Top Banner
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SIDOKERTO TAHUN ANGGARAN 2017 Realisasi s.d 31/12/2017 KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 1. PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Desa 24.816.850,00 24.816.850,00 0,00 1.1.1. Hasil Usaha Desa 12.876.850,00 12.876.850,00 0,00 1.1.2. Hasil Aset Desa 11.940.000,00 11.940.000,00 0,00 1.2. Pendapatan Transfer 1469.465.791,04 1.469.465.650,00 141,04 1.2.1. Dana Desa 844.906.666,00 844.906.650,00 16,00 1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 37.849.237,23 37.849.200,00 37,23 1.2.3. Alokasi Dana Desa 401.709.887,81 401.709.800,00 87,81 1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 1.3. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 4.740.900,00 5.683.474,73 (942.574,73) 1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 4.740.900,00 5.683.474,73 (942.574,73) JUMLAH PENDAPATAh 1.499.023.541,04 1.499.965.974,73 (942.433,69) 2. BELANJA 2.1. Belanja Desa 1.502.448.467,86 1.474.021.172,55 28.427.295,31 2.1.1. Belanja Pegawai 269.620.000,00 269.620.000,00 0,00 2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 279.148.564,63 265.416.822,55 13.731.742,08 2.1.3. Belanja Modal 953.679.903,23 938.984.350,00 14.695.553,23 JUMLAH BELANJA 1.502.448.467,86 1.474.021.172,55 28.427.295,31 SURPLUS / (DEFISIT) (3.424.926,82) 25.944.802,18 (29.369.729,00) 3. PEMBIAYAAN 3.1. Penerimaan Pembiayaan 3.424.926,82 3.424.926,82 0,00 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumny; 3.424.926,82 3.424.926.82 0,00 JUMLAH PEMBIAYAAh 3.424.926,82 3.424.926,82 0,00 SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 29.369.729,00 (29.369.729,00) W uari 2018 Kepala .Sos, SH Printod by Siskeudcs 02/01/201811.38.21 Halaman 1
10

LEBIH/(KURANG) · LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SIDOKERTO TAHUN ANGGARAN 2017 Realisasi s.d 31/12/2017 KODE REK URAIAN ANGGARAN

Oct 20, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

    PEMERINTAH DESA SIDOKERTO

    TAHUN ANGGARAN 2017

    Realisasi s.d 31/12/2017

    KODE REK URAIANANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

    (Rp) (Rp) (Rp)

    1 2 3 4 5

    1. PENDAPATAN

    1.1. Pendapatan Asli Desa 24.816.850,00 24.816.850,00 0,00

    1.1.1. Hasil Usaha Desa 12.876.850,00 12.876.850,00 0,00

    1.1.2. Hasil Aset Desa 11.940.000,00 11.940.000,00 0,00

    1.2. Pendapatan Transfer 1469.465.791,04 1.469.465.650,00 141,04

    1.2.1. Dana Desa 844.906.666,00 844.906.650,00 16,00

    1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 37.849.237,23 37.849.200,00 37,23

    1.2.3. Alokasi Dana Desa 401.709.887,81 401.709.800,00 87,81

    1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00

    1.3. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 4.740.900,00 5.683.474,73 (942.574,73)

    1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 4.740.900,00 5.683.474,73 (942.574,73)

    JUMLAH PENDAPATAh 1.499.023.541,04 1.499.965.974,73 (942.433,69)

    2. BELANJA

    2.1. Belanja Desa 1.502.448.467,86 1.474.021.172,55 28.427.295,31

    2.1.1. Belanja Pegawai 269.620.000,00 269.620.000,00 0,00

    2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 279.148.564,63 265.416.822,55 13.731.742,08

    2.1.3. Belanja Modal 953.679.903,23 938.984.350,00 14.695.553,23

    JUMLAH BELANJA 1.502.448.467,86 1.474.021.172,55 28.427.295,31

    SURPLUS / (DEFISIT) (3.424.926,82) 25.944.802,18 (29.369.729,00)

    3. PEMBIAYAAN

    3.1. Penerimaan Pembiayaan 3.424.926,82 3.424.926,82 0,00

    3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumny; 3.424.926,82 3.424.926.82 0,00

    JUMLAH PEMBIAYAAh 3.424.926,82 3.424.926,82 0,00

    SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 29.369.729,00 (29.369.729,00)

    W

    uari 2018

    Kepala

    .Sos, SH

    Printod by Siskeudcs 02/01/201811.38.21Halaman 1

  • LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

    PEMERINTAH DESA SIDOKERTO

    TAHUN ANGGARAN 2017

    Realisasi s.d 31/12/2017

    KODE REK URAIANANOOARAN

    (Rp)

    REALISASI

    (Rp)

    LEBIH/(KURAN6)

    (Rp)

    1 2 3 4 5

    1. PENDAPATAN

    1.1. Pendapatan Asli Desa 24.816.850,00 24.816.850,00 0,00

    1.1.1. Hasil Usaha Desa 12.876.850,00 12.876.850,00 0,00

    1.1.2. Hasil Aset Desa 11.940.000,00 11.940.000,00 0,00

    1.2. Pendapatan Transfer 1.469.465.791,04 1.469.465.650,00 141,04

    1.2.1. Dana Desa 844.906.666,00 844.906.650,00 16.00

    1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 37.849.237,23 37.849.200,00 37,23

    1.2.3. Alokasi Dana Desa 401.709.887,81 401.709.800,00 87,81

    1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00

    1.3. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 4.740.900,00 5.683.474,73 942.574,73

    1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 4.740.900,00 5.683.474,73 942.574,73

    JUMLAH PENDAPATAh 1.499.023.541,04 1.499.965.974,73 942.433,69

    2. BELANJA

    2d Bidano Penvelenaoaraan Pemerintah Desa 389.541.801.86 383.589.522.55 5.952.279.31

    2.1.1 Pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan 234.620.000,00 234.820.000,00 0,00

    2.1.1.1. Belanja Pegawai 234.820.000,00 234.820.000,00 0,00

    2.1.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 196.040.000,00 196.040.000,00 0,00

    2.1.1.1.04. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 38.780.000,00 38.780.000,00 0,00

    2.1.2 Kegiatan Operasional kantor desa 72.072.564,63 68.894.772,55 3.177.792,08

    2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.698.564,63 60.520.772,55 3.177.792,08

    2.1.2.2.01. Belanja Bahan Habis Pakai 3.763.000,00 3.671.400,00 91.600,00

    2.1.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.180.000,00 7.172.700,00 2.007.300,00

    2.1.2.2.04. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.000.000,00 1.800.000,00 200.000,00

    2.1.2.2.05. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.595.000,00 1.578.500,00 16.500,00

    2.1.2.2.09. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

    2.1.2.2.10. Belanja Makan dan Minum 12.000.000,00 11.457.000,00 543.000,00

    2.1.2.2.11. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

    2.1.2.2.13. Belanja Perjalanan Dinas 2.345.000,00 2.155.000,00 190.000,00

    2.1.2,2.15. Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 755.000,00 245.000,00

    2.1.2.2.19. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00

    2.1.2.2.21. Belanja Honorarium 23.040.000,00 23.040.000,00 0,00

    2.1.2.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 825.564,63 954.472,55 (128.907,92)

    2.1.2.2.23. Belanja alat dan bahan kebersihan 250.000,00 236.700,00 13.300,00

    2.1.2.3. Belanja Modal 8.374.000,00 8.374.000,00 0,00

    Printed by Siskeudes 02/01/201811.39.05 Halaman 1

  • Realisasi s.d 31/12/2017

    KODE REK URAIANANGGARAN

    (Rp)

    REALISASI

    (Rp)

    LEBIH/(KURANG)

    (Rp)

    1 2 3 4 S

    2.1.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00

    2.1.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00

    2.1.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.199.000,00 4.199.000,00 0,00

    2.1.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 900.000,00 900.000,00 0,00

    2.1.3 Kegiatan operasional BPD 16.000.000,00 15.834.000,00 166.000,00

    2.1.3.1. Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00

    2.1.3.1.06. Tunjangan BPD dan Anggotanya 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00

    Z1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.234.000,00 166.000,00

    2.1.3.2.01. Belanja Bahan Habis Pakai 6.400.000,00 6.234.000,00 166.000,00

    2.1.4 Kegiatan operasional RT/RW 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00

    2.1A.1. Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00

    2.1.4.1.08. Insentif RT/RW 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00

    2.1.8 Kegiatan pembangunan kantor desa / Balai desa 37.849.237,23 35.240.750,00 2.608.487,23

    2.1.8.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00

    2.1.8.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 0,00

    2.1.8.2.21. Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00

    2.1.8.3. Belanja Modal 37.849.237,23 35.240.750,00 2.608.487,23

    2.1.8.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangi 37.849.237,23 35.240.750,00 2.608.487,23

    2.1.12 Kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat dc 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

    2.1.12.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

    2.1.12.2.01. Belanja Bahan Habis Pakai 160.000,00 160.000,00 0,00

    2.1.12.2.05. Belanja Cetak dan Penggandaan 780.000,00 780.000,00 0,00

    2.1.12.2.10. Belanja Makan dan Minum 810.000,00 810.000,00 0,00

    2.1.12.2.21. Belanja Honorarium 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00

    Btdana Pelaksanaan Pembanounan Desa 730.506.666.00 723.460.100.00 7.046.566.00

    2.2.2 Pembangunan/ Pengaspalan Jalan Desa 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00

    2.2.2.3. Belanja Modal 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00

    2.2.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Desa 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00

    2.2.3 Pembangunan/ Perbaikan Jembatan Desa 90.000.000,00 87.177.600,00 2.822.400,00

    Z2.3.3. Belanja Modal 90.000.000,00 87.177.600,00 Z822A00,00

    2.2.3.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 90.000.000,00 87.177.600,00 2.822.400,00

    2.2.6 Pembangunan Sanitasi Lingkungan 46.506.666,00 45.789.500,00 717.166,00

    2.2.6.3. Belanja Modal 46.506.666,00 45.789.500,00 717.166,00

    2.2.6.3.39. Belanja Modal Sanitasi lingkungan 46.506.666,00 45.789.500,00 717.166,00

    2.2.8 Pembangunan Polindes 110.000.000,00 106.493.000,00 3.507.000,00

    2.2.8.3. Belanja Modal 110.000.000,00 106A93.000,00 3.507.000,00

    2.2.8.3.41. Belanja Modal Pembangunan Polindes 110.000.000,00 106.493.000,00 3.507.000,00

    2.2.14 Sarana dan prasarana Pendidikan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

    2.2.14.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

    2.2.14.2.67. Bantuan honor guru playgrup 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

    Printed by Siskeudes 02/01/201811.39.06Halaman 2

  • Realisasi s.d 31/12/2017

    KODE REK URAIANANGGARAN

    (Rp)

    REALISASI

    (Rp)

    LEBiH/(KURANG)

    (Rp)

    1 2 3 4 S

    2^3 Bidano Pembinaan Kemasyarakatan 19.000.000.00 16.750.000.00 2.250.000.00

    2.3.5 Bantuan untuk kegiatan keagamaan 5.000.000,00 2.750.000,00 2.250.000,00

    2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.750.000,00 2.250.000,00

    2.3.52.68. Bantuan honor guru TPQ 5.000.000,00 2.750.000,00 2.250.000,00

    2.3.11 Peringatan hari besar nasional 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

    2.3.11.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

    2.3.11.2.27. Peringatan hari besar nasional 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

    ZA BIdana Pemberdayaan Masyarakat 363.400.000.00 360.221.650.00 13.178.450.00

    2.4.4 Pelestarian lembaga seni tradisional 3.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00

    2AA.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00

    2.4.4.2.29. Peletarian lembaga seni tradisional 3.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00

    2.4.6 Bantuan Operasional PKK 40.000.000,00 36.600.000,00 3.500.000,00

    2.4.6.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.500.000,00 3.500.000,00

    2.4.6.2.31. Bantuan Operasional PKK 40.000.000,00 36.500.000,00 3.500.000,00

    2A7 Bantuan operasional karang taruna/ pemuda 5.000.000,00 4.954.000,00 46.000,00

    2A.7.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.954.000,00 45.000,00

    2.4.7.2.32. Bantuan Operasional Karang Taruna 5.000.000,00 4.954.000,00 46.000,00

    2.4.8 Bantuan operasional GSI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

    2A.8.2. Belanja Barang dan Jasa 5A00.000,00 5.400.000,00 0,00

    2.4.8.2.33. Bantuan Operasional GSI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

    2.4.9 Bantuan operasional GAPOKTAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

    2A.9.Z Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

    2.4.9.2.34. Bantuan operasional GAPOKTAN 3.000,000,00 3.000.000,00 0,00

    2A10 Bantuan operasioani HIPPA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

    2A.10.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

    2.4.10.2.01. Belanja Bahan Habis Pakai 142.000,00 142.000,00 0,00

    2.4.10.2.05. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.000,00 18.000,00 0,00

    2.4.10.2.10. Belanja Makan dan Minum 640.000,00 640.000,00 0,00

    2.4.10.2.21. Belanja Honorarium 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

    2.4.11 Kader pemberdayaan masyarakat desa 18.000.000,00 17.400.000,00 600.000,00

    2A.11.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 17.400.000,00 600.000,00

    2.4.11.2.36. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 15.000.000,00 14.400.000,00 600.000,00

    2.4.11.2.69. Bantuan BKM/ LKM KOTAKU 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

    2.4.12 PPKBD dan Sub PPKBD 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

    Z4.1ZZ Belanja Barang dan Jasa Z500.000.00 2.500.000,00 0,00

    2.4.12.2.37. PPKBD dan Sub PPKBD 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

    2.4.13 Pembinaan dan pengelolaan posyandu 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00

    2A.13.Z Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00

    2.4.13.2.38. Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu 32.000.000,00 32.000.000.00 0,00

    2.4.15 Posko sambung rasa 5.000.000,00 3.720.000,00 1.280.000,00

    Printed by Siskeudes 02/01/2018 11.39.06Halaman 3

  • Realisasi s.d 31/12/2017

    KODE REK URAIANANGGARAN

    (Rp)

    REAUSASI

    (Rp)

    LEBiH/(KURANG)

    (Rp)

    1 2 3 4 5

    Z4.15.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.720.000,00 1.280.000,00

    2.4.15.2.40. Posko sambung rasa 5.000.000,00 3.720.000,00 1.280.000,00

    2.4.16 Bantuan masjelis taklim/ kelompok pengajian masyaraka 10.000.000,00 9.895.000,00 105.000,00

    2A.16.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.895.000,00 105.000,00

    2.4.16.2.41. Bantuan majelis taklim 10.000.000,00 9.895.000,00 105.000,00

    2.4.17 Bantuan kepada rumah tangga miskin 192.000.000,00 186.959.500,00 5.040.500,00

    2.4.17.Z Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

    2.4.17.2.54. Bantuan rumah tangga miskin 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

    2.4.17.3. Belanja Modal 185.000.000,00 179.959.500,00 5.040.500,00

    2.4.17.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangi 185.000.000,00 179.959.500,00 5.040.500,00

    2.4.19 Bantuan sosial lainnya 21.600.000,00 21.500.000,00 0,00

    2.4.19.2. Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00

    2.4.19.2.42. Bantuan sosial lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

    2.4.19.2.65. Bantuan takmir/ ketua pengurus tempat peribadatan 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00

    2.4.19.2.66. Bantuan penjaga makam 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

    2.4.20 Bantuan operasional LPMD 7.000.000,00 6.900.000,00 100.000,00

    2.4.20.2. Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 5.950.000,00 100.000,00

    2.4.20.2,01. Belanja Bahan Habis Pakai 265.000,00 265.000,00 0,00

    2.4.20.2.05. Belanja Cetak dan Penggandaan 174.800,00 174.800,00 0,00

    2.4.20.2.10. Belanja Makan dan Minum 1.250.200.00 1.250.200,00 0,00

    2.4.20.2.13. Belanja Perjalanan Dinas 160.000,00 60.000,00 100.000,00

    2.4.20.2.21. Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00

    2A.20.3. Belanja Modal 950.000,00 950.000,00 0,00

    2.4.20.3.12. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 700.000,00 700.000,00 0,00

    2.4.20.3.13. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 250.000,00 250.000,00 0,00

    2.4.22 Fasilitasi para legal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

    2.4.22.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

    2.4.22.2.44. Fasilitasi Paralegal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

    2.4.23 Bantuan kepada linmas 12.000.000,00 11.993.050,00 6.950,00

    2A.23.Z Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.993.050,00 6.950,00

    2.4.23.2.45. Bantuan kepada LINMAS 12.000.000,00 11.993.050,00 6.950,00

    2.4.24 Foram kewaspadaan dini masyarakat 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

    2.4.24.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

    2.4.24.2.46. Forum kewaspadaan dini masyarakat 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

    JUMLAH BELANJA 1.502.448.467,86 1.474.021.172,55 28.427.295,31

    SURPLUS / (DEFISIT) (3.424.926,62) 25.944.802,18 (29.369.729,00)

    3. PEMBIAYAAN

    3.1. Penerimaan Pembiayaan 3.424.926,82 3.424.926,82 0,00

    3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3.424.926,82 3.424.926,82 0,00

    Printod by Siskcudos 02/01/201811.39.06 Halaman 4

  • Realisasi s.d 31/12/2017

    KODE REK URAIANANGGARAN

    (Rp)

    REAUSASI

    (Rp)

    LEBIH/(KURANG)

    (Rp)

    1 2 3 4 5

    JUMLAH PEMBIAYAAN 3.424.926,82 3.424.926,82 0,00

    SISA LEBIH 1 (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 29.369.729,00 (29.369.729,00)

    W

    W

    ari 2018

    ^ ̂ Kepala

    os, SH

    Printcd by Siskeudos 02/01/201811.39.07Halaman 5

  • PEMERINTAH DESA SIDOKERTO

    LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA

    SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

    KODE URAIANTAHUN 2017

    (Rp)

    TAHUN 2016

    (Rp)

    1 2 3 4

    1. ASET

    1.1. Aset Lancar

    1.1.1. Kas dan Bank 29.369.729,00 3.424.926,82

    1.1.1.01. Kas di Bendahara Desa 2.480.300,00 1.287.000,00

    1.1.1.02. Rekening Kas Desa 26.889.429,00 2.137.926,82

    1.1.Z Piutang 0,00 0,00

    1.1.2.01. Piutang Sewa Tanah 0,00 0,00

    1.1.2.02. Piutang Sewa Gedung 0,00 0,00

    1.1.2.03. Piutang Sewa Peralatan 0,00 0,00

    1.1.2.04. Piutang Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00

    1.1.2.05. Piutang Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00

    1.1.2.06. Piutang Alokasi Dana Desa 0,00 0,00

    1.1.2.07. Piutang Panjar Kegiatan 0,00 0,00

    1.1.2.08. Piutang Lain-lain 0,00 0,00

    1.1.3. Persediaan 0,00 0,00

    1.1.3.01. Persediaan Benda Pos dan Materai 0,00 0,00

    1.1.3.02. Persediaan Alat Tulis Kantor 0,00 0,00

    1.1.3.03. Persediaan Blangko dan Barang Cetakan 0,00 0,00

    1.1.3.04. Persediaan Wat-Aiat Lisbik/Lampu/Batterai 0,00 0,00

    1.1.3.06. Persediaan Bahan/Material 0,00 0,00

    1.1.3.06. Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih 0,00 0,00

    1.1.3.07. Persediaan Bibit Hewan/Tanaman 0,00 0,00

    1.1.3.08. Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00

    Jumlah Aset Lancar 29.369.729,00 3.424.926,82

    1.2. Investasi

    1.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa 100.000.000,00 100.000.000.00

    Jumlah Investasi 100.000.000,00 100.000.000,00

    1.3. Aset Tetap

    1.3.1. Tanah 0,00 0,00

    1.3.2. Peralatan dan Mesin 9.324.000,00 0,00

    1.3.3. Gedung dan Bangunan 215.200.250,00 0,00

    1.3.4. Jalan, Jaringan dan Instalasi 562.177.600,00 0,00

    1.3.5. Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00

    Printed by SiskeudesHalaman 1

  • KODE URAIANTAHUN 2017

    (Rp)

    TAHUN 2016

    (Rp)

    1 2 3 4

    1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00

    1.3.9. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap 0,00 0,00

    Jumlah Aset Tetap 786.701.850,00 0,00

    1.4. Dana Cadangan

    1.4.1. Dana Cadangan 0,00 0,00

    Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,00

    i.s. Aset Tidak Lancar Lainnya

    1.5.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00 0,00

    1.5.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00

    1.5.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00

    1.5.4. Aktiva Tidak Berwujud 0,00 0,00

    1.5.5. Aset Lain-lain 0,00 0,00

    Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya 0,00 0,00

    JUMLAH ASET 916.071.579,00 103.424.926,82

    2. KEWAJIBAN

    2.1. Kewajiban Jangka Pendek

    2.1.1. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 0,00

    2.1.2. Hutang Bunga 0,00 0,00

    2.1.3. Hutang Pajak 0,00 0,00

    2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00

    2.1.5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 0,00 0,00

    2.1.6. Hutang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00

    Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0,00 0,00

    JUMLAH KEWAJIBAN 0,00 0,00

    3. EKUITAS

    3.1. Ekuitas

    3.1.1. Ekuitas 786.701.850,00 0,00

    3.1.2. Ekuitas SAL 129.369.729,00 103.424.926,82

    Jumlah Ekuitas 916.071.579,00 103.424.926,82

    JUMLAH EKUITAS 916.071.579,00 103.424.926,82

    JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 916.071.579,00 103.424.926,82

    Pfinted by SiskeiidesHalaman 2

  • KODE URAIANTAHUN 2017

    (Rp)

    TAHUN 2016

    (Rp)

    1 2 3 4

    2018

    Bi^olcerto''O \,

    ,-k ' i-— / c-

    ,d.Sos, SH

    Kepala Desa

    ^VV-/>1rAH

    Printed by SiskeudesHalaman 3

  • c c

    Lampiran II Peraturan Desa Sidokerto

    Nomor : 1 Tahun 2018

    Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi PelaksanananAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2017

    PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

    No Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8

    ITembok Penahan Jaan Dsn. Ngemplak Meter

    APBD Tahun

    2017191.760.000

    2

    Pembangunan Pagar (PagarBelakang ) SDN I

    Dsn. Ngemplak Meter PID Tahun 2017 15.000.000

    Sub Total

    Total— 206.760.008

    erto

    OKLRI