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Identificación de Riesgos- Grupo VAPE

Jul 13, 2015

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Manu Brito
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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAAS Facultad de Ingeniera y Arquitectura Ciclo 01/2010

EVALUACION DE RIESGOS EN SEABOARD

Higiene y Seguridad Industrial

Catedrtico: Lic. Nelly Amaya

Presentan: LOPEZ PORTILLO, KARLA BRITO RODRIGUEZ, LUIS MANUEL MONGE, ELVIS ALEXANDER GALLEGOS BURUCA, RICARDO ALFREDO VALENCIA ROBLES, FERNDANDO CALDERON MORENO, EDGARD ERNESTO

FECHA ENTREGA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2010

0

INDICEINTRODUCCIN................................................................................................................................... 2 I. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIN SOMETIDA A EVALUACION ...................... 3 II. INSPECTORES.................................................................................................................................. 3 III. REGLAMENTACION UTILIZADA .......................................................................................... 4 IV. METODOLOGIA UTILIZADA ................................................................................................... 4A) IDENTIFICACIN DE RIESGOS ............................................................................................................. 4 B) EVALUACIN DE RIESGOS IDENTIFICADOS ......................................................................................... 4

V. ANLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIN .................................................. 7 INCENDIOS ............................................................................................................................................. 8 SUSTANCIAS QUMICAS...11 SERVICIOS DE.AGUAS...13 ELECTRICIDAD ..................................................................................................................... 15 ASIENTOS ................................................................................................................................ 17 RUIDO ....................................................................................................................................... 19 COMFORT ............................................................................................................................... 24 INFRAESTRUCTURA ............................................................................................................ 28 ILUMINACIN.33 VENTILACIN ........................................................................................................................ 37 SERVICIOS SANITARIOS ..................................................................................................... 39 MAQUINARIA Y EQUIPO ..................................................................................................... 40 ESTACIONAMIENTO ............................................ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.3 MEDIDAS DE PREVENCIN GENERALES...48 ANEXOS .................................................................................................................................... 49IMPLEMENTACIN DE MEDIDAS............................................................................................................... 49 Seiri (Seleccionar)............................................................................................................................. 49 Seiton (Organizar) ............................................................................................................................ 50 Seiso (Limpieza) ................................................................................................................................ 50 Seiketsu (Persistencia) ...................................................................................................................... 50 Shitsuke (Disciplina) .......................................................................................................................... 50 EVALUACIN DE LAS 5S ........................................................................................................................ 51

LISTAS DE CHEQUEO ........................................................................................................... 53 1

INTRODUCCIN

El presente trabajo es acerca del anlisis de riesgos, la elaboracin de las medidas de prevencin y la forma de cmo implementar dichas medidas. El anlisis de riesgo se llevo a cabo en el predio VAPE, empresa lder en transporte martimo; en tal predio se llevan actividades de mantenimiento a los furgones, as como actividades administrativas como de recepcin y envo del transporte.

Tomando como premisa que todas las actividades desarrolladas por los seres humanos involucran algn tipo de riesgo, es necesario tomar medidas necesarias para minimizarlos en especial aquellas actividades relacionadas con las instalaciones industriales, y las sustancias y materiales peligrosos que se manipulan en sus diferentes procesos.

Por tal razn la prevencin de los Riesgos Laborales son tcnicas que se aplican para determinar los peligros relacionados con las actividades que se realizan en los diferentes departamentos, el personal que ejecuta las actividades, maquinas, equipos y materiales que se utilizan, y el ambiente donde se ejecuta el trabajo; enfocndose en el control de contaminantes laborales que son: ruido, calor/frio, vibraciones, luz, sustancias qumicas, agentes biolgicos, etc.

Finalmente el trabajo est elaborado a base del Reglamento General sobre seguridad e higiene en los centros de trabajo, respetando tambin que la empresa en cuestin cuenta ya con acreditacin de las Normas BASC que tratan de lograr estndares de seguridad y proteccin del comercio internacional. Luego para la implementacin de dichas medidas se sugiere las 5S como herramientas de mejora continua.

2

I. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIN SOMETIDA A EVALUACION El presente reporte es el resultado de la evaluacin de riesgos del predio de la organizacin VAPE ubicado en sobre la carretera de oro camino a San Martn, dicho predio es utilizado para la distribucin y recepcin de furgones con su respectiva mercadera, tambin existe un taller que cumple con la funcin del mantenimiento de estos medios de transporte, un rea de oficinas y un cafetn. II. INSPECTORES A cada integrante del grupo le fueron adjudicadas ciertas reas o aspectos para ser sometidos a la evaluacin, la misma se realizo en una sola jornada el jueves 4 de Noviembre en horas de la tarde, cabe la observacin que al momento de la visita el flujo de los furgones era mnimo en la zona evaluada. La distribucin de los aspectos evaluados fue la siguiente: Karla Portillo Prevencin de Incendios Sustancias Qumicas Servicio de agua

Manuel Brito Instalaciones Elctricas Asientos en oficinas Medidas de prevencin en General

Elvis Monge Iluminacin Instalaciones y edificacin

Ricardo Gallegos Maquinarias y equipos Estacionamiento

Edgard Caldern Ventilacin Servicios sanitarios

Fernando Valencia Ruido Ergonoma en general3

III. REGLAMENTACION UTILIZADA Para la elaboracin del presente informe se consultaron las siguientes leyes: -Ley sobre seguridad y salud ocupacional aprobada en 2010, as como el respeto de las normas BASC de las que ya estaba sometido y aprobado la organizacin evaluada. - para la implementacin de las medidas a tomar se basara con la ayuda del sistema de gestin 5S'

IV. METODOLOGIA UTILIZADA a) Identificacin de riesgos Para la identificacin de riesgos se utilizaron listas de chequeo, las cuales en base a la reglamentacin pertinente para cada rea evaluada, recogan los principales aspectos que se deben cumplir para garantizar la seguridad de los que interactan y conviven diariamente en la zona evaluada. Mediante la observacin detenida del rea evaluada se pudieron determinar los aspectos a mejorar que presenta la organizacin y que son presentados en este reporte. b) Evaluacin de riesgos identificados Una vez identificados los riesgos, se procedi a la evaluacin del grado de peligrosidad de cada uno de ellos, para ello se utilizo el mtodo Fine, el cual tiene como objetivo principal establecer un orden de prioridad para realizar las medidas correctoras que se deben aplicar para mejorar las condiciones de trabajo o para minimizar las situaciones de riesgo en el entorno laboral. Esto se logra otorgando para cada riesgo detectado un puntaje en base a 3 aspectos: La severidad, la exposicin y la probabilidad. Grado de peligrosidad = Severidad x Exposicin x Probabilidadal utilizar la formula, los valores numricos o cdigos asignados a cada factor estn basados en el juicio del investigador que hace el clculo, pero se puede ir eliminando la subjetividad mediante la colaboracin de todo el grupo (es decir. En el siguiente cuadro de valoracin de riesgo se indican los valores asignados a diversas situaciones de riesgo, correspondiente a los tres factores de la ecuacin con el objetivo de encontrar el valor del GP (grado de peligrosidad) que nos servir para saber que accin tomar en cada riesgo.

4

En la Tabla I se presenta como encontrar lo factores de consecuencia, exposicin y probabilidad.

Tabla I Clasificacin de GP

5

En la Tabla II se presenta una calificacin de los riesgos de acuerdo al concepto usual de la poblacin y el valor del grado de peligrosidad a que puede corresponder.

Ref.

Calificacin del riesgo

Grado de peligrosidadLmite inferior Lmite superior

G1 G2 G3 G4 G5

Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado

0,5 11 31 101 301Tabla II Calificacin de los riesgos.

10 30 100 300 10000

Riesgo importanteRiesgo intolerable

En la Tabla III se muestra la priorizacin de una accin correctora segn su calificacin.

Ref. G1 G2 G3

Riesgo Trivial

Accin y temporizacin No se requiere accin preventiva No se necesita mejorar la accin preventiva. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones necesarias. Las medidas preventivas adecuadas deben implantarse en un plazo razonable. No debe comenzarse el trabajo hasta haber reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al previsto para los riesgos moderados. El trabajo no debe comenzar ni continuar hasta que el riesgo sea reducido. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

TolerableModerado

G4

Importante

G5

Intolerable

Tabla III. Priorizacin de las actuaciones propuestas

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V. ANLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIN

7

EVALUACIN DE RIESGO- METODO FINE- Aspecto: prevencin de incendiosFecha rea Jueves 04 de noviembre de 2010 Instalaciones Grupo Vape (San Martn) Severidad (S) Riesgo Identificado: aspecto contemplado en prevencin de incendios. No hay almacenaje de sustancias inflamables en lugares adecuados para ello, como son los tanques de oxigeno, engrasante y gas para calentar la soldadura. Segn Art .59 de la Ley de seguridad y salud ocupacional Los extintores se encuentran deteriorados (oxidados, sin etiquetas).No se observa un buen mantenimiento de estos, ya que se comprob que tienen un retraso en la fecha de cargado.( normas bsicas de prevencin de riesgos laborales cap. XII) El extintor ubicado en el rea de la portera, se encuentran obstaculizado. Y el extintor que se encuentra en reparacin de contenedores no posee rotulo que seale su ubicacin.asi mismo no hay extintor en el lugar sealizado. Las salidas se encuentran bloqueadas en el rea de oficinas debido al amontonamiento de equipos de oficina, siendo difcil salir en caso de emergencia. Falta de sistemas de deteccin y extincin en rea de oficinas. Mal ubicacin de rtulos de sealizacin contra incendios, ya que imposibilita su visibilidad. Ignorando las advertencias de peligro. Descripcin Consecuencias 1 Posible fuga de gases, produciendo radiacin de ondas de calor hacia un cuerpo combustible prximo. Ocasionando incendios. Posibilidad de que fallen en el momento a usarlo en una emergencia. Difcil acceso en caso de emergencias 5 15 25 50 100 0.5 1 2 3 6 10 0.5 1 2 3 6 10 Exposicin (E) Probabilidad (P) Grado de peligrosidad Clasificacin del riesgo

=(S)*(E)*(P)

25

Tolerable

30

Tolerable

15

Tolerable

Sofocacin y pnico

1.5 25 25

Trivial Tolerable Tolerable

Propagacin del incendio en todo el edificio. Probabilidad de ocasionar un incendio por no seguir indicaciones (sealizaciones)

8

RIESGOS ENCONTRADOS

No hay almacenamiento de tanques despus de su uso

Mal mantenimiento de extintores (la fecha de prxima carga pasa de un mes de atraso), y deterioro del mismo por oxidacin.

Salidas obstaculizadas por equipo de oficina debido al reducido espacio de estas.

No se encontr el extintor en su sitio de ubicacin.

Obstruccin al alcance de los extintores

9

No hay sealizacin del extintor

Mal ubicacin de rtulos preventivos.

MEDIDAS DE PREVENCION Disponer de un rea de almacenamiento, revisando peridicamente estos y a su vez separando los productos a almacenar segn la clase, tipo y riesgo. Implementar un Plan de mantenimiento, con respecto al uso de extintores, revisndolos peridicamente (cada ao) y mantenindolos en optimas condiciones. Como lo establece la normativa: NORMA NFPA 10 ,EXTINTORES POTATILES CONTRA INCENDIOS (cap. 2.2.11). Mantener sin obstculos, el alcance de extintores y sealizando su ubicacin para la obtencin inmediata en caso de emergencias. Mantener sin obstculos las zonas de circulacin, las puertas libres. Se aconseja cambiar de lugar el archivero que se encuentra en la entrada del bao de la oficina (unidad de trfico).

Instalar extintores dentro de las oficinas, de tipo A (Extintor de agua a presin).Adecuado a cada tipo de siniestro, siendo en este caso combustibles ordinarios (ropa, papel, goma, plsticos). As como tambin implementando sistemas de deteccin y extincin (alarmas, boca de incendios, etc.). Colocar sealizacin relacionada con la prevencin de incendios, en las reas que presenten un riesgo. As como tambin que puedan ser fcilmente visualizadas, en un considerable alcance. Hacer simulacros contra incendios, entrenando a los empleados para estar preparados y organizados ante un incendio donde se necesita abandonar de manera inmediata la planta.

10

EVALUACIN METODO FINE- Aspecto: sustancias qumicas

Fecha rea

Jueves 04 de noviembre de 2010 Instalaciones Grupo Vape (San Martn) Severidad (S) Exposicin (E) Probabilidad (P) Descripcin Consecuencias 1 5 15 25 50 100 0.5 1 2 3 6 10 0.5 1 2 3 6 10 Grado de peligrosidad Clasificacin del riesgo

Riesgo Identificado: aspecto contemplado sustancias qumicas

=(S)*(E)*(P)

Las sustancias qumicas no estn debidamente etiquetadas, o con etiquetas que no le corresponden al recipiente que contiene dicha sustancia. No se dispone de un lugar especfico para la ubicacin de las sustancias qumicas .o el almacenamiento de estas.

Mala manipulacin de las sustancias, causando intoxicacin, o fuga de la sustancia. Posibilidad de derrames al estar mal ubicados

30 1.25

Tolerable Trivial

11

RIESGOS ENCONTRADOS

Sustancias no etiquetadas correctamente

Tanques de sustancias no tienen un lugar especfico de almacenamiento, en el caso que no se necesite su uso.

MEDIDAS DE PREVENCION

Delimitar un lugar, para la ubicacin despus del uso de los tanques que sirven para hacer soladuras. En caso de fuga del combustible utilizado para las soldaduras, tener a la mano una hoja de seguridad de la sustancia para conocer qu hacer en una situacin como esta.(esto se recomienda para todas las sustancias con las que se trabaja) Etiquetar que tipo de sustancia hay almacenada en cada recipiente, informando si es corrosiva al contacto, si es voltil, dependiendo de la sustancia.

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EVALUACIN - METODO FINE- Aspecto: servicio de agua

Fecha

Jueves 04 de noviembre de 2010 Instalaciones Grupo Vape (San Martn) Severidad (S) Exposicin (E) Probabilidad (P) Grado de peligrosidad Clasificacin del riesgo

rea

Riesgo Identificado: aspecto contemplado Asientos

Descripcin Consecuencias

1No hay indicaciones en las fuentes de agua de la empresa que esta sea potable, (suministrada por ANDA) lo cual se ignora la calidad de esta. Segn Art.54 de la Ley de seguridad y salud ocupacional Posibles enfermedades por consumo de agua contaminada.

5

15

25

50

100

0.5

1

2

3

6

10

0.5

1

2

3

6

10

=(S)*(E)*(P)

2500

Intolerable

13

RIESGOS ENCONTRADOS

No se encontraron rtulos indicando que agua de chorro sea potable

MEDIDAS DE PREVENCION

Verificar que el agua de los chorros sea potable, o mejor an debe indicar si esta es apta para el consumo humano o no lo es (potable). Asegurarse que cada 15 das le hagan un buen mantenimiento al dispensador de agua, verificando el filtro bacteriolgico para su buen funcionamiento.

14

EVALUACIN DE RIESGOS - METODO FINE Aspecto: electricidad

Fecha

Jueves 04 de noviembre de 2010 Instalaciones Grupo Vape (San Martn) Severidad (S) Exposicin (E) Probabilidad (P) Grado de peligrosidad Clasificacin del riesgo

rea

Riesgo Identificado: aspecto contemplado electricidad

Descripcin Consecuencias 1 5 15 25 50 100 0.5 1 2 3 6 10 0.5 1 2 3 6 10

=(S)*(E)*(P)

No se usan guantes resistentes de lona, quienes tienen que soldar o manejar materiales con filos o astillas(taller de carpintera) exigidos en art.69

Posibles lesiones en las manos de los operarios.

12

Tolerable

Existen cables pelados, o deteriorados en el interruptor al lado inferior de la fuente El espacio en el cual se utilizan las maquinas elctricas (soldadora) no es el suficiente para su correcta operacin

Posibles choques elctricos a personas que lo toquen Posible lesiones de cuerpo en general en el operario y dao a la maquinaria

90 15

moderado Tolerable

El cableado hace estorbo en caminos disponibles para pasada en rea de mantenimiento

Posibles enredos de los cables con los pies que pueden causar dao

45

Moderado

15

RIESGOS ENCONTRADOS

Posibles accidentes por enredos de cableado

No est usando guantes de seguridad y har actividad de soldar

MEDIDAS DE PREVENCION 1. Proporcionarle guantes de lona a los trabajadores, para que sean utilizados cuando se realizan actividades de soldar y manejar materiales con filos o astillas y as cumplir con el artculo 69 del reglamento de seguridad y salud ocupacional. 2. arreglar de forma adecuada todos aquellos cables que por el tiempo o alguna otra situacin de ambiente estn deteriorados, mantener un plan de prevencin que incluya la revisin continua de todas las conexiones elctricas. 3. los espacios de libertad de operacin deben ser de 2mt cuadrados segn el reglamento seguridad e higiene ocupacional QUE ARTICULO, por lo tanto se deben lograr cumplir con estos requerimientos tambin para lograr esto de mejor forma se debera delimitar las reas donde estn las diferentes maquinarias. 16

EVALUACIN DE RIESGOS - METODO FINE Aspecto: asientos

Fecha

Jueves 04 de noviembre de 2010 Instalaciones Grupo Vape (San Martn) Severidad (S) Exposicin (E) Probabilidad (P) Grado de peligrosidad Clasificacin del riesgo

rea

Riesgo Identificado: aspecto contemplado Asientos

Descripcin Consecuencias 1 5 15 25 50 100 0.5 1 2 3 6 10 0.5 1 2 3 6 10

=(S)*(E)*(P)

Los trabajadores que realizan actividades de pie no cuentan con sillas para descanso, se sientan en tablas o llantas en el rea de mantenimiento Algunos de los asientos no tienen espacio para acomodar los brazos y los que tienen son demasiados bajos, en el rea de oficina

Fatiga acumulada en articulaciones y espalda

18

Tolerable

Fatiga acumulada en espalda

36

Moderado

17

RIESGOS ENCONTRADOS

Los asientos designados para los trabajadores que realizan actividades de pie estn de deplorables condiciones, y se terminan sentando en llantas, o tablas.

Los asientos en las reas de oficinas algunos no cuentan con respaldo de brazos, y los que tienen son demasiados bajos lo cual no ayudan a que flexionen los brazos a 45 grados para lograr mayor confort.

MEDIDAS DE PREVENSION 1. Proporcionar un par de sillas metlicas en el sector donde est el compresor que es parte del rea de mantenimiento, para que los trabajadores puedan sentarse en sus momentos de descanso. 2. en el rea de oficinas proporcionar asientos que presenten mayor confort a los empleados con apoyaderos para brazos y a la altura correspondiente que ayuden a que la flexin del brazo sea de 45 grados. 18

EVALUACIN DE RIESGOS - METODO FINE Aspecto: Ruido

19

RIESGOS ENCONTRADOS

Para el anlisis del nivel del ruido existente en la compaa se hizo uso de un Sonmetro, el cual fue utilizado de manera detallada y minuciosa en cada una de las reas que componen a la compaa; El estudio fue llevado a cabo en el siguiente orden: 1. rea de reparacin. 2. Llantera. 3. reas de receso.

As, los datos obtenidos fueron los siguientes:Actividad Normal Soldadura Martillado Mantenimiento "Tuercas" Receso Normal Receso Alarma (3 ser aprox.) Mantenimiento Llantera rea Intensidad 88.4 dB 91.4 dB 93.5 dB 96.4 dB 71.8 dB 74.5 dB 72.8 dB 108.2 dB 71.8 dB 72.8 dB

Llantera

Tras una inspeccin moderada en el rea y mediante la observacin de algunos de sus procedimientos, del estado y disposicin de las mquinas de trabajo, de los mtodos y de la actitud en general del personal, se realizaron mediciones de la intensidad sonora en el rea y se contrastaron con los estndares comnmente aceptados en las empresas dedicadas al mismo tipo de actividades y que llevan como poltica un SGSSO.

Receso

Medidos los niveles del ruido en las respectivas reas se requiere comparar cada uno de estos con los niveles de ruidos permisibles y no permisibles para el ser humano.

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Clasificacin de ruidosGrado de ruido A: moderado B: Alto C: Muy alto D:Ensordecedor Efecto en humanos Leve Molestia Molestia moderada Posibles daos Riesgos graves de prdida de audicin Rango en dB 40-65 50-80 80-90 90-140

Aquellos ruidos que sobrepasan el nivel permisible de audicin (85dB) pueden provocar daos al operario como sordera temporal y si este se expone por periodos largos durante cada una de las jornadas laborales, puede provocar sordera permanente. Por lo tanto, as como es importante calcular el grado de ruido, tambin resulta importante analizar el tiempo de exposicin al ruido q evite que la salud de los operarios se ponga en riesgo. En la siguiente tabla se presentan las horas de trabajo permitidas segn el grado de ruido:

Datos obtenidos en la empresa:Actividad Normal Soldadura Martillado Mantenimiento "Tuercas" Receso Normal Receso Alarma (3 seg aprox.) Mantenimiento Llantera rea Intensidad 88.4 dB 91.4 dB 93.5 dB 96.4 dB 71.8 dB 74.5 dB 72.8 dB 108.2 dB 71.8 dB 72.8 dB Grado de ruido Muy alto Ensordecedor Ensordecedor Ensordecedor Alto Alto Alto Ensordecedor Alto Alto

Nivel de presin acstica dBa

Grado de ruido Duracin por da (h) 24 16 8 4 2 1

80 Alto 82 Muy alto 85 Muy alto 88 Muy alto 91 Ensordecedor 94 Ensordecedor

Llantera

Receso

Con la informacin anterior se identifican y enumeran los riesgos a los que se exponen los operarios y as mismo las consecuencias que pueden generar tanto en el operario como en los intereses econmicos de VAPE.21

Basndose en el Art.38 de la Ley Salvadorea sobre SSO, la exposicin a los niveles de ruido no permitidos supone el uso de tapones de goma u orejeras de plstico para aislar el odo del impacto transmitido por el sonido.

ubicada, algn operario podra estar demasiado cerca de esta al momento en el que esta suena pudiendo sufrir alguna lesin grave en el tmpano.

Los operarios no conocen sobre las consecuencias que puede generar la exposicin a los ruidos. Se verifico si los operarios han recibido capacitaciones o charlas sobre el ruido y se informo que no se les ha comunicado los efectos y daos que puede provocar la exposicin a ruidos que sobrepasen el nivel permisible de audicin. No contar con un programa de prevencin acerca del ruido industrial en el ambiente de trabajo Esto genera una actitud de indiferencia en los empleados al no verse obligados por reglas de la compaa a hacer uso de los EPP para realizar sus tareas laborales, subestimando los peligros asociados a dicho fenmeno. Esto ocasionar un doble impacto para los intereses de la empresa: primero, inestabilidad laboral y prdida de la productividad debido a que el empleado se ausentar por complicaciones de salud derivadas del ruido (dolor de cabeza y de garganta, insomnio, irritabilidad) y segundo, problemas con las leyes nacionales debido a la ausencia de dicho plan de prevencin que ahora es obligatorio segn el Art.8 inciso 9 de la Ley Salvadorea sobre SSO.

Al momento de realizar el estudio de riesgo se les pregunto a los operarios si contaban con alguno de estos equipos de proteccin a lo que ellos afirmaron que si pero ningn trabajador se encontraba utilizando alguno de estos EPP, por lo tanto se agrava la probabilidad de que el empleado presente una prdida parcial o total de su capacidad auditiva. En el caso de la alarma de receso, no resulta necesaria la proteccin con tapones de goma ya que a pesar de que esta supera en gran diferencia al nivel de permisin de 85dB la exposicin a este ruido no es por ms de 3 seg. Pero sucede que a pesar de la gran altura a la que la alarma est22

MEDIDAS DE PREVENCIN

Riesgo: Exposiciones a ruidos mayores de 85dB y no utilizacin de audfonos. Establecer y conjuntar un reglamento interno de la empresa en el cual se exija el uso de tapones al momento de realizar las siguientes actividades de grado de ruido muy alto y ensordecedor. Soldadura Martillado Tuercas

As mismo colocar seales obligatorias de uso de los equipos de proteccin auditiva.

Si el operario realiza estas operaciones sin el equipo de proteccin, este deber de sancionarse y generar un reporte de amonestacin, 1. La empresa debe asegurar el suministro suficiente del equipo de proteccin a los empleados. 2. Proteger con orejeras o tapones incluso a aquellos trabajadores que no utilizan maquinaria ruidosa pero que se encuentran cerca de quien s la utiliza. Esto debe implementarse en el rea de mantenimiento. 3. Planificar una charla cuyo tema principal sea el ruido, sus causas, los efectos de este en la salud y las medidas a tomar para minimizar los riesgos23

EVALUACIN DE RIESGOS - METODO FINE Aspecto: Comfort

24

RIESGOS ENCONTRADOS Una de las consecuencias del trabajo manual, adems del aumento de la mecanizacin, es que cada vez hay ms trabajadores que padecen dolores de la espalda, dolores de cuello, inflamacin de muecas, brazos y piernas y tensin ocular. Es por ello que resulta vital determinar si los movimientos que se ejecutan para la realizacin de las actividades dentro de cada rea son los ptimos, es decir, generan los mejores resultados en cuestiones laborales y de salud.

A continuacin se presentan algunas de las actividades que no se realizan de manera adecuada y los riesgos que pueden representar para la salud: Cambio de llantas:

Para esta parte del anlisis de riesgo se estudio detalladamente a los operarios realizando distintas tareas involucradas con su rea de trabajo, cabe decir que la mayora de actividades realizadas en las instalaciones parecieran no poder realizarse de otra manera a la ya acostumbrada por los operarios debido a las caractersticas de cada actividad (cambio de llantas, soldadura, etc.) pero sucede que en algunas actividades a pesar de que los resultados esperados de cada rea son los esperados (como por ejemplo, un cambio de llantas bien hecho) el operario est sufriendo graves daos fsicos sin que este se d cuenta debido a que En muchos casos las herramientas, mquinas y equipos son anticuados, estn mal diseados o mal Mantenidos. Por lo tanto, se consideraron los siguientes aspectos al momento de analizar la ergonoma en las instalaciones: posturas de trabajo, tanto de pie como sentado; tareas particularmente agotadoras; uso de herramientas y equipo de mano.25

El operario necesita arrodillarse por tiempos prolongados para poder quitar las tuercas de la llanta lo que puede generar fatiga y dolores de espalda y piernas en el operario lo que hace q este se tarde mas en realizar el cambio de llantas.

SOLDADURA

daados lo que dificulta su uso obligando al operario esfuerzos y posturas de trabajo que pueden generarle dificultades en su salud. La ley dictamina que es el empleador el que debe velar por la utilizacin de las herramientas y recursos pertinentes que respeten la ergonoma del trabajo para el bienestar de sus trabajadores Art. 30.- Los empleadores tienen la obligacin de proporcionar a los trabajadores y trabajadoras, las condiciones ergonmicas que correspondan a cada puesto de trabajo, tomando en consideracin la naturaleza de las labores, a fin de que estas se realicen de tal forma que ninguna tarea les exija la adopcin de posturas forzadas que puedan afectar su salud.

El operario encargado de soldar pasa parada durante todo el proceso de soldadura, tambin la postura de su columna le puede causar graves dolores de espalda. El soldador no hace uso de guantes protectores que evite que el calor, chispas, material derretido o radiacin puedan daar su piel.

As mismo, se identificaron algunos riesgos en comn con todas las reas de las instalaciones: Algunos objetos pesados son levantados de manera inapropiada, en muchos casos la manera de levantarlos parece no importar debido a que las distancias de traslado son relativamente cortas pero a pesar de esto el esfuerzo fsico puede causar graves daos en la espalda. Algunos de las herramientas utilizadas, como desatornilladores, martillos, tenazas, etc. se encuentran26

MEDIDAS DE PREVENCINRiesgo: Posiciones de soldadura incorrectas

Aumentar la altura de la mesa de soldadura, esta debe de permitir que el empleado pueda trabajar con su espalda en un angulo recto y los codos a la altura del nivel de la mesa. Proporcionar un asiento para el puesto de soldadura con el objetivo de reducir el cansancio en el operario, este asiento debe de ser lo suficientemente alto para que el operario alcance la mesa de trabajo.

Riesgo: no uso de guantes para soldar. Establecer y conjuntar un reglamento interno de la empresa en el cual se exija el uso de guantes en el rea de soldadura.

Riesgo: Manutencion de equipos pesados Capacitar a los empleados sobre como levantar de manera adecuada, objetos pesados. Concientizar a los operarios de los riesgos que implica levantar objetos pesados de manera inadecuada.

Riesgo : Mal uso de herramientas. Llevar a cabo charlas y capacitaciones cuyo tema central sea el uso adecuado de las herramientas utilizadas dentro de cada una de las areas de la compaa y explicar cuales son los riesgos que implica para la salud el mal uso de estas.

27

EVALUACIN DE RIESGOS - METODO FINE Aspecto: Infraestructura

28

RIESGOS ENCONTRADOS

Falta de pasamanos, cinta antideslizante y barrera separadora

Tipo de piso no acorde con el trabajo que se realiza ni con la carga que soporta, mal estado del mismo 29

Falta de sealizacin correcta en zona de trabajo y en herramientas

MEDIDAS DE PREVENCIN

1-2.Colocar pasamanos en escaleras de uso continuo con ms de un metro y medio desde el establecidas. 3. Colocar cinta antideslizante en escalera de caseta de vigilancia.

nivel del suelo, as como sus medidas

4. Pegar cintas antideslizantes en los alrededores de la piscina y especficamente en el lugar de entrada y salida de la misma. 5. Colocar barrera protectora cerca de portn corredizo principalmente para evitar un accidente en el rea donde se desplaza a la hora de abrirse as como en la mesa de carpintera para evitar cualquier contacto de personas externas. 6. Hacer uso de la sealectica en las zonas de trabajo y colocacin de material en el rea de mantenimiento.

30

7. Realizar un plan de seguridad vial y peatonal donde se vele por el bienestar del trabajador y de los visitantes el cual incluya rutas seguras para guiarse dentro de las instalaciones por la implementacin de franjas continuas de color blancas. 8. Implementar la metodologa de las 5 s para lograr una zona de trabajo ms organizada con el fin de evitar cualquier tipo de accidente que pueda ser provocado por el desorden en el trabajo. 9. Utilizar como medida de prevencin a largo plazo concreto de resistencia 280 superiores para el rea de mantenimiento que requiere de un suelo que soporte vehculos pesados. 10. Mantener supervisin peridica de las estructuras de las reas de trabajo con el fin de evitar humedad y deterioro de pisos y techos; y cambiar aquellos techos que lo ameriten por deterioro excesivo que causa demoras en el proceso laboral proporcionar mantenimiento y la impermeabilizacin de estas zonas para evitar mayores problemas.

Visualizacin de Medidas de Prevencin en InfraestructurasUso apropiado de la sealectica

31

Uso de cinta antideslizante y pasamanos

32

33

RIESGOS ENCONTRADOSTIPO DE TRABAJO NIVEL DE ILUMINACION MINIMA EN LUX ILUMINACION OBTENIDA EN LUX OBSERVACIN

Oficina Carpintera Reparacin Soldadura Lugares de paso Bodega Zona de descanso

300 200 300 1500 20 150 20

500 327 240 1697 50 167 45

Iluminacin optima Iluminacin optima Iluminacin deficiente Iluminacin optima Iluminacin optima Iluminacin optima Iluminacin optima

Fuente: OIT, Centro Internacional de informacin sobre seguridad e Higiene del trabajo (CSI): Artificial Lighting in Factory an B office.

Paredes no impermeabilizadas

Falta de mantenimiento de Iluminacin y direccin perpendicular al rea de trabajo 34

Contraste excesivo de luz en superficies y en contacto visual

MEDIDAS DE PREVENCIN

Adecuar el nmero, la distribucin y la potencia de las fuentes luminosas a las exigencias visuales de la tarea. Tener en cuenta la edad del observador. 1-2 3. 4. 5. Establecer programas de mantenimiento preventivo que contemplen: el cambio de lmparas fundidas o agotadas, la limpieza de las lmparas, las luminancias y las paredes y techo. Utilizar materiales, acabados superficiales y pinturas mates. Adecuar el nmero, la distribucin y la potencia de las fuentes luminosas a las exigencias visuales de la tarea. Tener en cuenta la edad del observador. Fuentes de luz bien apantalladas: En alturas de montaje bajas es fundamental el uso de pantallas con rejillas que suministren el apantallamiento en la direccin crtica, y evitar el deslumbramiento y Mejorar el contraste disminuyendo los deslumbramientos por reflexin. Esto se puede conseguir si la luz llega lateralmente a la zona de trabajo. Evitar que los puestos de trabajo en general, y los que tienen PVDs (pantallas de visualizacin de datos) en particular, estn situados frente o contra superficies con luminancias elevadas. Reducir la existencia de reflejos apantallando el espacio de trabajo con PVD y colocando persianas opacas y regulables en las ventanas.35

6.

Visualizacin de Medidas de Prevencin en Iluminacin.

Iluminacin con rejillas

Uso de colores mate para evitar el contraste y uso de persianas

Uso de luminarias durante el periodo laboral

36

EVALUACIN - METODO FINE- Aspecto Ventilacin

Fecha

Jueves 04 de noviembre de 2010 Instalaciones Grupo Vape (San Martn) Severidad (S) Exposicin (E) Probabilidad (P) Grado de peligrosidad Clasificacin del riesgo

rea

Riesgo Identificado

Descripcin Consecuencias 1 5 15 25 50 100 0.5 1 2 3 6 10 0.5 1 2 3 6 10

=(S)*(E)*(P)

Falta de ventilacin en las reas de bodega y de gimnasio, produciendo temperaturas no apta para las actividades realizadas en dichos lugares.

Probabilidad de sofocacin por calor alta, lo cual puede llevar a perder la conciencia, y si se est trabajando en ese momento se pueden tener lesiones producidas por cadas de objetos

15

Tolerable

37

RIESGOS ENCONTRADOSS tomarn mediciones en las reas de oficina, mantenimiento, bodega y gimnasio, de los cuales la oficina y el rea de mantenimiento tienen condiciones aceptables para trabajar, pero el gymnasio y bodega debido a su pequeo espacio la temperatura no es aceptable para el trabajo. Las condiciones en la que la bodega y el gimnasio estaban a 27.5C mientras que el nivel permitido est entre 14C y 25C , si bien no es un distanciamiento preocupante, pero si puede causar problemas, ya que los trabajos realizados en dichos lugares son trabajos de esfuerzo que demanda una buena ventilacin de aire fresco. Se observ que el local en el cual est la bodega es un contenedor, el cual est hecho de acero que contribuye a un aumento de temperatura. ARTICULOS INCUMPLIDOS: 44 Y 45 de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional.

MEDIDAS DE PREVENCIN

Gracias a que el riesgo se catalog como TOLERABLE, es necesario llevar un monitoreo de las variables de inters en este caso la temperatura y tiempo de residencia en el local: Se pueden colocar ventiladores en el techo del contenedor, en puntos estratgicos para inducir al flujo de aire a moverse para que la temperatura no aumente. Agregar ventanas que estn cercanas al techo del contenedor para proveer un flujo del aire. Rociar el techo del contenedor con agua por cierto tiempo para bajar la temperatura dentro de l y as no gastar agua innecesariamente.

38

SERVICIOS SANITARIOSRiesgos identificadosEn lo que a los servicios sanitarios observados, se not que solo hay para hombres, que hay una cantidad de servicios sanitarios adecuada para la cantidad de trabajadores de la empresa (33 trabajadores) y se cuenta con 3 servicios sanitarios cerca del rea de mantenimiento y otro en las oficinas. Los Servicios cuentas con papel higinico, con agua para descargar, jabn para manos y ducha; se puede afirmar que los servicios sanitarios cuentan con lo necesario para el obrero. Tambin la localidad cuenta con vestuarios, en donde el espacio es suficiente, cuenta con lugares donde colgar las prendas. No se identific ningn riesgo.

39

EVALUACIN - METODO FINE- Aspecto: Maquinaria y Equipo

Fecha

Jueves 04 de noviembre de 2010 Instalaciones Grupo Vape (San Martn) Severidad (S) Exposicin (E) Probabilidad (P) Grado de peligrosidad Clasificacin del riesgo

rea

Riesgo Identificado

Descripcin Consecuencias 1 5 15 25 50 100 0.5 1 2 3 6 10 0.5 1 2 3 6 10

=(S)*(E)*(P)

EL espacio en el cual se utilizan las maquinas no es el suficiente para su correcta operacin

Posible lesiones de cuerpo en general en el operario y dao a la maquinaria Daos superficiales (pequeos cortes y magulladuras) Irritacin de los ojos por polvo; molestias e irritacin, dolor de cabeza. Trastornos msculo-esquelticos, enfermedades que lleven a incapacidades menores. Fracturas mayores, amputaciones menos graves (dedos), lesiones mltiples Quemaduras, conmociones, torceduras importantes

12

Tolerable

El cableado de la maquinaria obstruye el paso

1.5 15

Trivial Tolerable

El depsito para depositar los trapos no est sealizado.

Los cables de la maquina soldadora no cuenta con recubrimiento plstico en las uniones

45

Moderado

Los empleados no se suben a alturas de donde es posible caerse sin utilizar escaleras aprobadas y cinturones de seguridad. Los empleados no usan guantes de proteccin contra sustancias qumicas al desengrasar piezas. Los pisos no se mantienen limpios, secos y libres de aceite.

60

Moderado

45

Moderado

conmociones, torceduras importantes, fracturas menores;

30

Moderado

40

RIESGOS ENCONTRADOS

LAS herramientas se encuentran de manera desordenada lo cual complica el trabajo de los mecnicos

Los empleados no usan equipo de proteccin contra al manipular las maquinas

El cableado de la maquinaria obstruye el paso en este caso el equipo para soldar. 41

Los empleados no se suben a andamios de donde es posible caerse sin utilizar escaleras aprobadas y cinturones de seguridad.

MEDIDAS DE PREVENCINSealizar mquinas con bandas alternas amarillas y negras, en partes de la misma donde exista riesgo de golpes, as como pasillos y puestos de trabajo.

Los mecnicos deben ocupar equipo de proteccin necesario, que en el caso sera como mnimo mascarilla anti polvo, lentes y guantes de proteccin, que segn el reglamento de higiene y seguridad ocupacional (Art. 39) deben ser proporcionados por la empresa.

El cableado debe colocarse donde no obstruya el paso, es recomendable que el cable que este se coloque entre la pared y la maquina. Establece un calendario de inspeccin de la maquinaria, para garantizas as el correcto estado de enchufes, interruptores y cables. Esta actividad podra realizarse 2 das a la semana inicialmente y se debe incluir a todos los trabajadores turnndose para realizar la Inspeccin. Establecerse un Itinerario de limpieza del rea de mantenimiento, esto ayudara en gran medida contar con depsitos para cada tipo de desecho en cada zona de trabajo. Inicialmente con una limpieza diaria bastara, pero el objetivo es ir inculcando en el trabajador la necesidad de tener limpio y despejado su zona de trabajo esto se puede realizar por medio de las 5S. 42

EVALUACIN - METODO FINE- Aspecto: EstacionamientoEcha Jueves 04 de noviembre de 2010 Instalaciones Grupo Vape (San Martn) Severidad (S) Riesgo Identificado Descripcin Consecuencias 1 Se encuentran acumulaciones de basuras en el rea del estacionamiento Daos superficiales (pequeos cortes y magulladuras); irritacin de los ojos por polvo; molestias e irritacin Se falla en las normas salubridad y aseo 5 15 25 50 100 0.5 1 2 3 6 10 0.5 1 2 3 6 10 =(S)*(E)*(P) 36 Moderado Exposicin (E) Probabilidad (P) Grado de peligrosidad Clasificacin del riesgo

rea

No Se dispone de recipientes (papeleras) debidamente marcadas para el manejo de los residuos en el rea de mantenimiento el rea del estacionamiento no se encuentra pavimentada, est conformada por piedra y tierra

12

Trivial

Daos superficiales (pequeos cortes y magulladuras); irritacin de los ojos por polvo; molestias por la irregularidad del suelo Falta de orden, puede causar accidente y problemas al momento de evacuacin Daos superficiales (pequeos cortes y magulladuras); irritacin de los ojos por polvo; molestias e irritacin, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores;

36

Moderado

No est demarcada el rea del estacionamiento

45

Moderado

No existen normas de seguridad para circular en el rea del estacionamiento

90

Moderado

Los pisos y pasillos en el rea de mantenimiento se encuentran conde grasa, y materiales innecesarios

10

Trivial

43

RIESGOS ENCONTRADOS

El rea del estacionamiento no se encuentra pavimentada, est conformada por piedra y tierra

En el estacionamiento de camiones se encuentran objetos incensarios los cuales obstruyen el libre circulamiento vehicular.

El rea del estacionamiento no se encuentra delimitada, y los carros no se encuentras estacionados en posicin de salida.

No existe sealizacin tanto peatonal como de velocidades permitidas,

44

Se falla en las normas salubridad y aseo, estos charcos son focos de enfermedades por ejemplo el dengue

MEDIDAS DE PREVENCION

Sealizar reas de parqueo, las zonas donde es permitido caminar, las velocidades permitidas, y las zonas para el cruce peatonal esto con el objetivo de evitar accidente dentro de las instalaciones.

En los estacionamientos se debe dejar pasillos para la circulacin de los vehculos de conformidad con lo establecido en la siguiente tabla.ANGULO DEL CAJN() AUTOS GRANDES (ancho en metros) AUTOS CHICOS (ancho en metros)

30 45 60 90 90

3.00 3.00 5.00 6.00 6.50 (en dos sentidos)

2.70 3.00 4.00 5.00 5.50 (en dos sentidos)

45

Autos grandes

Autos pequeos

46

Colocar recipientes de basura, en las distintos zonas del estacionamiento y crear una poltica en la cual es obligacin depositar la basura en el recipiente correspondiente, para que crear un ambiente de limpieza y orden se recomiendan con separadores reciclables para mejor imagen de la empresa y ayuda al medioambiente

47

MEDIDAS DE PREVENSION GENERAL

Se debe de cumplir que los patronos deben proporcionar con los equipos de proteccin necesarios tanto para maquinas, como para operarios segn el art. 73 del reglamento de seguridad e higiene ocupacional. Tambin que los trabajadores deben hacer uso constante del equipo de seguridad proporcionado segn el art.74 Puntos importantes ya que el patrono se puede desligar de responsabilidades si proporciona los equipos de proteccin y son los trabajadores los que no los utilizan; los patronos deben de dar indicaciones o capacitaciones de cmo utilizar adecuadamente cada equipo. Se debe llevar un registro de accidentes con formato (fecha, persona afectada, equipo daado, etc.) esto con el de investigarlos y tomar acciones preventivas para que tales casos no vuelvan a suceder.

48

Anexos

Implementacin de medidas.MEDIANTE LA HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA 5S Existen principios para el buen desempeo de un negocio que, se podran considerar por su obviedad- universales, tal es el caso de la aportacin que hacen los japoneses al mundo con lo que en el ambiente de calidad se denomina las 5S por su significado en ese idioma y porque han sido los nipones quienes los han implementado de manera sistemtica. Las 5S buscan generar un ambiente de trabajo que adems de ser congruente con la calidad total, brinda al ser humano la oportunidad de ser muy efectivo, ya que abarca el mejoramiento de las condiciones mentales de quien se apega a esta metodologa. Seiri (Seleccionar) Se hace referencia a saber ordenar por categoras, tipos, tamaos, clase e inclusive frecuencia de uso, es decir a ajustar el espacio disponible. Los beneficios de esta accin son muy variados ya que quedan reas disponibles (cajones, espacios, etc.), se deshace la persona de artculos y papelera obsoleta para hacer ms cmodo el espacio vital, se eliminan despilfarros y prdidas de tiempo por no saber dnde se encuentra lo que se busca.

Es necesario realizar las siguientes acciones: Identificar aquello que es o no necesario de acuerdo a que tanto se usa. Separar lo que es Innecesario, excesivo de lo que es til.

49

Seiton (Organizar) Significa eliminar todo aquello que est de ms y que no tiene importancia para el trabajo que se realiza y, tener una ubicacin para cada objeto. Arreglar las cosas eficientemente de forma que se pueda obtener lo que se necesita en el menor tiempo posible.

Seiso (Limpieza) Significa desarrollar el hbito de observar y estar siempre pensando en el orden y la limpieza en el rea de trabajo. Es ms que barrer y trapear, la idea es de mantener limpio constantemente con el fin de evitar acumulacin de suciedad. Seiketsu (Persistencia) El emprender sistemticamente las primeras TRES "S", brinda la posibilidad de pensar que stas no se pueden aislar, sino que los esfuerzos deben darse en forma conjunta, pero para lograr esto en el trabajo es importante tambin que la persona est en un estado "ordenado", lo que significa que hay una simbiosis entre lo que se hace y el cmo se siente la persona.

Shitsuke (Disciplina) Esta accin es normalmente la de mayor esfuerzo, ya que es puntual del cambio de hbitos, implica el apego de procedimientos establecidos, a lo que se considera como bueno; cuando una persona se apega al orden se genera Continuidad y seguimiento hasta generar un bito. Conocimiento que no se aplica, no sirve.

50

Evaluacin de las 5SLo puntos se determinan mediante la siguiente escala

Escala 5. excelente 4. bien 3. regular 2. mal 1. psimo

Ejemplo implementacin de las 5SCon un ejemplo prctico el rea de mantenimiento y la seccin de herramientas para evaluar la forma como se estn cumpliendo las nuevas polticas o medidas a tomar

1S Seiri (Seleccionar)Se tienen identificadas las herramientas que no sirven de las que sirven Se tienen las herramientas que se pueden arreglar en su lugar respectivo Se tienen herramientas guardadas que su reparacin no es factible Calificacin

Puntos 2 3 4 3

2S Seiton (Organizar)Las herramientas en buen estado estn en su lugar correspondiente Las herramientas estn ordenadas de tal forma que las que se utilizan ms recientemente estn a ms rpida disposicin Calificacin Seiso (Limpieza) La zona de trabajo permanece limpia o sin desperdicios inadecuados Al finalizar las actividades diarias las herramientas quedan limpias 51 1 2 2 2

2

Las mesas de trabajo estn limpias mientras no se estn ocupando Clasificacin

3 2

Seiketsu (Persistencia) EstandarizarSe realizan las auditorias semanales o diarias Existe compromiso de los operarios por cumplir las polticas de seguridad clasificacin 4 3 3.5

Shitsuke (Disciplina) MantenerMejora el control y sostenimiento de 5S Existe control de los documentos Clasificacin 3 3 3

1S' 5 4 3 5S' 2 1 2S' Serie 1 Serie 2

0

4S'

3S'

La grafica de radar nos muestra como est actualmente la compaa respecto al aspecto evaluado, encontrando los parmetros de deficiencia para saber qu es lo que hace falta para llegar a complementar el ciclo de mejora continua y enfocar all lo mayores esfuerzos. Importante que la implementacin de medidas vaya acompaado de polticas de accin hacia los trabajadores.52

LISTAS DE CHEQUEO

53

cdigo FO-UII-A10-1

lista de verificacin de riesgos Ventilacin rea Bodega y Gimnasio

versin: 01 fecha aprobacin: 1 / 11 / 10 Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V. lista de chequeo responsable de rea responsable de inspeccin de la seguridad Edgard Ernesto Caldern Moreno

fecha ao 2010 mes da

hora Am 00 PmSI NO N/A

firma

11 04 4 convenciones: N.A. no aplica

La exposicin a las condiciones ambientales del lugar de trabajo no supone un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo no constituyen una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. Se evitan las temperaturas y las humedades externas. Se evitan los cambios bruscos de temperatura. Se evitan las corrientes de aire molestas. Se evitan los olores desagradables En los locales de trabajo cerrados donde se realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, la temperatura est comprendida entre 17 y 27 C. En los locales de trabajo cerrados donde se realizan trabajos ligeros la temperatura est comprendida entra 14 y 25 C. En los locales de trabajo la humedad relativa est comprendida entre el 30 y el 70 por 100. La humedad relativa, en los locales de trabajo cerrados donde existan riesgos por electricidad esttica, el lmite inferior es el 50 por 100.

X X X X X X X X X X

OBSERVACIONES No hay ventanas ni en el gimnasio, ni en bodega

La temperatura es de 27.5C

54

cdigo FO-UII-A10-1

lista de verificacin de riesgos

versin: 01 fecha aprobacin: 1 / 11 / 10

Ventilacin lista de chequeo rea Mantenimiento

Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V.

responsable de rea

responsable de inspeccin de la seguridad Edgard Ernesto Caldern Moreno fecha ao 2010 mes da 00 hora am pm SI La exposicin a las condiciones ambientales del lugar de trabajo no supone un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo no constituyen una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. Se evitan las temperaturas y las humedades externas. Se evitan los cambios bruscos de temperatura. Se evitan las corrientes de aire molestas. Se evitan los olores desagradables En los locales de trabajo cerrados donde se realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, la temperatura est comprendida entre 17 y 27 C. En los locales de trabajo cerrados donde se realizan trabajos ligeros la temperatura est comprendida entra 14 y 25 C. En los locales de trabajo la humedad relativa est comprendida entre el 30 y el 70 por 100. La humedad relativa, en los locales de trabajo cerrados donde existan riesgos por electricidad esttica, el lmite inferior es el 50 por 100. NO X X X X X X X X X X N/A OBSERVACIONES Firma

11 04 4 convenciones: N.A. no aplica

55

cdigo FO-UII-A10-1

lista de verificacin de riesgos

versin: 01 fecha aprobacin: 1 / 11 / 10

Servicios Higinicos

Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V. lista de chequeo

rea Enfrente de Oficinas En oficinas

responsable de rea

responsable de inspeccin de la seguridad Edgard Ernesto Caldern Moreno fecha ao 2010 mes 11 da hora am firma

04 4 00 pm convenciones: N.A. no aplica Vestuarios, duchas, lavabos y retretes Se dispone de vestuarios si los trabajadores deben llevar ropa especial de trabajo y no se les puede pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. Los vestuarios estn provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que tengan la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estn separados, cuando ello sea necesario por el estado de contaminacin, suciedad o humedad de la ropa de trabajo. Si los vestuarios no son necesarios, los trabajadores disponen de colgadores o armarios para colocar su ropa. Se dispone, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabn y toallas individuales u otro sistema de secado con garantas higinicas. Se dispone adems de duchas de agua corriente, caliente y fra, si se realizan habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originan elevada sudoracin. En tales casos, se suministran a los trabajadores los medios especiales de limpieza que sean necesarios. Si los locales de aseo y los vestuarios estn separados, la comunicacin entre ambos es fcil. Los lugares de trabajo disponen de retretes, dotados de lavabos, situados en las proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de los locales de aseo, cuando no estn integrados en estos ltimos. Los retretes disponen de descarga automtica de agua y papel higinico. En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalan recipientes especiales y cerrados. Las cabinas estn provistas de una puerta con cierre interior y de una percha. La dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, as como de las respectivas dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, deben permitir la utilizacin de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en caso el nmero de trabajadores que vayan a utilizarlos simultneamente. Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior son de fcil acceso, adecuados a su uso y de caractersticas constructivas que facilitan su limpieza. Los vestuarios, locales de aseos y retretes estn separados para hombres y mujeres, o debe preverse una utilizacin por separado de los mismos. No se utilizan para usos distintos de aquellos para los que estn destinados.

SI X

NO

N/A

OBSERVACIONES

X X X X

X

X X

X

No trabajan mujeres

X

X X

56

cdigo FO-UII-A10-1

lista de verificacin de riesgos

versin: 01 Fecha aprobacin: 1 / 11 / 10

Aspecto contemplado: Maquinaria y Equipo

Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V. lista de chequeo

rea Mantenimiento

responsable de rea Germn Gmez Responsable de inspeccin de la seguridad Recado Gallegos

Fecha ao 2010 mes da

Hora am 03 20 pm

Firma

convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar El espacio en el cual se utiliza la maquinaria es el suficiente para su correcta operacin. Estn los interruptores de puesta en marcha asegurados para evitar ser accionados involuntariamente El cableado de la maquinaria se coloca de modo que no obstruya el paso Los resguardos y escudos de seguridad estn instalados siempre que las mquinas estn en funcionamiento. Las operaciones de ajuste, medicin, calibracin se realizan con la maquina apagada Se encuentran las maquinas limpias y engrasadas (si lo necesita) Las inmediaciones del lugar donde se utiliza la maquina estn libres de obstculos. Los trapos sucios producto de aceite o grasa se depositan en un recipiente separado del de desechos regulares. Los cables de la maquinaria presentan cortes o daos x N.A. SI x x Las maquinas obstruyen el paso, el equipo para soldar. x NO Observaciones

x

x

x No ya que se encuentran cables, los tanques de oxigeno y mquina soldadora. Si hay un depsito especial para depositar los trapos pero no est sealizado.

x

x

Los cables de la maquina soldadora no cuenta con recubrimiento plstico.

Las herramientas tienen un lugar asignado. Las mquinas se apagan y se aplican cierres de seguridad antes de limpiarlas o cambiarles las herramientas desgastadas. Las mquinas no se operan con herramientas de

x

Cada mecnico cuenta con una caja para sus herramientas.

x X

57

corte daadas o desgastadas. Las herramientas se encuentran limpias y engrasadas (de necesitarse) Se usan zapatos de seguridad (con puntas de acero) Se utiliza gafas de seguridad para las maquinas que las requieran. Se utilizan las tcnicas correctas para levantar objetos pesados segn el entrenamiento recibido (entrenamiento para evitar problemas de la espalda.) Las cargas de varias cajas se colocan sobre paletas y se transportan con un montacargas manual o motorizado Los empleados no se suben a alturas de donde es posible caerse sin utilizar escaleras aprobadas y cinturones de seguridad. Los empleados usan guantes de proteccin contra sustancias qumicas al desengrasar piezas. Los empleados que operan equipos mecanizados para manejo de materiales estn calificados por entrenamiento y autorizados para hacerlo por el supervisor del rea. Los pisos se mantienen limpios, secos y libres de aceite.

x x X

X

X Si cuentan con un andamio el cual no cuenta con cables de seguridad para los operarios del mismo. x Los operarios no utilizaban guantes. Solo su conocimiento mecnico para reparacin, reciben capacitaciones por los distribuidores e repuestos. Pero no de manera continua. x Se encuentra basura y en la zona a la par de los tanques de gas y maquina soldadora aceite.

x

x

58

cdigo FO-UII-A10-1

lista de verificacin de riesgos

versin: 01 Fecha aprobacin: 1 / 11 / 10

Aspecto contemplado: Maquinaria y Equipo

Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V. lista de chequeo

rea Oficinas

responsable de rea Carlos Descampas Responsable de inspeccin de la seguridad Recado Gallegos

Fecha ao 2010 mes 11 da 4

Hora am 03 20 pm

Firma

convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar El espacio en el cual se utiliza la maquinaria es el suficiente para su correcta operacin. Estn los interruptores de puesta en marcha asegurados para evitar ser accionados involuntariamente El cableado de la maquinaria se coloca de modo que no obstruya el paso Los resguardos y escudos de seguridad estn instalados siempre que las mquinas estn en funcionamiento. Las operaciones de ajuste, medicin, calibracin se realizan con la maquina apagada Se encuentran las maquinas limpias y engrasadas (si lo necesita) Las inmediaciones del lugar donde se utiliza la maquina estn libres de obstculos. Los trapos sucios producto de aceite o grasa se depositan en un recipiente separado del de desechos regulares. Los cables de la maquinaria presentan cortes o daos X N.A. SI X X Aunque existe un nuevo cableado el cual est fuera del conducto de los cables. NO observaciones

X

X

X El aire acondicionado tiene polvo por lo tanto puede afectarse su correcto funcionamiento.

x

X

X

Las herramientas tienen un lugar asignado. Las mquinas se apagan y se aplican cierres de seguridad antes de limpiarlas o cambiarles las X

X

59

herramientas desgastadas. Las mquinas no se operan con herramientas de corte daadas o desgastadas. Las herramientas se encuentran limpias y engrasadas (de necesitarse) Se usan zapatos de seguridad (con puntas de acero) Se utiliza gafas de seguridad para las maquinas que las requieran. Se utilizan las tcnicas correctas para levantar objetos pesados segn el entrenamiento recibido (entrenamiento para evitar problemas de la espalda.) Las cargas de varias cajas se colocan sobre paletas y se transportan con un montacargas manual o motorizado Los empleados no se suben a alturas de donde es posible caerse sin utilizar escaleras aprobadas y cinturones de seguridad. Los empleados usan guantes de proteccin contra sustancias qumicas al desengrasar piezas. Los empleados que operan equipos mecanizados para manejo de materiales estn calificados por entrenamiento y autorizados para hacerlo por el supervisor del rea. X X X X

X

X

X X

X

60

cdigo FO-UII-A10-1

lista de verificacin de riesgos

versin: 01 Fecha aprobacin: 1 / 11 / 10

Aspecto contemplado: Estacionamiento lista de chequeo rea Estacionamiento Camiones

Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V.

Responsable de rea

Responsable de inspeccin de la seguridad Ricardo Gallegos Fecha Ao 2010 mes 11 da 4 03 00 hora am pm firma

convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar Se encuentran acumulaciones de basuras en el rea del estacionamiento Existen elementos innecesarios que limiten el espacio de la superficie del estacionamiento. Se dispone de recipientes (papeleras) debidamente marcadas para el manejo de los residuos Se encuentra pavimentada toda el rea del estacionamiento Existen demarcaciones en toda el rea del estacionamiento Estn identificadas las reas del estacionamiento Existen seales de seguridad indicadoras de velocidad permitida, uso de cornetas, bocinas Los pisos y pasillos se encuentran libres de grasa, regueros y materiales necesarios Existen normas de seguridad para circular en el rea y se cumplen Existen Sealizaciones de salidas de emergencias, rutas de evacuacin Existen fuentes generadoras de Calor Existen procedimientos o controles para las emisiones de Ruidos de los vehculos Se encuentran sealizadas las reas de carga y descarga de materiales Se cumple con las dimensiones mnimas para el estacionamiento. N.A. SI x x Solo cuentan con una frente a la caseta del vigilante. x El suelo estn conformado por podr y tierra X x X X No se encuentra n x No se cuenta con normas ni con sealizaciones para caminar. x x x X No se carga ni se descarga materiales x x No solo esta demarcado el rea donde se estaciona cada camin sealada por nmero. NO observaciones Hojas, papeles y charcos de agua lluvia.

61

cdigo FO-UII-A10-1 lista de verificacin de riesgos versin: 01 fecha aprobacin: 1 / 11 / 10 Aspecto contemplado: iluminacin lista de chequeo rea de Reparacin responsable de rea Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V.

responsable de inspeccin de la seguridad Elvis Alexander Hernndez Monge fecha ao 2010 mes 11 da 04 03 00 hora am pm firma

convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar Es evidente la luz solar difusa, la que penetra por tragaluces y ventanas Las instalaciones permiten la entrada de luz suficiente para llevar a cabo el trabajo Se requiere de gran agudeza visual para realizar un trabajo especfico Los talleres, dependencias, pasillos, vestbulos y en general, todos los espacios interiores de una fbrica o establecimiento, estn iluminados con luz artificial. Art.12 X Las luminarias estn defectuosas sucias o en mal estado x El alumbrado artificial es de intensidad adecuada y uniforme, de modo que no proyecte sombras art.12 El ambiente de trabajo est libre de cualquier tipo de reflexin ocasionada por superficies brillantes X La intensidad de luz es tal que no ocasiona malestar e irritacin ocular Se utilizan gafas en caso que exista equipo emisor de chispas o altos niveles de luminosidad x No ocupan gafas Mal estado N.A. SI NO observaciones

X

62

Se tienen ajustados los niveles de iluminacin dependiendo de la zona de trabajo X Se encuentran todos los elementos de iluminacin a una altura adecuada X Se encienden las luces solo cuando la luz natural no es suficiente X La combinacin de colores en las instalaciones es apropiada para no ocasionar fuertes contrastes en la visin X se han instalado iluminacin de bajo consumo de energa X Los puestos de trabajo estn orientados de modo que se eviten los reflejos en las superficies de trabajo X Hay establecido un programa de mantenimiento de las luminarias para asegurar los niveles de iluminacin X Existe un programa de mantenimiento que contempla la limpieza regular de focos luminosos, luminarias, difusores, paredes, etc. X Los interruptores de iluminacin son de fcil acceso X Estn sealizados los interruptores referente a que zona iluminaran X Hay sensores de presencia para controlar el encendido X Posee un sistema de luces de emergencia X cdigo FO-UII-A10-1 lista de verificacin de riesgos versin: 01 fecha aprobacin: 1 / 11 / 10 Aspecto contemplado: infraestructuras y edificios lista de chequeo rea reparacin responsable de rea Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V.

responsable de inspeccin de la seguridad Elvis Alexander Hernndez Monge Fecha Ao 2010 mes 11 da 04 03 00 hora am pm firma

63

convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar Estn visibles las colindancias del predio, los limtrofes de las calles Art3 Los sitios que ocuparn las mquinas, motores, generadores, calderas, etc., estn con su respectiva denominacin de colocacin y dimensin X existen por lo menos, una puerta de entrada y otra de salida; ambas debern abrirse hacia afuera art.3 X Los pisos de los locales de trabajo y de los patios son, en general, impermeables y con canalizacin suficiente para facilitar el escurrimiento art.5 X Las paredes y techos de los locales de trabajo estn pintados de colores claros y mates, procurando contraste con los colores de las mquinas y muebles, art.6 X Las paredes y los techos de los edificios son impermeables y poseen la solidez necesaria art7 X Los techos son impermeables y malos conductores del calor X Los locales de trabajo donde circulan vehculos cuentan con los pasillos de paso de peatn, convenientemente distribuidos y delimitados por franjas blancas. Art.9 X los pasillos destinados nicamente al trnsito de personas, tienen una anchura no menor de un metro art.9 X Cumple con la anchura de calle que corresponde al vehculo ms ancho que circula, ms espacio de seguridad X La calle posee sealizacin de va nica o doble va X Pavimento seco, limpio y libre de materias resbaladizos. X Las gradas cumplen con cinta antideslizante X Las gradas y otros pasillos como puentes tienen barandales X Existen materiales que obstruyan la Zona de X N.A. SI NO observaciones

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trabajo o interrumpan el paso Disponen de medidas disuasorias que no permitan el paso a personas no autorizadas. X Las caractersticas de los suelos, techos y paredes permiten su limpieza y mantenimiento peridico X Las ventanas y vanos de iluminacin son de fcil limpieza y esta es segura, estn dotados de dispositivos para tal fin. X La abertura, cierre, ajuste o fijacin de ventanas y vanos resulta seguro para el trabajador X Existen puertas de emergencia que abren hacia el exterior, de forma fcil. X Existe sealizacin de zonas con riesgos especiales de explosin, incendio, intoxicacin X Suficientes depsitos para desperdicios de basura X Existe plan de limpieza y mantenimiento de planta X Sealizacin adecuada de ruta de trabajo y evacuacin X Otros

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cdigo FO-UII-A10-1 lista de verificacin de riesgos versin: 01 fecha aprobacin: 1 / 11 / 10 Aspecto contemplado: iluminacin lista de chequeo rea Bodega responsable de rea Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V.

responsable de inspeccin de la seguridad Elvis Alexander Hernndez Monge fecha ao 2010 mes 11 da 04 03 00 hora am pm firma

convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar Es evidente la luz solar difusa, la que penetra por tragaluces y ventanas Las instalaciones permiten la entrada de luz suficiente para llevar a cabo el trabajo x X Los talleres, dependencias, pasillos, vestbulos y en general, todos los espacios interiores de una fbrica o establecimiento, estn iluminados con luz artificial. Art.12 X Las luminarias estn defectuosas sucias o en mal estado X El alumbrado artificial es de intensidad adecuada y uniforme, de modo que no proyecte sombras art.12 X El ambiente de trabajo est libre de cualquier tipo de reflexin ocasionada por superficies brillantes N.A. SI NO observaciones

x

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La intensidad de luz es tal que no ocasiona malestar e irritacin ocular Se utilizan gafas en caso que exista equipo emisor de chispas o altos niveles de luminosidad Se tienen ajustados los niveles de iluminacin dependiendo de la zona de trabajo Se encuentran todos los elementos de iluminacin a una altura adecuada Se encienden las luces solo cuando la luz natural no es suficiente La combinacin de colores en las instalaciones es apropiada para no ocasionar fuertes contrastes en la visin se han instalado iluminacin de bajo consumo de energa X Los puestos de trabajo estn orientados de modo que se eviten los reflejos en las superficies de trabajo X Hay establecido un programa de mantenimiento de las luminarias para asegurar los niveles de iluminacin Existe un programa de mantenimiento que contempla la limpieza regular de focos luminosos, luminarias, difusores, paredes, etc. X Los interruptores de iluminacin son de fcil acceso X Estn sealizados los interruptores referente a que zona iluminaran Hay sensores de presencia para controlar el encendido Posee un sistema de luces de emergencia X

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cdigo FO-UII-A10-1 lista de verificacin de riesgos versin: 01 fecha aprobacin: 1 / 11 / 10 Aspecto contemplado: electricidad lista de chequeo rea Mantenimiento responsable de inspeccin de la seguridad Luis Manuel Brito Rodrguez fecha ao 2010 mes nov. da 04 3.30 4.45 hora am pm firma responsable de rea Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V.

convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar Solamente las personas calificadas pueden trabajar con equipo elctrico Los trabajadores que estn a cargo de las instalaciones o el mantenimiento de la obra elctrica, usan cascos, guantes y calzado adecuados a la naturaleza del trabajo. Art.(67) Se usan guantes resistentes de cuero o lona fuerte, quienes manejan materiales con filos o astillas y quienes tengan que cincelar, soldar. Art.(69) Existe uso de anteojos protectores a trabajadores expuestos a radiaciones dainas y a partculas que pueden penetrarles en los ojos art(70) Se usa bolsa especial o un cinturn adecuado para colocar las herramientas que forzosamente deben llevar consigo art.(71) las ropas y aparatos de proteccin que pueden volverse vehculos de contagio son individuales art(73) El equipo de proteccin, tanto para las maquinarias, como para los obreros, es proporcionado por el patrono Art73 El equipo elctrico y el alambrado estn protegidos de daos fsicos y deterioro del ambiente La caja de voltaje est debidamente delimitada, protegida y restringida por una cerca aprobada X Las cajas elctricas y otras cercas tienen letreros de advertencia art(65) El rea de trabajo provista alrededor del equipo elctrico cumple con los requisitos de dimensiones mnimas Todos los aparatos de control elctrico indican claramente cul equipo controlan y si stos estn encendidos o apagados. X X N.A. SI X NO observaciones

X

Solo utilizan cascos

X

No cuentan con guantes o no los ocupan en la actividad de soldar

X

X

X

X

Pero no el suficiente segn reglamentos

X

Un Switch daado en la parte inferior de la fuente Delimitada y con acceso restringido

X

No cumple con los dos metros cuadrados de espacio libre donde tienen que trabajar el operario

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Los cables flexibles (con corazas) no se meten por hoyos en las paredes, cielo raso, pisos, escondidos detrs de paredes, cielos rasos o pisos. X Los cables flexibles no estn puestos cerca de agua, lquidos o metal capaces de transmitir una corriente X la corriente es tomada de un receptculo aprobado X Todas las herramientas elctricas estn conectadas a tierra (toma corriente triple) o tienen doble aislamiento. X Existen cables pelados, deteriorados o sin enchufe. El cableado hace estorbo en los camino disponibles para pasada El cableado est asilado mediante tubos conduit X El rea de trabajo alrededor del equipo de alto voltaje no es usada como un pasillo cuando las partes electrificadas estn expuestas. X Cuando hay revisiones de todo el equipo y sistemas elctricos estn sin electricidad, antes de que alguien trabaje en ellos X trabajadores llevan consigo el uso de anillos, llaveros colgantes o cadenas de reloj cuando su uso ofrezca riesgos en las labores art.(72) Los trabajadores llevan cualquier prenda o material inflamable, cuando trabajan en lugares en que alguna chispa pueda incendiarlos. Art.(72) Se resguarda convenientemente las mquinas, motores, generadores y transformadores elctricos, de cualquier potencia art(55) Las mquinas, motores y herramienta elctrica porttil estn conectados a tierra. Art55 Existen dispositivos de proteccin sobre intensidades y sobretensiones X Existe humedad, el piso esta mojado habitualmente cerca de las dispositivos elctricos X Existe riesgo de explosin si falla una maquina elctrica X Equipo de primeros auxilios est a la disposicin Otros X No estaba a la vista ningn tipo de botiqun Segn la informacin proporcionada por el encargado de seguridad X El que est en la parte inferior de la fuente Existe en el rea de mantenimiento, que son cable de la mquina de soldar.

X

X

X

X X

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cdigo FO-UII-A10-1 lista de verificacin de riesgos versin: 01 fecha aprobacin: 1 / 11 / 10 Aspecto contemplado: Asientos lista de chequeo rea Mantenimiento y oficinas responsable de inspeccin de la seguridad Luis Manuel Brito Rodrguez Fecha ao 2010 mes nov. Da 04 3.30 4.45 hora Am Pm firma responsable de rea Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V.

convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar Los trabajadores (as) que deben realizar la mayor parte de su trabajo de pie, cuentan con silla adecuada para el descanso Se mantienen el nmero suficiente de sillas o asientos a disposicin de los trabajadores Los asientos son los adecuados para la actividad que se realiza Los asientos son ajustables segn la altura del trabajador Respaldo de los asientos es ergonmico Los asientos tienen espacio para acomodar los brazos Los asientos son de acorde a la dimensin del trabajador El material del asiento es propio para evitar acumulamiento de calor El asiento esta en optimas condiciones laborales El asiento tiene rodillos funcionando Los asientos se pueden mover o estn anclados al piso Los asientos estn limpios Los patronos proporcionan los asientos adecuados al trabajo y en nmero art.(54) Otros. N.A. SI NO observaciones

X X

Se sientan sobre tablas o llantas En el rea de oficina si cumple con requerimientos

X X X X X X X X X X X Algunos no tienen respaldo de brazos y los que tienen son demasiados bajos

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cdigo FO-UII-A10-1 lista de verificacin de riesgos Aspecto contemplado: Medidas de prevencin en general lista de chequeo rea Predio VAPE en total responsable de inspeccin de la seguridad Luis Manuel Brito Rodrguez Fecha Ao 2010 mes nov. Da 04 3.30 4.45 hora am pm firma responsable de rea versin: 01 fecha aprobacin: 1 / 11 / 10 Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V.

convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar Existe comit de seguridad Todo el equipo de proteccin, tanto para las maquinarias, como para los obreros, es proporcionado por el patrono art. 73 X los trabajadores hacen uso constante el equipo de seguridad ordenado A74 X Cundo ocurre un accidente, este se investiga Existen rutas de evacuacin en caso de terremotos, incendios, Estn debidamente sealadas las rutas de evacuacin, sabe el personal que existen X Existe sealizacin de peligros X Hay planes de contingencia X Se lleva un registro de accidentes (fecha, persona afectada, equipo daado X Se tiene botequn de primeros auxilios X Otros No se observo ningn botiqun de primeros auxilios Porque no ha existido accidentes meritorios de registrarlos segn el encargado de seguridad X No ha sucedido ningn accidente grave segn el encargado de seguridad N.A. SI X NO observaciones

X

72

cdigo FO-UII-A10-1 lista de verificacin de riesgos Aspecto contemplado: Estacionamiento lista de chequeo rea Mantenimiento Responsable de inspeccin de la seguridad Ricardo Gallegos Fecha Ao 2010 mes 11 da 4 03 00 SI X x No hay recipientes para depositar la basura era de donde se realiza la reparacin hora am pm NO observaciones Se encuentra basura en la parte trasera de los cabezales que estn recibiendo mantenimiento Se encuentran algunas herramientas firma Responsable de rea versin: 01 Fecha aprobacin: 1 / 11 / 10 Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V.

convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar N.A. Se encuentran acumulaciones de basuras en el rea del estacionamiento Existen elementos innecesarios que limiten el espacio de la superficie del estacionamiento. Se dispone de recipientes (papeleras) debidamente marcadas para el manejo de los residuos Se encuentra pavimentada toda el rea del estacionamiento Existen demarcaciones en toda el rea del estacionamiento Estn identificadas las reas del estacionamiento Existen seales de seguridad indicadoras de velocidad permitida, uso de cornetas, x bocinas Los pisos y pasillos se encuentran libres de grasa, regueros y materiales necesarios Existen normas de seguridad para circular en el rea y se cumplen Existen Sealizaciones de salidas de emergencias, rutas de evacuacin Existen fuentes generadoras de Calor Existen procedimientos o controles para las emisiones de Ruidos de los vehculos

x x x x

Pero se encuentran colocados de manera ordenada Pero se encuentran colocados de manera ordenada

x x x x x

No estn limpios algunas partes poseen grasa. No cuentan con normas y sealizacin. No cuentan con sealizacin de salidas de emergencia El equipo de soladura Hay niveles de ruido sobre el lmite permitido

73

74

cdigo FO-UII-A10-1

lista de verificacin de riesgos Aspecto contemplado: Prevencin de incendios

versin: 01 fecha aprobacin: 1 / 11 / 10 Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V. lista de chequeo

rea mantenimiento responsable de inspeccin de la seguridad Karla Idalia Lpez Portillo fecha ao 2010 mes noviembre da 4 3:00 hora am pm

responsable de rea

firma

Karla Lpez

convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar N.A . SI

NO

observaciones

1. Existe un inventario que controle la cantidad de sustancias inflamables dentro de la empresa? 2. El almacenamiento de sustancias inflamables se realiza en locales especialmente para ello? 3. Se ha previsto la posibilidad de que ocurra un incendio en el centro de trabajo? 4. Existe la distancia correcta entre el elemento apilado de mayor altura y los sistemas de deteccin y extincin de incendios (1m)? 5. Se realiza una limpieza controlada y peridica de los residuos generados por el trabajo potencialmente inflamable? 6. Se realizan simulacros de evacuacin por incendio 75

X Se encuentra ubicado en el rea de mantenimiento.

X

X Sistemas de deteccin no existen en las instalaciones.

X

X X

peridicamente? 7. Existe compartimentacin suficiente y espaciada en el centro de trabajo como para garantizar la imposibilidad de propagacin de un posible incendio al resto del edificio? 8. El edificio est diseado con materiales para prevenir el incendio del mismo (uso de materiales con adecuada resistencia al fuego)? X 9. El transporte, trasvase o manipulacin de materiales inflamables se realiza bajo controles de seguridad correctos? X 10. Se permite fumar en las zonas donde se concentra material potencialmente combustible? 11. Los materiales potencialmente combustibles se almacenan lejos de los puntos de calor del edificio (hornos, estufas, etc.)?

X El rea del edificio es una zona abierta al exterior.

X El tanque de combustible se encuentra ubicado a una profundidad de 10mts, por debajo del rea de mantenimiento donde hacen soldaduras.

X 12. Se limpian peridicamente los espacios utilizados para la carga y embalaje de productos?, en caso afirmativo: a)periodicidad________________________________________ X b)control____________________________________________ 13. Alguna vez ha habido evidencias de fuga de combustible u otro material inflamable? 14. Existen salidas de emergencia repartidas correctamente por el edificio libre de obstculos y en nmero adecuado a las necesidades del mismo? X 15. Todas las salidas al exterior del edificio se comprueban peridicamente para asegurar su perfecto funcionamiento, evitando cualquier posibilidad de obstculos en las mismas ? 16. Existen extintores en el edificio en nmeros suficientes, distribucin correcta, controlando su buen funcionamiento. 76

X Solo existe una salida por ser zona abierta.

X X No ubican los extintores donde est sealada la

(Presin, revisiones peridicas)?

ubicacin de los mismos.

17. Los agentes extintores elegidos son los adecuados? 18. Existen puertas de accionamiento automtico que sirva de cortafuegos en caso de incendios? 19. Existen bocas de incendio, equipadas y distribuidas correctamente por el edificio para asegurar su uso desde cualquier punto del edificio? 20. Hay tomas de agua o conectores para rociadores en los lugares debidos? 21. Se revisan peridicamente las bocas de incendio equipadas, para asegurar un buen funcionamiento en todo momento? X 22. El exterior del edificio es limpiado peridicamente de materiales y combustibles potenciales (hojas secas, etc.)? . 23. Existen otros sistemas en el centro para deteccin y lucha contra incendios (rociadores, hidrantes, etc.)?. En caso afirmativo: a)indicar de que tipo_:_Tanques de agua_________ b)periodicidad en su revisin y mantenimiento______1 ao______ 24. Existe sealizacin y alumbrado de emergencia en caso de incendio para facilitar la salida del edificio? 25. La empresa dispone de planos del edificio e instalaciones? 26. La empresa posee un plan de emergencia y evacuacin? 27. Se han realizado simulacros de evacuacin controlando los tiempos y recorridos efectuados para ello? 28. Existe algn sistema de autorizaciones escritas (permisos de trabajo), para controlar las operaciones peligrosas a realizar?

X

X

X

X

X Existencia de tanques de agua y extintores.

X Alumbrado de emergencia no hay

X X X

X En el caso del uso de tanque de combustible. X

77

29. Existe algn plan de formacin/ informacin/ adiestramiento a los trabajadores en el manejo de los medios de lucha contra incendios? 30. Estn los procedimientos contra incendios a la vista en paredes o murales? 31. Hay definida una salida de emergencia en caso de incendio? 32. Existen seales que indiquen la salida de emergencia? 33. Se encuentran los pasillos libres de obstculos? 34. Las instrucciones de salida se encuentran marcadas clara y visiblemente? 35. Hay algn empleado encargado de darle mantenimiento al equipo de deteccin de incendios? X 36. Se encuentran las salidas totalmente desbloqueadas durante las horas laborales cotidianas?

X

X X X X

X No aplica , ya que no hay equipo de deteccin de incendios.

X 37. Existe un sistema de alarma del tipo campana o timbre? 38. Saben los empleados como utilizar este sistema de emergencia? X X

39- Estn a la vista en la pared o murales los nmeros telefnicos de emergencia (bomberos, polica, ambulancia)? 40. Existe una cantidad suficiente del tipo indicado de extintores de fuego y estn espaciados a no ms de 100 pies de distancia? 41. Estn los extintores cargados a su totalidad? 42. Cuenta la empresa con cuerdas, botiqun, arns y otro equipo de salvamento?

X

X X

X

78

cdigo FO-UII-A10-1

lista de verificacin de riesgos Aspecto contemplado: Servicios de agua

versin: 01 fecha aprobacin: 1 / 11 / 10 Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V. lista de chequeo

rea mantenimiento responsable de inspeccin de la seguridad fecha ao 2010 mes noviembre da 4 3:00 hora am pm

responsable de rea

firma

Karla Lpez

convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar N.A . SI X X

NO

observaciones

1. El agua utilizada es potable? 2. De no ser potable el agua, utiliza una tubera independiente? 3. Hay agua potable suficiente para la bebida y el aseo temporal? 4. Hay servicio de agua permanente? 5. Hay bebederos suficientes?

X X Estn ubicados en el rea de oficinas nicamente, en el corredor.

X 6. Los bebederos representan condiciones higinicas mnimas? 7. Los bebederos se encuentran en lugares separados de los cuartos del servicio sanitario? 79

X

X

8. Se utilizan vasos en comn para beber agua? X 9. En las fuentes de agua se indica si sta es o no potable, si pueden existir dudas al respecto? 10. Se evita toda circunstancia que posibilite la contaminacin del agua potable?

Cada quien tiene su propio vaso.

X

X

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cdigo FO-UII-A10-1 lista de verificacin de riesgos Aspecto contemplado: Sustancias qumicas versin: 01 fecha aprobacin: 1 / 11 / 10 Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V. lista de chequeo rea mantenimiento responsable de inspeccin de la seguridad fecha ao mes 2010 noviembre convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar 1. hora da 4 3:00 am pm responsable de rea

firma Karla Lpez

N.A . SI

NO X

Existen sustancias qumicas peligrosas en el rea de trabajo? X X X

2. Existen maquinas que generen polvo o humo? 3. El personal est informado sobre las materias primas que pueden presentar un riesgo para el ambiente o para la salud? 4. Se instruy al personal para utilizar ropa y elementos de seguridad (cundo y dnde deben ser utilizados) y cmo deben ser conservados? 5. Se retiran regularmente de las reas de produccin trapos de limpieza aceitosos y residuos inflamables? 6. Estn los recipientes y envases debidamente identificados con la sustancia que contienen? 7. Poseen los empleados el equipo necesario para protegerse contra los peligros de las sustancias qumicas? 8. Usan los empleados el equipo necesario para protegerse del peligro de las sustancias qumicas? 9. Hay un basurero o una tubera especial para colocar los desperdicios de las sustancias qumicas? 10. Esta cada sustancia en un anaquel o en lugar especifico?

observaciones Solamente existe : Solvente y pintura Los camiones

X Hay muchos envases con etiquetas que no son de ese tipo de sustancia.

X X X X

X 11. Se utilizan las sustancias nicamente para lo que estn indicadas por los proveedores? 12. Existen regaderas o lavamanos cercanos para lavarse en caso de X contacto con sustancias qumicas? X

No se observa ordenamiento de sustancias qumicas

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cdigo FO-UII-A10-1 lista de verificacin de riesgos Aspecto contemplado: Prevencin de incendios versin: 01 fecha aprobacin: 1 / 11 / 10 Empresa a evaluar: VAPE S.A. de C.V. responsable de rea

lista de chequeo rea oficinas responsable de inspeccin de la seguridad Karla Idalia Lpez Portillo fecha ao mes da 2010 noviembre 4 convenciones: N.A. no aplica condiciones a evaluar

hora 3:00 am pm

firma Karla Lpez

1. Existe un inventario que controle la cantidad de sustancias inflamables dentro de la empresa? 2. El almacenamiento de sustancias inflamables se realiza en locales X especialmente para ello? 3. Se ha previsto la posibilidad de que ocurra un incendio en el centro de trabajo? 4. Existe la distancia correcta entre el elemento apilado de mayor altura y los sistemas de deteccin y extincin de incendios (1m)? 5. Se realiza una limpieza controlada y peridica de los residuos X generados por el trabajo potencialmente inflamable? Si la respuesta es afirmativa: a)periodicidad________________________________________ b)control_____________________________________________ 6. Se realizan simulacros de evacuacin por incendio peridicamente? 7. Existe compartimentacin suficiente y espaciada en el centro de trabajo como para garantizar la imposibilidad de propagacin de un posible incendio al resto del edificio? 8. El edificio est diseado con materiales para prevenir el incendio del mismo (uso de materiales con adecuada resistencia al fuego)? 9. El transporte, trasvase o manipula