i KATA PENGANTAR Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya telah dapat disusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Lawang tahun 2014 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010-2015. Sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang mengemban amanat Negara untuk meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang. RSUD Lawang dengan fasilitas yang terbatas karena baru 3 tahun diresmikan oleh Bupati Malang memberikan pelayanan secara maksimal pada masyarakat Kabupaten Malang khususnya dan masyarakat dari Kabupaten Pasuruan pada umumnya. Untuk memberikan arahan bagi segala upaya peningkatan kemampuan pelayanan tersebut disusunlah suatu rencana kerja yang merupakan penjabaran secara rinci dari visi dan misi Rumah Sakit dengan mempertimbangkan analisa lingkungan strategis dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010-2015. Mudah-mudahan rencana kerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dalam mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang yang berkualitas dengan pelayanan paripurna tahun 2015. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kerja Rumah sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang 2015. Lawang, Agustus 2013 Direktur RSUD Lawang Drg. Marhendrajaya,MM. Sp.KG NIP 196612041992031004
33
Embed
KATA PENGANTAR - Rumah Sakit Umum Daerah Lawang …rsud-lawang.malangkab.go.id/imgnews/file/SAKIP/Revisi 3 Renja RSUD... · Rumah Sakit yang mandiri dan menjadi ... Peraturan Pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya telah dapat
disusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Lawang tahun 2014 dengan memperhatikan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah. Dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2010-2015.
Sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang mengemban amanat Negara untuk
meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya
kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang. RSUD Lawang dengan fasilitas yang
terbatas karena baru 3 tahun diresmikan oleh Bupati Malang memberikan pelayanan
secara maksimal pada masyarakat Kabupaten Malang khususnya dan masyarakat dari
Kabupaten Pasuruan pada umumnya.
Untuk memberikan arahan bagi segala upaya peningkatan kemampuan
pelayanan tersebut disusunlah suatu rencana kerja yang merupakan penjabaran secara
rinci dari visi dan misi Rumah Sakit dengan mempertimbangkan analisa lingkungan
strategis dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Malang tahun 2010-2015.
Mudah-mudahan rencana kerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan
dalam mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang yang berkualitas dengan
pelayanan paripurna tahun 2015.
Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak yang
terlibat dalam penyusunan rencana kerja Rumah sakit Umum Daerah Lawang
Kabupaten Malang 2015.
Lawang, Agustus 2013
Direktur RSUD Lawang
Drg. Marhendrajaya,MM. Sp.KG
NIP 196612041992031004
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................................. i
Daftar isi ........................................................................................................................ ii
Bab I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1
1.2 Landasan hukum ................................................................................................ 3
1.3 Maksud & Tujuan ............................................................................................... 4
5.757.780.177 - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
5.757.780.177
19
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RSUD Lawang Kab. Malang
100% Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RSUD Lawang Kab. Malang
100% BLUD
Belanja Pegawai Belanja Pegawai a. Honorarium PNS a. Honorarium PNS - Honorarium Tim
Pengadaan Barang dan Jasa
67.200.000 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
67.200.000
- Honorarium
Pelayanan Medis
5.250.000.000 - Honorarium Pelayanan Medis
5.250.000.000
b. Honorarium Non PNS b. Honorarium Non PNS - Honorarium
Pegawai honorer/Tidak tetap
425.900.000 - Honorarium Pegawai honorer/Tidak tetap
425.900.000
c. Uang lembur c. Uang lembur - PNS 54.928.000 - PNS 54.928.000 - Non PNS 45.200.000 - Non PNS 45.200.000 d. Belanja Sosialisasi,
Bimtek dan Pelatihan
125.000.000 d. Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan
125.000.000
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa a. Belanja Bahan Habis
Pakai
a) Belanja Bahan Habis Pakai
- Belanja ATK 75.000.000 - Belanja ATK 75.000.000 - Belanja Alat Listrik
dan Elektronik
225.000.000 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik
225.000.000
- Belanja Peralatan
Kebersihan dan Bahan Pembersih
102.000.000 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
102.000.000
b. Belanja Bahan/Material b. Belanja Bahan/Material - Belanja Bahan Baku
Bangunan
400.000.000 - Belanja Bahan Baku Bangunan
400.000.000
- Belanja Bahan
Obat-abatan
4.640.000.000 - Belanja Bahan Obat-abatan
4.640.000.000
- Belanja Bahan
Kimia
986.861.125 - Belanja Bahan Kimia
986.861.125
c. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Jasa Kantor - Belanja Telepon 26.299.275 - Belanja Telepon 26.299.275 - Belanja Air 72.000.000 - Belanja Air 72.000.000 - Belanja Listrik 216.000.000 - Belanja Listrik 216.000.000 - Belanja Jasa
Kebersihan Kantor
198.000.000 - Belanja Jasa Kebersihan Kantor
198.000.000
d. Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor d. Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
- Belanja Jasa
Service
105.218.875 - Belanja Jasa Service
105.218.875
20
- Belanja Penggantian Suku Cadang
225.000.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang
225.000.000
- Belanja BBM 175.000.000 - Belanja BBM 175.000.000 - Belanja STNK 2.000.000 - Belanja STNK 2.000.000 e. Belanja Cetak dan
27.000.000 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
27.000.000
- Belanja Makanan
dan Minuman Rapat
10.500.000 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat
10.500.000
- Belanja Makanan
dan Minuman Pasien
600.000.000 - Belanja Makanan dan Minuman Pasien
600.000.000
g. Belanja Pakaian Dinas
dan Atributnya
g. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
- Belanja Pakaian
Sipil Harian
60.000.000 - Belanja Pakaian Sipil Harian
60.000.000
h. Belanja Pakaian Kerja
h. Belanja Pakaian Kerja
- Belanja Pakaian
Kerja Lapangan
37.500.000 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan
37.500.000
i. Belanja Perjalanan
Dinas i. Belanja Perjalanan Dinas
- Dalam Daerah 33.260.000 - Dalam Daerah 33.260.000 - Luar Daerah 60.000.000 - Luar Daerah 60.000.000 j. Belanja Pemeliharaan j. Belanja Pemeliharaan - Belanja
k. Belanja jasa konsultasi k. Belanja jasa konsultasi - Belanja jasa
konsultasi perencanaan
90.000.000 - Belanja jasa konsultasi perencanaan
90.000.000
21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tidak ada usulan musrenbang yang berkaitan langsung dengan rumah
sakit namun program yang dilaksanakan oleh rumah sakit mengacu kepada
prioritas pada bidang kesehatan yang telah dicanangkan dalam RKPD.
Program dan kegiatan dalam Renja RSUD Lawang disusun dengan
mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh unit di
lingkungan rumah sakit. Proses penyusunan diawali dari unit kegiatan terkecil
untuk menyusun renja masing-masing yang kemudian dilakukan penyelarasan
oleh Bidang/Bagian untuk seterusnya disusun menjadi renja Pelayanan,
Administrasi dan Keuangan.
Usulan program dan kegiatan mengakomodir seluruh kepentingan
Instalasi kegiatan kemudian disusun menjadi program dan kegiatan rumah
sakit oleh Tim Penyusun Renja dan RKA Rumah Sakit yang dibentuk oleh
Direktur.
22
Tabel 2.5 : Usulan Program dan kegiatan tahun 2014/Kegiatan Hasil Munsrebang Tahun 2013
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan
- - - - - -
NIHIL
23
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
RSUD Lawang mempunyai tugas untuk 1) melaksanakan pelayanan
pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan yang dilaksanakan melalui
pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan
medik, 2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut maka Rencana
Kerja RSUD Lawang tahun 2014 ini disusun dengan memperhatikan arah
pembangunan yang disepakati secara global dalam Millenium Development
Goals (MDGs) meliputi: 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 2)
Mencapai pendidikan dasar untuk semua orang, 3) Mendorong kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan, 4) Menurunkan angka kematian anak,
5) Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit
menular lainnya, 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup dan 8)
Membangun kemitraan global untuk pembangunan. Memperhatikan juga visi
Kementerian Kesehatan yaitu Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan
dengan misi 1) Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, 2)
melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan, 3) Menjamin
ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dan 4) Menciptakan tata
kelola kepemerintahan yang baik.
Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja RSUD Lawang
Tahun 2014 juga diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib sesuai
dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembangunan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota serta berpedoman pula
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
24
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Lawang
NO. TUJUAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
Target Kinerja
Sasaran Pada tahun 2014
PAGU INDIKATIF 5 TAHUN (Rp.)
LOKASI KET
URAIAN
1 2 3 4 5 6 10 7
1 Terwujudnya peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana, prasarana, dan peralatan serta mutu pelayanan.
1 Meningkatnya sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan, dan kebijakan untuk pengembangan jenis layanan.
1 Kapasitas Pelayanan Kesehatan Perorangan di RS 1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
6.217.000.000
Tersebar
a. Prosentase tingkat hunian RS (BOR)
60-65%
b. Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS)
4-5 hari
c. Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI)
1-2 hari
2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
d. Frekwensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO)
30-40 kali
2 Angka kematian pasien dirawat di RS
a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR) 3 Program Pembinaan
Industri Rokok dan Tembakau
≤ 5 ‰
b. Angka kematian ≥ 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR)
≤ 2-5 ‰
3
Pendapatan RS
a. Capaian pendapatan tahun berjalan
100%
2 Meningkatnya standar ketenagaan, sarana, prasarana, dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit
1 Kualifikasi tenaga profesional medis dan keperawatan
a. Tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi RS
100%
b. Tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi
100%
2 Kelengkapan sarana dan prasarana Rumah Sakit
a. Kelengkapan alat kesehatan yang terstandar
100%
b. Kelengkapan sarana gedung/fisik sesuai standar
100%
25
3.3. Program dan Kegiatan
Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa program dan
kegiatan yang ditetapkan RSUD Lawang pada Renja tahun 2014 ditetapkan
dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang terkait dengan kebijakan
nasional dan isu-isu di wilayah daerah Kabupaten Malang, sebagai berikut:
1. Arah pembangunan yang disepakati secara global dalam MDGs.
2. Visi Misi Kementerian Kesehatan.
3. Standar PelayananMinimal.
4. Visi Misi Pembangunan Kabupaten Malang.
5. Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014.
Sedangkan Program yang ditetapkan RSUD Lawang adalah
1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
dengan kegiatan:
a) Penyediaan Honorarium PNS
b) Penyediaan Honorarium Non PNS
c) Penyediaan Uang lembur PNS dan Non PNS
d) Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan
e) Penyediaan bahan Habis Pakai
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
g) Penyediaan Bahan Material
h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
i) Penyediaan Perawatan Kendaraan Bermotor
j) Penyediaan Makanan dan Minuman
k) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atributnya
l) Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan
m) Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas
n) Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor
o) Penyediaan jasa konsultasi perencanaan
p) Penyediaan Peralatan Kantor
q) Penyediaan Perlengkapan Kantor
r) Penyediaan UPS dan jaringan computer
s) Penyediaan Mebeulair
t) Penyediaan Penghias Ruangan
u) Penyediaan Alat-alat Komunikasi
v) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Umum dan Gigi
w) Penyediaan Alat-alat Laboratorium Kimia
x) Penyediaan Instalasi Listrik
26
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit,
dengan kegiatan :
a) Penyediaan Alat-alat Berat
b) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit
Kandungan
c) Penyediaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
d) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi
3. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
dengan kegiatan :
a) Penyediaan Komputer/PC dan Printer
b) Penyediaan Meubelair
c) Penyediaan Alat-alat Kedokteran Kardiologi
d) Penyediaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada seluruh unit kegiatan yang
berada dibawah jajaran pelayanan, adminstrasi dan keuangan. Dengan
perencanaan pendanaan yang bersumber dari DAU, DAK, dan DBHCT.
Hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Rumah Sakit dan
Rancangan awal RKPD telah dijabarkan pada bab sebelumnya, sedangkan
program dan kegiatan RSUD Lawang secara lengkap dapat dilihat pada tabel
dibawah.
27
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1. Program
Rumusan rencana program tahun 2014 di RSUD Lawang adalah untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan di wilayah kabupaten
malang terutama di wilayah malang utara.
RSUD lawang merupakan Rumah sakit yang baru 2 tahun diresmikan
dengan fasilitas yang terbatas, maka program yang akan dilaksanakan
belum maksimal, disamping itu SDM yang masih sangat terbatas.
Rumusan rencana program tahun 2014 adalah:
a. Program rutin setiap SKPD yang terdiri dari :
1) Program administrasi Perkantoran
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3) Program peningkatan disiplin aparatur
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
b. Program wajib yang terdiri dari:
1) Program standarisai peningkatan pelayanan kesehatan
2) Program peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS
paru/RS mata
3) Program pembinaan industri rokok dan tembakau
4.2. Kegiatan
Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2014 di RSUD Lawang adalah :
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan alat tulis kantor
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
e. Penyediaan makanan dan minuman
f. Rapat koordinasi dan konsultasi
g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional
j. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
k. Pengembangan sistem informasi RS
l. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
m. Pengadaan pakaian kerja lapangan
n. Pendidikan dan pelatihan formal
28
o. Honorarium PNS
p. Honorarium non PNS
q. Pelayanan Nutrisi pasien sesuai dengan diagnosis dokter
r. Penyediaan jasa kebersihan gedung kantor dan perawatan
s. IGD Trauma center
t. Kelompok penderita kencing manis
u. Penambahan ruang rawat inap / renovasi gedung instalasi farmasi