KATA PENGANTAR Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulilah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmad dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Turi Tahun 2017, dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan wewenang Kecamatan Turi yang mengacu pada arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. LKJIP SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017, disusun mencakup uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Turi dengan memperhatikan tugas dan kewenangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008. Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang diharapkan masing-masing komponen dalam Kecamatan Turi dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Lamongan setiap tahun. Disamping itu dalam penyusunan LKJIP SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017 dipergunakan pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja berdasarkan penetapan kinerja dan anggaran Kecamatan Turi Tahun 2017. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJIP ini masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam rangka mengkaji nilai-nilai yang berkembang untuk mendukung kinerja Organisasi serta aspek-aspek yang belum mencakup LKJIP SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017. Demikian untuk menjadikan maklum. Turi, Januari 2018. CAMAT TURI SUJA’I, SH, MM. Pembina NIP. 19660515 199112 1 002 LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 1
35
Embed
KATA PENGANTAR - esakip.net · KATA PENGANTAR Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulilah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmad dan karunia-Nya, sehingga Laporan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulilah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
limpahan rahmad dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP )
Kecamatan Turi Tahun 2017, dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017 ini disusun
sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dalam rangka meningkatkan
kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan wewenang Kecamatan Turi yang mengacu pada arah
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
LKJIP SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017, disusun mencakup uraian Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran dan Program Kecamatan Turi dengan memperhatikan tugas dan kewenangan yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 49 Tahun 2008.
Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang diharapkan masing-masing
komponen dalam Kecamatan Turi dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi
dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Lamongan setiap
tahun.
Disamping itu dalam penyusunan LKJIP SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017 dipergunakan
pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja berdasarkan penetapan kinerja dan anggaran Kecamatan
Turi Tahun 2017.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJIP ini masih jauh dari sempurna,
sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam rangka mengkaji nilai-nilai
yang berkembang untuk mendukung kinerja Organisasi serta aspek-aspek yang belum mencakup
LKJIP SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017.
Demikian untuk menjadikan maklum.
Turi, Januari 2018.
CAMAT TURI
SUJA’I, SH, MM.Pembina
NIP. 19660515 199112 1 002
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 1
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................................. 1
DAFTAR ISI .............................................................................................................. 2-3
22 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.000.000,-23 Pengendalian Keamanan Lingkungan 25.000.000,-24 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 60.000.000,-25 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 28.500.000,-26 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000,-27 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali 27.000.000,-
J U M L A H 1.240.646.800,-
4. SISTIMATIKA PENYAJIAN LKJIP
Penulisan LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 disusun dengan Sistimatika pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, sebagai berikut :
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 10
BAB I Pendahuluan
Menguraikan tentang Latar Belakang, maksud dan tujuan, landasan Hukum penyusunan,
sistimatika penyusunan LKJIP, serta gambaran umum Kecamatan Turi.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Menguraikan tentang Visi dan Misi Kecamatan Turi , tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan
sasaran, serta Penetapan Kinerja tahun 2017.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Tahun 2016
Pada Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis kinerja sebagai berikut :Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
2016 ;
1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir ;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart Nasional (Jika ada)
3. Analisis Kinerja :
5.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
5.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
5.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian Pernyataan Kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV Penutup
Pada Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah
dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEJIK
Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Turi mempunyai rencana stratejik yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitiu
untuk tahun 2016 – 2021. Sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal
05 Januari 2018, Nomor 065.5/01/959/413.032/2018, perihal Penyusunan LKJIP SKPD Tahun
2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2017.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan memperhitungkan potensi,peluang dan
kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Stratejik Kecamatan Turi yang mencakup
visi,misi,tujuan,sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam
bab ini . Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 dapat dijelaskan dalam Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.
1. V I S I
Sejalan Dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Dari Visi tersebut dikandung maksud untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintah yang
baik di Kecamatan Turi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, sarana,
prasarana umum serta pelayanan masyarakat, sehinga dapat menumbuhkan rasa kepuasan
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 12
pada masyarakat di Kecamatan Turi, yang tentunya akan memperlancar kegiatan ekonomi
masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelengaraan Pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, di Kecamatan Turi ditempuh melalui
peningkatan SDM Aparatur, peningkatan prasarana dan sarana umum, Peningkatan Pelayanan
Masyarakat, Peningkatan pengendalian / pengawasan serta keamanan dan ketentraman yang
terjamin, sehingga segala upaya untuk menggerakan seluruh potensi yang ada pembangunan
dapat dilaksanakan secara tepat, terarah, terencana, terpadu, efektif, dan efesien, dan
diharapkan dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen yang ada di Kecamatan Turi untuk
mampu melaksanakan pemerintahan yang baik, serta menjadi akselerator dalam pengelolahan
sumber daya dan prestasi kerja (kinerja) organisasi.
2. M I S I
Untuk mewujudkan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Turi memilih pada Misi ke 4:
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
3. TUJUAN
Berdasarkan Visi dan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Kecamatan Turi
menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan Turi ;
B. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Sasaran dan Indikator sasaran Kecamatan Turi dapat di uraikan sebagai berikut :
Sasaran :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Turi
Indikator : prosentase indeks kepuasan pelayanan publik yang bernilai baik
b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi kecamatan.
Indikator 1 : prosentase nilai capaian kinerja pegawai minimal B
Indikator 2 : prosentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan
c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan.
Indikator 1 : prosentase penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan kecamatan
tepat waktu
Indikator 2 : nilai hasil evaluasi LKJIP
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 13
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program-program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 oleh Kecamatan Turi meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan indikator
Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran Rp.
48.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 36.972.979,- atau sebesar (76,86%).
b. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor, dengan indikator
tersedianya jasa peralatan kantor yang dapat beroperasi dengan baik, dengan anggaran
Rp. 12.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau sebesar (100%).
c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional,
dengan indikator terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional, dengan anggaran Rp. 1.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
1.249.800,- atau sebesar (83.32%).
d. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), dengan indikator terpenuhinya kebutuhan
ATK, dengan anggaran Rp. 40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,-
atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, dengan indikator Terpenuhinya
kebutuhan barang cetakan penggandaan Kantor, dengan anggaran Rp. 30.000.000,- dan
telah terealisasi sebesar Rp. 29.999.900,- atau sebesar (100%).
f. Kegiatan penyediaan Komponen Instansi listrik/ penerangan bangunan Kantor, dengan
indikator Terpenuhinya komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan
anggaran Rp. 2.520.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.520.000,- atau sebesar
(100%).
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dengan indikator
peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik dengan anggaran
Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar (100%).
h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan
indikator terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan, dengan
anggaran Rp. 4.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau sebesar
(100%).
i. Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman, dengan indikator Terpenuhinya makanan
dan minuman rapat, dengan anggaran Rp. 25.000.000,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 25.000.000,- atau sebesar (100%).
j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan, dengan indikator
Meningkatnya pelayanan jasa administrasi /teknis kegiatan, dengan anggaran Rp.
86.026.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 85.223.000,- atau sebesar (99,06%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 14
a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan indikator tersedianya peralatan
gedung/ kantor, dengan anggaran Rp. 46.000.000,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 46.000.000,- atau sebesar (100%).
b. Kegiatan Pengadaan Mebelair dengan indikator tersedianya mebelair kantor yang baik,
dengan anggaran Rp. 35.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 34.886.000,- atau
sebesar (99,67%).
c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, dengan indikator terjaganya kualitas
bangunan gedung/ kantor, dengan anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 14.999.999,- atau sebesar (99,99%).
d. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas /oprasional dengan indikator
Terjaganya kondisi yang laik jalan untuk kendaraan Dinas/ operasional, dengan anggaran
Rp. 35.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor indikator tersedianya Gedung Kantor
yang baru dengan kondisi dan kualitas yang baik, dengan anggaran Rp. 600.000.000,- dan
telah terealisasi sebesar Rp. 579.549.000,- atau sebesar (96,59%).
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan
indikator peningkatan pengembangan sistim kinerja dan keuangan, dengan anggaran Rp.
5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar (100%).
b. Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan semesteran, dengan indikator Terselengara nya
laporan keuangan semesteran yang tepat waktu, dengan anggaran Rp. 5.000.000,- dan
telah terealisasi sebesar Rp. 4.986.950,- atau sebesar (99,73%).
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan indikator Terselengaranya
Laporan keuangan akhir tahun tepat waktu, dengan anggaran Rp. 5.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar (100%).
d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, dengan indikator,
terselenggaranya laporan kinerja, perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan yang
tepat waktu, dengan anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
15.000.000,- atau sebesar (100%).
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
a. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan
indikator peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu publik yang bernilai baik,
dengan anggaran Rp. 40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau
sebesar (100%).
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan dengan indikator
peningkatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dengan
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 15
anggaran Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar
(100%).
b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan indikator Meningkatnya peran serta
kepemudaan di Kecamatan Turi, dengan anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar (100%).
c. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan dengan indikator
terciptanya keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Kecamatan Turi, dengan anggaran
Rp. 25.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar (100%).
d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa, dengan Indikator terselenggaranya
Laporan APBD desa yang akurat, dengan anggaran Rp. 60.000.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 60.000.000,- atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan PERDES dengan Indikator
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah desa, dengan anggaran Rp. 28.500.000,- dan
telah terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,- atau sebesar (100%).
f. Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Kemiskinan dengan Indikator terselenggaranya fasiliasi
kemiskinan dengan meningkatnya banyak program pengentasan kemiskinan, dengan
anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,- atau sebesar
(100%).
g. Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali dengan Indikator telah
terselenggaranya peningkatan kebersihan sungai/ kali, dengan anggaran Rp. 27.000.000,-
dan telah terealisasi sebesar Rp. 27.000.000,- atau sebesar (100%).
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari
penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator
tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Turi berdasarkan Rencana
Stratejik Kecamatan Turi Tahun 2016 - 2021, dengan memperhitungkan indikator masukan ( Input ),
keluaran ( Output ) dan hasil ( Outcome ). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini
dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja ( PK ). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat
berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Turi, dengan
Skala Pengukuran Ordinal, yaitu :
85 – 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil 70 - < 85 : Baik / Berhasil55 - < 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.
Dari 5 ( lima ) sasaran strategis, hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Turi adalah Sangat baik
/ Sangat berhasil, dengan hasil indikator kinerja rata-rata sebesar 99.01 %. Selanjutnya secara lebih
rinci dapat dilihat dari analisa capaian kinerja sebagai berikut :
1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2016
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 17
Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Turi adalah tercapai rata-
rata sebesar 100 %, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan
Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan
masyarakat, sebagai berikut :
No
Sasaran Tahun 2016
Capaian
Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi
1 2 3 4 5 61 Meningkatnya
Kebersihan kali dari enceng gondok
% Kali yang dibersihkan darienceng gondok
6x4.000m
6x2.000m
50 %
2 MeningkatnyaMusayawarahPerencanaanPembangunan
% Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
1 kali 1 kali 100 %
3 MeningkatanyaPeran sertaKepemudaan
% Organisasi pemuda yang dibina
17Organisas
i
17organisasi
100 %
4 MeningkatnyaKeamanan danKenyamananLingkungan
- % Penyuluhan kamtibmas di Desa
- % Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban
19 Desa
19 Desa
17 Desa
17 Desa
100 %
100 %
5 MeningkatnyaPelayananAdministrasiPerkantoran
% Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan baik
11Kegiatan
11Kegiatan
100%
6 MeningkatnyaSarana danParasarana Aparatur
% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
% Terlaksananya Laporan Pertanggung jawaban keuangan dankinerja yang tepat waktu
100 %15 Laporan 15 laporan 100 %
Meningkatnya % Jumlah Pelayanan 100 % 19 Desa 19 Desa 100 %
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 20
Kualitas PelayananKecamatan
Publik yang sesuai SOP
TerlaksanyaPemerintahan danPembangunanKecamatan
% Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa dan Kecamatan
100% 19 Desa 19 Desa 100 %
4. Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 10 (sepuluh) kegiatan dengan
berhasilnya kegiatan tersebut, maka kecamatan memilih untuk pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat sehingga mendapat kenyamanan dalam melayani masyarakat.
Program peningkatan sarana dan prasarana mempunyai 5 ( tiga ) Kegiatan keberhasilan
program tersebut maka Kantor Kecamatan Turi memenuhi kebutuhannya, sehingga
karyawan/karyawati nyaman dalam melakukan kegiatan.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan mempunyai 4 ( empat ) Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil
sehingga cepatnya pelaporan kinerja dalam kantor kecamatan Turi menjadi lancar.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan mempunyai 1 (satu) Kegiatan
dalam program tersebut sangat berhasil sehingga diharapakan peningkatan kualitas
pelayanan publik terhadap masyarakat sangat baik.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan mempunyai 7
(tujuh) Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil karena pemerintah dan aparaturnya
terus memberikan berbagai fasilitas dan peningkatan pembangunan baik di tingkat Desa
maupun Kecamatan demi tercapainya masyarakat yg lebih makmur dan sejahtera.
5. Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan
dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan
digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat
pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian
antara lain :
Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/output)
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 21
Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan
pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan
secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya
yang ditentukan dalan APBD.
Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai denganmemperhatikan aspek
hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi
dan keanekaragaman suatu daerah.
Faktor penentu efisiensi adalah :.
Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-
jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya
fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat.
Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut
kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang
dimaksud
6. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan,
kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :
a) Faktor Keberhasilan
Adanya dukungan masyarakatuntuk melaksanakan kerja bakti
Perencanaan kerja yang terprogram;
Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan desa baik msayarakat maupun pemuda
yang ada diwilayah Kecamatan Turi;
Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;
Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.
b) Faktor Kegagalan
Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.
c) Langkah-Langkah Antisipatif
Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan
penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 22
Kesiapan alokasi APBD;
Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.
Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yaitu :
1. Pendidikan dan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik Daerah.
2. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.
3. Pendidikan dan pelatihan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
4. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik Daerah
5. Pendidikan dan pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pendidikan dan pelatihan Penyusunan LKJIP (LaporanKinerja Instansi Pemerintah)
B. REALISASI ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dijabarkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan
yaitu sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 259.146.800,-
terealisasi sebesar Rp. 246.965.679,- dengan prosentase (95.92%).
2. Program Peningkatan Sarana da Prasarana aparatur dijabarkan dalam 5 (kegiatan) yaitu
sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 731.000.00,-
terealisasi sebesar Rp. 710.434.900,- dengan prosentase (99.25 %);
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu
sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 29.986.950,- dengan prosentase (99.93 %);
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan
sesuai anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 40.000.000,- dengan prosentase (100%).
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dijabarkan
dalam 7 (tujuh) kegiatan, sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar
Rp. 180.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 180.469.900,- dengan prosentase (99.97 %),
sedangkan realisasi masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan alokasi dana
anggaran Rp. 48.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 36.972.979,- atau sebesar
(76,86%).
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 23
b. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor, dengan alokasi dana
anggaran Rp. 12.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau sebesar
(100%).
c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional,
dengan alokasi dana anggaran Rp. 1.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
1.249.800,- atau sebesar (83.32%).
d. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), dengan alokasi dana anggaran Rp.
40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, dengan alokasi dana anggaran
Rp. 30.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 29.999.900,- atau sebesar (100%).
f. Kegiatan penyediaan Komponen Instansi listrik/ penerangan bangunan Kantor, dengan
alokasi dana anggaran Rp. 2.520.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.520.000,- atau
sebesar (100%).
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dengan alokasi dana
anggaran Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar
(100%).
h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan
alokasi dana anggaran Rp. 4.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau
sebesar (100%).
i. Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman, dengan alokasi dana anggaran Rp.
25.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar (100%).
j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan, dengan alokasi dana
anggaran Rp. 86.026.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 85.223.000,- atau sebesar
(99,06%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi dana anggaran Rp.
46.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 46.000.000,- atau sebesar (100%).
b. Kegiatan Pengadaan dengan alokasi dana anggaran Rp. 35.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 34.886.000,- atau sebesar (99,67%).
c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, dengan alokasi dana anggaran Rp.
15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.999.999,- atau sebesar (99,99%).
d. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas /oprasional dengan alokasi dana
anggaran Rp. 35.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau sebesar
(100%).
e. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor dengan alokasi dana anggaran Rp.
600.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 579.549.000,- atau sebesar (96,59%).
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 24
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan
alokasi dana anggaran Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau
sebesar (100%).
b. Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan semesteran, dengan alokasi dana anggaran
Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.986.950,- atau sebesar (99,73%).
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi dana anggaran
Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar (100%).
d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, dengan alokasi dana
anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar
(100%).
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
a. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan
alokasi dana anggaran Rp. 40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,-
atau sebesar (100%).
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan dengan alokasi
dana anggaran Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau
sebesar (100%).
b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan alokasi dana anggaran Rp.
15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar (100%).
c. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan dengan alokasi dana
anggaran Rp. 25.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar
(100%).
d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa, dengan alokasi dana anggaran Rp.
60.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,- atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan PERDES dengan alokasi
dana anggaran Rp. 28.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,- atau
sebesar (100%).
f. Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Kemiskinan dengan alokasi dana anggaran Rp. 15.000.000,-
dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,- atau sebesar (100%).
g. Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali dengan alokasi dana
anggaran Rp. 27.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 27.000.000,- atau sebesar
(100%).
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 25
B A B IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD Kecamatan Turi dibuat sebagai
wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber
Daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Turi berdasarkan
sistim Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 tahun 1999.
Kecamatan Turi dalam mencapai kinerja tahun 2017, menetapkan 5 (lima) program
dan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan prioritas, yang telah dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Turi
sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan.
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 26
Dalam pelaksanaannya 5 (lima) program dan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan tersebut telah dapat
dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan
permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian/tujuan dan
sasaran kegiatan.
Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam
tahun 2017 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan
sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal, dalam pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan
terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai.
B. SARAN
Untuk senantiasa agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah
dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian dari berbagai pihak, terkait
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Turi dalam bentuk :
1. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan sasaran dan
program sehinga kegiatan yang ada dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu :
2. Koordinasi teknik yang sinergi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam hal
perencanaan, dan pengawasan khususnya berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitas
fasilitas dan pemenuhan sarana dan prasaranadan pelayanan masyarakat ;
3. Menampung saran / masukan dan aspirasi masyarakat terkait dalam pelaksanaan program-
program pemerintah dan pembangunan demi
terwujudnya pemerintahn yang bersih dan berwibawah ( Good Governence).
Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan
kepada kita sekalian.
CAMAT TURI
SUJA’I, SH, MM.Pembina
NIP. 1966 515 199112 1 002
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 27
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 28
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2016-2021
Instansi : KECAMATAN TURI
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahteradan Berdaya Saing.
TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN
KETURAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6Meningkatkan KepuasanMasyarakat terhadap Pelayananpublic di Kecamatan
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public di Kecamatan Turi
Indeks kepuasan masyarakat 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
1. Optimalisasi Teknologi Informasi
2. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Pengendalian Banjir
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Pelayanan administrasi perkantoran
7. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 29
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2016-2021
Instansi : KECAMATAN TURI
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahteradan Berdaya Saing.
TUJUANSASARAN CARAMENCAPAI TUJUAN
KETURAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Mewujudkan tatakelolapemerintahan desa yang baik
Mewujudkan tatakelolapemerintahan desa yangbaik
Jumlah desa maju 1. Mengembangkan jaringanpemasaran produkpertanian
2. Merningkatkan produksiperikanan melaluiintensifikasi danekstensifikasi terhadapkolam dan tambak
Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPerdesaan
Program PeningkatanPartisipasi Masyarakatdalam membangun Desa
Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa
Program PerencanaanPembangunan
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 30
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2017
SKPD : KECAMATAN TURI Formulir RKT
SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJATERGET
%1 2 3
Misi 1 :1. Meningkatnya pengeloloahan aparatur yang profesional2. Meningkatnya penmyelengaraan pemerintahan3. Meningkatnya efektifitasperencanaan pembangunan
4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan
5. Meningkatnya kualitas pengelolahan dan asset daerah
Misi 2 :1 .Peningkatan derajat kesehatan masyarakat2. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah3. Peningkatan sarana intrastruktur daerah
1. Peningkatan penangana persampahan2. Peningkatan produksi dan konsumen ikan di masyarakat3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi
Misi 3 :1. Peningkatan pelayanan Keluarga Beraencana (KB)2. Prestasi Pemuda dan olah raga3. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan Terpenuhimya kepuasan pelayanan pada Masyarakat Tersusunnya dokumen –dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya RESTRA SKPD Penyelengaraan dan penyertaan sistem kelembagaan Peningkatan kualitas fisik dan bangunan Terselengaranya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Terselengaranya tertib administrasi barang daerah
Tercapainya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin Tecapainya pendidikan Anak usia Dini Peningkatan kualitas bangunan jalan Tersedianya penerangan jalan umum
Terpenuhinya bangunan tempat pembuangan sampah(TPS) Peningkatan produksi hasil perikanan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-KTP Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-KTP
Tercapainya keluarga berencana (KB) dan Keluarga sejahtera(KS)
10096
10010096
100100100
9496
100100
100979898
75
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 31
Meningkatnya peran serta kepemudaan Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan Baik
Input :Tersedianya DanaOutput :Terlaksananya Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan KantorOutcome :Meningkatnya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dapat Beroprasi Dengan Baik
Kegiatan 259.146.800,- 246.965.679,- 100
Peningkatan Sarana danPrasarana
Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik
Input :Tersedianya DanaOutput :Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Outcome :Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 32
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian KinerjaDan Keuangan
Prosentase Jumlah Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu
Input :Tersedianya danaOutput : Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun.Outcome :terselenggaranya laporan kinerja, perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan yang tepat waktu
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Prosentase Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Input :Tersedianya danaOutput : Jumlah Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Outcome :terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Input :Tersedianya danaOutput : Jumlah Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Outcome :terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 33
PENGUKURAN KINERJATAHUN 2017
SKPD : KECAMATAN TURI Formulir PK
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETREALISAS
I%
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya pengelolahan aparatur yang prefesional
2. Meningkatnya penyelengaraan pemerintahan
3. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan
5. Meninmgkatnya kualitas pengelolahan keuangan dan asset daerah