KECAMATAN SADANG Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KECAMATAN SADANG 1,568,310 1,604,696 1,925,635 2,310,762 2,772,915 3,327,498 UNSUR KEWILAYAHAN 176,950 110,000 132,000 158,400 190,080 228,096 KECAMATAN 176,950 110,000 132,000 158,400 190,080 228,096 Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas,transparan, akuntabel dan partisipatif Penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah/ Indeks tata kelola Pemerintahan yang baik Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Prosentase Capaian Pelayanan Kecamatan 100% 70,200 100% 100% 100% 100% 100% 2 urusan 70,200 2 urusan 75,000 2 urusan 90,000 2 urusan 108,000 2 urusan 129,600 2 urusan 155,520 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan 5 jenis 19,200 14 21,000 14 25,200 14 30,240 14 36,288 14 43,546 - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan 5 Jenis 51,000 14 54,000 14 64,800 14 77,760 14 93,312 14 111,974 2 100% 12,600 100% 15,000 100% 18,000 100% 21,600 100% 25,920 100% 31,104 1 keg. 12,600 1 keg. 15,000 1 keg. 18,000 1 keg. 21,600 1 keg. 25,920 1 keg. 31,104 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3 even 12,600 3 even 15,000 3 even 18,000 3 even 21,600 3 even 25,920 3 even 31,104 3 100% 94,150 100% 95,000 100% 114,000 100% 136,800 100% 164,160 100% 196,992 7 keg. 94,150 95,000 114,000 136,800 164,160 196,992 Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendaya gunaan Aset Desa 7 desa 18,200 7 desa 20,000 7 desa 24,000 7 desa 28,800 7 desa 34,560 7 desa 41,472 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa 1 dok 7,000 1 dok 7,000 1 dok 8,400 1 dok 10,080 1 dok 12,096 1 dok 14,515 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum 2 kali 7,000 2 kali 7,000 2 kali 8,400 2 kali 10,080 2 kali 12,096 2 kali 14,515 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 7 desa 11,200 7 desa 15,000 7 desa 18,000 7 desa 21,600 7 desa 25,920 7 desa 31,104 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4 kali 33,950 34,000 40,800 48,960 58,752 70,502 3 kali 7 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat Jumlah jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan Jumlah pelayanan Non perizinan yang dilaksanakan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Jumlah fasilitasi Pembinaan PKK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah even dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendaya gunaan aset desa Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah fasilitassi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes/kel Jumlah penyelenggaraan Musrenbangcam Jumlah fasilitasi Pembinaan Sosial Masyarakat Indikator Tujuan Tujuan Sasaran 2022 2023 MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA 2024 2025 2027 2026 Program desa Misi No Kondisi Kinerja pada akhir periode perencanaan Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) Program/Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan satuan Kondisi awal Perencanaan 2021 Target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan
33
Embed
MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KECAMATAN SADANG
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Pembinaan WawasanKebangsaan dan KetahananNasional dalam rangkamemantapkan pengamalanPancasila, PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhineka Tunggal Ika sertapemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia
3 even 12,600 3 even 15,000 3 even 18,000 3 even 21,600 3 even 25,920 3 even 31,104
7 desa 11,200 7 desa 15,000 7 desa 18,000 7 desa 21,600 7 desa 25,920 7 desa 31,104
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaanPemberdayaan MasyarakatDesa
4 kali 33,950 34,000 40,800 48,960 58,752 70,502
3 kali
7 8
PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK
Persentase cakupan PenyelenggaraanPemerintahan dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang dilimpahkankepada Camat
Jumlah Urusan Pemerintahan yangdilimpahkan Kepada Camat
Jumlah jenis pelayananperizinan yang dilaksanakan
Jumlah pelayanan Non perizinanyang dilaksanakan
PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Persentase terselenggaranya urusanPemerintahan Umum
Jumlah fasilitasi Pembinaan PKK
Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah
Jumlah Kegiatan PenyelenggaraanPemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah
Jumlah even dalam rangkapembinaan wawasankebangsaan
PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHANDESA
Prosentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dankoordinasi Pembinaan danpengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasi pembinaan danPengawasan Pemerintahan
Jumlah Desa yang terfasilitasipengelolaan keuangan danpendaya gunaan aset desaJumlah dokumen sinkronisasiperencanaan pembangunandaerah dengan pembangunandesaJumlah fasilitassipenyelenggaraan ketentramandan ketertiban umumJumlah Desa yang difasilitasipenyelenggaraanMusrenbangdes/kelJumlah penyelenggaraanMusrenbangcam
Jumlah fasilitasi PembinaanSosial Masyarakat
Indikator TujuanTujuan Sasaran 2022 2023
MATRIKS TUJUAN SASARAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA
2024 2025 20272026ProgramdesaMisiNo
KondisiKinerja padaakhir periodeperencanaan
IndikatorSasaran/IndikatorKinerja Utama (IKU)
Program/Kegiatan/Sub kegiatan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan satuanKondisi awalPerencanaan2021
Target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan
2 kali
Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya
7 desa 11,200 12,000 14,400 17,280 20,736 24,883
7 desa
Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 1 dok 5,600 - - -
Jumlah dokumen Perencanaan danevaluasi Kinerja perangkat daerah
Jumlah dokumen Perencanaanyang disusun
Jumlah dokumen evaluasiperangkat daerah yang disusun
Administrasi keuanganPerangkat Daerah
Prosentase terlaksanannya Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah bulan penyelenggaraanRapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
Penyediaan Gaji dantunjangan ASN
Jumlah ASN yang mendapatkanGaji dan TunjanganJumlah ASN yeng mendapatkantamsilJumlah orang yangmelaksanakan rapat koordinasi
Administrasi Umum PerangkatDaerah
Prosentase terlaksananya kegiatanAdm Umum Perangkat Daerah
Jumlah bulan penatausahaandan Pengujian /verifikasikeuangan SKPD
Jumlah bulan penyediaankomponen instalasi listrik danpeneranganm bang kantorJumlah penyediaan makan danminum rapatJumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaanJumlah bulan penyediaanbahan bacaan dan peraturanperundang undanganJumlah bulan penyediaan alattulis kantor
Pengadaan Barang milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah
Persentase pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah
Jumlah unit Pengadaankendaraan dinas oerasional/lapanganJumlah unit pengadaan mebelerJumlah unit pengadaanperalatan dan mesin lainnya
Jumlah bulan penyediaan JasaKomunikasi SDA dan ListrikJumlah bulan penyediaan Jasapelayanan Umum KantorJumlah petugas kebersihankantor/Administrasi Umum
Penyediaan JasaPemeliharaan,biayaPemeliharaan,Pajak danperizinan Kendaraan DinasOperasional atau lapangan
9 unit 23,160 9 unit 25,000 9 unit 30,000 9 unit 36,000 9 unit 43,200 9 unit 51,840
Pemeliharaan Peralatan danmesin lainnya 4 unit 4,200 4 unit 6,000 4 unit 7,200 4 unit 8,640 4 unit 10,368 4 unit 12,442
Pemeliharaan /RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya
2 unit 58,416 2 unit 60,000 2 unit 72,000 2 unit 86,400 2 unit 103,680 2 unit 124,416
Sadang, 03 Februari 2021
Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah
Persentase terlaksannya kegiatanPemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah
NIP 19701221 199203 1 006
Jumlah unit penyediaan jasapemeliharaan,biayapemeliharaan,pajak danperizinan Kendaraan dinasoperasional atau lapanganJumlah unit pemeliharaanperalatan dan mesin lainnyaJumlah unitpemeliharaan/rehabilitasigedung kantor dan bangunanlannya
CAMAT SADANG,
TJAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.SiPembina
K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *) K Rp *)
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7 1 1.20.29 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional dalam rangka memantapkan pengamalanPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhineka Tunggal Ika serta pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia
12,600,000.00 7 01 1.20.29 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional dalam rangka memantapkan pengamalanPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian BhinekaTunggal Ika serta pemertahanan dan PemeliharaanKeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
12,600,000.00 Jumlah kegiatandalam rangka HUT RI( Karnaval,Resepsidan Hari JadiKebumen/(Tasyakuran
,PenyelenggaraanUpacara)
3 kegiatan 20,000,000.00
1.20.29
7 1 1.20.29 6 94,150,000.00 7 01 1.20.29 06 94,150,000.00 Tingkat partisipasiMasyarakat dalampembangunan Desa 100%Tersediannya DokumenOperasional KegiatanPembangunan Daerah 3 dokJumlah OrganisasiPerempuan yangberperan dalampembangunan Desa 100%Terfasilitasinya KegiatanTKP2KDes 100%
11,200,000.00 Jumlah Desa yangdifasilitasipenyelenggaraanMusrenbangdes/kel
7 desa 19,000,000.00
Jumlah Kegiatan PraMusrenbangcam
1 keg
Jumlah KegiatanMusrenbangcam
1 keg
7 1 1.20.29 6 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaanPemberdayaan Masyarakat Desa
33,950,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaanPemberdayaan Masyarakat Desa
33,950,000.00 Jumlah KegiatanPembinaan PKK
1 keg 45,500,000.00
Jumlah KegiatanPembinaan UKS
1 keg
Jumlah Kegiatanpemb OrgKepemudaan
1 keg
Jumlah kegiatanPembinaan SosialMasyarakat
1 keg
7 1 1.20.29 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11,200,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11,200,000.00 Jumlah KegiatanFasilitasi TKP2KDes/Kel
1 keg 22,000,000.00
Jumlah Desa diberiPembinaan BUMDes
1 keg
Jumlah fasilitasikegiatan ProgramSembako
1 dok
7 1 1.20.29 6 2.01 18 Koodinasi Pelaksanaan Pembangunan KawasanPedesaan di Wilayah Kecamatan
5,600,000.00 7 01 1.20.29 06 2.01 18 Koodinasi Pelaksanaan Pembangunan KawasanPedesaan di Wilayah Kecamatan
5,600,000.00 Jumlah dokumenperencaaanpembangunan
1 keg 7,500,000.00
1.20.29 1,391,360,000.00 1.20.29 1,391,360,000.00
1.20.29 1,391,360,000.00 1.20.29 1,391,360,000.00
X XX 1.20.29 1 1,391,360,000.00 X XX 1.20.29 01 1,391,360,000.00 Tingkat partisipasimasy dalampembangunan Desa/Tingkat capaianprogram penunjanngurusan pemerintahdaerah 10%
1,518,304,000.00
Tersediannya dokumenoperasional kebijakanpembangunan daerah
3 dokJumlah Org perempuanyang berperan dalampembangunan 100%terfasilitasinya kegiatanTKP2Kdes 100%
X XX 1.20.29 1 1.01 10,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.01 10,500,000.00 Prtosentase Desayang difasilitasipembinaan danpengawasan/prosentase dokumenperencanaan danevaluasi yang disusun 100%
15,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah 7,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 7,000,000.00 Jumlah DokumenRenstra dan Renjayang disusun/ Jumlahdokumenperencanaan yang
4 dok 7,500,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 3,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,500,000.00 Jumlah dokumenevaluasi yang disusun
4 dok 7,500,000.00
1.20.29
X XX 1.20.29 1 1.03 1,197,334,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 Administrasi keuangan Perangkat Daerah 1,197,334,000.00 ProsentaseterlaksanannyaKegiatan AdmKeuangan 100%
1,255,258,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 1,165,484,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 1,165,484,000.00 Jumlah ASN yangmendapatkan Gajidan Tunjangan
13 orang 1,223,758,000.00
Jumlah ASN yengmendapatkan Tamsil/Tunj Kinerja
13 orang
X XX 1.20.29 1 1.03 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14,000,000.00 Jumlah orang yangmelaksanakan RapatKoordinasi dalamdaerah
17 orang 6,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 17,850,000.00 X XX 1.20.29 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasiKeuangan SKPD
17,850,000.00 Jumlah orangpengelola admkeuangan
10 orang 25,500,000.00
1.20.29
X XX 1.20.29 1 1.01 183,526,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 33,900,000.00 Prosentaseterlaksannnyakegiatan Adm Umum 100%
62,000,000.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Umum
Administrasi Keuangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah
X XX 1.20.29 1 1.01 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik danPenerangan Bangunan Kantor
4,900,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /PeneranganBangunan Kantor
4,900,000.00 Jumlah bulanpenyediaankomponen instalasilistrik danpeneranganm bang
12 bulan 9,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 7 Penyediaan makan dan minum rapat 10,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik kantor 10,500,000.00 Jumlah bulanpenyediaan makanandan minumen
12 bulan 20,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 4,900,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 05 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 4,900,000.00 Jumlah bulanPenyediaan barangcetakan dan
12 bulan 10,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 15 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,800,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 06 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
2,800,000.00 Jumlah bulanpenyediaan bahanbacaan danperaturan per UU
12 bulan 4,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 07 Penyediaan bahan /material 8,000,000.00 Jumlah bulanpenyediaan alat tulisKantor
12 bulan 12,000,000.00 8,000,000 20,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.01 18 Rapat rapat kootrdinasi dan konsultasi ke luar daerah 2,800,000.00 X XX 1.20.29 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasiSKPD
2,800,000.00 Jumlah bulankoordinasi dankonsultasi luar daerah
12 bulan 7,000,000.00
1.20.29
X XX 1.20.29 1 1.03 X XX 1.20.29 01 2.07 28,700,000.00 Prosentasepengadaan BarangMilik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah 100%
40,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 05 Pengadaan meubeler 17,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.07 05 Pengadaan mebeler 17,500,000.00 Jumlah unitpengeadaan mebeler
22 unit 10,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 06 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 11,200,000.00 X XX 1.20.29 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya 11,200,000.00 Jumlah unitpenyediaan peralatandan perlengkapankantor
2 unit 30,000,000.00
1.20.29
X XX 1.20.29 1 1.03 X XX 1.20.29 01 2.08 35,150,000.00 Prosentase JasaPenunjang UrusanPemerintah Daerah 100%
43,546,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 3,150,000.00 X XX 1.20.29 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat 3,150,000.00 Jumlah bulanpenyediaan jasasurat menyurat
12 bulan 5,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 2 Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumberdaya Air danListrik
12,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumberdaya Air danListrik
12,000,000.00 Jumlah bulanpenyediaan JasaKomunikasi SDA danListrik
12 bulan 18,000,000.00
2,000,000 20,000,000.00 X XX 1.20.29 1 1.03 8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 20,000,000.00 X XX 1.20.29 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor 20,000,000.00 Jumlah petugas
kebersihanKantor/pengadministrasi Umum
1 orang 20,546,000.00
3,000,000 23,546,000.00 1.20.29
1
1.03 Jumlah bulanpenyediaan bahandan alatkebersihan/alat danbahan pelayananumum
12 bulan
X XX 1.20.29 1 1.03 X XX 1.20.29 01 2.09 85,776,000.00 ProsentasePenambahan BarangMilik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah
102,500,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan perizinanKendaraan Dinas /Operasional
23,160,000.00 X XX 1.20.29 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biayaPemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan DinasOperasional atau lapangan
23,160,000.00 Jumlah bulanpenyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/op
12 bulan 35,000,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 9 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja 4,200,000.00 X XX 1.20.29 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 4,200,000.00 Jumlah bualanpenyediaan jasaperbaikan danperalatr kerja
12 bulan 7,500,000.00
X XX 1.20.29 1 1.03 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 3,500,000.00 X XX 1.20.29 01 2.09 09 Pemeliharaan /Rehabilitasin Gedung Kantor danBangunan Lainnya
58,416,000.00 Jumlah unitpemeliharaan gedungkantor/dan bangunanlannya
1 unit/ 3unit
60,000,000.00
2,873,000 62,873,000.00 X XX 1.20.29 1 1.03 39 Rehabilitasi Sedang/berat rumah gedung Kantor 54,916,000.00
Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah
PAGU ANGGARAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
Pembinaan WawasanKebangsaan dan KetahananNasional dalam rangkamemantapkan pengamalanPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ikaserta pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia