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ÁREA DE CONCESIÓN ÁREA DE CONCESIÓN Área de Concesión – Zona Rural
Antecedentes Antecedentes Antecedentes
E 1912 F d ió d lE 1912 F d ió d lEnero 1912: Fundación de la empresa.Febrero 1997: Privatización.
C fli t i t i
Enero 1912: Fundación de la empresa.Febrero 1997: Privatización.
C fli t i t iConflictos societariosProblemas administrativos y operativosBajo nivel de inversiones de capital y de gastos para
Conflictos societariosProblemas administrativos y operativosBajo nivel de inversiones de capital y de gastos paraBajo nivel de inversiones de capital y de gastos para operación y mantenimientoProceso concursal – INDECOPI
Bajo nivel de inversiones de capital y de gastos para operación y mantenimientoProceso concursal – INDECOPIProceso concursal INDECOPIDeficiente calidad del servicio eléctrico e insatisfacción del cliente
Proceso concursal INDECOPIDeficiente calidad del servicio eléctrico e insatisfacción del clienteElevadas pérdidas de energíaElevadas pérdidas de energía
Agosto 2007: Nueva AdministraciónAgosto 2007: Nueva Administración
1/08/2007: 136.318 clientes15 /08/2007: Sismo. Se pierden 12.060 clientes. Deterioro de infraestructura eléctrica. Al 31/08/2007 124.258 clientes
1/08/2007: 136.318 clientes15 /08/2007: Sismo. Se pierden 12.060 clientes. Deterioro de infraestructura eléctrica. Al 31/08/2007 124.258 clientesAl 31/12/2010:
26,6% de incremento en venta de energía 2006 vs 2010.Al 31/12/2010:
26,6% de incremento en venta de energía 2006 vs 2010.178.249 clientes atendidos.10,2% pérdidas totales de energía.SAIFI = 22 6 y SAIDI = 71 5 en el año 2010
178.249 clientes atendidos.10,2% pérdidas totales de energía.SAIFI = 22 6 y SAIDI = 71 5 en el año 2010SAIFI = 22,6 y SAIDI = 71,5 en el año 2010.Disminución de las deficiencias de seguridad pública por subsanar de 6 321 (2006) a 1 508 (2010) .
SAIFI = 22,6 y SAIDI = 71,5 en el año 2010.Disminución de las deficiencias de seguridad pública por subsanar de 6 321 (2006) a 1 508 (2010) .( ) ( )US$ 48 millones invertidos hasta el 2010.
clientes.Mejorar la ConfiabilidadConfiabilidad del Sistema Eléctrico y la calidad del
i i
Reducción de pérdidas de
Cumplimiento a la regulación tarifaria
servicio.
energía. y fiscalización.
La actual Administración asume la gestión de Electro Dunas (antes Electro Sur Medio - 01/08/2007) . Fija como misión su Reestructuración Operativa .La actual Administración asume la gestión de Electro Dunas (antes Electro Sur Medio - 01/08/2007) . Fija como misión su Reestructuración Operativa .
PROGRAMA DE INVERSIONES PROGRAMA DE INVERSIONES Programa de Inversiones 2007 - 2010
Componente US$000
Sistema de Transmisión 10.320Sistema de Distribución 20.321Pequeñas Centrales Eléctrica 161Centro de Control 1.830Centro de Control 1.830Reducción de Pérdidas de Energía 2.147Infraestructura 2.138Otros 11 024Otros 11.024
TOTAL 47.943
Programa de InversionesPrograma de InversionesConfiabilidad y Calidad del Servicio
Repotenciación SET Santa Margarita (nuevo transformador de 25/31.25
PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS 2008 - 2010- SISTEMA DE TRANSMISIÓN –
PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS 2008 - 2010- SISTEMA DE TRANSMISIÓN –
MVA y mantenimiento de equipos en 60kV y 10kV)
Repotenciación SET El Pedregal (nuevo transformador de 25/31.25 MVA, obras civiles y electromecánicas, mantenimiento de equipos en 60kV y 10kV).y , q p y )
Repotenciación SET’s Alto La Luna, Tacama, Ica Norte, El Carmen y Paracas y Nasca (mantenimiento de transformadores de 12MVA y nuevo transformador 15/18.75MVA y de equipos en 60kV Compra de tablerostransformador 15/18.75MVA y de equipos en 60kV. Compra de tableros eléctricos).
Overhaul de transformadores de potencia y renovación de interruptores (10kV y 22 9kV)(10kV y 22,9kV).
Centro de Control (Scada, Comunicaciones y Telemando).
Programa de InversionesPrograma de InversionesConfiabilidad y Calidad del Servicio
N SET L (t b i il t f d d
PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2011- SISTEMA DE TRANSMISIÓN -
PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2011- SISTEMA DE TRANSMISIÓN -
Nueva SET Luren (terreno, obras civiles, nuevo transformador de 15/18.75MVA y obras electromecánicas).
LT 60kV Parcona – Luren (celda de salida en 60kV, 2.9km segunda terna, 4.4km nuevo tramo LT 60kV y servidumbre).
Mejoramiento del Sistema de Transmisión Chincha (implementación de las segundas ternas de LT 60kV ).g )
Mejoramiento del Sistema de Transmisión de Pisco (rehabilitación de LT60kV).
Programa de InversionesPrograma de InversionesConfiabilidad y Calidad del Servicio
Ampliaciones de redes en MT y BT.
PROYECTOS EJECUTADOS 2008-2010- SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN -
PROYECTOS EJECUTADOS 2008-2010- SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN -
Rehabilitación y remodelación de 24 alimentadores en MT (11 Ica, 5 Chincha, 7 Pisco y 1 Nasca) .
I l t ió d 24 R l li t d MTImplementación de 24 Reclosers en alimentadores en MT.
Remodelación de redes para disminuir deficiencias (Procedimientos sobre Deficiencias de las Instalaciones Eléctricas N° 228-antes Nº011).
Programa de Reducción de Pérdidas (Regularización y anti-fraude, saneamiento de instalaciones precarias en Redes de MT y BT, adquisición de medidores totalizadores y sostenimiento).y )
Rehabilitación de red de distribución secundaria ( ).
Rehabilitación y mejoras del sistema de alumbrado público (Procedimiento sobre la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público N° 078 ).
Programa de InversionesPrograma de InversionesConfiabilidad y Calidad del Servicio
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2011- SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN -
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2011- SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN -
Ampliaciones de redes en MT y BT
Rehabilitación y remodelación en MT y BT
Implementación de bancos de condensadores por el orden 10,000kVAR.
Implementación de interruptores de media tensión.
Implementación de recloser en redes de media tensión.
Adecuación de 8,000 conexiones domiciliarias.
Evolución de clientes Evolución de clientes Clientes
Total 130.677 153.534 166.901 178.249 181.571 17% 9% 7%
/1: Al 30 de abril de 2011 Al cierre del Plan 2011 se estima servir a 188 615 clientes/1: Al 30 de abril de 2011. Al cierre del Plan 2011 se estima servir a 188.615 clientes/1: Al 30 de abril de 2011. Al cierre del Plan 2011 se estima servir a 188.615 clientes
CLIENTES FINALES (000)[Al 31 de diciembre de cada año]
+7%+6%*
DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES (%)[2011]
+3% +5% ‐2%
+17%+9%
Ica43%
Pisco16%
Nasca16%
123 127 133 131 154 167 178 189 Chincha
25%
(*) Crecimiento estimado al 31 de diciembre 2011
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución de la demandaEvolución de la demandaDemanda Eléctrica y Energía
PROGRAMADA 3,0 3,3 5,5 4,5Total general 11,4 13,7 14,7 9,4
PROGRAMADA 15,7 22,3 43,6 28,5Total general 33,7 49,7 63,2 37,2
• El año 2009 estuvo caracterizados por los cortes programados en AT para repotenciación de interruptores en MT,cambios de equipos en SETs y rehabilitación de alimentadores en MT.E l ñ 2010 l t d f h bilit ió d li t d MT b ió d• En el año 2010 los corte programados fueron por rehabilitación de alimentadores en MT y subsanación dedeficiencias en MT según Proc. Nº 228.
Evolución en Seguridad PublicaEvolución en Seguridad PublicaDeficiencias en Redes de Media Tensión
6,321es
de
5,1584,547
Inst
alac
ion
SED
76%
2,956
1,508
cias
en la
s M
T y
S
P‐011P‐011
P‐011
2006 2007 2008 2009 2010
Deficiencia MT SED
Def
icie
nc P‐228
Deficiencia MT y SED
*P-011: Procedimiento para Fiscalización de Deficiencias en instalaciones MT y SED de Distribución Eléctrica, vigente hasta diciembre 2009
*P-228: Procedimiento para la Supervisión de las instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública, vigente desde enero 2010
Alumbrado Público Alumbrado Público Atención de denuncias de Alumbrado Público
PORCENTAJEDE UNIDADES DE ALUMBRADO PUBLICODEFICIENCIENTES
4%
4%
5%
as
PORCENTAJE DE UNIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO DEFICIENCIENTES
Calidad del Servicio Calidad del Servicio Hechos que Afectan la Calidad del Servicio
Calidad del Servicio Calidad del Servicio Hechos que Afectan la Calidad del Servicio
Calidad del Servicio Calidad del Servicio Hechos que Afectan la Calidad del Servicio
Calidad del Servicio Calidad del Servicio Hechos que Afectan la Calidad del Servicio
15 8200
250
Hurto de Conductores MT y BT(km)
ICA PISCO CHINCHA NASCA202,0
33.6 36.015.1
84.6
40.155.2
15.8
31.2
100
150
km
58.4
167,7
123,6
68.0 60.4 52.98.4
48.0
15.1 6.7
8.70
50
2006 2007 2008 2009 2010
20,6
Costode Reposiciónde ConductoresMTyBT
369 406
55,082
800,000
1,000,000
1,200,000
Costo de Reposición de Conductores MT y BT(S/.)
ICA PISCO CHINCHA NASCA996.872
746.831
320,255 266,827 189 021 163 967
252,129211,155
65,794 27,921
369,406
165,988
174,157
102,861
200,000
400,000
600,000 S/,
205.469
430.049
89.603, 189,021
40,514 163,967 33,513
0
2006 2007 2008 2009 2010
Índices de Alumbrado PublicoÍndices de Alumbrado PublicoGRACIAS
Índices de Alumbrado PublicoÍndices de Alumbrado PublicoHIPERLINKS
Programa de InversionesPrograma de InversionesNueva SET Señor de Luren - IcaSET41SET TACAMA Componentes:
LT 60kV (7.3km) proveniente de SET Parcona.
SET44
SEICA
SET ICA NORTESET PARCONA
Capacidad instalada 15/18.75MVA.04 alimentadores en 10kV, con transferencias de cargas de las gSET Parcona, SET Santa Margarita y SET Ica Norte
SET LUREN
SET42
SET STA MARGARITA
Programa de InversionesPrograma de InversionesCrecimiento, Confiabilidad y Calidad del ServicioREHABILITACIÓN DE ALIMENTADORES EN MEDIA TENSIÓN AÑO 2009-2010REHABILITACIÓN DE ALIMENTADORES EN MEDIA TENSIÓN AÑO 2009-2010
Total24 Alimentadores
SEDE 2008‐2009 2010
6 2 4
CHINCHAPN103PN106
PN107PN101PN102PE103
7 3 4
PISCOPI116AL104SC215
AL105PA111PA217SI112
ICA
TA123SM115SM116SM117SM218IN111
IC103
40% del total de11 10 1
IN111IN112IN113IC104IC105
40% del total de AlimentadoresNASCA NA101
1 1
Programa de InversionesPrograma de InversionesRehabilitación de 8 troncales en Ica Año 2009
Zona por trabajar
Zona de trabajo a
Zona a trabajar el 24.04.09
Zona de trabajo a conlcuir el17.05.09
Zona a trabajar programada
para el 30 04 09 Zona a trabajar para el 30.04.09 jcon corte de SP04 y SP05
Programa de InversionesPrograma de InversionesProyectos en ejecución 2010 - 2011