İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE TAKİP BİRİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU (OCAK-ARALIK)
Jan 20, 2016
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE TAKİP BİRİMİ
2010 YILI FAALİYET RAPORU
(OCAK-ARALIK)
PERSONEL SAYISI
• Kadrolu Personel : 4• Sözleşmeli Personel: 0
•İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ•( BÜTÇE TAKİP BİRİMİ )
•Birimde Çalışan Kişiler ve Yapılan İşler:
Çalışan Kişi Sayısı: 4
•1- Şef: Zeki KAANOĞLU Tlf: 0536.961.63.47 2010 YILLIK İZİN DURUMU•1- Döner Sermaye Bütçe İşlemleri (Tüm Yıl Boyunca) •2- Hastanelerin Maliyet Cetveli (Aylık) 2010 YILI - 12 GÜN •3- Hastane Veri Gideleri (Aylık) İZNİ KULLANACAĞI AY•4- Ödenek Takip Tablosu (Aylık) •5- SGK ve Yeşil Kart Ödenek Takip işlemleri (Aylık)•6- Bakanlığın Bütçe İle İlgili istediği iş ve tablolar (Tüm Yıl Boyunca)•7- Tedavi,Temel Sağlık ve İdari Maliişler ödeneği (Aylık)
•2- Hemş. Semiha GÖRGÜLÜ Tlf: 0505.772.79.48 2010 YILLIK İZİN DURUMU•1- Müdürlüğümüz döner sermaye harcamalarının akış takipi (Haftalık) •2- İl Özel İdare Bütçesi Takibi (2010 dan itibaren) 2010 YILI - 7 GÜN•3- Genel yazışmalar İZNİ KULLANACAĞI AY •4- Genel Bütçe ile İlgili Hastanelerin tahmini nakit tablosu (Aylık) •5- Genel Bütçe (2010 dan itibaren) •6- Genel Yazışmalar
•3- Hemşire Kübra YILDIRIM Tlf: 0505.707.69.90 2010 YILLIK İZİN DURUMU•1- Müdürlüğümüzün ve Hast.Nakit Talepleri Tablosu (Aylık) 2010 YILI - 8 GÜN•2- Ödeme Süreçleri Takip Tablosu İZNİ KULLANACAĞI AY•3- Genel Yazışmalar
•4- Büro Per. Serhat POLAT Tlf: 0542.711.03.28 2010 YILLIK İZİN DURUMU•1- Yazışma işlemleri ve Takibi•2- Kurumlarla iletişim sağlanması•Birimimizde Tüm Birim Çalışanlarınca Yürütülen Diğer İşlemler: •1- Ek Bütçe •2- Aktarmalar ve Tenkisler•3- Yolluk Ödeneği Talepleri (15 günde bir)•4- Adli Vaka Ödeneği Talepleri (2 ayda bir)•5- Giyim Yardımı Ödeneği Talepleri (Yılda iki defa)•6- İşçi Kıdem Tazminatı Ödeneği Talepleri (Personel İşçi Birimi Talep ettiğine)•7- Dağıtım Yazışmaları •8- Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürünün verdiği işleri yapmak.
• Şef:Zeki KAANOĞLU• İdari ve Mali İşler Şubesi
• Bütçe Takip Birimi
•İdari ve Mali İşler Şubesi /Bütçe Takip Birimi - İletişim: 0 212 453 07 19/09 – 453. 07 09- Fax. 453 27 09 - 453 27 19
BÜTÇE TAKİP BİRİMİ
• Bütçe Takip Birimi 2009 yılı Ekim ayı itibariyle Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin bütçe işlemlerinin yürütülmesi (Genel Bütçe, İl Özel İdaresi Bütçesi, Döner Sermaye Bütçesi)mali stratejik planlamaların yapılabilmesi ve bütçelerin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla faaliyete başlamıştır.
SUNULAN HİZMETLER
• Genel Bütçe İşlemleri• İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri• Döner Sermaye Bütçe İşlemleri
• Genel Bütçe İşlemleri
Tedavi Hizmetleri Ödenekleri
Temel Sağlık Hizmetleri Ödenekleri
İnşaat Onarım Ödenekleri
İdari ve Mali İşler Ödenekleri
Üniversite Yeşil Kart Ödenekleri
Ketem Ödeneği
3 Aylık Nakit Akış Takipleri
Yıl Sonu Tenkis İşlemleri
• İl Özel İdare Bütçe İşlemleri
Kurumlarımıza mali yıl içerisinde tahsis edilen
ödeneklerin kullanılamayan kısımlarının İl
Özel İdaresine aktarılmasının takibi • Bakanlığımıza 3 er aylık dönemler halinde
harcama verilerinin sunulması
• Döner Sermaye Bütçesi İşlemleri
.Yıl sonu itibariyle bir yıl sonraki Döner
Sermaye Bütçesi Hazırlık İşlemleri
.Bütçe Aktarma İşlemleri
.Ek Bütçe İşlemleri
.Doğrudan Temin Limit ArttırılmasıTalepleri
.Karşılıksız Kaynak Aktarımları
.Borç Aktarımları
Mali Konularda Diğer İşler
• Müdürlüğümüze bağlı kurumlardan mali verilerin toplanması.
• Mali konularda görüş taleplerinin yürütülmesi
• Birimimizden talep edilen bütçe bilgilerinin
ilgili Bakanlık, Şube, Birim veya kuruma
sunulması.
• Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürünün verdiği
görevlerin yürütülmesi.
2010 yılında Sunulan Hizmetler(Ocak - Aralık)
• Genel Bütçe İşlemleri• Bakanlığımızca 2010 mali yılı içerisinde
Genel Bütçe Harcamalarında kullanılmak üzere Hastanelere tahsis edilen ödeneklerin tahsis tutarları ilgili kurumlara bildirilmesi sağlanmıştır.
• Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı sonrası kalan tutarların tenkis edilebilmesi için Bakanlığımızca istenilen veriler zamanında sunulmuştur.
• Bakanlığımızca istenilen Müdürlüğümüz ve bağlı kurumların birbirlerine olan Mal ve Hizmet alım karşılığı ödenmemiş borçların dağılımına ait veriler toplanarak Bakanlığa sunulmuştur.
• Bakanlığımızca Genel Bütçe kalemleri ile ilgili diğer iş ve işlemler zamanında yürütülmüştür.
Bakanlığa Tenkis Edilmek üzere Sunulan Genel Bütçe Kalemleri
• 15.01.31.62-07.3.1.00-1-03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi
• 15.01.31.62-07.3.100-1-03.3 Yolluklar Kalemi• 15.01.31.62-07.3.100-1-03.5 Hizmet Alımları Kalemi• 15.01.31.62-07.3.100-1-03.7 Bakım Onarım Giderleri• 15.01.31.62-07.3.100-1-06.1 Mal ve Mamul Alım. Kalemi• 15.01.31.62-07.3.100-1-06.5 Sermaye Üretim Giderleri• 15.01.31.62-07.3.100-1-06.7 Büyük Onarım Kalemi
yukarıdaki kalemlerden hastanelere tahsis edilen ödeneklerin tenkis tutarları yıl sonunda Bakanlığımıza bildirilmiştir.
İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri• 2010 mali yılı içerisinde tahsis edilen
ödeneklerin kullanılmayan kısımlarının ilimiz İl Özel İdaresi Bütçesine aktarılabilmesi için Bakanlık Onayları alınarak aktarma işlemleri yapılmıştır.
• Onay Alınan Bütçe Kalemleri15.01.31.62-07.3.100-1-06.1 Mal ve Mamul Alımları Kalemi
15.01.31.62-07.3.100-1-06.5 Sermaye Üretim Giderleri
15.01.31.62-07.3.100-1-06.7 Büyük Onarım Kalemi
2010 yılında Sunulan Hizmetler(Ocak - Aralık)
• Döner Sermaye İşlemleri• Bakanlığımız Strateji Geliştirme
Başkanlığı'nın 25/10/2010 tarihli ve 11646 sayılı 2010/76 sıra nolu Genelgesi gereğince 2011-2012-2013 yılları Döner Sermaye Bütçesi hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
• 31/12/2010 tarihinde 2011 yılı bütçemiz Bakanlığımızca onaylanmıştır.
• Bütçe hazırlama işlemlerinin ilimiz genelinde ilkelere uygun hazırlanabilmesi için 26/10/2010 tarih ve 18525 sayılı yazımız ile tüm Hastanelere dağıtım yapılmıştır.
• Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçe Şubesi, Döner Sermaye Muhasebe Şubesi ve Müdürlüğümüz Bütçe Takip Birimi tarafından hastanelere 08/11/2010 tarihinde 2011-2012-2013 yıllarına ait “Döner Sermaye Bütçe Hazırlaması” ile” Tek Düzen Muhasebe Sistemi” hakkında Eğitim verilmiştir.
• Eğitim sonrası Müdürlüğümüz ve hastanelerin 2011-2012-2013 tahmini Döner Sermaye Bütçelerinin kontrol işlemleri yapılarak Bakanlığımız Onayına sunulmuştur.
• Müdürlüğümüz ve Hastanelerin yıl içerisinde yapmış oldukları Bölüm içi ve Bölümler arası Aktarmalar, Ek Bütçe Talep işlemleri ile Doğrudan Temin Kalemlerinde Limit (22.d-21.f) arttırılması talepleri Bakanlığımıza sunulmuştur.
2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri
Doğrudan Temin %10 ( 22.d – 21.f ) Alımları
Yapım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz
450.000,20 TL.
Hizmet Alım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz
4.675.295,40 TL.
Mal Alım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz
3.402.596,40 TL.
2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri
Doğrudan Temin %10 ( 22.d – 21.f ) Alımları
Yapım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz
317.958,71 TL.Hizmet Alım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz
1.594.420,31 TL. Mal Alım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz
2.426.518,25 TL.
DOĞRUDAN TEMİN ALINAN İŞLERİN % 10 TABLOSU ( 21 f - 22 d )
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN BÜTÇE KALEMLERİNİN YAPIM, MAL VE HİZMET OLARAK SINIFLANDIRILMASI
KALEMLERİN BÜTÇE TOPLAMI 4.500.002,00 KALEMLERİN BÜTÇE TOPLAMI 46.752.954,00 KALEMLERİN BÜTÇE TOPLAMI 34.025.964,00
YAPIM %.10 HİZMET %.10 MAL %.10
450.000,20 4.675.295,40 3.402.596,40
1 253-01 Tesisler Grubu 0,00 1 740-102 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 4.189,00 1 253-02 Makineler ve Aletler Grubu 69.348,16
2 740-114 Yapı Tesis Onarım Hizmeti Giderleri 317.958,71 2 740-103 Elektrik ve Su Giderleri 0,00 2 253-03 Cihazlar ve Aletler Grubu 81.722,99
3 740-115 İnşaat Maliyet Giderleri 0,00 3 740-104 Ulaştırma - Haberleşme Giderleri 0,00 3 254-01 Karayolu Taşıtları Grubu 0,00
4 740-105 Taşıma ve Ardiye Giderleri 0,00 4 255-01 Döşeme ve Mefruşat Grubu 46.240,12
5 740-106 Temizlik Hizmet Alım Giderleri 0,00 5 255-02 Büro Makineleri Grubu 179.660,11
6 740-107 Yemek Hizmet Alım Giderleri 0,00 6 255-03 Mobilyalar Grubu 162.747,60
7 740-108 Veri Hazırlama ve Bilgi işlem Hizmeti Giderleri 0,00 7 255-04 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 0,00
8 740-109 Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 0,00 8 255-07 Kütüphane Demirbaşları Grubu 1.567,08
9 740-110 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 0,00 9 255-10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu 27.800,80
10 740-111 Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri 115.042,07 10 255-99 Diğer Demirbaşlar Grubu 19.274,12
11 740-112 Bilgisayar Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 11 267-01 Yazılımlar 38.089,57
12 740-113 Kira Giderleri 0,00 12 740-01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu 605.110,07
13 740-119 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 0,00 13 740-02 Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kul.Tüket.Malz. Grubu 357,54
14 740-120 Laboratuar Hizmeti Alım Giderleri 0,00 14 740-03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu 500.498,30
15 740-121 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 0,00 15 740-04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 50.084,41
16 740-122 Otelcilik Hizmetleri Giderleri 0,00 16 740-05 Temizleme Ekipmanları Grubu 52.840,40
17 740-123 Diğer Hizmet Alımı Giderleri 1.475.189,24 17 740-06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 33.004,46
18 770-06 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 0,00 18 740-07 Yiyecek Grubu 487,00
19 740-09 Canlı Hayvanlar Grubu 0,00
20 740-11 Yem Grubu 0,00
21 740-12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 129.932,91
22 740-13 Yedek Parçalar Grubu 224.543,89
23 740-14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu 173.087,12
24 740-15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 19.434,60
25 740-17 Basınçlı Ekipmanlar 0,00
26 740-99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 12.685,00
27 740-117 Arazı ve Arsalar Gider Hesabı 0,00
28 740-118 Binalar Gider Hesabı 0,00
29 770-01 Yönetim ile ilgili Malzeme Giderleri 0,00
30 770-09 Çeşitli Giderler 0,00
31 770-10 İnşaat Maliyetine İlişkin Yönetim Giderleri 0,00
TOPLAM 317.958,71 TOPLAM 1.594.420,31 TOPLAM 2.428.516,25
KALAN 132.041,49 KALAN 3.080.875,09 KALAN 974.080,15
2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri
• Bakanlıkça Onaylanan Bütçe Tutarı:
GELİR BÜTÇESİ GİDER BÜTÇESİ
292.252.284 TL 292.252.284 TL
• Gerçekleşen Gelir Bütçe Tutarı:
280.352.718 TL
• Gerçekleşen Gider Bütçe Tutarı:
210.850.844 TL
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GELİR GRAFİĞİ
24.322.584
22.664.893
28.607.608 28.828.636
27.338.418 27.134.889
24.302.219
28.654.277
25.532.301 25.338.488
2.780.140
14.848.265
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
Ser i 1
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
GELİR 24.322.584 22.664.893 28.607.608 28.828.636 27.338.418 27.134.889 24.302.219 28.654.277 25.532.301 25.338.488 2.780.140 14.848.265 280.352.718
2010 yılı öngörülen toplam gelir bütçesinin %96'sı gerçekleşmiştir. TOPLAM = 280.352.718.TL
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GİDER GRAFİĞİ
2.586.433
15.383.319 15.407.711
26.656.384
17.823.634 17.450.22416.873.242
18.851.769
17.473.803
20.780.110
16.445.883
25.118.334
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
Ser i 1
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
GİDER 2.586.433 15.383.319 15.407.711 26.656.384 17.823.634 17.450.224 16.873.242 18.851.769 17.473.803 20.780.110 16.445.883 25.118.334 210.850.844
2010 yılı öngörülen toplam gider bütçesinin %72'si gerçekleşmiştir. TOPLAM = 210.850.844.TL
2010 YILI GİDER BÜTÇESİ
• Yatırım Giderleri Toplamı: 14.855.496 TL
• Hizmet Giderleri Toplamı: 66.218.829 TL
• Genel Yönetim Gider Toplamı: 129.776.519 TL
• Mal Alımları Gider Toplamı: 33.131.743 TL
• Hizmet Alım Gider Toplamı: 46.053.412 TL
• Yapım İşleri Gider Toplamı: 4.404.770 TL
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM GİDERLERİ TOPLAM GRAFİĞİ
0 50.560510.959
10.647.935
9.594 82.809 137.420537.595
42.242 178.185543.440
2.114.758
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ser i 1
Yatırım Giderleri : TOPLAM = 14.855.496 TL
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GİDERLERİ TOPLAM GRAFİĞİ
885.986
4.647.832
5.304.0174.792.487
6.142.1275.693.867
5.439.9984.986.821 5.141.455
7.620.641
5.310.980
10.252.619
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
Ser i 1
Hizmet Giderleri : TOPLAM = 66.218.829 TL
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAM GRAFİĞİ
1.700.447
10.684.927
9.592.735
11.215.96211.671.913 11.673.548
11.295.825
13.327.352
12.290.10612.981.284
10.591.464
12.750.957
-1.000.000
1.000.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
15.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
Ser i 1
Genel Yönetim Giderleri : TOPLAM = 129.776.519 TL
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MAL ALIMLARI TOPLAM GRAFİĞİ
44.287
736.682
1.617.206
11.452.282
1.245.652 1.038.457 1.000.310 1.175.102683.008
2.982.327
1.582.625
6.573.805
-1.000.000
1.000.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M AL
Mal Alımları Giderleri : TOPLAM = 33.131.743 TL
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIMLARI TOPLAM GRAFİĞİ
582.294
3.554.3213.736.651 3.792.811
4.178.936 4.273.7804.512.080
4.280.113 4.324.4384.147.647 4.101.703
4.568.638
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
Ser i 1
Hizmet Alımı Giderleri : TOPLAM = 46.053.412 TL
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞLERİ TOPLAM GRAFİĞİ
2.124
203.996
414.393
152.024
716.140
453.701
64.568 42.622
170.933
615.960
170.157
1.398.151
-100.000
100.000
300.000
500.000
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
Ser i 1
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
GİDER 2.124 203.996 414.393 152.024 716.140 453.701 64.568 42.622 170.933 615.960 170.157 1.398.151 4.404.770
Yapım İşleri Giderleri: TOPLAM = 4.404.770 TL
2010 YILI
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
262.396.331
0
15.856.192
0 6.464 0 0 0 159.366 0 1.934.364
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
200.000.000
220.000.000
240.000.000
260.000.000
280.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Seri 1
600 601 602 603 642 644 646 647 649 671 679 TOPLAM
GELİR 262.396.331 0 15.856.192 0 6.464 0 0 0 159.366 0 1.934.364 280.352.718
93,60% 0,00% 5,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,69%
2010 YILI
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM GİDER KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
734.824
11.403.860
2.677.72339.090 0 0 0 719.901
65.498.928
0
129.776.519
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Seri 1
253 254 255 267 260 656 659 681 740 750 770 TOPLAM
GELİR 734.824 11.403.860 2.677.723 39.090 0 0 0 719.901 65.498.928 0 129.776.519 210.850.844
0,35% 5,41% 1,27% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34% 31,06% 0,00% 61,55%
İSTANBUL İLİ2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi
Müdürlük ve Tüm Hastanelerin Döner Sermaye Toplam Bütçesi
.Toplam Gelir Bütçesi 2.666.519.614 TL
.Toplam Gerçekleşen Gelir 2.537.569.051 TL .Gelir Bütçesinin %95 i Gerçekleştirilmiştir
.Toplam Gider Bütçesi 2.666.519.614 TL
.Toplam Gerçekleşen Gider Bütçesi 2.328.372.288 TL .Gider Bütçesinin %87 si Gerçekleştirilmiş
İSTANBUL İLİ MÜDÜRLÜK VE TÜM HASTANELERİN
TOPLAM GELİR KALEMLERİ ( 600 - 601 - 602 - 603 - 642 - 644 - 646 - 647 - 649 - 671 - 679 - )
İSTANBUL İLİ GELİR GRAFİĞİ
203.944.097200.035.381
224.542.608 221.214.041 217.690.334222.768.899
211.639.008 210.245.407202.986.578
207.976.770
183.731.352
230.794.577
-20.000.000
20.000.000
60.000.000
100.000.000
140.000.000
180.000.000
220.000.000
260.000.000
300.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Seri 1
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
GELİR 203.944.097 200.035.381 224.542.608 221.214.041 217.690.334 222.768.899 211.639.008 210.245.407 202.986.578 207.976.770 183.731.352 230.794.577 2.537.569.051
İSTANBUL İLİ MÜDÜRLÜK VE TÜM HASTANELERİN
TOPLAM GİDER KALEMLERİ
( - 353 - 254 - 255 - 260 - 267 - 656 - 659 - 681 - 740 - 750 – 770 - ) İSTANBUL İLİ TOPLAM GİDER GRAFİĞİ
43.737.782
153.394.668
188.412.647 189.406.733174.631.017 174.795.117
188.927.101195.216.912
185.039.933192.655.551 193.459.862
448.694.967
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Seri 1
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
GİDER 43.737.782 153.394.668 188.412.647 189.406.733 174.631.017 174.795.117 188.927.101 195.216.912 185.039.933 192.655.551 193.459.862 448.694.967 2.328.372.289
2010 MALİ YILINDA MÜDÜRLÜK DÖNER SERMAYE HESAPLARINDAN YAPILAN
AKTARMA İCMALİ
AKTARMA YAPAN KURUM ADI
AKTARMA YAPILAN KURUMUN ADIAKTARILAN
TUTARTARİH
AKTARMA DURUMU
1 Müdürlük Hesabından Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH. 49.694,81 18.01.2010 Borç
Yıl Sonu İtibariyle
Bakanlığın Yazısı gereği
Karşılıksız Kaynak
Aktarımına Çevrilmiştir
2 Müdürlük Hesabından Sel,mpaşa Acil Yardım ve Travmatoloji Hast. 20.000,00 25.01.2010 Borç
3 Müdürlük Hesabından Arnavutköy Davlet Hast. 100.000,00 17.02.2010 Borç
4 Müdürlük Hesabından Arnavutköy Davlet Hast. 100.000,00 25.03.2010 Borç
5 Müdürlük Hesabından Arnavutköy Davlet Hast. 100.000,00 15.04.2010 Borç
6 Müdürlük Hesabından Şile Devlet Hast. 60.000,00 27.05.2010 Borç
7 Müdürlük Hesabından Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araşt. Hast. 100.000,00 10.06.2010 Borç
8 Müdürlük Hesabından Şile Devlet Hast. 45.000,00 27.05.2010 Borç
9 Müdürlük Hesabından Sel,mpaşa Acil Yardım ve Travmatoloji Hast. 15.000,00 27.07.2010 Borç
10 Müdürlük Hesabından Meslek Hastalıkları Hastanesi. 50.000,00 07.09.2010 Borç
11 Müdürlük Hesabından Kartal Yavuz Selim Devlet Hast. 250.000,00 07.09.2010 Borç
12 Müdürlük Hesabından Kağıthane Devlet Hast. 250.000,00 20.12.2010 Borç
13 Müdürlük Hesabından Bakırköy Dr.Sadi Konuk EAH. 600.000,00 Borç
14 Müdürlük Hesabından Göztepe EAH. 200.000,00 Borç
15 Müdürlük Hesabından Erenköy Ruh ve Sinir EAH: 200.000,00 Borç
16 Müdürlük Hesabından Çatalca Devlet Hastanesi 8.448,52 29.12.2010 Borç
TOPLAM 2.148.143,33
2010 MALİ YILINDA MÜDÜRLÜK DÖNER SERMAYE HESAPLARINA YAPILAN
AKTARMA İCMALİ
AKTARMA YAPAN KURUM ADI AKTARMA YAPILAN KURUMUN ADI AKTARILAN TUTAR TARİHAKTARMA DURUMU
1 Bahçelievler ADSM.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE
HESABINA AKTARILAN
500.000,00 18.08.2010 Karşılıksız
2 Bayrampaşa Dev. Hast. 250.000,00 19.08.2010 Karşılıksız
3 İstanbul EAH. 500.000,00 19.08.2010 Karşılıksız
4 Eyüp Devlet Hast. 500.000,00 17.08.2010 Karşılıksız
5 Haseki EAH. 1.000.000,00 19.08.2010 Karşılıksız
6 Kadıköy ADSM. 750.000,00 18.08.2010 Karşılıksız
7 Kadıköy ADSM. 66.100,00 06.12.2010 Karşılıksız
8 Göztepe ADSM. 87.900,14 14.12.2010 Karşılıksız
9 Kartal ADSM. 80.400,00 15.12.2010 Karşılıksız
10 Bahçelievler ADSM. 86.812,40 15.12.2010 Karşılıksız
11 İst.İl Özel İdare.ADSM. 179.919,78 24.12.2010 Karşılıksız
TOPLAM 4.001.132,32
Aile Hek.Geçiş Tarihinden İtibaren Gelirlerin %10 u Aktarılmıştır
2010 YILI GENEL BÜTÇE
Bakanlığımız Genel Müdürlüklerinden Müdürlüğümüze 2010 Yılında Gönderilen
Ödenek Durumu
.Tedavi Hizmet Ödenekleri
.Temel Sağlık Hizmet Ödenekleri
.İnşaat Onarım Ödenekleri
.İdari ve Mali İşler Ödenekleri
2010 YILI GENEL BÜTÇE
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEĞİ
Gelen Ödenek Harcanan Kalan Tenkis edilen İl Özel İdareye Aktarılan
0,1,1 Memurlar
0.1.2 Sözleşmeli Personel
0.3.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri
0.3.2Tüketime Yön.Mal ve
Maz.Alımı.
0.6.1 Mamul ve Mal Alımları 20.362.645,00 10.690.742,92 9.671.902,08 9.671.902,08
Toplam 20.362.645,00 10.690.742,92 9.671.902,08 9.671.902,08
2010 YILI GENEL BÜTÇE
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEĞİ
Gelen Ödenek Harcanan Kalan Tenkis edilen İl Özel İdareye Aktarılan
0.3.2 Tüketime Yön.Mal ve Maz.Al. 109.400,00 2.042,28 107.357,72 107.357,72
0.3.3 Yolluklar 206.000,00 154.660,25 51.339,75 51.339,75
0.3.5 Taşıt Kiralama 37.800,00 29.858,30 7.941,70 7.941,70
0.3.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 1.147.141,00 1.146.149,97 1.091,03 1.091,03
0.6.1 Mamul ve Mal Alımları 42.000,00 23.115,00 18.885,00 18.885,00
Toplam 1.542.341,00 1.355.825,80 186.615,20 167.730,20 18.885,00
2010 YILI GENEL BÜTÇE
İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖDENEĞİ
Gelen Ödenek Harcanan Kalan Tenkis edilen İl Özel İdareye Aktarılan
06.5 Sermaye Giderleri 12.254.000,00 12.254.000,00 12.254.000,00
06.7 Büyük Onarım 797.790,00 450.032,09 347.757,91 21.830,05 325.927,86
Toplam 13.051.790,00 450.032,09 12.601.757,91 21.830,05 12.579.927,86
2010 YILI GENEL BÜTÇE
İDARİ VE MALİ İŞLER ÖDENEĞİ
Gelen Ödenek Harcanan Kalan Tenkis edilen İl Özel İdareye Aktarılan
0.3.2Tüketime Yön.Mal ve Maz.Al.
(akar. mad.yağ.) 26.014,75 26.014,75
0.5.3Cari Transferler (personel
öğ.yeme.) 440.000,00 323.017,74 116.982,26 116.982,26
0.3.5 Hizmet Alımları
0.3.7 Bakım Onarım 350.000,00 281.212,92 68.787,08 68.787,08
Toplam 816.014,75 630.245,41 185.769,34 185.769,34 0,00
HASTANELERİN MALİYET CETVELİ
.Hastanenin Fiziki Koşulları
.Hastanenin Yatak Sayısı
.Hastanenin Araç sayısı
.Hastanede Çalışan Personel Durumu( Kadrolu Personel ve Şirket Personeli )
HASTANELERİNHARCAMA GİDERLERİ VE GRAFİKLERİ
.Hastanelerin İşletme Maliyet Cetveli ve Toplam icmali
.Hastanelerin Harcama Cetveli ve Toplam icmali
.Anadolu Yakasında 2. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali
.Anadolu Yakasında 3. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali
.Avrupa Yakasında 2. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali
.Avrupa Yakasında 3. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali
2010 YILI HARCAMA VERİ GİDERLERİ
MEMUR VE SÖZ. PERS.ÜCR. VE GİD.
İCMAL
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
1- -Memur Ücret ve Giderleri 89.264.149 92.869.271 96.778.103 97.308.901 97.212.106 96.317.211 99.120.580 101.507.005 100.375.314 103.838.643 93.873.951 86.675.303 1.155.140.537
2--Sözleşmeli Pers.l Ücret ve Gid. 18.638.382 19.515.201 19.358.754 20.084.012 20.321.826 20.236.473 21.990.710 24.319.968 24.544.879 24.796.454 20.626.721 20.519.258 254.952.637
3- -İşçi Ücret ve Giderleri 1.487.252 1.481.774 1.564.612 1.253.179 1.200.584 1.308.004 1.321.040 1.418.885 2.004.974 1.348.379 1.374.831 1.329.765 17.093.279
4-Hizmet Al. Şir.Per.Gid.(Ver.Güv.Yem.vs.) 24.255.088 29.100.842 29.059.020 30.890.285 29.758.064 29.383.956 29.064.463 29.221.845 29.719.244 30.235.036 30.231.755 33.601.502 354.521.100
DIŞARDAN SAĞ.FAYDA VE HİZMET.
1- Elektirik 2.609.513 3.491.195 2.903.817 2.959.833 2.892.401 2.683.106 3.934.058 3.899.511 4.377.737 3.835.974 3.348.863 3.308.202 40.244.210
2- Su 955.811 972.857 883.285 1.177.492 1.186.134 914.484 1.374.446 1.258.214 1.068.885 1.093.797 891.475 773.228 12.550.108
3- Buhar ve Gaz 1.604.967 2.598.151 2.495.418 1.658.064 1.000.992 436.190 441.763 407.201 394.925 407.266 999.701 1.530.607 13.975.244
4- Yakıtlar ve Yağlar 515.745 1.181.597 1.207.237 1.084.240 896.914 636.970 600.720 539.554 410.340 856.332 388.748 888.905 9.207.301
5-Kırtasiye Matbua ve Büro Levazım. 300.571 837.397 591.434 777.941 709.627 644.024 1.054.702 639.661 608.689 1.671.624 1.089.634 1.404.484 10.329.787
6- Bakım ve Onarım 501.415 1.357.521 1.432.369 2.182.005 2.448.201 2.622.983 2.241.295 1.706.025 1.856.872 2.726.074 1.649.617 4.405.230 25.129.608
7- Haberleşme Giderleri 364.387 570.334 682.210 549.527 772.966 675.959 686.355 685.327 686.593 701.205 598.716 804.993 7.778.570
8- Personel Giyim Giderleri 9.352 284 300 4.478 4.671 2.093 2.131 3.927 3.600 21.749 18.914 40.921 112.420
9- Taşıt kiralama 25.252 22.679 29.370 37.453 48.477 42.793 47.056 55.853 48.813 51.652 61.231 78.175 548.804
10- Diğer Giderler 1.613.463 3.752.107 4.805.378 5.399.782 5.058.660 4.588.264 6.246.112 6.027.620 7.200.708 5.666.962 6.440.947 10.616.081 67.416.083
ÇEŞİTLİ GİDERLER
1- -Memur Yollukları 471.195 343.044 474.144 444.720 507.082 325.472 606.502 337.314 346.250 362.562 250.251 285.741 4.754.277
2- -Tedavi Giderleri 841.225 551.292 1.012.031 166.888 118.592 29.614 9.342 260.130 36.217 15.772 20.776 29.955 3.091.833
3- -Bina Kiraları 606.670 655.251 592.056 643.994 900.519 974.584 971.070 959.506 956.840 1.233.926 956.736 1.227.213 10.678.363
4- -Sigorta Giderleri 307.040 205.070 83.036 22.574 22.278 22.347 61.909 53.531 67.026 60.440 52.002 54.025 1.011.278
5- -Dava Giderleri 9.579 382.969 56.511 33.117 39.977 117.532 68.449 25.291 53.849 72.796 20.627 30.457 911.154
6- -Noter Giderleri 433 110 59 0 0 1.140 0 0 0 0 0 0 1.742
7- -İlan Giderleri 93.941 184.963 283.139 244.744 168.303 126.776 128.992 177.205 137.537 196.885 196.901 233.254 2.172.640
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
1- -Diğer Verği ve Harçlar 14.242.382 9.518.788 11.251.475 10.749.994 11.759.181 11.184.538 12.389.058 12.552.528 15.686.448 14.602.596 12.995.714 26.463.228 163.395.930
TOPLAM 158.717.810 169.592.697 175.543.757 177.673.223 177.027.555 173.274.511 182.360.753 186.056.100 190.585.740 193.796.124 176.088.110 194.300.526 2.155.016.906
GENEL TOPLAM= 2.155.016.906
İSTANBUL İLİNDE TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL İCMALİ
2010 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
(a) Kapalı Alan (Kullan.alan) 1.597.374 1.597.642 1.598.460 1.602.449 1.601.376 1.609.367 1.618.547 1.648.897 1.648.897 1.648.059 1.647.335 1.656.583
(b) Açık alan (Bahçe,otop.vs.) 1.769.932 1.795.114 1.794.546 1.857.446 1.835.722 1.925.424 1.926.914 1.930.614 1.930.614 1.913.614 1.917.213 1.917.086
TOPLAM 3.367.306 3.392.756 3.393.006 3.459.895 3.437.098 3.534.791 3.545.461 3.579.511 3.579.511 3.561.673 3.564.548 3.573.669
(a) Yatak sayısı 14.905 14.908 14.771 14.892 14.912 14.701 14.661 14.954 14.903 14.903 14.930 14.948
(a) Resmi araç sayısı 583 583 586 584 578 583 581 582 582 581 585 585
(b) Hizmetle alınan araç sayısı 150 150 150 149 152 151 155 158 158 159 159 159
TOPLAM 733 733 736 733 730 734 736 740 740 740 744 744
- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
1 HASTANE MÜDÜRÜ 55 55 55 54 53 51 52 54 54 54 54 54
2 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 217 225 216 227 226 240 248 249 246 240 245 246
3 ŞUBE MÜDÜRÜ 4 4 4 5 5 17 17 18 16 21 22 22
4 AVUKAT 1 6 6 6 10 9 9 9 8 8 7 7
5 MEMUR 997 1.007 1.030 1.041 1.132 1.014 989 1.075 1.134 1.137 1.127 1.106
6 DİĞER 466 413 416 520 497 515 538 523 524 540 561 536
TOPLAM 1.740 1.710 1.727 1.853 1.923 1.846 1.853 1.928 1.982 2.000 2.016 1.971
- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
1 BAŞASİSTAN 345 344 349 351 447 452 477 571 624 622 630 635
2 ASİSTAN 4.165 4.086 4.113 4.014 3.867 3.791 3.800 3.848 3.740 3.695 3.696 3.672
3 ECZACI 190 188 184 180 187 188 191 194 207 209 206 214
4 KLİNİK ŞEFİ 375 374 384 386 383 381 374 380 394 410 405 403
5 TABİP 5.853 5.693 5.663 5.837 5.935 6.001 6.006 6.302 6.174 6.379 6.230 4.194
6 DİĞER 1.748 2.018 2.074 2.193 2.056 1.795 1.950 1.981 1.820 1.721 1.564 1.747
TOPLAM 12.676 12.703 12.767 12.961 12.875 12.608 12.798 13.276 12.959 13.036 12.731 10.865
YARD.SAĞLIK HİZMET.SINIFI
1 BAŞHEMŞİRE 51 51 51 51 51 49 49 50 73 73 72 70
2 HEMŞİRE 8.985 9.116 9.050 9.058 9.124 9.311 10.175 10.407 10.391 10.369 10.357 9.307
3 EBE 3.192 3.227 3.224 3.214 3.223 3.205 3.188 3.222 3.907 3.907 3.941 1.989
4 SAĞLIK TEKNİSYENİ 1.697 1.835 1.765 1.956 1.966 1.930 1.694 1.766 1.947 2.146 2.336 2.205
5 SAĞLIK MEMURU 2.679 2.815 2.800 2.877 2.848 2.872 2.942 2.886 2.674 2.649 2.517 2.341
6 DİĞER 1.551 1.367 1.436 1.345 1.404 1.434 1.770 1.695 1.818 1.710 1.644 1.655
TOPLAM 18.155 18.411 18.326 18.501 18.616 18.801 19.818 20.026 20.810 20.854 20.867 17.567
TEKNİK HİZMETLER SINIFI
1 KİMYAGER 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10
2 MÜHENDİS 34 34 34 35 55 54 54 46 58 56 58 60
3 TEKNİKER 20 20 21 48 57 25 26 25 27 30 32 29
4 TEKNİSYEN 194 195 193 210 220 215 221 222 220 220 223 221
5 MİMAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 DİĞER 47 45 45 46 49 51 53 53 58 52 51 44
TOPLAM 306 305 304 350 393 357 365 357 374 369 375 365
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
1 TEKNİSYEN YARDIMCISI 100 105 108 108 105 102 104 106 107 112 105 124
2 HİZMETLİ 2.242 2.235 2.220 2.228 2.272 2.173 2.140 2.145 2.132 2.190 2.229 2.035
3 DİĞER 642 687 732 833 860 933 925 907 841 737 736 712
4HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Ver.Haz.ve Bil.İş.Hiz.Gid.) 5.911 5.940 5.940 5.952 5.957 5.912 5.859 5.981 6.064 6.037 5.728 5.723
5 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güv.Hiz.Alım Gider.) 1.859 1.870 1.867 1.861 1.865 1.860 1.940 1.985 1.914 1.903 1.899 1.916
6 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 7.762 7.812 7.844 7.941 8.029 7.987 7.880 7.976 8.124 8.141 7.901 7.902
7 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Teknik.Hiz.Al. Gid.vs.) 1.326 1.321 1.306 1.330 1.327 1.316 1.411 1.377 1.196 1.198 1.279 1.322
Şirket Personel Toplamı= 16.858 16.943 16.957 17.084 17.178 17.075 17.090 17.319 17.298 17.279 16.807 16.863
Kadrolu Personel Toplamı= 35.861 36.156 36.184 36.834 37.044 36.820 38.003 38.745 39.205 39.298 39.059 33.639
TOPLAMI= 52.719 53.099 53.141 53.918 54.222 53.895 55.093 56.064 56.503 56.577 55.866 50.502
AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Aylık Toplam Harcama 158.717.810 169.592.697 175.543.757 177.673.223 177.027.555 173.274.511 182.360.753 186.056.100 190.585.740 193.796.124 176.088.110 194.300.526
Metrekere Bazında Maliyet 99 106 110 111 111 108 113 113 116 118 107 117
Yatak Sayısı Bazında Maliyet 10.649 11.376 11.884 11.931 11.871 11.787 12.438 12.442 12.788 13.004 11.794 12.998
Pers. Sayısı Bazında Maliyet 3.011 3.194 3.303 3.295 3.265 3.215 3.310 3.319 3.373 3.425 3.152 3.847
158717810,3175543757,1 177673223 177027554,8 173274511
182360753 186056099,8 190585739,9 193796123,7176088110,2
194300526,2
169592696,9
-20000000100000004000000070000000
100000000130000000160000000190000000220000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
158.717.810 169.592.697 175.543.757 177.673.223 177.027.555 173.274.511 182.360.753 186.056.100 190.585.740 193.796.124 176.088.110 194.300.526
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
ORTALAMA MALİYET =
99,36170882106,1518769 109,8205505 110,8760547 110,5471512 107,6662507 112,6694208 112,8367022 115,583775 117,5905254
106,8927147117,2899433
10
60
110
160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99 106 110 111 111 108 113 113 116 118 107 117
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
ORTALAMA MALİYET =
10648,6286711375,9523 11884,35157 11930,78317 11871,48302 11786,57989
12438,49349 12441,89513 12788,41441 13003,8330411794,24717
12998,42963
0
5000
10000
15000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.649 11.376 11.884 11.931 11.871 11.787 12.438 12.442 12.788 13.004 11.794 12.998
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
ORTALAMA MALİYET =
3010,637726 3193,896249 3303,358181 3295,248767 3264,865825 3215,038704 3310,053056 3318,637625 3373,019838 3425,3517113151,972759
3847,3828
0
1000
2000
3000
4000
5000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.011 3.194 3.303 3.295 3.265 3.215 3.310 3.319 3.373 3.425 3.152 3.847
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 12 AYLIK ORTALAMA VERİLERİ
FİZİKİ KOŞULLAR YATAK PERSONEL VERİ GÜVENLİK TEMİZLİK YEMEK ŞİRKET PERS.ŞİRK+KADRO
.
KURUM ADI KAPALI ALAN AÇIK ALAN SAYISI KADROLU ELAMANI ELAMANI ELAMANI ELAMANI TOPLAMI TOPLAM
1 İstanbul Sağlık Müdürlüğü 279.126 49.415 0 8.923 1.074 51 764 0 1.889 10.811
2 Arnavutköy Devlet Hastanesi 12.646 1.542 88 65 22 12 16 3 53 118
3 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 64.169 47.159 498 839 308 87 238 38 671 1.510
2 Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 5.290 933 83 162 57 15 31 0 103 265
3 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 50.693 63.318 404 1.121 213 65 280 0 558 1.678
3 Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve araştırma Hastanesi 28.216 0 505 878 125 28 177 0 330 1.208
3Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi 77.881 533.000 1.631 1.114 181 100 471 142 894 2.007
2 Başakşehir Devlet Hastanesi 11.971 5.948 100 270 82 33 48 13 175 445
2 Bayrampaşa Devlet Hastanesi 11.000 15.000 150 261 62 16 57 4 138 399
2 Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 3.990 0 0 78 22 0 15 0 36 114
2 Büyükçekmece Devlet Hastanesi 2.111 261 50 167 34 13 31 0 78 245
2 Çatalça İlyas Çokay Devlet Hastanesi 7.722 13.666 50 108 33 7 23 6 69 177
2 Deri Tenasül Hastanesi 851 0 10 32 3 0 5 2 10 42
3 Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 35.091 5.199 525 937 111 30 251 53 444 1.381
3 Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi 8.330 10.270 86 121 6 11 26 8 51 172
3 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12.218 1.600 187 278 28 22 35 13 99 377
2 Esenyurt Devlet Hastanesi 21.277 11.142 198 328 102 34 95 7 237 565
2 Eyüp Devlet Hastanesi 15.331 9.945 125 331 58 24 47 14 143 475
3 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29.668 115.327 303 539 54 35 83 28 200 740
3 İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Arastırma Hastanesi 15.202 51.798 143 323 42 18 50 7 117 440
2 Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 5.220 0 0 121 52 24 26 0 102 223
3 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 87.723 169.844 690 1.592 230 94 329 74 727 2.318
3 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 38.538 24.597 532 1.304 56 65 446 56 623 1.926
3 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 70.626 10.000 719 1.369 209 75 332 92 708 2.077
2 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 11.225 600 24 270 75 32 87 10 205 474
3 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 36.634 24.510 363 1.388 175 60 221 51 507 1.894
3 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğit. ve Araş.Hast. 31.500 11.667 300 471 99 50 128 17 294 765
2 İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi 5.058 500 52 100 13 0 15 3 31 132
2 İstinye Devlet Hastanesi 10.311 0 134 268 67 14 58 15 154 422
2 Kadıköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 3.407 1.093 0 142 50 8 35 1 94 236
2 Kağıthane Devlet Hastanesi 8.905 2.515 47 132 51 16 59 10 136 268
2 Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 4.200 900 0 132 20 7 30 0 57 189
3 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 53.925 189.515 701 1.543 242 101 426 67 835 2.378
3 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Merkezi 40.308 59.300 435 884 93 40 245 45 423 1.306
2 Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi 30.045 3.818 287 748 121 42 234 41 438 1.186
2 Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi 4.122 2.628 39 152 55 6 25 5 91 243
3 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9.390 843 133 225 46 18 80 4 148 373
3 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 54.629 53.821 808 1.570 248 88 294 57 687 2.258
2 Paşabahçe Devlet Hastanesi 35.725 49.275 323 555 102 50 123 52 326 881
2 Pendik Devlet Hastanesi 18.004 5.112 110 432 62 24 85 23 194 625
3 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7.659 1.025 100 223 77 20 73 13 183 406
2 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 3.062 0 59 129 39 12 23 7 81 210
2 Silivri Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi 16.008 5.400 182 230 55 21 54 0 130 361
3 Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7.449 790 74 265 40 18 70 0 128 393
3 Süreyyapaşa Gögüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 77.264 11.325 665 794 56 42 146 65 309 1.103
2 Şile Devlet Hastanesi 2.800 3.374 29 48 12 0 18 0 30 78
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 72.541 31.306 792 1.514 264 90 465 94 912 2.426
2 Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi 5.299 2.901 128 272 107 33 146 15 301 574
3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21.260 9.190 250 629 106 36 189 33 364 993
2 Tuzla Devlet Hastanesi 5.716 2.257 40 169 29 11 29 6 75 243
3 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 33.000 55.000 306 739 140 57 189 37 422 1.162
2 Üsküdar Devlet Hastanesi 35.646 77.675 289 460 83 35 110 27 256 716
3 Yakacık Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 8.100 66.620 100 149 57 21 34 11 122 271
3 Yedikule Göğüs ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15.000 50.000 406 436 69 37 160 34 300 736
3 Zeynep Kamil Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 30.000 8.000 559 826 79 40 203 0 322 1.148
TOPLAM 1.597.540 1.871.478 14.866 37.237 5.917 1.895 7.942 1.309
AVRU. TOPLAM PERSONEL 37.237 17.063 54.300
ANAD.
VERİ GÜVENLİK TEMİZLİK YEMEK
TOPLAMELAMANI ELAMANI ELAMANI ELAMANI
1 BİRİNCİ BASAMAK. 1.074 51 764 0 1.889
2 İKİNCİ BASAMAK . 1.478 492 1.529 268 3.767
3 ÜÇÜNCÜ BASAMAK. 3.364 1.352 5.649 1.041 11.407
5.917 1.895 7.942 1.309 17.063
ARAÇ PARK TABLOSU58 112 İL AMBULANS BAŞHEKİMLİĞİ
KARAYOLLARI
ARAÇLARI
TIR KAMYONKAMYON
ETMİNİBÜS K.KAÇTI
BİNEK-ARAZİ
STATION-VAGON
OTOMOBİL
OTOBÜSAMBULA
NSTRAKT
ÖRDORSE ÇEKİCİ
ARAZİ TAŞITI
KARAVAN
KURTARMA
ARACI
KAMU HİZMET ARACI
TOPLAM
SAYI 2 2 296 300
KAPASİTE TON 14.400 2.170 816.250
832.820
KAPASİTE KİŞİ 4 8 2.072 2.084
KİRALIK 3 3
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İCMAL
KARAYOLLARI
ARAÇLARI
TIR KAMYONKAMYON
ETMİNİBÜS K.KAÇTI
BİNEK-ARAZİ
STATION-VAGON
OTOMOBİL
OTOBÜSAMBULA
NSTRAKT
ÖRDORSE ÇEKİCİ
ARAZİ TAŞITI
KARAVAN
KURTARMA
ARACI
KAMU HİZMET ARACI
TOPLAM
SAYI 4 32 13 71 6 28 4 2 2 2 7 5 176
KAPASİTE TON 30.780 60.916 24.453 80.458 35.420 70.299 27.340 14.300 3.890 2.180 35.460 10.378
395.874
KAPASİTE KİŞİ 8 131 129 310 189 52 4 10 18 10 861
KİRALIK 51 63 114
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENEL İCMALİ
GENEL KARAYOLLARI ARAÇLARI
TOPLAM
TIR KAMYONKAMYON
ETMİNİBÜS K.KAÇTI
BİNEK-ARAZİ
STATION-VAGON
OTOMOBİL
OTOBÜSAMBULA
NSTRAKT
ÖRDORSE ÇEKİCİ
ARAZİ TAŞITI
KARAVAN
KURTARMA
ARACI
KAMU HİZMET ARACI TOPL
AM
SAYI 2 5 58 26 0 2 1 110 8 352 1 4 2 2 2 7 5 587
KAPASİTE TON 14.400 37.970 103.014 50.925 0 2.935 1.195 122.728 49.900 954.338 1.750 27.340 14.300 3.890 2.180 35.460 10.378
1.432.703
KAPASİTE KİŞİ 4 11 223 291 0 16 4 478 259 2.243 0 0 4 10 0 18 10 3.571
KİRALIK 0 2 7 60 0 1 0 86 0 3 0 0 0 0 0 0 0 159