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議案第120号
平成29年度藤岡市一般会計補正予算(第3号)
平成29年度藤岡市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,383千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳
出それぞれ26,509,462千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
「第1表歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為の補正)
第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。
平成29年11月29日提出
平成29年11月29日可決
藤岡市長 新 井 利 明
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(歳入) (単位 千円)
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 歳 出 予 算 補 正第 1 表
9 地方特例交付金 40,578 3,531 44,109
1 地方特例交付金 40,578 3,531 44,109
10 地方交付税 4,800,000 88,968 4,888,968
1 地方交付税 4,800,000 88,968 4,888,968
14 国庫支出金 3,738,704 13,318 3,752,022
1 国庫負担金 2,496,884 87,251 2,584,135
2 国庫補助金 1,225,202 △73,933 1,151,269
15 県支出金 1,981,002 55,561 2,036,563
1 県負担金 1,020,834 43,497 1,064,331
2 県補助金 710,166 12,064 722,230
16 財産収入 23,963 △6 23,957
1 財産運用収入 23,958 △6 23,952
17 寄附金 23,266 13,000 36,266
1 寄附金 23,266 13,000 36,266
18 繰入金 1,823,668 △177,152 1,646,516
2 基金繰入金 1,793,943 △177,152 1,616,791
20 諸収入 469,762 2,772 472,534
4 雑入 227,763 2,772 230,535
21 市債 2,824,800 7,391 2,832,191
1 市債 2,824,800 7,391 2,832,191
歳 入 合 計 26,502,079 7,383 26,509,462
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(歳出) (単位 千円)
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
2 総務費 2,447,262 21,412 2,468,674
1 総務管理費 1,978,486 21,134 1,999,620
3 戸籍住民基本台帳費 128,658 278 128,936
3 民生費 9,603,996 138,193 9,742,189
1 社会福祉費 5,095,361 45,525 5,140,886
2 児童福祉費 3,760,855 92,668 3,853,523
4 衛生費 2,760,772 2,501 2,763,273
1 保健衛生費 1,398,968 942 1,399,910
2 清掃費 1,240,964 1,247 1,242,211
3 上水道費 120,840 312 121,152
6 農林水産業費 651,143 300 651,443
1 農業費 559,936 300 560,236
7 商工費 510,941 1,633 512,574
1 商工費 510,941 1,633 512,574
8 土木費 3,369,610 △187,300 3,182,310
4 都市計画費 1,993,553 △187,300 1,806,253
10 教育費 2,785,812 30,644 2,816,456
1 教育総務費 499,416 359 499,775
5 社会教育費 571,777 22,636 594,413
6 保健体育費 1,193,464 7,649 1,201,113
歳 出 合 計 26,502,079 7,383 26,509,462
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第2表 債 務 負 担 行 為 補 正
1 追 加 (単位 千円)
事 項 期 間 限 度 額
み か ぼ み ら い 館 指 定 管 理 委 託 費 平成29年度~平成34年度 705,000
栗 須 の 郷 指 定 管 理 委 託 費 平成29年度~平成32年度 92,000
藤 岡 市 民 プ ー ル 指 定 管 理 委 託 費 平成29年度~平成34年度 450,000
第3表 地 方 債 補 正
1 変 更 (単位 千円)
起 債 の 目 的 補 正 前 補 正 後
限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法
北 藤 岡 区 画 整 理 事 業 113,400
証 書 借 入 又 は
証 券 発 行
年 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金・地方公共団体金融機構及び銀行その他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。)
政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政
の都合により据置期間及び償還期限の短縮、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
42,800
補正前に同じ
補正前に同じ
補正前に同じ
ス ク ー ル バ ス 整 備 事 業 3,700 2,400
臨 時 財 政 対 策 債 900,000 979,291
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書1 総括
(歳入) (単位 千円)
計補 正 予 算 額補 正 前 の 予 算 額款
1 市税 8,397,787 0 8,397,787
2 地方譲与税 203,046 0 203,046
3 利子割交付金 6,908 0 6,908
4 配当割交付金 22,655 0 22,655
5 株式等譲渡所得割交付金 30,580 0 30,580
6 地方消費税交付金 1,123,040 0 1,123,040
7 ゴルフ場利用税交付金 87,835 0 87,835
8 自動車取得税交付金 56,545 0 56,545
9 地方特例交付金 40,578 3,531 44,109
10 地方交付税 4,800,000 88,968 4,888,968
11 交通安全対策特別交付金 8,847 0 8,847
12 分担金及び負担金 230,058 0 230,058
13 使用料及び手数料 352,064 0 352,064
14 国庫支出金 3,738,704 13,318 3,752,022
15 県支出金 1,981,002 55,561 2,036,563
16 財産収入 23,963 △6 23,957
17 寄附金 23,266 13,000 36,266
18 繰入金 1,823,668 △177,152 1,646,516
19 繰越金 256,971 0 256,971
20 諸収入 469,762 2,772 472,534
21 市債 2,824,800 7,391 2,832,191
歳 入 合 計 26,502,079 7,383 26,509,462歳 入 合 計 26,502,079 7,383 26,509,462
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(歳出) (単位 千円)
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源款 補正前の予算額 補正予算額 計
一般財源国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 議会費 230,224 0 230,224 0 0 0 0
2 総務費 2,447,262 21,412 2,468,674 5,248 0 12,994 3,170
3 民生費 9,603,996 138,193 9,742,189 146,689 0 2,772 △11,268
4 衛生費 2,760,772 2,501 2,763,273 0 0 0 2,501
5 労働費 28,690 0 28,690 0 0 0 0
6 農林水産業費 651,143 300 651,443 0 0 0 300
7 商工費 510,941 1,633 512,574 0 0 0 1,633
8 土木費 3,369,610 △187,300 3,182,310 △95,788 △70,600 0 △20,912
9 消防費 902,461 0 902,461 0 0 0 0
10 教育費 2,785,812 30,644 2,816,456 12,730 △1,300 0 19,214
11 災害復旧費 2 0 2 0 0 0 0
12 公債費 3,181,165 0 3,181,165 0 0 0 0
13 諸支出金 1 0 1 0 0 0 0
14 予備費 30,000 0 30,000 0 0 0 0
歳 出 合 計 26,502,079 7,383 26,509,462 68,879 △71,900 15,766 △5,362
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2 歳 入
(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金 (単位 千円)
節目 補正前の額 補正額 計 説 明
区 分 金 額
1 地方特例交付金 40,578 3,531 44,109 1 地方特例交付金 3,531 ○地方特例交付金 3,531
計 40,578 3,531 44,109
(款)10 地方交付税 (項) 1 地方交付税
1 地方交付税 4,800,000 88,968 4,888,968 1 地方交付税 88,968 ○普通交付税 88,968
計 4,800,000 88,968 4,888,968
(款)14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
1 民生費国庫負担 2,494,773 87,251 2,582,024 1 社会福祉費国庫 19,747 ○障害者総合支援給付費(障害者医療)国庫負担金
金 負担金 3,579
○特別障害者手当等給付費国庫負担金 258
○障害者総合支援給付費(福祉サービス)国庫負担金
6,251
○障害児福祉サービス給付費国庫負担金 9,372
○障害児医療給付費国庫負担金 287
2 児童福祉費国庫 67,504 ○特定教育・保育施設入所児童国庫負担金 67,504
負担金
計 2,496,884 87,251 2,584,135
14.国庫支出金 1.国庫負担金 1.民生費国庫負担金
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14.国庫支出金 2.国庫補助金 1.総務費国庫補助金
(款)14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 千円)
節目 補正前の額 補正額 計 説 明
区 分 金 額
1 総務費国庫補助 17,311 5,500 22,811 1 総務管理費国庫 5,500 ○社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金
金 補助金 3,060
○個人番号カード交付事業費国庫補助金 2,440
2 民生費国庫補助 226,578 7,705 234,283 1 社会福祉費国庫 146 ○地域介護・福祉空間施設整備費国庫交付金
金 補助金 146
2 児童福祉費国庫 7,559 ○地域子ども・子育て支援事業国庫補助金 7,559
補助金
4 土木費国庫補助 813,904 △95,788 718,116 2 都市計画費国庫 △95,788 ○土地区画整理事業国庫補助金 △95,788
金 補助金
5 教育費国庫補助 141,235 8,650 149,885 4 社会教育費国庫 7,360 ○高山社跡保存整備事業国庫補助金 7,360
金 補助金
6 教育総務費国庫 1,290 ○へき地児童生徒援助費等国庫補助金 1,290
補助金
計 1,225,202 △73,933 1,151,269
(款)15 県支出金 (項) 1 県負担金
2 民生費県負担金 1,008,420 43,497 1,051,917 1 社会福祉費県負 9,745 ○障害者総合支援給付費(障害者医療)県負担金
担金 1,789
○障害者総合支援給付費(福祉サービス)県負担金
3,126
○障害児福祉サービス給付費県負担金 4,686
○障害児医療給付費県負担金 144
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(款)15 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位 千円)
節目 補正前の額 補正額 計 説 明
区 分 金 額
2 児童福祉費県負 33,752 ○特定教育・保育施設入所児童県負担金 33,752
担金
計 1,020,834 43,497 1,064,331
(款)15 県支出金 (項) 2 県補助金
2 民生費県補助金 514,532 7,984 522,516 1 社会福祉費県補 425 ○在宅重度障害者住宅改造費県補助金 300
助金 ○特別弔慰金支給事務県交付金 125
2 児童福祉費県補 7,559 ○地域子ども・子育て支援事業県補助金 7,559
助金
7 教育費県補助金 24,437 4,080 28,517 4 社会教育費県補 4,080 ○高山社跡保存整備事業県補助金 3,680
助金 ○千客万来支援事業県補助金 400
計 710,166 12,064 722,230
(款)16 財産収入 (項) 1 財産運用収入
3 利子及び配当金 2,678 △6 2,672 1 基金収入 △6 ○ふるさと基金利子 △6
計 23,958 △6 23,952
16.財産収入 1.財産運用収入 3.利子及び配当金
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17.寄附金 1.寄附金 1.ふるさと寄附金
(款)17 寄附金 (項) 1 寄附金 (単位 千円)
節目 補正前の額 補正額 計 説 明
区 分 金 額
1 ふるさと寄附金 23,000 13,000 36,000 1 ふるさと寄附金 13,000 ○ふるさと寄附金 13,000
計 23,266 13,000 36,266
(款)18 繰入金 (項) 2 基金繰入金
1 財政調整基金繰 1,348,447 △177,152 1,171,295 1 財政調整基金繰 △177,152 ○財政調整基金繰入金 △177,152
入金 入金
計 1,793,943 △177,152 1,616,791
(款)20 諸収入 (項) 4 雑入
1 雑入 227,763 2,772 230,535 2 民生費雑入 2,772 ○介護予防サービス計画費収入 1,386
○総合事業サービス計画費収入 1,386
計 227,763 2,772 230,535
(款)21 市債 (項) 1 市債
5 土木債 691,700 △70,600 621,100 2 都市計画債 △70,600 ○北藤岡区画整理事業債 △70,600
7 教育債 783,100 △1,300 781,800 1 教育総務債 △1,300 ○スクールバス整備事業債(過疎債) △1,300
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(款)21 市債 (項) 1 市債 (単位 千円)
節目 補正前の額 補正額 計 説 明
区 分 金 額
8 臨時財政対策債 900,000 79,291 979,291 1 臨時財政対策債 79,291 ○臨時財政対策債 79,291
計 2,824,800 7,391 2,832,191
21.市債 1.市債 8.臨時財政対策債
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2.総務費 1.総務管理費 3.事務管理費
3 歳 出(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
事務管理費 161,203 2,440 163,643 0 0 19 負担金補助 2,440 ◎個人番号カード事業 2,4403 2,440 0
及び交付金 19 負担金補助及び交付金 2,440
個人番号カード関連事務交付金(国)個人番号カード交付事業費国
2,440 庫補助金 2,440
企画費 109,541 18,694 128,235 0 12,994 8 報償費 5,700 ◎地域活性化推進事業 18,69411 0 5,700
8 報償費 5,700
25 積立金 12,994 記念品等 5,700(財)ふるさと基金利子 △6
25 積立金 12,994
ふるさと基金積立金 12,994(寄)ふるさと寄附金 13,000
1,978,486 21,134 1,999,620 0 12,9942,440 5,700計
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
戸籍住民基 128,658 278 128,936 0 0 7 賃金 278 ◎戸籍住民基本台帳経費 2781 2,808 △2,530
本台帳費 7 賃金 278
臨時職員賃金 278(国)社会保障・税番号制度システ
ム整備費国庫補助金
2,808
128,658 278 128,936 0 02,808 △2,530計
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(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
社会福祉総 1,094,913 270 1,095,183 0 0 28 繰出金 270 ◎国民健康保険事業勘定特別会計繰出1 0 270
務費 金 270
28 繰出金 270
国民健康保険事業勘定特別会計繰出
金 270
障害者総合 1,000,514 19,920 1,020,434 0 0 19 負担金補助 261 ◎地域生活支援事業 2613 14,745 5,175
支援費 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 261
20 扶助費 19,659 重度障害者タクシー料金補助金(国)障害者総合支援給付費(障害
261 者医療)国庫負担金
3,579
◎障害者総合支援給付事業 19,659
20 扶助費 19,659(国)障害者総合支援給付費(福祉
障害者福祉サービス給付費 サービス)国庫負担金
12,501 6,251
障害者医療給付費 7,158
(県)障害者総合支援給付費(障害
者医療)県負担金 1,789
(県)障害者総合支援給付費(福祉
サービス)県負担金
3,126
障害児福祉 198,412 19,314 217,726 0 0 20 扶助費 19,314 ◎障害児福祉事業 19,3144 14,489 4,825
費 20 扶助費 19,314
障害児福祉サービス給付費(国)障害児福祉サービス給付費国
18,742 庫負担金 9,372
3.民生費 1.社会福祉費 4.障害児福祉費
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3.民生費 1.社会福祉費 4.障害児福祉費
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
障害児医療給付費 572
(国)障害児医療給付費国庫負担金
287
(県)障害児福祉サービス給付費県
負担金 4,686
(県)障害児医療給付費県負担金
144
身体障害者 18,502 843 19,345 0 0 19 負担金補助 500 ◎身体障害者福祉事業 8435 558 285
福祉費 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 500
20 扶助費 343 在宅重度障害者住宅改造費補助金(国)特別障害者手当等給付費国庫
500 負担金 258
20 扶助費 343
特別障害者手当 343(県)在宅重度障害者住宅改造費県
補助金 300
高齢対策費 1,040,532 4,388 1,044,920 0 2,772 13 委託料 3,990 ◎高齢者の生きがい推進事業9 146 1,470
146
19 負担金補助 146 19 負担金補助及び交付金 146(国)地域介護・福祉空間施設整備
及び交付金 地域介護・福祉空間施設整備費補助 費国庫交付金 146
28 繰出金 252 金 146
(諸)介護予防サービス計画費収入
◎介護予防プラン作成事業 3,990 1,386
13 委託料 3,990
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(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
介護予防サービス計画作成委託料(諸)総合事業サービス計画費収入
3,990 1,386
◎介護保険事業勘定特別会計繰出金
252
28 繰出金 252
介護保険事業勘定特別会計繰出金
252
厚生援護費 2,336 125 2,461 0 0 12 役務費 125 ◎厚生援護事業 12510 125 0
12 役務費 125
・ 通信運搬費(郵便料) 125(県)特別弔慰金支給事務県交付金
125
社会福祉施 34,865 665 35,530 0 0 11 需用費 665 ◎栗須の郷運営事業 66520 0 665
設費 11 需用費 665
・ 修繕料 665
5,095,361 45,525 5,140,886 0 2,77230,063 12,690計
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
児童福祉総 109,142 4,442 113,584 0 0 23 償還金利子 4,442 ◎児童福祉総務経費 4,4421 0 4,442
務費 及び割引料 23 償還金利子及び割引料 4,442
地域子ども・子育て支援事業国庫補
助金返還金 2,221
地域子ども・子育て支援事業県補助
3.民生費 2.児童福祉費 1.児童福祉総務費
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3.民生費 2.児童福祉費 1.児童福祉総務費
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
金返還金 2,221
民間保育所 2,003,224 65,057 2,068,281 0 0 13 委託料 65,057 ◎特定教育・保育施設入所児童運営事3 101,256 △36,199
費 業 65,057
13 委託料 65,057(国)特定教育・保育施設入所児童
特定教育・保育施設入所児童運営委 国庫負担金 67,504
託料 65,057
(県)特定教育・保育施設入所児童
県負担金 33,752
学童保育所 192,340 22,069 214,409 0 0 13 委託料 21,138 ◎学童保育対策事業 22,0694 15,118 6,951
費 13 委託料 21,138
23 償還金利子 931 放課後児童健全育成事業委託料(国)地域子ども・子育て支援事業
及び割引料 21,138 国庫補助金 7,559
23 償還金利子及び割引料 931
児童健全育成対策費国庫補助金返還(県)地域子ども・子育て支援事業
金 931 県補助金 7,559
母子福祉費 15,473 722 16,195 0 0 23 償還金利子 722 ◎母子家庭等支援事業 7226 0 722
及び割引料 23 償還金利子及び割引料 722
母子生活支援施設入所国庫負担金返
還金 481
母子生活支援施設入所県負担金返還
金 241
児童手当費 996,058 378 996,436 0 0 13 委託料 378 ◎児童手当支給事業 3787 252 126
13 委託料 378
電算事務委託料 378(国)社会保障・税番号制度システ
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(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
ム整備費国庫補助金
252
3,760,855 92,668 3,853,523 0 0116,626 △23,958計
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
偕同苑運営 41,246 942 42,188 0 0 11 需用費 942 ◎偕同苑運営事業 9428 0 942
費 11 需用費 942
・ 燃料費 942
1,398,968 942 1,399,910 0 00 942計
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
塵芥処理費 217,179 1,247 218,426 0 0 11 需用費 1,247 ◎ごみ対策事業 1,2472 0 1,247
11 需用費 1,247
・ 印刷製本費 1,247
1,240,964 1,247 1,242,211 0 00 1,247計
(款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費
小水道事業 5,131 312 5,443 0 0 19 負担金補助 312 ◎小水道支援事業 3123 0 312
費 及び交付金 19 負担金補助及び交付金 312
4.衛生費 3.上水道費 3.小水道事業費
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4.衛生費 3.上水道費 3.小水道事業費
(款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
小水道等改修事業補助金 312
120,840 312 121,152 0 00 312計
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
土地改良費 161,186 300 161,486 0 0 19 負担金補助 300 ◎土地改良総務経費 3007 0 300
及び交付金 19 負担金補助及び交付金 300
神流川用水土地改良区小規模農村整
備事業補助金 300
559,936 300 560,236 0 00 300計
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
観光振興費 91,356 1,633 92,989 0 0 15 工事請負費 1,633 ◎ふじの里推進事業 1,6335 0 1,633
15 工事請負費 1,633
ふじの咲く丘給水ポンプ改修工事
1,633
510,941 1,633 512,574 0 00 1,633計
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費
区画整理費 455,685 △192,160 263,525 △70,600 0 13 委託料 △2,100 ◎北藤岡区画整理事業 △192,1602 △95,788 △25,772
13 委託料 △2,100
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(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
15 工事請負費 △72,448 建物調査委託料 △2,100(国)土地区画整理事業国庫補助金
15 工事請負費 △72,448 △95,788
22 補償補填及 △117,612 道路築造工事 △72,448
び賠償金 22 補償補填及び賠償金 △117,612(地)北藤岡区画整理事業債
地上物件補償費 △117,612 △70,600
公共施設管 302,345 4,860 307,205 0 0 15 工事請負費 4,860 ◎公共施設管理事業 4,8606 0 4,860
理費 15 工事請負費 4,860
施設改修工事 4,860
1,993,553 △187,300 1,806,253 △70,600 0△95,788 △20,912計
(款)10 教育費 (項) 1 教育総務費
事務局費 349,247 0 349,247 △1,300 02 1,290 10
(国)へき地児童生徒援助費等国庫
補助金 1,290
(地)スクールバス整備事業債(過
疎債) △1,300
学校教育指 140,532 359 140,891 0 0 7 賃金 359 ◎学校教育指導事業 3593 0 359
導費 7 賃金 359
臨時職員賃金 359
499,416 359 499,775 △1,300 01,290 369計
10.教育費 1.教育総務費 3.学校教育指導費
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10.教育費 5.社会教育費 2.人権教育推進費
(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
人権教育推 7,321 1,966 9,287 0 0 15 工事請負費 1,966 ◎集会所運営事業 1,9662 0 1,966
進費 15 工事請負費 1,966
外ノ平集会所冷暖房設備改修工事
1,966
総合学習セ 10,126 5,895 16,021 0 0 15 工事請負費 5,895 ◎総合学習センター管理事業4 0 5,895
ンター管理 5,895
費 15 工事請負費 5,895
南棟1階事務室改修工事 5,895
文化財保護 97,659 14,775 112,434 0 0 15 工事請負費 14,775 ◎高山社跡保存整備事業 14,7759 11,440 3,335
費 15 工事請負費 14,775
長屋門修復・補強工事 14,775(国)高山社跡保存整備事業国庫補
助金 7,360
(県)高山社跡保存整備事業県補助
金 3,680
(県)千客万来支援事業県補助金
400
571,777 22,636 594,413 0 011,440 11,196計
(款)10 教育費 (項) 6 保健体育費
学校給食セ 251,969 7,649 259,618 0 0 28 繰出金 7,649 ◎学校給食センター事業特別会計繰出2 0 7,649
ンター運営 金 7,649
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(款)10 教育費 (項) 6 保健体育費 (単位 千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説 明特 定 財 源一般財源 区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他
費 28 繰出金 7,649
学校給食センター事業特別会計繰出
金 7,649
1,193,464 7,649 1,201,113 0 00 7,649計
10.教育費 6.保健体育費 2.学校給食センター運営費