILUPPO DELL'ENERGIA, DI RIDURRE ICONSUMI DI ENERGIA E DI MIGLIORARE LECONDIZIONI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALEDELL'UTILIZZO DELL'ENERGIA A PARITA' DISERVIZIO RESO E DI QUALITA' DELLA VITA
( 22.01.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.310.000,00-1.310.000,00
* DESTINAZIONE : 7604 7620
7621 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTIPILOTA PER IL RISPARMIO ED ILCONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI ( 21.01.09 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
4.282.710,72
4.282.710,72
2.000.000,00
2.000.000,00
598.476,32
2.083.980,031.485.503,71
598.476,32
598.476,32
2.198.730,691.485.503,71
1.401.523,68
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 751714,99
7622 SPESE PER LA PROGRAMMAZIONE DI STUDI DIFATTIBILITA' E PROGRAMMI DI RICERCA INMATERIA DI TECNOLOGIE PULITE PER CARBONEAD EMISSIONE ZERO. PROGETTI DI SEQUESTRODELL'ANIDRIDE CARBONICA E SUL CICLODELL'IDROGENO E PER LA PARTECIPAZIONENAZIONALE AGLI ACCORDI INTERNAZIONALIESISTENTI AL RIGUARDO EALL'INTERNATIONAL ENERGY FORUM; ONERINECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLACONFERENZA INTERNAZIONALE
( 21.01.09 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
11.068.667,19
11.068.667,19
2.000.000,00
2.000.000,00
3.191.316,003.191.316,00
7.877.351,193.191.316,00
2.000.000,00
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4877351,19
*
4.2.3.4 Ente Nazionale Energia e Ambiente
7630 CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LE NUOVETECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE(E.N.E.A.). ( 22.01.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
201.100.213,9962.179,00
201.162.392,99
194.460.000,0062.179,00
194.522.179,00
194.460.000,00124.358,00
194.584.358,00
194.522.178,00
194.522.178,00
194.522.178,00
194.522.178,00
201.162.392,99 1,00 62.180,00
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 201100213,99
*
4.2.3.6 Beni mobili
7650 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE EAPPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. ( 21.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
36.952,37
36.952,37
48.892,00455.124,00504.016,00
48.892,00
48.892,00
31.136,36
36.265,315.128,95
9.343,51
497.670,89488.327,38
40.479,87
40.479,87
687,06493.456,33
6.345,11 8.412,13
* DESTINAZIONE : 7605 7606 7607 7650
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 553,75
7655 FONDO PER MISURE DI COMPENSAZIONE AFAVORE DI REGIONI ED ENTI LOCALIINTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DI NUOVEINFRASTRUTTURE ENERGETICHE DI RILEVANZANAZIONALE NONCHE' PER INTERVENTI DIRIDUZIONE DEI COSTI DELLA FORNITURAENERGETICA PER FINALITA' SOCIALI
( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,0050.000.000,00
50.000.000,0050.000.000,00
4.2.10 ONERI COMUNI
4.2.10.1 Residui passivi perenti
7800 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
7,74
7,74
7,74
(PER MEMORIA)L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
243.877.179,28430.038,00
244.307.217,28
297.109.077,009.365.004,80
306.474.081,80
302.671.966,004.730.107,80
307.402.073,80
23.831.780,85
31.354.075,627.522.294,77
210.406.053,49
296.314.571,2885.908.517,79
234.237.834,34
234.237.834,34
212.953.141,6693.430.812,56
10.159.510,52 73.164.239,46
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'
PAG. 8907/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE
6 - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DISVILUPPO E COESIONE
6.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO
Personale
5210 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ALNETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERISOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 01 )
5212 ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONICORRISPOSTE AI DIPENDENTI. ( 01.03.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
473.338,12259.835,00733.173,12
4.264.450,00619.150,79
4.883.600,79
4.264.450,001.339.938,795.604.388,79
268.709,07
688.942,00420.232,93
3.966.890,47
4.219.224,32252.333,85
4.235.599,54
4.235.599,54
44.231,12672.566,78
664.376,47 1.368.789,25
(SPESE OBBLIGATORIE)* PROVENIENZA : 020 3303
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 26092,12
*
5215 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE INSERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIOE DELLE LORO FAMIGLIE ( 01.04.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
2.132,00
2.132,00
3.512,00-172,003.340,00
3.512,001.960,005.472,00
2.132,00
2.132,00 3.340,003.340,00
2.132,00
2.132,00
3.340,003.340,00
* PROVENIENZA : 020 3310
5216 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PERLA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITAPER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DISERVIZIO. ( 01.04.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
(SPESE OBBLIGATORIE)(PER MEMORIA)
* PROVENIENZA : 020 3311
5217 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONEMONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLERETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DINATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEICREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 09.01.04 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
95.454,90
95.454,90
95.454,90
(SPESE OBBLIGATORIE)(PER MEMORIA)
* PROVENIENZA : 020 3312
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
5218 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALIA CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. ( 01.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
65.224,0065.224,00
13.609.208,00160.450,00
13.769.658,00
13.609.208,00184.225,00
13.793.433,00
11.314.573,09
11.314.573,09
11.314.573,09
11.314.573,09
65.224,00 2.455.084,91 2.478.859,91
(SPESE OBBLIGATORIE)* PROVENIENZA : 020 3313
5220 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVESULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MEMBRIDEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E INDENNITA'AI MEMBRI DEL NUCLEO ISPETTIVO ED AGLIASSISTENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONEDEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
5221 ONERI SOCIALI A CARICODELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONICORRISPOSTE AI MEMBRI DEL NUCLEO DIVALUTAZIONE E INDENNITA' AI MEMBRI DELNUCLEO ISPETTIVO ED AGLI ASSISTENTI DELNUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTIPUBBLICI
5224 RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DIVALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICIE INDENNITA' AI MEMBRI DEL NUCLEOISPETTIVO ED AGLI ASSISTENTI DEL NUCLEODI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTIPUBBLICI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERISOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.
18 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA,REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AICONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE
INIZ. 618,00VARIAZ. -540,31P. DEF. 77,69
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.01.01 )
77,69
19 SPESE DI PUBBLICITA' INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.07 )
20 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DISTAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSAOCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLIUFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI,MACCHINE E IMPIANTI
21 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE,ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LAPULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI -SEDE CENTRALE
22 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA,LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI,CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LAPULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED ILCONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI -SEDI PERIFERICHE ROMA
23 SPESE PER NOLEGGIO E TRASPORTO DI MEZZITECNICI, ARREDI, ATTREZZATURE EAPPARECCHIATURE PER UFFICI; FORNITURA DIMATERIALI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DISERVIZI, COMPRESI QUELLI INERENTIALL'AUTOMAZIONE DELLE PROCEDURE
28 SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTIMEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.01.01 )
29 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INTESEISTITUZIONALI DI PROGRAMMA, DEI PATTITERRITORIALI, DEI CONTRATTI D'AREA EDEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONENEGOZIATA
33 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LAPARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI,MOSTRE, CONFERENZE ED ALTREMANIFESTAZIONI INTERESSANTI LE ATTIVITA'DEL MINISTERO
43 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
( 02.02.02 )
44 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO INIZ.VARIAZ. 26.800,00P. DEF. 26.800,00
PAGATO 26.735,73RIM. PG.TOTALE 26.735,73
EC/MSPRS31/12
( 02.02.01 )
64,27
45 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO -COMPRESI IGETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AICOMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONEED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AIMEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO- DICONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
INIZ. 3.531,20VARIAZ.P. DEF. 3.531,20
PAGATO 1.000,00RIM. PG. 2.531,20TOTALE 3.531,20
EC/MSPRS31/12 2.531,20
( 02.02.08 )
46 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLECOMMISSIONI ISTITUITE NELL'AMBITO DELCIPE
INIZ. 31.883,81VARIAZ.P. DEF. 31.883,81
PAGATO 3.883,01RIM. PG. 28.000,80TOTALE 31.883,81
EC/MSPRS31/12 28.000,80
( 02.02.08 )
PAG. 10307/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE
5261 SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DIATTIVITA' DI COORDINAMENTO DI ASSISTENZATECNICA E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONEDI COMPETENZA DEL MINISTRO PER LOSVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE ( 02.02.10 )
6.1.2.1 Programmazione, valutazione emonitoraggio degli investimenti pubblici
5275 FONDO PER LA COSTITUZIONE DI UNITA'TECNICHE DI SUPPORTO ALLAPROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE E ALMONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI( 02.02.09 )
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6516,84
*
6.1.5 - ONERI COMUNI
6.1.5.1 Residui passivi perenti
5290 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESECORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSOIL CAPITOLO DI PROVENIENZA. ( 12.02.03 )
6.1.7.1 Interessi sui mutui Cassa depositi eprestiti
5305 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITIDELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DIAMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTINEL SETTORE DELL'EDILIZIA SANITARIA ( 09.01.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
5.192.256,56
5.192.256,56
17.300.000,00
17.300.000,00
17.300.000,00
17.300.000,00
5.192.256,56
5.192.256,56
10.268.898,45
10.268.898,45
15.461.155,01
15.461.155,01
7.031.101,55 1.838.844,99
* PROVENIENZA : 020 3460
6.1.7.2 Altri interessi su mutui
5310 RIMBORSO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUICONTRATTI PER LE ESIGENZE DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLIACQUISTI DELLE ATTREZZATURE SANITARIE INSOSTITUZIONE DI QUELLE OBSOLETE ( 09.01.03 )
6.2.3.2 Fondo per i programmi regionali disviluppo
8350 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMIREGIONALI DI SVILUPPO ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
30.166.133,69
30.166.133,69
8.583.000,00
8.583.000,00
8.583.000,00
8.583.000,00
7.336.683,427.336.683,42
1.116.574,42
8.583.000,007.466.425,58
1.116.574,42
1.116.574,42
22.829.450,2714.803.109,00
7.466.425,58
* PROVENIENZA : 020 7635
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
6.2.3.3 Calamita' naturali e danni bellici
8356 FONDO PER GLI INTERVENTI DIRICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEI COMUNIDELLA PROVINCIA DI SONDRIO E DELLEADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DIBERGAMO, BRESCIA E COMO COLPITI DALLEECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEIMESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987
( 26.01.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00 2.000.000,002.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
* PROVENIENZA : 020 7658
6.2.3.5 Accordi di programma
8371 CONTRIBUTI PER PROGRAMMI PLURIENNALI PERLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCAE FORMAZIONE DI RILEVANTE INTERESSEPUBBLICO ( 22.01.03 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
3.667.612,00
3.667.612,00
3.667.612,003.667.612,00
3.667.612,00
(NUOVA ISTITUZIONE)* PROVENIENZA : 020 7686
PAG. 10707/05/2008
2007SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PG
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
6.2.3.7 Informatica di servizio
8385 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMAINFORMATIVO ( 21.01.06 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.917.866,43
1.917.866,43
910.827,00-22.735,00888.092,00
910.827,00-22.735,00888.092,00
736.867,72
1.064.539,18327.671,46
35.345,38
773.595,21738.249,83
772.213,10
772.213,10
853.327,251.065.921,29
114.496,79 115.878,90
* PROVENIENZA : 020 7702
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 853087,24
*
8386 QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALLE SOMMERISCOSSE IN VIA DEFINITIVA CORRELABILIAD ATTIVITA' DI CONTROLLO FISCALE, ALLEMAGGIORI ENTRATE REALIZZATE CON LAVENDITA DEGLI IMMOBILI DELLO STATO ED AIRISPARMI DI SPESA PER INTERESSI, DADESTINARE AL POTENZIAMENTODELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA EFINANZIARIA.
8390 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE EAPPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DIMOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. ( 21.01.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
74.568,79
74.568,79
134.300,00-3.353,00130.947,00
134.300,00-3.353,00130.947,00
53.770,80
74.563,6120.792,81
49.622,22
114.065,0064.442,78
103.393,02
103.393,02
5,1885.235,59
16.882,00 27.553,98
* PROVENIENZA : 020 7705
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
6.2.3.9 Intese istituzionali di programma
8394 SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI PER ILFINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI SISTEMAVOLTE A GARANTIRE UN'ADEGUATAPROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN APQ ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
5.000.000,00
5.000.000,005.000.000,005.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
(NUOVA ISTITUZIONE)* PROVENIENZA : 020 7717
8395 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER ILCOMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALINELLE AREE DEPRESSE ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
34.550.938,35
34.550.938,35
34.550.938,35
* PROVENIENZA : 020 7707
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
8396 ASSEGNAZIONI ALLE REGIONI PER LAREALIZZAZIONE DI INTERVENTI RICOMPRESINELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA.( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
4.052.921.415,721.519.454.208,005.572.375.623,72
1.671.135.893,001.671.135.893,00
1.671.135.893,00
3.733.406.423,492.062.270.530,49
1.671.135.893,00
1.671.135.893,00
1.838.969.200,232.062.270.530,49
(PER MEMORIA)* PROVENIENZA : 020 7709
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1838969198,9
*
8397 SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTODI OPERE INFRASTRUTTURALI, PER ATTIVITA'PRODUTTIVE ED INFRASTRUTTUREA FAVORE DIOPERAZIONI DI RIEQUILIBRIO NELLE AREEDEPRESSE DELLE REGIONI DEL CENTRO-NORD ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
3.605.901,75
3.605.901,75
3.605.901,75
* PROVENIENZA : 020 7710
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
8398 SOMMA DA ASSEGNARE AL CONSORZIONAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLERISORSE FORESTALI PER LA REALIZZAZIONEDEL PROGETTO PER LA FORESTA APPENNINICA ( 23.01.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
25.843,08
25.843,08
25.843,08
* PROVENIENZA : 020 7714
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
8399 CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA PERL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA -QUADRO PER LA RIQUALIFICAZIONEAMBIENTALE NEI SETTORI DELLAMANUTENZIONE DEL TERRITORIO, DELLAFORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
6.196.982,79
6.196.982,79
6.196.982,79
* PROVENIENZA : 020 7716
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
8400 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLAPROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHEDEGLI ENTI LOCALI ( 22.02.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.300.000,00
1.300.000,001.300.000,001.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
* PROVENIENZA : 020 7719
6.2.3.11 Province, comuni e comunita' montane
8410 FONDO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DIINFRASTRUTTURE DI INTERESSE LOCALE ( 22.02.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
66.922.228,36
66.922.228,367.000.000,007.000.000,00
5.326.273,30
5.326.273,30
5.326.273,30
5.326.273,30
61.595.955,06 1.673.726,70
* PROVENIENZA : 020 7720
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
*
6.2.3.12 Aree sottoutilizzate
8415 FONDO DA RIPARTIRE PER INTERVENTI NELLEAREE DEPRESSE CONNESSI AL COMPLETAMENTODI PROGETTI FIO ED ALLA PROMOZIONE ALLOSVILUPPO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESECOOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO ( 26.04.03 )
8418 ASSEGNAZIONI ALLE REGIONI PER LAREALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTENELL'AMBITO DEL DOCUMENTO UNICO DIPROGRAMMAZIONE "ISOLE MINORI" ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
6.701.395,54
6.701.395,546.701.396,006.701.396,00
6.701.395,54
6.701.395,54
6.701.395,54
6.701.395,54
0,46
* PROVENIENZA : 020 7669
8419 SOMME DA TRASFERIRE AL COMMISSARIODELEGATO PER L'EMERGENZA NEL COMUNE DILIPARI ( 21.01.09 )
8423 SOMME DA TRASFERIRE A REGIONI ED ENTILOCALI IN ORDINE A COMPETENZE RESIDUEATTRIBUITE AL MINISTERO DEL BILANCIO EDELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,RIGUARDANTI IL SOPPRESSO INTERVENTOSTRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
398.640,00
398.640,00
398.640,00398.640,00
398.640,00
(NUOVA ISTITUZIONE)* PROVENIENZA : 020 7671
8424 SOMME DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONERI.MED PER IL CENTRO INTERNAZIONALE DIRICERCA BIOMEDICA AVANZATA ( 24.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.470.000,001.470.000,00
11.000.000,0011.000.000,00
8.840.000,008.840.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
3.030.000,00
11.000.000,007.970.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
7.970.000,004.340.000,00
(NUOVA ISTITUZIONE)
8425 FONDO DA RIPARTIRE PER LE AREESOTTOUTILIZZATE ( 26.04.03 )
8426 FONDO DA ATTRIBUIRE CON FINALITA'PREMIALI, ALLE REGIONI E PROVINCIEAUTONOME PER IL CONSOLIDAMENTO DELLARETE DEI NUCLEI REGIONALI DEI CONTIPUBBLICI ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
84.324,29
84.324,2984.324,0084.324,00
70.447,49
70.447,49
70.447,49
70.447,49
13.876,80 13.876,51
* PROVENIENZA : 020 7674
L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
8427 SOMME DA TRASFERIRE AL COMMISSARIODELEGATO PER L' EMERGENZA BONIFICHE ETUTELA DELLE ACQUE NELLA REGIONECAMPANIA AL FINE DI FRONTEGGIARE LASITUAZIONE DI EMERGENZA NEL SETTOREDELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, DELRISANAMENTO AMBIENTALE,IDROGEOLOGICO, DIREGIMAZIONE IDRAULICAE DI BONIFICA NELLAREGIONE CAMPANIA
( 21.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
79.860.000,0079.860.000,00
8.000.000,008.000.000,00
87.860.000,0087.860.000,00
79.860.000,00
79.860.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
87.860.000,00
87.860.000,00
* PROVENIENZA : 020 7675
8428 SOMME DA EROGARE PER GLI INTERVENTICONCERNENTI PROGRAMMAZIONENEGOZIATA,INTESA ISTITUZIONALE DIPROGRAMMA, ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO,PATTO TERRITORIALE, CONTRATTO DIPROGRAMMA E CONTRATTO DI AREA NELLE AREEDEPRESSE
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONOPERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 65674162,2
*
8429 SOMME DA TRASFERIRE AL COMMISSARIODELEGATO PER L'EMERGENZA DEL SISTEMAPORTUALE E DELL'APPROVVIGIONAMENTOIDRICO NELL'ISOLA DI PANTELLERIA (TP) ( 21.01.09 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
6.176.000,006.176.000,00
6.176.000,00
(NUOVA ISTITUZIONE)L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTEAGLI EFFETTI AMMIN.
8430 FONDO PER FAVORIRE LO SVILUPPO ECONOMICOE SOCIALE DELLE ZONE FRANCHE URBANE ( 22.02.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
* DESTINAZIONE : 8352 8430
6.2.3.14 Distretti produttivi
8433 CONTRIBUTO STATALE A PROGETTI IN FAVOREDEI DISTRETTI PRODUTTIVI ADOTTATI DALLEREGIONI ( 22.02.01 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
50.000.000,00-50.000.000,00
50.000.000,00-50.000.000,00
(SOPPRESSO)
6.2.10 ONERI COMUNI
6.2.10.1 Residui passivi perenti
8510 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEIRESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE INCONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTASOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA ( 26.04.03 )
9700 RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITIDELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DIAMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTIPER L'EDILIZIA SANITARIA. ( 61.03.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
1.555.246,22
1.555.246,22
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
1.555.246,22
1.555.246,22
3.278.708,74
3.278.708,74
4.833.954,96
4.833.954,96
12.721.291,26 11.166.045,04
* PROVENIENZA : 020 9700
6.3.9.2 Mutui diversi
9705 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUICONTRATTI PER LE ESIGENZE DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLIACQUISTI DELLE ATTREZZATURE SANITARIE INSOSTITUZIONE DI QUELLE OBSOLETE ( 61.03.02 )
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
345.160,46
345.160,46
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
345.160,46
345.160,46
717.269,73
717.269,73
1.062.430,19
1.062.430,19
19.282.730,27 18.937.569,81
* PROVENIENZA : 020 9705
INIZ.VARIAZ.P. DEF.
PAGATORIM. PG.TOTALE
EC/MSPRS31/12
9.097.915.917,64-650.056.958,008.447.858.959,64
4.470.263.491,00-1.939.992.677,002.530.270.814,00
4.471.463.491,00-1.794.110.802,002.677.352.689,00
2.511.631.653,80
6.376.389.981,703.864.758.327,90
61.255.124,41
2.486.727.988,922.425.472.864,51
2.572.886.778,21
2.572.886.778,21
2.071.468.977,946.290.231.192,41
43.542.825,08 104.465.910,79
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'
PAG. 11707/05/2008
2007 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SPESA - RIASSUNTO PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
CENTRI DI RESPONSABILITA' RESIDUI COMPETENZA CASSA