FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya konektifitas dan sarana prasarana dasar di 187 lokasi prioritas 2.Meningkatnya konektifitas dan sarana prasarana dasar di 128 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar 3.Tertanganinya 58 kabupaten rawan bencana 4.Tertanganinya 58 kabupaten pasca konflik 5.Tertanganinya 57 kabupaten daerah rawan pangan 3. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu 4. Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Berkembangnya daerah perbatasan 1.355.900,0 Jumlah Daerah Perbatasan yang berkembang 29 02 Berkembangnya daerah yang memiliki pulau kecil dan terluar 5.850,0 Jumlah Daerah Pulau Kecil dan Terluar yang berkembang 30 03 Tertanganinya daerah rawan bencana 148.600,0 Jumlah Daerah Rawan Bencana yang tertangani 40 04 Tertanganinya daerah pasca konflik 8.000,0 Jumlah Daerah Pasca Konflik yang tertangani 15 05 Tertanganinya daerah rawan pangan 15.650,0 Jumlah Daerah Rawan Pangan yang tertangani 50 Jumlah 1.534.000,0 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 5493 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 65.000,0 0,0 0,0 0,0 65.000,0 124.709,0 730.340,0 774.160,0 5494 Penanganan Daerah Rawan Pangan 63.800,0 0,0 0,0 0,0 63.800,0 80.300,0 85.900,0 91.900,0 Printed on @ 14-07-2015 10:30:44 Halaman 1 / 2
45
Embed
FORMULIR 2 · FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) ... (IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Berkembangnya daerah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya konektifitas dan sarana prasarana dasar di 187 lokasi prioritas
2.Meningkatnya konektifitas dan sarana prasarana dasar di 128 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar3.Tertanganinya 58 kabupaten rawan bencana4.Tertanganinya 58 kabupaten pasca konflik5.Tertanganinya 57 kabupaten daerah rawan pangan
3. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu4. Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)
01 Berkembangnya daerah perbatasan 1.355.900,0
Jumlah Daerah Perbatasan yang berkembang 29
02 Berkembangnya daerah yang memiliki pulau kecil dan terluar 5.850,0
Jumlah Daerah Pulau Kecil dan Terluar yang berkembang 30
03 Tertanganinya daerah rawan bencana 148.600,0
Jumlah Daerah Rawan Bencana yang tertangani 40
04 Tertanganinya daerah pasca konflik 8.000,0
Jumlah Daerah Pasca Konflik yang tertangani 15
05 Tertanganinya daerah rawan pangan 15.650,0
Jumlah Daerah Rawan Pangan yang tertangani 50
Jumlah 1.534.000,0
6. Kegiatan dan Pendanaan
Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019
5493 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 65.000,0 0,0 0,0 0,0 65.000,0 124.709,0 730.340,0 774.160,0
Jumlah 1.534.000,0 0,0 0,0 0,0 1.534.000,0 2.006.609,0 2.827.070,0 3.104.970,0
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 14-07-2015 10:30:44 Halaman 2 / 2
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah yang memiliki pulau kecil dan terluar
2.Tertanganinya daerah rawan bencana3.Tertanganinya daerah pasca konflik4.Tertanganinya daerah rawan pangan
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu5. Unit Organisasi : Sekretariat Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah tertentu 12 15.650,0 03 ----
Jumlah laporan penyusunan rencana kerja program,kegiatan dan anggaran Pembangunan Daerah Tertentu
4
Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi 4
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 4
02 Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan dan pengelolaan barangmilik negara
12 5.850,0 03 ----
Jumlah laporan pelaksanaan anggaran 4
Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara 4
Jumlah laporan akutansi, verifikasi dan perbendaharaan 4
03 Terselenggaranya pengelolaan SDM, pelayanan umum dan ketatausahaan 12 35.500,0 03 ----
Jumlah laporan pelaksanaan ketausahaan dan layananperkantoran
4
Jumlah laporan pengelolaan sumber daya manusia 4
Jumlah laporan pengelolaan perlengkapan dankerumahtanggaan
4
04 Terselenggaranya Advokasi Hukum dan Organisasi Tata Laksana 12 8.000,0 03 ----
Jumlah laporan penyusunan perundang-undangan 3
Printed on @ 14-07-2015 11:35:44 Halaman 1 / 4
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Jumlah laporan advokasi hukum 3
Jumlah laporan penyusunan dan pelaksanaan SOP 3
Jumlah 65.000,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah tertentu 12 15.650,0 12 12 12 16.589,0 175.843,0 186.394,0
Pelaksanaan Bagian Penyusunan Anggaran Ditjen PDTu 2 3.300,0 6.600,0
Pelaksanaan Data dan Informasi 3 1.200,0 3.600,0
Pelaksanaan Bagian Evaluasi dan Pelaporan 3 1.816,7 5.450,0
02 Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan dan pengelolaan barang milik negara 12 5.850,0 12 12 12 62.010,0 65.731,0 69.674,0
Pelaksanaan Bagian Anggaran 4 267,7 1.070,8
Pelaksanaan Bagian Barang Milik Negara 4 932,1 3.728,4
Pelaksanaan Bagian Akutansi, Verifikasi dan Perbendaharaan 4 262,7 1.050,8
03 Terselenggaranya pengelolaan SDM, pelayanan umum dan ketatausahaan 12 35.500,0 12 12 12 37.630,0 398.878,0 422.811,0
Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian / SDM Ditjen PDTu 4 6.750,0 27.000,0
Pelaksanaan Ketatausahaan dan Pelayanan Perkantoran 4 375,0 1.500,0
Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga 4 1.750,0 7.000,0
04 Terselenggaranya Advokasi Hukum dan Organisasi Tata Laksana 12 8.000,0 12 12 12 8.480,0 89.888,0 95.281,0
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pengembangan Daerah Tertentu 3 1.422,5 4.267,5
Penyusunan Laporan Advokasi Hukum terkait dengan Ditjen PDTu 2 1.066,9 2.133,8
Penyusunan SOP, Penguatan Organisasi dalam Revormasi Birokrasi 3 532,9 1.598,7
Jumlah 65.000,0 48 48 48 124.709,0 730.340,0 774.160,0
B. Sumber Pendanaan
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
01 Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah tertentu 15.650,0 0,0 0,0 0,0 15.650,0
--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah perbatasan4. Kegiatan : Pengembangan Daerah Perbatasan5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
02 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 5 2.500,0 03 10 03 ----
Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan DaerahPerbatasan
5
03 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan 5 5.000,0 03 10 03 ----
Jumlah Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan 5
04 Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 29 505.800,0 03 10 03 ----
Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan DaerahPerbatasan
19
Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan DaerahPerbatasan di Kawasan Timur Indonesia
10
Jumlah Bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)Pendidikan di Kawasan Perbatasan
10
05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan DaerahPerbatasan
29 30.000,0 03 10 03 ----
Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi PengembanganDaerah Perbatasan
29
06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Daerah Perbatasan 5 7.000,0 03 10 03 ----
Jumlah Laporan Evaluasi Pengembangan DaerahPerbatasan
5
Jumlah 550.300,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
Printed on @ 14-07-2015 11:51:30 Halaman 1 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
02 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 5 2.500,0 5 5 5 2.800,0 3.000,0 3.300,0
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Sumatera 1 500,0 500,0
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 1 500,0 500,0
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Kalimantan 1 500,0 500,0
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Sulawesi dan Maluku 1 500,0 500,0
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Papua 1 500,0 500,0
03 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan 5 5.000,0 5 5 5 5.500,0 6.100,0 6.700,0
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Sumatera 1 1.600,0 1.600,0
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Jawa, Bali dan Sumatera 1 800,0 800,0
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Kalimantan 1 800,0 800,0
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Maluku daan Sulawesi 1 800,0 800,0
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Papua 1 1.000,0 1.000,0
04 Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 29 505.800,0 29 29 29 556.400,0 612.100,0 673.000,0
Pengadaan PLTS 5 Kwp 33 1.500,0 49.500,0
Pengadaan PLTS 10 Kwp 18 2.700,0 48.600,0
Pembangunan Fasilitas Air Bersih 34 2.100,0 71.400,0
Pembangunan/Rehab Jembatan 12 2.000,0 24.000,0
Pembangunan/Rehab Jalan 12 16.691,7 200.300,0
Pembangunan Embung 8 2.000,0 16.000,0
Pengembangan Potensi Sumber Daya 30 1.000,0 30.000,0
PLTS untuk MIT (Media Informasi Televisi) 7 3.000,0 21.000,0
Perpustakaan Desa Perbatasan 5 6.000,0 30.000,0
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan 5 3.000,0 15.000,0
05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Perbatasan 29 30.000,0 29 29 29 33.000,0 36.300,0 39.900,0
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil I 1 75,0 75,0
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. I 1 200,0 200,0
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. I 1 400,0 400,0
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. I 1 300,0 300,0
Konsultan Supervisi Bantuan Wil. I 1 9.000,0 9.000,0
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. I 1 1.425,0 1.425,0
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil. II 1 75,0 75,0
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. II 1 200,0 200,0
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. II 1 400,0 400,0
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. II 1 300,0 300,0
Printed on @ 14-07-2015 11:51:33 Halaman 2 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. II 1 1.200,0 1.200,0
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil. III 1 75,0 75,0
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. III 1 200,0 200,0
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan 1 400,0 400,0
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. III 1 300,0 300,0
Dampingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lainnya) Wil. III 1 8.000,0 8.000,0
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. III 1 1.500,0 1.500,0
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil IV 1 75,0 75,0
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. IV 1 200,0 200,0
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. IV 1 400,0 400,0
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil IV 1 300,0 300,0
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. IV 1 1.500,0 1.500,0
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil V 1 75,0 75,0
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil V 1 200,0 200,0
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil V 1 200,0 200,0
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. V 1 300,0 300,0
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi 1 2.500,0 2.500,0
06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Daerah Perbatasan 5 7.000,0 5 5 5 7.700,0 8.500,0 9.300,0
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil I 1 100,0 100,0
Dukungan Administrasi Kegiatan 1 5.800,0 5.800,0
Pelayanan Perkantoran 1 325,0 325,0
Penyusunan Laporan Wil. I 1 75,0 75,0
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil II 1 100,0 100,0
Penyusunan Laporan Wil II 1 75,0 75,0
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil III 1 100,0 100,0
Penyusunan Laporan Wil III 1 75,0 75,0
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil IV 1 100,0 100,0
Penyusunan Laporan Wil IV 1 75,0 75,0
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil V 1 100,0 100,0
Penyusunan Laporan Wil V 1 75,0 75,0
Jumlah 550.300,0 73 73 73 605.400,0 666.000,0 732.200,0
B. Sumber Pendanaan
Printed on @ 14-07-2015 11:52:07 Halaman 3 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
02 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Sumatera BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Jawa, Bali dan NusaTenggara
BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Kalimantan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Sulawesi dan Maluku BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Papua BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat
03 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan WilayahSumatera
BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0
1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Jawa, Balidan Sumatera
BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Kalimantan BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Malukudaan Sulawesi
BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Papua BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat
04 Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 505.800,0 0,0 0,0 0,0 505.800,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Maluku Barat Daya
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Mahakam Ulu
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Rote Ndao
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sabu Raijua
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Malaka
Pembangunan/Rehab Jalan BLK 200.300,0 0,0 0,0 0,0 200.300,0
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Sanggau
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Belu
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Malinau
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Kapuas Hulu
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Bengkayang
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Maluku Barat Daya
20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Mahakam Ulu
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Rote Ndao
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Sabu Raijua
10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Malaka
10.300,0 0,0 0,0 0,0 10.300,0 Kab. Supiori
Pembangunan Embung BLK 16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Belu
4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Timor Tengah Utara
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Alor
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Rote Ndao
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sabu Raijua
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Malaka
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Kupang
Pengembangan Potensi Sumber Daya BLK 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sambas
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Belu
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Nunukan
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku Tenggara
Printed on @ 14-07-2015 11:52:21 Halaman 6 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sanggau
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Natuna
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Timor Tengah Utara
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Malinau
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sintang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kepulauan Sangihe
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kepulauan Aru
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kapuas Hulu
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Raja Ampat
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Anambas
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Alor
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kepulauan Talaud
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Merauke
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bengkayang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pulau Morotai
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku Barat Daya
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Mahakam Ulu
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Rote Ndao
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Boven Digoel
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Keerom
2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pegunungan Bintang
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sabu Raijua
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Malaka
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Supiori
1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Kupang
PLTS untuk MIT (Media Informasi Televisi) BLK 21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nunukan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Belu
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Timor Tengah Utara
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Anambas
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Mahakam Ulu
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Rote Ndao
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Malaka
Perpustakaan Desa Perbatasan BLK 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Sambas
Printed on @ 14-07-2015 11:52:26 Halaman 7 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Nunukan
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Sanggau
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Kapuas Hulu
6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Rote Ndao
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan BLK 15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sambas
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nunukan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sanggau
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kapuas Hulu
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Rote Ndao
05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Perbatasan 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil I BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. I BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. I BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. I BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Konsultan Supervisi Bantuan Wil. I BLK 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0
9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Pusat
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. I BAK 1.425,0 0,0 0,0 0,0 1.425,0
1.425,0 0,0 0,0 0,0 1.425,0 Pusat
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil. II BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. II BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. II BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. II BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. II BAK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil. III BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Printed on @ 14-07-2015 11:52:31 Halaman 8 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. III BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. III BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Dampingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan (Kerjasama dengan PerguruanTinggi/Lainnya) Wil. III
BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0
8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Provinsi DKI Jakarta
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. III BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil IV BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. IV BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. IV BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil IV BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. IV BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat
Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil V BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil V BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat
Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil V BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. V 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi BAK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0
2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat
06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Daerah Perbatasan 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil I
BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat
Dukungan Administrasi Kegiatan BAK 5.800,0 0,0 0,0 0,0 5.800,0
Printed on @ 14-07-2015 11:52:36 Halaman 9 / 11
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
5.800,0 0,0 0,0 0,0 5.800,0 Pusat
Pelayanan Perkantoran BAK 325,0 0,0 0,0 0,0 325,0
325,0 0,0 0,0 0,0 325,0 Pusat
Penyusunan Laporan Wil. I BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil II
BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat
Penyusunan Laporan Wil II BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil III
BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat
Penyusunan Laporan Wil III BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil IV
BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat
Penyusunan Laporan Wil IV BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil V
BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat
Penyusunan Laporan Wil V BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat
Jumlah 550.300,0 0,0 0,0 0,0 550.300,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Printed on @ 14-07-2015 11:52:41 Halaman 10 / 11
NIP:
Printed on @ 14-07-2015 11:52:41 Halaman 11 / 11
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah perbatasan4. Kegiatan : Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 20 3.500,0 02 12 03 ----
Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Daerah PulauKecil dan Terluar
5
02 Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 20 5.000,0 02 12 03 ----
Jumlah Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil danTerluar Wilayah
30
03 Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 30 588.800,0 02 12 03 ----
Jumlah pelaksanaan kebijakan Pengembangan DaerahPulau Kecil dan Terluar
30
04 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Pulau kecil danTerluar
30 20.000,0 02 12 03 ----
Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi PengembanganDaerah Pulau kecil dan Terluar
30
05 Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 30 10.000,0 02 12 03 ----
Jumlah Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil danTerluar
30
06 Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Daerah Pesisir 10 45.000,0 02 12 03 ----
Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan DaerahPesisir
10
Jumlah 672.300,0
7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)
Printed on @ 14-07-2015 11:38:22 Halaman 1 / 10
No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen
Tahun 2016 Prakiraan Maju
volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)
Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)
2017 2018 2019 2017 2018 2019
01 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 20 3.500,0 30 40 50 20.000,0 25.000,0 30.000,0
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan pulau kecil dan terluar di Wilayah Papua 1 750,0 750,0
Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di Wilayah Sumatera 1 650,0 650,0
dentifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di Wilayah Jawa, Bali danNusa Tenggara.
1 600,0 600,0
Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di Wilayah Kalimantan 1 600,0 600,0
Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di Wilayah Sulawesi danMaluku
1 900,0 900,0
02 Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 20 5.000,0 30 40 5.000,0 7.000,0 10.000,0
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV 1 950,0 950,0
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I 1 950,0 950,0
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II 1 950,0 950,0
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III 1 950,0 950,0
Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V 1 1.200,0 1.200,0
03 Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 30 588.800,0 40 50 60 700.000,0 800.000,0 900.000,0
Pembangunan Dermaga 17 21.223,5 360.800,0
Pembangunan Tambatan Perahu 18 1.833,3 33.000,0
Pembangunan Kapal Penumpang Kapasitas 50 16 3.750,0 60.000,0
Pembangunan Kapal Penumpang Kapasitas 20 20 2.000,0 40.000,0
Bantuan Air Bersih di Pulau Terkecil dan Terluar 16 2.000,0 32.000,0
Pengadaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa 15 2.500,0 37.500,0
Pengadaan Infrastruktur Sarana Komputer Pendidikan (SD,SMP,SMA/Sederajat) 10 2.550,0 25.500,0
04 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Pulau kecil dan Terluar 30 20.000,0 40 50 60 25.000,0 30.000,0 40.000,0
Supervisi Pembangunan Kapal 50 Penumpang 1 1.200,0 1.200,0
Supervisi Pengadaan Air Bersih 1 800,0 800,0
Supervisi Pembangunan Dermaga 17 474,5 8.066,0
Bimbingan Teknis Kegiatan Pembangunan Air Bersih 1 500,0 500,0
Supervisi Sarana Pendidikan 1 765,0 765,0
Bimbingan Teknis Kegiatan Peningkatan Sarana Pendidikan 1 750,0 750,0
Bimbingan Teknis Kegiatan PembangunanKeramba Jaring Apung 1 600,0 600,0
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pangkajene Kepulauan
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nias Barat
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Sorong
3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Muna Barat
Jumlah 672.300,0 0,0 0,0 0,0 672.300,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015
Printed on @ 14-07-2015 11:39:13 Halaman 9 / 10
a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 14-07-2015 11:39:13 Halaman 10 / 10
NIP:
Printed on @ 14-07-2015 11:35:56 Halaman 4 / 4
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah perbatasan4. Kegiatan : Penanganan Daerah Pasca Konflik5. Unit Organisasi : Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sumatera BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa, Balidan Nusa Tenggara
BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Kalimantan BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sulawesi danMaluku
BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0
400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat
04 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan daerah Paska Konflik 4.100,0 0,0 0,0 0,0 4.100,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahSumatera
BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0
820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa,Bali dan Nusa Tenggara
BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0
820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahKalimantan
BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0
820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahSulawesi dan maluku
BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0
Printed on @ 14-07-2015 11:44:12 Halaman 4 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0
820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat
05 Tersususnnya Evaluasi dan pelaporan Penanganan Daerah Paska Konflik 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa,Bali dan Nusa tenggara
BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahKalimantan
BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahSulawesi dan Maluku
BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahSumatera
BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat
Jumlah 69.500,0 0,0 0,0 0,0 69.500,0
C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---
Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP:
Printed on @ 14-07-2015 11:44:15 Halaman 5 / 5
FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah perbatasan4. Kegiatan : Penanganan Daerah Rawan Pangan5. Unit Organisasi : Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya
NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN
01 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN, AKSESS DAN PEMANFAATANPANGAN DI DAERAH RAWAN PANGAN
Pembangunan / Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Tani (Irigasi,Embung,Jalan Usaha Tani, JalanPenghubung, Lumbung/Gudang atau Kandang Komunal Terintegrasi)
40 826,0 33.040,0
Pembangunan / Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Tani (Irigasi,Embung,Jalan Usaha Tani, JalanPenghubung, Lumbung/Gudang atau Kandang Komunal Terintegrasi)
10 826,0 8.260,0
05 Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerah rawan pangan 50 10.000,0 50 50 50 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Bimbingan teknis penanganan daerah rawan pangan 50 120,0 6.000,0
Supervisi penanganan daerah rawan pangan 50 40,0 2.000,0
Dukungan operasioal penanganan daerah rawan pangan 1 2.000,0 2.000,0
06 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan penanganan daerah rawan pangan 5 5.000,0 5 5 5 5.000,0 5.000,0 5.000,0
Monitoring dan Evaluasi penanganan daerah rawan pangan 5 800,0 4.000,0
Pelaporan penanganan daerah rawan pangan 5 200,0 1.000,0
Jumlah 63.800,0 165 165 165 80.300,0 85.900,0 91.900,0
Pembangunan / Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Tani (Irigasi,Embung,JalanUsaha Tani, Jalan Penghubung, Lumbung/Gudang atau Kandang KomunalTerintegrasi)
BLK 33.040,0 0,0 0,0 0,0 33.040,0
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sambas
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lombok Barat
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Buton
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sanggau
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Nunukan
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lombok Tengah
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Donggala
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sintang
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lombok Timur
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Natuna
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Aceh Utara
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lebak
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Halmahera Selatan
Printed on @ 14-07-2015 11:42:49 Halaman 3 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Bima
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Seluma
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sampang
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Mamasa
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Kapuas Hulu
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Seram Bagian Barat
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Morowali
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Seruyan
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Tanjung Jabung Timur
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Bengkayang
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Seram Bagian Timur
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Parigi Moutong
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Landak
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Bangkalan
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Ende
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Hulu Sungai Utara
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lamandau
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Tojo Una-Una
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Kepulauan Mentawai
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Aceh Singkil
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Nias
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sumba Timur
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sumba Barat
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Mandailing Natal
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Nias Selatan
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Nagan Raya
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Manggarai Barat
Pembangunan / Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Tani (Irigasi,Embung,JalanUsaha Tani, Jalan Penghubung, Lumbung/Gudang atau Kandang KomunalTerintegrasi)
BLK 8.260,0 0,0 0,0 0,0 8.260,0
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Manokwari
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sorong
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Biak-Numfor
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sorong Selatan
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Kepulauan Aru
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Teluk Wondama
Printed on @ 14-07-2015 11:42:52 Halaman 4 / 5
No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis
Komponen(BAK/BLK)
Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi
Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Merauke
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Kaimana
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Boven Digoel
826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Yahukimo
05 Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerah rawan pangan 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0