Page 1
Tw.
I
Tw.I
I
Tw.I
II
Tw.
IVTrw. I Trw. II Trw. III Trw. IV
Jumlah dokumen
pelaporan yang telah
ditentukan
Evaluasi Program
Proyek APBD
Provinsi Tahun
2017 dan Database
Penyusunan Laporan
Kinerja, Review Laporan,
Rapat TIM SAKIP, SOP,
Pemantaan Laporan,
Rapat Koordinasi Biro
Organisasi dengan
seluruh Pejabat SOPD
35,535,000Rp 38,035,000Rp 69,929,000Rp 135,285,000Rp
Identifikasi dan
Informasi
Update Data Website,
Rapat Penyusunan data
dan Koordinasi ke-PU-an54,785,000Rp 50,146,200Rp 42,835,000Rp 43,035,000Rp
Penyusunan dan
Optimalisasi
Program
Pelaksanaan Rakornis ke-
PU-an, Rapat koordinasi
dengan kab/kota205,159,600Rp
Integrasi dan
Sinkronisasi SAKIP
ke-PUPR-an
Rapat koordinasi
indikator kinerja di
lingkup Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
166,900,000Rp
Review Renstra Rapat Pembahasan
Renstra24,650,000Rp
Penyusunan
dokumen kinerja
Penyusunan dokumen
kinerja97,350,000Rp
Sinkronisasi dan
sinkronisasi
program
Usulan program/ kegiatan
tahun 201964,992,000Rp 64,992,000Rp 64,992,000Rp 64,992,000Rp
Jumlah Dokumen
laporan keuangan
secara berkala
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
75,000,000Rp 75,000,000Rp 75,000,000Rp 75,000,000Rp
Jumlah Aset yang
tercatat
Sensus dan
Inventaris Barang 37,500,000Rp 37,500,000Rp 37,500,000Rp 37,500,000Rp
Pengembangan
Sistem
Perencanaan,
Pelaporan,
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Operator Aplikasi
Keuangan daerah,
Bendahara Barang dan
Honorarium PPTK,
Bendahara Pengeluaran
Jumlah dokumen
perencanaan yang
telah ditentukan
Persentase Aset yang
tercatat
Nilai SAKIP Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018NAMA SPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL
NoKinerja
Utama
Indikator
Kinerja
Indikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target KeuanganTarget Kinerja
1
Page 2
Persentase
pemenuhan sarana
dan prasarana yang
dibutuhkan Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Jumlah pemenuhan
Sarana dan prasarana
yang dibutuhkan
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor,
Pengadaan
peralatan gedung
kantor,,Pemeliharaa
n Rutin Gedung
kantor,
Pemeliharaan Rutin
Kendaraan Dinas,
Pemeliharaan Rutin
Perlengkapan
Gedung Kantor,
Pemeliharaan
Peralatan Gedung
Kantor, Rapat
Pembelian AC,
Pembelian komputer/ PC,
Pembelian kamera,
Pembelian bahan naku
bangunan untuk
perbaikan gedung dan
taman kantor, Service
kendaraan dinas/
operasional, Pembelian
alat listrik dan elektronik,
Pembelian spare part
kompuer /proyektor
442,309,600Rp 532,609,600Rp 587,709,600Rp 408,509,600Rp
Peningkatan
disiplin
aparatur
pengadaan pakaian
kerja lapangan 16,500,000Rp 16,500,000Rp
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat, Penediaan
jasa telekomunikasi,
sumber daya air dan
listrik, Penyediaan alat
tulis kantor,
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan,
Penyediaan bahan
bacaan daan peraturan
perundang-undangan,
Penyediaan bahan
loigistik kantor,
Peenyediaan makanan
dan minuman,
Pembelian perangko,
materai dan benda pos
lainnya, Biaya Telepon
dan internet, Pembelian
ATK, Biaya fotocopy,
Biaya surat kabar,
majalah, dan peraturan
perundang-undangan.
Pembelian Bahan bakar
minyak, Pembelian
makanan dan minuman
pegawai 636,679,250Rp 636,679,250Rp 636,679,250Rp 636,679,250Rp
1
Page 3
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV
1 Meningkatnya
infrastruktur sumber daya
air untuk mendukung
pendayagunaan sumber
daya air dan pengendalian
daya rusak air
a. Persentase luas
jaringan irigasi/ rawa
dalam kondisi baik
25% 50% 75% 100% a. Persentase
infrastruktur jaringan
irigasi dan rawa
dalam kondisi baik
Pengelolaan
Sumber Daya
Air
1. Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Pengelolaan SDA
a. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Jaringan Irigasi
Survey Identifikasi
dan Evaluasi
Jaringan Tersier DI.
Haruyan Dayak
Kab. HST, Belanja
Barang dan Jasa,
Administrasi
Kegiatan
403,070,000 403,070,000 403,070,000 403,070,000
b. Persentase luas
jaringan irigasi/ rawa
yang dikembangkan
b. Persentase
infrastruktur jaringan
irigasi dan rawa yang
dikembangkan
b. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pengendali
Banjir dan
Pengaman Pantai
Revisi Rancangan
Pola Pengelolaan
WS Cengal
Batulicin, DED
Pengendali Banjir
HST-HSS dan
Administrasi
Kegiatan
704,650,000 704,650,000 704,650,000 704,650,000
c. Persentase jumlah
tampungan air embung,
situ, waduk yang
dibangun
c. Persentase jumlah
tampungan air
embung, situ , waduk
yang dibangun
c. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Jaringan Irigasi
Rawa
DED Rehab.
Jaringan DIR Rawa
Alalak Padang Kab.
Banjar, DED
Rehabilitasi dan
Peningkatan DIR.
Rawa Tanggul
Martapura Kab.
Banjar, DED
Rehab. Jaringan
DIR Polder
Tambak Hanyar
Kab. Banjar,
Administrasi
Kegiatan
776,187,500 776,187,500 776,187,500 776,187,500
SUMBER DAYA AIR
Aktivitas
Target Keuangan
LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018NAMA SPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL
No Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan
Page 4
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVAktivitas
Target Keuangan
No Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan
d. Persentase luas
kawasan yang
terlindungi akibat daya
rusak air
25% 50% 75% 100% d. Persentase
kenaikan luas
kawasan yang
terlindungi akibat
daya rusak air
d. Pengelolaan
Alat Hidrologi
Operasi dan
Pemeliharaan Alat
Hidrologi AWLR,
Laporan / Data
Hidrologi,
Pengadaan Alat
idrologi (Telemetri)
AWLR Intake DI.
Haruyan Dayak
Kab. HST dan
Sungai WS. Cengal
Batulicin,Balanja
Barang dan Jasa
197,119,500 197,119,500 197,119,500 197,119,500
e. Persentase
penyediaan prasarana
air baku
E. Persentase
penyediaan prasarana
air baku
e. Perencanaan,
Koordinasi,Moni
toring dan
Evaluasi
Kegiatan Sumber
Daya Air
Dokumen
Pelaksanaan
Pengelolaan SDA
241,086,500 241,086,500 241,086,500 241,086,500
f. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Drainase
Outline Plan Sistem
Drainase Kota
Batulicin,
Administrasi
Kegiatan
225,887,500 225,887,500 225,887,500 225,887,500
g. Penyusunan
Perencanaan Air
Baku
Outlineplan
Penyediaan Air
Baku Kab. Tanah
Laut, Tanah Bumbu
dan Kab. Kotabaru
398,112,500 398,112,500 398,112,500 398,112,500
Page 5
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVAktivitas
Target Keuangan
No Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan
2. Panjang dan
jumlah bangunan
pada jaringan
irigasi/rawa yang
baru dibangun
a. Pembangunan
Jaringan Irigasi
Pembangunan
Daerah Irigasi
Kinarum 1.004 Ha
Kabupaten
Tabalong,
Pengawasan
Pembangunan
Daerah Irigasi
Kinarum 1.004 Ha
Kabupaten
Tabalong dan
Administrasi
Kegiatan
2,767,656,250 2,767,656,250 2,767,656,250 2,767,656,250
3. Jumlah daerah
irigasi/rawa
kewenangan yang
direhabilitasi dan
dipelihara
a. Pelaksanaan
Operasi dan
Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Provinsi
Pemeliharaan
Jaringan
Irigasi,Belanja Jasa
Konsultan
Perencanaan,
Penyusunan
Laporan Kinerja
Daerah Irigasi
Kewenangan
Provinsi, Belanja
Barang dan Jasa,
Administrasi
Kegiatan
1,054,871,000 1,054,871,000 1,054,871,000 1,054,871,000
b. Operasi dan
Pemeliharaan
Jaringan Rawa,
Belanja Barang
dan Jasa,
Administrasi
Kegiatan
Pemeliharaan
Berkala Jaringan
irigasi/Rawa,
Belanja Barang dan
Jasa dan Belanja
Jasa Konsultan
Perencanaan
403,070,000 403,070,000 403,070,000 403,070,000
c. Komisi Irigasi
Provinsi
Kalimantan
Selatan
Rapat Komisi
Irigasi Provinsi
Kalimantan Selatan,
Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan
Jasa
694,012,000
d. Rehabilitasi
Jaringan Irigasi
dan Rawa
(DAK)
Memelihara
Jaringan Daerah
Irigasi dan Rawa
1,820,767,333 1,820,767,333 1,820,767,333
Page 6
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVAktivitas
Target Keuangan
No Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan
e. Peningkatan
Jaringan Irigasi
Rawa
Peningkatan DIR.
Polder Bakar Kab.
HSU, Supervisi
Peningkatan DIR.
Polder Bakar Kab.
HSU, Administrasi
Kegiatan
1,800,290,333 1,800,290,333 1,800,290,333
f. Rehabilitasi
Jaringan Irigasi
Rehabilitasi DI.
Intangan Kabupaten
Hulu Sungai
Tengah, Supervisi
Rehabilitasi DI.
Intangan Kabupaten
Hulu Sungai
Tengah,
Administrasi
Kegiatan
517,540,000 517,540,000 517,540,000
g. Rehabilitasi
Jaringan Rawa
Rehabilitasi DIR.
Tanggul Lungau
Kab. HSS,
Supervisi
Rehabilitasi DIR.
Tanggul Lungau
Kab. HSS dan
Administrasi
Kegiatan
1,127,233,333 1,127,233,333 1,127,233,333
Page 7
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVAktivitas
Target Keuangan
No Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan
h. Pelaksanaan
Integrated
Participatory
Development
and Management
Irrigation
Program
(IPDMIP)
Reorganisasi dan
penguatan Komisi
Irigasi,
memperbaharui,
menerbitkan dan
mensosialisasikan
peraturan/pedoman
teknis utama,
Memastikan
Koordinasi antara
stakeholder proyek
dan memastikan
efisiensi
pelaksanaan
proyek, pembuatan
SPM Irigasi
Provinsi,
Kampanye
Penyadaran
Efisiensi Air
223,666,667 223,666,667 223,666,667
4. Kapasitas intake &
jaringan air baku
yang dikelola
5. Jumlah tampungan
air embung, situ,
waduk yang dibangun
Page 8
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVAktivitas
Target Keuangan
No Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan
6. Panjang dan
jumlah bangunan
pengendali banjir dan
pengaman pantai
yang dibangun dan
direhabilitasi
a. Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Pengendali
Banjir
Melaksanakan
Normalisasi Sungai
Jempanna (DAS.
Satui) Kabupaten
Tanah Bumbu,
Pengawasan
Normalisasi Sungai
Jempanna (DAS.
Satui) Kabupaten
Tanah Bumbu,
Pembangunan
Embung Landasan
Ulin Kota
Banjarbaru dan
Pengawasan
Pembangunan
Embung Landasan
Ulin Kota
Banjarbaru
3,497,780,000 3,497,780,000 3,497,780,000 3,497,780,000
Page 9
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV
1 Meningkatkan infrastruktur transportasi
(jalan/jembatan) yang terintegrasi dan
berkualitas yang mendukung pergerakan
orang, barang dan jasa
Jalan dan Jembatan
dalam kondisi mantap
(%)
25% 50% 75% 100% Persentase Kenaikan
Panjang Jalan dan
Jembatan Provinsi
Kondisi mantap (%)
Pembangunan,
Peningkatan,
Rehabilitasi,
Pemeliharaan
jalan dan
Jembatan
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Pengawasan dan
Pelaporan Bidang
Bina Marga
Penyusunan dan
Perencanaan
Program Jalan dan
Jembatan
Provinsi Kalimantan Selatan,
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
137,500,000 137,500,000 137,500,000 137,500,000
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Pengawasan dan
Pelaporan Bidang
Bina Marga
DED JALAN
BEBAS
HAMBATAN
BANJARBARU -
BATULICIN
DED JALAN BEBAS
HAMBATAN
BANJARBARU -
BATULICIN (27 km)
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Batulicin -
Mekarsari -
Mentewe
PENINGKATAN JALAN
ANJIR PASAR -
MARABAHAN Belanja
Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
6,487,500,000 6,487,500,000 6,487,500,000 6,487,500,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Anjir Pasar -
Marabahan
Peningkatan Jalan Anjir
Pasar - Marabahan Belanja
Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
8,750,000,000 8,750,000,000 8,750,000,000 8,750,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Tanjung Serdang -
Lontar
Peningkatan Jalan Tanjung
Serdang - Lontar
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
6,250,000,000 6,250,000,000 6,250,000,000 6,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Pelaihari - Batakan
Peningkatan Jalan Pelaihari -
Batakan
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Pembangunan Jalan
Gunung Kupang -
Kiram - Tambang
Ulang
Pembangunan Jalan Gunung
Kupang - Kiram - Tambang
Ulang Belanja Barang dan
Jasa, Administrasi Kegiatan
2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Pembangunan Jalan
Kiram - Simpang 3
Tahura -
Mandiangin
Pembangunan Jalan Kiram -
Simpang 3 Tahura -
Mandiangin Belanja Barang
dan Jasa, Administrasi
Kegiatan
3,750,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Pembangunan Jalan
Simpang 3 Lingkar
Utara - Simpang 3
Jalan Golf - Jalan
Kasturi (Paket I)
Pembangunan Jalan Simpang
3 Lingkar Utara - Simpang 3
Jalan Golf - Jalan Kasturi
(Paket I) Belanja Barang dan
Jasa, Administrasi Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Pembangunan Jalan
Kasturi - Jalan
Akses Bandara -
Jalan Lingkar Utara
Banjarbaru (Paket
II)
Pembangunan Jalan Kasturi -
Jalan Akses Bandara - Jalan
Lingkar Utara Banjarbaru
(Paket II) Belanja Barang dan
Jasa, Administrasi Kegiatan
2,875,000,000 2,875,000,000 2,875,000,000 2,875,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Golf Banjarbaru
Peningkatan Jalan Golf
Banjarbaru
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
2,875,000,000 2,875,000,000 2,875,000,000 2,875,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Banjarmasin -
Martapura
Peningkatan Jalan
Banjarmasin - Martapura
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000
LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
NAMA SPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL
No Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan
Page 10
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Dahai - Tanjung
Peningkatan Jalan Dahai -
Tanjung
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Banjarbaru -
Simpang 3 Tahura -
Aranio
Peningkatan Jalan Banjarbaru
- Simpang 3 Tahura - Aranio
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Negara - Muara
Tapus
Peningkatan Jalan Negara -
Muara Tapus Belanja Barang
dan Jasa, Administrasi
Kegiatan
1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Pembangunan Jalan
Simpang 4 Gatot
Subroto - Lingkar
dalam selatan
Pembangunan Jalan Simpang
4 Gatot Subroto - Lingkar
dalam selatan Belanja Barang
dan Jasa, Administrasi
Kegiatan
1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Trikora
Peningkatan Jalan Trikora
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Kandangan - Negara
Peningkatan Jalan
Kandangan - Negara Belanja
Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Tanjung - Muara
Uya
Peningkatan Jalan Tanjung -
Muara Uya Belanja Barang
dan Jasa, Administrasi
Kegiatan
1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Gambut - Pulau Sari
Peningkatan Jalan Gambut -
Pulau Sari
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Rantau - Muara
Muning
Peningkatan Jalan Rantau -
Muara Muning Belanja
Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Dalam Kota
Banjarmasin
Peningkatan Jalan Dalam
Kota Banjarmasin Belanja
Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Poros, Lingkungan
Perkantoran Prov.
Kalsel
Peningkatan Jalan Poros,
Lingkungan Perkantoran
Prov. Kalsel Belanja Barang
dan Jasa, Administrasi
Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Paringin - Halong
Peningkatan Jalan Paringin -
Halong Belanja Barang dan
Jasa, Administrasi Kegiatan
1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Birayang - Tariwin -
Lok Batu -
Batumandi
Peningkatan Jalan Birayang -
Tariwin - Lok Batu -
Batumandi
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000
Page 11
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
dan Jembatan
Lumpangi - Loksado
Peningkatan Jalan dan
Jembatan Lumpangi -
Loksado Belanja Barang dan
Jasa, Administrasi Kegiatan
1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
dan Jembatan Sei
Mandala - Sei Buluh
Peningkatan Jalan dan
Jembatan Sei Mandala - Sei
Buluh Belanja Barang dan
Jasa, Administrasi Kegiatan
1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Banjang - Pulau
Nyiur - Batu Mandi
Peningkatan Jalan Banjang -
Pulau Nyiur - Batu Mandi
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Guntung - Panaitan -
Lampihong
Peningkatan Jalan Guntung -
Panaitan - Lampihong
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Angsana
Peningkatan Jalan Angsana
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
lingkar binuang
Peningkatan Jalan lingkar
binuang Belanja Barang dan
Jasa, Administrasi Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Pandahan -
margasari dan
penyelesaian pile
slab
Peningkatan Jalan Pandahan -
margasari dan penyelesaian
pile slab Belanja Barang dan
Jasa, Administrasi Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
Amuntai -
Lampihong -
Paringin
Peningkatan Jalan Amuntai -
Lampihong - Paringin
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Pemeliharaan seluruh
ruas Jalan dan
Jembatan prov kalsel
tahun berjalan
Rehabilitasi/Pemelih
araan Jalan dan
Jembatan Provinsi
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
Page 12
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV
Jumlah Pembangunan
Sarana/Fasilitasi
Terkait Distribusi Air
Minum
Pengadaan dan
Pemasangan Pipa
dan ME40,000,000 360,000,000 960,000,000 1,960,000,000
Jumlah dokumen
perencanaan
penyehatan lingkungan
permukiman dan air
minum
Sosialisasi dan
Pelatihan Air
Minum dan PLP10,000,000 90,000,000 240,000,000 490,000,000
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
WC/KM
Masyarakat40,000,000 360,000,000 960,000,000 1,960,000,000
Perencanaan dan
Pembangunan
IPAL Setda Prov.
Kalsel
9,680,000 87,120,000 232,320,000 474,320,000
Rehab Rumah
Jabatan / Dinas
Esselon II di
Banjarbaru
11,706,000 105,354,000 280,944,000 573,594,000
Renovasi / Rehab.
Rumah Jabatan /
Dinas Ess I di
Banjarmasin99,660,000 896,940,000 2,391,840,000 4,883,340,000
Pembangunan
Gedung BPSDM
Prov. Kalsel di
Banjarbaru 499,370,000 4,494,330,000 11,984,880,000 24,469,130,000
Perencanaan dan
Pembuatan
Trotoar dan Pagar
Keliling di
Lingkungan
Kantor Setda
Prov. Kalsel di
Banjarbaru
99,660,000 896,940,000 2,391,840,000 4,883,340,000
Perencanaan dan
Pembuatan
Shalter serta
Pembuatan Pagar
VIP Room di
Banjarbaru
7,680,000 69,120,000 184,320,000 376,320,000
Perbaikan /
Rehabilitasi
Instalasi Jaringan
Listrik Kawasan
Perkantoran
Pemprov. Kalsel
di Banjarbaru
30,459,040 274,131,360 731,016,960 1,492,492,960
Pembuatan
Kantor dan
Laboratorium
Unit Pelayanan
Jasa Sumber
Mineral dan
Energi
59,710,000 537,390,000 1,433,040,000 2,925,790,000
Rehabilitasi
Kantor Ex
Kesbangpol
19,620,000 176,580,000 470,880,000 961,380,000
Jumlah Pembangunan
Sarana/Fasilitasi
Terkait Sanitasi
Meningkatnya Infrastruktur Publik dan
Aparatur
5 20 30 45 Jumlah Sarana dan
Prasarana Publik dan
Aparatur Perkantoran
dalam Kondisi Baik
Jumlah Bangunan
Rumah Negara Yang
Terdaftar dan
Terproses
Jumlah Pembangunan
Gedung
Negara/Pemerintah
Yang
Direnovasi/Direhabilita
si dan Dibangun
30 45 Pemenuhan Kebutuhan
Fasiltas/Jaringan Air
Minum Lintas
Kabupaten/Kota
Pembangunan,
Peningkatan,
Rehabilitasi,
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Publik,
Aparatur,
Perumahan, Air
Minum,
Persampahan
dan Limbah
Penyediaan Pelayanan
Pengelolaan Air
Limbah Domestik
Regional Lintas
Kabupaten/Kota
1 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap
Infrastruktur Dasar Permukiman yang
mencakup Air Minum dan Sanitasi
5 20
LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALSEL
BIDANG CIPTA KARYA
No Kinerja Utama Indikator KinerjaTarget Kinerja Indikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan
Target Keuangan
Page 13
Renovasi
Ruangan Kantor
Komandan Lanud
Syamsudin Noor3,855,000 34,695,000 92,520,000 188,895,000
Pembangunan
Kantor Samsat
Tanjung
159,754,500 1,437,790,500 3,834,108,000 7,827,970,500
Pembangunan
Gedung Rapat
BAKEUDA
99,554,500 895,990,500 2,389,308,000 4,878,170,500
Pembangunan
Gedung Mess
Biliton dan TMII
99,554,500 895,990,500 2,389,308,000 4,878,170,500
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana RTH
Kantor Gubernur
di Banjarmasin
170,000,000 1,530,000,000 4,080,000,000 8,330,000,000
Pembangunan
Pintu Gerbang
Kantor KWS,
Perkantoran di
Banjarbaru
100,000,000 900,000,000 2,400,000,000 4,900,000,000
Pembangunan
Kantor Samsat
Kandangan
179,754,500 1,617,790,500 4,314,108,000 8,807,970,500
Rehabilitasi Atap
Makam Hasan
Basri
4,000,000 36,000,000 96,000,000 196,000,000
Pembangunan
Gerbang dan
Lanal
4,000,000 36,000,000 96,000,000 196,000,000
Pembangunan
Taman Edukasi
Lalu Lintas
69,710,000 627,390,000 1,673,040,000 3,415,790,000
Perencanaan dan
Perbaikan
Lapangan Mesjid
Raya Sabilal
Muhtadin di
Banjarmasin
44,420,000 399,780,000 1,066,080,000 2,176,580,000
Review
Masterplan
Perkantoran dan
Penyusunan
Masterplan
Drainase dan
Penghijauan di
Kawasan
Perkantoran di
Banjarbaru
29,870,000 268,830,000 716,880,000 1,463,630,000
DED Monumen
Pal Nol19,795,000 178,155,000 475,080,000 969,955,000
Review
Penyusunan
Masterplan Sport
Center
29,470,000 265,230,000 707,280,000 1,444,030,000
Evaluasi dan
Monitoring
Bangunan
Gedung di Daerah
Prov. Kalsel
5,894,000 53,046,000 141,456,000 288,806,000
Penyusunan dan
Perencanaan
Program Bidang
Cipta Karya
10,430,600 93,875,400 250,334,400 511,099,400
Meningkatnya Infrastruktur Publik dan
Aparatur
5 20 30 45 Jumlah Sarana dan
Prasarana Publik dan
Aparatur Perkantoran
dalam Kondisi Baik
Jumlah Pembangunan
Gedung
Negara/Pemerintah
Yang
Direnovasi/Direhabilita
si dan Dibangun
Jumlah dokumen
perencanaan gedung
Negara/pemerintah
yang
direnovasi/direhabilitas
i/dibangun
Jumlah SDM/Instansi
yang dibina
pembangunan
bangunan gedung
negara
Pembangunan,
Peningkatan,
Rehabilitasi,
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Publik,
Aparatur,
Perumahan, Air
Minum,
Persampahan
dan Limbah
1
Page 14
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV
Melaksakan
Monitoring/Evaluasi
Pembinaan Pengaturan
Tertib Jasa Konstruksi
Jumlah Kab/Kota yang
terbina sesuai Perundang-
Undangan Jasa
Konstruksi
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
Konstruksi
Menyelenggarakan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-
Undangan tentang
Jasa Konstruksi
Tingkat Provinsi
116,900,000 19,800,000
Bimtek Hukum
Administrasi
Kontrak dan PBJ
Menyelenggarakan
Bimbingan Teknis
Hukum
Administrasi
Kontrak dan PBJ
bagi Penyedia dan
Pengguna jasa
126,250,000
Jumlah ASN Kabupaten/
Kota yang terampil dalam
penyelenggaraan
SIPJAKI
Sistem Informasi
Pembinaan Jasa
Konstruksi
Indonesia
(SIPJAKI)
Melaksanakan
Kegiatan SIPJAKI
di Daerah Kab/Kota
dan Provinsi
110,890,000 16,500,000 3,000,000 3,000,000
Jumlah Raperda, Perda
IUJK dan Keputusan
Kepala daerah Yang
tersusun mengatur tertib
penyelenggaraan Jasa
Konstruksi
Program
Perencanaan, dan
Monev
Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi
Melaksanakan
Monitoring
penyelengaraan Jasa
Konstruksi di
Kab/Kota se Kalsel
61,107,000 60,957,000 61,607,000 61,529,000
Penyusunan
Peraturan Daerah
Jasa Konstruksi
Melaksanakan
Penyusunan Perda
jasa Konstruksi
158,625,000 153,625,000 18,875,000 18,875,000
Melaksakan
Pembinaan/Pengawasan
tertib jasa Konstruksi
Jumlah Asosiasi
Penyedia Jasa/Tenaga
Ahli Jasa Konstruksi
yang di daerah Provinsi
Kalimantan Selatan yang
dilakukan Pengawasan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi
Melaksanakan
Pengawasan
TertibPenyelenggara
an jasa Konstruksi
25,262,500 27,812,500 72,962,500 19,762,500
Penyelengaraan
Forum Jasa
Konstruksi
Melaksakaan Forum
Jasa Konstruksi se
Kalsel
48,650,000 48,600,000 48,600,000 48,600,000
Pembinaan Jasa
Konstruksi
Kab/Kota se
Kalsel
Melaksanakan
Pembinaan Jasa
Konstruksi
Kab/Kota se Kalsel
135,450,000
LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL
BIDANG BINA KONSTRUKSI
No Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Kinerja Utama Eselon IV
1 Meningkanya
kemampuan SDM
baik laki- laki
maupun perempuan
penyelenggara dan
penyedia jasa
konstruksi
Persentase kenaikan
jumlah SDM
penyedia jasa
konstruksi yang
kompeten
Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan
2% 1. Presentase tingkat
tertib penyelenggaraan
konstruksi pertahun
Program
Pengaturan
Jasa
Konstruksi
Page 15
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Kinerja Utama Eselon IV Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan
Melaksanakan
Pemberdayaan/Pembinaan
SDM Profesional yang
Kompeten baik Laki-laki
maupun Perempuan
Bidang Jasa Konstruksi
Peningkatan Jumalah
SDM/Tenaga Ahli yang
terlatih, Ahli dan terampil
Jasa Konstruki
bersertifikat
Pelatihan
Tukang/Mandor
bagi Penyedia
Jasa
Melaksanakan
Pelatihan
Tukang/Mandor
bagi Penyedia Jasa
di Kab/Kota
90,600,000 90,600,000
Bimtek
Penanggung
Jawab Teknis
badan Usaha
Melaksakan Bimtek
PJTBU di Kab/Kota
92,000,000 90,900,000
Uji Kompetensi
Tenaga Terampil
Menyelengarakan
Uji Kompetensi
untuk Tenaga
Terampil
192,100,000
Melaksakan
Pembinaan/Pengawasan
tertib jasa Konstruksi
Jumlah Asosiasi dan
Badan Usaha Jasa
Konstruksi yang terbina
dan terampil
Bimtek Sistem
Manajemen
Keselamatan
Kesehatan dan
Keberlanjutan
(SMK4)
Konstruksi
Menyelenggarakan
Bimtek Sistem
Manajemen
Keselamatan
Kesehatan dan
Keberlanjutan
(SMK4) Konstruksi
123,950,000
1 Meningkanya
kemampuan SDM
baik laki- laki
maupun perempuan
penyelenggara dan
penyedia jasa
konstruksi
Persentase kenaikan
jumlah SDM
penyedia jasa
konstruksi yang
kompeten
2% Program
Pengaturan
Jasa
Konstruksi
2. Jumlah SDM jasa
konstruksi yang
kompeten dan memiliki
sertifikat bidang jasa
konstruksi pertahun
Page 16
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV
1 Meningkatnya
kepatuhan terhadap
RTRW
Presentase
kesesuaian ruang
dengan RTRW
- - - - Penataan Ruang Persentase Penyusunan Materi
Teknis dan Legislasi Raperda
Rencana Tata Ruang KSP Rawa
Batang Banyu
Penyusunan
Pergub tentang
Peraturan Zonasi
Lintas
Kabupaten/Kota
Seleksi Umum
Konsultan
Perencanaan
Penyusunan Materi
Teknis, Ekspose
Laporan, Konsultasi
Publik
147,975 197,300 147,975
2 Nilai kumulatif atas
penyelenggaraan
penataan ruang
provinsi
Perencanaan
Tata Ruang
Jumlah telaahan kesesuaian
ruang untuk perijinan
pemanfaatan ruang
berdasarkan kesesuaian
terhadap Rencana Struktur
Ruang/Rencana Pola
Ruang/Peraturan Zonasi
Provinsi
Sinkronisasi Peta
Rencana Tata
Ruang Kawasan
Strategis Provinsi
Orthoretrifikasi peta
RTR Rawa Batang
Banyu di BIG pada
skala kedalaman
minimal 1: 25.000
72,525 96,700 72,525
3 Perencanaan
Tata Ruang
Jumlah laporan pemantauan,
evaluasi dan penertiban
pemanfaatan ruang di kawasan
pengembangan ekonomi,
kawasan perkotaan serta
kawasan sekitar sistem
nasional dan sistem provinsi
Penyusunan KLHS
RTR KSP Rawa
Batang Banyu
Rapat FGD KLHS SKPD
provinsi terkait
pengembangan KSP
Rawa Batang Banyu
0 112,083 112,083 112,083
4 Perencanaan
Tata Ruang
Jumlah fasilitasi peningkatan
kapasitas SDM perangkat
pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan
ruang, pemangku kepentingan
terkait serta masyarakat terkait
penataan ruang wilayah
Provinsi
Sosialisasi NSPK
dan SPM Tata
Ruang kepada
Kabupaten/Kota
Rapat sosialisasi
peraturan
perundangan terbaru
dari Kementerian
terkait Penataan
Ruang
6,810 34,050 54,480 40,860
5 Penataan Ruang Jumlah penyediaan informasi
dan akses peta digital dan peta
analog rencana tata
ruang/zonasi wilayah provinsi
untuk pemangku kepentingan
terkait dan masyarakat
Pengendalian
pemanfaatan
kawasan dan
ruang
Rapat penyepakatan
ketentuan-ketentuan
pengendalian
pemanfaatan ruang
lintas Kabupaten/Kota
99,600 99,600 99,600
Nilai Kumulatif
penyelenggaraan penataan
ruang provinsi
Program Indikator Eselon IV Kegiatan
LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL
No Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target Kinerja
Indikator Kinerja Eselon III
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Aktivitas
Target Keuangan
Page 17
6 Perencanaan
Tata Ruang
Jumlah rancangan regulasi
penataan ruang, seperti draf
PERDA/Pergub,SK Gub,
dokumen terkait tentang
perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang,
pengendalian pemanfaatan
ruang yang telah menjadi
dasar/aturan di seluruh
kawasan
Penyusunan
pemanfaatan
ruang lintas
kabupaten/kota
Rapat penyepakatan
pemanfaatan ruang
untuk sinkronisasi
Peta Rencana Rinci
Tata Ruang antara
kota/kabupaten
0 77,200 77,200 77,200
10 Penataan Ruang Jumlah pembinaan penataan
ruang kepada aparat
pemerintah daerah provinsi,
aparat pemerintah Kab/Kota,
dan masyarakat berupa
koordinasi penyelenggaraan
penataan ruang, pemberian
bimbingan teknis, supervisi,
dan konsultasi teknis
pelaksanaan penataan ruang
Evaluasi konversi
pemanfaatan
ruang
Pemantauan dan
analisis penggunaan
dan pemanfaatan
ruang
23,840 119,200 190,720 143,040
7 Penataan Ruang Nilai kumulatif kinerja
pengaturan, pembinaan, dan
pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan ruang
wilayah provinsi dan
kabupaten/kota, serta
terhadap pelaksanaan
penataan ruang kawasan
strategis provinsi dan
kabupaten/kota
Pembuatan sistem
informasi tata
ruang untuk
kawasan strategis
Pembuatan program
aplikasi komputer,
sewa domain internet
33,333 33,333 33,333
8 Perencanaan
Tata Ruang
Penertiban
pemanfaatan
ruang
Fasilitasi kegiatan
PPNS penataan ruang
di Kabupaten/Kota
116,667 116,667 116,667
9 Perencanaan
Tata Ruang
Percepatan
persetujuan
substansi Rencana
Rinci Tata Ruang
Fasilitasi Rapat
pembahasan TKPRD
Provinsi untuk dasar
rekomendasi
gubernur persub
RRTR ke kem. ATR
25,000 125,000 200,000 150,000
Persentase produk rancangan
regulasi penataan ruang
kawasan strategis ekonomi
provinsi
Page 18
11 Penyediaan tanah
untuk
pembangunan
0 81,947 81,947 81,947
12 Inventarisasi nilai
tanah milik negara
dan provinsi
0 114,917 114,917 114,917
13 Pendataan atas
pengadaan tanah
oleh instansi
pemerintah
0 49,897 49,897 49,897
14 Bimbingan teknis
implementasi
peraturan dan
perundang-
undangan tentang
pertanahan
0 48,500 48,500 48,500
15 Pembebasan lahan
makam Syech M.
Arsyad Al Banjari
0 250,000 750,000 4,000,000
16 Pembebasan lahan
Matraman-Sei Ulin
0 250,000 750,000 4,000,000
17 Pembebasan lahan
Margasari-Buas
buas
0 250,000 750,000 4,000,000
55,650 1,982,893 3,723,343 13,288,543
Penyediaan
tanah untuk
pembangunan
Jumlah area/ lahan yang dapat
diinventarisasi/ diidentifikasi
Jumlah aparatur yang memiliki
sertifikasi dalam urusan
pertanahan
Jumlah lahan / area tanah yang
mendapatkan kepastian dari
perlindungan hukum
Jumlah dokumen penetapan
lokasi pengadaan tanah bagi
pembangunan kepentingan
umum