Anexo 5: Informe de gestión INFORME DE GESTION NOMBRE DE LA INSTANCIA COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍA Informe correspondienteal l semestrede 2019 NUMERO Y FECHA REGLAMENTO INTERNO : DEL Acuerdo No. 001 de128 de enero de 2019 NORMAS Decreto Distrital 625 de 2018 "Por need/o de/ cz/a/ se co/zñorn2a e/ Cotnité Distrital de Auditoría y se dictan otras disposiciones ASISTENTES l \ Sector Entidad u Organismo Cargo Rol Sesiones en las (]ue particínaron Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Total nlllllcrl) l.Gestión Pública Secretaría General .jefe Ofi ana de Control Interno 29/03/2019 30/05/201 9 28/06/201 9 3 l .Gestión Pública Secretaría General Subsecretaria Técnica 0 28/06/2019 l.Gestión Pública Secretaría General Subdirector DDDI 0 28/06/2019 l.Gestión Pública Secretaría General Asesor de Despacho 0 28/06/2019 l .Gestión Pública Secretaría General Asesor de Despacho 0 28/06/2019 l.Gestión Pública DASCD Jefe Oficina de Control Interno 29/03/2019 28/06/2019 2 2. Gobierno Secretaría Distrita] de Gobierno-SDG Jefe Oficina de Control Interno 29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019 3 2. Gobierno DADEP Jefe Oficina de Control Interno 29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019 3 2. Gobierno [DPAC Jefe Oficina de Control Interno 29/03/201 9 30/05/2019 28/06/2019 3 2. Gobierno UAECOB jefe Oficina de Control Interno l 29/03/2019 3. Hacienda Secretaría Distrital de Hacienda-SHD .jefe Oficina de Control Interno 29/03/2019 30/05/2019 28/06/20 19 3 3. 11acienda FONCEP Jefe Oficina de Control Interno 29/03/2019 30/05/201 9 28/06/2019 3 3. Hacienda UAECD .lele Oficina de Control Interno 29/03/2019 28/06/2019 9 3. Hacienda Lotería de Bogotá Jefe Oficina de (:ontrol Interno 29/03/201 9 30/05/20 19 2 4. Planeación Secretaría Distrital de Planeación Jefe Oficina de Control Interno 29/03/20 19 l 5. Desarrollo Económico. Industria y Turismo Secretaría Distrital de Desarrollo Económico-SDDE Jefe Oficina de Control Interno 29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019 3
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INFORME DE GESTION - IDU · 2019. 7. 30. · Anexo 5: Informe de gestión INFORME DE GESTION NOMBRE DE LA INSTANCIACOMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍA Informe correspondiente al l semestre
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Anexo 5: Informe de gestión
INFORME DE GESTION
NOMBRE DE LA INSTANCIA COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍAInforme correspondiente al l semestre de 2019
NUMERO Y FECHAREGLAMENTO INTERNO :
DEL Acuerdo No. 001 de1 28 de enero de 2019
NORMAS Decreto Distrital 625 de 2018 "Por need/o de/ cz/a/ se co/zñorn2a e/Cotnité Distrital de Auditoría y se dictan otras disposiciones
ASISTENTES
l
\
SectorEntidad u
Organismo Cargo RolSesiones en las (]ue particínaron
Fecha Fecha Fecha Fecha FechaTotalnlllllcrl)
l.Gestión Pública Secretaría General .jefe Ofi ana deControl Interno 29/03/2019 30/05/201 9 28/06/201 9 3
l .Gestión Pública Secretaría General SubsecretariaTécnica
0 28/06/2019 l.Gestión Pública Secretaría General Subdirector
DDDI0 28/06/2019
l.Gestión Pública Secretaría General Asesor deDespacho
0 28/06/2019 l .Gestión Pública Secretaría General Asesor de
Reglamento interno: SÍ ..X.. No.Actas con sus anexos: SÍ X NoInforme de gestión: SÍ X.. No.
FUNCIONES GENERALES SESIONES EN IAS QUE SE ABORDARON DICHAS FUNCIONES
l.Acompañar y apoyar a lasentidades que lo solicitan, en lasauditorías que requieranconocimientos especializados, previoanálisis de capacidades de la Oficinade Control Interno de las entidadesdel orden Distrital.2.Efectuar seguimiento a lasaudilorías que se adelanten en losLemas prioritarios señalados por laAdministración Distrital o por elGobierno Nacional.3. Proponer a los Jefes y Asesores decontrol interno o quienes hagan susveces en el Distrito Capital,actividades prioritarias que debenadelantar en el ejercicio dc susauditorías.
4. Analizar mejores prácticas y casosde éxito para el desarrollo ycumplimiento dc los roles de lasoficinas de control interno o dequienes desarrollen las competenciasasignadas a éstas y proponer suadopción.5. Canalizar las necesidades decapacitación de los auditoresinternos de las entidades
pertenecientes al sector central ydescentralizado del Distrito Capital ypresentadas al Comité Sectorial deDesarrollo Administrativo deGestión Pública.6. Presentar propuestas para clfortalccimiento de la política decontrol interno en el l)istrito Capital7. Darse su propio reglamentointerno
Fecha Fecha Fecha
NO
NO
28/06/2019SI
03/12/2018 SI
NO
29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019SI
SI03/12/2018
Anexo5 Informe de gestión
\
\
FUNCIONES GENERALES SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON DICHAS FUNCIONES
Fecha F'echa Fecha Fecha b'echa se abordóSÍ / No
FUNCIONES ESPECIFICAS L.Promover el intercambio deprácticas exitosas de auditoría,control interno y gestión de riesgosque contribuyan al mejoramiento de[os ro]es desarro]]ados por ]os jefesasesores de control interno de lasentidades, considerando lo pertinenteaquellas que puedan apoyar eldesarrollo de auditorías en asuntosespecializados, con el propósito deroooner su adopción.
03/12/2018
SI
2. Proponer instrumentos, métodosy/o herramientas para la evaluación yel mejoramiento de la calidad de lostrabajos de aseguramientodesarrollados por los jefes y asesoresde control interno de las entidadesdistritales v plantear su adopción.
29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019
SI
3. Conocer el estado deimplementación de las Políticasadoptadas por el Distrito para elfortalecimiento del Sistema deControl Interno y la prevención ydetección de actos de corrupción enlos Organismos y Entidades quehacen parte del Distrito Capital.
N()
4. Conocer el estado de avance de[os planes de mejoramiento suscritospor las entidades distritales para laatención de las recomendacionesrealizadas por los distintos órganosde CQntrol; con el fin de proponeralternativas de seguimiento y gestiónque contribuyan a su óptimaimolementación
30/05/2019
SI
5. Proponer y presentar a laDirección Distrital de Desarrolloinstitucional los documentos einstrumentos técnicos derivados delanálisis de la implementación demejores prácticas, para elfortalecimiento continuo del sistema 30/05/2019 28/06/2019 SI
Anexo 5: Informe de gestión
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Con corte 30 de junio de 2019 se realizaron 3 sesiones del ComitéDislrital de Auditoría durante 2019, cumpliéndose con laprogramación aprobada en sesión virtual de1 29 de marzo de 2019.Por otro lado, se abordaron los temas previstos paralcada sesión.Cabe anotar que, cn sesión de1 30 de junio de 2019, el Comité aprobóla modificación del orden del día y se poslergó la presentación delestado de las acciones registradas en el Plan de mejoramientoderivado de Auditorías realizadas por organismos de control.
En este orden de ideas, se realizaron el 100%o dc las sesionesprogramadas y se trataron el 100%o dc los temas previstos. Comoresultados principales de las sesiones realizadas se tiene lo siguiente:
1)2)
Aprobación de la Agenda de trabajo 2019.Lineamientos técnicos para la elaboración de los siguientesproductos y/o herramientas de gestión de las Oficinas de Control
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FUNCIONES GENERALES SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON DICHAS FUNCIONES
Fecha Fecha F'echa Fecha Fechase abordóSÍ / No
de controi interno como de]aseguramiento de [a ca]idad en e]proceso auditor de las entidades delDistrito y que puedan tenerincidencia significativa en lasPolíticas adoptadas por el Distritoara este fin. 6. Acompañar o apoyar a lasentidades distritales que lo solicitan,en el desarrollo dc la dimensión
operativa de Control interno queconforma el Modelo Integrado dePlaneación y Gestión -MIPG, y losatributos de calidad que esteconsidera, en especial, lo relativo alrol que juegan las oficinas de controlinterno en la tercera línea de defensa.
30/05/2019 28/06/2019
SI
7. Promover la articulación y/ocoordinación entre las entidades.para fomentar el cumplimiento de lasPo[íticas orientadas a]fortalecimiento del Sistema dcControl Interno del Distrito y enparticular del rol desempeñado porlos Jefes o Asesores de las Oficinasde Control Interno.
30/05/2019 28/06/2019
SI
Anexo 5: Informe de gestión
interno; Plan Anual dc AudiLorías, Programa dc auditoría basadaen riesgos, Informe de Auditoría y Programa de aseguramienLo ymejora de la calidad PAMC.Aprobación de la proposición ante la Dirección Distrital deDesarrollo Institucional, de los lineamientos técnicos elaborados.Solicitud de entrega de información sobre el estado dc los planesde mejoramiento
3)
4)
ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DELA INSTANCIA:
Con corte 30 de junio de 2019, el Comité DisLrital de Auditoría operóconforme a lo establecido en cl reglamento interno y la Agenda detrabajo prevista para 2019, destacándose que ]a c]inámica de trabajodel mismo y cn particular, de los equipos técnicos de apoyoconfirmados para el estudio y diseño dc lineamientos técnicosrelevantes para el desempeño dc los Jefes y Asesores de Controlinterno; contribuyó de forma significativa a la disposición de estapropuesta ante la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, enbeneficio del desarrollo de la dimensión operativa de Control internodel Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y elfortalecimiento de las políticas de operación del Sistema de ControlInterno de las entidades distritales que conforman Bogotá D.C.