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Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCICIO DE 2016 Anexo I -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | RECEITA DESPESA -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | | 1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES | 11 RECEITA TRIBUTARIA 6.524.586,77 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.174.539,06 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 144.186,42 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 192.281,29 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.963.857,14 | | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 22.080.113,72 | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 44.299,43 | 2.393.300,04 | | | | TOTAL 26.592.167,59 SUB-TOTAL 24.138.396,20 | SUPERAVIT CORRENTE 2.453.771,39 | TOTAL 26.592.167,59 | | | | 2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.4 INVESTIMENTOS 2.154.274,31 | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 150.842,60 | 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609.895,00 | | 7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | | | | SUB-TOTAL 609.895,00 TOTAL 2.305.116,91 | DEFICIT CORRENTE 1.695.221,91 | TOTAL 2.305.116,91 | | | R E S U M O -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | RECEITAS CORRENTES -> 28.985.467,63 DESPESAS CORRENTES -> 24.138.396,20 | DEDUÇÕES -> 2.393.300,04 DESPESAS DE CAPITAL -> 2.305.116,91 | RECEITAS DE CAPITAL -> 609.895,00 | OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00 | | SUPERAVIT -> 758.549,48 -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | TOTAL GERAL -> 27.202.062,59 TOTAL GERAL -> 27.202.062,59 -----------------------------------------------|----------------------------------------------- JATI, 31 de Dezembro de 2016 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Gestor Contador
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Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · estado do ceará jati governo do jati demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas no exercicio

Nov 19, 2018

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo I

-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RECEITA DESPESA-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | |1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES |11 RECEITA TRIBUTARIA 6.524.586,77 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.174.539,06 |12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 144.186,42 |13 RECEITA PATRIMONIAL 192.281,29 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.963.857,14 | |17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 22.080.113,72 |19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 44.299,43 | 2.393.300,04 | | | | TOTAL 26.592.167,59 SUB-TOTAL 24.138.396,20 | SUPERAVIT CORRENTE 2.453.771,39 | TOTAL 26.592.167,59 | | | |2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.4 INVESTIMENTOS 2.154.274,31 | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 150.842,60 |24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609.895,00 | |7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | | | | SUB-TOTAL 609.895,00 TOTAL 2.305.116,91 | DEFICIT CORRENTE 1.695.221,91 | TOTAL 2.305.116,91 | | | R E S U M O-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RECEITAS CORRENTES -> 28.985.467,63 DESPESAS CORRENTES -> 24.138.396,20 |DEDUÇÕES -> 2.393.300,04 DESPESAS DE CAPITAL -> 2.305.116,91 |RECEITAS DE CAPITAL -> 609.895,00 |OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00 | | SUPERAVIT -> 758.549,48-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |TOTAL GERAL -> 27.202.062,59 TOTAL GERAL -> 27.202.062,59-----------------------------------------------|-----------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Gestor Contador

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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 28.985.467,631100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 6.524.586,771112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 679,41 Urbana1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendiment 375.829,54 os do Trabalho1112.04.34.00 Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Re 49.360,68 ndimentos1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢ve 12.864,25 is e de Direitos Reais sobre Im¢veis1113.05.01.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 6.074.122,711121.29.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 721,661121.99.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 11.008,521122.99.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos1130.99.00.00 Outras Contribuicoes de Melhoria1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 144.186,421230.00.00.00 CIP - CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL 144.186,42 UMINAÇAO PUBLICA1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 192.281,291311.00.00.00 Alugueiis1319.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias1325.01.01.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R ecursos Vinculados Royalties1325.01.03.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R 22.637,28 ecursos Vinculados - Fundo de Saude1325.01.05.00 Receita de Remuneracao de Depositos Banc rios de R 20.920,33 ecursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento1325.01.09.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R ecursos Vinculados - Contribuicoes de Intervencao1325.01.10.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R 7.332,23 ecursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia1325.01.99.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancari 97.405,20 os de Recursos Vinculados1325.02.99.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vi 43.986,25 nculados1329.00.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliarios1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS1600.05.99.00 Servicos de Saude1600.13.00.00 Servicos Administrativos1600.19.00.00 Servicos Recreativos e Culturais1600.44.00.00 Servicos de Abate de Animais1600.99.00.00 Outros Servicos1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 22.080.113,721721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 8.494.692,08

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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------1721.01.03.00 Cota-Parte FPM 1 Emenda 55 342.632,311721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor 1.599,83 ial Rural1721.22.30.00 Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela 7.928,76 Producao de Petroleo - Lei n 7,990891721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 69.241,401721.22.90.00 Outras Transferencias da Uniao - FEX 280,231721.33.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 2.541.940,83 e – SUS – Repasses Fundo a Fundo1721.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 305.030,76 sistência Social – FNAS1721.35.01.00 Transferencias do Salario-Educacao 242.290,281721.35.02.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Dinheiro - Direto na Escola - PDDE1721.35.03.00 Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCO 219.090,00 LAR1721.35.04.00 Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao T 87.414,48 ransporte do Escolar - PNATE1721.35.99.00 Outras Transferencias do Fundo Nacional do Desenvo 133.707,14 lvimento da Educacao - FNDE1721.36.00.00 Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 11.372,761721.99.00.00 Demais Transferecias da Uniao 30.802,511722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS 3.581.736,201722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA 141.829,191722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 8.659,641722.01.13.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin 16.144,63 io Economico1722.01.99.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados 4.500,001722.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAUDE- 35.369,991724.01.00.00 Tranferencia de Recursos FUNDEB 60 4.129.415,821724.02.00.00 Transferencias de Recursos da Comp, ao FUNDEB 1.501.012,881761.01.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem a unico de Saude SUS1761.02.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao1761.03.00.00 Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a Progra mas de Assistencia Social1761.05.00.00 Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo Destinadas a Programas de Saneamento B sico1761.99.00.00 Outras Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo1762.01.00.00 TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DO 226,38 SUS.1762.02.10.00 Convˆnio Para o Transporte Escolar 123.195,621762.99.00.00 TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAM 50.000,00 A DE ASSISTENCIA SOCIAL

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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 44.299,431911.38.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried ade Predial e Territorial Urbana IPTU1911.40.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servi‡os d e Qualquer Natureza ISS1911.99.01.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos1918.99.01.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas1919.99.00.00 Multas de Outras Origens1921.99.00.00 Outras Indenizacoes1922.99.00.00 Restituicoes 35.829,771931.11.00.00 Receita da Divida Ativa - IPTU 3.306,331931.99.01.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos1932.44.00.00 Rec,Divida Ativa NÆo Tribut ria de Outras Rec,1990.99.01.00 Outras Receitas 5.163,332000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 609.895,002100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO2114.01.00.00 Operacoes de Credito Internas para Programas de Ed ucacao2114.99.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais2200.00.00.00 ALIENACOES DE BENS2219.00.00.00 Alienacao de Outros Bens Moveis2229.00.00.00 Alienacao de Outros Bens Imoveis2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609.895,002421.01.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau 20.000,00 de - SUS2421.02.00.00 TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS 416.970,002421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FMAS2422.02.00.00 TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS2471.02.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a P rogramas de Educacao2471.03.00.00 Transf, de Convenios da Uniao p Saneamento Basico2471.99.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 122.925,002472.99.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 50.000,002500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL2590.99.00.00 Outras Receitas9000.00.00.00 DEDUCOES DE RECEITAS 2.393.300,049500.00.00.00 2.393.300,049517.21.01.02 Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan 1.645.992,979517.21.01.05 Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB ITR 319,899517.21.36.00 Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C,8796 2.274,489517.22.01.01 Ded,de Rec, pForma‡Æo do FUNDEB-ICMS 716.347,079517.22.01.02 Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPVA 28.365,639517.22.01.04 Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPI-Exporta‡Æo

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 27.202.062,59----------------------------------------------------------------------------------------------- JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Gestor Contador

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATIUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.057.199,943.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 553.558,293.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 82.548,553.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 368.850,603.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.159,143.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 503.641,653.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.043,083.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 91.600,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 407.842,623.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 155,954 DESPESAS DE CAPITAL 22.933,504.4 INVESTIMENTOS 22.933,504.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 22.933,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.080.133,44-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITOUnidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 671.592,653.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 460.213,323.1.90.03 PENSÕES 80.145,003.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 11.256,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 299.282,703.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69.529,623.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 211.379,333.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 28.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 23.436,633.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.722,703.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 90.000,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 68.220,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 671.592,65-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOUnidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 110.563,863.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.563,863.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 110.563,863.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 110.563,86-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.094.383,233.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 598.969,033.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 342.144,353.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 256.824,683.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 495.414,203.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.100,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 23.690,503.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 957,203.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 171.589,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 287.300,843.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.776,664 DESPESAS DE CAPITAL 3.795,604.4 INVESTIMENTOS 3.795,604.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.795,60

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.098.178,83-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANCASUnidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.054.203,023.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 138.181,553.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 112.877,043.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.304,513.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 916.021,473.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.950,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 23.836,803.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 379.724,333.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 313.587,413.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 192.592,763.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.330,174 DESPESAS DE CAPITAL 154.792,604.4 INVESTIMENTOS 3.950,004.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.950,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 150.842,604.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 150.842,60

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.208.995,62-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE AGRICULTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 293.928,283.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.727,293.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 168.827,303.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.899,993.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.200,993.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.550,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.948,373.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 1.240,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 56.462,623.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 293.928,28-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 169.027,063.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.769,273.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 86.815,133.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.954,143.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.257,793.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 56.487,793.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 4.930,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 1.840,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 12.582,644.4 INVESTIMENTOS 12.582,644.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.582,644.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 181.609,70-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 8.546.010,413.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.576.337,093.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 259.384,953.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 4.858.924,303.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.457.938,343.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 89,503.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO3.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.969.673,323.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.775,003.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 81.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 510.225,033.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 495,203.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 517.351,843.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 788.795,583.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 61.697,763.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.332,914 DESPESAS DE CAPITAL 1.268.674,094.4 INVESTIMENTOS 1.268.674,094.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.268.674,094.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 9.814.684,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 580.698,293.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.315,643.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 85.663,323.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.652,323.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 476.382,653.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 60,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 476.322,653.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 580.698,29-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 7.046.740,133.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.389.687,093.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.013.210,333.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 2.486.878,493.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 889.428,273.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 170,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.657.053,043.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 61.200,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 656.624,423.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 52.146,673.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31.534,493.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 256.557,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 1.502.165,283.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 22.762,513.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 74.062,674 DESPESAS DE CAPITAL 28.440,734.4 INVESTIMENTOS 28.440,734.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.564,334.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.876,40

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 7.075.180,86-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.258.179,503.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 503.323,233.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 25.769,143.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 367.247,213.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 107.206,883.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.100,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 754.856,273.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.060,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 237.691,603.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 37.365,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 118.086,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 351.055,673.3.90.42 AUXÍLIOS 7.598,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.258.179,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETARIA URBANISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE URBANISMO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.990.031,483.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 227.445,203.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 186.589,153.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.856,053.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.762.586,283.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 356.320,403.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 27.690,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 1.375.575,883.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 813.897,754.4 INVESTIMENTOS 813.897,754.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 813.897,754.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 2.803.929,23-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE DESPORTOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE DESPORTO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 178.456,973.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.843,803.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 97.631,133.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.212,673.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.613,173.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 300,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.361,263.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 14.500,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 7.700,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 24.751,913.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 178.456,97-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTOUnidade...: 01 - SERCRETARIA DE PLANEJAMENTO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 87.381,383.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.604,403.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 67.013,143.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.591,263.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.776,983.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 4.576,98

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 87.381,38-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIAUnidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2016 Anexo II

----------------------------------------------------------------------------------------------- C O N S O L I D A C A O G E R A L-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 24.138.396,203.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.174.539,063.1.90.03 PENSÕES 80.145,003.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.309.620,423.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 9.611.292,413.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.059.557,873.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 110.563,863.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.359,503.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 0,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,003.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON 0,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.963.857,143.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0,003.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 115.195,003.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 81.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.933.665,883.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 14.500,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 89.511,673.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 34.709,593.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 1.666.468,173.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 5.658.497,443.3.90.42 AUXÍLIOS 7.598,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 277.053,033.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.932,613.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 78.725,754 DESPESAS DE CAPITAL 2.305.116,914.4 INVESTIMENTOS 2.154.274,314.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.119.718,814.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 34.555,504.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 150.842,604.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 150.842,609 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,009.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,009.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 26.443.513,11-----------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Gestor Contador

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATIUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI-----------------------------------------------------------------------------------------------DOTAÇAO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0101-01 LEGISLATIVA 1.080.133,44 1.080.133,440101-01031 ACAO LEGISLATIVA 1.080.133,44 1.080.133,440101-010310029 APOIANDO O LEGISLATIVO 1.080.133,44 1.080.133,440101-010310029.2.001 MANUTENÇAO DO LESGISLATIVO MUNICIPA 1.080.133,44 1.080.133,44

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 1.080.133,44 1.080.133,44-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITOUnidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0201-04 ADMINISTRACAO 671.592,65 671.592,650201-04122 ADMINISTRACAO GERAL 671.592,65 671.592,650201-041220043 PREFEITO PARTICIPATIVO 671.592,65 671.592,650201-041220043.2.002 FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEIT 671.592,65 671.592,65

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 671.592,65 671.592,65-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOUnidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0301-04 ADMINISTRACAO 110.563,86 110.563,860301-04062 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 110.563,86 110.563,860301-040620003 RECURSOS HUMANOS 110.563,86 110.563,860301-040620003.2.003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS 110.563,86 110.563,860301-04091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA0301-040910001 CAPACITANDO PROFESSORES0301-040910001.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 110.563,86 110.563,86-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-04 ADMINISTRACAO 1.083.261,63 1.083.261,630401-04122 ADMINISTRACAO GERAL 986.087,94 986.087,940401-041220001 CAPACITANDO PROFESSORES 986.087,94 986.087,940401-041220001.2.005 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT 960.887,94 960.887,940401-041220001.2.006 MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRI 25.200,00 25.200,000401-04124 CONTROLE INTERNO 13.056,66 13.056,660401-041240001 CAPACITANDO PROFESSORES 13.056,66 13.056,660401-041240001.2.007 MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INT 13.056,66 13.056,660401-04128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 84.117,03 84.117,030401-041280003 RECURSOS HUMANOS 84.117,03 84.117,030401-041280003.2.008 MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUM 84.117,03 84.117,030401-24 COMUNICACOES 14.917,20 14.917,200401-24131 COMUNICACAO SOCIAL 14.917,20 14.917,200401-241310020 ARTE E CULTURA 14.917,20 14.917,200401-241310020.2.009 ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULA 14.917,20 14.917,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 1.098.178,83 1.098.178,83-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANCASUnidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-04 ADMINISTRACAO 1.208.995,62 1.208.995,620501-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 968.605,12 968.605,120501-041230001 CAPACITANDO PROFESSORES 968.605,12 968.605,120501-041230001.2.010 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 447.180,79 447.180,790501-041230001.2.011 MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO 396.924,33 396.924,330501-041230001.2.012 MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTA 79.600,00 79.600,000501-041230001.2.013 MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E 44.900,00 44.900,000501-04843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 150.842,60 150.842,600501-048430003 RECURSOS HUMANOS 150.842,60 150.842,600501-048430003.2.014 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FG 150.842,60 150.842,600501-04846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 89.547,90 89.547,900501-048460003 RECURSOS HUMANOS 89.547,90 89.547,900501-048460003.2.015 CONTIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP 89.547,90 89.547,90

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 1.208.995,62 1.208.995,62-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE AGRICULTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0601-04 ADMINISTRACAO 245.026,71 245.026,710601-04122 ADMINISTRACAO GERAL 245.026,71 245.026,710601-041220007 HOMENS NO CAMPO 245.026,71 245.026,710601-041220007.2.016 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 245.026,71 245.026,710601-18 GESTCO AMBIENTAL 13.274,02 13.274,020601-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 13.274,02 13.274,020601-185410036 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE 13.274,02 13.274,020601-185410036.2.017 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESER 13.274,02 13.274,020601-20 AGRICULTURA 35.627,55 35.627,550601-20606 EXTENSCO RURAL 35.627,55 35.627,550601-206060007 HOMENS NO CAMPO 35.627,55 35.627,550601-206060007.2.018 INCENTIVO A PRODUCAO RURAL 35.627,55 35.627,550601-20607 IRRIGACAO0601-206070007 HOMENS NO CAMPO0601-206070007.1.001 CONSTRUÇAO DE AÇUDES, BARRAGENS E P0601-206070007.1.002 CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇA0601-23 COMERCIO E SERVICOS0601-23691 PROMOCAO COMERCIAL0601-236910034 EMPREENDEDORISMO0601-236910034.2.019 INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUS

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 293.928,28 293.928,28-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0701-04 ADMINISTRACAO 169.027,06 169.027,060701-04122 ADMINISTRACAO GERAL 169.027,06 169.027,060701-041220001 CAPACITANDO PROFESSORES 169.027,06 169.027,060701-041220001.2.020 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 169.027,06 169.027,060701-17 SANEAMENTO 12.582,64 12.582,640701-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 12.582,64 12.582,640701-175120044 SANEAMENTO BÁSICO EM JATI 12.582,64 12.582,640701-175120044.1.003 CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENT 12.582,64 12.582,640701-17605 ABASTECIMENTO0701-176050013 ÁGUA EM CASA0701-176050013.1.004 CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA D

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 12.582,64 169.027,06 181.609,70-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0801-12 EDUCACAO 1.268.674,09 8.546.010,41 9.814.684,500801-12122 ADMINISTRACAO GERAL 1.808.473,79 1.808.473,790801-121220035 GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL 1.808.473,79 1.808.473,790801-121220035.2.021 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 1.808.473,79 1.808.473,790801-121220035.2.022 AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTA0801-121220039 INFRAESTRUTURA DA REDE DO ENSINO PÚ0801-121220039.1.005 AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA0801-121220039.1.006 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECR0801-12243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE0801-122430018 A ESCOLA E O FUTURO0801-122430018.2.023 MANUTENÇAO DAS CRECHES0801-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.063.302,57 6.063.302,570801-123610003 RECURSOS HUMANOS 61.697,76 61.697,760801-123610003.2.024 PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO 61.697,76 61.697,760801-123610004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO0801-123610004.1.007 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE0801-123610005 PROGRAMA LEITURA EM BOAS MÃOS0801-123610005.2.025 MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM B0801-123610008 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ED 3.700,00 3.700,000801-123610008.2.026 PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISS 3.700,00 3.700,000801-123610017 MAIS EDUCACAO 5.354.648,51 5.354.648,510801-123610017.2.027 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIR0801-123610017.2.028 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 3.433.611,69 3.433.611,690801-123610017.2.029 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FM 1.921.036,82 1.921.036,820801-123610017.2.030 PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGO0801-123610019 TRANSPORTANDO CONHECIMENTO 375.833,40 375.833,400801-123610019.2.031 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORT 375.833,40 375.833,400801-123610027 APOIO AO ESTUDANTE 81.000,00 81.000,000801-123610027.2.032 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE 81.000,00 81.000,000801-123610035 GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL 1.680,00 1.680,000801-123610035.2.033 MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDE 1.680,00 1.680,000801-123610037 CAPACITANDO PROFESSORES0801-123610037.2.034 PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DE PROFESSO0801-123610039 INFRAESTRUTURA DA REDE DO ENSINO PÚ0801-123610039.1.008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A R0801-123610039.1.009 CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSOS MUL0801-123610039.1.010 AQUISICAO DE ONIBUS E BICICLETAS ES0801-123610039.1.011 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RU0801-123610039.1.012 CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDA0801-123610039.1.013 CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORI0801-123610045 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 184.742,90 184.742,90

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0801-123610045.2.035 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ 184.742,90 184.742,900801-12362 ENSINO MDIO0801-123620017 MAIS EDUCACAO0801-123620017.2.036 MANUTENÇAO DO ENSINO MEDIO0801-12363 ENSINO PROFISSIONAL0801-123630011 FUTURO E TECNOLOGIA0801-123630011.2.037 PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ES0801-123630017 MAIS EDUCACAO0801-123630017.2.038 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CA0801-123630039 INFRAESTRUTURA DA REDE DO ENSINO PÚ0801-123630039.1.014 CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORI0801-12364 ENSINO SUPERIOR0801-123640027 APOIO AO ESTUDANTE0801-123640027.2.039 APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARI0801-12365 EDUCACAO INFANTIL 1.268.674,09 674.234,05 1.942.908,140801-123650018 A ESCOLA E O FUTURO 674.234,05 674.234,050801-123650018.2.040 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 674.234,05 674.234,050801-123650018.2.041 APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DE0801-123650026 LER É CONHECER0801-123650026.2.042 AQUISICAO DE ACERVO LITERARIOS PARA0801-123650039 INFRAESTRUTURA DA REDE DO ENSINO PÚ 1.268.674,09 1.268.674,090801-123650039.1.015 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE 45.293,17 45.293,170801-123650039.1.016 AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAY0801-123650039.1.017 CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO I 1.223.380,92 1.223.380,920801-123650045 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR0801-123650045.2.043 PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO DAS CRECHES0801-12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS0801-123660017 MAIS EDUCACAO0801-123660017.2.044 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFAB0801-123660018 A ESCOLA E O FUTURO0801-123660018.2.045 MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADU0801-12453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS0801-124530017 MAIS EDUCACAO0801-124530017.2.046 MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA E0801-12631 REFORMA AGRARIA0801-126310018 A ESCOLA E O FUTURO0801-126310018.2.047 PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR0801-12843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA0801-128430003 RECURSOS HUMANOS0801-128430003.2.048 PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 1.268.674,09 8.546.010,41 9.814.684,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

0901-13 CULTURA 580.698,29 580.698,290901-13122 ADMINISTRACAO GERAL 105.863,41 105.863,410901-131220020 ARTE E CULTURA 105.863,41 105.863,410901-131220020.2.049 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. D 105.863,41 105.863,410901-13392 DIFUSCO CULTURAL 474.834,88 474.834,880901-133920020 ARTE E CULTURA 474.834,88 474.834,880901-133920020.2.050 PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL0901-133920020.2.051 PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMEN 474.834,88 474.834,880901-133920026 LER É CONHECER0901-133920026.1.018 CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 580.698,29 580.698,29-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

1001-10 SAUDE 24.564,33 7.050.616,53 7.075.180,861001-10122 ADMINISTRACAO GERAL 696.207,59 696.207,591001-101220041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE 696.207,59 696.207,591001-101220041.2.052 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 696.207,59 696.207,591001-10301 ATENCAO BASICA 24.564,33 6.195.442,91 6.220.007,241001-103010021 ESTRUTURANDO A SAÚDE 24.564,33 24.564,331001-103010021.1.019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDAD1001-103010021.1.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE 24.564,33 24.564,331001-103010024 CUIDANDO DAS FAMILIAS 10.445,00 10.445,001001-103010024.2.053 PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPEC 10.445,00 10.445,001001-103010025 COOPERANDO COM A SAÚDE 31.452,91 31.452,911001-103010025.2.054 PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES O 31.452,91 31.452,911001-103010028 A SAÚDE DE JATI 1.613.947,39 1.613.947,391001-103010028.2.055 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE 682.101,73 682.101,731001-103010028.2.056 FUNCIONAMENTO DO PACS 135.932,88 135.932,881001-103010028.2.057 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUD 567.574,82 567.574,821001-103010028.2.058 PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA CO 228.337,96 228.337,961001-103010041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE 4.539.597,61 4.539.597,611001-103010041.2.059 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 4.539.597,61 4.539.597,611001-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 28.145,40 28.145,401001-103020028 A SAÚDE DE JATI 28.145,40 28.145,401001-103020028.2.060 PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASS 28.145,40 28.145,401001-10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.200,00 1.200,001001-103030028 A SAÚDE DE JATI 1.200,00 1.200,001001-103030028.2.061 FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA 1.200,00 1.200,001001-10304 VIGILANCIA SANITARIA 106.858,12 106.858,121001-103040028 A SAÚDE DE JATI 106.858,12 106.858,121001-103040028.2.062 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI 106.858,12 106.858,121001-10482 HABITACAO URBANA1001-104820044 SANEAMENTO BÁSICO EM JATI1001-104820044.1.021 CONSTRUÇO DE KITS SANITARIOS1001-10846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 22.762,51 22.762,511001-108460003 RECURSOS HUMANOS 22.762,51 22.762,511001-108460003.2.063 PROG. DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO 22.762,51 22.762,51

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 24.564,33 7.050.616,53 7.075.180,86-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

1101-08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.258.179,50 1.258.179,501101-08122 ADMINISTRACAO GERAL 336.578,27 336.578,271101-081220040 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 336.578,27 336.578,271101-081220040.2.064 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 336.578,27 336.578,271101-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO1101-082410022 CUIDANDO DOS IDOSOS1101-082410022.2.065 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO1101-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 176.886,45 176.886,451101-082430033 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE 600,00 600,001101-082430033.2.066 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E 600,00 600,001101-082430038 CASA DE APOIO1101-082430038.1.022 CONSTRUÇAO DE ALBERGUES E CASAS DE1101-082430040 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.891,95 2.891,951101-082430040.2.067 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 2.891,95 2.891,951101-082430050 FORT. DE VÍNC P/CRIANÇAS E ADOLESC. 173.394,50 173.394,501101-082430050.2.068 SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P 173.394,50 173.394,501101-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 744.714,78 744.714,781101-082440024 CUIDANDO DAS FAMILIAS 65.163,26 65.163,261101-082440024.1.023 CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO CRAS1101-082440024.2.069 IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVID 38.112,19 38.112,191101-082440024.2.070 PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA 19.453,07 19.453,071101-082440024.2.092 BENEFICIOS EVENTUAIS 7.598,00 7.598,001101-082440024.2.093 PROMOCAO DE EVENTOS A ASSISTENCIA S1101-082440040 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 675.850,96 675.850,961101-082440040.1.024 MAPEAMENTO E/OU TERRITORIALIZACAO D1101-082440040.1.025 REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS1101-082440040.2.071 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTEN 326.226,60 326.226,601101-082440040.2.072 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS 348.096,36 348.096,361101-082440040.2.073 REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SO 1.528,00 1.528,001101-082440040.2.074 INPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSI1101-082440040.2.075 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DOS CONSE1101-082440046 BENEFÍCIOS EVENTUAIS1101-082440046.2.076 BENEFICIOS EVENTUAIS - ALUGUEL E DO1101-082440046.2.077 DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS1101-082440046.2.091 ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MU1101-082440047 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E1101-082440047.2.078 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E1101-082440048 ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAI1101-082440048.2.079 SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO I1101-082440052 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA P/DEFICIÊNTE 3.700,56 3.700,561101-082440052.2.080 SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA P 3.700,56 3.700,56-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 1.258.179,50 1.258.179,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETARIA URBANISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE URBANISMO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

1201-15 URBANISMO 318.616,95 1.989.671,48 2.308.288,431201-15122 ADMINISTRACAO GERAL 920.162,08 920.162,081201-151220001 CAPACITANDO PROFESSORES 920.162,08 920.162,081201-151220001.2.081 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS V 920.162,08 920.162,081201-15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 318.616,95 148.308,67 466.925,621201-154510002 MUNICÍPIO VERDE 144.858,67 144.858,671201-154510002.1.026 CONSTRUÇAO REFORMA E AMPLIAÇAO PRAÇ1201-154510002.2.082 CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS 144.858,67 144.858,671201-154510004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO1201-154510004.1.027 IMLANTAÇAO DE POLOS DE LAZER1201-154510006 CAMINHOS DA CIDADE 249.455,49 249.455,491201-154510006.1.028 CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENT 249.455,49 249.455,491201-154510009 DESCANÇO ETERNO 3.450,00 3.450,001201-154510009.2.083 IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CEMITR 3.450,00 3.450,001201-154510042 INFRA-ESTRUTURA URBANA 69.161,46 69.161,461201-154510042.1.029 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE 69.161,46 69.161,461201-15452 SERVICOS URBANOS 921.200,73 921.200,731201-154520006 CAMINHOS DA CIDADE 5.062,60 5.062,601201-154520006.2.084 CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS UR 5.062,60 5.062,601201-154520010 MUNICÍPIO LIMPO 916.138,13 916.138,131201-154520010.2.085 COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO 916.138,13 916.138,131201-154520014 BONS NEGÓCIOS1201-154520014.2.086 MANUTENÇAO DE MERCADOS FEIRAS E MAT1201-15605 ABASTECIMENTO1201-156050014 BONS NEGÓCIOS1201-156050014.1.030 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE1201-16 HABITACAO1201-16482 HABITACAO URBANA1201-164820012 MORAR BEM1201-164820012.1.031 CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB1201-25 ENERGIA 325.290,60 325.290,601201-25752 ENERGIA ELETRICA 325.290,60 325.290,601201-257520015 MUNICÍPIO ILUMINADO 325.290,60 325.290,601201-257520015.1.032 IMPLANTAÇAO DE REDES DE ENERGIA ELE 325.290,60 325.290,601201-26 TRANSPORTE 67.571,25 67.571,251201-26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 67.571,25 67.571,251201-267820016 ACESSO LIVRE 67.571,25 67.571,251201-267820016.1.033 CONST. E IMPLANTAÇAO DE PONTES, BUE1201-267820016.2.087 CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VI 67.571,25 67.571,251201-27 DESPORTO E LAZER 102.778,95 102.778,951201-27812 DESPORTO COMUNITARIO 102.778,95 102.778,95

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETARIA URBANISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE URBANISMO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

1201-278120004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 102.778,95 102.778,951201-278120004.1.034 CONSTRUÇAO DE QUADRAS E GINASIOS PO 102.778,95 102.778,95

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 746.686,50 2.057.242,73 2.803.929,23-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE DESPORTOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE DESPORTO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

1301-27 DESPORTO E LAZER 178.456,97 178.456,971301-27811 DESPORTO DE RENDIMENTO 178.456,97 178.456,971301-278110004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 178.456,97 178.456,971301-278110004.2.088 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 178.456,97 178.456,971301-27812 DESPORTO COMUNITARIO1301-278120004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO1301-278120004.1.035 CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 178.456,97 178.456,97-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTOUnidade...: 01 - SERCRETARIA DE PLANEJAMENTO-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

1401-04 ADMINISTRACAO 87.381,38 87.381,381401-04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 87.381,38 87.381,381401-041210001 CAPACITANDO PROFESSORES 87.381,38 87.381,381401-041210001.2.089 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJA 87.381,38 87.381,38

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 87.381,38 87.381,38-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIAUnidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

1501-99 RESERVA DE CONTINGENCIA1501-99999 RESERVA DE CONTINGENCIA1501-999990030 RESERVA DE CONTINGÊNCIA1501-999990030.2.090 RESERVA DE CONTINGENCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 0,00 0,00----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 2.052.507,56 24.391.005,55 26.443.513,11----------------------------------------------------------------------------------------------- JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Gestor Contador

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 LEGISLATIVA 1.080.133,44 1.080.133,4401031 ACAO LEGISLATIVA 1.080.133,44 1.080.133,4401031002 ACAO LEGISLATIVA 1.080.133,44 1.080.133,4404 ADMINISTRACAO 3.575.848,91 3.575.848,9104062 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 110.563,86 110.563,8604062000 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 110.563,86 110.563,8604121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 87.381,38 87.381,3804121000 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 87.381,38 87.381,3804122 ADMINISTRACAO GERAL 2.071.734,36 2.071.734,3604122000 ADMINISTRACAO GERAL 1.400.141,71 1.400.141,7104122004 ADMINISTRACAO GERAL 671.592,65 671.592,6504123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 968.605,12 968.605,1204123000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 968.605,12 968.605,1204124 CONTROLE INTERNO 13.056,66 13.056,6604124000 CONTROLE INTERNO 13.056,66 13.056,6604128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 84.117,03 84.117,0304128000 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 84.117,03 84.117,0304843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 150.842,60 150.842,6004843000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 150.842,60 150.842,6004846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 89.547,90 89.547,9004846000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 89.547,90 89.547,9008 ASSISTENCIA SOCIAL 1.258.179,50 1.258.179,5008122 ADMINISTRACAO GERAL 336.578,27 336.578,2708122004 ADMINISTRACAO GERAL 336.578,27 336.578,2708243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 176.886,45 176.886,4508243003 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 600,00 600,0008243004 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.891,95 2.891,9508243005 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 173.394,50 173.394,5008244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 744.714,78 744.714,7808244002 ASSISTENCIA COMUNITARIA 65.163,26 65.163,2608244004 ASSISTENCIA COMUNITARIA 675.850,96 675.850,9608244005 ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.700,56 3.700,5610 SAUDE 24.564,33 7.050.616,53 7.075.180,8610122 ADMINISTRACAO GERAL 696.207,59 696.207,5910122004 ADMINISTRACAO GERAL 696.207,59 696.207,5910301 ATENCAO BASICA 24.564,33 6.195.442,91 6.220.007,2410301002 ATENCAO BASICA 24.564,33 1.655.845,30 1.680.409,6310301004 ATENCAO BASICA 4.539.597,61 4.539.597,6110302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 28.145,40 28.145,4010302002 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 28.145,40 28.145,4010303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.200,00 1.200,0010303002 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.200,00 1.200,0010304 VIGILANCIA SANITARIA 106.858,12 106.858,1210304002 VIGILANCIA SANITARIA 106.858,12 106.858,12

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GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

10846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 22.762,51 22.762,5110846000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 22.762,51 22.762,5112 EDUCACAO 1.268.674,09 8.546.010,41 9.814.684,5012122 ADMINISTRACAO GERAL 1.808.473,79 1.808.473,7912122003 ADMINISTRACAO GERAL 1.808.473,79 1.808.473,7912361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.063.302,57 6.063.302,5712361000 ENSINO FUNDAMENTAL 65.397,76 65.397,7612361001 ENSINO FUNDAMENTAL 5.730.481,91 5.730.481,9112361002 ENSINO FUNDAMENTAL 81.000,00 81.000,0012361003 ENSINO FUNDAMENTAL 1.680,00 1.680,0012361004 ENSINO FUNDAMENTAL 184.742,90 184.742,9012365 EDUCACAO INFANTIL 1.268.674,09 674.234,05 1.942.908,1412365001 EDUCACAO INFANTIL 674.234,05 674.234,0512365003 EDUCACAO INFANTIL 1.268.674,09 1.268.674,0913 CULTURA 580.698,29 580.698,2913122 ADMINISTRACAO GERAL 105.863,41 105.863,4113122002 ADMINISTRACAO GERAL 105.863,41 105.863,4113392 DIFUSCO CULTURAL 474.834,88 474.834,8813392002 DIFUSCO CULTURAL 474.834,88 474.834,8815 URBANISMO 318.616,95 1.989.671,48 2.308.288,4315122 ADMINISTRACAO GERAL 920.162,08 920.162,0815122000 ADMINISTRACAO GERAL 920.162,08 920.162,0815451 INFRA ESTRUTURA URBANA 318.616,95 148.308,67 466.925,6215451000 INFRA ESTRUTURA URBANA 249.455,49 148.308,67 397.764,1615451004 INFRA ESTRUTURA URBANA 69.161,46 69.161,4615452 SERVICOS URBANOS 921.200,73 921.200,7315452000 SERVICOS URBANOS 5.062,60 5.062,6015452001 SERVICOS URBANOS 916.138,13 916.138,1317 SANEAMENTO 12.582,64 12.582,6417512 SANEAMENTO BASICO URBANO 12.582,64 12.582,6417512004 SANEAMENTO BASICO URBANO 12.582,64 12.582,6418 GESTCO AMBIENTAL 13.274,02 13.274,0218541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 13.274,02 13.274,0218541003 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 13.274,02 13.274,0220 AGRICULTURA 35.627,55 35.627,5520606 EXTENSCO RURAL 35.627,55 35.627,5520606000 EXTENSCO RURAL 35.627,55 35.627,5524 COMUNICACOES 14.917,20 14.917,2024131 COMUNICACAO SOCIAL 14.917,20 14.917,2024131002 COMUNICACAO SOCIAL 14.917,20 14.917,2025 ENERGIA 325.290,60 325.290,6025752 ENERGIA ELETRICA 325.290,60 325.290,6025752001 ENERGIA ELETRICA 325.290,60 325.290,6026 TRANSPORTE 67.571,25 67.571,25

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GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 67.571,25 67.571,2526782001 TRANSPORTE RODOVIARIO 67.571,25 67.571,2527 DESPORTO E LAZER 102.778,95 178.456,97 281.235,9227811 DESPORTO DE RENDIMENTO 178.456,97 178.456,9727811000 DESPORTO DE RENDIMENTO 178.456,97 178.456,9727812 DESPORTO COMUNITARIO 102.778,95 102.778,9527812000 DESPORTO COMUNITARIO 102.778,95 102.778,95

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 2.052.507,56 24.391.005,55 26.443.513,11-----------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Gestor Contador

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GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2016 Anexo X

----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS-----------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS CORRENTESRECEITA TRIBUTARIA

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo (PMJ) 20.871,99 679,41 20.192,58Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rend (PMJ) 212.039,86 375.829,54 163.789,68Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outr (PMJ) 25.047,08 49.360,68 24.313,60Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens (PMJ) 3.434,40 12.864,25 9.429,85Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (PMJ) 159.029,89 6.074.122,71 5.915.092,82TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS (PMJ) 5.724,00 721,66 5.002,34Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia (PMJ) 5.724,00 11.008,52 5.284,52Taxas pela Prestacao de Servicos (PMJ) 17.172,00 17.172,00Outras Contribuicoes de Melhoria (PMJ) 11.448,00 11.448,00---------------------------------------------------------------------------------------------

460.491,22 6.524.586,77 6.117.910,47 53.814,92RECEITAS DE CONTRIBUICOES

CIP - CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO (PMJ) 114.480,00 144.186,42 29.706,42---------------------------------------------------------------------------------------------

114.480,00 144.186,42 29.706,42 0,00RECEITA PATRIMONIAL

Alugueiis (PMJ) 11.448,00 11.448,00Outras Receitas Imobiliarias (PMJ) 5.724,00 5.724,00Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios (PMJ) 5.724,00 5.724,00Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios (FMS) 57.240,00 22.637,28 34.602,72Receita de Remuneracao de Depositos Banc rios (FME) 91.584,00 20.920,33 70.663,67Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios (PMJ) 2.289,60 2.289,60Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios (FMAS) 35.014,97 7.332,23 27.682,74Receita de Remuneracao de Outros Depositos Ba (PMJ) 16.027,20 97.405,20 81.378,00Remuneracao de Outros Depositos de Recursos n (PMJ) 5.724,00 43.986,25 38.262,25Outras Receitas de Valores Mobiliarios (PMJ) 2.289,60 2.289,60Outras Receitas Patrimoniais (PMJ) 2.289,60 2.289,60---------------------------------------------------------------------------------------------

235.354,97 192.281,29 119.640,25 162.713,93RECEITA DE SERVICOS

Servicos de Saude (FMS) 125.928,00 125.928,00Servicos Administrativos (PMJ) 11.448,00 11.448,00Servicos Recreativos e Culturais (PMJ) 1.144,80 1.144,80Servicos de Abate de Animais (PMJ) 11.448,00 11.448,00Outros Servicos (PMJ) 22.896,00 22.896,00---------------------------------------------------------------------------------------------

172.864,80 0,00 0,00 172.864,80TRANSFERENCIAS CORRENTES

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GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2016 Anexo X

----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic (PMJ) 5.490.339,88 8.494.692,08 3.004.352,20Cota-Parte FPM 1 Emenda 55 (PMJ) 22.896,00 342.632,31 319.736,31Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter (PMJ) 3.434,40 1.599,83 1.834,57Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira (PMJ) 34.344,00 7.928,76 26.415,24Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FE (PMJ) 114.480,00 69.241,40 45.238,60Outras Transferencias da Uniao - FEX (PMJ) 26.504,41 280,23 26.224,18Transferência de Recursos do Sistema Único de (FMS) 5.706.190,41 2.541.940,83 3.164.249,58Transferências de Recursos do Fundo Nacional (FMAS) 1.639.549,39 305.030,76 1.334.518,63Transferencias do Salario-Educacao (FME) 228.960,00 242.290,28 13.330,28Transferencias Diretas do FNDE referentes ao (FME) 91.584,00 91.584,00Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO (FME) 228.960,00 219.090,00 9.870,00Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio (FME) 572.400,00 87.414,48 484.985,52Outras Transferencias do Fundo Nacional do De (FME) 641.088,00 133.707,14 507.380,86Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 (PMJ) 28.386,46 11.372,76 17.013,70Demais Transferecias da Uniao (PMJ) 114.480,00 30.802,51 83.677,49Cota-Parte do ICMS (PMJ) 2.548.880,00 3.581.736,20 1.032.856,20Cota-Parte do IPVA (PMJ) 74.412,00 141.829,19 67.417,19Cota-Parte do IPI sobre Exportacao (PMJ) 26.504,41 8.659,64 17.844,77Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no (PMJ) 53.009,96 16.144,63 36.865,33Outras Participacoes na Receita dos Estados (FMAS) 192.728,80 4.500,00 188.228,80TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.S (FMS) 286.200,00 35.369,99 250.830,01Tranferencia de Recursos FUNDEB 60 (FME) 2.951.085,62 4.129.415,82 1.178.330,20Transferencias de Recursos da Comp, ao FUNDEB (FME) 2.202.715,61 1.501.012,88 701.702,73Transferencias de Convenios da Uniao para o S (FMS) 600.000,00 600.000,00Transferencias de Convenios da Uniao Destinad (FME) 246.132,00 246.132,00Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a P (FMAS) 286.200,00 286.200,00Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo Destinad (PMJ) 114.480,00 114.480,00Outras Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo (PMJ) 228.960,00 228.960,00TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNI (FMS) 500.000,00 226,38 499.773,62Convˆnio Para o Transporte Escolar (FME) 115.516,71 123.195,62 7.678,91TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADOS A PR (PMJ) 565.920,00 50.000,00 515.920,00---------------------------------------------------------------------------------------------

25.936.342,06 22.080.113,72 5.623.701,29 9.479.929,63OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Pro (PMJ) 3.974,75 3.974,75Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servi (PMJ) 2.289,60 2.289,60Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (PMJ) 3.434,40 3.434,40Multas e Juros de Mora de Outras Receitas (PMJ) 1.144,80 1.144,80Multas de Outras Origens (PMJ) 1.144,80 1.144,80Outras Indenizacoes (PMJ) 11.448,00 11.448,00Restituicoes (PMJ) 17.172,00 35.829,77 18.657,77Receita da Divida Ativa - IPTU (PMJ) 28.620,00 3.306,33 25.313,67Receita da Divida Ativa de Outros Tributos (PMJ) 2.289,60 2.289,60

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2016 Anexo X

----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rec,Divida Ativa NÆo Tribut ria de Outras Rec (PMJ) 103.032,00 103.032,00Outras Receitas (PMJ) 17.172,00 5.163,33 12.008,67---------------------------------------------------------------------------------------------

191.721,95 44.299,43 18.657,77 166.080,29RECEITAS DE CAPITALOPERACOES DE CREDITO

Operacoes de Credito Internas para Programas (PMJ) 114.480,00 114.480,00Outras Operacoes de Credito Internas - Contra (PMJ) 114.480,00 114.480,00---------------------------------------------------------------------------------------------

228.960,00 0,00 0,00 228.960,00ALIENACOES DE BENS

Alienacao de Outros Bens Moveis (PMJ) 34.344,00 34.344,00Alienacao de Outros Bens Imoveis (PMJ) 11.448,00 11.448,00---------------------------------------------------------------------------------------------

45.792,00 0,00 0,00 45.792,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Transferencias de Recursos do Sistema Unico d (FMS) 600.000,00 20.000,00 580.000,00TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR (FME) 54.000,00 416.970,00 362.970,00OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FMAS (FMAS) 564.416,96 564.416,96TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR (FMS) 500.000,00 500.000,00Transferencias de Convenio da Uniao destinada (FME) 1.057.732,39 1.057.732,39Transf, de Convenios da Uniao p Saneamento Ba (PMJ) 228.960,00 228.960,00Outras Transferencias de Convenios da Uniao (PMJ) 114.480,00 122.925,00 8.445,00Outras Transferencias de Convenio dos Estados (PMJ) 68.688,00 50.000,00 18.688,00---------------------------------------------------------------------------------------------

3.188.277,35 609.895,00 371.415,00 2.949.797,35OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Outras Receitas (PMJ) 57.240,00 57.240,00---------------------------------------------------------------------------------------------

57.240,00 0,00 0,00 57.240,00DEDUCOES DE RECEITASDEDUCOES DE RECEITAS

Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan (PMJ) -1.373.760,00 -1.645.992,97 272.232,97Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB ITR (PMJ) -686,88 -319,89 366,99Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C,8796 (PMJ) -5.677,06 -2.274,48 3.402,58Ded,de Rec, pForma‡Æo do FUNDEB-ICMS (PMJ) -709.776,00 -716.347,07 6.571,07Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPVA (PMJ) -14.882,40 -28.365,63 13.483,23Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPI-Exporta‡ (PMJ) -5.300,42 5.300,42---------------------------------------------------------------------------------------------

-2.110.082,76 -2.393.300,04 9.069,99 292.287,27

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2016 Anexo X

----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL > 28.521.441,59 27.202.062,59 0,00 1.319.379,00

JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA Anexo XVI

-------|----------------|--------|-------|----------|-----------------------|-------------------Autori-| |Qtde de | Valor |Saldo Ant.| Mov.no Exercicio |Sdo p/Exer.Seguintezações | Descrição da |Cotas de| da |Em Circula|-----------|-----------|------|-------------Leis | Dívida | Parcel.|Emissão|ção (R$) | Emissão | Resgate | Qtde | Valor (R$)-------|----------------|--------|-------|----------|-----------|-----------|------|------------

221.01.00.00.00-PASEP (PMJ) 0,00 38.492,03 38.492,03 0,00221.01.00.00.00-INSS (PMJ) 3.796.777,48 112.350,57 112.350,57 3.796.777,48

------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.796.777,48 150.842,60 150.842,60 3.796.777,48

------------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E

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Orçamentos Fiscal e Seguridade SocialJaneiro/2016 a Dezembro/2016

JATI - Poder Executivo

Demonstrativo da Despesa com PessoalRelatório de Gestão Fiscal

LRF. Art. 55 inciso I - alinea "a" - Anexo I R$ Unidades

JATI

Set a Dez/2016 Jan/2016 a Dez/2016

D E S P E S A S L I Q U I D A D A SD E S P E S A S C O M P E S S O A L

DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (I)

30.825,00PENSÕES 80.145,00

464.342,38CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.309.620,42

3.096.792,36VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 9.159.893,26

0,00VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 0,00

0,00VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 0,00

1.089.313,23OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.957.398,73

0,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.359,50

OUT.DESP.C/PESSOAL (art.19 par.1o. LRF) (II)SENTENCAS JUDICIAIS 38.563,86 110.563,86

TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (I - II) 13.399.853,054.642.709,11

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) 11.123.401,48 26.591.763,12

(%) DO TOTAL DESPESA LIQ. C/PESSOAL S/RCL 41,74 50,39% %

LIMITE PRUDENCIAL (par.un.art.22 LRF) 51,3% 5.706.304,96 13.641.574,48

LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) * 52,81 % 5.874.379,56 14.043.376,02

LIMITE LEGAL (inc I a III art.20 LRF) 54% 6.006.636,80 14.359.552,08

Fonte : Balancetes MensaisNota : Percentual da Despesa com Pessoal em relação a R.C.L. de 2015 (48,01%)

Gestor ANTONIA ELANA ALVES BANDEIRA

C.P.F. 399.375.773-49Contador LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

C.P.F.

Cont.Int./Sec.de FinançasPAULO ROBERTO NUNES DINIZ

006.829.013-69C.P.F.

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GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VIII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 LEGISLATIVA 1.080.133,44 1.080.133,4401031 ACAO LEGISLATIVA 1.080.133,44 1.080.133,44010310029 APOIANDO O LEGISLATIVO 1.080.133,44 1.080.133,4404 ADMINISTRACAO 3.575.848,91 3.575.848,9104062 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 110.563,86 110.563,86040620003 RECURSOS HUMANOS 110.563,86 110.563,8604121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 87.381,38 87.381,38041210001 CAPACITANDO PROFESSORES 87.381,38 87.381,3804122 ADMINISTRACAO GERAL 2.071.734,36 2.071.734,36041220001 CAPACITANDO PROFESSORES 1.155.115,00 1.155.115,00041220007 HOMENS NO CAMPO 245.026,71 245.026,71041220043 PREFEITO PARTICIPATIVO 671.592,65 671.592,6504123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 968.605,12 968.605,12041230001 CAPACITANDO PROFESSORES 968.605,12 968.605,1204124 CONTROLE INTERNO 13.056,66 13.056,66041240001 CAPACITANDO PROFESSORES 13.056,66 13.056,6604128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 84.117,03 84.117,03041280003 RECURSOS HUMANOS 84.117,03 84.117,0304843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 150.842,60 150.842,60048430003 RECURSOS HUMANOS 150.842,60 150.842,6004846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 89.547,90 89.547,90048460003 RECURSOS HUMANOS 89.547,90 89.547,9008 ASSISTENCIA SOCIAL 662.804,87 595.374,63 1.258.179,5008122 ADMINISTRACAO GERAL 336.578,27 336.578,27081220040 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 336.578,27 336.578,2708243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 176.886,45 176.886,45082430033 CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE 600,00 600,00082430040 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 2.891,95 2.891,95082430050 FORT. DE VÍNC P/CRIANÇAS E ADOLESC. 173.394,50 173.394,5008244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 326.226,60 418.488,18 744.714,78082440024 CUIDANDO DAS FAMILIAS 65.163,26 65.163,26082440040 ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS 326.226,60 349.624,36 675.850,96082440052 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA P/DEFICIÊNTE 3.700,56 3.700,5610 SAUDE 5.205.814,17 1.869.366,69 7.075.180,8610122 ADMINISTRACAO GERAL 696.207,59 696.207,59101220041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE 696.207,59 696.207,5910301 ATENCAO BASICA 4.509.606,58 1.710.400,66 6.220.007,24103010021 ESTRUTURANDO A SAÚDE 24.564,33 24.564,33103010024 CUIDANDO DAS FAMILIAS 10.445,00 10.445,00103010025 COOPERANDO COM A SAÚDE 31.452,91 31.452,91103010028 A SAÚDE DE JATI 1.613.947,39 1.613.947,39103010041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE 4.509.606,58 29.991,03 4.539.597,6110302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 28.145,40 28.145,40103020028 A SAÚDE DE JATI 28.145,40 28.145,40

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GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VIII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.200,00 1.200,00103030028 A SAÚDE DE JATI 1.200,00 1.200,0010304 VIGILANCIA SANITARIA 106.858,12 106.858,12103040028 A SAÚDE DE JATI 106.858,12 106.858,1210846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 22.762,51 22.762,51108460003 RECURSOS HUMANOS 22.762,51 22.762,5112 EDUCACAO 1.870.171,55 7.944.512,95 9.814.684,5012122 ADMINISTRACAO GERAL 1.808.473,79 1.808.473,79121220035 GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL 1.808.473,79 1.808.473,7912361 ENSINO FUNDAMENTAL 61.697,76 6.001.604,81 6.063.302,57123610003 RECURSOS HUMANOS 61.697,76 61.697,76123610008 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ED 3.700,00 3.700,00123610017 MAIS EDUCACAO 5.354.648,51 5.354.648,51123610019 TRANSPORTANDO CONHECIMENTO 375.833,40 375.833,40123610027 APOIO AO ESTUDANTE 81.000,00 81.000,00123610035 GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL 1.680,00 1.680,00123610045 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 184.742,90 184.742,9012365 EDUCACAO INFANTIL 1.942.908,14 1.942.908,14123650018 A ESCOLA E O FUTURO 674.234,05 674.234,05123650039 INFRAESTRUTURA DA REDE DO ENSINO PÚ 1.268.674,09 1.268.674,0913 CULTURA 580.698,29 580.698,2913122 ADMINISTRACAO GERAL 105.863,41 105.863,41131220020 ARTE E CULTURA 105.863,41 105.863,4113392 DIFUSCO CULTURAL 474.834,88 474.834,88133920020 ARTE E CULTURA 474.834,88 474.834,8815 URBANISMO 2.239.126,97 69.161,46 2.308.288,4315122 ADMINISTRACAO GERAL 920.162,08 920.162,08151220001 CAPACITANDO PROFESSORES 920.162,08 920.162,0815451 INFRA ESTRUTURA URBANA 397.764,16 69.161,46 466.925,62154510002 MUNICÍPIO VERDE 144.858,67 144.858,67154510006 CAMINHOS DA CIDADE 249.455,49 249.455,49154510009 DESCANÇO ETERNO 3.450,00 3.450,00154510042 INFRA-ESTRUTURA URBANA 69.161,46 69.161,4615452 SERVICOS URBANOS 921.200,73 921.200,73154520006 CAMINHOS DA CIDADE 5.062,60 5.062,60154520010 MUNICÍPIO LIMPO 916.138,13 916.138,1317 SANEAMENTO 12.582,64 12.582,6417512 SANEAMENTO BASICO URBANO 12.582,64 12.582,64175120044 SANEAMENTO BÁSICO EM JATI 12.582,64 12.582,6418 GESTCO AMBIENTAL 13.274,02 13.274,0218541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 13.274,02 13.274,02185410036 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE 13.274,02 13.274,0220 AGRICULTURA 35.627,55 35.627,5520606 EXTENSCO RURAL 35.627,55 35.627,55

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GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2016 Anexo VIII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

206060007 HOMENS NO CAMPO 35.627,55 35.627,5524 COMUNICACOES 14.917,20 14.917,2024131 COMUNICACAO SOCIAL 14.917,20 14.917,20241310020 ARTE E CULTURA 14.917,20 14.917,2025 ENERGIA 325.290,60 325.290,6025752 ENERGIA ELETRICA 325.290,60 325.290,60257520015 MUNICÍPIO ILUMINADO 325.290,60 325.290,6026 TRANSPORTE 67.571,25 67.571,2526782 TRANSPORTE RODOVIARIO 67.571,25 67.571,25267820016 ACESSO LIVRE 67.571,25 67.571,2527 DESPORTO E LAZER 178.456,97 102.778,95 281.235,9227811 DESPORTO DE RENDIMENTO 178.456,97 178.456,97278110004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 178.456,97 178.456,9727812 DESPORTO COMUNITARIO 102.778,95 102.778,95278120004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 102.778,95 102.778,95

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 14.456.894,39 11.986.618,72 26.443.513,11-----------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Gestor Contador

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Estado do CearáJATI

GOVERNOBALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO O R Ç A M E N T Á R I A S INICIAL ATUALIZADA(a) REALIZADAS(b) c=(a-b)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITA TRIBUTARIA 460.491,22 460.491,22 6.524.586,77 -6.064.095,55IMPOSTOS 420.423,22 420.423,22 6.512.856,59 -6.092.433,37Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana 20.871,99 20.871,99 679,41 20.192,58Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab 212.039,86 212.039,86 375.829,54 -163.789,68Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos 25.047,08 25.047,08 49.360,68 -24.313,60Imposto Sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢veis e de Di 3.434,40 3.434,40 12.864,25 -9.429,85Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza 159.029,89 159.029,89 6.074.122,71 -5.915.092,82TAXAS 28.620,00 28.620,00 11.730,18 16.889,82Taxa de Licenca Para Execucao de Obras 5.724,00 5.724,00 721,66 5.002,34Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia 5.724,00 5.724,00 11.008,52 -5.284,52Taxas Pela Prestacao de Servicos 17.172,00 17.172,00 0,00 17.172,00CONTRIBUICOES DE MELHORIA 11.448,00 11.448,00 0,00 11.448,00Outras Contribuicoes de Melhoria 11.448,00 11.448,00 0,00 11.448,00

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 114.480,00 114.480,00 144.186,42 -29.706,42CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO 114.480,00 114.480,00 144.186,42 -29.706,42Cip - ContribuiÇao Para O Custeio do ServiÇo de IluminaÇao P 114.480,00 114.480,00 144.186,42 -29.706,42

RECEITA PATRIMONIAL 235.354,97 235.354,97 192.281,29 43.073,68RECEITAS IMOBILIARIAS 17.172,00 17.172,00 0,00 17.172,00Alugueiis 11.448,00 11.448,00 0,00 11.448,00Outras Receitas Imobiliarias 5.724,00 5.724,00 0,00 5.724,00RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 215.893,37 215.893,37 192.281,29 23.612,08Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi 5.724,00 5.724,00 0,00 5.724,00Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi 57.240,00 57.240,00 22.637,28 34.602,72Receita de Remuneracao de Depositos Banc rios de Recursos Vi 91.584,00 91.584,00 20.920,33 70.663,67Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi 2.289,60 2.289,60 0,00 2.289,60Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi 35.014,97 35.014,97 7.332,23 27.682,74Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recu 16.027,20 16.027,20 97.405,20 -81.378,00Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados 5.724,00 5.724,00 43.986,25 -38.262,25Outras Receitas de Valores Mobiliarios 2.289,60 2.289,60 0,00 2.289,60OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.289,60 2.289,60 0,00 2.289,60Outras Receitas Patrimoniais 2.289,60 2.289,60 0,00 2.289,60

RECEITA DE SERVICOS 172.864,80 172.864,80 0,00 172.864,80RECEITA DE SERVICOS 172.864,80 172.864,80 0,00 172.864,80Servicos de Saude 125.928,00 125.928,00 0,00 125.928,00Servicos Administrativos 11.448,00 11.448,00 0,00 11.448,00Servicos Recreativos e Culturais 1.144,80 1.144,80 0,00 1.144,80Servicos de Abate de Animais 11.448,00 11.448,00 0,00 11.448,00Outros Servicos 22.896,00 22.896,00 0,00 22.896,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 25.936.342,06 25.936.342,06 22.080.113,72 3.856.228,34TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 23.279.133,35 23.279.133,35 21.906.691,72 1.372.441,63Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios 5.490.339,88 5.490.339,88 8.494.692,08 -3.004.352,20Cota-parte Fpm 1 Emenda 55 22.896,00 22.896,00 342.632,31 -319.736,31Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural 3.434,40 3.434,40 1.599,83 1.834,57Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira Pela Producao 34.344,00 34.344,00 7.928,76 26.415,24Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep 114.480,00 114.480,00 69.241,40 45.238,60Outras Transferencias da Uniao - Fex 26.504,41 26.504,41 280,23 26.224,18Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – Sus – 5.706.190,41 5.706.190,41 2.541.940,83 3.164.249,58Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 1.639.549,39 1.639.549,39 305.030,76 1.334.518,63

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Estado do CearáJATI

GOVERNOBALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO O R Ç A M E N T Á R I A S INICIAL ATUALIZADA(a) REALIZADAS(b) c=(a-b)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transferencias do Salario-educacao 228.960,00 228.960,00 242.290,28 -13.330,28Transferencias Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Dinhei 91.584,00 91.584,00 0,00 91.584,00Transferencias Fnde - Programa de Alimentacao Escolar 228.960,00 228.960,00 219.090,00 9.870,00Transf. do Fnde - Programa Nacional de Apoio Ao Transporte 572.400,00 572.400,00 87.414,48 484.985,52Outras Transferencias do Fundo Nacional do Desenvolvimento D 641.088,00 641.088,00 133.707,14 507.380,86Transf, Financeira do Icms - Des, - Lc 8796 28.386,46 28.386,46 11.372,76 17.013,70Demais Transferecias da Uniao 114.480,00 114.480,00 30.802,51 83.677,49Cota-parte do Icms 2.548.880,00 2.548.880,00 3.581.736,20 -1.032.856,20Cota-parte do Ipva 74.412,00 74.412,00 141.829,19 -67.417,19Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao 26.504,41 26.504,41 8.659,64 17.844,77Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi 53.009,96 53.009,96 16.144,63 36.865,33Demais TransferÊncias dos Estados 192.728,80 192.728,80 4.500,00 188.228,80Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude- 286.200,00 286.200,00 35.369,99 250.830,01Tranferencia de Recursos Fundeb 60 2.951.085,62 2.951.085,62 4.129.415,82 -1.178.330,20Transferencias de Recursos da Comp, Ao Fundeb 2.202.715,61 2.202.715,61 1.501.012,88 701.702,73TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.657.208,71 2.657.208,71 173.422,00 2.483.786,71Transferencias de Convenios da Uniao Para O Sistema Unico De 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas A Programas 246.132,00 246.132,00 0,00 246.132,00Transf. de Convenios da Uniao Destinadas A Programas de Ass 286.200,00 286.200,00 0,00 286.200,00Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo Destinadas A Programas 114.480,00 114.480,00 0,00 114.480,00Outras Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo 228.960,00 228.960,00 0,00 228.960,00Transf. Convenio do Estado Para O Sistema Unico do Sus. 500.000,00 500.000,00 226,38 499.773,62Convˆnio Para O Transporte Escolar 115.516,71 115.516,71 123.195,62 -7.678,91Transf. de Convenio do Estado Destinados A Programa de Assis 565.920,00 565.920,00 50.000,00 515.920,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 191.721,95 191.721,95 44.299,43 147.422,52MULTAS E JUROS DE MORA - DIVERSOS 11.988,35 11.988,35 0,00 11.988,35Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre A Propriedade Predia 3.974,75 3.974,75 0,00 3.974,75Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Servi‡os de Qualquer 2.289,60 2.289,60 0,00 2.289,60Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 3.434,40 3.434,40 0,00 3.434,40Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 1.144,80 1.144,80 0,00 1.144,80Multas de Outras Origens 1.144,80 1.144,80 0,00 1.144,80INDENIZACOES E RESTITUICOES 28.620,00 28.620,00 35.829,77 -7.209,77Outras Indenizacoes 11.448,00 11.448,00 0,00 11.448,00Restituicoes 17.172,00 17.172,00 35.829,77 -18.657,77RECEITA DA DIVIDA ATIVA 133.941,60 133.941,60 3.306,33 130.635,27Receita da Divida Ativa - Iptu 28.620,00 28.620,00 3.306,33 25.313,67Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 2.289,60 2.289,60 0,00 2.289,60Rec,divida Ativa NÆo Tribut ria de Outras Rec, 103.032,00 103.032,00 0,00 103.032,00RECEITAS DIVERSAS 17.172,00 17.172,00 5.163,33 12.008,67Outras Receitas 17.172,00 17.172,00 5.163,33 12.008,67

OPERACOES DE CREDITO 228.960,00 228.960,00 0,00 228.960,00OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 228.960,00 228.960,00 0,00 228.960,00Operacoes de Credito Internas Para Programas de Educacao 114.480,00 114.480,00 0,00 114.480,00Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais 114.480,00 114.480,00 0,00 114.480,00

ALIENACOES DE BENS 45.792,00 45.792,00 0,00 45.792,00ALIENACAO DE BENS MOVEIS 34.344,00 34.344,00 0,00 34.344,00Alienacao de Outros Bens Moveis 34.344,00 34.344,00 0,00 34.344,00ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 11.448,00 11.448,00 0,00 11.448,00

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GOVERNOBALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO O R Ç A M E N T Á R I A S INICIAL ATUALIZADA(a) REALIZADAS(b) c=(a-b)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alienacao de Outros Bens Imoveis 11.448,00 11.448,00 0,00 11.448,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.188.277,35 3.188.277,35 609.895,00 2.578.382,35TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.718.416,96 1.718.416,96 436.970,00 1.281.446,96Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus 600.000,00 600.000,00 20.000,00 580.000,00TransferÒncias de Recursos Destinados A Programas 54.000,00 54.000,00 416.970,00 -362.970,00Outras Transferencias da Uniao - Fmas 564.416,96 564.416,96 0,00 564.416,96TransferÒncias de Recursos Destinados A Programas 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.469.860,39 1.469.860,39 172.925,00 1.296.935,39Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas A Programas D 1.057.732,39 1.057.732,39 0,00 1.057.732,39Transf, de Convenios da Uniao P Saneamento Basico 228.960,00 228.960,00 0,00 228.960,00Outras Transferencias de Convenios da Uniao 114.480,00 114.480,00 122.925,00 -8.445,00Outras Transferencias de Convenio dos Estados 68.688,00 68.688,00 50.000,00 18.688,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 57.240,00 57.240,00 0,00 57.240,00OUTRAS RECEITAS (CAPITAL) 57.240,00 57.240,00 0,00 57.240,00Outras Receitas 57.240,00 57.240,00 0,00 57.240,00Ded,de Rec,do Fpm e Red,finan -1.373.760,00 -1.373.760,00 1.645.992,97 -3.019.752,97Ded, de Rec, P/formacao do Fundeb Itr -686,88 -686,88 319,89 -1.006,77Ded,rec,pform,fundeb-icms-deson-l,c,8796 -5.677,06 -5.677,06 2.274,48 -7.951,54Ded,de Rec, Pforma‡Æo do Fundeb-icms -709.776,00 -709.776,00 716.347,07 -1.426.123,07Ded,de Rec,pforma‡Æo do Fundeb - Ipva -14.882,40 -14.882,40 28.365,63 -43.248,03Ded,de Rec,pforma‡Æo do Fundeb - Ipi-exporta‡Æo -5.300,42 -5.300,42 0,00 -5.300,42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 28.521.441,59 28.521.441,59 27.202.062,59 5.539.544,52---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFINANCIAMENTO (II)OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNASMobiliáriaContratualOPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNASMobiliáriaContratual

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 28.521.441,59 28.521.441,59 27.202.062,59 5.539.544,52---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉFICIT (IV)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (V) = (III + IV) 28.521.441,59 28.521.441,59 27.202.062,59 5.539.544,52---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)

Superávit FinanceiroReabertura de Créditos Adicionais

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNOBALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DOTAÇÃO O R Ç A M E N T Á R I A S INICIAL(d) ATUALIZADA(e) EMPENHADAS(f) LIQUIDADAS(g) PAGAS(h) (i)=(e-f)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS CORRENTES 25.918.924,38 25.864.324,38 24.138.396,20 24.137.405,70 23.812.165,54 1.725.928,18PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.129.635,08 14.936.985,08 14.174.539,06 14.174.539,06 14.109.217,54 762.446,02PensÕes 57.186,85 80.186,85 80.145,00 80.145,00 80.145,00 41,85ContrataÇÃo Por Tempo Determinado 740.821,11 1.318.771,11 1.309.620,42 1.309.620,42 1.309.620,42 9.150,69Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C 10.220.018,03 9.843.218,03 9.159.893,26 9.159.893,26 9.159.893,26 683.324,77Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C 69.302,20 82.602,20 82.548,55 82.548,55 82.548,55 53,65Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C 406.297,50 386.997,50 368.850,60 368.850,60 368.850,60 18.146,90ObrigaÇÕes Patronais 2.447.832,09 3.109.432,09 3.059.557,87 3.059.557,87 2.994.236,35 49.874,22SentenÇas Judiciais 115.238,72 110.738,72 110.563,86 110.563,86 110.563,86 174,86Despesas de ExercÍcios Anteriores 72.938,58 5.038,58 3.359,50 3.359,50 3.359,50 1.679,08JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 6.362,67 162,67 0 0 0 162,67Juros Sobre A DÍvida Por Contrato 2.157,97 57,97 0 0 0 57,97Outros Encarg. Sobre A DÍv. Por Con 4.204,70 104,70 0 0 0 104,70OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.782.926,63 10.927.176,63 9.963.857,14 9.962.866,64 9.702.948,00 963.319,49ContribuiÇÕes 23.108,00 8,00 0 0 0 8,00DiÁrias - Civil 244.404,01 129.554,01 115.195,00 115.195,00 115.195,00 14.359,01AuxÍlio Financeiro A Estudantes 100.428,24 81.928,24 81.000,00 81.000,00 81.000,00 928,24Material de Consumo 2.314.358,39 2.119.408,39 1.933.665,88 1.932.802,38 1.839.211,11 185.742,51PremiaÇÕes Cult.art.cient.desp.e Ou 55.451,79 16.251,79 14.500,00 14.500,00 14.500,00 1.751,79Material, Bem Ou Servico P/distribu 306.913,99 104.913,99 89.511,67 89.511,67 89.511,67 15.402,32Passagens e Despesas Com LocomoÇÃo 76.261,48 39.211,48 34.709,59 34.709,59 34.709,59 4.501,89ServiÇos de Consultoria 132.126,08 1.576,08 0 0 0 1.576,08Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ 2.348.776,12 2.072.426,12 1.666.468,17 1.666.468,17 1.597.221,17 405.957,95Outros Serv. de Terc. Pessoa JurÍdi 5.632.940,31 5.976.090,31 5.658.497,44 5.658.370,44 5.561.290,07 317.592,87AuxÍlios 33.354,00 7.654,00 7.598,00 7.598,00 7.598,00 56,00ObrigaÇÕes TributÁrias e Contributi 339.135,16 288.935,16 277.053,03 277.053,03 277.053,03 11.882,13SentenÇas Judiciais 4.494,72 94,72 0 0 0 94,72Despesas de ExercÍcios Anteriores 122.037,14 10.167,14 6.932,61 6.932,61 6.932,61 3.234,53IndenizaÇÕes e RestituiÇÕes 49.137,20 78.957,20 78.725,75 78.725,75 78.725,75 231,45

DESPESAS DE CAPITAL 2.313.667,21 2.368.267,21 2.305.116,91 448.989,92 448.989,92 63.150,30INVESTIMENTOS 2.162.280,38 2.217.180,38 2.154.274,31 298.147,32 298.147,32 62.906,07Obras e InstalaÇÕes 1.466.445,07 2.172.095,07 2.119.718,81 263.591,82 263.591,82 52.376,26Equipamentos e Material Permanente 684.499,31 44.999,31 34.555,50 34.555,50 34.555,50 10.443,81AquisiÇÃo de ImÓveis 11.336,00 86,00 0 0 0 86,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 151.386,83 151.086,83 150.842,60 150.842,60 150.842,60 244,23Principal da DÍvida Contratual 151.386,83 151.086,83 150.842,60 150.842,60 150.842,60 244,23

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 288.850,00 288.850,00 0 0 0 288.850,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 288.850,00 288.850,00 0 0 0 288.850,00Reserva de ContingÊncia 288.850,00 288.850,00 0 0 0 288.850,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 28.521.441,59 28.521.441,59 26.443.513,11 24.586.395,62 24.261.155,46 2.077.928,48---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNADívida MobiliariaOutras DívidasAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNADívida Mobiliaria

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GOVERNOBALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DOTAÇÃO O R Ç A M E N T Á R I A S INICIAL(d) ATUALIZADA(e) EMPENHADAS(f) LIQUIDADAS(g) PAGAS(h) (i)=(e-f)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outras Dívidas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI+VII) 28.521.441,59 28.521.441,59 26.443.513,11 24.586.395,62 24.261.155,46 2.077.928,48---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT (IX) 758.549,48---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (X) = (VII + IX) 27.202.062,59---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOVERNO, JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016ANEXO 2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EXERCÍCIOS EM 31/DEZEMBRO NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES EXERC.ANTERIOR PAGOS CANCELADOS SALDO (a) (b) (c) (d) (e)=(a+b-c-d)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS CORRENTES 312.358,85 868.812,03 897.507,20 0,00 283.663,68PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,20 131.723,04 131.723,04 0,00 0,20OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.991,12 737.088,99 692.361,53 0,00 116.718,58339-DESCRICAO INEXISTENTE 240.367,53 0,00 73.422,63 0,00 166.944,90

DESPESAS DE CAPITAL 8.268.568,14 375.017,85 567.696,69 0,00 8.075.889,30INVESTIMENTOS 1.258.633,73 375.017,85 567.696,69 0,00 1.065.954,89449-DESCRICAO INEXISTENTE 7.009.934,41 0,00 0,00 0,00 7.009.934,41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 8.580.926,99 1.243.829,88 1.465.203,89 0,00 8.359.552,98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOVERNO, JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016ANEXO 1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSCRITOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS EM 31/DEZEMBRO NÃO PROCESSADOS ANTERIORES EXERC.ANTERIOR LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a+b-c-d)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS CORRENTES 72.119,94 147.248,60 147.248,60 183.624,71 0,00 -111.504,77OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.059,94 147.248,60 147.248,60 183.624,71 0,00 -124.564,77339-DESCRICAO INEXISTENTE 13.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.060,00

DESPESAS DE CAPITAL 8.213.821,66 355.835,67 588.488,75 552.112,64 0,00 7.429.055,94INVESTIMENTOS 1.213.369,66 355.835,67 588.488,75 552.112,64 0,00 428.603,94449-DESCRICAO INEXISTENTE 7.000.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.452,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 8.285.941,60 503.084,27 735.737,35 735.737,35 0,00 7.317.551,17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOVERNO, JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIALORGAOS - JUSTIÇA-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 1.080.133,44 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.080.133,44 0,00 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO DEFESA SEGURANÇAORGAOS - NACIONAL - PUBLICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 671.592,65 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 110.563,86 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.083.261,63 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 1.208.995,62 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 245.026,71 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 169.027,06 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 87.381,38 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 3.575.848,91 0,00 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇOES ASSISTENCIA PREVIDENCIAORGAOS EXTERIORES - SOCIAL - SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 1.258.179,50 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 1.258.179,50 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- SAUDE TRABALHO EDUCAÇAOORGAOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 9.814.684,5009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.075.180,86 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 7.075.180,86 0,00 9.814.684,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- CULTURA DIREITO DA URBANISMOORGAOS CIDADANIA-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 580.698,29 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 2.308.288,4313 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 580.698,29 0,00 2.308.288,43-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- HABITAÇAO SANEAMENTO GESTAOORGAOS - AMBIENTAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 13.274,0207 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 12.582,64 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 12.582,64 13.274,02-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- CIENCIA AGRICULTURA ORGANIZACAOORGAOS - AGRARIA-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 35.627,55 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 35.627,55 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

Page 64: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · estado do ceará jati governo do jati demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas no exercicio

Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- INDUSTRIA COMERCIO COMUNICACOESORGAOS E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 14.917,2005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 14.917,20-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- ENERGIA TRANSPORTE DESPORTOORGAOS E LAZER-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 325.290,60 67.571,25 102.778,9513 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 178.456,9714 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 325.290,60 67.571,25 281.235,92-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2016 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- ENCARGOS RESER.CONT TOTALORGAOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 1.080.133,4402 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 671.592,6503 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 110.563,8604 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 1.098.178,8305 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 1.208.995,6206 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 293.928,2807 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 181.609,7008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 9.814.684,5009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 580.698,2910 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 7.075.180,8611 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 1.258.179,5012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 2.803.929,2313 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 178.456,9714 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 87.381,3815 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 26.443.513,11-----------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Gestor Contador

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2016 Anexo XI

-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------CAMARA MUNICIPAL DE JATI

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 577.269,90 577.269,90 553.558,29 23.711,613.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 519.390,10 519.390,10 503.641,65 15.748,454.4 INVESTIMENTOS 25.604,00 25.604,00 22.933,50 2.670,50

Sub-Total -> 1.122.264,00 1.122.264,00 1.080.133,44 42.130,56

GABINETE DO PREFEITO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 469.697,04 469.697,04 460.213,32 9.483,723.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 213.596,51 213.596,51 211.379,33 2.217,184.4 INVESTIMENTOS 98,10 98,10 98,10

Sub-Total -> 683.391,65 683.391,65 671.592,65 11.799,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.614,00 110.614,00 110.563,86 50,143.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 34,51 34,51 34,513.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.044,88 1.044,88 1.044,884.4 INVESTIMENTOS 359,45 359,45 359,45

Sub-Total -> 112.052,84 112.052,84 110.563,86 1.488,98

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 602.866,59 602.866,59 598.969,03 3.897,563.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 49,97 49,97 49,973.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 526.482,01 526.482,01 495.414,20 31.067,814.4 INVESTIMENTOS 4.519,76 4.519,76 3.795,60 724,16

Sub-Total -> 1.133.918,33 1.133.918,33 1.098.178,83 35.739,50

SECRETARIA DE FINANCAS

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.377,60 164.377,60 138.181,55 26.196,053.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 14,48 14,48 14,483.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 926.307,35 926.307,35 916.021,47 10.285,884.4 INVESTIMENTOS 4.166,20 4.166,20 3.950,00 216,204.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 151.003,08 151.003,08 150.842,60 160,48

Sub-Total -> 1.245.868,71 1.245.868,71 1.208.995,62 36.873,09

SECRETARIA DE AGRICULTURA

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 208.127,21 208.127,21 205.727,29 2.399,923.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.217,15 90.217,15 88.200,99 2.016,16

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2016 Anexo XI

-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------

SECRETARIA DE AGRICULTURA

4.4 INVESTIMENTOS 322,64 322,64 322,64Sub-Total -> 298.667,00 298.667,00 293.928,28 4.738,72

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.327,54 113.327,54 105.769,27 7.558,273.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.325,19 63.325,19 63.257,79 67,404.4 INVESTIMENTOS 12.698,24 12.698,24 12.582,64 115,60

Sub-Total -> 189.350,97 189.350,97 181.609,70 7.741,27

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.585.979,51 6.585.979,51 6.576.337,09 9.642,423.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 63,71 63,71 63,713.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.034.622,88 2.034.622,88 1.969.673,32 64.949,564.4 INVESTIMENTOS 1.270.758,48 1.270.758,48 1.268.674,09 2.084,394.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 83,75 83,75 83,75

Sub-Total -> 9.891.508,33 9.891.508,33 9.814.684,50 76.823,83

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 127.244,62 127.244,62 104.315,64 22.928,983.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 477.361,66 477.361,66 476.382,65 979,014.4 INVESTIMENTOS 257,61 257,61 257,61

Sub-Total -> 604.863,89 604.863,89 580.698,29 24.165,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.801.526,93 4.801.526,93 4.389.687,09 411.839,843.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.753.819,44 2.753.819,44 2.657.053,04 96.766,404.4 INVESTIMENTOS 29.712,04 29.712,04 28.440,73 1.271,31

Sub-Total -> 7.585.058,41 7.585.058,41 7.075.180,86 509.877,55

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 637.721,86 637.721,86 503.323,23 134.398,633.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.436.832,74 1.436.832,74 754.856,27 681.976,474.4 INVESTIMENTOS 51.326,72 51.326,72 51.326,72

Sub-Total -> 2.125.881,32 2.125.881,32 1.258.179,50 867.701,82

SECRETARIA DE URBANISMO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.613,44 241.613,44 227.445,20 14.168,24

Page 69: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · estado do ceará jati governo do jati demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas no exercicio

Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2016 Anexo XI

-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------

SECRETARIA DE URBANISMO

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.812.466,31 1.812.466,31 1.762.586,28 49.880,034.4 INVESTIMENTOS 817.152,38 817.152,38 813.897,75 3.254,63

Sub-Total -> 2.871.232,13 2.871.232,13 2.803.929,23 67.302,90

SECRETARIA DE DESPORTO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.600,60 160.600,60 118.843,80 41.756,803.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.765,07 63.765,07 59.613,17 4.151,904.4 INVESTIMENTOS 204,76 204,76 204,76

Sub-Total -> 224.570,43 224.570,43 178.456,97 46.113,46

SERCRETARIA DE PLANEJAMENTO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 136.018,24 136.018,24 81.604,40 54.413,843.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.945,34 7.945,34 5.776,98 2.168,36

Sub-Total -> 143.963,58 143.963,58 87.381,38 56.582,20

RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 288.850,00 288.850,00 288.850,00Sub-Total -> 288.850,00 288.850,00 288.850,00

Total Geral -> 28.521.441,59 28.521.441,59 26.443.513,11 2.077.928,48

JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E

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Estado do CearáJATI

GOVERNOBALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I N G R E S S O S | D I S P Ê N D I O S ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant. | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITA ORÇAMENT.(I) 27.202.062,59 24.373.246,16 DESPESA ORÇAMENT.(VI) 26.443.513,11 23.273.135,19Convênio 2.903.148,15 3.261.690,95 Convênio 3.663.223,72 7.608.471,70Ordinária 18.351.622,75 15.979.933,25 Ordinária 14.456.894,39 7.446.869,06Outras 316.862,99 309.603,00 Outras 1.888.613,05 1.751.203,01Trans.Outros Entes 0,00 0,00 Trans.Outros Entes 1.080.133,44 1.028.756,41Vínculada 5.630.428,70 4.822.018,96 Vínculada 5.354.648,51 5.437.835,01

DEDUÇÕES DA RECEITAORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRASRECEBIDAS (II) 10.589.992,49 9.442.585,72 CONCEDIDAS (VII) 10.589.992,49 9.442.585,72

RECEBIMENTOS EXTRA- PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) 4.739.714,37 3.577.376,67 ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 4.004.081,72 4.557.360,57 Restos a Pagar Processados 325.240,16 740.745,61 Restos a Pagar Processados 729.466,54 1.365.064,31 Restos a Pagar Não Processados 1.857.117,49 503.084,27 Restos a Pagar Não Processados 735.737,35 875.626,37 Outros Recebimentos Extra 2.557.356,72 2.333.546,79 Outros Pagamentos Extra 2.538.877,83 2.316.669,89

SALDO EM ESPÉCIE DO SALDO EM ESPÉCIE PARA OEXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 1.774.473,39 1.654.346,32 EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 3.268.655,52 1.774.473,39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (V) =(I+II+III+IV) 44.306.242,84 39.047.554,87 44.306.242,84 39.047.554,87---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOVERNO, JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Page 71: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · estado do ceará jati governo do jati demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas no exercicio

Estado do CearáJATI

GOVERNONota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos saldos de contas bancárias Saldos do Exercicio | Saldos do Exercicioalistados no balanço financeiro. Anterior | Atual---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11767-6 (01001) - 11.767-6-11.767-6... 38.794,26 1.098,323.523-8 (02004) - FPM-FPM... 89.177,39 329.445,3011.969-5 (02005) - DIVERSOS-DIVERSOS... 27.260,95 1.011.493,703.538-6 (02006) - ITR-ITR... 4.062,51 5.063,8018.295-8 (02009) - CONC. PUBLICO-CONC. PUBLICO... 2,98 2,9815.210-2 (02010) - ROYALTIES PETRO-ROYALTIES PETRO... 7.089,25 6.218,0116.856-4 (02011) - SNA-SNA... 972,96 10.281,6412.372-2 (02012) - IPTU-IPTU... 1.305,73 1.985,1412.371-4 (02013) - ITBI-ITBI... 2.970,20 9.234,45283.142-2 (02014) - ICMS DES-ICMS DES... 4.961,45 5.762,976.054-2 (02016) - RENDIMENTO-RENDIMENTO... 8.903,42 24.360,817.127-7 (02017) - DIVIDA ATIVA-DIVIDA ATIVA... 0,39 0,3914.952-7 (02019) - ICMS-ICMS... 621.080,96 170.425,0314.953-5 (02020) - IPVA-IPVA... 0,36 0,368.015-2 (02022) - IPM/IPI-IPM/IPI... 6.542,66 4.878,8111.912-1 (02023) - FUNDO ESPECIAL-FUNDO ESPECIAL... 32.027,31 33.348,2119.944-3 (02024) - FPM - FUNDO PARTICIP-FPM - FUNDO PARTICIP... 103,06 112,8520.359-9 (02025) - LEILAO VEICULOS-LEILAO VEICULOS... 11,09 12,15139-7 (02026) - ICMS - ESTADO-ICMS - ESTADO... 11.441,09 8.567,79140-0 (02028) - IPVA CAIXA ECONOMICA-IPVA CAIXA ECONOMICA... 103.046,01 123.289,4512.621-7 (02035) - CIDE-CIDE... 8.779,44 24.762,6415.218-8 (02038) - CASAS POPULARES-CASAS POPULARES... 1.182,40 1.182,4014.983-7 (02039) - OBRAS VIAÇAO E URBAN-OBRAS VIAÇAO E URBAN... 3,78 3,7815.459-8 (02040) - CASAS POPULARES II-CASAS POPULARES II... 477,53 477,5310.827-8 (02041) - CEX-CEX... 4.575,19 5.292,7114.988-8 (02052) - SEPLAN-SEPLAN... 37,00 37,0025.811-3 (02054) - ARRECADAÇÃO INSS-ARRECADAÇÃO INSS... 1.068,98 1.170,5626.372-9 (02056) - PMP/FGTS-PMP/FGTS... 97,53 62.023,1827.045-8 (02057) - PM JATI/AFM-PM JATI/AFM... 1.154,59 1.264,3027.155-1 (02060) - CONCURSO PUBLICO-CONCURSO PUBLICO... 10,78 11,8128.177-8 (02062) - PM JATI/ESTADIO MUNICIPAL-PM JATI/ESTADIO MUNICIPAL... 204.119,75 26.908,2228.074-7 (02063) - PMJATI/023/CIDADES PAVIMENTACAO-PMJATI/023/CIDADES PAVIME... 4.135,18 4.528,1118.767-4 (02065) - CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL-CFM DEPARTAMENTO NACIONAL... 49.656,79 77.034,53647.121-2 (02067) - PMJ/MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTACAO-PMJ/MINISTERIO DAS CIDADE... 0,00 124.472,1827.393-4 (02069) - URBANIZACAO DA AVENIDA JOSE HUMBERTO DE ALCANTARA GONDIM-URBANIZACAO DA AVENIDA JO... 0,00 22.574,7916.644-8 (03053) - EDUCACAO 25%-EDUCACAO 25%... 8.233,58 7.818,6516.525-5 (03054) - FUNDEB-FUNDEB... 0,00 48.434,8910.581-3 (03059) - QSE-QSE... 43.978,30 51.229,1111.135-X (03060) - PNAT-PNAT... 478,93 15.458,7514.369-3 (03061) - TRANS. ESCOLAR-TRANS. ESCOLAR... 2,28 2,2815.224-2 (03062) - TRAN. ESCOLAR-TRAN. ESCOLAR... 37,31 37,3116.642-1 (03064) - FUNDEB 40%-FUNDEB 40%... 48.175,75 184.201,2416.643-X (03065) - FUNDEB 60%-FUNDEB 60%... 52.632,31 0,0017.338-X (03066) - BRASIL ALFABETIZADO-BRASIL ALFABETIZADO... 22.300,26 24.419,2617.753-9 (03067) - TRANSPORTE ESCOLAR-TRANSPORTE ESCOLAR... 2,48 2,4817.850-0 (03068) - TRANSPORTE DE ALUNOS-TRANSPORTE DE ALUNOS... 20,47 20,4714.990-X (03071) - SEDUC-SEDUC... 99,63 99,6313.058-3 (03073) - FNDE-FNDE... 7,14 7,1419.347-X (03075) - MERENDA ESCOLAR-MERENDA ESCOLAR... 10.749,67 48.813,65

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Estado do CearáJATI

GOVERNONota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos saldos de contas bancárias Saldos do Exercicio | Saldos do Exercicioalistados no balanço financeiro. Anterior | Atual---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.851-9 (03076) - TRANSPORTE ESCOLAR-TRANSPORTE ESCOLAR... 493,21 493,2125.708-7 (03086) - MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - PAR-MP - ONIBUS RURAIS ESCOLA... 5.077,52 5.559,9917.661-3 (03087) - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PROGRAMA DE ALIMENTACAO E... 1.197,70 1.311,5127.598-0 (03088) - PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-PM JATI MANUTENCAO EDUCAC... 3.969,78 4.346,9927.176-4 (03089) - INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOBILIARIO-INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PA... 8.060,89 73.941,5327.405-4 (03090) - PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA-PMJ/FME PAC II QUADRA BEL... 52.405,60 57.385,2627.285-X (03091) - PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA-PMJ/FME PAC II QUADRA CAR... 82,01 242,7028.767-9 (03092) - APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHE BRASIL CAR... 8.859,13 18,1928.247-2 (03093) - PM JATI PAR CAMINHO DA ESCOLA-PM JATI PAR CAMINHO DA ES... 1.950,79 2.136,1600.405-1 (03094) - SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR 91/2015-SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR ... 189,18 1.898,3227.459-3 (03095) - PM JATI PAR/UTENSILIOS-PM JATI PAR/UTENSILIOS... 1.071,78 1.173,628.069-1 (04085) - FUS-FUS... 31.162,23 99.771,4516.807-6 (04088) - DST HIV AIDS-DST HIV AIDS... 41.757,21 16.468,2114.986-1 (04090) - SESAS-SESAS... 0,29 0,2918.783-6 (04097) - FUNASA CONV. MSD-FUNASA CONV. MSD... 784,17 858,6817.846-2 (04100) - PACS-PACS... 5.366,46 5.876,3917.843-8 (04101) - MAC A. HOSPITALAR-MAC A. HOSPITALAR... 4,04 4,4217.845-4 (04102) - VIG. SANITARIA-VIG. SANITARIA... 266,72 292,0620.631-8 (04103) - FECOP/POSTO FAUSTINO-FECOP/POSTO FAUSTINO... 296,52 296,5221.282-2 (04106) - FNS BLATB-FNS BLATB... 2.094,10 336.567,9121.385-3 (04107) - PLANEJA SUS-PLANEJA SUS... 12,00 12,0021.285-7 (04108) - FUNDO.NS BLMAC-FUNDO.NS BLMAC... 5.940,18 38.159,7421.284-9 (04109) - FNS BLVGS-FNS BLVGS... 971,33 9.123,0721.283-0 (04112) - FNS BLGES-FNS BLGES... 7,00 7,0025.218-2 (04115) - CONCURSOS - SAUDE-CONCURSOS - SAUDE... 2.663,44 2.916,5325.162-3 (04116) - ACADEMIA PUBLICA-ACADEMIA PUBLICA... 3,28 228,3025.163-1 (04117) - PMJATI ACADEMIA PULI-PMJATI ACADEMIA PULI... 41,57 41,5728.069-0 (04120) - FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS JATI ASSISTENCIA FARM... 3.682,38 5.514,8327.408-9 (04121) - FMS FECOP AT BASICA-FMS FECOP AT BASICA... 72.335,40 0,0014.814-8 (05121) - EMPB-EMPB... 64,15 0,0018.299-0 (05123) - PROJOVEM-PROJOVEM... 5,07 0,001.094-4 (05124) - FUNDO-FUNDO... 7.126,09 7.825,036.176-X (05125) - PAC-PAC... 30,32 0,0014.813-X (05131) - EMPJ-EMPJ... 100,69 0,0019.060-8 (05132) - PETI -ERRA TRA. INFA-PETI -ERRA TRA. INFA... 903,76 0,0020.821-3 (05135) - FMAS - PBVII - IDOSO-FMAS - PBVII - IDOSO... 6,77 0,0024.723-5 (05136) - FMAS - PBFI CRAS-FMAS - PBFI CRAS... 18.588,57 0,0024.727-8 (05137) - FMAS - PVMC PETI-FMAS - PVMC PETI... 69,26 0,0024.726-X (05138) - FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE-FMAS - PROJOVEM ADOLESCEN... 186,00 0,0024.734-0 (05139) - FMAS - IGDSUAS-FMAS - IGDSUAS... 6.579,69 0,0024.725-1 (05140) - FMAS - PBVII IDOSO-FMAS - PBVII IDOSO... 553,43 0,0024.722-7 (05141) - FMAS - IGDBF-FMAS - IGDBF... 6.661,87 0,0024.528-3 (05144) - PJATIFMASIGD-SUAS-PJATIFMASIGD-SUAS... 1,06 0,0026.831-3 (05145) - PMJFMASSCFV-PMJFMASSCFV... 29.568,44 0,0028.444-0 (05146) - PJATIFMASACESSUAS-PJATIFMASACESSUAS... 23.714,66 0,0028.373-8 (05147) - FMAS JATI BENEFEICIO EVENTUAIS-FMAS JATI BENEFEICIO EVEN... 7.796,57 5.157,7730.218-X (05148) - JATIBL PSB FNAS-JATIBL PSB FNAS... 0,00 19.597,1330.209-0 (05149) - JATIBL GBF FNAS-JATIBL GBF FNAS... 0,00 32.101,1530.206-6 (05150) - JATIBPC ESCOLA-JATIBPC ESCOLA... 0,00 85,03

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Estado do CearáJATI

GOVERNONota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos saldos de contas bancárias Saldos do Exercicio | Saldos do Exercicioalistados no balanço financeiro. Anterior | Atual---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.205-8 (05151) - JATIACESUAS TRABALHO-JATIACESUAS TRABALHO... 0,00 51.808,0730.212-0 (05152) - JATIBL GSUAS FNAS-JATIBL GSUAS FNAS... 0,00 9.564,13-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 1.774.473,39 3.268.655,52-----------------------------------------------------------------------------------------------

GOVERNO, JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáJATI

GOVERNONota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário Recebimentos | Pagamentosalistados no balanço financeiro. Extra Orçamentarios | Extra Orçamentários---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSS - EXTRA 48.567,50 48.567,50ISS - EXTRA 10.170,00 10.170,00IRRF - EXTRA 20.220,27 20.220,27EMPRESTIMO BB 42.750,20 42.750,20EMPRESTIMO CEF 52.516,95 52.516,95CONTRIBUICAO SINDICAL 256,62 256,62SALARIO MATERNIDADE 4.814,70 4.814,70SALARIO FAMILIA 14.135,16 14.135,16SALARIO MATERNIDADE 6.216,14 6.216,14CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 4.168,00 4.168,00CONVENIO E.C.T. 18.478,89 0,00INSS 200.079,68 200.079,68EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 125.599,22 125.599,22EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 51.031,26 51.031,26ISS - EXTRA 33.976,04 33.976,04IRRF - EXTRA 29.110,03 29.110,03EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 227.616,46 227.616,46EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 210.404,31 210.404,31FALTAS 7.729,51 7.729,51INSS 457.668,22 457.668,22SALARIO FAMILIA 71.152,33 71.152,33SALARIO MATERNIDADE 79.823,96 79.823,96CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 13.183,47 13.183,47SEST/SENAT 1.901,10 1.901,10ISS - EXTRA 22.286,15 22.286,15IRRF - EXTRA 181.374,50 181.374,50INSS 238.913,32 238.913,32EMPRESTIMO CONSIGANDO BB 77.784,76 77.784,76EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 131.141,31 131.141,31FALTAS 55,29 55,29SALARIO FAMILIA 29.556,63 29.556,63SALARIO MATERNIDADE 26.720,45 26.720,45CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 5.799,58 5.799,58SEST/SENAT 1,90 1,90IRRF 13.531,32 13.531,32EMPRESTIMO CONSIGANO BB 4.659,94 4.659,94EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF 25.259,42 25.259,42SALARIO FAMILIA 5.440,86 5.440,86SALARIO MATERNIDADE 8.340,00 8.340,00CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 1.139,78 1.139,78ISS 10.679,80 10.679,80INSS 42.051,01 42.051,01DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 1.050,68 1.050,68-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 2.557.356,72 2.538.877,83-----------------------------------------------------------------------------------------------

GOVERNO, JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáJATI

GOVERNOVARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016 Página: 001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 27.202.062,59 24.373.246,16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tributos e Contribuições 6.668.773,19 4.366.746,64---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impostos 6.512.856,59 4.259.064,14Taxas 11.730,18 7.165,79Contribuições de Melhorias 0,00 0,00Contribuições Sociais 0,00 0,00Contribuições Econômicas 144.186,42 100.516,71---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venda de Mercadorias 0,00 0,00Venda de Produtos 0,00 0,00Venda de Serviços 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financeiras 227.706,59 202.170,05---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00Juros e Encargos de Mora 35.829,77 0,00Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00Remuneração de Depósitos Bancários 191.876,82 202.170,05Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transferências 20.300.015,01 19.743.358,41---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transferências Intra Governamentais 19.513.391,68 18.444.918,12Transferências de Convênios 786.623,33 1.298.440,29Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,00Transferências das Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00Transferências do Exterior 0,00 0,00Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exploração de Bens e Serviços 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exploração de Bens 0,00 0,00Exploração de Serviços 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valorização de Ganhos com Ativos 404,47 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reavaliação de Ativos 0,00 0,00Ganhos com Alienação 404,47 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 5.163,33 60.971,06---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resultado Positivo de Participação em Coligadas e Controladas 0,00 0,00Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 5.163,33 60.971,06

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Estado do CearáJATI

GOVERNOVARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016 Página: 002---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 24.261.155,46 22.770.050,92---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pessoal e Encargos 14.091.034,56 13.066.112,40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remuneração a Pessoal 10.920.912,83 10.097.054,89Encargos Patronais 3.059.557,87 2.833.319,72Benefícios a Pessoal 0,00 0,00Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 110.563,86 135.737,79---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benefícios Previdenciários 80.145,00 80.145,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00Pensões 80.145,00 80.145,00Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benefícios Assistenciais 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benefícios de Prestação Continuada 0,00 0,00Benefícios de Eventuais 0,00 0,00Políticas Públicas de Transferência de Renda 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financeiras 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Juros e Encartos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 0,00 0,00Juros e Encartos de Mora 0,00 0,00Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00Outras Variações Patrimoniais Dimunutivas - Financeiras 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transferências 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transferências Intra Governamentais 0,00 0,00Transferências Inter Governamentais 0,00 0,00Transferências a Instituições Privadas 0,00 0,00Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00Transferências ao Exterior 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tributos e Contribuições 277.053,03 249.054,52---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tributos 277.053,03 249.054,52Contribuições 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 9.805.324,87 9.227.484,20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uso de Material de Consumo 1.967.357,88 2.004.695,26Serviços 7.687.124,39 7.086.685,97Depreciação, Amortização e Exaustão 150.842,60 136.102,97---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desvalorização e Perda de Ativos 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Redução a Valor Recuperável 0,00 0,00Perdas com Alienação 0,00 0,00Perdas Involuntárias 0,00 0,00

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Estado do CearáJATI

GOVERNOVARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016 Página: 003---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviços---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 7.598,00 147.254,80---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Premiações 0,00 0,00Incentivos 7.598,00 147.254,80Equalizações de Preços e Taxas 0,00 0,00Participações e Contribuições 0,00 0,00Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas 0,00 0,00Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 0,00 0,00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resultado Patrimonial do Período 2.940.907,13 1.603.195,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS(decorrentes da execução orçamentária)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incorporação do Ativo 303.634,92 531.700,41Desincorporação do Ativo 3.306,33 15.922,63Incorporação do Passivo 150.842,60 136.102,97Desincorporação do Passivo 150.842,60 136.102,97---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOVERNO, JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáEstado do CearáJATIJATI

GOVERNO DO JATIGOVERNO DO JATI

NOTAS EXPLICATIVAS (VARIAÇÕES PATRIMONIAIS)NOTAS EXPLICATIVAS (VARIAÇÕES PATRIMONIAIS)DO EXERCÍCIO DE 2016DO EXERCÍCIO DE 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notas do AtivoNotas do Ativo Notas do PassivoNotas do Passivo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os valores das Variações Patrimoniais decorrentes da execução orçamentaria são apresentados conforme aOs valores das Variações Patrimoniais decorrentes da execução orçamentaria são apresentados conforme atabela abaixo para cada item do exercício atual.tabela abaixo para cada item do exercício atual.

BENS MOVEIS 3.876,40 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (PMJ) 3.306,33BENS MOVEIS (PMJ) 7.745,60 ----------------------------------------------------------------BENS MOVEIS 22.933,50 TOTAL 3.306,33BENS IMOVEIS (PMJ) 263.591,82INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA (PMJ) 5.487,60---------------------------------------------------------------- EMISSAO DE PASEP (PMJ) 38.492,03TOTAL 303.634,92 EMISSAO DE INSS (PMJ) 112.350,57

----------------------------------------------------------------TOTAL 150.842,60

RESGATE DE PASEP (PMJ) 38.492,03RESGATE DE INSS (PMJ) 112.350,57----------------------------------------------------------------TOTAL 150.842,60

JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Gestor Contador

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EXERCÍCIO: 2015 DATA: 01/01 a

31/12/2016 Pagina: 001

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS 27.202.062,59 24.373.246,16

RECEITAS DIVERSAS 6.668.773,19 4.366.746,64

Receita Tributária 6.524.586,77 4.266.229,93

Receita de Contribuições 144.186,42 100.516,71

Outras Receitas Derivadas -

RECEITAS ORIGINÁRIAS 191.876,82 263.141,11

Receita Patrimonial 191.876,82 202.170,05

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços - -

Outras Receitas Originárias - 60.971,06

Remuneração das Disponibilidades

TRANFERÊNCIAS 20.341.412,58 19.743.358,41

Intergovernamentais 20.341.412,58 19.743.358,41

da União 16.553.172,93 14.158.047,50

de Estados e Distrito Federal 3.788.239,65 5.585.310,91

de Muncípios -

Intragovernamentais

DESEMBOLSOS

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO 24.261.155,46 23.273.135,19

Legislativa 1.080.006,44 1.028.756,41

Essencial - Justica - -

Administração 3.511.311,38 3.289.512,00

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social 1.181.990,97 1.281.371,59

Previdencia Social - -

Saúde 6.962.981,63 6.663.902,28

Trabalho - -

Educação 8.487.073,50 8.237.915,34

Cultura 580.698,29 485.391,71

Urbanismo 2.020.689,93 1.942.102,85

Saneamento 12.582,64 27.943,53

Gestão Ambiental 13.274,02 4.173,51

Agricultura 35.627,55 41.717,57

Comercio e Serviços - -

Comunicações 14.917,20 34.493,90

Energia 33.768,03

Transporte 67.571,25 76.607,38

Desporto e Lazer 258.662,63 159.247,12

ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

MUNICÍPIO DE JATI

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Encargos Especiais - -

1.600.217,32 1.631.864,65

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

TRANSFERÊNCIAS

Intergovernamentais

a União

a Estados e Distrito Federal

a Municípios 1.600.217,32 1.631.864,65

Intragovernamentais

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.940.907,13 1.100.110,97

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 303.634,92 667.803,38

INGRESSOS 303.634,92 667.803,38

INCORPORACAO DE BENS 298.147,32 522.353,61

INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 5.487,60 145.449,77

DESEMBOLSOS

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 303.634,92 667.803,38

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 150.142,60 15.922,63

INGRESSOS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

DESEMBOLSOS 150.142,60 15.922,63

MUTACOES PATRIMONIAIS 150.142,60 15.922,63

INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA -

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DEFINANCIAMENTO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA 1.494.182,13 120.127,07

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 1.774.473,39 1.654.346,32

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 3.268.655,52 1.774.473,39

MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA

GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO

CONTADOR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

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Estado do CearáJATI

GOVERNOBALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V OESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant |ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATIVO CIRCULANTE 3.539.803,46 2.045.620,73 PASSIVO CIRCULANTE 4.271.753,06 3.535.929,84

Caixa e Equivalente de Caixa Obrigações Trabalhistas e Prev.Curto Prazo....................... 3.268.655,52 1.774.473,39 Pagar de Curto Prazo............. 65.321,52 131.723,04Creditos Realizaveis de Emprestimos e Financiamentos deCurto Prazo....................... 271.147,94 271.147,34 Curto Prazo...................... 0,00 0,00Demais Creditos e Valores de Fornecedores e Contas a Pagar deCurto Prazo....................... 0,00 0,00 Curto Prazo...................... 3.813.220,66 3.029.665,38Investimentos Temporarios 0,00 0,00 Obrigacoes Fiscais de

Curto Prazo...................... 0,00 0,00Estoques 0,00 0,00 Demais Obrigacoes de

Curto Prazo...................... 393.210,88 374.541,42

VARIAÇÕES PATRIMONIAISDiminutivas Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Provisões de Curto Prazo 0,00 0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 12.557.010,04 12.256.501,45 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 3.796.777,48 3.796.777,48

Investimentos 0,00 0,00 Emprestimos e Financiamentos deLongo Prazo...................... 0,00 0,00

Ativo Realizavel a Obrigaqcoes TrabalhistasCurto Prazo...................... 0,00 0,00 Previdenciarias a Pagar

Longo Prazo...................... 3.796.777,48 3.796.777,48Imobilizado 11.975.446,17 11.677.118,85 Fornecedores de Longo Prazo 0,00 0,00

Intangivel 581.563,87 579.382,60 Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo 0,00 0,00Demais Obrigacoes Fiscais deLongo Prazo...................... 0,00 0,00Provisões de Longo Prazo 0,00 0,00Resultado Diferido 0,00 0,00-----------------------------------------TOTAL DO PASSIVO 8.068.530,54 7.332.707,32----------------------------------------- PATRIMONIO LIQUIDO-----------------------------------------Patrimonio Social/Capital Social 0,00 0,00Reserva de Capital 0,00 0,00Ajuste de Avaliacao Patrimonial 0,00 0,00Reserva de Lucros 0,00 0,00Resultados Acumulados 8.028.282,96 6.969.414,86Ações/Cotas em Tesouraria 0,00 0,00-----------------------------------------TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 8.028.282,96 6.969.414,86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 16.096.813,50 14.302.122,18 16.096.813,50 14.302.122,18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOVERNO, JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáEstado do CearáJATI

GOVERNO DO JATIGOVERNO DO JATI

NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO PATRIMONIAL)NOTAS EXPLICATIVAS (BALANÇO PATRIMONIAL)DO EXERCICIO DE 2016DO EXERCÍCIO DE 2016

-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | |Notas do AtivoNotas do Ativo Notas do PassivoNotas do Passivo-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | |A movimentação para a composição do valor de Curto Prazo, A movimentação para a composição do valor de Demais | |no exercício atual e no exercício anterior se dá de acordo Obrigações de Curto Prazo, no exercício atual se dá de | |com a tabela abaixo. acordo com a tabela abaixo. | | | |EMPRESTIMO CEF (CAM) 0,60 CONTRIBUICAO SINDICAL (CAM) 190,57 | |SALARIO FAMILIA (PMJ) 78.464,62 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA (PMJ) 1.051,95 | |SALARIO MATERNIDADE (PMJ) 4.809,32 SEST/SENAT (PMJ) 2.409,88 | |PASEP (PMJ) 449,11 CONVENIO E.C.T. (PMJ) 51.595,79 | |RESPONSAVEIS P/PAGTO INDEV (PMJ) 9.031,04 PENSAO ALIMENTICIA (PMJ) 7.727,94 | |EMPRESTIMO BRADESCO (PMJ) 10.080,41 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (PMJ) 7.558,00 | |INSS - CAMARA MUNICIPAL (PMJ) 5.628,45 INSS (PMJ) 84.309,69 | |SALARIO FAMILIA (FME) 93.737,22 IRRF (PMJ) 1.144,92 | |SALARIO MATERNIDADE (FME) 19.328,48 INSS (FME) 116.484,02 | |SALARIO FAMILIA (FMS) 38.120,12 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA (FME) 8.647,41 | |SALARIO MATERNIDADE (FMS) 6.304,00 SEST/SENAT (FME) 1.030,64 | |SEST/SENAT (FMS) 128,67 INSS (FMS) 94.860,86 | |SALARIO FAMILIA (FMAS) 4.443,90 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA (FMS) 1.420,86 | |SALARIO MATERNIDADE (FMAS) 622,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (FMS) 3.138,50 | |---------------------------------------------------------------- CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA (FMAS) 123,64 | |TOTAL 271.147,94 SEST/SENAT (FMAS) 337,43 | | INSS (FMAS) 11.178,78 | | ---------------------------------------------------------------- | | TOTAL 393.210,88 | |Os valores do Imobilizado corresponde ao total de bens | |móveis e imóveis incorporados ao patrimônio do município, | |conforme demonstra a tabela abaixo para o exercício atual. | | | |BENS MOVEIS (CAM) 41.797,06 | |BENS MOVEIS (PMJ) 363.759,42 | |BENS MOVEIS (FME) 1.227.919,76 | |BENS MOVEIS (FMS) 404.453,77 | |BENS MOVEIS (FMAS) 95.998,99 | |BENS IMOVEIS (CAM) 76.794,92 | |BENS IMOVEIS (PMJ) 6.781.779,52 | |BENS IMOVEIS (FME) 1.730.436,42 | |BENS IMOVEIS (FMS) 1.159.978,36 | |BENS IMOVEIS (FMAS) 92.527,95 | |---------------------------------------------------------------- | |TOTAL 11.975.446,17 | | | | | | | |DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 182.331,30 | |DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 399.232,57 | |---------------------------------------------------------------- | |TOTAL 581.563,87 | | | | | | JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E Gestor Contador

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEDO EXERCICIO DE 2016

Anexo XVII-----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------ |Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o D E S C R I C A O |Exercicio |-----------|-----------|Exercicio |Anterior | Inscrição | Baixa |Seguinte-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------

R E S T O S A P A G A R

RESTOS A PAGAR - NAO PROC (CAM) 37.076,11 127,00 36.376,11 827,00RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (PMJ) 262.673,39 103.343,32 213.985,02 152.031,69RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (PMJ) 1.000.100,78 562.888,57 198.906,28 1.364.083,07RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FME) 282.225,38 58.936,91 193.531,48 147.630,81RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (FME) 902.205,89 1.268.674,09 367.209,36 1.803.670,62RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMS) 348.247,39 86.771,40 252.996,89 182.021,90RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (FMS) 237.069,21 25.427,83 128.232,60 134.264,44RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS) 84.673,72 76.188,53 66.875,76 93.986,49RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS (FMAS) 5.039,16 0,00 5.013,00 26,16-----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL -> 3.159.311,03 2.182.357,65 1.463.126,50 3.878.542,18-----------------------------------------------------------------------------------------------

D I V E R S O S

INSS - EXTRA (CAM) 0,00 48.567,50 48.567,50 0,00ISS - EXTRA (CAM) 0,00 10.170,00 10.170,00 0,00IRRF - EXTRA (CAM) 0,00 20.220,27 20.220,27 0,00EMPRESTIMO BB (CAM) 0,00 42.750,20 42.750,20 0,00EMPRESTIMO CEF (CAM) -0,60 52.516,95 52.516,95 -0,60CONTRIBUICAO SINDICAL (CAM) 190,57 256,62 256,62 190,57SALARIO MATERNIDADE (CAM) 0,00 4.814,70 4.814,70 0,00FALTAS (PMJ) 0,00 0,00 0,00 0,00SALARIO FAMILIA (PMJ) -78.464,62 14.135,16 14.135,16 -78.464,62SALARIO MATERNIDADE (PMJ) -4.809,32 6.216,14 6.216,14 -4.809,32CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (PMJ) 1.051,95 4.168,00 4.168,00 1.051,95SEST/SENAT (PMJ) 2.409,88 0,00 0,00 2.409,88CONVENIO E.C.T. (PMJ) 33.116,90 18.478,89 0,00 51.595,79PASEP (PMJ) -449,11 0,00 0,00 -449,11RESPONSAVEIS P/PAGTO INDEVIDO (PMJ) -9.031,04 0,00 0,00 -9.031,04EMPRESTIMO BRADESCO (PMJ) -10.080,41 0,00 0,00 -10.080,41INSS - CAMARA MUNICIPAL (PMJ) -5.628,45 0,00 0,00 -5.628,45PENSAO ALIMENTICIA (PMJ) 7.727,94 0,00 0,00 7.727,94ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (PMJ) 7.558,00 0,00 0,00 7.558,00INSS (PMJ) 84.309,69 200.079,68 200.079,68 84.309,69IRRF (PMJ) 1.144,92 0,00 0,00 1.144,92

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEDO EXERCICIO DE 2016

Anexo XVII-----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------ |Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o D E S C R I C A O |Exercicio |-----------|-----------|Exercicio |Anterior | Inscrição | Baixa |Seguinte-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (PMJ) 0,00 125.599,22 125.599,22 0,00EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (PMJ) 0,00 51.031,26 51.031,26 0,00ISS (PMJ) 0,00 0,00 0,00 0,00ISS - EXTRA (FME) 0,00 33.976,04 33.976,04 0,00IRRF - EXTRA (FME) 0,00 29.110,03 29.110,03 0,00EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (FME) 0,00 227.616,46 227.616,46 0,00EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (FME) 0,00 210.404,31 210.404,31 0,00FALTAS (FME) 0,00 7.729,51 7.729,51 0,00INSS (FME) 116.484,02 457.668,22 457.668,22 116.484,02SALARIO FAMILIA (FME) -93.737,22 71.152,33 71.152,33 -93.737,22SALARIO MATERNIDADE (FME) -19.328,48 79.823,96 79.823,96 -19.328,48CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (FME) 8.647,41 13.183,47 13.183,47 8.647,41SEST/SENAT (FME) 1.030,64 1.901,10 1.901,10 1.030,64DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO (FME) 0,00 0,00 0,00 0,00ISS - EXTRA (FMS) 0,00 22.286,15 22.286,15 0,00IRRF - EXTRA (FMS) 0,00 181.374,50 181.374,50 0,00INSS (FMS) 94.860,86 238.913,32 238.913,32 94.860,86EMPRESTIMO CONSIGANDO BB (FMS) 0,00 77.784,76 77.784,76 0,00EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (FMS) 0,00 131.141,31 131.141,31 0,00FALTAS (FMS) 0,00 55,29 55,29 0,00SALARIO FAMILIA (FMS) -38.120,12 29.556,63 29.556,63 -38.120,12SALARIO MATERNIDADE (FMS) -6.304,00 26.720,45 26.720,45 -6.304,00CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (FMS) 1.420,86 5.799,58 5.799,58 1.420,86SEST/SENAT (FMS) -128,67 1,90 1,90 -128,67ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (FMS) 3.138,50 0,00 0,00 3.138,50IRRF (FMAS) 0,00 13.531,32 13.531,32 0,00EMPRESTIMO CONSIGANO BB (FMAS) 0,00 4.659,94 4.659,94 0,00EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF (FMAS) 0,00 25.259,42 25.259,42 0,00FALTAS (FMAS) 0,00 0,00 0,00 0,00SALARIO FAMILIA (FMAS) -4.443,90 5.440,86 5.440,86 -4.443,90SALARIO MATERNIDADE (FMAS) -622,00 8.340,00 8.340,00 -622,00CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (FMAS) 123,64 1.139,78 1.139,78 123,64SEST/SENAT (FMAS) 337,43 0,00 0,00 337,43ISS (FMAS) 0,00 10.679,80 10.679,80 0,00INSS (FMAS) 11.178,78 42.051,01 42.051,01 11.178,78DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO (FMAS) 0,00 1.050,68 1.050,68 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL -> 103.584,05 2.557.356,72 2.538.877,83 122.062,94-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 3.262.895,08 4.739.714,37 4.002.004,33 4.000.605,12-----------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2016

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E

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Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016GOVERNO

JATIRelação de Bens Imóveis

Página

21/01/2017Emissão

1de: 1

Valor do Ben IncorporadoClassificaçãoEmpenho Elemento

E0331022JRX CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

4.4.90.51.00

CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO EM TRECHO DA RUA ANTONIO MATIAS DE SANTANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.

12.582,64

E0426007INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -

4.4.90.51.00

SERVICO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI.

69.161,46

E0627046CENTREX CONSTRUCOES LTDA - ME

4.4.90.51.00

URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ DE HUMBERTO DE ALCÂNTARA GONDIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.

33.768,03

E0706002M. L. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -

4.4.90.51.00

PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DOMUNICIPIO.

67.211,25

E0502029INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -

4.4.90.51.00

SERVICO DE ENGENHARIA PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DO SITIO BALANÇA

80.868,44

Resumo Geral -> 263.591,82

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Movimentos entre 01/01/2016 e 31/12/2016GOVERNO

JATIRelação de Bens Móveis

Página

21/01/2017Emissão

1de: 1

Valor do Ben IncorporadoClassificaçãoEmpenho Elemento

E1230010CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE

4.4.90.52.00

INCORPORACAO DO BALANCO

22.933,50

E0127002MACIEL & MENDONCA COM. E REP. DE PURIFICADOR

4.4.90.52.00

AQUISICAO DE APARELHO PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

1.515,60

E0210003TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LT

4.4.90.52.00

AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO.

2.280,00

E0509003SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME

4.4.90.52.00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.

3.950,00

E0127003MACIEL & MENDONCA COM. E REP. DE PURIFICADOR

4.4.90.52.00

AQUISICAO DE APARELHO PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

1.515,60

E0307019J ALVES E OLIVEIRA LTDA

4.4.90.52.00

AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS ACADEMIAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E VILA CARNAUBA.

1.496,80

E0307020IVAN SIMOES MARTINS - ME

4.4.90.52.00

AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADO AS ACADEMIAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E VILA CARNAUBA.

864,00

Resumo Geral -> 34.555,50

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI

EXERCÍCIO DE 2016Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007Artigo 212 da Constituíção FederalDemonstrativo pela liquidada Em :31/12/2016Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)----------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$-----------------------------------------------------------------------------------------------Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 679,41Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho 375.829,54Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 49.360,68Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢veis e de Direitos Rea 12.864,25Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 6.074.122,71Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 8.494.692,08Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.599,83Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 11.372,76Cota-Parte do ICMS 3.581.736,20Cota-Parte do IPVA 141.829,19Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 8.659,64Receita da Divida Ativa - IPTU 3.306,33Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 18.756.052,62-----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 4.689.013,16-----------------------------------------------------------------------------------------------COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -> 3.237.128,66---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$-----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função) 8.546.010,41(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 367.209,36(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 0,00(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00(-) ENSINO MÉDIO (sub-função) 0,00(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função) 0,00(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função) 0,00(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 973.904,75(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 3.237.128,66-----------------------------------------------------------------------------------------------(=) TOTAL APLICADO -> 4.702.186,36-----------------------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO -> 25,07%-----------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 0,07%-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI

EXERCÍCIO DE 2016-----------------------------------------------------------------------------------------------Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (b)Arrecadado (c)Saldo Final-----------------------------------------------------------------------------------------------5.588-3 - ALF SOLIDARIA 0,00 0,00 0,005.727-4 - SALARIO EDUCAÇAO 0,00 0,00 0,009.398-X - ALFA. CIDADANIA 0,00 0,00 0,0010.581-3 - QSE 43.978,30 242.290,28 51.229,1111.135-X - PNAT 478,93 87.414,48 15.458,7514.369-3 - TRANS. ESCOLAR 2,28 0,00 2,2815.224-2 - TRAN. ESCOLAR 37,31 0,00 37,3117.338-X - BRASIL ALFABETIZADO 22.300,26 0,00 24.419,2617.753-9 - TRANSPORTE ESCOLAR 2,48 0,00 2,4817.850-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS 20,47 0,00 20,4717.852-7 - TRAN ESCOLAR 0,00 0,00 0,0012.051-0 - ESCOLAR BASE IDEAL 0,00 0,00 0,0014.990-X - SEDUC 99,63 0,00 99,636.964-7 - BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,0013.058-3 - FNDE 7,14 0,00 7,145.291-4 - PNAE 0,00 0,00 0,0019.347-X - MERENDA ESCOLAR 10.749,67 219.090,00 48.813,6517.851-9 - TRANSPORTE ESCOLAR 493,21 0,00 493,2121.369-1 - PRO. CAMINHO DA ESCO 0,00 0,00 0,0014.985-3 - SECUDES 0,00 0,00 0,0021.220-2 - SECULT FESTIVAL E AR 0,00 0,00 0,0024.795-2 - CARNAVAL 2012 0,00 0,00 0,0025.181-X - FESTIAS JUNINAS 2012 0,00 0,00 0,00511.535-3 - EXPOJATI 0,00 0,00 0,0025.708-7 - MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - 5.077,52 0,00 5.559,9917.661-3 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA 1.197,70 0,00 1.311,5127.598-0 - PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO IN 3.969,78 0,00 4.346,9927.176-4 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOB 8.060,89 65.070,00 73.941,5327.405-4 - PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA 52.405,60 0,00 57.385,2627.285-X - PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA 82,01 351.900,00 242,7028.767-9 - APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOS 8.859,13 133.707,14 18,19-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 157.822,31 1.099.471,90 283.389,46-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (a) + (b) - (c) -> 973.904,75-----------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DESCRIÇÃO Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final-----------------------------------------------------------------------------------------------17.851-9 - TRANSPORTE ESCOLAR 493,21 0,00 0,00 493,21-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 493,21 0,00 0,00 493,21-----------------------------------------------------------------------------------------------R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00Saldo sem Lastro -> -493,21-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Balancete Orcamentario - Despesa PagaJATIGOVERNO

Movimentos entre 01/12/2016 e 31/12/2016 Página: 032-------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao Emp.no Mes Emp.ate Mes Pago.no Mes Pago.ate Mes Liquidado Emp.a Pagar--------------------------------------------------------------------------------------------RESUMO DOS ELEMENTOS--------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.03.00 PENSÕES 12.330,00 80.145,00 12.330,00 80.145,00 80.145,00 0,003.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET 121.598,09 1.309.620,42 123.056,72 1.309.620,42 1.309.620,42 0,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 993.229,91 9.159.893,26 993.229,91 9.159.893,26 9.159.893,26 0,003.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.06 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 394.137,87 2.957.398,73 545.605,23 2.892.077,21 2.957.398,73 65.321,523.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 110.563,86 0,00 110.563,86 110.563,86 0,003.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 3.359,50 0,00 3.359,50 3.359,50 0,003.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.450,00 115.195,00 13.450,00 115.195,00 115.195,00 0,003.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00 81.000,00 0,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.863,76 1.929.622,80 431.572,69 1.835.168,03 1.928.759,30 94.454,773.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00 14.500,00 0,003.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO 10.251,98 89.511,67 12.590,36 89.511,67 89.511,67 0,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 2.514,68 34.709,59 2.671,78 34.709,59 34.709,59 0,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS 367.099,92 1.574.868,17 474.600,08 1.505.621,17 1.574.868,17 69.247,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES 100.878,05 5.250.654,82 780.543,56 5.153.574,45 5.250.654,82 97.080,373.3.90.42.00 AUXÍLIOS 0,00 7.598,00 0,00 7.598,00 7.598,00 0,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 12.750,00 277.053,03 31.978,68 277.053,03 277.053,03 0,003.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 0,00 6.776,66 0,00 6.776,66 6.776,66 0,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ 0,00 78.725,75 0,00 78.725,75 78.725,75 0,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 2.119.718,81 0,00 263.591,82 263.591,82 1.856.126,994.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 0,00 11.622,00 0,00 11.622,00 11.622,00 0,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR 492,03 150.842,60 12.989,48 150.842,60 150.842,60 0,00--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------Gestor : ANTONIA ELANA ALVES BANDEIRA Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI

EXERCÍCIO DE 2016

Artigo 212 da Constituíção Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %-----------------------------------------------------------------------------------------------R E C E I T A S Valor R$-----------------------------------------------------------------------------------------------Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (20 %) 1.645.992,97Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %) 319,89Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 (20 %) 2.274,48Cota-Parte do ICMS (20 %) 716.347,07Cota-Parte do IPVA (20 %) 28.365,63COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 3.237.128,66-----------------------------------------------------------------------------------------------Total a Aplicar -> 5.630.428,70-----------------------------------------------------------------------------------------------Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -> 3.378.257,22Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -> 2.252.171,48

-----------------------------------------------------------------------------------------------D E S P E S A S Valor R$----------------------------------------------------------------------------------------------- Programa de Valorização do Magistério (60 %)-----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.455.998,73ENCARGOS 752.093,36OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS 225.519,60CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC) 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 60% -> 60,98 % 3.433.611,69Superávit dos 60% -> 0,98 % 55.354,47----------------------------------------------------------------------------------------------- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)-----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 1.392.778,92ENCARGOS 514.999,74DIÁRIAS 0,00HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS 0,00OUTRAS DESPESAS 13.258,16OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 40% -> 34,12 % 1.921.036,82Déficit dos 40% -> 5,88 % 331.134,66-----------------------------------------------------------------------------------------------SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -> 4,13 % 232.636,13-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI

EXERCÍCIO DE 2016

Artigo 77 AD Constituíção Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)----------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$-----------------------------------------------------------------------------------------------Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 679,41Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho 375.829,54Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 49.360,68Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢veis e de Direitos Rea 12.864,25Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 6.074.122,71Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 8.494.692,08Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.599,83Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 11.372,76Cota-Parte do ICMS 3.581.736,20Cota-Parte do IPVA 141.829,19Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 8.659,64Receita da Divida Ativa - IPTU 3.306,33Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 18.756.052,62-----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 2.813.407,89---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$-----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE 7.075.180,86(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 128.232,60(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 25.427,83(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES 0,00(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores) 0,00(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 2.317.395,77(=) TOTAL APLICADO -> 4.860.589,86-----------------------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO -> 25,91-----------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 10,91-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI

EXERCÍCIO DE 2016Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%-----------------------------------------------------------------------------------------------CONTA DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (c)Arrecadado (b)Saldo Final-----------------------------------------------------------------------------------------------16.733-9 - CEO 0,00 0,00 0,0016.355-4 - VIGIL. SANITARIA 0,00 0,00 0,0016.807-6 - DST HIV AIDS 41.757,21 34.212,17 16.468,2117.894-2 - AMBULANCIA 0,00 0,00 0,0014.986-1 - SESAS 0,29 0,00 0,2914.028-7 - KITS SANITARIOS 0,00 0,00 0,001.125-8 - SAUDE 0,00 0,00 0,006.585-4 - CONV. SUS 0,00 0,00 0,0013.258-6 - SUS 0,00 0,00 0,0015.294-3 - POSTO DE SAUDE 0,00 0,00 0,0018.783-6 - FUNASA CONV. MSD 784,17 0,00 858,6817.844-6 - SAUDE BUCAL 0,00 0,00 0,0017.848-9 - PSF 0,00 0,00 0,0017.846-2 - PACS 5.366,46 0,00 5.876,3917.843-8 - MAC A. HOSPITALAR 4,04 0,00 4,4217.845-4 - VIG. SANITARIA 266,72 0,00 292,0620.631-8 - FECOP/POSTO FAUSTINO 296,52 0,00 296,5221.324-1 - FECOP 0,00 0,00 0,0021.282-2 - FNS BLATB 2.094,10 1.802.307,00 336.567,9121.385-3 - PLANEJA SUS 12,00 0,00 12,0021.285-7 - FUNDO.NS BLMAC 5.940,18 651.988,03 38.159,7421.284-9 - FNS BLVGS 971,33 87.645,80 9.123,0720.864-7 - F.A FARMACEUTICA T E 0,00 0,00 0,0020.865-5 - F A FARMACEUTICA T M 0,00 0,00 0,0021.283-0 - FNS BLGES 7,00 0,00 7,0021.281-4 - FNS BLAFB 0,00 0,00 0,0023.696-9 - FARMACIA 0,00 0,00 0,0025.218-2 - CONCURSOS - SAUDE 2.663,44 0,00 2.916,5325.162-3 - ACADEMIA PUBLICA 3,28 20.000,00 228,3025.163-1 - PMJATI ACADEMIA PULI 41,57 0,00 41,5727.031-8 - PM JATI/AQUISICAO DE AMBULANCI 0,00 0,00 0,0028.069-0 - FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUT 3.682,38 1.384,20 5.514,8327.408-9 - FMS FECOP AT BASICA 72.335,40 0,00 0,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 136.226,09 2.597.537,20 416.367,52-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (a) - (b) + (c) -> 2.317.395,77