CONTENIDO
Kvaerner
Metals E & C
Kvaerner
Metals E & C
Proyecto N C-403
Especificacin Tcnica N P-019
Intercambiadores de Calor de Placas
PROYECTO N C-403
MINERA EL TESORO
Proyecto El Tesoro
75.000 TPA
Ingeniera de Detalles
Especificacin Tcnica N P-019
Intercambiadores de Calor de Placas
KvaernerMetals E & C
Av. Nueva Tajamar 481, Piso 19
REVISADO CLIENTE: ________________________
Las Condes, Santiago
FECHA: ______________________________
REV.FECHAPORCHKAPROB.DESCRIPCIN
A29/FEB/00DMRR
EMITIDA PARA COORDINACIN INTERNA Y COTIZACIN.
029/MAR/00F.R.T.R.R.A
EMITIDA PARA COMPRA
DISTRIBUCIONABC01234567891011
INDICE
Pgina
3
1.0 ALCANCE
2.0 CODIGOS Y ESTANDARES4
3.0 CONDICIONES DE OPERACION4
4.0 REQUERIMIENTOS DE DISEO4
5.0 PINTURA7
6.0 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, INSPECCION Y PRUEBAS.6
7.0 EMBARQUE8
8.0 REQUERIMIENTO DE DATOS TECNICOS8
9.0 LISTA DE ANEXOS9
1.0ALCANCE
Esta Especificacin cubre los requerimientos para disear,
fabricar, ensamblar, pintar, probar y entregar Ex-fbrica,
Intercambiadores de Calor de Placas para Minera El Tesoro (MET),
Proyecto El Tesoro, II Regin, Chile.
1.1Identificacin de los Equipos
La siguiente es la lista de los equipos requeridos:
N EquipoCant.Descripcin
600-HX-0011Intercambiador de Calor Electrolito / Electrolito
Tren A.
600-HX-0031Intercambiador de Calor Electrolito / Electrolito
Tren B.
600-HX-0021Intercambiador de Calor Electrolito / Agua
Los Intercambiadores N 600-HX-001 y 600-HX-003, deben ser
iguales.
1.2Trabajos Incluidos-Placas y empaquetaduras.
-Estructura de soporte incluso sus pernos y base de apoyo.
-Boquillas de conexin con sus flanches.
-Arranques para conexin de instrumentos.
-Especificacin de pernos de anclajes.
-Ensamble , armado en fbrica y pruebas hidrostticas
Certificacin ASME
Documentacin segn ENG 44.
Lista repuestos recomendados
1.3Trabajo Excludo-Recepcin en terreno, bodegaje .
-Fundaciones y pernos de anclaje
-Caeras exteriores y vlvulas que se conecten al equipo.
-Instalacin.
-Aislacin trmica.
-Manmetros y medidores de temperatura.
2.0CODIGOS Y ESTANDARES
Los Intercambiadores de Calor y sus elementos estarn de acuerdo
con los Cdigos y Estndares que se indican en el punto 2.0 del
Apndice A, adjunto.
3.0CONDICIONES DE OPERACION
3.1 Condiciones Ambientales
Las Condiciones Ambientales del Terreno se indican en Apndice A,
adjunto.
3.2Condiciones de Operacin
El equipo ser instalado a la intemperie y operar en una atmsfera
con presencia de gases con cido sulfrico y polvo en suspensin. Las
instalaciones, equipos y materiales sern adecuados para servicio
pesado y operacin continua 24 h/da, 365 das/ao, con una
disponibilidad de un 98%.
Las condiciones de operacin de los intercambiadores se detallan
en las respectivas Hojas de Datos A-1, A-2.
En el Apndice C se presentan las caractersticas qumicas del
electrlito que pasar a travs de los intercambiadores. Se debe
mencionar que el electrlito podr contener trazas de orgnico, por lo
cual empaquetaduras de EPDM no son admisibles.
El Proveedor determinar el tamao de los equipos de forma de
cumplir con los requerimientos de intercambio de calor con la cada
de presin admisible, que se detalla en las Hojas de Datos.
4.0REQUERIMIENTOS DE DISEO
4.1Diseo.
Los equipos sern de fabricacin estndar del Proveedor y para
servicio pesado. Todos los componentes de los intercambiadores de
calor deben ser de diseo estandard del Proveedor, adems el
Proveedor debe asegurar la disponibilidad de repuestos de los
equipos ofrecidos.
La estructura soporte del equipo y sus pernos de amarre, tendrn
capacidad para un 30% de placas adicionales a las necesarias segn
los requerimientos de las Hojas de Datos.
Los intercambiadores sern diseados para resistir una carga
ssmica sin provocar daos o alteraciones en la operacin normal de la
planta de acuerdo con los requerimientos antissmicos indicados en
el Apndice A.
Los intercambiadores de calor sern diseados y fabricados de
acuerdo a la Seccin VIII del Cdigo ASME y a los estndares mecnicos
aplicables de la TEMA.
El espesor de las placas de los intercambiadores de calor ser el
adecuado para proveer un servicio seguro, en todas las condiciones
de operacin, siendo de a lo menos 0,6 mm.
El Proveedor ser el nico responsable por el diseo, los
materiales y componentes, fabricacin, armado, inspeccin, pruebas, y
garantas por la operacin y eficiencia del equipo ofrecido.
Los materiales de construccin debern cumplir con lo especificado
en las Hojas de Datos de equipos y debern estar acorde con la
American Society for Testing and Materials (ASTM).
Todos los materiales de construccin sern estndares del
fabricante, adecuados para la manipulacin de fluidos especificados
en las Hojas de Datos de los equipos.
4.2Materiales.
Si no se especifica el material para algn tem determinado, el
Proveedor podr someter su recomendacin para aprobacin por parte del
comprador, indicando su referencia con las normas ASTM y con la
composicin qumica y propiedades fsicas del material.
Todos los materiales sern nuevos y de primer uso. La fbrica
deber verificar que se certifique la calidad y composicin qumica de
todos los materiales; la inspeccin no aceptar materiales cuya
composicin qumica sea cuestionada, o no est debidamente
certificada.
La estructura soporte del equipo ser de acero al carbono,
protegido contra la corrosin y los pernos y tuercas de amarre
debern ser de acero inoxidable.
El Proveedor cumplir estrictamente con los perfiles, secciones,
espesores, tamaos, pesos y detalles de fabricacin comprometidos en
los planos y documentos que hallan sido aprobados por Kvaerner E
& C. La sustitucin de materiales o la modificacin de detalles
se har en casos calificados y slamente con la aprobacin expresa,
por escrito Kvaerner E & C.
4.3 Conexiones
Las conexiones para las caeras exteriores sern con flange segn
ANSI B 16.5, clase 150#.
Solo la conexin para instrumentos podr ser roscada NPT.
4.4 Placa de Identificacin :
Ver Apndice B.
4.5Orejas de Levante
Los intercambiadores de calor sern provistos con orejas de
levante u otro medio para su izaje y manipulacin.
Las orejas de levante sern posicionadas con el fin de dar un
mximo equilibrio y una distribucin uniforme para minimizar los
riesgos en su manipulacin. Cada oreja ser diseada para resistir el
doble de la carga total.
Las orejas de levante sern provistas para levantar la unidad
entera, para su mantencin durante la operacin. El peso bruto del
equipo y centro de gravedad deber ser pintado o indicado con letras
de golpe u otro sistema, en un lugar visible.
5.0 PINTURA
La preparacin de la superficie, proteccin anticorrosiva y
pintura final de las estructuras sern efectuadas de acuerdo a la
especificacin tcnica de pintura N GC-12, adjunta. El sistema a ser
usado corresponde al Sistema P2.
En caso de que el Proveedor aplique sus propios estndares para
la preparacin de la superficie, pintura base y de terminacin, deber
enviar a Kvaerner E & C la descripcin del sistema ofrecido y el
espesor final seco; el cual ser superior a 10 mils.
PRIVATE 6.0ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, INSPECCION Y PRUEBAS.
6.1Programa de Aseguramiento de la Calidad.
El Proveedor entregar detalles del programa de aseguramiento de
la calidad a ser aplicado durante la preparacin y fabricacin de los
Intercambiadores y accesorios. El programa deber describir las
medidas a ser tomadas para controlar las actividades que afectan la
calidad de los equipos.
El programa de aseguramiento de la calidad como mnimo se basar
en los formularios AB-04V y AB-04X, adjuntos. La certificacin de
control de calidad ser la base para el pago final de la Orden de
Compra.6.2Inspeccin y Pruebas.
La Inspeccin Tcnica de los intercambiadores de calor ser de
acuerdo con los estndares del Fabricante. Kvaerner E & C podr
verificar en el lugar de fabricacin de los intercambiadores de
calor de placas, el PRIVATE cumplimiento de las especificaciones,
indicaciones de los planos del proyecto y pruebas en general del
equipo. El Proveedor dar facilidades para que el Inspector realice
esta labor en cualquier momento.
El Comprador ser notificado del programa de pruebas, con 2
semanas de anticipacin.
Cada unidad ser hidroestticamente probada a 1,5 veces la presin
de diseo. Cada lado del fluido ser probado independientemente. Para
la prueba hidroesttica, la presin deber mantenerse por al menos una
hora. El agua utilizada para la prueba hidroesttica, deber ser agua
potable filtrada.
Los defectos debern ser reparados y la unidad nuevamente deber
ser probada hasta que pase la prueba.
Los intercambiadores de calor sern secados con aire caliente
despus de la prueba hidroestatica.Las pruebas finales de servicio,
se efectuarn en terreno, con el equipo instalado y con los fluidos
de proceso operando a plena carga.
6.3Garanta.
El Proveedor garantizar sus equipos para las condiciones de
diseo y operativas especificadas. La garanta incluir el rendimiento
trmico y el diseo mecnico adecuado.
La garanta comprender un perodo de 12 meses de operacin o 18
meses despus de la salida de la fbrica, cualquiera ocurra primero.
El Proveedor se compromete a modificar y/o reemplazar cualquier
parte fallada debido o defectos de fabricacin y/o materiales no
adecuados.
PRIVATE 7.0EMBARQUE
Los Intercambiadores de Calor y sus accesorios, sern embalados
para resistir el transporte tanto martimo como terrestre, la
calidad del embalaje estar de acuerdo con el peso y dimensiones del
equipo.
Las marcas e identificacin de los equipos sern mostradas tal
como se indica en el Apndice B. Todas las placas de identificacin
sern escritas en letras sobre bajo relieve para facilitar su
lectura.
tc \l 1 "7.0SHIPMENT"PRIVATE 8.0REQUERIMIENTO DE DATOS
TECNICOS
tc \l 1 "8.0TECHNICAL DATA REQUIREMENTS"Los datos requeridos en
esta Especificacin y los sealados en el formulario Eng.44 adjunto,
sern entregados por el Proveedor, especialmente los requerimientos
de pernos de anclaje y cargas sobre la fundacin; adems de la
geometra de los equipos.
PRIVATE 9.0LISTA DE ANEXOStc \l 1 "9.0LIST OF ATTACHMENTS"Los
siguientes documentos que se adjuntan forman parte de esta
Especificacin :
Documentos
Hojas de Datos A-1, A-2Condiciones de Operacin y Diseo.
Hojas de Datos B
Informacin Requerida del Proveedor.
Apndice A
Informacin Tcnica Estndar y del Sitio.
Appendix B
Nameplates, Tags and Identification Plates.
Apndice C
Caracterizacin de Fluidos de Proceso.
Formulario ENG 44Requerimientos de Documentos y Planos.
GC-12
Pinturas.
Formulario AB-04V
Instrucciones de Verificacin de Calidad
Formulario AB-04X
Requisitos del Programa de Calidad
VQP
Vendor Quality Plan
Se incluye la documentacin entregada por el proveedor en su
Oferta y la correspondencia intercambiada en el perodo de
anlisis.
HOJA DE DATOS A-1
CONDICIONES DE OPERACION Y DISEO
Pgina 1 de 1
Equipment Name:
Intercambiador de Calor electrlito / electrlito
TAG
600-HX-001/003
HOT SIDE COLD SIDE
ServicePOOR ELECTROLYTERICH ELECTROLYTE
Flow m3/ h ( Instantneo )373373
Flow m3/ h ( diseo )429429
Temperature, C
- In4525
- Out3534
Pressure Drop, kPa
- Permissible100100
Specific Gravity
- In 1,181,18
- Out1,181,18
Specific Heat P=cte., kJ/kg-C
- In 3,63,6
- Out3,63,6
Viscosity, 25C, Cp
- In 2,52,0
- Out1,21,0
Thermal Conductivity, W/ M C
- In0,580,58
- Out0,580,58
Operating Pressure, kPag 600600
NOTA: Material recomendado: acero inoxidable calidad
316/316L.
HOJA DE DATOS A-2
CONDICIONES DE OPERACION Y DISEO
Pgina 1 de 1
Equipment Name:
Intercambiador de Calor electrlito / agua
TAG
600-HX-002
HOT SIDE COLD SIDE
ServiceHOT WATER
(*)RICH ELECTROLYTE
Flow m3/ h ( Instantneo )240745
Flow m3/ h ( diseo )277857
Temperature, C
- In9034 a 40
- Out7937 a 43
Pressure Drop, kPa
- Permissible100100
Specific Gravity
- In 0.9721,18
- Out0.9901,18
Specific Heat P=cte., kJ/kg-C
- In 4,163,6
- Out4,163,6
Viscosity, 25C, Cp
- In 1,02,5
- Out1,01,2
Thermal Conductivity, W/ M C
- In0,6470,58
- Out0,6470,58
Operating Pressure, kPag 750 (max)600
(*)Corresponde a agua desmineralizada.
NOTA:Material recomendado acero inoxidable calidad 316/316L.
HOJA DE DATOS B
INFORMACION REQUERIDA DEL VENDEDOR
Pgina 1 de 2
1.0 GENERAL
Name of Bidder
Manufacturer
Model & Size
Drawing N
Equipment Number
2.0 RATING PER UNITHot sideCold side
Fluid circulated
Total fluid entering (m3/h)
Specific Gravity
Viscosity Cp at 20 c
Specific heat KJ/Kg K
Thermal Conductivity KJ/h m K
Temperature In, C
Temperature Out, C
Operating pressure, Kpag
Pressure drop (maximun), Kpa
Fouling resistance min., m2 K h / KJ
Design pressure, K Pag
Design temperature, C
Pressure drop, design, Kpa
N of passes
Velocity, m/sec
Pressure drop max., Kpa
Fouling resistance (design)
Total performance, %
Test pressure, K Pag
3.0 COMPONENTS AND DESIGN
Manufacturer Model
Frame:
Cover matl / thk, mm
Reinf. bar size, mm
Carring bar matl
Frame size
Compression bolt Qty
Mat`l / thk , mm
length, mm
HOJA DE DATOS B (cont.)
INFORMACION REQUERIDA DEL VENDEDOR
Pgina 2 de 2
Plates N
Mat`l / thk, mm
Heigh / width, mm
Gap between, mm
Gaskets:
Mat`l / thk, mm
Reusable
Connections:
Inlet size, mm
Rating, #
Oulet size, mm
Rating, #
Remarks:
4.0 SIZE AND WEIGHTS
Overall length, mm
Overall width, mm
Overall height, mm
Shipping weight, kg
Dry weight, kg
Flooded weight, kg
Operating weight, kg
Bundle weight only, kg
5.0 SHOP TEST
ASME code stamp required
APENDICE CCARACTERIZACION DE FLUIDOS DE PROCESOS
A. CARACTERISTICAS DE SOLUCIONES DE
PROCESOCdigoDescripcinDensidadVisc.a TempPhRango
TCu+2H+FeTFe-2Al-3Mg-2Mn-2ClSO4-2
[g/cc][cP][C]
[C][gpl][gpl][gpl][gpl][gpl][gpl][gpl][gpl][gpl]
RFRefino1,122,520112-260,4812,94,90,95,54,5119,574
PLSPLS1,122,5201,3512-184,785515,54,512073,1
OCOrgnico Cargado0,8220015
20-254,7
ODOrgnico Descargado0,8220015
20-250,38
ERElectrlito Rico1,20245
38-475014710
222,1
EPElectrlito Pobre1,192,545
24-503517010
222
WWAgua Lavado1,001206,512-2512,8620,5
0,2581,4
PWAgua Industrial1,001207,212-15
0,1101,980,35
B. CARACTERISTICAS DEL AGUA DESMINERALIZADAAl agua
desmineralizada provendr de una Planta de Tipo Evaporativa.
TDS
5(mximo)
Cloruros
2 (mximo)
Si disuelto
2 (mximo)
Calcio Total
2 (mximo)
Eng-44-Requerimientos de planos y Documentos
La siguiente informacin constituir parte de la Cotizacin y Orden
de Compra y se suministrar segn se indica. Las excepciones
especficas debern observarse en este formulario y se devolver con
la Propuesta del Vendedor.
Leyenda: P" Designa la impresin estndar del fabricante - Tamao
mximo "E" (34"x44") .
"T" Designa una transparencia de tamao completo de la cual podr
hacerse impresiones legibles Tamao mximo "E".
"C" Designa una fotocopia - Es aceptable tanto de 8"x11" como de
11"x17".
"D" Designa un disco de computacin de 3" - Archivos CAD en
formato Intergraph o DXF.
E Designa un disco de computacin ROM, archivo Multimedia.
Lmites de tiempo: El Vendedor enviar con su Propuesta un
programa con la lista de planos y fechas de envi. Este programa
formar la base del programa acordado el cual se incorporar en la
Orden de Compra. Este programa incluir los siguientes
requerimientos de ingeniera:
A) Planos e informacin para aprobacin a ms tardar: 4 semanas
despus de adjudicada la orden de compra.
B) Planos e informacin certificada a ms tardar:4 semanas despus
de la aprobacin de KM.
C) Manuales para aprobacin a ms tardar :12 semanas despus de
adjudicada la orden de compra.
D)Manuales certificados a ms tardar: 4 semanas despus de la
aprobacin de KM.
Los planos e informacin del Vendedor sern revisados y aprobados
slo respecto a la ubicacin y conformidad con la especificacin y
planos afines. La aprobacin no ser considerada para liberar o
mitigar la responsabilidad del Vendedor respecto a la precisin o lo
adecuado y adaptabilidad de los materiales y/o equipos aqu
representados.
A) PLANOS E INFORMACIN DE LA PROPUESTA debern ser planos e
informacin estndar del fabricante con suficiente detalle para
ubicacin de los equipos, accionamientos, acceso para mantenimiento
/ operacin y el diseo de las fundaciones / apoyos.
B) LOS PLANOS E INFORMACIN PARA APROBACIN debern incluir
nmero(s) de los equipos y nmero de la Orden de Compra. Los planos y
documentacin iniciales debern indicar toda la informacin necesaria
para el diseo de las fundaciones (por el Comprador) y cualquier
conexin a otros equipos.
C)LOS PLANOS E INFORMACION CERTIFICADA debern estar completos
con el (los) nmero(s) de los equipos y nmero de la Orden de Compra,
marcados "CERTIFICADOS PARA CONSTRUCCIN" y FIRMADOS por una persona
autorizada. La certificacin garantizar que los equipos estn de
acuerdo con los planos, especificaciones e informaciones finales.
Si en la recepcin el equipo es desaprobado por no estar conforme a
planos y/o especificaciones, el Vendedor suministrar todos los
materiales, mano de obra y equipos requeridos para corregir todas
las deficiencias a satisfaccin de Kvaerner y/o el Propietario.
D)LOS MANUALES incluirn la siguiente informacin como mnimo,
publicada en Espaol.
*Instrucciones para la instalacin.
*Instrucciones para la operacin
*Instrucciones para el mantenimiento, incluyendo el programa de
lubricacin, lista de herramientas especiales, lista de repuestos
recomendados para tems de largo tiempo de avance y una lista de
repuestos recomendados para un ao de operacin. La lista de
repuestos deber incluir el nombre del fabricante y el nmero de la
pieza, plazo de entrega y precio unitario vigente. Tambin deber
inclur pautas de mantencin, estndares de trabajo y listas de
aplicaciones de materiales para cada trabajo.
*Lista de piezas completa incluyendo el nmero de pieza del
Vendedor y del fabricante original.
*Seccin con descripcin de las piezas.
*Certificados de cdigos, de ser el caso.
*Informacin certificada de desempeo.
*Hojas de Datos completas (Equipos y Motores).
Informacin de la Placa de Identificacin y/o clculos de los
motores.
Los manuales enviados para aprobacin no necesitan incluir todo
lo anterior, siempre que se proporcione un ndice con tabulaciones
para mostrar dnde se incluir la informacin requerida en los
manuales finales. Se recomienda, pero no se requiere, que manuales
separados sean enviados para la instalacin y
operacin/mantenimiento. Una copia del manual deber incluirse en la
caja con el equipo al momento del embarque (incluido en la cantidad
total solicitada).
E) LOS DISCOS DE INFORMACIN DE COMPUTADOR incluirn archivos de
diseo Computer Aided Design (CAD) de planos e informacin
dimensionalmente precisa. No se aceptarn planos de tipo de catlogo
con tablas de dimensiones. Los planos debern ser adecuados para
propsitos de disposicin en los planos de proyectos de Kvaerner,
incluyendo vistas de planta y elevacin. Los archivos de diseo de
preferencia debern estar en formato Intergraph Microstation CAD.
Son aceptables los formatos DXF u Autocad CAD. Los archivos CAD se
enviarn en disco de computacin de 3" formateados en MS-DOS. El
Vendedor especificar en su propuesta el formato de archivo CAD que
tiene la intencin de utilizar.
Eng-44-Requerimientos de planos y Documentos (cont)
Cantidad y formato requerido para:
ItemDescripcionPropuestaAprobacin
Kvaerner M. Certificacin final
GENERAL
1Catlogos3C
2Lista preliminar de planos con programa de envo3C
3Dimensiones generales y fundaciones / requisitos para
montaje.3P3P1T+5P
4Anclaje y diagrama de cargas (esttico y dinmico)
3P1T+5P
5Seccin transversal con descripcin de partes
3P1T+5P
6Planos de diseo y fabricacin
3P1T+5P
7Planos de disposicin general y montaje
3P1T+5P
8Instrucciones para montaje
5C
9Hojas Kvaerner de datos del equipo completas3C
5C
10Datos de rendimiento certificados
3C5C
11Manuales de instalacin, operacin y mantencin
3C5C
12Lista completa de partes incl. nmero de parte del Vendedor y
del Fabricante
3C5C
13Lista de repuestos recomendados para 1 ao de operacin con
precios3C
14Lista de repuestos recomendados durante la puesta en marcha,
con precios3C
15Lista de herramientas especiales recomendadas para montaje,
pruebas y mantencin.3C3C5C
16Programa de lubricacin
17Certificacin de materiales
3C5C
18Lista de materiales
19Memorias de Clculo3C3C5C
20Programa de Aseguramiento de la Calidad3C3C5C
20Catalog Cut Sheets
21Wiring Diagrams
22Completed Kvaerner Metals Motor Data Sheet
23Motor Name Plate and/or Calculations
24Control System Description
25Control System Layout Drawing & Ladder Logic
26Control System Power and Grounding Drawings
27Control System Intercabling Schedule
28Cabinet Intercabling
29Cabinet and I/O Layouts, I/O Module Listings
30I/O Terminal Block Assignments
31Program/Configuration Documentation
32Completed Kvaerner Metals Instrument Data Sheets
34Control System Site Planning Manuals
35Instrumentation Bill of Materials
Formulario AB-04V
Rev. O/C 110
Proyecto El Tesoro
N Proy. C-403
INSTRUCCIONES DE VERIFICACION DE CALIDAD
1.0ALCANCE
Esta Seccin describe las responsabilidades y actividades del
Proveedor y Comprador y su(s) representante(s) autorizado(s).
2.0DEFINICIONES
2.1Verificacin de Calidad
La Verificacin de Calidad es la revisin, observacin y evaluacin
selectiva de los procesos, adquisiciones, operaciones de
fabricacin, gestin de calidad y programacin que ejecuta el
Proveedor para dar cumplimiento a los requerimientos contractuales
de calidad.
2.2Puntos de Verificacin PresencialLos puntos de verificacin
presencial son definidos como pasos crticos durante los procesos de
fabricacin y pruebas. Mediante un acuerdo previo, el Proveedor
deber notificar por escrito esta operacin al Comprador, al menos 5
(cinco) das hbiles antes de la fecha programada, de manera que
pueda ser presenciada por ste y su(s) representante(s)
autorizado(s). El Proveedor podr continuar con el trabajo ms all
del punto de verificacin presencial solamente si el Comprador no se
encuentra disponible en el momento convenido. Cuando un punto de
verificacin presencial es diferido, la prxima operacin similar ser
presenciada por el Comprador.
2.3Puntos de DetencinLos puntos de detencin son definidos como
pasos crticos durante los procesos de fabricacin y pruebas.
Mediante un acuerdo previo, el Proveedor deber notificar por
escrito esta operacin al Comprador, al menos 5 (cinco) das hbiles
antes de la fecha programada, de manera que pueda ser presenciada
por el Comprador y su(s) representante(s) autorizado(s). El
Proveedor no podr continuar con el trabajo ms all del punto de
detencin, excepto que tenga una autorizacin o instruccin escrita
del Comprador en ese sentido.
3.0NIVELES DE VERIFICACION DE LA CALIDAD
3.1Nivel 0 Ninguno
3.2Nivel 1 Verificacin de la Calidad Final antes del
Embarque
Las actividades a ser presenciadas o caractersticas a ser
verificadas son aquellas listadas en el Prrafo 5.2.5. El nmero de
visitas que deber realizar el Comprador est determinado por el
nmero de embarques que efectuar el Proveedor. La instancia de esta
verificacin debe ser notificada por el Proveedor y coordinada a
travs de la oficina emisora.
3.3Nivel 2 - Alcance limitado de la Verificacin de Calidad
Este nivel requiere que el representante asignado del comprador
visite al Proveedor y efecte inspecciones predeterminadas cuando
reciba el aviso del Proveedor. La instancia de esta verificacin
debe ser notificada por el Proveedor y coordinada a travs de la
oficina emisora.
3.4Nivel 3 - Alcance completo de la Verificacin de Calidad
Adems de las visitas que se realicen para cumplir con las
actividades descritas en los puntos de verificacin presencial o
puntos de detencin, el Comprador deber visitar al Proveedor en
forma regular para dar seguimiento al trabajo en proceso. La
frecuencia de estas visitas ser en relacin directa a las
actividades incorporadas en la Orden de Compra y los antecedentes
anteriores que se refieran a la calidad del proceso de fabricacin
del Proveedor.
3.5Nivel 4 - Inspector Residente
Este nivel de inspeccin de la calidad se efecta cuando el
Proveedor est fabricando equipos crticos. El representante del
Comprador har un seguimiento continuo de las operaciones y
asimismo, presenciar actividades como los Puntos de Verificacin
Presencial o Puntos de Detencin.
4.0PLAN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE VERIFICACION DE LA
CALIDAD
4.1Visita InicialA continuacin de la adjudicacin de la Orden de
Compra, el Comprador deber coordinarse con el Proveedor para
discutir los aspectos de inspeccin y calidad de esta Orden de
Compra. Las siguientes actividades y otras segn sea necesario,
debern ser revisadas:
a.Requerimientos tcnicos y de calidad de la Orden de Compra.
b.Cdigos y normas aplicables
c.Presentacin/revisin de documentos de ingeniera
d.Subproveedores
e.Calificacin del personal del Proveedor y su entrenamiento
f.Puntos de verificacin presencial y de detencin
g.Liberacin para embalaje y despacho
4.2Puntos de Verificacin Presencial y de Detencin
La verificacin de la calidad del material y equipos producidos
para satisfacer esta Orden de Compra incluir, pero no estar
limitada, a los puntos de verificacin presenciales y de detencin
que son parte de esta instruccin. Si la fabricacin o las
actividades relacionadas con sta lo exigen, el Comprador podr
ampliar los puntos de verificacin presenciales, de detencin o
establecer nuevos.
4.3Liberacin para Embalaje y Despacho
Como parte de la inspeccin final del Comprador, ste verificar
que los documentos requeridos por ingeniera estn completos,
correctos, legibles y reproducibles. Todo material o equipo est
sujeto a liberacin por el Comprador. La liberacin para embalaje y
despacho es siempre un punto de detencin.
5.0PLAN ESPECIFICO DE VERIFICACION DE LA CALIDAD
5.1Nivel de Verificacin para esta Orden de Compra: __2___
Las actividades del Representante son las siguientes:
5.2Actividades bsicas
5.2.1VISITA INICIAL
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
5.2.2.VERIFICACION DE LA CALIDAD DURANTE EL PROCESO
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
5.2.3PUNTOS DE VERIFICACION PRESENCIAL
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
5.2.4PUNTOS DE DETENCION
a.Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
b.Inspeccin final y liberacin para empaque y despacho
5.2.5INSPECCION FINAL
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
Construccin y Mano de Obra
Revisar dimensiones de los planos aprobados. Examen visual para
verificar la conformidad de las dimensiones con las
Especificaciones y mano de obra en general.
Marcas, Etiquetas y Seguimiento
Verificar las placas de nombre y etiquetas de los equipos.
Embalajes
Verificar la preparacin para embarque.
Documentacin
Confirmar que los requerimientos de ingeniera y datos estn
completos.
Informes de pruebas de revisin.
Formulario AB-04X
Rev. O/C-101
Proyecto El Tesoro
N Proyecto C-403
REQUISITOS DEL PROGRAMA DE CALIDAD
1.0GENERALIDADES
1.1Este documento establece el requisito para un programa de
calidad el cual ser establecido, implementado y mantenido por el
Vendedor para asegurar la calidad durante el perodo de ejecucin del
contrato.
1.2El programa de calidad del Vendedor estar sujeto a revisin y
aprobacin por parte del Comprador antes del inicio de cualquier
actividad bajo esta Orden de Compra. La aceptacin del programa de
calidad del Vendedor no libera al Vendedor de la responsabilidad de
ajustarse a los requisitos de calidad especificados.
1.3Cualquier cambio al programa de calidad o sus procedimientos
de implementacin estn sujetos a la aprobacin previa del
Comprador.
1.4Los requisitos contenidos en sta, son considerados como
mnimos para efectuar a un programa de calidad adecuado, no liberan
al Vendedor de considerar y cumplir con cualquier otro criterio
considerado necesario para obtener cualquier programa de calidad
efectivo.
1.5El Vendedor, incluyendo las organizaciones contratadas por el
Vendedor, estarn sujetas a auditora e inspeccin de vigilancia de
parte del Comprador y/o sus representantes autorizados. Tal
auditora o inspeccin no liberar al Vendedor de la responsabilidad
de cumplir con los requisitos de esta Orden de Compra.
1.6El Vendedor extender los requisitos de calidad aplicables de
este documento a sus subcontratistas/vendedores/proveedores.
2.0ORGANIZACION
2.1El Vendedor identificar a las organizaciones o personas
responsables de establecer una implementacin efectiva de tal
programa de calidad que ser aplicado a este contrato, y para la
verificacin del cumplimiento del programa de calidad.
2.2El Vendedor documentar la estructura de la organizacin, las
responsabilidades funcionales, niveles de autoridad y lneas de
informacin para las actividades que afecten a la calidad.
3.0REQUISITOS DE INFORMACION3.1De inmediato el Vendedor informar
al Comprador para su aceptacin sobre cualquier incidente o condicin
que haya tenido o pueda tener un impacto significativo sobre la
seguridad, confiabilidad, costo o programa de entregas.
3.2El Vendedor incluir en el informe de estado peridico un
resumen de las siguientes actividades relacionadas con la calidad,
segn sea apropiado:
(a)Cambios en el programa de calidad o en la implementacin de
procedimientos.
(b)Cambios en las auditoras/vigilancias o pruebas o puntos de
retencin programados.
(c) Estado de las medidas de accin correctiva respecto a
disposiciones de falta de conformidad, auditoras/vigilancias,
incidentes y condiciones informadas.
4.0PROGRAMA DE CALIDAD4.1El programa de calidad del Vendedor
documentar el compromiso y la implementacin del programa de calidad
y detallar los procedimientos utilizados para asegurarse que todos
los tems, actividades o servicios cumplan con los requisitos
aplicables de este documento.
4.2En aquellos casos en que el Vendedor no tenga un programa de
calidad documentado en vigencia y donde el alcance de actividades
requiere slo de actividades limitadas o especializadas, un plan de
calidad podra ser aceptable en lugar de un programa de calidad,
siempre que el plan de calidad satisfaga los requisitos de este
documento.
4.3Como mnimo, el programa de calidad o plan de calidad incluir
los elementos de procedimiento listados en la Seccin 5.0 que
sigue.
5.0ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CALIDAD
5.1El personal del Vendedor, responsable de ejecutar las
actividades relacionadas con la calidad y de verificar las
actividades que afectan a la calidad poseer la experiencia o
trasfondo necesario como para llevar a cabo sus funciones
asignadas. El Vendedor establecer y documentar los programas de
adoctrinamiento y capacitacin para asegurar la calificacin de tal
personal.
5.2Control del Diseo
5.2.1El Vendedor har establecer y documentar medidas para
asegurar que los requisitos de diseo y calidad sean traducidos
correctamente a sus procedimientos, instrucciones, planos,
especificaciones y/o documentos de adquisicin.
5.2.2El Vendedor establecer y documentar los requisitos de
revisin de informacin de los diseos respecto a su integridad,
precisin del diseo, concordancia con los cdigos, vigencia y tales
otros criterios apropiados para las actividades del diseo. Los
documentos que apoyen a la informacin del diseo y las actividades
del diseo debern estar sujetos a revisiones tcnicas independientes
segn sea apropiado.
5.2.3El Vendedor establecer y documentar los procedimientos de
cambios del diseo, consistentes con los controles aplicados al
diseo original.
5.3Control de Documentos
Se establecern y documentarn medidas para asegurar que todos los
documentos relacionados con la calidad sean revisados en cuanto a
lo adecuado, que stos sean aprobados para emitir por parte de
personal autorizado y que sean distribuidos apropiadamente. Los
documentos incluirn, pero sin estar limitados a, procedimientos,
instrucciones, especificaciones, planos y documentos de
adquisiciones. Los cambios a los documentos recibirn el mismo grado
de revisin y aprobacin que los documentos originales.
5.4Control de las Adquisiciones
5.4.1El Vendedor establecer y documentar las responsabilidades
de organizacin para la preparacin, revisin, aprobacin y control de
los documentos de adquisiciones. Se establecern medidas para la
seleccin de subcontratistas/proveedores, evaluacin de licitaciones,
revisin y concurrencia del programa de calidad del
subcontratista/proveedor.
5.4.2El Vendedor asegurar que los requisitos aplicables de esta
especificacin sean referenciados o incluidos en los documentos de
adquisicin.
5.4.3El Vendedor establecer e implementar procedimientos para
llevar a cabo auditoras o vigilancias peridicas del programa de
calidad de sus subcontratistas/proveedores.
5.4.4Se establecern e implementarn medidas para inspecciones de
fuente o de recepcin para verificar la concordancia de los tems
comprados con los documentos de adquisiciones.
5.5Instrucciones, Procedimientos y Planos
5.5.1El Vendedor asegurar que todas las actividades que afecten
la calidad sean prescritas mediante instrucciones, procedimientos o
planos documentados y logradas a travs de la implementacin de estos
documentos.
5.5.2Las instrucciones, procedimientos y planos incluirn los
criterios de aceptacin cuantitativos y cualitativos para determinar
que las actividades hayan sido logradas de manera
satisfactoria.
5.6Identificacin y Control de Iteres
Donde sea apropiado, (ej.: Iteres del Cdigo ASME), el Vendedor
establecer e implementar procedimientos que aseguren que slo los
tems correctos y aceptados sean utilizados y que la identificacin
sea mantenida ya sea sobre los tems o en la documentacin
identificable a los tems. Los tems sern identificados a partir de
su recepcin inicial o fabricacin hasta su instalacin o utilizacin.
Tal identificacin podr ser rastreada hasta la documentacin de
especificacin apropiada. Cuando los tems tengan una vida calendaria
nica de almacenamiento o de operacin, la identificacin y control
impedir su utilizacin despus de haber excedido sus limitaciones
especficos.
5.7Control de Procesos Especiales
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para el
control de procesos especiales que afecten a la calidad del tem o
servicio. Tales procesos especiales, incluyendo, pero sin estar
limitados a, pruebas no destructivas, soldadura, tratamiento
trmico, sern logrados por personal calificado utilizando
procedimientos calificados de acuerdo con los requisitos.
5.8Inspeccin y Prueba
5.8.1El Vendedor establecer e implementar procedimientos que
aseguren se hayan planificado y documentado las inspecciones o
pruebas requeridas para verificar la concordancia de un tem con los
requisitos especificados o para demostrar su desempeo
satisfactorio.
5.8.2Los mtodos de inspeccin o prueba y sus resultados sern
documentados y su concordancia con los criterios de aceptacin sern
evaluados. Si el Comprador especificara puntos de retencin de
inspeccin mandatorios, los trabajos no procedern sin el
consentimiento del Comprador y/o sus representantes autorizados ms
all de aquellos puntos de retencin.
5.9Equipos de Medicin y Pruebas
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para
controlar la calibracin y certificacin de los equipos de medicin y
pruebas en proporcin con la funcin de propuesta respecto a la
precisin, rango, tolerancia y tipo correctos.
5.10Manejo, Almacenamiento y Embarque
El Vendedor establecer e implementar medidas para controlar el
manejo, almacenamiento, embalaje, preservacin y embarque de tems y
herramientas/ equipos especiales para impedir daos, prdidas o
deterioros.
5.11Falta de Conformidad
5.11.1El Vendedor establecer e implementar procedimientos para
controlar aquellos tems y actividades fuera de conformidad.
5.11.2El Vendedor evaluar todos los informes de falta de
conformidad e implementar acciones para impedir su recurrencia. Las
copias de todos los informes de falta de conformidad se pondrn a
disposicin del Comprador a solicitud para su revisin y
aceptacin.
5.12Accin Correctiva
El Vendedor establecer e implementar un programa efectivo de
accin correctiva para resolver la falta de conformidad y las
condiciones significativas adversas a la calidad.
5.13Registros
El Vendedor establecer un sistema de registros para generar,
recolectar y retener todos los documentos que proporcionen
evidencia de la calidad e integridad de la informacin. Estas se
pondrn a disposicin del Comprador a solicitud.
5.14Auditoras y Vigilancias
El Vendedor establecer un sistema para ejecutar auditoras y
vigilancias programadas para verificar el cumplimiento con
efectividad del programa de calidad establecido. Las auditoras sern
llevadas a cabo por personal calificado que no tengan
responsabilidad directa por las actividades auditadas utilizando
procedimientos escritos o listas de verificacin. Los resultados de
las auditoras sern documentados e informados a la gerencia
responsable. Cuando sea necesario, se efectuar una accin de
seguimiento, incluyendo una nueva auditora.
KVAERNERVENDOR QUALITY PLAN (VQP)Quality Requirements for
Manufacturers
DOCUMENT NO.:VQP- PROJECT:EL TESORO C403REQ. NO.: P-019
QUALITY SYSTEM STANDARD:
EQUIPMENT DESCRIPTION: INTERCAMBIADORES DE CALOR
Kvaerner QA. STD. (If required):PER DSR CHECKED & APPROVED
BY: DATE:
ITEM
NO.ITEM* HOLD
POINTWIT-
NESSINSP.VERIFYCERT
REQ'DFINAL
DOCSINSP. INIT.
DATE ACCEPT.REMARKSSPECIAL REQUIREMENTS
1.Approved Drawings
X
2.Material Test Reports
XX
3.Test Pieces
4.Heat Treatment
5.Weld Procedures
6.Welder Qualifications
7.NDT Operator Qualifications
8.Radiography
9.Ultrasonics
10.Dye Pent./Mag. Particles
11.Prototype Tests
12.Trial Assemb. Match Marking
13.Functional Test
X
14.Performance Test
X
15.Running Test
16.Proof Load Test
17.Pressure/Leak Test
X
18.Balancing
19.Continuity/Megger Test
20.Certificate of Compliance
21.M & TE Calibrations
22.Paint Thickness Test
X
REV.DATEPREPARED BYCHECKED /APPR. BY
23.Visual Inspection
X
029/03F.R.T.R.R.A
24.Drawing Dimensions
XX
25.Packing
XX
26.Tagging/Marking
27.Cement - Bulk Density
28.Rams - Bulk Density
29.Release for Shipment
X
BY KVAERNER:
30.
KVAERNER ENGINEER TO WITNESS TEST NOS.: ______________
* CONTACT KVAERNER PRIOR TO PROCEEDINGALL PROCEDURES WITH
QUALITY PLANS AND ASSOCIATED DOCUMENTATION MUST BE SUBMITTED FOR
REVIEW.
Selected Vendor shall review document directing all questions to
Kvaerner Metals, QC Department
Quality Level: 2
P:\ C403\ PIP\ docs\ tespec\ P-019 r0.doc4