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Faculta Regional Multidisciplinaria Estelí
FAREM - Estelí
Manual de Calidad Scandinavian Tobacco Group Estelí
Trabajo Elaborado Por:
• Olga Darinka Cruz Calderón
• Heyni Joel Talavera Talavera
• Yarel Miguel López Muñoz
Tutor: Ing. Walter Lenin Espinoza
FAREM - Estelí | Seminario de graduación | 13 de enero de 2017
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Contenido I. Introducción. ............................................................................................................. 5
II. Objetivo ..................................................................................................................... 6
2.1. Objetivo general................................................................................................. 6
2.2. Objetivos específicos ............................................................................................ 6
III. Planteamiento del problema ................................................................................. 7
IV. Antecedentes de la Empresa ................................................................................ 8
4.2 Antecedentes del problema .................................................................................. 8
V. Justificación ............................................................................................................ 11
VI. Marco teórico ....................................................................................................... 12
6.1 Calidad ................................................................................................................. 12
6.1. Importancia de la calidad ................................................................................ 13
6.2. Calidad en la época artesanal ......................................................................... 16
6.3. Calidad a partir de la época industrial ........................................................... 17
6.4. Aspectos que inciden para un control de calidad: ........................................ 17
6.5. Filosofías la calidad ......................................................................................... 19
William Edwards Deming total .................................................................................. 19
6.6. Tipos de auditorías internas: .......................................................................... 20
6.7. Filosofía de just in time (justo a tiempo) ........................................................ 22
6.8. La metodología de las 9 "s" ............................................................................ 45
VII. Diseño metodológico .......................................................................................... 54
7.1. Localización de la empresa ............................................................................ 54
7.2. Tipo de investigación ...................................................................................... 55
7.3. Muestra ............................................................................................................. 55
7.4. Muestreo .......................................................................................................... 56
7.5 Etapas de la investigación .................................................................................. 56
7.5.1 Investigación documental. .......................................................................... 56
7.5.2 Elaboración de instrumentos ...................................................................... 56
7.5.3 Trabajo de campo ........................................................................................ 56
7.6 Métodos y técnicas .......................................................................................... 57
8.2 Propuesta de manual de control de calidad para la elaboración de puros en la
empresa ScandinavianTobaccoGroupEsteli, S.A. ....................................................... 66
8.2.2 Validación ........................................................................................................ 67
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8.2.2.1Capacitaciones ................................................................................................ 67
8.2.2.2Criterios de evaluación. .................................................................................. 67
8.3 Rentabilidad económica de la implementación de un manual de control de
calidad para la empresa ................................................................................................ 69
Puros defectuosos......................................................................................................... 69
8.3 Cuadros de ahorros por desperdicios ........................................................... 70
8.4 Beneficio costo de implementación del manual ............................................ 71
8.5 Valor presente neto de egresos ...................................................................... 71
8.6 Valor presente neto de ingresos .................................................................... 72
8.7 Relación beneficio costo ................................................................................. 73
9 Estructura del Manual ............................................................................................ 74
10 Conclusión .......................................................................................................... 76
11 Recomendaciones............................................................................................... 77
12 Bibliografía ............................................................................................................ 78
Índice de ilustraciones o Figuras
Ilustración 1 Ilustración ubicación de la empresa ....................................................... 54
Ilustración 2 Muestreo a través de formula matemática ............................................. 55
Ilustración 3 Diagrama de Pareto ................................................................................ 70
Índice de Tablas
Tabla 1Tabla Operacionalización de variables ............................................................ 57
Tabla 2Analisis FODA .................................................................................................... 59
Tabla 3Diseño metodológico de capacitaciones ......................................................... 68
Tabla 4Puros defectuosos ............................................................................................ 69
Tabla 5 Defecto de puros .............................................................................................. 69
Tabla 6 Ahorros por desperdicios ................................................................................ 70
Tabla 7 Costo de implementación de Manual .............................................................. 71
Tabla 8 Valor Presente Neto de egresos ...................................................................... 72
Tabla 9 Valor presente Neto Ingresos .......................................................................... 72
Tabla 10 Relación Beneficio Costo ............................................................................... 73
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Resumen
El presente trabajo posee información técnica real y confiable, enfocado en la
elaboración de un manual de gestión de calidad, para la elaboración de Puros en
la empresa “ScandinavianTobaccoGroupEsteli, S.A”, localizada en la ciudad de
Estelí, Nicaragua, con el propósito de brindar un documento básico, útil y sencillo.
Es necesario señalar los diferentes puntos de control que pueden presentarse en
los procesos de producción, que son realizados en la planta manufacturera de
puros. Ofreciendo pautas para el mejoramiento continuo, de los estándares de
calidad que sean necesarios para satisfacer al cliente.
Se ha analizado el proceso de producción mediante los métodos de observación
directa, la aplicación de encuestas realizadas al personal. Se ha logrado identificar
algunos puntos críticos en el sistema de calidad empleados en la empresa, con
base a este análisis se brindan las posibles soluciones para mitigar y/o reducir los
fallos producidos o bien se puedan presentar en el futuro.
Los datos recopilados y tratados de forma real determinan, que el 68.57% de las
personas aseguran que no poseen especificaciones escritas que ayuden a
mantener un procedimiento estandarizado, y que colabore con la mejoría continua
de la calidad. De allí nuestro interés por presentar este manual de gestión de
calidad, tomando en cuenta los criterios anteriores.
Con la implementación de la presente propuesta se velará por la mejoría continua
de la empresa, en torno a la calidad y sus campos de aplicación estipulados en
este manual de gestión de calidad. Esperando así, que la empresa, abra las
puertas a una evolución empresarial; que permite incorporarse con calidad en el
mercado local, nacional e internacional.
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I. Introducción.
Históricamente se ha expresado que desde hace varios siglos existen estándares
de calidad que no son sustancialmente diferentes. Las estrategias y las
herramientas para aseguramiento de la calidad pueden haber cambiado, pero las
expectativas básicas de los clientes, han sido prácticamente constante durante
mucho tiempo.
La calidad aun cuando la demanda ha sido parte de la naturaleza humana, es
comparable con la cuantificación de la calidad y el establecimiento de estándares
formales de calidad. Estos indudablemente un fenómeno del siglo XX. La atención
de la calidad durante las últimas dos décadas, ha creado un mercado global de
consumidores enfocados también en la calidad. Los demandantes piensan que
saben lo que significan, que pueden reconocerla cuando la ven y muy importante,
esperan e inclusive se enfocan en la calidad de producto y servicio.
En los últimos años en Nicaragua la calidad ha adquirido una gran importancia en
todos los niveles de la sociedad. Actualmente se define la calidad como la
satisfacción total de todas las partes del tejido de la sociedad. Las empresas cada
vez más se han sumado a las políticas de calidad, sino por los grandes beneficios
económicos que generan las inversiones en materia de calidad.
Los consumidores, cada vez más concienciados, exigen que los productos que
adquieren cumplan una serie de especificaciones. Además que tengan marcas de
calidad asignadas, que les garanticen la satisfacción personal.
Es así que este Manual plantea la necesidad de potenciar el Control de Calidad en
la Producción de Puros. De tal manera que el estudio minucioso del mismo,
conlleva a ubicar a la Empresa en la novedad de la Política Empresarial,
definiéndola como la manufacturera con mayor liderazgo en Nicaragua.
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II. Objetivo
2.1. Objetivo general
Evaluar la calidad de proceso productivo de la empresa
“ScandinavianTobaccoGroupEsteli, S.A. en el segundo semestre del año 2016
.
2.2. Objetivos específicos
1. Diagnosticar la situación actual de la empresa
ScandinavianTobaccoGroupEsteli, S.A. en materia de calidad
2. Diseñar una propuesta de un manual de control de calidad para la elaboración
de puros en la empresa ScandinavianTobaccoGroupEsteli, S.A.
3. Determinar la rentabilidad económica de la implementación de un manual de
control de calidad para la empresa.
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III. Planteamiento del problema
En la actualidad, para enfrentar los retos de competitividad y productividad, las
organizaciones requieren un modelo de gestión de calidad que este enfocado por
la satisfacción de los clientes y es a través del diseño e implementación de un
manual de gestión de la calidad con base en la norma ISO 9000, como se pueden
enfrentar dichos retos.
La inexistencia de un manual de control de calidad en los procesos de producción
de puros en la fábrica ScandinavianTobaccoGroupEsteli, S.A es uno de los
problemas que se puede identificar. Este manual ayudaría a desarrollar los niveles
de calidad en la empresa y asegurar su funcionamiento con eficacia.
Durante las visitas que se realizaron en la empresa, se identificó que los procesos
de control de calidad que se realizan en las áreas de producción son tratadas de
forma empíricas. Por cuanto no se aplican los controles necesarios para el
aseguramiento de la calidad, limitando así la mejora continua de la misma.
La falta de un manual de control de calidad puede conllevar muchas desventajas
como el uso inadecuado o despilfarro de materia prima, un mal uso de los
recursos humanos y problemas financieros debido al aumento de los gastos de
operación de la empresa. Al no implementar un manual de control de calidad
impediría la identificación de fallas en la producción y la mejor forma de corregir
esos fallos.
Por tal motivo, incurriría en la no aplicación de sistemas de calidad
internacionales, como lo es la ISO 9001:2008, que le brindaría a la empresa
aumentar su mercado. Esta organización existe en más de 120 países a nivel
mundial, obteniendo un reconocimiento que lo colocaría como la primera empresa
nicaragüense de puros; siendo líder en calidad de puros en todo el mundo.
Todo lo anterior se concretaría en la perdida de muchas oportunidades y de
incrementar sus utilidades. Así como obtener mejores dividendos entre los
inversionistas, mejorar continuamente los niveles de calidad de los productos. Sus
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trabajadores, que son la base de este rubro se beneficiarían y se impulsaría más
la economía de la región.
IV. Antecedentes de la Empresa
4.2 Antecedentes del problema
Cada vez más las exigencias de los consumidores en los actuales escenarios
económicos son muy relevante, especialmente por el rol que desempeña la
calidad y en donde las empresas exitosas tienen plenamente identificado que ello
constituye una ventaja competitiva. La gerencia moderna está muy comprometida
como algunos señala a responder continuamente a las exigencias de un entorno
que cada vez es más dinámico, turbulento e imprevisible. Todo ello hace
necesario la adopción de un sistema gerencial con orientación a la calidad que
favorezca a los logros, objetivos establecidos y haga más competitivas a las
empresas
Como en toda empresa existen problemas internos ya sea económico, de personal
o de producción. Actualmente en las empresas de manufacturas unos de los
mayores índice de problemas que se pueden detectar, es en la calidad. La
industria manufacturera del puro no es la excepción.
En la empresa “ScandinavianTobaccoGroup Estelí, S.A” al comienzo de sus
operaciones no contaba con un manual de gestión de la calidad, para controlar el
sistema de producción. Hasta el momento, solo se ha realizado un estudio para la
evaluación de calidad, pero no propiamente para la elaboración de un manual.
“ScandinavianTobaccoGroup Estelí, S.A” ha seguido una línea de producción
estrictamente empírica trasmitiéndose de generación en generación. Por lo que no
tienen un documento con que regirse en cuanto a normas de control en calidad.
El puro (cigarro), en la mayoría de las tabacaleras estelianas es elaborado a
mano, y como el factor preponderante en esta industria es la calidad, los
márgenes de errores debe ser mínimo y la forma de realizar o hacer el producto
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debe de contener un alto grado de calidad para ser altamente competitivo con el
resto de empresas.
Aunque con los datos compilados pudimos constatar el margen de error o de fallos
en la empresa no equivale al 0% como es el ideal. Por el mismo factor, la falta de
documentación para la operación de las distintas etapas de producción, es lo que
no permite presentar un procedimiento estándar.
4.3 Antecedentes de estudios anteriores
La empresa no cuenta con estudios anteriores en cuanto a calidad sin embargo se
realizaron estudios anteriores en otra fábrica como es PENSA (Puros de Estelí
Nicaragua Sociedad Anónima) donde sus principales objetivos fueron:
Objetivos
General
Implementar un estudio de pre-factibilidad para la elaboración de un manual con
técnicas de calidad para los procesos productivos en fábrica tabacalera Puros de
Estelí Nicaragua Sociedad Anónima – PENSA durante el año 2015
Específicos
1. Diagnosticar la situación actual de la empresa tabacalera Puros de Estelí
Nicaragua Sociedad Anónima – PENSA en materia de calidad de su proceso
productivo
2. Realizar una propuesta de manual de calidad en base a la norma ISO
9001:2008
3. Determinar la rentabilidad económica de la propuesta de manual de calidad
de la empresa
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Donde sus conclusiones fueron: se consiguió información real cuyo significado
sugiere actuar de manera instructiva; en otras palabras, concluyeron que el
personal laboral de empresa PENSA tiene una gran necesidad de capacitaciones
y concientización en temas de calidad y sistemas de mejora para los procesos en
cada área respetivamente.
Se planteó la realización de documentación técnica y necesaria basada en la
norma internacional de estandarización ISO 9001:2008; norma muy reconocida y
predominante en la calidad empresarial, enfocándonos en aportar estrategias
importantes que involucren el manejo, análisis y evaluación de la producción,
además de ello la estandarización de los procesos que se utilizan para elaboración
de puros, con el propósito de utilizar de manera adecuada la materia prima.
Se determina la viabilidad económica del proyecto en base a la evaluación
financiera del mismo, aplicando el parámetro de la relación beneficio-costo. Se
determinó que la implementación del proyecto generará $ 2.7 de utilidad por cada
$1 dólar invertido, la proyección financiera es positiva por lo tanto el proyecto es
económicamente viable, y por consideración técnica se dice que el proyecto de
proporción del manual de calidad se acepta.
Autores del estudio anterior:
• Alex Israel Altamirano Montalván
• Dayra Lisseth Castillo Pérez
• Mario Noé Vargas Robleto
Estudio realizado en el año 2015
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V. Justificación
Esta investigación tiene la intención principal de servir como guía, para la industria
de puros en su implementación y desarrollo de una cultura de calidad en los
productos, fortaleciendo competitividad. Así mismo que sus ventas alcancen un
alto índice de ingresos para la empresa “ScandinavianTobaccoGroupEsteli, S.A”.
A su vez pueda satisfacer tanto a los clientes como a la industria en particular.
La propuesta explicara cómo opera el sistema de calidad de la empresa
“ScandinavianTobaccoGroupEsteli, S.A”, así como las políticas generales que
rigen el área de Control de Calidad. Explica también la manera en que se da
cumplimiento a cada uno de los requisitos o normas que rigen a la empresa.
Al realizar este documento también se pretende disminuir los costos de producción
al implementar una serie de pasos que den un mejor aprovechamiento de la
materia prima y en mano de obra. Con ello se pretende disminuir errores en los
procesos que se realizan en controles de calidad en
“ScandinavianTobaccoGroupEsteli, S.A”.
Se pretende que esta propuesta defina los estándares de calidad que la Empresa
pueda impulsar para la mejora continua. en el presente trabajo se realzaran
términos de calidad y serán elaboradas en función de un manual detallado con
enfoques relacionados directamente con el proceso de transformación de la
materia prima en un producto terminado en nuestro caso obtener puros a base de
tabacos de la mejor calidad en empresa.
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VI. Marco teórico
6.1 Calidad
En la actualidad las empresas deben reconocer que los clientes son cada vez más
exigentes, y que se debe de optar por sistemas nuevos que produzcan mejores
resultados en cuanto a la calidad de los productos, las prestaciones y la fiabilidad.
La mejor calidad no es siempre la más cara, si no la que más se adapta en
características y precio a las necesidades del cliente. Tradicionalmente las
empresas han trabajado con la creencia que la productividad está reñida con la
calidad, teniendo que optar por una u otra; lo que en muchos casos se genera una
búsqueda sin fin de cómo manejar ambas variables y obtener de ellas un resultado
óptimo descuidando una de la otra en lugar de relacionarlas, dando como
resultado grandes pérdidas económicas y en casos hasta la ruina como empresa.
6.2 Control de la calidad: es el uso de tegnicas y actividades para lograr,
mantener y mejorar la calidad de un producto o servicio. (Besterfield, 2009)
6.3 Control estadístico de la calidad: Es la rama de la administración de la
calidad total y la colección, análisis e interpretación de datos que se usan en
actividades de control de calidad. (Besterfield, 2009)
6.4 Administración de la calidad total: Es al mismo tiempo una filosofía y un
conjunto de principios conductores que representan la base de una organización
es mejora continua. (Besterfield, 2009)
Clientes: Los clientes pueden ser internos y externos. Los externos no sólo
incluyen a los usuarios finales sino también a todos los destinatarios del bien o
servicio ajenos a la empresa como comerciantes, intermediarios, etc. Mientras los
internos engloban todos aquellos receptores de un bien o servicio dentro de la
empresa. Es necesario que el cliente interno reciba un producto adecuado del
anterior eslabón de la cadena para hacer bien su trabajo, con el fin de que el
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cliente externo pueda recibir finalmente la calidad que cumple con sus
necesidades y expectativas. (Gutiérrez, 2008 )
6.1. Importancia de la calidad
Particularmente, la calidad afecta a una empresa de cuatro maneras:
1. Costo y participación del mercado: Las mejoras en calidad llevan a una mayor
participación en el mercado y ahorros en los costos por disminución de fallas, re-
procesos y garantías por devoluciones.
2. Prestigio de la organización: La calidad surgirá por las percepciones que los
clientes tengan sobre los nuevos productos de la empresa y también por las
prácticas de los empleados y relaciones con los proveedores.
3. Responsabilidad por los productos: Las organizaciones que diseñan y elaboran
productos o servicios defectuosos pueden ser responsables por daños o lesiones
que resulten de su uso. Esto lleva a grandes gastos legales, costosos arreglos o
pérdida y una publicidad que no evitaría el fracaso de la organización entera.
4. Implicaciones internacionales: En este momento de globalización, la calidad es
un asunto internacional. Tanto para una compañía como para un país. En la
competencia efectiva dentro de la economía global, sus productos deben cumplir
con las expectativas de calidad y precio. (Camisón, 2006)
Calidad en la producción
Es realizar las actividades necesarias para asegurar que se obtiene y mantiene la
calidad requerida, desde que el diseño del producto es llevado a fábrica, hasta que
el producto es entregado al cliente para su utilización. Los objetivos principales del
aseguramiento de la calidad en la producción son:
• Minimizar costos.
• Maximizar la satisfacción del cliente.
Planificación del control de la calidad en la producción
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La planificación del control de la calidad en la producción es una de las actividades
más importantes ya que es donde se define:
• Los procesos y trabajos que se deben controlar para conseguir productos
sin fallos.
• Los requisitos y forma de aceptación del producto que garanticen la calidad
de los mismos.
• Los equipos de medida necesarios que garanticen la correcta
comprobación de los productos.
• La forma de hacer la recogida de datos para mantener el control y
emprender acciones correctoras cuando sea necesario.
• Las necesidades de formación y entrenamiento del personal con tareas de
inspección.
• Las pruebas y supervisiones que garanticen que estas actividades se
realizan de forma correcta y que el producto está libre de fallo.
Verificación de los productos
La verificación del producto, servicio o proceso hay que considerarla como una
parte integrante del control de producción, pudiendo encontrar tres tipos:
1. Inspección y ensayos de entrada de materiales.
2. Inspección durante el proceso.
3. En los productos acabados.
Control de los equipos de inspección, medida y ensayo
Algunas de las actividades necesarias para asegurar un buen control de los
equipos de medición y ensayo son:
• Elaborar un inventario.
• Elaborar un plan anual de calibración.
• Controlar las calibraciones y establecer las trazabilidades.
• Realizar un mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos.
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• Gestionar los equipos.
• Identificar las medidas que se realizarán y la exactitud que se requerirá
para ello.
Gestión de la calidad en los servicios
Una de las primeras acciones en la calidad de servicio, es averiguar quiénes son
los clientes, qué quieren y esperan de la organización. Solo así se podrán orientar
los productos y servicios, así como los procesos, hacia la mejor satisfacción de los
mismos.
El servicio de calidad al cliente
Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o el
servicio básico. Para dar el mejor servicio se debe considerar el conjunto de
prestaciones que el cliente quiere:
• El valor agregado al producto.
• El servicio en sí.
• La experiencia del negocio.
• La prestación que otorga al cliente.
Necesidades básicas del cliente
Las principales necesidades básicas de un cliente son:
• Ser comprendido.
• Sentirse bienvenido.
• Sentirse importante.
• Sentir comodidad.
• Sentir confianza.
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• Sentirse escuchado.
• Sentirse seguro.
• Sentirse valioso.
• Sentirse satisfecho.
(Camisón, 2006)
Generalidades: Evolución histórica de la calidad
Refiriéndonos al término calidad podemos resaltar que sus características estas
pueden ser: Un requisito químico o físico, una temperatura, una presión, una
dimensión o cualquier otro requerimiento que se use para establecer la naturaleza
de un producto o servicio. La calidad no tiene un significado popular de lo mejor en
el sentido absoluto, industrialmente quiere decir, mejor dentro de ciertas
condiciones del consumidor, ya que es él, quien en última instancia determina la
clase y la calidad del producto que desea.
Los métodos de aplicación de la gestión de calidad empresarial ha venido
evolucionando hasta tener hoy en día, información sobre conceptos y teorías de
calidad actualizados que vienen desde muchos años atrás pero que han servido
en gran manera a estandarizar empresas de gran prestigio. (Sanchez, 2011)
6.2. Calidad en la época artesanal
Los trabajos de manufactura en la época pre-industrial, como eran prácticamente
laborales de artesanía, tenían mucho que ver con la obra de arte. El artesano
ponía todo su empeño en hacer lo mejor posible cada una de sus obras cuidando
incluso que la presentación del trabajo llegara a satisfacer los gustos estéticos de
la época, dado que de la perfección de su obra dependía su prestigio artesanal; ya
que su prestigio radicaba principalmente en la percepción que el cliente tenia del
producto.
El juicio acerca de la calidad del producto tenía como base la relación personal
que se establecía entre el artesano y el usuario. Cuando alguien necesitaba de un
producto, cómo podía ser una herramienta, traje o vestido (por ejemplo) exponía
sus necesidades al fabricante, quien lo elaboraba de acuerdo con los
requerimientos establecidos por el cliente. Como eran trabajos “hechos a la
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medida”, el productor sabía de inmediato si su trabajo había dejado satisfecho al
cliente o no. (Sanchez, 2011)
6.3. Calidad a partir de la época industrial
Con el advenimiento de la era industrial esta situación cambio. El taller cedió su
lugar a la fábrica de producción masiva, bien fuera de artículos terminados o bien
de piezas que tenían que ser ensambladas en una etapa posterior de producción.
El cambio en el proceso de producción trajo consigo cambios en la organización
de la empresa. Como ya no era el caso de un operario que se dedicara a la
elaboración de un artículo, fue necesario introducir en las fábricas procedimientos
específicos para atender la calidad de los productos fabricados en forma masiva.
Dichos procedimientos han ido evolucionando, sobre todo, durante estos últimos
tiempos; lo cual ha sido a su vez ocasión para que se pusieran a relieve
determinados matices involucrados en el concepto de calidad.
❖ la etapa en la que, además del mejoramiento del proceso, se percibe la
necesidad de asegurar el mejoramiento introducido.
❖ finalmente la etapa en la que la administración misma redefine su papel con
el propósito de que la calidad del producto sea la estrategia a emplear para
tener éxito frente a los competidores. (Sanchez, 2011)
6.4. Aspectos que inciden para un control de calidad:
• Supervisión y trabajadores calificados: La supervisión de manufactura y el
personal de la planta, influyen decisivamente en la fabricación.
• Inspección y especificaciones técnicas: La inspección y pruebas funcionales
comprueban el cumplimiento con las especificaciones técnicas.
• Instalación y servicio del producto: La instalación y el servicio del producto
ayudarán a lograr el funcionamiento correcto, de acuerdo a las especificaciones y
por el control de mantenimiento adecuado.
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• Mejora en la calidad: Cada esfuerzo y mejora que se realice hacia la calidad y por
mantenerla, significará un cambio positivo para el equipo de trabajadores de la
empresa.
Benchmarking
El benchmarking o puntos de referencia se utilizan para los procesos o actividades
similares que la organización realiza e involucra la selección de un estándar de
desempeño conocido que representa el mejor de los mismos. Se trata de una
simple comparación con prácticas o procesos exitosos. (Wikipedia, 2011)
A continuación presentamos los pasos a seguir para la realizar este planteo:
1. Determinar el estándar de referencia. ¿Con quién me comparare? 2. Armar un
equipo para la tarea. 3. Identificar a las organizaciones “socios” en benchmarking. 4.
Recolectar y analizar información sobre el estándar de referencia. 5. Tomar acción
para igualar o exceder el benchmark.
Enlace proveedor – cliente. El cliente interno y externo.
En el TQM* existen dos tipos de clientes el externo y el interno. El cliente externo es
el usuario final que recibe el producto o servicio. El interno es la persona o unidad
de trabajo que recibe el producto o el servicio de otro puesto de trabajo dentro de la
misma organización. La noción del cliente interno es novedosa y lleva a la mejora
del proceso ´por la propia fluidez de las relaciones entre sus partes.
Todas las organizaciones tienen un cliente. Algunas pueden ser internos (el
siguiente trabajador u otro departamento) o externos (usuarios vendedores). Cada
uno de ellos, tanto internos como externos, tienen sus propios requisitos de calidad.
(Manene, 2011)
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6.5. Filosofías la calidad
William Edwards Deming total
Fue un estadístico estadounidense, profesor, autor y difusor del concepto de
Calidad Total. Su libro “Fuera de la Crisis” establece
Los 14 pasos de la Calidad Total de Deming:
1. Crear constancia en la mejora de productos y servicios, con el objetivo de
ser competitivo y mantenerse en el negocio, además proporcionar puestos
de trabajo.
2. Adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se benefician, y
ponerla en práctica enseñándola a los empleados, clientes y proveedores.
3. Desistir de la dependencia en la inspección en masa para lograr calidad. En
lugar de esto, mejorar el proceso e incluir calidad en el producto desde el
comienzo.
4. Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. En lugar de
esto, minimizar el costo total en el largo plazo. Buscar tener un solo
proveedor para cada ítem, basándose en una relación de largo plazo de
lealtad y confianza.
5. Mejorar constantemente y por siempre los sistemas de producción, servicio
y planeamiento de cualquier actividad. Esto va a mejorar la calidad y la
productividad, bajando los costos constantemente.
6. Establecer entrenamiento dentro del trabajo (capacitación).
7. Establecer líderes, reconociendo sus diferentes habilidades, capacidades y
aspiraciones. El objetivo de la supervisión debería ser ayudar a la gente,
máquinas y dispositivos a realizar su trabajo.
8. Eliminar el miedo y construir confianza, de esta manera todos podrán
trabajar más eficientemente.
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9. Borrar las barreras entre los departamentos. Abolir la competición y
construir un sistema de cooperación basado en el mutuo beneficio que
abarque toda la organización.
10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas pidiendo nuevos niveles de
productividad. Estas exhortaciones solo crean relaciones de rivalidad, la
principal causa de la baja calidad y la baja productividad reside en el
sistema y este va más allá del poder de la fuerza de trabajo.
11. Eliminar cuotas numéricas y la gestión por objetivos.
12. Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que
privan a la gente de la alegría en su trabajo. Esto incluye eliminar las
evaluaciones anuales o el sistema de méritos que da rangos a la gente y
crean competición y conflictos.
13. Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora.
14. Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la
transformación. La transformación es trabajo de todos. (Monsalve, 2010)
6.6. Tipos de auditorías internas:
Auditoría del Proceso: Tiene por objeto la valoración de la eficacia del sistema
de calidad mediante la comprobación de que los procesos y desarrollo del trabajo
en las distintas secciones o servicios, se ajusta a los procedimientos
especificados, y en especial los conocimientos y mentalización, especialmente de
los mandos responsables, son los correctos para la consecución de una calidad
óptima. En general, la documentación necesaria para la puesta en práctica de esta
auditoría aparte del Manual de Procedimientos, son las instrucciones de
mantenimiento y conservación, valorándose tanto de la aptitud como la actitud del
personal. Dentro de ella, los puntos y cuestiones a auditar, pueden ser los
siguientes:
✓ Limpieza de cada área o sección.
✓ Orden e identificación del material en proceso o almacenado.
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✓ Utilización adecuada de las instalaciones a su cargo.
✓ Utilización y cumplimiento adecuado de los documentos bajo su
responsabilidad.
✓ Limpieza de maquinaria, útiles y herramientas a su cargo.
✓ Uso adecuado de maquinaria, instalaciones y documentación.
✓ Seguimiento estricto de las fases programadas.
✓ Uso adecuado de calibres, y demás elementos de medida a su cargo.
✓ Eficacia de la motivación, dirección e instrucción de su personal.
✓ Valoración del rendimiento.
✓ Otros.
Auditorías del Producto: Las auditorías del producto tienen como fin comprobar
que los productos están en conformidad con la documentación técnica (planos,
especificaciones, normas, disposiciones legales, y otros.), por lo que aparte de la
propia documentación técnica requerida, se necesitan los medios de medida y
ensayo necesarios para comprobar los productos. En realidad se trata de asignar
al producto una Nota de Calidad en concordancia con el grado de conformidad con
las especificaciones. Las Auditorías del Producto corresponden a la comprobación
de que los productos o servicios se ajustan a los requerimientos exigidos,
incidiéndose en la efectividad del sistema para conseguirlo.
Auditoría de la Valoración de la Calidad del Producto: Esta auditoría consiste
en retirar después del control final o una vez ingresados en almacén, un número
de productos de los dispuestos para su envío al cliente. El número de productos a
retirar de una misma referencia, será función del número de equipos fabricados, y
dado que en general, la realización de todos los controles y ensayos, ha de
corresponder a un número muy limitado de unidades.
La valoración de los productos se realizará a través de una Nota de Calidad
aunque en este caso, se trasladarán a un Informe del Producto. Si los resultados
obtenidos son correctos, se archivará el informe, enviando copia del mismo a la
Gerencia. Si los resultados no son correctos, en el informe se indicará la decisión
que crea conveniente adoptar el auditor con el resto del material almacenado
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correspondiente a la misma referencia y el mismo lote de fabricación, enviando
una copia del informe a la Gerencia. (Gonzalez, 2013)
6.7. Filosofía de just in time (justo a tiempo)
El sistema justo a tiempo, comenzó como el sistema de producción de la empresa
Toyota por el Año 1976 buscando mejorar la flexibilidad de los procesos fabriles
como respuesta al descenso del crecimiento económico de esos años debido a la
segunda crisis mundial del petróleo en 1976. En el estudio de la filosofía japonesa,
encontraron 14 puntos principales de trabajo, 7 relacionados con el respeto a las
personas y otros 7 enfocados a la parte técnica. En este estudio se determinaron 7
de los 14 puntos como los más apropiados para aplicar en el medio occidental.
Estos elementos esenciales componen lo que llamamos "justo a tiempo.
Definición: Más que un modelo de gestión se presenta como una filosofía de
trabajo, en la cual, las materias primas y los productos llegan justo a tiempo, bien
para la fabricación o para el servicio al cliente.
La filosofía del "justo a tiempo" se fundamenta principalmente en:
• La reducción del desperdicio.
• La calidad de los productos o servicios.
• Profundo compromiso (lealtad) de todos y cada uno de los integrantes de la
organización.
• Fuerte orientación a sus tareas (involucrarse en el trabajo).
• Mayor productividad, menores costos, calidad, mayor satisfacción del
cliente, mayores ventas y muy probablemente mayores utilidades.
Entre algunas de las aplicaciones del JIT se pueden mencionar:
➢ Los inventarios reducidos.
➢ El mejoramiento en el control de calidad.
➢ La fiabilidad del producto.
➢ El aprovechamiento del personal.
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En un sistema Just-in-Time, el despilfarro se define como cualquier actividad que
no aporta valor añadido para el cliente. Despilfarro es el uso de recursos por
encima del mínimo teórico necesario (mano de obra, equipos, tiempo, espacio,
energía).
Pueden ser despilfarros:
➢ El exceso de existencias.
➢ Los plazos de preparación.
➢ La inspección.
➢ El movimiento de materiales.
➢ Las transacciones o los rechazos.
La descripción convencional del JIT como un sistema para fabricar y suministrar
mercancías que se necesiten, cuando se necesiten y en las cantidades
exactamente necesarias, solamente define el JIT teóricamente. Cuando el JIT se
interioriza en las empresas, el despilfarro de las fábricas se elimina
sistemáticamente.
El sistema Just-in-Time tiene cuatro objetivos esenciales que son:
❖ Atacar los problemas fundamentales.
❖ Eliminar despilfarros.
❖ Buscar la simplicidad.
❖ Diseñar sistemas para identificar problemas.
La filosofía del JIT indica que cuando aparecen problemas debemos enfrentarnos
a ellos y resolverlos. El nivel de las existencias puede reducirse entonces
gradualmente hasta descubrir otro problema; este problema también se resolvería,
y así sucesivamente. Así el enfoque JIT ante una máquina o un proceso que
constituye un cuello de botella, consiste en reducir el tiempo de preparación para
conseguir una mayor capacidad, buscar máquinas o procesos alternativos,
comprar capacidad adicional o incluso subcontratar el trabajo en exceso.
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Flujo de material de un proceso (máquina) a otro.
Relación de Costo Beneficio en la aplicación del JIT
La implantación de la metodología del JIT exige muy poca inversión de capital. Lo
que se requiere es una reorientación de las personas respecto a sus tareas. Con
la aplicación del JIT, todos los gastos implicados son principalmente gastos de
formación. El personal de una empresa debe ser consciente de la filosofía que
subyace el JIT y cómo influye esta filosofía en su propia función. Adicionalmente,
debemos tener en cuenta que el JIT no sólo reduce las existencias, sino que
aumenta la calidad, el servicio al cliente y la moral general de la empresa.
Estrategia del Just-in-Time
El JIT es un sistema para hacer que las empresas de manufacturas operen
eficientemente y con un mínimo de recursos humanos y mecánicos. El Just-in-
Time es sinónimo de simplicidad, eficiencia y un mínimo de desperdicios. Que
introduce una nueva definición de desperdicios en la manufactura. En general se
considera que el desperdicio es chatarra de material, re-procesable o bien Justo a
tiempo “JIT” producto de línea rechazado. Se considera desecho a cualquier cosa
que no sea necesaria para la manufactura del producto o que es un exceso del
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mismo, por ejemplo: El inventario de seguridad para cubrir las partes defectuosas
en las líneas de producción. Las horas de mano de obra empleadas en elaborar
productos innecesarios o en re-procesar productos debido a su mala calidad.
Un sistema de producción JIT tiene las siguientes características:
• La producción organizada en cédulas de manufactura.
• Los materiales se mueven de una máquina a otra y se realizan varias
operaciones en secuencia.
• Los trabajadores son contratados y entrenados para ser expertos.
• Los defectos se eliminan de manera decidida.
• Los bajos niveles de inventario permiten ubicar problemas.
• El tiempo de montaje o de preparación de la producción se reduce.
• Los proveedores se seleccionan con base en su habilidad para entregar
materiales a tiempo.
Como planear un sistema de producción JIT:
El éxito de un sistema de producción JIT depende de la velocidad en la que la
información fluye de los clientes a los fabricantes y a los proveedores. Los flujos
de información son un problema para compañías grandes que tienen sus sistemas
de información fragmentados en docenas de sistemas de computadoras que no
están unidos entre sí. (Rodríguez, 2014)
Los costes de la calidad
son los desembolsos que tiene la empresa para asegurar y garantizar la calidad
de sus productos o servicios, así como las pérdidas sufridas cuando no se logra la
calidad.
Representa la diferencia entre los costos reales de un producto o servicio y el
costo reducido sino hubiera la posibilidad de tener un servicio por debajo de los
estándares, fallas de productos o defectos en su manufactura.
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Costos de calidad:
1. Costos de prevención: son los costos de todas las actividades
específicamente diseñados para prevenir falas de calidad en productos y
servicios.
Por ejemplo:
• Revisión de nuevos productos
• Planeación de la calidad (Manuales, procedimientos, etc.)
• Evaluación de capacidad de proveedores
• Esfuerzos de mejora a través de trabajo en equipo
• Proyectos de mejora continua
• Educación y entrenamiento en calidad
2. Costos de evaluación: son los costos asociados con las actividades de
medir, evaluar y auditar los productos o servicios para asegurar su
conformidad a los estándares de calidad y requerimientos de desempeño.
Por ejemplo:
• Inspecciones con el proveedor y en recibo
• Pruebas e inspecciones en proceso y al producto terminado
• Auditorías al proceso, producto o servicio
• Calibración de equipos de prueba y medición
• Costos de materiales de prueba
(Rodríguez, 2014)
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Administración de la calidad total
En la década de 1980 se tomó plena conciencia de la importancia estratégica de la
calidad, de su mejora y de la satisfacción del cliente, en muchas empresas y
organizaciones del mundo, iniciaron sus programas de gestión de la calidad total
como una acción estratégica para mejorar su competitividad. También se empezó
a publicar una amplia y variada literatura sobre la administración de la calidad y
sus herramientas. Por ejemplo en 1982 E. Deming expone en el libro Out of the
crisis, los principios en los que se deben basar la administración de una
organización para mejorar su competitividad en forma continua. Ésta obra se
convirtió en un aporte fundamental para entender qué es lo que asegura la calidad
en las organizaciones, el aporte de la alta dirección en la calidad y también
destacó la importancia de la estadística para mejorar los procesos y tomar
decisiones. En 1987 aparecieron las normas ISO serie 9000, con el objetivo de
unificar y estandarizar los numerosos enfoques de sistema de aseguramiento de
calidad que hasta la fecha existía. Con el tiempo estas normas se han convertido
en un referente fundamental para las empresas: miles de empresas y
organizaciones han certificado sus sistemas de gestión de calidad de acuerdo a
éstas.
Calidad total: Un sistema eficaz para integrar esfuerzos en materia de desarrollo
de calidad, mantenimiento de calidad y mejoramiento de calidad, realizados por
diversos grupos en una organización de modo que sea posible producir bienes y
servicios a los niveles más económicos, siendo estos compatibles con la plena
satisfacción del cliente. La calidad total exige la participación de todas las
divisiones, incluyendo los de mercado, diseño, manufactura, inspección y
despacho e incluso la de los proveedores. Fuente especificada no válida.
Ciclo de la calidad:
• Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente (ya sea interno o
externo) y las políticas de la organización.
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• Hacer: Implementar los procesos o actividades, considerando la educación
y capacitación como requisito para seguir adelante con el ciclo.
• Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los
productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el
producto, e informar sobre los resultados.
• Actuar: Ejecutar acciones para mejorar continuamente el desempeño de
los procesos.Fuente especificada no válida.
Competitividad y mejora de la calidad
Esta capacidad resulta fundamental en un mundo de mercados globalizados, en
los que el cliente por general puede elegir lo que necesita de entre varias
opciones. Esta capacidad resulta fundamental en un mundo de mercados
globalizados, en los que el cliente por general puede elegir lo que necesita de
entre varias opciones.
Un punto de partida básico es saber de qué los elementos significativos para la
satisfacción del cliente, y con ello para la competitividad de una empresa, están
determinados por la calidad y los atributos del producto, el precio y la calidad del
servicio (que incluye el tiempo de entrega de los productos o servicios).
Competitividad: se entiende como la capacidad de una empresa para generar un
producto o servicio de mejor manera que sus competidores.
Un asunto cada vez más crítico en relación con la calidad del servicio es la rapidez
con la que se hacen las cosas, lo cual influye en el tiempo de entrega (lapso que
transcurre desde que el cliente pide el producto hasta que se entrega). La rapidez
con la que se hacen las cosas resulta fuertemente influida por la eficacia y
coordinación de las diferentes tareas, y por dejar de hacer actividades que no
agregan valor al producto.
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Algunas organizaciones siguen actuando a partir de la creencia de que mejorar la
calidad implica necesariamente un precio excesivamente alto y un mayor tiempo
de producción del bien. Sin embargo, cada día hay más empresas en las que se
sabe que la calidad y la mejora de los diversos procesos influyen positivamente en
los tres factores. Es decir, cada vez hay más compañías que actúan sabiendo que
el productor de mejor calidad tiene costos totales más bajos, mientras que el
productor de más mala calidad tiene costos totales más altos, ya que cuando se
tiene mala calidad en las diferentes actividades y procesos, hay equivocaciones y
fallas de todo tipo, por ejemplo:
➢ Re-procesos y retrasos.
➢ Pagar por elaborar productos malos.
➢ Aros y fallas en el proceso (fallas en facturación, programación y producción).
➢ Desperdicios (espacios, materiales, movimientos, actividades, productos).
➢ Una inspección excesiva para tratar de que los productos de mala calidad no
salgan al mercado.
➢ Re-inspección y eliminación de rechazo.
➢ Mayores instrucciones y presión a los trabajadores.
➢ Gastos por servicios de garantía por fallas del producto y por devoluciones o
reclamos.
➢ Problemas con proveedores.
➢ Clientes insatisfechos y pérdidas de venta.
Costos de calidad
Los costos de calidad son los costos totales asociados al sistema de gestión de la
calidad y pueden utilizarse como medida de desempeño del sistema de calidad.
Estos costos se dividen en costos originados en la empresa para asegurar que los
productos tengan calidad y costos por no tener calidad que resultan de las
deficiencias en productos y procesos. A estos últimos se les conoce como costos
de no calidad o de mala calidad.
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La mala calidad significa una utilización deficiente de los recursos financieros y
humanos, con lo que entre más deficiencias y fallas se tengan, los costos por
lograr la calidad y por no tenerla serán más elevados. Los costos de calidad se
clasifican en: costos de prevención, evaluación, por fallas internas y por fallas
externas.
Los costos de prevención son aquellos en los que incurre una empresa y son
destinados a evitar y prevenir errores, fallas, desviaciones o defectos durante
cualquier etapa del proceso productivo y administrativo.
Los costos de evaluación son los que incurre la compañía para medir, verificar y
evaluar la calidad de materiales, partes, elementos, productos o procesos, así
como para mantener y controlar la producción dentro de los niveles y las
especificaciones de calidad, previamente planeados y establecidos por el sistema
de calidad y las normas aplicables.
Los costos por fallas internas son aquellos que resultan de la falla, defecto o
incumplimiento de los requisitos establecidos por los materiales, elementos,
partes, semi-productos, productos o servicios, y cuya falla o defecto es detectada
dentro de la empresa antes de la entrega del producto o servicio al cliente.
Los costos por fallas externas resultan de la falla, defecto o incumplimiento de
los requisitos de calidad establecidos, y cuya falla se pone de manifiesto después
de su embarque y entrega al cliente.
Norma.
Es un papel establecido por consenso y aprobado por organismos reconocidos
(nacional e internacional), que se proporciona para un uso común y repetido, una
serie de reglas, directrices o características para las actividades de calidad o sus
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resultados con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de
calidad. (Izaguirre, 2000)
XIV. ISO 9001:2008
ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de
organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El
trabajo de preparación de las Normas Internacionales normalmente se realiza a
través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en
una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho
de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales,
públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO
colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en
todas las materias de normalización electrotécnica.
La tarea principal de los comités técnicos es preparar Normas Internacionales. Los
proyectos de normas internacionales adoptados por los comités técnicos se
circulan a los organismos miembros para votación. La publicación como Norma
Internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos
miembros con derecho a voto. La Norma ISO 9001 ha sido preparada por el
Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y aseguramiento de la calidad, Subcomité
SC 2, Sistemas de la calidad.
Generalidades
La adopción de un sistema de Gestión de la Calidad debería ser una decisión
estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de
gestión de la calidad de una organización están influenciados por:
a) el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos
asociados con ese entorno.
b) sus necesidades cambiantes.
c) sus objetivos particulares.
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d) los productos que proporciona. e) los procesos que emplea. f) su tamaño y la
estructura de la organización.
Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo
organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para
cumplir los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al
producto y los propios de la organización.
Enfoque basado en procesos
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en
procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de
gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un
conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de
permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede
considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso
constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La
aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir
el resultado deseado, puede denominarse como "Enfoque basado en procesos".
Una ventaja del “Enfoque basado en procesos” es el control continuo que
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema
de procesos, así como sobre su combinación e interacción. Un enfoque de este
tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la
importancia de:
a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos,
b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor.
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c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso.
d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado. De manera adicional,
puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como "Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como:
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización.
Hacer: Implementar los procesos.
Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar
sobre los resultados.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos.
Medición, análisis y mejora
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del
producto, asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad y
mejorar continuamente la eficacia del mismo. Esto incluye la determinación de los
métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas y alcance de su utilización.
Seguimiento y medición.
A fin de evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, la
organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, es decir la
satisfacción del cliente.
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La organización debe realizar auditorías internas a intervalos planificados, para
determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad está conforme con los requisitos
de esta Norma Internacional, con los requisitos del sistema de gestión de la
calidad establecidos por la organización y funciona en forma eficaz. Una
auditoríaes un examen objetivo realizado por personal calificado independiente
del responsable de la actividad que se va a auditar. Los resultados de la auditoría
serán utilizados para establecer acciones correctivas y preventivas en las áreas
donde se encontraron no conformidades.
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en cuenta la importancia de
los procesos y los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios
de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. Deben definirse
las responsabilidades y requisitos para la planificación de auditorías, para informar
los resultados y para mantener los registros. La dirección responsable del área
que está siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones para
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento y medición
de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Estos métodos deben
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcancen los resultados planificados deben realizarse acciones
correctivas, que aseguren la conformidad del producto.
La Organización debe medir y hacer un seguimiento de las características de
calidad del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo, en las
etapas apropiadas de la realización del producto. Deben existir procedimientos por
escrito para la inspección y ensayo de los productos en las distintas etapas del
proceso de fabricación y salida de los productos finales. Deben mantenerse
registros de la conformidad de los criterios de aceptación, incluyendo las personas
que autorizan la liberación del producto.
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Control del producto no conforme
Se deben fijar procedimientos por escrito acerca de lo que se va a hacer con los
lotes de productos no conforme:
• Reprocesarse para satisfacer requisitos.
• Reclasificado para otros usos.
• Rechazo definitivamente.
La organización debe asegurarse de que el producto que no está conforme con los
requisitos, sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no
intencional:
• Tomando acciones para eliminar la conformidad detectada.
• Autorizando su uso bajo la responsabilidad de una autoridad pertinente
o el cliente.
• Tomando acciones para impedir el uso originalmente previsto.
Se deben tener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier
acción tomada posteriormente. Cuando se corrige un producto no conforme, debe
someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los
requisitos.
Análisis de datos
Técnicas estadísticas: El uso de técnicas estadísticas puede ser de ayuda para
comprender la variabilidad y, por lo tanto, ayudar a las organizaciones a resolver
problemas y mejorar la eficacia y la eficiencia. Asimismo, estas técnicas facilitan
una mejor utilización de los datos disponibles para ayudar en la toma de
decisiones. La variabilidad puede observarse en el comportamiento y en los
resultados de muchas actividades, incluso en condiciones de aparente estabilidad.
También se encuentran en las características medibles de los productos y los
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procesos, y su existencia puede detectarse en las diferentes etapas del ciclo de
vida de los productos, desde la investigación de mercado hasta el servicio al
cliente, y su disposición final. Las técnicas estadísticas ayudaran a medir,
describir, analizar, interpretar y hacer modelos de dicha variabilidad, incluso con
una cantidad relativamente limitada de datos. El análisis estadístico de dichos
datos proporciona un mejor entendimiento de la naturaleza, alcance y causas de la
variabilidad, ayudando así a resolver, e incluso prevenir, los problemas que
podrían derivarse de dicha variabilidad, promoviendo con ello la mejora continua.
Las técnicas estadísticas pueden ser útiles en el ciclo de un producto, incluyendo
las actividades previas a la manufactura para cuantificar la variabilidad del
proceso, para analizar esta variabilidad de los requerimientos e especificaciones
del producto y ayudar al personal de desarrollo y manufactura; a minimizar la
vulnerabilidad. A esta actividad general se le llama análisis de capacidad de
proceso.
La capacidad del proceso se refiere a la uniformidad del mismo. Evidentemente la
variabilidad del proceso es una medida de la uniformidad de la salida. Hay dos
formas de conceptualizar esta variabilidad: La variabilidad natural o inherente en
un tiempo especificado, es decir la variabilidad instantánea, y la segunda la
variabilidad en el tiempo.
El análisis de la capacidad del proceso se define como el estudio de ingeniería
para estimar la capacidad del proceso. Esto puede estar en la condición de la
distribución de la probabilidad. El análisis de la capacidad del proceso es la parte
vital de un programa integral de la calidad entre los usos principales de los datos
de un análisis de capacidad del proceso se encuentra los siguientes:
1) Predecir la medida en que el proceso se apagara a la tolerancia.
2) Brindar asistencia a los responsables del desarrollo y diseño del producto
para seleccionar o modificar un proceso.
3) Brindar asistencia para establecer un intervalo entre el muestreo para
monitorear el proceso.
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4) Especificar los requerimientos de desempeño para el equipo nuevo.
5) Seleccionar entre proveedores competidores.
6) Planear la secuencia de los procesos de producción cuando está presente
un efecto interactivo de los procesos entre la tolerancia.
7) Reducir la variabilidad de los procesos de manufactura.
La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, y para
evaluar donde puede realizarse la mejora del mismo. Esto incluye los datos
generados en el proceso de seguimiento y medición, y los de cualquier otra fuente
pertinente. Se debe identificar la necesidad de utilizar técnicas estadísticas en
distintas etapas del proceso productivo y se deben establecer procedimientos por
escrito para aplicar estas técnicas.
Histograma.
Es un gráfico de barras verticales que representa la distribución de frecuencias de
un conjunto de datos. Un histograma o diagrama de barras es un gráfico que
muestra a frecuencia de cada uno de los resultados cuando se efectúan
mediciones sucesivas. Este grafico permite observar alrededor de qué valor se
agrupan las mediciones y cuál es la dispersión alrededor de éste valor. La utilidad
en función del control de calidad que presta ésta representación radica en la
posibilidad de visualizar rápidamente información aparentemente oculta en un
conjunto de datos iniciales.
1. Escoger el proceso productivo que deba usarse, ya sea rolado o bonchado
el proceso seleccionado, deberá ser representativos de los que componen
la población, además si el proceso tiene varias estaciones de trabajo,
quizás sea importante colectar los datos de tal modo que pueda aislarse la
variabilidad de una a otra.
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2. Seleccionar las condiciones de operación del proceso. Definir
cuidadosamente las condiciones, tales como velocidad de corte,
temperatura, entre otras para referencias futuras.
3. Seleccionar un operador representativo. Es importante estimar la
variabilidad del operador.
4. Monitorear cuidadosamente el proceso de recolección de datos y registrar
el orden en el tiempo en que se produce cada unidad.
5. Suponiendo que en el área de control de calidad de empresa PENSA se
realiza una medición sucesiva de las cantidades de fallas de distintas
clases de vitolas en una semana. Al inicio se tendrán que especificar los
tipos de vitolas agrupados con sus respectivas frecuencias elaborando así
un cuadro donde se contengan los datos (en hoja de cálculo de Excel):
Diagrama de causa y efecto:
Diagrama elaborado por Kaoru Ishikawa conocido como causa – efecto, o espina
de pescado; es una herramienta de calidad de las mas utilizadas, ayuda a
identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas, tanto de problemas
especificos como de efectos futuros. La variabilidad de una caracteristica de la
calidad es un efecto o consecuencia de muchas causas, por ello, al observar
alguna inconformidad con alguna caracteristica de la calidad de un producto,
proceso o servicio; es muy importante detallar las posibles causas de la
inconsistencia.
Para realizar un diagrama causa – efecto se debe realizar lo siguiente:
1. Se debe de elegir la caracteristica de calidad que se pretende analizar. En
este caso de produccion de puros la caracteristica de calidad puede ser por
ejemplo: el endurecimiento de puros, o al momento de la catacion el sabor
del puro, entre otros. Teniendo la caracteristica de calidad (el efecto), se
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traza una linea gruesa horizontal apuntando un rectangulo hacia la derecha
(donde se escribe el efecto).
2. Luego se deben de indicar los factores (causas) mas importantes que
pueden causar la fluctuacion de la caracteristica de calidad (efecto).
Trazando flechas secundarias de forma diagonal en direccion a la flecha
principal los cuales se pueden clasificar en 6 tipos: Materiales, Maquinas,
Medicion, Hombre (Mano de Obra), Metodos y Otros Factores.
3. Se anexa en cada rama anterior de factores (causas) mas detallados de la
fluctuacion del efecto de calidad de esta manera se amplia el diagrama
hasta asegurarse de que se contenga todas las causas posibles del efecto.
Materiales Maquinas Medicion
Causas
Hombre (Mano de Obra) Metodos Otros Factores
4. Se verifica que todos los factores de dispersion hayan sido agregados al
diagrama. Luego de ser establecidas de manera clara las relaciones causa
– efecto, el diagrama estará terminado.
Algunas de las caracteristicas mas importantes del diagrama causa – efecto son:
• Se ponen de manifiesto todos los factores presentes y su interaccion.
• Identifica las areas problematicas donde pueda recabarse y analisarse
datos.
EFECTO
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Diagrama de Pareto
Es un método de análisis que permite distinguir entre las causas mas importantes
del problema (los pocos y vitales) y las que lo son menos (las muchas y triviales).
Para identificar este diagrama se deben seguir los siguientes pasos:
1. Identificar el efecto que se desee analizar y el objetivo por alcanzar.
2. Hacer una lista de las causas que originan el efecto definiendo el valor de
contribucion de cada una.
3. Asignar al efecto completo el valor de 100% y determinar el porcentaje
relativo de contribucion de la causa, basandose en su valor individual.
4. Ordenar las causas de mayor a menor con bases en su contribucion y llenar
las tablas de datos.
5. Elaborar el diagrama de Pareto y con su apoyo analizar el problema.
6. Identificar las causas vitales y tomar acciones correctivas en forma
cuidadosa y específica (cada accion vital por separado).
7. Identificar las causas importantes o de transicion y tomar acciones globales.
8. Identificar las causas triviales y posponer su solucion cuando haya
oportunidad de realizarlo.
Ventajas del diagrama de Pareto:
• Cuantifica con objetividad la magnitud real de los problemas, lo cual es un
punto de partida para buscar su reduccion.
• Permite evaluar objetivamente, con el mismo diagrama, las mejoras
logradas con el proyecto, para lo cual se observa en qué cantidad
disminuye la altura de la barra correspondiente a la categoria seleccionada.
Esto permite evaluar la trascendencia como el direccionamiento de los
esfuerzos de mejora.
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Medición análisis y mejora
El Kaizen o Mejora Continua: La expresión Kaizen viene de las palabras
japonesas “kai” y “zen” que en conjunto significan la acción del cambio y el
mejoramiento continuo, gradual y ordenado. Adoptar el Kaizen es asumir la cultura
de mejoramiento continuo que se centra en la eliminación de los desperdicios y en
los despilfarros de los sistemas productivos. Se trata de un reto continuo para
mejorar los estándares, y la frase: un largo camino comienza con un pequeño
paso, grafica el sentido del Kaizen: todo proceso de cambio debe comenzar
con una decisión y debe ser progresivo en el tiempo, sin marcha atrás.
El Kaizen retoma las técnicas del Control de Calidad diseñadas por Edgard
Deming, pero incorpora la idea de que nuestra forma de vida merece ser mejorada
de manera constante. El mensaje de la estrategia de Kaizen es que no debe pasar
un día sin que se haya hecho alguna clase de mejoramiento, sea a nivel social,
laboral o familiar. Se debe ser muy riguroso y encontrar la falla o problema y
hacerse cargo de él. La complacencia es el enemigo número uno del Kaizen.Y
en su idea de mejoramiento continuo se involucra en la gestión y el desarrollo de
los procesos, enfatizando las necesidades de los clientes para reconocer y reducir
los desperdicios y maximizar el tiempo. Para el Kaizen, al igual que el Just In
Time, el factor tiempo tiene una importancia estratégica.
Funciones que definen el mejoramiento continuo:
• Compromisos de las personas por la calidad.
• Participación de todos los miembros de la empresa.
• Aceptar la naturaleza de los cambios.
• Manifestación de los cambios.
• Manifestación de los esfuerzos al recurso humano, tecnología y equipos.
• Costos de la inversión bajos. (Gutiérrez, 2008 )
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La organización debe realizar la mejora continua del Sistema de Gestión de
Calidad, utilizando:
✓ Las políticas de calidad
✓ Los objetivos de la calidad
✓ Los resultados de las auditorias
✓ El análisis de los datos
✓ Las acciones correctivas y preventivas
✓ La revisión por la dirección
Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se descubre una no
conformidad en un producto o se presenta una queja de un cliente.
Las acciones preventivas se deben realizar cuando se encuentran causas
potenciales de no conformidad.
Es necesario definir procedimientos por escrito sobre cómo tratar las quejas de los
clientes, como investigar las causas de las no conformidades y como eliminarlas.
Los principios básicos que definen la Gestión de Calidad son:
• Esforzarse en conocer y cumplir con las necesidades, tanto internas como
externas, de nuestro cliente.
• Analizar procesos para obtener una mejora continua.
• Establecer equipos de mejora formados por el personal, los cuales
conocen el proceso a analizar, y también a sus clientes, que son los que se
benefician de sus servicios y productos.
Gestión de la calidad: Es el conjunto de actividades de la función general de
la dirección que determinan la política de la calidad, los objetivos, las
responsabilidades, y se implantan por medios tales como la planificación de la
calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de
la calidad dentro del marco del sistema de calidad.
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Calidad Integral
En síntesis toda empresa se organiza en departamentos funcionales separados o
también llamados órganos los cuales identifican el área administrativa en la que se
encuentran personal responsables de ejercer funciones de mando específico, para
ciertas operaciones llevadas a cabo dentro de la empresa; responsabilizándose
todos ellos de la gestión de calidad, y por ello se debería crear un sistema de
calidad para la empresa.
Se debe planificar y desarrollar técnicas y herramientas para mejorar la calidad,
dándoles confianza a los clientes de que la empresa cumple con los requisitos
para la calidad que ha especificado.
Debido a la falta de uniformidad en los conceptos sobre la calidad, se creó un
sistema de normalización internacional de la calidad siendo en este caso la norma
ISO 9001-2008, participando en su desarrollo e implementación gran cantidad de
países y empresas.
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44
Los ocho principios básicos de gestión de la calidad o excelencia:
• Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo
tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes,
satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las
expectativas de los clientes.
• Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el
personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de
la organización.
• Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una
organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas
para el beneficio de la organización.
Sistema de Gestión de la Calidad
Control de la Documentación
Política de la Calidad
Diseño y Desarrollo
Auditorías de la Calidad
Capacitación
Control de los Procesos
Inspeccion y Ensayos
Técnicas EstadísticasEstos son los
elementos procesos de
un Sistema de Gestión
de la Calidad que
describe uno por uno la
norma ISO 9000. Por
ello es que el término
sistema integra la
funcionalidad de todos
ellos:
Cada elemento del
sistema debe ser
puesto en
funcionamiento,
pero es muy
importante que el
Sistema de Gestión
de la Calidad en su
conjunto funcione
como un todo
organizado, para
que se pueda
garantizar la
calidad de los
productos de la
empresa.
Page 45
45
• Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso.
• Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia de una
organización en el logro de sus objetivos.
• Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la
organización debería ser un objetivo permanente de ésta.
• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.
• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus
proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa
aumenta la capacidad de ambos para crear valor.Fuente especificada no válida.
6.8. La metodología de las 9 "s"
Concepto General de las 9´s
Las 9 "s" deben su nombre a la primera letra de la palabra de origen japonés; el
significado de cada una de ellas será detalladamente analizado, así como el
procedimiento para llevarlas a cabo además de las ventajas que conlleva
realizarlas. Fuente especificada no válida.
Seiri – Organización
Organizar consiste en separar lo necesario de lo innecesario, guardando lo
necesario y eliminando lo innecesario. Para Poner en práctica la 1ra S debemos
hacernos las siguientes preguntas:
1. ¿Qué debemos tirar?
2. ¿Qué debe ser guardado?
3. ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento?
4. ¿Qué deberíamos reparar?
Page 46
46
Otra buena práctica sería, colocar en un lugar determinado todo aquello que va
ser descartado. Y el último punto importante es el de la clasificación de residuos.
Generamos residuos de diversas naturalezas: papel, plásticos, metales, y otros.
Procedimiento: La forma de organizar está basada en unas reglas fáciles de
aplicar, de las cuales se representa la forma de utilizar los bienes y servicios.
Las reglas son las siguientes:
Identifique la naturaleza de cada elemento:
• Si el elemento está deteriorado y tiene utilidad: Repárelo.
• Si está obsoleto y tiene algún elemento que lo sustituya: Elimínelo.
• Si está obsoleto pero cumple su función: Manténgalo en las mejores
condiciones para un perfecto funcionamiento.
• Si es un elemento peligroso: Identifíquelo como tal para evitar posibles
accidentes.
• Si está en buen estado: Analice su utilidad y recolocación.
Identifique el grado de utilidad de cada elemento:
• Si lo usa en todo momento: Téngalo a mano en la oficina.
• Si lo utiliza todos los días: cerca de la máquina.
• Si lo utiliza una vez al mes: Colóquelo cerca del puesto de trabajo.
• Si lo usa cada tres meses: Téngalo en el almacén perfectamente
• Si realmente no lo necesita: Retírelo.
Ventajas:
a) Se obtiene un espacio adicional.
b) Se elimina el exceso de herramientas y los elementos obsoletos.
c) Se facilita el uso de componentes a tiempo.
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47
d) Se evita el almacenamiento excesivo y los movimientos de personal
innecesarios.
e) Se elimina el exceso de tiempo en los inventarios.
f) Se elimina el despilfarro.
Seiton – Orden
El orden se establece de acuerdo a los criterios racionales, de tal forma que
cualquier elemento esté localizable en todo momento. Cada cosa debe tener un
único, y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes de su uso, y después de
utilizarlo debe volver a él. El orden se lleva a cabo mediante la identificación de un
elemento, herramienta, un objeto a través de un código, número o algo
característico de tal forma que sea fácil de localizar. Para tener claros los criterios
de colocación de cada cosa en su lugar adecuado, responderemos las siguientes
preguntas:
1. ¿Es posible reducir el stock de esta cosa?
2. ¿Esto es necesario que esté a mano?
3. ¿Todos llamaremos a esto con el mismo nombre?
4. ¿Cuál es el mejor lugar para cada cosa?
Procedimiento:
1. Determine sitios de ubicación para cada elemento.
2. Señale cada lugar para que todos los empleados conozcan la finalidad del
mismo.
3. Asigne una clave de identificación para cada elemento.
4. Defina la forma de guardar cada elemento, teniendo en cuenta que sea fácil
de identificar donde está, de poder usar, de volver a colocar en su sitio y
fácil de reponer.
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48
Ventajas
1. Se reduce el tiempo de búsqueda, utilización y devolución de materiales.
2. Se reduce el número de errores humanos.
3. Se evitan interrupciones del proceso.
4. Se reducen los tiempos de cambio.
5. Se ocupa menos espacio.
6. Se reducen los productos en stock.
7. Se eliminan condiciones inseguras y en consecuencia se reducen
accidentes.
Seiso – Limpieza
Mantener permanentemente condiciones adecuadas de aseo e higiene, lo cual no
sólo es responsabilidad de la organización sino que depende de la actitud de los
empleados. La limpieza la debemos hacer todos. Es importante que cada uno
tenga asignada una pequeña zona de su lugar de trabajo que deberá tener
siempre limpia bajo su responsabilidad. No debe haber ninguna parte de la
empresa sin asignar. Si las persona no asumen este compromiso la limpieza
nunca será real.
Procedimiento:
1. Limpie el lugar de trabajo y equipo después de su uso.
2. Quite el polvo y la suciedad de aquellos elementos que no competen al
equipo de limpieza general: maquinas, etc.
3. Limpie las herramientas después de su uso y compruebe su funcionalidad.
4. Identifique cualquier desorden o situación anormal, sus causas y establezca
las acciones oportunas para su eliminación.
5. Elabore un programa de limpieza con tareas específicas para cada lugar de
trabajo.
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49
Seiketsu– Control Visual
Es una forma empírica de distinguir una situación normal de una anormal, con
normas visuales para todos y establece mecanismos de actuación para reconducir
el problema.
Procedimiento:
1. Conocer los elementos a controlar.
2. Establecer la diferencia entre la normalidad y anormalidad.
3. Crear mecanismos que permitan el Control Visual.
4. En caso de anormalidad indicar las acciones correctoras.
Shitsuke – Disciplina Y Hábito
Cada empleado debe mantener como hábito la puesta en práctica de los
procedimientos correctos. Sea cual sea la situación se debe tener en cuenta que
para cada caso debe existir un procedimiento.
Procedimiento:
1. Establezca procedimientos de operación.
2. Prepare materiales didácticos.
3. Enseñe, fundamentalmente, con su ejemplo.
4. Utilice la técnica: "aprender haciendo".
5. Facilite las condiciones para poner en práctica lo aprendido.
6. Utilice los errores como fuente de información para educar.
Ventajas:
1. Se concientiza a los trabajadores hacia la organización, el orden y la
limpieza.
2. Se crea el hábito a través de la formación continua y la ejecución
disciplinada de las normas y procedimientos establecidos.
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50
Shikari – Constancia
Voluntad para hacer las cosas y permanecer en ellas sin cambios de actitud, lo
que constituye una combinación excelente para lograr el cumplimiento de las
metas propuestas.
Procedimiento
1. Planifique y controle permanentemente sus trabajos.
2. Haga de la limpieza, el orden y la puntualidad una constante en su vida.
Ventajas: Se disminuye la cantidad de tiempo perdido, si la voluntad para hacer
las cosas se acompaña de motivación de los beneficios de la meta.
Shitsukoku – Compromiso
Es la adhesión firme a los propósitos que se han hecho; es una adhesión que
nace del convencimiento que se traduce en el entusiasmo día a día por el trabajo
a realizar. Un compromiso que debe permear a todos los niveles de la empresa y
que debe utilizar el ejemplo como la mejor formación.
Procedimiento:
1. Se debe llevar a cabo con disciplina aplicada de los dirigentes hacia sus
subordinados.
2. Las políticas empresariales deben imponerse con seriedad para que el
empleado se sienta con una gran responsabilidad de llevar a cabo su
trabajo.
Ventajas: El proyecto se llevará a cabo en el tiempo estimado sin pérdidas.
Seishoo – Coordinación
Una forma de trabajar en común, al mismo ritmo que los demás y caminando
hacia unos mismos objetivos. Esta manera de trabajar sólo se logra con tiempo y
dedicación.
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51
Procedimiento:
1. Mantener buena comunicación de los avances como las demoras en
tiempo.
2. Realizar mayor énfasis en la etapa menos desarrollada.
Seido – Estandarización
Permite regular y normalizar aquellos cambios que se consideren benéficos para
la empresa y se realiza a través de normas, reglamentos o procedimientos.
Éstos señalan cómo se deben hacer las actividades que contribuyan a mantener
un ambiente adecuado de trabajo.
Procedimiento: Se llevará a cabo por medio de manuales, procedimientos, libros
de inventarios, reportes que servirán como base para las emergencias,
mantenimiento o regeneración de una ampliación de la industria.
Ventajas:
1. Cualquier trabajador sea del área o no, podrá realizar el trabajo sin
problemas con el manual.
2. Se podrá contrarrestar mucho mejor un percance con la documentación.
Aplicación de las 9 "S"
Para poder implementar la metodología de las 9 "s" es necesario cumplir con lo
siguiente:
1. Resolución de un problema.
2. Proceso de implantación 9 "s".
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52
Resolución de un problema
La ejecución de las 9 "s" debe ser aplicado respectivamente a un problema, de
igual forma se debe tener la capacidad para identificarlo.
Procedimiento:
a. Identificar problemas relacionados con las 9 "s".
b. Priorizar los problemas.
c. Determinar las causas que originan los problemas.
d. Definir indicadores.
e. Listar las acciones de mejoras acordadas.
f. Asignar responsables de las acciones de mejora.
g. Establecer plazos de ejecución de las mejoras.
Implantación de las 9 "S" en la empresa:
La funcionalidad de dichas metodologías se lleva a cabo con dedicación a través
del compromiso serio de la dirección con toda la empresa, siempre considerando
dos reglas básicas:
• "Empezar por uno mismo".
• "Educar con el ejemplo".
• Acciones para la implantación.
La elaboración de un plan de trabajo es fundamental para establecer en donde se
aplicarán las metodologías ya mencionadas, por lo tanto el líder del proyecto
deberá asignar a su grupo de trabajo, las tareas o actividades tomando en cuenta
que a lo largo del desarrollo del proyecto debe asumir un papel para:
• Liderar el programa 9 "s"
• Mantener un compromiso activo.
• Promover la participación de todos los implicados.
• Dar seguimiento al programa.
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53
Es muy importante que se conserve el clima ya creado con los nuevos hábitos
aprendidos. Esto se logra mediante la práctica de auditorías; en un principio puede
llevarse a cabo por el mismo departamento o área, posteriormente se realizan
evaluaciones cruzadas a efecto de tener resultados más reales.
La efectividad de las 9 "s", es de óptimo rendimiento, la implementación de todas
las reglas seguidas con seriedad, dan como resultado alta eficacia y eficiencia,
con sólo tener la disposición de todos los involucrados. Los beneficios de la
implantación de las 9 "s" se podrán notar en los niveles de productividad y calidad
que se alcanzan dentro de la organización. Y su mantenimiento residirá en la
disciplina y constancia que se tenga en la organización para la mejora continua de
las actividades. (Lopez, 2012)
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54
VII. Diseño metodológico
7.1. Localización de la empresa
La investigación se realizó en el municipio de Estelí departamento de Estelí
ubicada a 148 km de la capital, su posición geográfica es la siguiente 13˚05 Latitud
norte y 86˚21’ longitud oeste. El cual tiene una altura de 800 metros sobre el nivel
del mar, el clima del municipio de Estelí es moderadamente fresco y húmedo
(sabana tropical de altura), debido a la altura de su terreno. La temperatura en
este municipio oscila entre los 18º a 24º C., y una precipitación que varía entre los
800 a 200 mm. (Social, 1995). La etapa experimental de esta investigación se
realizó en la empresa ScandinavianTobaccoGroupEstelí, S.A. esta,está situada en
elKm 145 Carretera Panamericana Estelí Nicaragua.
Ilustración 1 Ilustración ubicación de la empresa
Page 55
55
7.2. Tipo de investigación
Según su enfoque filosófico es de tipo cuantitativo porque las variables objeto de
estudio son de conteo y de medición, las cuales generan datos cuantitativos
discretos y cuantitativos continuos. Además los datos antes mencionados se
recolectaron a través de encuestas como un instrumento eminentemente
cuantitativo. cualitativo porque hay una iteración directa entre el medio a investigar
y el que pretende realizar la investigación para poder obtener de esa manera
análisis más aproximados, subjetivos vinculados a la necesidad del manual de
calidad sobre las operaciones realizadas en empresa y de modo cuantitativo,
porque la información se utilizó en base a métodos estadísticos.La investigación
es aplicada, puesto que la investigación dará respuestas a ciertos aspectos que
necesita para mejorar el proceso de manufacturación del tabaco.
Universo
Está constituido por los colaboradores de las distintas áreas de la empresa que en
total son180 personas
7.3. Muestra
Nuestra muestra es de personas, para su resultado se obtuvo como resultado de
una fórmula matemática
Ilustración 2 Muestreo a través de fórmula matemática
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56
7.4. Muestreo
El muestreo que se realizo fue aleatoria simple utilizando una hoja de cálculo
Excel y la función aleatorio entre.
7.5 Etapas de la investigación
7.5.1 Investigación documental.
Para la obtención de la información se hicieron consultas bibliográficas, se obtuvo
información por medio del personal administrativo de empresa empresa
ScandinavianTobaccoGroupEstelí, S.A. Se elaboró el protocolo de investigación
que consistió en la delimitación del tema, objetivos, desarrollo el marco teórico y
elaboración del diseño metodológico todo esto sirvió como base para la
elaboración del documento.
7.5.2 Elaboración de instrumentos
En esta etapa se dio la elaboración de la encuesta tomando en cuenta las
variables contenidas en los objetivos, los formatos de recolección de información
se elaboraron en base a los requerimientos que se necesitaban para la
elaboración del manual. Con estos instrumentos se pretendía recolectar
información para medir el nivel de conocimiento en materia de calidad aplicable a
todas las áreas de la empresa ScandinavianTobaccoGroupEstelí, S.A.
7.5.3 Trabajo de campo
En este apartado se trabajó directamente en la empresa
ScandinavianTobaccoGroupEstelí, S.A. En esta etapa se desarrolló la valoración
de los diferentes puntos de controles de calidad existente en la empresa,
evaluación de diferentes herramientas necesarias para la recolección de datos en
controles de calidad, la evaluación de posibles técnicas aplicables para la
empresa.
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57
7.6 Métodos y técnicas
La investigación documental utilizada para la recopilación de la información fue a
través de fuentes bibliográficas en torno al tema de investigación, para garantizar
confiabilidad de las fuentes consultadas. Las técnicas utilizadas tenemos:
• Revisión bibliográfica.
• Entrevistas.
• Trabajo de campo.
• Observación directa.
• Encuestas.
• Técnicas de instrumentos.
Tabla 1Tabla Operacionalización de variables
Objetivo general
Objetivos específicos
Variables
Subvariables
Indicadores
Instrumentos
Evaluar la
calidad de
proceso
productivo de
la empresa
“ScandinavianT
obaccoGroupEs
teli, S.A.
.
Diagnosticar la
situación actual de la
empresa
ScandinavianTobaccoG
roup Estelí, S.A. en
materia de calidad.
Calidad
en el
proceso
productiv
o
Puros
defectuosos
Realización
de
Diagnostico.
Guía de
Observación
Entrevista
Encuesta
Diseñar una propuesta
de un manual de control
de calidad para la
elaboración de puros en
la empresa
ScandinavianTobaccoG
roupEsteli, S.A.
Manual Control de
calidad
Propuesta
de
elaboración
de Manual
de calidad
Observación
Registro
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58
7.7 Procesamiento de la información
Se realizaron un total de 63 encuestas dirigidas al personal de
producción de la empresa, Los datos obtenidos se procesaron en
programas, Microsoft Word y Excel, consultando la información en los
registros de la empresa, analizándolos y tomando como base los
parámetros estipulados por las políticas referentes a la calidad industrial.
VIII Análisis de resultados
8.1 Diagnóstico de la situación actual de la empresa
ScandinavianTobaccoGroupEsteli, S.A. en materia de calidad
8.1.1 Análisis FODA
En la ScandinavianTobaccoGroupEsteli, S.A. se encontraron los siguientes
análisis estructurados como un análisis FODA.
Determinar la
rentabilidad económica
de la implementación
de un manual de control
de calidad para la
empresa.
Rentabili
dad
Costos VAN de
Egresos
VAN de
Ingresos
Relación
Beneficio
Costo
(RBC)
Tabla de
costo
Page 59
59
Tabla 2Analisis FODA
Diagnóstico FODA
Fortalezas:
• Cuenta con un personal con experiencia.
• Cuenta con una estructura que posee un buen
espacio para realizar las labores diarias en
cada área.
• Posee personal capacitado para el manejo de
maquinarias del despalillado de la hoja,
servicios eléctricos y maquinas usadas en
cuarto frio, control de calidad y cuarto de
fermentación.
• Cuenta con botiquín médico dentro de la
empresa.
• Cuentan con herramientas para asegurar la
calidad de los puros: diámetros para medir el
grosor del puro, en cada máquina hay
mediciones de longitud en centímetro para
saber el tamaño necesario del puro, hay
máquinas para medir la bocanada correcta
que se le debe de dar al puro al momento de
fumarlo.
• Cuenta con hojas de control de humedad en
cada área.
• Se tienen en cadaarea extintor de incendio.
• Infraestructura en buen estado y seguridad
laboral.
• Diseño específico para cada área de la
empresa con respectivas oficinas.
• Buena utilización de recurso – espacio para
ejecutar labores productivas.
Debilidades:
• La empresa no cuenta con un manual
de calidad para los procesos
productivos.
• Poco conocimiento acerca de los
criterios de normativa Internacional ISO
9001 en cuanto a los trabajadores.
• Vulnerabilidad ante empresas con
mayor crecimiento en especificaciones
técnicas de gestión de calidad.
• Decremento de producción por el
incumplimiento de metas.
• Estancamiento y pérdida de materia
prima por causa de re-procesos.
• Falta de capacitaciones sobre calidad –
productividad.
• Temor a tomar nuevos cambios de
control de la calidad de procesos.
Page 60
60
Oportunidades:
• Obtención de un manual de calidad aplicado
a los procesos productivos.
• Organizar, mantener y operar en un ambiente
de mejora continua en cada proceso que se
da dentro de la empresa.
• Identificación y resolución de problemas
relacionados con el tema de calidad.
• Asegurar que los requerimientos del
producto terminado se logren alcanzar.
• Optimizar la producción y reducir tiempo en
corrección de fallas en los productos.
• Mantener un sistema de producción
estandarizada para lograr mantener una
producción segura.
• Registrar sus productos con certificaciones
que garanticen la calidad y con ello generar
mayores beneficios.
• Mayor crecimiento laboral y surgimiento de
nuevos proyectos.
Amenazas:
• Existe mucha competencia en cuanto al
producto; ya que se elaboran puros en
diferentes fábricas de esta ciudad.
• Nuevas exigencias por los clientes.
• Alzas en los precios de materia prima y
complementos de trabajo.
• Complicaciones por envíos de puros
que no presenten requerimientos
aceptables por los clientes.
• El movimiento monetario u económico
del país.
• Aumento en los costos de envío y
embalaje de productos terminados.
• Mayores errores en la producción de
puros al no tener requerimientos y
políticas de mejora de calidad.
.
Page 61
61
0
5
10
15
20
25
30
35
2 a 3 años 3 a 5 años 5 a mas
3128
4
Tiempo de laborar en la Empresa
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SI NO
45
18
Tiene usted conocimiento sobre el término calidad de productos?
8.1.2 ANÁLISIS DE ENCUESTAS
En esta grafica se muestra el
tiempo de laborar en la empresa,
en ella podemos observar que de
63 personas encuestadas 31
tienen de 2 a 3 años trabajando,
28 personas tienen de 3 a 5 años,
y que 4 personas tienen de 5 a
más años en la empresa, en esta
se ve el nivel de experiencia en el
transcurso de los años laborados.
En esta pregunta podemos
observar que de 63 personas hay
45 de ellas que conocen el
termino de calidad y lo desarrollan
en el producto y 18 de ellas
conocen poco del termino por ello
es necesario capacitar al personal
completo para así aplicar la
calidad en puro de tabaco.
Page 62
62
Unas de las preguntas esenciales es la relación que tienen los trabajadores de la
empresa con el término de calidad ya que según los encuestados 38 personas lo
relacionan con la satisfacción del cliente un 16 de ellas para minimizar errores.
La mayoría de los encuestados nos
dijo que si aplica calidad en su
trabajo para no reportar fallos.
0
10
20
30
40
Método paraminimizar
errores en elproducto
Sistema paraintegrar
informe deerrores
Promovermejoras y
soluciones enel producto
Proceso paraevaluar el
trabajorealizado
Cumplir lasatisfaccióndel cliente
16
0 18
38
Con que relaciona el termino calidad
0
10
20
30
40
50
60
70
SI NO
63
0
Aplica la calidad en su trabajo
Page 63
63
Según los encuestados en la empresa SCANDINAVIAN tenemos que el criterio
que toman en cuenta para aplicar la calidad en el producto, de 63 personas
encuestadas hay 26 de ellas toman el criterio de esperar al supervisor a que revise
el puro.
Una pregunta importante es la
calificación que tienen los
trabajadores en cuanto la materia
prima con la que trabajan, según la
gráfica de 63 personas encuestadas
hay 43 de ellas que califican como
excelente y 20 como muy buena la
materia prima.
05
1015202530
Minimizandoerrores
Realizandobien los pasos
desde elprincipio
Llevando elproceso a su
manera
Hacer lo queel supervisor ojefe de área le
indique
Esperandoque el
supervisorrevise lo
bueno o malo
0
12 916
26
Qué criterio toma en cuenta para aplicar la calidad
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Deficiente Buena MuyBuena
Excelente
0 0
20
43
¿Cómo califica usted la Materia Prima con la que
cuenta para su trabajo diario?
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64
0
10
20
30
40
50
60
70
SI NO
0
63
¿Conoce usted si la empresa cuenta con un manual instructivo sobre la calidad de su producto?
0
10
20
30
40
50
60
70
SI NO
63
0
¿Considera necesario el uso de un manual de Gestión de calidad?
Unas de las preguntas más
importantes es la de si el
personal de la empresa conoce
un manual sobre calidad de su
producto, la mayoría de los
encuestados no conocen si la
empresa cuenta con manual.
En un 100% de los
encuestados nos dijeron que
es necesario un manual de
gestión de calidad.
Page 65
65
Según las encuestas tenemos que 39 personas de 63 encuestados no han
recibido alguna capacitación o charla en la empresa en cuanto a calidad y 24 de
ellas si han recibido, esto implica capacitar al 100% de los trabajadores para
obtener mejores resultados.
Una pregunta importante es de que si el personal de la empresa ha recibido
capacitaciones, a como se ve en el grafico determinamos que 28 dicen no recibir
capacitaciones, 16 dicen haber recibido semestralmente, y que 19 las reciben
anual, esto indica que las capacitaciones se dan muy tardadas por lo que se hará
énfasis a las capacitaciones.
0
10
20
30
40
SI NO
24
39
¿Ha recibido alguna capacitación o charla por parte de la empresa en cuanto a la
calidad?
0
5
10
15
20
25
30
Nunca Semanal Quincenal Mensual Semestral Trimestral Anual
28
0 0 0
16
0
19
¿Cada cuanto recibe capacitaciones?
Page 66
66
8.2 Propuesta de manual de control de calidad para la elaboración de puros
en la empresa ScandinavianTobaccoGroupEsteli, S.A.
8.2.1 Estructura de la propuesta
La propuesta de este manual fue elaborada en base a los resultados obtenidos en
los estudios previos a su elaboración, Este manual consiste en tener documentado
aquellos aspectos relevantes en el proceso productivo de la empresa, también con
este manual se podrá llevar un control de mejoras continuas, ya que en este están
presentes hojas de control para llevar un registro de los avances y cumplimientos
de objetivos, también se establecen valores corporativos ya que esta empresa no
los tenía por escrito y así tener la certeza que todos sus trabajadores están
enfocados en los mismos valores y de esta manera obtener la Calidad humana la
cual es de vital importancia en todas las empresas.
Un manual de gestión de calidad para la empresa
ScandinavianTobaccoGroupEstelí será útil, donde el sistema de control de calidad
es empírico. Es de suma importancia para el desarrollo empresarial en la
actualidad, la falta de este recurso en una organización puede conllevar a muchas
desventajas, por un sin número de despilfarros como: materia prima, recursos
humanos, fallas en la producción y empaque, afectando así la imagen de la
empresa por no satisfacer al cliente.
De esta manera perdiendo muchas oportunidades de incrementar sus utilidades,
obtener mejores dividendos entre los inversionistas e impidiendo las mejoras
continuas, en los niveles de calidad de los trabajadores y de los productos o
servicios que ofrece la empresa.
Una empresa con visión a la mejora continua de sus productos o servicios debe de
estar apoyada por un sistema que asegure o gestione la calidad de las mismas, y
para alcanzar dicho objetivo las organizaciones pueden respaldarse en los
sistemas de gestión de la Organización Internacional de estandarización (ISO) en
sus siglas en inglés, la cual certifica y se encarga de regular la calidad en todos los
niveles de las organizaciones que son miembros. Una organización que cuenta
Page 67
67
con certificaciones ISO, es una empresa que está en continuo mejoramiento,
permitiéndoles crecer en el mercado y ser más competitivos.
Los sistemas de gestión de calidad deben asegurarse bajo filosofías que sean
compatibles con el sistema de producción de la organización, en la cual se trate de
implementar la gestión de calidad, ya que estas filosofías buscan el cero por ciento
(0%) en fallos o despilfarros en la producción en la empresa, ayudando en los
propósitos de generar más ganancias.
Pero para que la filosofía funcione la organización debe verla como una estrategia
de negocio y sea, una forma de conducir las acciones de la empresa. Es
primordial tener la capacidad de transformar la filosofía en una estrategia de
negocio.
8.2.2 Validación
8.2.2.1Capacitaciones
La capacitación es una actividad que apunta a la adquisición de conocimientos,
habilidades o destrezas. Tanto las personas que participan como los
capacitadores deben asegurar el logro de los objetivos de la actividad.Para una
capacitación valida se tienen que tener en cuenta el trabajo en equipo, la
implementación de técnicas, métodos, herramientas y equipos necesarios además
de la disposición de las personas y las relaciones humanas correctas.
8.2.2.2Criterios de evaluación.
• Asistencia.
• Participación a través de preguntas dirigidas.
• Evaluación sobre la forma de aplicar los conocimientos proporcionados en
la capacitación en los distintos puestos de trabajo en la empresa.
• Evaluación escrita sobre la metodología de la capacitación.
Page 68
68
8.2.2.3 Diseño metodológico de las capacitaciones
Tabla 3Diseño metodológico de capacitaciones
Tema Objetivo Tema Estrate
gia Apoyo Evaluación
Tie
mp
o
Control
de
Calidad.
Brindar
conceptos más
sugeridos al
tema de
control de
calidad, para
aplicarlos a la
empresa.
Concept
os y
filosofía
Básicos
de
control
de
calidad
Dialogo.
Lluvias
de
ideas.
Confere
ncias
Computadora
,
Parlantes,
Lápiz,
Marcadores,
Data show,
papel.
Participación,
asistencia,
evaluar
conocimientos,
evaluación
escrita.
1:20
min
Normas
internacio
nales y
aplicació
n.
Medidas y
métodos para
garantizar la
calidad.
Mostrar
las
diferent
es
normas
internaci
onales
ISO
Confere
ncias,
Present
ación de
videos.
Computadora
,
Parlantes,
Lápiz,
Marcadores,
Data show,
papel
Preguntas,
relación del
video entorno
al área del
trabajo
1:15
min
Filosofía
de las 5
S y su
aplicació
n.
Reducir los
despilfarros,
disminuir el
stock de
inventario,
crear un mejor
ambiente de
trabajo.
Concept
os
básicos,
ventajas
Present
ación de
videos,
Confere
ncias.
Computadora
,
Parlantes,
Lápiz,
Marcadores,
Data show,
papel
Ideas de cómo
les gustaría
sus puestos de
trabajos,
preguntas
dirigidas
1:30
min
Page 69
8.3 Rentabilidad económica de la implementación de un manual de control de
calidad para la empresa
Tabla 4Puros defectuosos
Producción total
de puros mensual
1,150,600 100%
Total de Puros con
defecto 39,120 3.40%
Total de puros sin
defecto 1,111,480 95.60%
Muestra de puro
defectuosos
4,694 12%
Tipos de defectos
en los puros
Puros
defectuosos
% frecuencia
acumulada
% frecuencia
relative
Fallo del cuerpo 754 16.06 16.06
Duros 743 31.89 15.83
Falla de la boquilla 730 47.44 15.55
Falla de la cabeza o
gorro 710
62.57 15.13
Mal bonchado 683 77.12 14.55
Mal rolado 432 86.32 9.20
Delgados 342 93.61 7.29
Gruesos 300 100.00 6.39
Total
4,694 100.00
Tabla 5 Defecto de puros
Page 70
70
Ilustración 3 Diagrama de Pareto
8.3 Cuadros de ahorros por desperdicios
Ahorro de desperdicio
Producción Total
1,150,600
Desperdicio Total 39,120
Total puros sin
defecto 1,111,480
Tabla 6 Ahorros por desperdicios
15lb 1000 puros= 15lb (469,445 puros) 7041.672 x 1.00$ 7,041.67$
X 469,445 puros 1000puros
Page 71
71
8.4 Beneficio costo de implementación del manual
Tabla 7 Costo de implementación de Manual
8.5 Valor presente neto de egresos
Valor presente neto egresos
TMAR 0.2000000
FLUJOS 6,130.00 4,425.00 4,725.00 4,425.00 4,545.00
PERIODOS 1 2 3 4 5
INVERSION
VPN= - P +
1er año 2do año 3er año 4to año 5to año
1 Banner c/u 3 40 120 120
2 Elaboracion de politicas de calidad glb 1 370 370
3 Difusion de politicas de calidad glb 1 200 200 200 200 200 200
4 Promocion del manual del gestion de calidad glb 1 150 150
5 Seguimiento y monitoreo del proceso glb 1 3,000 3,000 2,500 2,500 2,500 2,500
6 Higrometros para monitorear la humedad c/u 5 30 150
7 Elaboracion de murales informativos c/u 5 30 150 125 125 125 125
8 Impresión del manual c/u 3 30 90
9 Capacitaciones anuales glb 4 400 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
10 Termometro ambiental de pared para
el area de produccion c/u 10 30 300 300
34 4,280 6,130 4,425 4,725 4,425 4,545 Total $
Beneficio - Costo en la implementacion del manual
Items DescripcionUnidad
de medidaCantidad
Costo
unitario
Costo Total $
1er año 2do año 3er año 4to año 5to año
1 Elaboracion de la propuesta glb 1 1,250 1,250
2 Capacitaciones glb 4 350 1,400
3 Ahorro de desperdicios anuales glb 17,759 7,041.7 7,041.7 7,041.7 7,041.7 7,041.7
5 19,359.0 9,691.7 7,041.7 7,041.7 7,041.7 7,041.7 Total $
Items Descripcion de los beneficios Unidad
de medida Cantidad
Costo
unitario
Costo Total $
FNE1 + FNE
2 + FNE
n
(1+i)1 (1+i)
2 (a+1)
n
Page 72
72
FNEn 6,130.00 4,425.00 4,725.00 4,425.00 4,545.00
(1+i)n 1.20 1.44 1.73 2.07 2.49
VPN= 0.00 5,108.33 3,072.92 2,734.38 2,133.97 1,826.53
VPN= 14,876.13
Tabla 8 Valor Presente Neto de egresos
8.6 Valor presente neto de ingresos
Tabla 9 Valor presente Neto Ingresos
VALOR
PRESENTE
NETO
TMAR 0.0200
FLUJOS 9,691.67 7,041.67 7,041.67 7,041.67 7,041.67
PERIODOS 1 2 3 4 5
INVERSION
VPN=
- P +
FNEn 9,691.67
7,041.67 7,041.67 7,041.67
(1+i)n 1.02 1.04 1.06
1.08 1.10
VPN= 0.00 9,501.64 6,768.24 6,635.52 6,505.42 6,377.86
VPN= 35,788.6751
FNE1 + FNE
2+ … + FNE
n
(1+i)1 (1+i)
2 (a+1)
n
Page 73
73
8.7 Relación beneficio costo
RBC= VAN Ingresos
= 35788.67506
= 2.4058
VAN Egresos 14,876.13
Tabla 10 Relación Beneficio Costo
Para determinar la rentabilidad de fueron son necesarios los siguientes datos:
Los ahorros que se obtienen a través de los desperdicios de la elaboración de puros
así como lo son los puros defectuosos, costos de implementación del manual de
calidad, los valores presentes netos tanto de Ingresos, como de egresos.
Al realizar los cálculos necesarios para le determinación de la rentabilidad de la
implementación de un manual de aseguramiento de calidad para la empresa
ScandinavianTobaccoGroupEstelí, pudimos encontrar que la Relación Beneficio Costo
es de un 2.40, lo cual es mayor que 1 y representa una recuperación del 140 % de la
inversión
Page 74
74
9 Estructura del Manual
Contenido
I. Introducción
II. Información general de la empresa
2.1. Misión
2.2. Visión
2.4. Flujo de proceso
III. Marco Teórico
IV. Materiales y métodos
4.1. Materiales
4.2. Método V. Objetivos
5.1. Objetivo general
5.2. Objetivos específicos
VI. Sistema de Gestión de la Calidad
6.1. Política de calidad
6.2. Objetivos de calidad
6.3. Objeto y campo de aplicación del sistema de gestión de la calidad
VII. Requisitos Generales
7.1. Requisitos de la documentación Generalidades
Page 75
75
VIII. Plan estratégico
8.1. Valores corporativos
8.2. Plan de delegación de actividades y/o procesos a encargados de área
de producción.
8.3. Control de la producción y de la prestación del servicio
8.4. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
servicio
8.5. Control de los equipos de seguimiento y de mediciónIX. Medición,
análisis y mejora
9.1. Generalidades
9.2. Auditoría internaX. Seguimiento y medición
10.1. Procesos
10.2. Producto
10.3. Control del producto no conforme
XI. Análisis de datos
XII. Mejora continua (Kaizen)
XIII. Conclusiones
XIV. Recomendaciones
XIIV. Anexos
15.1. Estructura organizativa de la empresa
Page 76
76
10 Conclusión
La estandarización de los procedimientos en una organización, es la mejor manera
para que una empresa pueda asegurar la calidad y la producción de sus servicios o
productos que se ofrece a los clientes, para ello existen herramientas básicas para la
estandarización y la gestión de la calidad como: Manual de calidad, hojas de control,
diagrama de causa-efecto, histogramas, etc.
Después de realizar varias visitas a la empresa y procesar la información podemos
concluir lo siguiente
A través de un análisis FODA Se diagnosticó la situación actual de la empresa
ScandinavianTobaccoGroupEstelí, S.A. en materia de calidad, en este se encontró lo
siguiente: Fortalezas, Cuenta con un personal con experiencia, Cuenta con una
estructura que posee un buen espacio para realizar las labores diarias en cada área,
Posee personal capacitado para el manejo de maquinarias del despalillado de la hoja,
servicios eléctricos y maquinas usadas en cuarto frio, control de calidad y cuarto de
fermentación. Debilidades: La empresa no cuenta con un manual de calidad para los
procesos productivos, Poco conocimiento acerca de los criterios de normativa
Internacional ISO 9001 en cuanto a los trabajadores, Vulnerabilidad ante empresas con
mayor crecimiento en especificaciones técnicas de gestión de calidad. Oportunidades:
Obtención de un manual de calidad aplicado a los procesos productivos, Organizar,
mantener y operar en un ambiente de mejora continua en cada proceso que se da
dentro de la empresa. Amenazas: Existe mucha competencia en cuanto al producto; ya
que se elaboran puros en diferentes fábricas de esta ciudad, Nuevas exigencias por los
clientes. Esto por mencionar algunas de los resultados.
Se diseñó una propuesta de un manual de control de calidad para la elaboración de
puros en la empresa ScandinavianTobaccoGroupEsteli, para mantener un
funcionamiento óptimo para sus procesos productivos, este manual establece normas y
valores para la empresa, así también documentación para el registro de las mejoras
continuas y el enfoque al cumplimiento de sus objetivos.
Page 77
77
. La rentabilidad económica de la implementación de un manual de control de calidad
para la empresa es viable debido a que da mayor que 1, se recupera la inversión y se
obtienen un beneficio de 140%.
11 Recomendaciones
Para que la empresa “ScandinavianTobaccoGroupEsteli” deba asegurar todo estos
puntos, ¿Cómo?, mediante las filosofías aplicativas que existen para el mejoramiento
continuo de la calidad, como los propuestos en este informe, como el método Kaizen
para evitar los despilfarros, mejorar las utilidades y mantener los estándares
estipulados en la organización, e inclusive para sostener las innovaciones que en futuro
puedan surgir en beneficio de la empresa tienen que tener en cuenta:
1. Capacitaciones aplicables al rubro en base a calidad a todos los trabajadores.
2. Mayor flujo de comunicación o transmisión de la información necesaria de una
forma jerárquica, a los empleados de la empresa
“ScandinavianTobaccoGroupEsteli”. Con el cual todos puedan hablar el mismo
lenguaje.
3. Difusión adecuada de objetivos y políticas de calidad que la empresa se rige, a
los empleados y clientes.
4. Un departamento de gestión de calidad, con un número de personal adecuado
5. para mejorar los controles de calidad debidos en cada área.
6. Actualizar el manual de calidad cada vez que se requiera, con el fin de mejorar
continuamente los controles de calidad.
7. Aplicar a normativas ISO 9001:2008 para la certificación de los productos
fabricados por la empresa, “ScandinavianTobaccoGroupEsteli” y poder ofertarlos
en más de 120 países, miembros de esta organización.
Page 78
78
Bibliografía
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http://www.monografias.com/trabajos7/catol/catol.shtml
Wikipedia. (2011). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
Page 79
79
12. ANEXOS
Constancia de visitas y capacitaciones.
Page 80
80
12.1 Encuestas realizadas
Page 88
2016
[ Manual de Calidad Scandinavian Tobacco Group Estelí, S.A ]
Calidad Scandinavian Tobacco Group Esteli, S.A
Page 89
2
Contenido Introducción ........................................................................................................................................ 4
Información general de la empresa ................................................................................................... 5
Misión y Visión.................................................................................................................................... 6
1.1. Misión ................................................................................................................................. 6
1.2. Visión .................................................................................................................................. 6
Flujo de Proceso .................................................................................................................................. 7
Marco Teórico ..................................................................................................................................... 8
Calidad ............................................................................................................................................. 8
Estructura ........................................................................................................................................ 8
Manual ............................................................................................................................................ 8
Mejora ............................................................................................................................................. 8
Objetivo ........................................................................................................................................... 8
Sistema ............................................................................................................................................ 8
Satisfacción...................................................................................................................................... 8
Materiales y métodos ......................................................................................................................... 9
Materiales ....................................................................................................................................... 9
Método ............................................................................................................................................ 9
Objetivos ........................................................................................................................................... 10
Objetivo general .......................................................................................................................... 10
Objetivos específicos ................................................................................................................. 10
Sistema de Gestión de la Calidad ..................................................................................................... 11
Política de calidad ......................................................................................................................... 11
Objetivos de calidad ...................................................................................................................... 11
Objeto y campo de aplicación del sistema de gestión de la calidad ............................................. 11
Requisitos Generales ........................................................................................................................ 12
Requisitos de la documentación ................................................................................................... 13
GENERALIDADES ..................................................................................................................... 13
Plan estratégico ................................................................................................................................ 17
Valores corporativos ..................................................................................................................... 17
• Excelencia .......................................................................................................................... 17
• Trabajo .............................................................................................................................. 17
Page 90
3
• Responsabilidad ................................................................................................................ 17
• Integridad .......................................................................................................................... 17
• Transparencia .................................................................................................................... 17
• Honestidad ........................................................................................................................ 17
• Compromiso ...................................................................................................................... 17
• Respeto.............................................................................................................................. 17
• Servicio .............................................................................................................................. 17
Plan de delegaciónde actividades y/o procesos a encargados de áreade producción. ................. 18
Control de la producción y de la prestación del servicio ................................................................ 19
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio ................................. 19
La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio
cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición
posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que
el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La validación debe
demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados ....... 19
Control de los equipos de seguimiento y de medición: .................................................................. 20
Medición, análisis y mejora .............................................................................................................. 20
Generalidades ............................................................................................................................... 20
Auditoría interna ........................................................................................................................... 21
Seguimiento y medición ................................................................................................................... 21
Procesos ........................................................................................................................................ 21
Producto ........................................................................................................................................ 21
Control del producto no conforme ............................................................................................... 22
Análisis de datos ............................................................................................................................ 22
Mejora continua (Kaizen) ................................................................................................................. 23
Conclusiones ..................................................................................................................................... 25
Recomendaciones ............................................................................................................................. 27
Anexo ................................................................................................................................................ 28
Organigrama Funcional de Scandinavian Tobacco Group Estelí S.A .................................... 28
Page 91
4
Introducción
Las normas ISO 9001-2008 son requeridas por muchos clientes debido a que garantizan la calidad de un producto mediante la implementación de controles exhaustivos, asegurándose que todos los procesos que han intervenido en su fabricación operan dentro de las características requeridas.
En el presente manual de calidad tiene como objetivo el aseguramiento de la calidad, la satisfacción del cliente mediante la estandarización y mejora continua de los procesos que afectan a la calidad del producto y que influyen en la satisfacción del cliente, el permitirá al personal de la empresa Scandinavian Tobacco Group Esteli, S.A. clasificar, medir y evaluar los procesos de mejora continua, contando con variables y especificaciones establecidas según los requerimientos de calidad y como resultado se obtendrá un producto final de características aceptables dentro del mercado internacional con el fin de obtener la satisfacción del cliente.
La creación de un manual basado en sistemas de gestión de calidad, es una verdadera opción estratégica para la organización ya que se implementan diseños que tienen mucho que ver con variantes que son necesarias para la evaluación las cuales son: los objetivos en particular, los cambios y riesgos asociados a el entorno de la organización, tamaño y estructura de la organización, los productos que proporciona que en el caso de empresa Scandinavian Tobacco Group Esteli, S.A. es la elaboración de puros a base de hojas de tabaco; también se debe de señalar las necesidades cambiantes, los procesos que emplea, lo cual conlleva a llevar un seguimiento total a cada una de las variables anteriores para así dar una mejor orientación y un mayor alcance a el trabajo a realizar.
En el manual se describen las disposiciones adoptadas por la empresa para cumplir con políticas, objetivos, y requisitos de gestión, técnicos y legales, procedimientos y formatos normativos relacionados con la calidad. El manual de calidad puede ser utilizado ya sea como un material de consulta o
trabajo durante el proceso productivo y planeación del producto a manufacturar
convirtiéndose en una herramienta preventiva y correctiva de posibles pérdidas
que afecten directamente a la empresa. Con el fin de especificar lineamientos de
calidad, que le permita a esta fomentar la creación de una cultura de calidad
reflejándose en sus productos y servicios que permitan satisfacer y superar las
expectativas del clientes interno y externo.
Page 92
5
Información general de la empresa
Empresa Scandinavian Tobacco Group Esteli, S.A. es una organización dedicada
a la elaboración de cigarros de largo relleno enrollados a mano para el mercado
global principalmente dentro de la cartera de marcas CAO. El proceso de
elaboración comienza a Scandinavian tabaco Grupo Estelí cigarros enrollados a
mano con el productor de manojo (bonchero) balanceo de la hoja de carpeta
alrededor del relleno, que es una mezcla de diferentes tabacos. A continuación el
capote es aplicado por un torcedor para finalizar sabor y apariencia
Scandinavian tabaco Grupo Estelí fue fundada en 1997 como puros latinos junto a
la fábrica en Danlí, Honduras.
En 2008 las fábricas se convirtieron en parte del Scandinavian tabaco Group.
Los datos de la organización son los siguientes:
✓ Razón social: Scandinavian Tobacco Group, S.A.
✓ Dirección: Km 145 Carretera Panamericana Estelí Nicaragua
✓ Teléfono: 505 2713 6228
✓ Gerente de fábrica: Héctor Vanegas
Page 93
6
Misión y Visión
1.1. Misión
Con grandes marcas, gente talentosa y curiosa damos a los fumadores el mejor
disfrute del consumo de tabaco y, de este modo, aseguramos un crecimiento
continuo de la facturación y los beneficios
1.2. Visión
Ser una empresa de tabaco dinámica e innovadora con creciente liderazgo en
cigarros y tabaco de pipa y una posición significativa en el corte fino
Page 94
7
Flujo de Proceso
Page 95
8
Marco Teórico
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con
los requisitos.
Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y
relaciones entre el personal. Dicha disposición es generalmente ordenada. Se
incluye habitualmente en un manual de la calidad.
Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización. Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a
detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización
en particular.
Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. Los requisitos pueden estar
relacionados con cualquier aspecto tal como la eficacia, la eficiencia o la
trazabilidad.
Objetivo de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
Política De Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización
relativas a la calidad, tal como se expresan formalmente por la Alta Dirección.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Se define como el resultado de un proceso
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente explicita u
obligatoria. Pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.
Sistema de gestión de la calidad: es aquella parte del sistema de gestión de la
organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de
la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes
interesadas, según corresponda.
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
Page 96
9
Materiales y métodos
Materiales
La norma que se Presenta a continuación sirve como base para el desarrollo del
presente Manual, en el cual se tuvieron en cuenta principalmente los conceptos y
requisitos establecidos en las mismas:
• NTC ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.
Método
Teniendo en cuenta que el presente Manual fue desarrollado directamente en la
empresa, contando con la información aportada en el lugar, además de la que se
pudo obtener de las fuentes bibliográficas.
Lo anterior se determinó debido a que el desarrollo del objetivo propuesto, se
encamina principalmente en dar aplicación de los conocimientos adquiridos a lo
largo de los estudios; así mismo, toda la información y conceptos manejados
durante el mismo fueron extractados de documentos y fuentes bibliográficas,
además de la información obtenida directamente de la descripción proveniente de
las actividades y procesos ejecutados al interior de la empresa.
Page 97
10
Objetivos
Objetivo general
Diseñar y elaborar la documentación necesaria para el Manual de Calidad en la
empresa Scandinavian Tobacco Group Esteli, S.A según la NTC-ISO 9001:2008.
Objetivos específicos
• Identificar y caracterizar los procesos necesarios para el Manual de calidad
de Scandinavian Tobacco Group Esteli, S.A
• Identificar los documentos necesarios para una eficaz planificación,
operación y control de los procesos según la NTC-ISO 9001:2008, sistemas
de gestión de la calidad. Requisitos.
Elaborar los procedimientos documentados según la NTC-ISO 9001:2008,
sistemas de gestión de la calidad. Requisito
Page 98
11
Sistema de Gestión de la Calidad
El sistema de gestión de la calidad de Scandinavian Tobacco Group Esteli está
dirigido a la consecución de la satisfacción del cliente, cumpliendo para ello, los
requisitos exigidos en la norma ISO 9001, tanto en las instalaciones permanentes
como fuera de ellas.
Scandinavian Tobacco Group Esteli tiene documentadas sus políticas, sistemas,
programas, procedimientos e instrucciones de trabajo para asegurar la calidad de
sus actividades. Todos estos documentos son comunicados al personal tras su
aprobación y, en el caso de nuevas incorporaciones, durante su proceso de
formación. La dirección y los responsables de calidad responden del diseño,
implementación, mantenimiento y mejora de gestión de la calidad, aportando los
recursos necesarios para ello e impidiendo dificultades externas y/o internas al
personal que afecten al desarrollo de su trabajo.
Política de calidad
Scandinavian Tobacco Group Esteli, es una empresa productora y
comercializadora de Puros de tabaco, con altos estándares de calidad e inocuidad,
comprometida con la satisfacción de sus clientes y/o consumidores a través del
trabajo orientado al logro y mejoramiento continuo, enfocado a una gestión eficaz
y eficiente de sus procesos, apoyados en tecnología idónea, con un equipo
humano competente y comprometido con el crecimiento permanente de la
organización, generando valor para las partes interesadas.
Objetivos de calidad
• Disminuir los tiempos de entrega de las ordenes de pedido
• Contar con el personal competente en todos los procesos de la
organización.
• Reducir los residuos generados en el área de empaque
• Emplear materia prima de alta calidad para ofrecer productos que
satisfagan las necesidades de nuestros clientes.
Objeto y campo de aplicación del sistema de gestión de la calidad
Para demostrar la capacidad al proporcionar un producto que satisfaga los
requisitos de sus clientes y más aún que aumente la satisfacción de los mismos,
hemos decidido orientarnos a realizar un manual de sistema de gestión de la
calidad e implantarlo conforme a los requisitos de la prestigiosa norma
internacional ISO 9001:2008.
Como una forma de dar cumplimiento a cada uno de los requisitos contemplados
en la norma ISO 9001:2008, se pretende adherir al presente documento, al cual se
le puede denominar un Manual de Calidad, que además de los criterios
Page 99
12
expresados durante el transcurso del manual, se le puede incorporar todos
aquellos documentos que posea la empresa referentes al mismo tema (calidad).
El alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad es general, cubriendo de
manera global cada proceso de transformación de la materia prima. Decimos que
es de manera global, porque no solo un sector de la empresa es la encargada de
garantizar la calidad del producto terminado, sabemos que para realizar un trabajo
en una organización dependemos del proceso anterior al nuestro (tomando como
ejemplo: una rolera depende del trabajo del bonchero y este debe de garantizar
entregarle a ella un trabajo que sea necesario para que ella cumpla con su parte
de elaboración del puro), y así sucesivamente lo cual demuestra que todos
tenemos las mismas responsabilidades de aplicar un trabajo de calidad para no
afectar a nuestros compañeros y para realizar en tiempo y forma un producto que
contemple las características o requisitos que deseen nuestros clientes.
Por ende, no deben existir exclusiones en el cumplimiento de los requisitos de la
presente norma, ya que ella pretende orientar a la empresa y a su personal a
estandarizar las operaciones y abarcar todo como un sistema que logre un trabajo
en conjunto y de manera secuencial que logre los requisitos que orienta la
empresa conforme a la ISO 9001:2008.
Requisitos Generales
Scandinavian Tobacco Group Esteli, debe de tener establecido, documentado,
implantado y mantenido un Sistema de Gestión de la Calidad, que sea adecuado a
la empresa y tratar de mejorar continuamente su eficacia, de acuerdo con los
requisitos de la norma ISO 9001:2008.
Como parte de nuestros estudios realizados se ha identificado que el Sistema de
Gestión de la Calidad sea orientado a:
• Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicación a través de
toda la organización.
• Determinar la secuencia e interacción de los procesos.
• Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los
procesos son eficaces.
• Proveer a la organización de los recursos e información necesaria para
apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.
• Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.
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Requisitos de la documentación
GENERALIDADES
Scandinavian Tobacco Group Esteli., establece, documenta, implementa y
mantiene un sistema de gestión de la calidad y mejora continuamente su eficacia
de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, mediante las siguientes
actividades:
• Una declaración documentada de las políticas y objetivos de la calidad.
• Un manual de la gestión de la calidad.
• Los procedimientos documentados requeridos por ISO 9001:2008 los
cuales son:
• Procedimiento para el Control de Documentos
• Procedimiento para el Control de Registros
• Procedimiento para la realización de Auditorías Internas
• Procedimiento para el control de No conformidades y Posibles No
conformidades
• Procedimiento para Acciones Correctivas y/o Acciones Preventivas
• Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del
sistema de gestión de la calidad.
• Los registros requeridos para demostrar la conformidad del sistema y con
los requisitos de la norma de referencia.
• Normas establecidas por la gerencia de la empresa.
• Documentación externa (como catálogos, manuales técnicos y otros
documentos que aporten para el buen manejo y mantenimiento de equipos
y materias primas).
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A continuación se muestra cuadro para el control de las mejoras continuas de la
empresa Scandinavian Tobacco Group Esteli S.A.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CUMPLE OBSERVACIONES
Si No
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Requisitos Generales La empresa tiene definidos los procesos que hacen parte de sus actividades, sin embargo no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad establecido, documentado e implementado.
Requisitos de la documentación
La empresa tiene establecida la política y los objetivos de calidad, cuenta con algunos procedimientos y registros. Sin embargo, no se tienen procedimientos para el control de documentos y registros generados a lo largo de los procesos, ni se encuentra establecido un manual de calidad.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Compromiso de la Dirección
La alta dirección establece la política y los objetivos de calidad, proporciona los recursos necesarios para el funcionamiento de la empresa. No obstante, las reuniones de revisión por la alta dirección aún no se realizan.
Enfoque al cliente A través de la interacción directa con los clientes se determinan sus requisitos con el fin de cumplir a cabalidad los mismos, adicional a las órdenes de compra realizadas en el área comercial
Política de la calidad Ya se encuentra establecida una política de calidad
Planificación La empresa cuenta con objetivos de calidad, sin embargo no realiza la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
Responsabilidad, autoridad y
comunicación
Se encuentra establecido el organigrama y algunos manuales de funciones del área de producción. Se dispone de correos electrónicos que permiten la comunicación interna, así como carteleras donde se publica la información que requiera el conocimiento de todo el personal. No se ha designado un representante de la dirección
Revisión por la Dirección Se realizan reuniones de revisión por la dirección
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REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CUMPLE OBSERVACIONES
Si No
GESTIÓN DE RECURSOS
Provisión de los recursos
Se cuenta con los recursos necesarios para la operación de la empresa
Recursos humanos Todo el personal tiene las habilidades y experiencia para las actividades que desempeña en la empresa, sin embargo, algunos no cuentan con la formación requerida. Se realizan capacitaciones pero no se documenta la participación del personal.
Infraestructura La empresa pone a disposición la infraestructura, maquinaria, equipos de cómputo y vehículos necesarios para el normal desarrollo de las actividades de la misma. Se realiza el mantenimiento correspondiente periódicamente
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Planificación de la realización del producto
Se cuenta con los procedimientos referentes al área de producción y los registros que dan cuenta de los seguimientos, mediciones y verificaciones realizadas al producto. Todo lo anterior basado en los requerimientos previamente establecidos por los clientes
Procesos relacionados con el cliente
En la orden de compra realizada en el momento de efectuar el pedido se plasman y especifican todos los requisitos del cliente y los aspectos con los cuales se compromete la empresa al momento de la entrega del producto. Con base en este documento se realiza la planeación y verificación del producto elaborado. Se cuenta con líneas telefónicas y correo electrónico que permite al cliente comunicarse con la empresa en caso de modificaciones al producto, sugerencias o quejas del mismo
Compras La empresa cuenta con un procedimiento para compras, así como un formato para la recepción de materias primas donde se verifica que los productos comprados cumplan con los requisitos especificados. Lo anterior teniendo en cuenta cada uno de los proveedores con los que tiene
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relaciones comerciales, sin embargo no se realiza evaluación de los mismos.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CUMPLE OBSERVACIONES
Si No
Producción y prestación del servicio
Se planifica la producción de acuerdo a la cantidad de pedidos realizados, disponiendo de la materia prima, personal y maquinaria necesaria. Todos los productos elaborados cuentan con un número de lote y fecha de vencimiento con el fin de llevar la trazabilidad de cada uno. Así mismo se empacan propendiendo por su adecuada preservación y manipulación.
Control de los equipos de seguimiento y medición
La empresa cuenta con un procedimiento de mantenimiento y calibración de equipos e instrumentos de medición, basándose en este, se planifican y ejecutan los mantenimientos
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Seguimiento y medición , control del producto no conforme, análisis de datos y mejora
Frente a un posible incumplimiento de requisitos se toman las medidas correctivas en el momento pero no se dispone de un plan de mejoramiento en el que se incluyan acciones preventivas, correctivas y/o de mejora. No se realizan auditorías internas. No se cuenta con ningún método para determinar la satisfacción del cliente
Tabla 1. Cumplimiento frente a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008
La tabla anterior, será utilizada para revisar el cumplimiento de Scandinavian
Tobacco Group Estelí, frente a los requisitos establecidos en la norma ISO
9001:2008, tomando como base la Tabla 1, en la cual se listan los requisitos
mínimos que debería cumplir toda organización que se encuentre interesada en
certificar su Sistema de Gestión de Calidad.
De acuerdo a la información que se pueda recopilar con la tabla anterior, se podrá
observar que la empresa Scandinavian Tobacco Group Estelí. Cumpla algunos
requisitos de la norma, estos han sido implementados dando respuesta a las
necesidades propias del desarrollo de las actividades de la empresa, pues los
mismos no se habían contemplado con el fin de dar inicio al Sistema de Gestión
de la Calidad.
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Plan estratégico
Como parte del plan estratégico de la empresa, se encuentra establecida la
misión, visión. Sin embargo, para lograr una completa calidad, deberá de poner
énfasis en su más valioso recurso como lo es el recurso humano, el responsable
de que la empresa se encuentre en correcto funcionamiento por tanto deberá
implementar valores a estos, establecidos respecto al Sistema de Gestión de la
Calidad que se espera implementar.
Valores corporativos
• Excelencia: Realizamos todas nuestras actividades correctamente
propendiendo por la consecución de los objetivos definidos por la
organización.
• Trabajo en equipo: Valoramos el aporte, conocimientos, experiencia y
habilidades de las personas en función de los objetivos comunes, buscando
el beneficio de toda la organización.
• Responsabilidad: Asumimos con compromiso la efectividad de nuestro
trabajo y respondemos por los efectos de nuestras decisiones.
• Integridad: Nos comprometemos a ser personas rectas, actuando, diciendo
y haciendo lo que prometemos.
• Transparencia: Ofrecemos información veraz de nuestros empresa y de los
procesos que la componen, procurando que la misma sea lo más clara y
precisa posible
• Honestidad: Nos comportamos y expresamos con coherencia y sinceridad
tanto en actividades personales como laborales
• Compromiso: Buscamos el bien común de la organización a través de
actividades regulares y voluntarias.
• Respeto y tolerancia: Respetamos las diferencias raciales, sociales,
políticas, económicas, culturales, religiosas, la constitución, las leyes.
• Servicio y sencillez: Nos comprometemos a ser sencillos en todas nuestras
actividades tanto personales como laborales a brindar servicio de forma
espontánea aun en los detalles más pequeños para así hacer la vida más
ligera a los demás.
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Plan de delegaciónde actividades y/o procesos a encargados de
áreade producción.
Cargo del responsable:
Jefe de Producción Observaciones
Objetivo: Elaborar los productos ofrecidos por la empresaScandinavian Tobacco Group Estelí S.A., manteniendo las características de calidad de cada uno de ellos
Alcance: El proceso comprende desde la recepción de la orden de trabajo hasta que el producto terminado es entregado al área de despacho
PHVA Proveedor Entrada / Insumos
Actividades claves del proceso
Salida Clientes
Pla
near
Gestión Comercial
Orden de trabajo Externa
Programar la producción Plan de
producción Gestión de producción Realizar la orden
de trabajo
Gestión de Talento Humano
Lista de elementos de
protección personal
Proporcionar los elementos de
protección personal
Entrega de elementos
de protección personal
Gestión de Producción
Hacer
Gestión de Compras
Materia prima
Recepción y disposición de la
materia prima
Producto terminado
Gestión Logística
Preparación de productos de acuerdo a la
orden de trabajo
Entrega del producto
terminado al área de despacho
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Verificar
• Verificar la disposición de residuos
• Supervisar el uso de los elementos de protección personal
• Realizar los pesajes correspondientes durante el proceso de producción, según lo establecido en el manual
Actu
ar
• Plan de mejoramiento (acciones correctivas, preventivas y de mejora)
Control de la producción y de la prestación del servicio
La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del
servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir,
cuando sea aplicable:
a) La disponibilidad de información que describa las características del
producto.
b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario.
c) El uso del equipo apropiado.
d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición.
e) La implementación del seguimiento y de la medición.
f) La implementación de actividades de liberación, almacenamiento y
posteriores a la entrega del producto.
Validación de los procesos de la producción y de la prestación
del servicio
La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del
servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante
seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias
aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya
prestado el servicio. La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos
para alcanzar los resultados planificados
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Control de los equipos de seguimiento y de medición:
La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los
equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de
la conformidad del producto con los requisitos determinados. La organización debe
establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden
realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de
seguimiento y medición.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medición debe:
a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su
utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de
medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones
debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.
b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario.
c) Estar identificado para poder determinar su estado de calibración.
d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la
medición.
e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de
las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con
los requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el
equipo y sobre cualquier producto afectado.
Medición, análisis y mejora
Generalidades
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto,
b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las
técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.
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Auditoría interna
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados
para determinar si el sistema de gestión de la calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta
Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la
calidad establecidos por la organización,
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado
y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de
auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la
misma, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la
realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del
proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías,
establecer los registros e informar de los resultados.
Seguimiento y medición
Procesos
La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando
sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad.
Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben
llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente.
Producto
La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto
para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las
etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las
disposiciones planificadas. Se debe mantener evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptación.
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del
producto al cliente. La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente
no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por una
autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
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Control del producto no conforme
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los
requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los
controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el
producto no conforme.
Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes
mediante una o más de las siguientes maneras:
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente.
d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no
conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su
entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.
Análisis de datos
La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para
evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de
gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del
seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos debe proporcionar información sobre:
a) La satisfacción del cliente.
b) La conformidad con los requisitos del producto.
c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos,
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
d) Los proveedores.
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Mejora continua (Kaizen)
El termino Kaizen es relativamente nuevo. De acuerdo a su creador, Masaaki Imai,
proviene de dos ideogramas japoneses: “kai” que significa cambio y “zen” que
quiere decir “para mejorar”. Así, podemos decir que kaizen es “cambio para
mejorar” o “mejoramiento continuo”, como comúnmente se le conoce. La esencia
de la dirección de la calidad es la mejora continua.
En este sentido, el término kaizen significa mejora continua, involucrando a todos
los niveles de la Jerarquía Organizacional.
Los dos pilares que sustentan kaizen son los equipos de trabajo y la ingeniería
industrial, que se emplean para mejorar los procesos productivos. Su práctica
requiere de un equipo integrado por personal de producción, mantenimiento,
calidad, ingeniería, compras y demás empleados que el equipo considere
necesarios. No es exclusividad de expertos, máster y doctorados en calidad o
sistemas de producción. Se practica con la gente de planta coordinado por un
facilitador.
Para hablar de la práctica de kaizen, podemos decir que se realiza en un área,
piso o lugar donde ocurra la acción, no en las oficinas. Su objetivo es incrementar
la productividad controlando los procesos de manufactura mediante la reducción
de tiempos de ciclos, la estandarización de criterios de calidad y de los métodos
de trabajo por operación. Además, kaizen también se enfoca en eliminación de
desperdicio, identificado como muda, en cualquiera de sus formas.
Muda significa desperdicios, aquello que hay que eliminar o mejorar. Se identifica
por comparación con un estándar, con aquello definido como bueno o siquiera
aceptable. Precisamente fue Taiichi Ohno (1012-1990) ingeniero japonés de
Toyota, quien creó el concepto de muda al sostener que la mayoría del trabajo que
se realiza en las plantas de Toyota por ese entonces, no agregaba ningún valor
porque estaba lleno de desperdicios. En forma sistemática, Ohno reconoció siete
mudas clásicas:
1. Las mudas por sobreproducción.
2. Las mudas por exceso de inventario.
3. Las mudas de procesamiento.
4. Las mudas por transporte.
5. Las mudas por movimiento.
6. Las mudas por tiempos de espera.
7. Las mudas por fallas y reparaciones.
La mejora en la empresa puede tener su origen en dos tipos de cambios:
incrementales (kaizen) o bruscos (innovación). Estas modificaciones, normalmente
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originadas por una alteración en el entorno empresarial o bien como una forma de
anticiparse al mismo, provocan cambios organizativos. Así, tanto a través de las
transformaciones bruscas como a través del kaizen, es posible producir un cambio
en la organización. El kaizen implica pequeñas mejoras permanentes, mientras la
innovación supone una mejora drástica como resultado de una inversión más
fuerte en tecnología y/o equipo. El método kaizen se basa en la aplicación de los
siguientes cinco principios:
1. Ordenar (seiri): Deshacerse de herramientas y equipos, stock y cualquier
otro elemento innecesario para el trabajo.
2. Organizar (seiton): Situar las cosas que van a utilizarse en orden, de
manera que estén localizadas y preparadas cuando se necesiten.
3. Limpiar (seiso): Mantener limpio el lugar de trabajo (herramientas, equipos).
4. Aseo personal (seiketsu): Hacer del aseo y pulcritud un hábito.
5. Disciplina (shitsuke): Seguir los procedimientos en el taller y tener disciplina
para cumplir con todo lo anterior. (Paz, 2005)
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Conclusiones
• El manual de gestión de la calidad de Scandinavian Tobacco Group Estelí
S.Atiene su soporte en toda la documentación elaborada en este trabajo, por lo
que los documentos tiene una vital importancia en el logro de la calidad, que no
es más que la satisfacción de las necesidades de los clientes.
• La adopción del enfoque basado en procesos y la creación de un mapa de
procesos, permite a Scandinavian Tobacco Group Estelí S.A mantener un control
continuo e independiente de cada uno de los procesos identificados como
necesarios que involucran el manual de gestión de la calidad de la empresa, a
través de la caracterización y el flujo de la documentación definidos para cada uno
de ellos.
• La identificación de documentos como manual de calidad, procedimientos
documentados, instructivos, planes de calidad y registros, son la herramienta más
importante para lograr la calidad requerida en el producto y sirven como evidencia
objetiva para el control eficaz en las actividades de mejora del Manual de gestión
de la calidad de Scandinavian Tobacco Group Estelí S.A.
• Se elaboraron los procedimientos documentados exigidos por la norma NTC-ISO
9001:2008, sistemas de gestión de la calidad. Requisitos:
- Control de documentos de calidad
- Control de registros de calidad
- Auditorías internas de calidad
- Control del producto no conforme
- Acciones correctivas y preventivas de calidad
Éstos documentos describen de forma general y consistente, cómo Scandinavian
Tobacco Group Estelí S.A desempeña la actividad correspondiente en cada
procedimiento documentado.
• El manual de calidad contiene todo la información relacionada con el sistema de
gestión de la calidad de Scandinavian Tobacco Group Estelí S.A, asegurando una
eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
Los registros son los documentos más importantes del manual de gestión de la
calidad de Scandinavian Tobacco Group Estelí S.A, y los que proporcionan
evidencia objetiva de las actividades realizadas en la empresa.
• La calidad es la base de la productividad, esto es de suprema importancia para la
satisfacción de los requisitos del cliente porque la calidad va en el producto y
Scandinavian Tobacco Group Estelí S.A, la gestiona a través del control de su
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sistema de gestión de la calidad, garantizando eficiencia y eficacia en sus
procesos.
• Scandinavian Tobacco Group Estelí S.A,definió una política y objetivos de la
calidad que incluyen principios y compromisos concretos para el logro de la
satisfacción del cliente, que son claves para que el manual de gestión de la
calidad sea capaz de producir resultados favorables.
• La elaboración de un manual de funciones permite a Scandinavian Tobacco
Group Estelí S.A, definir las responsabilidades de cada cargo que forman parte de
la empresa.
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Recomendaciones
• La gerencia de Scandinavian Tobacco Group Estelí S.A debe dar a conocer a
todo el personal que la empresa se encuentra aplicando un manual de gestión de
la calidad, integrándolos hacia un cambio en calidad y responsabilidad.
• La capacitación continua del personal permitirá alcanzar un mayor compromiso
en el desarrollo de su trabajo, creando herramientas de calidad que aseguren el
desarrollo eficiente y eficaz del Sistema.
• Scandinavian Tobacco Group Estelí S.A debe seguir con la implementación del
sistema de gestión de la calidad generando y usando correctamente la
documentación necesaria para el sistema, garantizando la continua evaluación y la
toma medidas pertinentes para su correcto funcionamiento.
• Impulsar una cultura de calidad a lo largo de la empresa.
• Mantener un riguroso control y medición de los procesos que involucren el
sistema de gestión de la calidad de Scandinavian Tobacco Group Estelí S.A.
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Anexo
Organigrama Funcional de Scandinavian Tobacco Group Estelí S.A
Gerente General
(E. Guevara)
Gerente de Planta
(H. Vanegas)
Supervisor de Mantenimiento
(Leonidas s)
Coordin. Recursos Humanos
(L. Mantilla)
Personal de Aseo
Supervisor General
de Empaque
(M. Soza)
Asistente de Superv. de Empaque
(Elvin R)
Supervisor General de Manufactura
(Juan Gu)
Supervisor de
bonchado de Cigarros
(Ronaldo Es)
Inspector de Bonchado (2)
Supervisor de
Rolado de Cigarros
(J. Ruiz)
Inspector de Rolado (3)
Supervisor de Procesamiento
(J. Gil)
Asistente Operaciones/ Planificacion
(S. Lopez)
Contralor
(David G)
Contador
Alicia S
Supervisor de Inv. Puros
L. Gradyz
Encargado de Neveras de Empaque
C. Oliva
Auxiliar de Inv de empaque
(Luis A)
Asistente Bodega
Mat empaque
(H. Merlo)
Supervisor de Inv. Tab. Y Proceso
E. Merlo
Supervisor de Almacen
(A. Torrez)
Auxiliar de Inv de Manufactura
F. Picado, H. Perez
Asistente de Planilla
(Judith Herrera)
Coordinador
Compras/ Trafico
A. Palacios
Conductores
Recepcion (Ingrid S)
BC Manager
O. Carrera
Supervisor De Calidad (Ebert
J)