PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS KESEHATAN Jl. Aruji Kartawinata No. 21 Kuningan 45511 Telp. (0232) 871149 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan TA. 2016 i
PERJANJIAN KINERJADINAS KESEHATAN
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGANDINAS KESEHATAN
Jl. Aruji Kartawinata No. 21 Kuningan 45511Telp. (0232) 871149
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan TA. 2016 i
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS KESEHATANJalan Aruji Kartawinata No. 21 Telp. (0232) 871149
KUNINGANKode Pos 45511
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. RAJI, SE, M.MKes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Nama : H. ACEP PURNAMA, SH, MH
Jabatan : Wakil Bupati Kuningan
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam angka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
Kuningan, Maret 2016PIHAK PERTAMA
H. ACEP PURNAMA, SH, MH H. RAJI, SE, M.MKesPembina Utama Muda
NIP. 19610127 198503 1 003
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan TA. 2016 i
LAMPIRAN 1
FORM PERJANJIAN KINERJASKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB)
4,69/ 1000 KH
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
11.128.040.000
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kefarmasian
10.978.040.000
Penunjang DAK Bidang Farmasi
100.000.000
Pemantauan Indikator Peresepan Obat
50.000.000
Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB)
4,69/ 1000 KH
Program Pengawasan Obat dan Makanan
100.000.000
Sertifikat Produksi Pangan Industri rumah Tangga (SPP-IRT)
50.000.000
Pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah
50.000.000
Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB)
4,69/ 1000 KH
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
200.000.000
Desa Siaga Aktif 100.000.000 Pengembangan PHBS
Rumah Tangga 50.000.000
Sekolah Dasar Mempromosikan Kesehatan
50.000.000
Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB)
4,69/ 1000 KH
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pembantu
16.629.008.136
Penyediaan Biaya Pengelolaan Puskesmas
6.829.008.136
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20162
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5Pembangunan dan Relokasi Puskesmas Sindangagung
1.200.000.000
Pembangunan dan Relokasi Puskesmas Kadugede
1.200.000.000
Pembangunan dan Relokasi Puskesmas Cipicung
1.200.000.000
Pembangunan dan Relokasi Puskesmas Karangkancana
1.200.000.000
Rehabilitasi Puskesmas Jalaksana
1.000.000.000
Rehabilitasi Puskesmas Sukamulya
1.000.000.000
Rehabilitasi Puskesmas Kuningan
1.000.000.000
Penambahan Gedung dan Rehabilitasi Puskesmas Perawatan Luragung
2.000.000.000
Meningkatnya Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
88,95% Program Upaya Kesehatan Masyarakat
51.005.200.000
Pendampingan Puskesmas Menjadi PPK-BLUD
150.000.000
Pengembangan Puskesmas Menjadi PPK-BLUD
100.000.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciawigebang Kec. Ciawigebang (BPJS)
1.844.928.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cibeureum Kec. Cibeureum (BPJS)
598.428.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cibingbin Kec. Cibingbin (BPJS)
1.543.320.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cidahu Kec. Cidahu (BPJS)
1.574.280.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
683.964.000
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20163
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5Puskesmas Cigandamekar Kec. Cigandamekar (BPJS)Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cihaur Kec. Ciawigebang (BPJS)
1.125.414.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cilebak Kec. Cilebak (BPJS)
399.366.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cilimus Kec. Cilimus (BPJS)
1.077.192.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cimahi Kec. Cimahi (BPJS)
1.032.426.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciniru Kec. Ciniru (BPJS)
541.800.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cipicung Kec. Cipicung (BPJS)
683.520.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciwaru Kec. Ciwaru (BPJS)
1.473.840.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Darma Kec. Darma (BPJS)
2.166.768.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Garawangi Kec. Garawangi (BPJS)
1.534.392.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Hantara Kec. Hantara (BPJS)
408.456.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Jalaksana Kec. Jalaksana (BPJS)
959.508.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Japara Kec.
483.678.000
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20164
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5Japara (BPJS)Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kadugede Kec. Kadugede (BPJS)
672.720.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kalimanggis Kec. Kalimanggis (BPJS)
907.500.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Karangkancana Kec. Karangkancana (BPJS)
751.194.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kramatmulya Kec. Kramatmulya (BPJS)
1.548.360.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kuningan Kec. Kuningan (BPJS)
1.726.560.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lamepayung Kec. Kuningan (BPJS)
724.392.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Linggarjati Kec. Cilimus (BPJS)
361.680.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Luragung Kec. Luragung (BPJS)
1.666.728.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Maleber Kec. Maleber (BPJS)
1.735.776.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mandirancan Kec. Mandirancan (BPJS)
834.504.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Manggari Kec. Lebakwangi (BPJS)
613.338.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mekarwangi Kec. Lebakwangi (BPJS)
776.736.000
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20165
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nusaherang Kec. Nusaherang (BPJS)
560.400.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pancalang Kec. Pancalang (BPJS)
986.256.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pasawahan Kec. Pasawahan (BPJS)
625.260.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Selajambe Kec. Selajambe (BPJS)
625.746.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sindangagung Kec. Sindangagung (BPJS)
1.128.840.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Subang Kec.Subang (BPJS)
539.550.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sukamulya Kec. Cigugur (BPJS)
1.458.270.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Windusengkahan Kec. Kuningan (BPJS)
583.638.000
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan
8.066.000.000
DAK Non Fisik Jaminan Persalinan
5.730.472.000
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100% Program Perbaikan Gizi masyarakat
250.000.000
Penanggulangan Balita Gizi Buruk
150.000.000
Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG)
100.000.000
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20166
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
Penanganan penderita penyakit DBD
Cakupan penanganan penderita penyakit DBD
100% Program Pengembangan Lingkungan Sehat
225.000.000
Peningkatan Jumlah Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)
100.000.000
Implementasi Lingkungan Sehat (Jambanisasi)
125.000.000
Penemuan penderita baru TB BTA (+)
Penemuan penderita baru TB BTA (+)
73,87% Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
700.000.000
Penanganan penderita penyakit DBD
Cakupan penanganan penderita penyakit DBD
100% Penemuan Penderita Baru TB
75.000.000
Case Holding TB 50.000.000
Pemantauan Mutu Laboratorium TB
50.000.000
Penanganan TB MDR 50.000.000
LEM Kusta 50.000.000
Layanan VCT HIV/ AIDS 100.000.000Penyemprotan/ Fogging (Pemberantasan Sarang Nyamuk)
125.000.000
Pemberantasan Penyakit Manular
200.000.000
Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi
4,69 per 1.000 KH
Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB
600.000.000
Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Ibu
10 Kasus Pertemuan Pembahasan Kasus Kesakitan/ Kematian Ibu/ Bayi dan Balita
50.000.000
Meningkatnya peserta KB Aktif
Prevalensi Peserta KB aktif
80,73% Peningkatan Kapasitas Bidan dan Dokter PONED
50.000.000
Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Melalui Program SiJariMas
75.000.000
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
50.000.000
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20167
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 Pembentukan PKM PKPR
(5 PKM)50.000.000
Pembinaan Sekolah Sehat 50.000.000
Peningkatan Kapasitas Petugas Lansia
75.000.000
Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
200.000.000
Meningkatnya Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
85,36% Program Imunisasi dan Surveillans
400.000.000
Pencapaian Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
150.000.000
Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
50.000.000
Surveillans Aktif dan Penyelidikan Epidemiologi Kasus PD3I/ Penyakit Potensial KLB
50.000.000
Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji
100.000.000
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
50.000.000
Meningkatnya Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
56,67% Program Kesehatan Khusus
2.750.000.000
Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas dan Pembentukan Nursing Center di Puskesmas
50.000.000
Peningkatan Kapasitas Petugas Jiwa Puskesmas dan Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa Masyarakat
50.000.000
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20168
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda)2.500.000.000
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)
100.000.000
Rumah Sakit/ Pembentukan SPGDT RS dan Dinas Kesehatan
50.000.000
Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB)
4,69/ 1000 KH
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
560.000.000
Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Tahunan
50.000.000
Peningkatan Kapasitas Perencanaan Bidang Kesehatan/ Puskesmas
75.000.000
Penyusunan dan Pembuatan Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Kabupaten
110.000.000
Pengembangan Sistem Informasi
225.000.000
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan
50.000.000
Pembinaan Akreditasi Puskesmas
50.000.000
Jumlah Anggaran TA. 2016 : Rp. 86.612.748.136
Perincian Anggaran setiap Program sebagai berikut :1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan : Rp. 11.128.040.0002. Program Pengawasan Obat dan Makanan : Rp. 100.000.000 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 200.000.0004. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Pembantu : Rp. 16.629.008.136
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat : Rp. 51.005.200.0006. Program Perbaikan Gizi masyarakat : Rp. 250.000.0007. Program Pengembangan Lingkungan Sehat : Rp. 225.000.0008. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular : Rp. 700.000.0009. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB : Rp. 600.000.00010. Program Imunisasi dan Surveillans : Rp. 400.000.00011. Program Kesehatan Khusus : Rp. 2.750.000.00012. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan : Rp. 560.000.000
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20169
PIHAK KEDUAKuningan, Maret 2016
PIHAK PERTAMA
H. ACEP PURNAMA, SH, MH H. RAJI, SE, M.MKesPembina Utama Muda
NIP. 19610127 198503 1 003
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201610
Lampiran 2
FORM RENCANA KINERJA TAHUNANSKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)
Angka Harapan Hidup (AHH)
Tahun 71,10 - 71,14
Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kasus per 1.000
4,69/ 1000 KH
Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Ibu (AKI) Kasus 10 Kasus
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
% 100
Meningkatnya Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
% 88,95
Meningkatnya Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% 85,36
Penemuan penderita baru TB BTA (+)
Penemuan penderita baru TB BTA (+)
% 73,87
Penanganan penderita penyakit DBD
Cakupan penanganan penderita penyakit DBD
% 100
Meningkatnya Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% 56,67
Meningkatnya peserta KB Aktif Prevalensi peserta KB Aktif % 80,73
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201611
Lampiran 3
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan
Tahun 2015—2018
Indikator Kinerja Utama Pemda
Indikator Kinerja Utama Dinkes
SasaranPenjelasan Indikator
(Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
Target2015—2018
1 2 3 4 5Angka Harapan Hidup (AHH)
Jumlah Kematian Ibu
Cakupan kunjungan Ibu Hamil/ K4
Formulasi Pengukuran dari Jumlah Ibu Hamil yang mem-peroleh pelayanan artenatal sesuai standar minimal 4 x di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah sasaran Ibu Hamil di sa-tu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan
95%
Angka Harapan Hidup (AHH)
Jumlah Kematian Ibu
Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani.
Jumlah komplikasi kebidanan di satu wilayah tertentu yang mendapat penanganan difinitif pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan
80%
Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang di tolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
90%
Cakupan pelayanan nifas
Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
90%
Jumlah Kematian Bayi
Cakupan kunjungan bayi
Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, paling sedikit 4 x di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Seluruh bayi hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama.
90%
Cakupan neonatus Jumlah neonatus dengan 80 %
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201612
Indikator Kinerja Utama Pemda
Indikator Kinerja Utama Dinkes
SasaranPenjelasan Indikator
(Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
Target2015—2018
1 2 3 4 5dengan komplikasi yang ditangani
komplikasi yang tertangani dari satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di sarana pelayanan kesehatan dibagi Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada
Jumlah Kematian Balita
Cakupan pelayanan anak balita
Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh anbak balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
90%
Angka Harapan Hidup (AHH)
Prosentase Balita dengan Gizi Buruk
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6—24 bulan keluarga miskin
Jumlah anak usia 6—24 bulan dari Gakin yang mendapat MP-ASI disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh anak usia 6—24 bulan dari Gakin disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
100%
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dibagi Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
100%
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201613
Lampiran 4
Indikator Kinerja Daerah Dinas Kesehatanyang Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan
Tahun 2016
NoAspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan Target
1 2 3 4
2 Kesehatan
Angka Harapan Hidup tahun 71,10—71,14
Angka Kematian Bayi kasus per 1.000 KH 4,69
Angka Kematian Ibu kasus per 100.000 KH 10
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan % 88,95
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 85,36
Penemuan Penderita Baru TB BTA + % 73,87
Cakupan penanganan penderita penyakit DBD % 100
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 56,67
Prevalensi peserta KB aktif % 80,73
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201614
Lampiran 5
Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatanyang Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan
Tahun 2016
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target
Tahun 2016
URUSAN WAJIB
2 BIDANG KESEHATAN
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup tahun 71.10-71.14
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan Perawatan persen 100
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan persen 88,95
2 Program Kesehatan Khusus Cakupan Jaminan Kesehatan persen 100
3 Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB
Angka Kematian Ibu kasus per 100.000 10
Angka Kematian Bayi kasus per 1.000 4,69
Prevalensi Peserta KB aktif persen 80,73
4 Program Imunisasi dan Surveillans
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Imunisasion (UCI)
persen 85,36
Persentase cakupan penemuan penderita pneunomia balita persen 49,76
5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan persen 100
6 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Persentase sarana prasarana kondisi baik persen 97
7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase dokumen persen 100
Prosentase pelayanan sesuai standar persen 100
8 Program Lintas Batas
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201615
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target
Tahun 2016
Porsentase Koordinasi Program persen 81
9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan desa/kelurahan Siaga aktif persen 100
10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Prosentase akses air minum berkualitas persen 73
Prosentase jumlah penduduk yang menggunakan Jamban keluarga persen 83
Prosentase SPAL persen 64
11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penemuan Penderita Baru TB BTA + persen 73,87
Prosentase DB yang ditangani persen 100
12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah dana untuk pengadaan obat pelayanan Rp. Milyar 3,24
13 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah Apotik/Sarana Farmasi yang dibina persen 100
14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
persen 56,67
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201616
Lampiran 6
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan/ SPM Bidang KesehatanDinas Kesehatan kabupaten Kuningan
Tahun 2016
No Indikator SPM Target SPM
Target IKK Realisasi
Rasio Pencapaian thd Target
PELAYANAN KESEHATAN DASAR :1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 4 952 Ibu Hamil dengan Komplikasi yang
Ditangani80 80
3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
90 90
4 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 905 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi
yang Ditangani80
6 Cakupan Kunjungan Bayi 90 907 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)100 100
8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 909 Cakupan Pemberian Makanan
Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 bulan Keluarga Miskin
100
10 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100 100
11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
100
12 Cakupan Peserta KB Aktif 7013 Cakupan Penemuan dan Penanganan
Penderita Penyakit :a Penemuan penderita pneumonia balita 100b Penemuan Penderita Baru TB BTA (+) 100 100c Penderita DBD yang ditangani 100 100d Penemuan penderita diare 100
14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
100
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN :
15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin
100 100
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201617
No Indikator SPM Target SPM
Target IKK Realisasi
Rasio Pencapaian thd Target
16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
100
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB :
17 Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :
18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201618