Top Banner
i RENCANA KINERJA TAHUN 2019 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019
27

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA · Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan gambaran awal penjabaran rencana kerja tahunan dari Rencana Strategis (Renstra)

Nov 01, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • i

    RENCANA KINERJA TAHUN 2019

    DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

    KABUPATEN LAMPUNG BARAT

    TAHUN 2019

  • ii

    KATA PENGANTAR

    Dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

    Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan

    Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 2017-2022, pada tahun 2018 disusun Rencana Kerja Dinas

    Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.

    Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan bahan penyempurnaan

    dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dasar Penyusunan Kebijakan

    Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

    Renja OPD ini menggambarkan rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian tanaman

    pangan dan hortikultura yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan telah diselaraskan dengan

    program pusat, propinsi dan kabupaten serta memperhatikan masukan dari masyarakat pelaku

    pembangunan pertanian.

    Penyusunan Renja OPD ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diperlukan kritik dan saran yang

    membangun dalam rangka penyusunan Renja OPD selanjutnya.

    Liwa, Mei 2019 Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

    Kabupaten Lampung Barat

    YEDI RUHYADI,SP. NIP. 19630825 198603 1 005

  • iii

    DAFTAR ISI

    HALAMAN JUDUL .............................................................................................................. i

    KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ii

    DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iii

    BAB. I PENDAHULUAN..................................................................................................... 1

    1.1 Latar Belakang ... ....................................................................................... 1

    1.2 Landasan Hukum ........................................................................................ 1

    1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................... 2

    1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................... 2

    BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ………………….. 4

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .. 4

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ………………………………………………………………… 4

    2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD …………………………. 8

    2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………………………………………………. 8

    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………….. 9

    BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………………………….. 10

    3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………………………………………………….. 10

    3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-OPD ……………………………………………………………….. 10

    3.3 Program dan Kegiatan …………………………………………………………………………… 11

    BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……………………………. 13

    BAB. V PENUTUP .............................................................................................................. 14

    LAMPIRAN ............................................................................................................ 15

  • BAB I. PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Lampung Barat diarahkan untuk memenuhi

    kebutuhan akan pangan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat/petani, memperluas

    lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta mengisi dan memperluas pasar hasil pertanian.

    Dalam melaksanakan pembangunan pertanian tentu selalu berkaitan dengan petani sebagai pemeran

    utama pembangunan pertanian. Dalam kegiatannya, petani tidak dapat berjalan sendiri tetapi harus

    mendapat dukungan agar dapat berperan secara maksimal. Dukungan tersebut dapat berupa

    bantuan modal, teknologi usaha tani, sarana dan prasarana pertanian maupun adanya lembaga-

    lembaga penunjang (baik pemerintah maupun swasta).

    Untuk itu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga

    pemerintah yang menangani bidang pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura

    menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2019. Rencana Kerja

    Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan

    pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura yang berisikan rencana program dan kegiatan

    pada tahun anggaran 2018.

    Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan gambaran awal penjabaran

    rencana kerja tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

    Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 yang masih dalam tahap penyusunan. Penyusunan Renja harus

    mengacu kepada Renstra agar supaya pelaksanaan pembangunan pertanian dapat terencana dan

    berkelanjutan sehingga pembangunan pertanian dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan

    terstruktur dengan tetap berorientasi pada pengembangan keunggulan komparatif dan kompetitif

    spesifik lokasi wilayah Kabupaten Lampung Barat

    1.2. Landasan Hukum

    Landasan hukum yang mengatur OPD dan kewenangan OPD adalah :

    a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II

    Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor

    3452);

    b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

    Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

    c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

    (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    2

    d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4421);

    e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

    dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5587).;

    g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

    h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4817);

    i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

    Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

    Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

    Pemerintah Daerah;

    j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

    Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;

    k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka

    Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

    l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

    Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

    1.3. Maksud dan Tujuan

    Penyusunan Renja OPD dimaksudkan untuk menyediakan bahan dalam rangka merencanakan

    pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra OPD dan Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

    Tujuan dari penyusunan Renja OPD adalah memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan

    kegiatan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka mencapai target kinerja yang

    telah ditetapkan.

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    3

    1.4. Sistematika Penulisan

    BAB I. PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    1.2 Landasan Hukum

    1.3 Maksud dan Tujuan

    1.4 Sistematika Penulisan

    BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN Lalu

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

    Perangkat Daerah

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

    2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

    2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

    2.5 Penelaahan Usulan Pogram dan Kegiatan Masyarakat

    BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

    3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

    3.3. Program dan Kegiatan

    BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

    BAB V. PENUTUP

    LAMPIRAN

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    4

    BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

    Program dan kegiatan yang direncanakan pada Rencana Kerja OPD pada tahun 2018 terealisasi dan

    masuk di dalam penganggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DInas Tanaman Pangan dan

    Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018. Terdapat beberapa kegiatan yang nilai

    pagu anggarannya mengalami penambahan/pengurangan.

    Untuk capaian kinerja renstra, baru merupakan gambaran awal dari target kenerja yang akan dicapai,

    karena Renja Tahun 2018 merupakan awal dari pelaksanaan Rentra Tahun 2017-2022.

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

    Target Kinerja Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan pertanian di

    Kabupaten Lampung Barat adalah meningkatkan produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai dan

    ubi jalar) dan meningkatkan produksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan) serta tujuan

    yang lebih luas adalah menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

    Gambaran kinerja pelayanan di bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut :

    1. Meningkatkan produksi tanaman pangan

    Tabel 1. Nilai Capaian Luas Panen (Ha) dan Produksi Padi dan Palawija Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017

    2017 2016 +/- % 2017 2016 +/- %

    1 Padi sawah 28.460 27.317 1.143 4,18 146.393 136.858 9.535 6,97

    2 Padi ladang - 2 -2 (100,0) - 5 -5 (100,0)

    Total 28.460 27.319 1.141 4,18 146.393 136.864 9.530 6,96

    3. Jagung 197 185 12 (5,67) 825 795 30 3,76

    4. Kedelai 68 108 -40 45,16 88 136 -48 (35,09)

    5. Ubi Jalar 377 360 17 (10,66) 3.997 3.558 439 12,34

    Sumber : Data Statistik Pertanian 2016-2017

    No. KomoditasLuas Panen Produksi

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    5

    Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum produksi padi mengalami kenaikan produksi dari

    136.858 ton pada tahun 2016 menjadi 146.393 ton pada tahun 2017. Faktor – faktor yang

    berpengaruh dalam peningkatan produksi padi adalah :

    1) Peningkatan produktivitas padi sawah dari 5,01 ton/ha pada tahun 2016 menjadi 5,14 ton/ha

    pada tahun 2017.

    2) Peningkatan indeks pertanaman padi sawah dari 2,07 pada tahun 2016 menjadi 2,195 pada

    tahun 2017.

    3) Peningkatan luas panen padi sawah dari 27.317 ha pada tahun 2016 menjadi 28.460 ha pada

    tahun 2017.

    4) Ketersediaan air sebagai faktor pendukung utama dalam budidaya padi sepanjang tahun

    5) Bantuan alat pengolahan lahan yang mempercepat waktu tanam

    6) Bantuan alat panen yang mempercepat waktu panen sehingga lahan dapat segera

    dipersiapkan untuk penanaman kembali

    7) Bantuan alat tanam padi (rice transplanter) yang mempercepat waktu penanaman dan

    mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia.

    Secara umum, upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi padi adalah :

    1) Penggunaan benih unggul baik yang penyediaannya melalui bantuan pemerintah dan

    pembelian langsung benih bersubsidi yang terjamin kualitasnya. Benih yang berkualitas akan

    mempunyai daya tumbuh tinggi dan menjamin proses budidaya padi dari mulai tanam sampai

    panen. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mendukung upaya ini antara lain

    bantuan benih padi inbrida seluas 750 ha, kegiatan padi system hazton 325 ha, demplot padi

    unggul varietas baru masing-masing 1 ha untuk 15 kecamatan dan demplot pengembangan

    padi organik masing-masing 1 ha untuk 15 kecamatan.

    2) Menjamin tersedianya infrastruktur irigasi yang semakin memadai yang menjamin

    ketersediaan air untuk budidaya padi baik melalui pembangunan infrastruktur baru dan

    rehabilitasi infrastruktur irigasi yang sudah ada. Pada tahun 2017 dilakukan perbaikan

    sumber-sumber air berupa dam parit 5 unit, embung 2 unit dan perbaikan jaringan irigasi

    mencakup luasan 400 ha. Dengan tercukupinya kebutuhan air terutama saat pengolahan

    lahan dan pada vase pengisian bulir gabah maka akan menyebabkan terjaminnya produksi

    padi.

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    6

    3) Penyediaan alat mesin pertanian dalam rangka mendukung mempercepat waktu pengolahan

    tanah, mempercepat penanaman secara serempak, mempercepat pemanenan dan antisipasi

    daerah yang mengalami kekurangan air. Bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah pusat,

    provinsi dan kabupaten antara lain : Traktor R2 sebanyak 38 Unit, Traktor R4 sebanyak 2 Unit,

    Pompa Air sebanyak 50 Unit, Rice Transplanter sebanyak 15 Unit dan Combine Harvester

    sebanyak 10 Unit.

    4) Pelaksanaan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi, baik melalui

    gerakan massal pengendalian bersama-sama dengan petani, melakukan pembinaan

    peningkatan pengetahuan petani melalui Sekolah Lapang dan mengadakan stock pestisida

    dalam rangka pengamanan produksi

    Palawija dalam hal ini terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi

    jalar. Khusus untuk kabupaten Lampung Barat, palawija bukan merupakan komoditas prioritas

    atau unggulan. Bukan merupakan tanaman pokok yang dibudidayakan oleh petani, dimana

    berfungsi sebagai tanaman selingan atau merotasi tanaman untuk memutus mata rantai hama

    dan penyakit di komoditas sayuran atau dibudidayakan oleh petani yang bermodal kecil.

    Komoditas palawija yang banyak diusahakan oleh petani adalah jagung, kacang tanah dan ubi

    jalar. Komoditas tersebut mudah dibudidayakan dan mempunyai prospek yang baik untuk dijual di

    pasaran.

    Kondisi perkembangan produksi palawija mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun

    2017, sebagian besar komoditas palawija (jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar) terjadi

    kenaikan produksi dibanding tahun 2016. Kenaikan beberapa komoditas palawija disebabkan

    karena :

    1) Iklim yang mendukung dimana tersedianya air sepanjang tahun. Air merupakan faktor dasar

    dalam melakukan budidaya.

    2) Pemanfaatan lahan-lahan bera atau tanah-tanah yang kosong untuk budidaya palawija

    sehingga tidak menghambat upaya peningkatan produksi padi.

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    7

    2. Meningkatkan produksi tanaman hortikultura

    Tabel 2. Produksi Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017

    2017 2016 +/- %

    1. Sayuran 62.794 57.333 5.462 9,53

    2. Buah-buahan 16.848 14.422 2.425 16,81

    Sumber : Data Statistik Pertanian 2016-2017

    No. KomoditasProduksi

    Hortikultura terdiri dari komoditas sayuran dan buah. Lampung Barat yang sebagian besar

    wilayahnya berupa dataran tinggi merupakan sentra produksi sayuran dataran tinggi di provinsi

    Lampung. Komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan di Lambung Barat adalah bawang daun,

    wortel, kubis, kentang, kembang kol, sawi, cabe, tomat dan labu siam. Komoditas buah yang

    banyak dibudidayakan di Lampung Barat antara lain pisang, alpukat, durian, salak, jeruk, pepaya

    dan manggis.

    Sayuran dan buah mengalami peningkatan produksi pada tahun 2017 dibanding dengan produksi

    tahun 2016. Meningkatnya produksi sayuran dan buah disebabkan karena :

    1) Meningkatnya luas panen dan produktivitas rata – rata pada sayuran . Pada tahun 2016 luas

    panen 3.975 ha meningkat menjadi 4.133 ha pada tahun 2017. Rata-rata produktivitas tahun

    2016 sebesar 14,69 ton/ha menjadi 15,19 ton/ha. Beberapa komoditas sayuran mengalami

    peningkatan produksi yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi sayuran

    secara umum, diantaranya adalah bawang merah, bawang daun, wortel, cabe besar, cabe

    rawit, tomat, terung, mentimun dan kangkung.

    Kondisi produksi sayuran tahun 2017, sejalan dengan program nasional dalam rangka

    peningkatan produksi sayuran khususnya pencapaian swasembada cabe dan bawang. Upaya

    yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi dan pencapaian swasembada cabe dan

    bawang diantaranya melalui pengembangan kawasan cabe merah seluas 75 ha, sekolah

    lapang pengendalian hama terpadi hortikultura untuk 2 kelompok tani dan percontohan

    budidaya bawang merah 1 ha.

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    8

    2) Meningkatnya produktivitas rata-rata buah. Rata-rata produksi buah tahun 2016 adalah 17,85

    ton/ha menjadi 21,41 ton/ha pada tahun 2017, meskipun luas panen mengalami penurunan.

    Beberapa komoditas buah mengalami peningkatan produksi yang menyebabkan peningkatan

    produksi buah secara keseluruhan. Komoditas buah yang mengalami peningkatan produksi

    antara lain alpukat, durian, jeruk, manggis, pepaya, pisang, salak dan sawo. Salah satu upaya

    yang dilakukan dalam rangka pengembangan buah-buahan adalah menumbuhkan sentra-

    sentra pengembangan buah-buahan jeruk dan durian. DIharapkan dengan adanya

    penumbuhan sentra tersebut pada 5 tahun yang akan datang akan dapat menyumbang

    produksi buah di Lampung Barat.

    2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

    1. Peningkatan Kebutuhan Pangan Pokok

    Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan pangan pokok (beras) mengalami

    peningkatan. Untuk memenuhi melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan

    khususnya komoditi padi.

    2. Pemenuhan Kebutuhan Sayuran melalui Peningkatan Produksi Hortikultura

    Meningkatnya produksi dan mutu produk hortikultura khususnya cabai (cabai besar dan cabai

    rawit) dan bawang merah akan mengurangi ketergantungan impor produk hortikultura dan

    meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar global.

    2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

    Sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu

    Lampung Barat Hebat dan Sejahtera dan didukung oleh misi 3 dari RPJMD yaitu Meningkatkan

    perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal, tujuan

    yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kabupaten Lampung Barat adalah

    meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian yang akan

    dicapai melalui sasaran meningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

    Indikator kinerja untuk tujuan adalah capaian Produk Domestik Bruto di sektor pertanian ditetapkan

    dalam kondisi harga yang berlaku dan dihitung berdasarkan basis data dari Badan Statistik Pusat

    kabupaten Lampung Barat. Untuk PDRB sektor pertanian terdiri dari Pertanian, Peternakan, Perburuan

    dan Jasa Pertanian, Kehutanan dan Penebangan Kayu dan Perikanan. Sub sektor Pertanian terdiri dari

    Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura Semusim, Perkebunan Semusim, Tanaman Hortikultura

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    9

    Tahunan dan Lainnya, Perkebunan Tahunan, Peternakan dan Jasa Pertanian dan Perburuhan. Besaran

    nilai yang akan dicapai sudah diperhitungkan dan diharapkan dapat tercapai.

    2.5 Penelaahan Usulan Pogram dan Kegiatan Masyarakat

    Memperhatikan hasil desk yang telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musrenbang kabupaten,

    usulan – usulan dari masyarakat pada umumnya telah diakomodir dalam program dan kegiatan dinas.

    Usulan kegiatan yang masuk dipisahkan berdasarkan alokasi dananya baik yang bersumber dari APBN

    dan APBD Kabupaten. Untuk usulan kegiatan yang dimasukkan dalam alokasi APBD Kabupaten harus

    diakomodir di dalam Renja. Pada dasarnya usulan dari masyarakat sudah bersinergi dengan program

    dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah

    daerah.

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    10

    BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

    Seiring dengan program nasional yaitu Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dalam rangka

    menuju swasembada pangan dan peningkatan Produksi Hortikultura khususnya cabai, bawang merah

    dan bawang putih, Lampung Barat sebgai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus

    berperan serta dalam pencapaian target program nasional. Pusat dan daerah saling bersinergi secara

    serasi dan selaras dalam rangka menyukseskan program pembangunan nasional yang telah

    ditetapkan. Keberhasilan pembangunan di daerah akan berkontribusi terhadap keberhasilan

    pembangunan ditingkat nasional.

    Pemerintah pusat telah mengalokasikan baik dana maupun sarana prasarana kepada daerah.

    Harapan pemerintah pusat kepada daerah adalah agar alokasi yang telah diberikan dapat difungsikan

    dan dimanfaatkan secara maksimal. Daerah diharapkan untuk memberikan konstribusi dari alokasi

    yang telah diberikan oleh pemerintah pusat seperti dukungan pendampingan berupa dana dan

    sumberdaya manusia. SInergi yang saling menguntungkan perlu dilakukan agar supaya tujuan

    program pembangunan nasional dapat tercapai.

    3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-OPD

    Dalam rangka mendukung keberhasilan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

    (RPJMD) kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yaitu “LAMPUNG BARAT HEBAT DAN

    SEJAHTERA” dan misi 3 yaitu “Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan

    agro-wisata berbasis sumberdaya local”, maka Tujuan dari Renja Dinas Tanaman Pangan dan

    Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik

    Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dengan indicator tujuan adalah Produk Domestik Regional

    Bruto (PDRB) sektor pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan adalah

    Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura dengan indicator sasaran :

    1. Jumlah produksi padi per tahun

    2. Jumlah produksi sayuran per tahun

    3. Jumlah produksi buah-buahan per tahun

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    11

    3.3. Program dan Kegiatan

    Sesuai dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat,

    Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan memperhatikan program utama pembangunan

    pertanian secara nasional, maka program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada

    tahun 2019 adalah :

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    a. Penyediaan jasa surat menyurat

    b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

    d. Penyediaan jasa administrasi keuangan

    e. Penyediaan jasa kebersihan kantor

    f. Penyediaan alat tulis kantor

    g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

    h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

    i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

    j. Penyediaan makanan dan minuman

    k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

    l. Penyediaan Jasa Propaganda/ Publikasi/Pameran

    m. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah

    n. Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angka Kredit

    o. Biaya Operasional Kantor BP3K

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

    b. Pemeliharaan rutin/kerkala kendaraan dinas/operasional

    c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

    d. Pengadaan peralatan kantor

    3. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

    a. Pendidikan dan latihan formal

    4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

    b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

    c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

    d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

    e. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPD

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    12

    f. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

    5. Program Perencanaan Pembangunan Pertanian

    a. Peningkatan sistim informasi dan statistik kinerja pembangunan TPH

    6. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

    a. Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura

    b. Sekolah Lapang Pengendalian hama terpadu hortikultura

    c. Pengelolaan Pasca Panen Hortikultura

    d. Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Hortikultura

    e. Promosi hasil produk hortikultura

    f. Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura

    7. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

    a. Pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.

    b. Pengembangan pupuk organik

    c. Gerakan pengendalian hama dan penyakit

    d. Pengadaan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

    e. Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas Tanaman Pangan

    8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

    a. DAK Reguler Bidang Pertanian

    b. Pembinaan pengelolaan lahan dan air

    c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida

    d. Pengadaan stock pestisida

    e. Pembinaan pengelolaan Alsintan

    f. Pembinaan Pembiayaan Pertanian

    g. Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan

    9. Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani

    a. Lomba Penyuluh dan Petani

    b. Penguatan sistem kelembagaan penyuluh

    c. Penyusunan programa bagi penyuluh tingkat kabupaten dan kecamatan

    d. Bedah dan benah kelompok tani

    e. Temu Teknis Penyuluh dan KTNA Tingkat Daerah (PEDA)

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    13

    BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

    Rencana Kerja serta pendanaan pada DInas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat

    Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat secara rinci pada Tabel.2 lampiran ini.

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    14

    V. PENUTUP

    Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pertanian Tahun 2019 dibuat

    sebagai bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung

    Barat Tahun 2019.

    Liwa, Mei 2019 Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

    Kabupaten Lampung Barat

    YEDI RUHYADI,SP. NIP. 19630825 198603 1 005

  • Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019

    15

    LAMPIRAN - LAMPIRAN

  • LAMPIRAN I

    Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

    KABUPATEN LAMPUNG BARAT

    Nama Perangkat Daerah : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

    Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Target Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

    Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program (Outcomes)/ Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah s/d Tahun 2018)

    dan Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra PD Tahun 2022) Tahun 2018) Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi

    dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Target Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7=6/4

    03 URUSAN PILIHAN

    03. 01. PERTANIAN

    00 01 001 12 bulan/tah

    un

    12 bulan/tahun 12 bulan/tahun 100,00%

    00 01 001 001 1. Penyediaan jasa surat menyurat 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%

    00 01 001 002 2. 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00%

    00 01 001 006 3. 22 unit 22 unit 22 unit 100,00%

    00 01 001 007 4. 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%

    00 01 001 008 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%

    00 01 001 010 6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%

    00 01 001 011 7. 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%

    00 01 001 012 8. Tersedianya peralatan Listrik 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%

    00 01 001 015 9. Tersedianya bahan bacaan 48 buah 48 buah 48 buah 100,00%

    00 01 001 017 10. Penyediaan makanan dan minuman Konsumsi rapat dan tamu 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00%

    00 01 001 018 11. 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%

    00 01 001 020 12. 1 kali 1 kali 1 kali 100,00%

    00 01 001 021 13. 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%

    Tersedianya alat dan bahan kebersihan

    kantor

    Tersedianya barang cetak, penggandaan

    dan penjilidan

    Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

    Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

    Penyediaan komponen instalasi

    listrik/penerangan bangunan kantor

    Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

    perundang-undangan

    Penyediaan jasa administrasi keuangan

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya administrasi

    perkantoran

    Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

    listrik

    Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

    kendaraan dinas/operasional

    Bahan pendukung surat menyurat

    Tersedianya Komunikasi, Penyediaan Air

    dan Listrik

    Kelengkapan administrasi kendaraan

    dinas

    Tersedianya bahan administrasi keuangan

    daerah

    Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Terselenggaranya Pameran dan Publikasi

    Koordinasi dalam daerah

    Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

    daerah

    Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam

    daerah

  • Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Target Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

    Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program (Outcomes)/ Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah s/d Tahun 2018)

    dan Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra PD Tahun 2022) Tahun 2018) Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi

    dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Target Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7=6/4

    00 01 001 030 14. 2 kali 2 kali 2 kali 100,00%

    00 01 001 044 15. Biaya Operasional Kantor BP3K 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%

    00 01 002 100 % 60 % 60 % 60,00%

    00 01 002 022 1. Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%

    00 01 002 024 2. 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%

    00 01 002 028 3. 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%

    00 01 005 100 % 20 % 20 % 20,00%

    00 01 005 001 1. Pendidikan dan latihan formal 30 orang 6 orang 6 orang 20,00%

    00 01 006 97 dok 20 dok 20 dok 20,62%

    00 01 006 001 1. 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00%

    00 01 006 002 2. 2 dokumen 1 paket 1 paket 50,00%

    00 01 006 003 3. 1 buah 1 paket 1 paket 100,00%

    00 01 006 004 4. 1 buah 1 paket 1 paket 100,00%

    00 01 006 008 5. 1 paket 1 paket 1 paket 100,00%

    00 01 006 010 6. 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00%

    00 01 006 014 7. Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 10 buku 10 buku 10 buku 100,00%

    Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

    Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

    Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

    Dokumen Perencanaan OPD

    Terlaksananya penyusunan laporan

    keuangan akhir tahun

    Terlaksananya penyusunan, evaluasi dan

    pelaporan pelaksanaan perencanaan

    Terselenggaranya pengelolaan keuangan

    daerah

    Terlaksananya penetapan renstra

    Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

    anggaran

    Program Peningkatan Pengembangan Sistem

    pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    Tersusunnya perencanaan dan pelaporan

    program/kegiatan dan keuangan

    Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

    realisasi kinerja OPD

    Terlaksananya penyusunan laporan

    capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

    kinerja

    Terlaksananya penyusunan pelaporan

    keuangan semesteran

    Terlaksananya penyusunan laporan

    prognosis realisasi anggaran

    Program Peningkatan kapasitas sumberdaya

    aparatur

    Meningkatnya kemampuan aparatur

    Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

    Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

    kantor

    Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

    Terpeliharanya peralatan kantor

    Penilaian angka kredit untuk penyuluh

    pertanian

    Tersedianya anggaran rutin operasional

    kantor BPP

    Pemeliharaan rutin/kerkala kendaraan

    dinas/operasional

    Perawatan Kendaraan Dinas

    Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angka Kredit

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

    Aparatur

    Lancarnya operasional kegiatan dinas

  • Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Target Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

    Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program (Outcomes)/ Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah s/d Tahun 2018)

    dan Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra PD Tahun 2022) Tahun 2018) Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi

    dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Target Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7=6/4

    03 01 026 100 % 20 % 20 % 20,00%

    03 01 026 001 1. 200 buku 40 buku 40 buku 20,00%

    03 01 036 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN Tercapainya produksi :

    NILAI TAMBAH HORTIKULTURA - Produksi sayuran 66.165 ton 64.390 ton 64.390 ton 97,32%

    - Produksi buah-buahan 17.707 ton 17.016 ton 17.016 ton 96,10%

    03 01 036 002 1. Kelompok Tani terbina 150 klmpk 30 klmpk 30 klmpk 20,00%

    03 01 036 003 2. Petani terlatih 250 orang 50 orang 50 orang 20,00%

    03 01 036 008 3. Pengelolaan Pasca Panen Hortikultura Petani terlatih 250 orng 50 orng 50 orng 20,00%

    03 01 036 009 4. 75 buku 15 buku 15 buku 20,00%

    03 01 036 010 5. Promosi hasil produk hortikultura Pameran hortikultura 10 kali 2 kali 2 kali 20,00%

    03 01 037 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN Tercapainya produksi

    MUTU HASIL TANAMAN PANGAN - Padi 169.651 ton 148.350 ton 148.350 ton 87,44%

    03 01 037 007 1. Pengembangan pupuk organik Sekolah lapang pupuk organik 50 klmpk 10 klmpk 10 klmpk 20,00%

    03 01 037 009 2. Gerakan massal 75 kali 15 kali 15 kali 20,00%

    03 01 037 016 3. Kelompok tani terbina 500 klmpk 100 klmpk 100 klmpk 20,00%

    03 01 037 021 4. 75 buku 15 buku 15 buku 20,00%

    03 01 039 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Tersedianya prasarana dan 100 % 20 % 20 % 20,00%

    PENGEMBANGAN PRASARANA DAN sarana pertanian

    SARANA PERTANIAN

    03 01 039 001 1. DAK Reguler Bidang Pertanian Tersedianya Prasarana dan sarana pertanian

    - infrastruktur irigasi 40 Unit 8 Unit 8 Unit 20,00%

    - Infrastruktur penyuluhan 9 unit 2 unit 2 unit 22,22%

    - Infrastruktur peternakan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00%

    - Jalan Pertanian 15 km 3 km 3 km 20,00%

    - Prasarana Sarana Penyuluhan 5 pkt 1 pkt 1 pkt 20,00%

    Hasil Pemantauan dan evaluasi Harga

    Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas

    Tanaman Pangan

    Hasil pemantaun dan evaluasi harga

    Gerakan pengendalian hama dan penyakit

    Pembinaan Peningkatan Produksi dan

    produktivitas tanaman pangan.

    Pembinaan peningkatan produksi dan

    produktivitas hortikultura

    Sekolah Lapang Pengendalian hama terpadu

    hortikultura

    Program Perencanaan Pembangunan Pertanian

    Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas

    Hortikultura

    Tersedianyan data perencanaan dan

    evaluasi

    Peningkatan sistim informasi dan statistik kinerja

    pembangunan TPH

    Sasaran dan Realisasi Tanam, Panen dan

    Produksi Tanaman Pangan dan

    Hortikultura

  • Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Target Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

    Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program (Outcomes)/ Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah s/d Tahun 2018)

    dan Program/Kegiatan Kegiatan (Output) (Renstra PD Tahun 2022) Tahun 2018) Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi

    dan Kegiatan s/d Tahun 2018 Target Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7=6/4

    - Infrastruktur ketahanan pangan 10 Unit 2 Unit 2 Unit 20,00%

    03 01 039 002 2. Petani terlatih 450 orang 90 orang 90 orang 20,00%

    03 01 039 003 3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida 60 bln 12 bln 12 bln 20,00%

    03 01 039 004 4. Pengadaan stock pestisida Stok pestisida 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100,00%

    03 01 039 005 5. Pembinaan pengelolaan Alsintan 15 kec. 15 kec 15 kec 100,00%

    03 01 039 006 6. Pembinaan Pembiayaan Pertanian fasilitasi pembiayaan usahatani 600 petani 120 orang 120 orang 20,00%

    03 01 039 007 7. Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan 5 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 20,00%

    03 01 040 100 % 20 % 20 % 20,00%

    03 01 040 001 1. Lomba Penyuluh dan Petani 5 kali 1 kali 1 kali 20,00%

    03 01 040 002 2. Pelatihan penyuluh pertanian 50 kali 10 kali 10 kali 20,00%

    03 01 040 003 3. Operasional komisi penyuluhan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00%

    03 01 040 004 4. 5 paket 1 paket 1 paket 20,00%

    03 01 040 005 5. Bedah dan Benah Kelompok tani Terbinanya kelompok tani 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00%

    Terlaksananya pembinaan alsintan

    Pembinaan Gapoktan dan penumbuhan

    LKMA

    Pemantauan pupuk dan pestisida

    Pembinaan pengelolaan lahan dan air

    Penyelenggaraan komisi penyuluhan Pertanian

    Penyusunan Programa Bagi Penyuluh Tingkat

    Kabupaten dan Kecamatan

    Programa penyuluhan pertanian dan

    perikanan tingkat kecamatan dan

    kabupaten

    PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN

    PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN TANI

    Meningkatnya kualitas penyuluhan

    pertanian dan kelembagaan tani

    Lomba penyuluh dan petani berprestasi

    Penguatan Sistem Kelembagaan Penyuluh

  • RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

    KABUPATEN LAMPUNG BARAT

    Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

    KODEURUSAN/BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING

    PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020

    LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

    KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

    SUMBERDANA

    TARGETCAPAIANKINERJA

    KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 URUSAN PILIHAN03 01 Pertanian03 01 001 Program Pelayanan Administrasi

    PerkantoranPersentase Pelayanan AdministrasiPerkantoran Tepat Waktu

    Liwa 100 % 1.098.952.000 100 % 1.113.406.000

    03 01 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar Liwa 3000 Surat 3.510.000 APBD KAB 3000 Surat 3.685.000Jumlah Surat Masuk Liwa 1000 Surat APBD KAB 1000 Surat

    03 01 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

    Jumlah Rekening Air Liwa 12 Rekening 14.490.000 APBD KAB 12 Rekening 15.214.000Jumlah Rekening Telpon Liwa 24 Rekening APBD KAB 24 RekeningJumlah Rekening Listrik Liwa 12 Rekening APBD KAB 12 Rekening

    03 01 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

    Jumlah Truck yang dibayar pajaknya Liwa 1 Unit 9.788.000 APBD KAB 1 Unit 9.788.000Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Liwa 2 Unit APBD KAB 2 UnitJumlah Motor yang dibayar pajaknya Liwa 47 Unit APBD KAB 47 Unit

    03 01 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Buku Cek Liwa 3 Buku 315.000 APBD KAB 3 Buku 330.000Jumlah Cetak Rekening Koran Liwa 15 Kali APBD KAB 15 Kali

    03 01 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Liwa 1 Orang 6.620.000 APBD KAB 1 Orang 6.951.000Jumlah Jenis Alat Kebersihan Liwa 16 Jenis APBD KAB 16 Jenis

    03 01 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK Liwa 35 Jenis 19.208.000 APBD KAB 35 Jenis 20.168.00003 01 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Penggandaan Liwa 3 Jenis 33.626.000 APBD KAB 3 Jenis 35.307.000

    Jumlah Jenis Cetakan Liwa 4 Jenis APBD KAB 4 Jenis03 01 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi

    Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Jenis Komponen Listrik Liwa 8 Jenis 2.240.000 APBD KAB 8 Jenis 2.352.000

    03 01 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

    Jumlah SKHU Liwa 48 SKHU 4.158.000 APBD KAB 48 SKHU 4.365.000

    03 01 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat Liwa 12 Kali 22.176.000 APBD KAB 12 Kali 23.284.000Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu Liwa 12 Kali APBD KAB 12 Kali

    03 01 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah

    Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi danKonsultasi Luar Daerah

    Nasional 12 Bulan 157.500.000 APBD KAB 12 Bulan 165.375.000

    03 01 001 020 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Jumlah Pelaksanaan Pameran Liwa 1 Kali 10.000.000 APBD KAB 1 Kali 10.000.00003 01 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam

    DaerahJumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi danPembinaan Dalam Daerah

    15 Kecamatan 12 Bulan 90.000.000 APBD KAB 12 Bulan 90.000.000

  • KODEURUSAN/BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING

    PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020

    LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

    KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

    SUMBERDANA

    TARGETCAPAIANKINERJA

    KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 01 001 030 Penyediaan Jasa Tim Penilaian Angkat Kredit Jumlah pelaksanaan penilaian Liwa 2 Kali 25.321.000 APBD KAB 2 Kali 26.587.00003 01 001 044 Biaya Operasional Kantor BPP Jumlah bulan pelaksanaan Operasional Kantor

    BP3KLiwa 12 Bulan 700.000.000 APBD KAB 12 Bulan 700.000.000

    03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

    Persentase Sarana dan Prasarana Aparaturyang memadai

    Liwa 100 % 512.495.000 100 % 499.995.000

    03 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Liwa 4 Gedung 80.000.000 APBD KAB 4 Gedung 80.000.00003 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

    Dinas/OperasionalJumlah Motor yang dipelihara Liwa 76 Unit 399.995.000 APBD KAB 76 Unit 399.995.000Jumlah Truck yang dipelihara Liwa 1 Unit APBD KAB 1 UnitJumlah Minibus yang dipelihara Liwa 2 Unit APBD KAB 2 UnitJumlah Truck yang dipelihara Liwa 1 Unit APBD KAB 1 UnitJumlah Motor yang dipelihara Liwa 76 Unit APBD KAB 76 UnitJumlah Minibus yang dipelihara Liwa 2 Unit APBD KAB 2 Unit

    03 01 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor

    Jumlah Mesin Potong Rumput yang dipelihara Liwa 1 Unit 20.000.000 APBD KAB 1 Unit 20.000.000Jumlah Laptop yang dipelihara Liwa 9 Unit APBD KAB 10 UnitJumlah Genset yang dipelihara Liwa 1 Unit APBD KAB 1 UnitJumlah Komputer yang dipelihara Liwa 9 Unit APBD KAB 9 Unit

    03 01 002 049 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah proyektor Liwa 1 Unit 12.500.000 APBD KAB 0 Unit 0Jumlah almari Liwa 1 Unit APBD KAB 0 Unit

    03 01 005 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

    Persentase aparatur yang telah mengikutipendidikan dan pelatihan formal sesuaidengan aturan

    Liwa/Nasional 8,45 % 30.000.000 8,45 % 30.000.000

    03 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal

    Nasional 6 Orang 30.000.000 APBD KAB 6 Orang 30.000.000

    03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganSKPD

    Persentase Dokumen Perencanaan danKeuangan yang akuntabel dan tepat waktu

    Liwa 100 % 94.880.000 100 % 95.050.000

    03 01 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

    Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

    Liwa 4 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 1.000.000

    03 01 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Liwa 1 Dokumen 1.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 1.000.00003 01 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

    AnggaranJumlah Dokumen Laporan Prognosis RealisasiAnggaran

    Liwa 1 Dokumen 2.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.000.000

    03 01 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Liwa 1 Dokumen 2.500.000 APBD KAB 1 Dokumen 2.500.00003 01 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

    Dokumen Perencanaan SKPDJumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

    Liwa 18 Dokumen 9.830.000 APBD KAB 18 Dokumen 10.000.000

    03 01 006 010 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Liwa 12 Orang 78.550.000 APBD KAB 12 Orang 78.550.00003 URUSAN PILIHAN03 01 Pertanian03 01 026 Program perencanaan pembangunan

    pertanianPersentase data perencanaan dan evaluasi Liwa 20 % 151.100.000 0 % 151.100.000

    03 01 026 001 Peningkatan sistim informasi dan statistik kinerjapembangunan TPH

    Jumlah dokumen sasaran dan realisasi produksiTPH

    Liwa 40 Buku 151.100.000 APBD KAB 40 Buku 151.100.000

  • KODEURUSAN/BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING

    PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020

    LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

    KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

    SUMBERDANA

    TARGETCAPAIANKINERJA

    KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 01 036 Program Peningkatan Produksi dan Nilai

    Tambah HortikulturaPersentase peningkatan produksi sayurandan buah-buahan

    Kabupaten LampungBarat

    1,50 % 654.319.000 1,50 % 685.632.000

    03 01 036 002 Pembinaan peningkatan produksi danproduktifitas hortikultura

    Jumlah kelompok tani yang dibina Kebun Tebu, WayTenong, Sekincau, BalikBukit, Sukau, LumbokSeminung

    30 Kelompok 128.000.000 APBD KAB 30 Kelompok 147.000.000

    Jumlah peserta pelatihan Kebun Tebu, WayTenong, Sekincau, BalikBukit, Sukau, LumbokSeminung

    180 Orang APBD KAB 180 Orang

    03 01 036 003 Sekolah lapang pengendalian hama terpaduhortikultura

    Jumlah petani yang terlatih Kabupaten LampungBarat

    50 Orang 82.000.000 APBD KAB 50 Orang 85.995.000

    03 01 036 008 Pengelolaan Pasca Panen Hortikultura Jumlah petani yang terlatih Kabupaten LampungBarat

    50 Orang 54.319.000 APBD KAB 50 Orang 60.637.000

    03 01 036 009 Pemantauan dan Evaluasi Harga KomoditasHortikultura

    Jumlah dokumen hasil pemantauan Sumberjaya, Sekincau,Batu Ketulis, Suoh, BalikBukit

    15 Buku 42.000.000 APBD KAB 15 Buku 42.000.000

    03 01 036 010 Promosi Hasil Produk Hortikultura Jumlah keikutsertaan pameran hortikultura Provinsi dan Nasional 2 Kali 98.000.000 APBD KAB 2 Kali 100.000.00003 01 036 011 Pengelolaan Pembenihan dan Perlindungan

    Tanaman HortikulturaJumlah kelompok tani terbina Lampung Barat 26 Kelompok 250.000.000 APBD KAB 26 Kelompok 250.000.000Jumlah Screen House pembibitan komoditashortikultura

    Kab. Lampung Barat 1 Unit APBD KAB 1 Unit

    Jumlah Bahan pembibitan komoditas hortikulturaunggul

    Kab. Lampung Barat 1 Paket APBD KAB 1 Paket

    Jumlah Gerakan Pengendalian (Gerdal) HamaPenyakit Hortikultura

    Kab. Lampung Barat 8 Kali APBD KAB 8 Kali

    03 01 037 Program Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Hasil TanamanPangan

    Jumlah indeks pertanaman per tahun Kabupaten LampungBarat

    2,30 Kali 1.022.552.000 2,34 Kali 1.094.682.000

    Jumlah produksi padi per hektar Kabupaten LampungBarat

    5,34 Ton 5,43 Ton

    Persentase peningkatan produksi padi Kab. Lampung Barat 3,59 % 3,47 %03 01 037 007 Pengembangan pupuk organik Jumlah kelompok tani yang terbina Suoh, Bandar Negeri

    Suoh, Sukau5 Kelompok 366.000.000 APBD KAB 5 Kelompok 420.000.000

    Jumlah luas perbaikan kesuburan tanah Suoh, Bandar NegeriSuoh, Sukau

    100 Ha APBD KAB 100 Ha

    03 01 037 009 Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit Jumlah gerakan massal yang dilaksanakan Kabupaten LampungBarat

    15 Kali 97.650.000 APBD KAB 15 Kali 102.532.000

    03 01 037 010 Pengadaan sarana pengendalian OrganismePenganggu Tanaman

    Jumlah ketersediaan sarana pengendalian OPT Lampung Barat, BatuKetulis

    1 Paket 93.975.000 APBD KAB 1 Paket 98.673.000

    03 01 037 011 Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Pangan Jumlah petani yang terlatih Kabupaten LampungBarat

    50 Orang 57.750.000 APBD KAB 50 Orang 60.637.000

    03 01 037 016 Pembinaaan Peningkatan Produksi danproduktifitas tanamana pangan

    Jumlah luas percontohan Indeks Pertanaman 3 Lampung Barat 100 Ha 367.277.000 APBD KAB 100 Ha 372.940.000Jumlah temu lapang Kab. Lampung Barat 2 Kali APBD KAB 2 KaliJumlah sosialisasi intensifikasi padi Kab. Lampung Barat 5 Kali APBD KAB 5 KaliJumlah kelompok tani yang terbina Kabupaten Lampung

    Barat50 Kelompok APBD KAB 50 Kelompok

  • KODEURUSAN/BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING

    PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020

    LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

    KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

    SUMBERDANA

    TARGETCAPAIANKINERJA

    KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 01 037 021 Pemantauan dan Evaluasi Harga Komoditas

    Tanaman PanganJumlah dokumen hasil pemantauan Bandar Negeri Suoh,

    Sukau, Balik Bukit,Kebun Tebu, Batu Brak,Sekincau, Way Tenong

    15 Buku 39.900.000 APBD KAB 15 Buku 39.900.000

    03 01 039 Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana dan Sarana Pertanian

    Persentase peningkatan prasarana dansarana pertanian

    Kabupaten LampungBarat

    10 % 7.674.000.000 10 % 6.494.150.000

    03 01 039 001 DAK Reguler Bidang Pertanian infrastruktur irigasi Kabupaten LampungBarat

    14 Unit 5.281.000.000 APBD KAB 8 Unit 5.545.000.000

    Prasarana Sarana Penyuluhan Lampung Barat 1 Paket APBD KAB 1 PaketInfrastruktur penyuluhan Lampung Barat 2 Unit APBD KAB 2 UnitJalan Pertanian Lampung Barat 3 KM APBD KAB 3 KM

    03 01 039 002 Pembinaan pengelolaan lahan dan air Jumlah petani yang terbina Kabupaten LampungBarat

    90 Orang 90.000.000 APBD KAB 90 Orang 90.000.000

    03 01 039 003 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Lama waktu pelaksanaan pengawasan Kabupaten LampungBarat

    12 Bulan 182.000.000 APBD KAB 12 Bulan 185.000.000

    03 01 039 004 Pengadaan stock pestisida Jumlah jenis stock pestisida Kabupaten LampungBarat

    3 Jenis 120.000.000 APBD KAB 3 Jenis 120.000.000

    03 01 039 005 Pembinaan pengelolaan Alsintan Jumlah Unit Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yangtumbuh

    Kabupaten LampungBarat

    30 Unit 1.507.000.000 APBD KAB 30 Unit 307.000.000

    Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaanalsintan

    Kab. Lampung Barat 150 Orang APBD KAB 150 Orang

    Jumlah Hand Traktor R2 Kabupaten LampungBarat

    40 Unit APBD KAB Unit

    03 01 039 006 Pembinaan Pembiayaan Pertanian Jumlah petani yang terfasilitasi Kabupaten LampungBarat

    120 Orang 63.000.000 APBD KAB 120 Orang 66.150.000

    03 01 039 007 Penumbuhan LKMA bagi Gapoktan Jumlah Unit LKMA yang tumbuh Kabupaten LampungBarat

    5 Unit 181.000.000 APBD KAB 5 Unit 181.000.000

    Jumlah peserta sosialisasi Kab. Lampung Barat 120 Orang APBD KAB 120 Orang03 01 039 008 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

    tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B)

    Jumlah Dokumen Ranperda LP2B yang tersusun Liwa 1 Dokumen 250.000.000 APBD KAB 0 Dokumen 0

    03 01 040 Program Peningkatan Penyuluhan Pertaniandan Kelembagaan Tani

    Persentase peningkatan kompetensipenyuluh pertanian

    Kabupaten LampungBarat

    20 % 918.000.000 20 % 1.085.000.000

    Persentase peningkatan kelas kelembagaantani

    Lampung Barat 15 % 15 %

    03 01 040 001 Lomba Penyuluh dan Petani Jumlah lomba Kab. Lampung Barat 1 Kali 126.000.000 APBD KAB 1 Kali 126.000.000Jumlah kategori lomba Kabupaten Lampung

    Barat9 Kategori APBD KAB 9 Kategori

    03 01 040 002 Penguatan Sistem Kelembagaan Penyuluh Jumlah pelatihan penyuluh pertanian Kab. Lampung Barat 4 Kali 151.000.000 APBD KAB 4 Kali 162.000.000Jumlah Penyuluh Pertanian terlatih Lampung Barat 147 Orang/tahun APBD KAB 147 Orang/tahun

    03 01 040 004 Penyusunan Programa Bagi Penyuluh TingkatKabupaten dan Kecamatan

    Jumlah dokumen programa yang disusun Kabupaten LampungBarat

    16 Dokumen 141.000.000 APBD KAB 16 Dokumen 147.000.000

    03 01 040 005 Bedah dan Benah Kelompok tani Jumlah kelompok tani terbina Kabupaten LampungBarat

    625 Kelompok 200.000.000 APBD KAB 625 Kelompok 200.000.000

  • KODEURUSAN/BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING

    PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020

    LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

    KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

    SUMBERDANA

    TARGETCAPAIANKINERJA

    KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 1003 01 040 006 Temu Teknis Penyuluhan dan KTNA Tingkat

    Daerah (PEDA) dan Tingkat Nasional (PENAS)Jumlah pelaksanaan temu teknis penyuluh danKTNA

    Luar Kabupaten 1 Kali 300.000.000 APBD KAB 1 Kali 450.000.000

    TOTAL 12.156.298.000 11.249.015.000

    1. Renja-19Cover.pdf (p.1-3)2. Narasi RenjaTPH-19.pdf (p.4-18)3. LAMP-RENJATPH-19.pdf (p.19-22)Lampiran II Renja2019-Penyelarasan.pdf (p.23-27)