Cover Renja 2018 warna OKE.pdf SK_Kadis 2018 OKE.pdf DAFTAR ISI.pdf Bab I Renja 2017_Lamp_SK_Bupati (BELUM).pdf Bab II Renja 2018 OKE.pdf Bab III Renja 2018 (Autosaved).pdf Bab III Renja 2018.pdf Bab IV Renja 2018_Penutup_TTD_KADIS_(OKE).pdf Tabel Renja 2018 DISBUDPAR.pdf
209
Embed
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - …disbudpar.bogorkab.go.id/pdfdocs/RENJA 2018 DISBUDPAR.pdf · tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Cover Renja 2018 warna OKE.pdf
SK_Kadis 2018 OKE.pdf
DAFTAR ISI.pdf
Bab I Renja 2017_Lamp_SK_Bupati (BELUM).pdf
Bab II Renja 2018 OKE.pdf
Bab III Renja 2018 (Autosaved).pdf
Bab III Renja 2018.pdf
Bab IV Renja 2018_Penutup_TTD_KADIS_(OKE).pdf
Tabel Renja 2018 DISBUDPAR.pdf
KABUPATEN BOGOR Disbudpar
2017
RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR
2018
RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR
Nomor : 050/50 – Sekr Lampiran : 1 (satu) berkas
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018
KEPALA DINAS,
Menimbang : a. bahwa sebagai dokumen perencanaan tahunan, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA);
b. bahwa untuk pelaksanaan Renja dimaksud, perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubik Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repunlik Indoensia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambhana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah omor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Ngeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Euangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peratran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Janka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentag Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambhaan Lembaran Daerah Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kebupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Bogor Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 8 Desember 2017
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR
Drs. RAHMAT SURJANA, M.Si Pembina Utama Muda 196006041986031014
Di Objek Wisata, Hotel, - Jumlah Sanggar Seni 25 Sanggar Seni - Sanggar Seni - Sanggar Seni - Sanggar Seni #DIV/0! 20 Sanggar Seni 20 Sanggar Seni 80.00
Gedung Kesenian
dan Event-event
Tertentu
19 - Jumlah Kunjungan Wisatawan #### orang - orang - orang #### orang #DIV/0! 213,000 orang ### orang 168.48
Mancanegara
- Jumlah Kunjungan Wisatawan ##### orang 4,125,260 orang #### orang #### orang 157 6,887,000 orang ### orang 269.93
Domestik
19 0001 1 Penyebaran Informasi - Jumlah media 2 Jenis 11 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100 2 Jenis 19 Jenis 950.00
Pariwisata dan Budaya
Kabupaten Bogor
0002 2 Pengadaan Bahan dan - Jumlah Jenis Barang Promosi 8 Jenis 19 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 100 7 Jenis 37 Jenis 462.50
Barang Promosi
Pariwisata
dan Budaya
0003 3 Pameran Dalam Negeri - Jumlah Pameran 3 Pameran 12 Pameran 2 Pameran 2 Pameran 100 4 Pameran 18 Pameran 600.00
0004 4 (BTME) Bogor Tourism - Jumlah Pelaksanaan 1 Kali 8 Kali 1 Kali 1 Kali 100 1 Kali 10 Kali 1000.00
Mart and Expo
0005 5 Pameran Luar Negeri - Jumlah Pameran 1 Pameran - Pameran - Pameran - Pameran #DIV/0! - Pameran - Pameran 0.00
Budaya Daerah/Helaran - Jumlah Pemenang 6 Pemenang - Pemenang 3 Pemenang 3 Pemenang 100 6 Pemenang 9 Pemenang 150.00
20 - Persentase benda situs dan kawasan 35 % 42 % 35 % 35 % 100 35 % 112 % 320.00
cagar budaya yang dilindungi
20 0004 1 Kajian Sejarah Seni dan - Jumlah dokumen kajian 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 2 Dokumen 200.00
Budaya di Destinasi
Wisata Budaya
0008 2 Pembinaan dan - Jumlah Peserta 100 Peserta 100 Peserta 120 Peserta 120 Peserta 100 120 Peserta 340 Peserta 340.00
Sosialisasi Cagar Budaya
Untuk Siswa/I SLTA
0010 3 Pemeliharaan Situs dan - Jumlah Juru Pelihara 25 Orang 30 Orang 50 Orang 50 Orang 100 52 Orang 132 Orang 528.00
Benda Cagar Budaya - Jumlah Situs Cagar Budaya 30 Cagar Budaya 33 Cagar Budaya 65 Cagar Budaya 65 Cagar Budaya 100 56 Cagar Budaya 154 Cagar Budaya 513.33
0014 4 Inventarisasi dan - Jumlah Situs Cagar Budaya 63 Cagar Budaya 33 Cagar Budaya 65 Cagar Budaya 65 Cagar Budaya 100 56 Cagar Budaya 154 Cagar Budaya 244.44
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
tabel 2.1 II-18
8=(7/6) 11=(10/4)
Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)
/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD)Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
target Renstra
(%)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)
Verifikasi Cagar Budaya - Jumlah Penetapan Situs 4 Cagar Budaya 14 Cagar Budaya - Cagar Budaya - Cagar Budaya #DIV/0! - Cagar Budaya 14 Cagar Budaya 350.00
(Penetapan Cagar Budaya Cagar Budaya
TK. Kabupaten)
tabel 2.1 II-19
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018 Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KEBUDAYAAN
Belanja Tidak Langsung
- belanja Pegawai 63 63 63 63 63 63
Belanja Langsung 14,487,840,000 15,936,624,000
Prog. Pelayanan Administrasi Kantor
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoranMuatan Lokal
70 Penyediaan Alat Tulis Kantor NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur yang
terkait dengan ATK
50 jenis TEKNOKRATIK
71 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur yang
terkait dengan barang cetakan
dan penggandaan
14
2
jenis cetakan
jenis
penggandaan
TEKNOKRATIK
72 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur yang
terkait komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
5 jenis TEKNOKRATIK
73 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
6 Jenis Surat
Kabar
TEKNOKRATIK
74 Penyediaan Makanan Dan Minuman NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
75 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar
Daerah
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
76 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis
Perkantoran
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
77 Pelayanan Dokumentasi Dan Arsip Skpd NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
78 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
79 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
80 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur
TEKNOKRATIK
Program :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
tabel 2.5 II-58
No Program/Kegiatan Penciri Termaju Lokasi Indikator Kinerja CatatanSumber Usulan
1 2 3 4 5 7 8
Besaran/ Volume
681 Pengadaan Peralatan Kantor NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
4 Jenis TEKNOKRATIK
82 Pengadaan Perlengkapan Kantor NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
2
17
Jenis
Unit
TEKNOKRATIK
83 Pengadaan kendaraan dinas / operasional NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
3 Jenis TEKNOKRATIK
84 Pengadaan Mebeleur NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
2 set TEKNOKRATIK
85 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
2 gedung TEKNOKRATIK
86 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas /
operasional
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
2
19
Jenis
Unit
TEKNOKRATIK
87 Pemeliharaan Rutin / berkala Komputer NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
20 Unit TEKNOKRATIK
88 Pemeliharaan Rutin / berkala Jaringan Komputer NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
1 jaringan TEKNOKRATIK
89 Pemeliharaan Rutin /Berkala AC NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
25 Unit TEKNOKRATIK
90 Pemeliharaan Rutin / Berkala alat-alat studio dan
komunikasi
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
2 Jenis TEKNOKRATIK
91 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas aparatur.
2
19
Jenis
unit
TEKNOKRATIK
Program :
Peningkatan Disiplin Aparatur
92 Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya standarisasi
pakaian kedinasan.
2
66
Jenis
stel
TEKNOKRATIK
Program :
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
93 Pendidikan dan Pelatihan Formal NON PENCIRI Cibinong Peserta memahami materi
diklat.
16 Orang TEKNOKRATIK
94 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal NON PENCIRI Cibinong Peserta memahami materi
diklat.
66 Orang TEKNOKRATIK
95 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur NON PENCIRI Cibinong Peserta memahami materi
diklat.
2 Jenis TEKNOKRATIK
tabel 2.5 II-59
No Program/Kegiatan Penciri Termaju Lokasi Indikator Kinerja CatatanSumber Usulan
1 2 3 4 5 7 8
Besaran/ Volume
6Program :
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
96 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya akuntabilitas
pertanggunng jawaban
kinerja SKPD.
1 Dok TEKNOKRATIK
97 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya akuntabilitas
pertanggungjawaban
keuangan semesteran SKPD
2
15
Dok
Buku
TEKNOKRATIK
98 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya akuntabilitas
pertanggungjawaban
keuangan semesteran SKPD
1
25
Dokumen
Buku
TEKNOKRATIK
99 Penyusunan Perencanaan Anggaran NON PENCIRI Cibinong Terarahnya perencanaan
anggaran
2
50
Dokumen
Buku
TEKNOKRATIK
100 Penatausahaan Keuangan SKPD NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya tertib
administrasi keuangan
1,000 Dokumen TEKNOKRATIK
101 Penyusunan Renstra NON PENCIRI Cibinong Terarahnya perencanaan
kegiatan Disbudpar
1 Dokumen TEKNOKRATIK
102 Penyusunan Renja Skpd NON PENCIRI Cibinong Terarahnya perencanaan
kegiatan Disbudpar
1 Dokumen TEKNOKRATIK
103 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD NON PENCIRI Cibinong Teridentifikasinya kesesuaian
pelaksanaan dengan
perencanaan.
6 Dokumen TEKNOKRATIK
104 Publikasi Kinerja Skpd NON PENCIRI Cibinong Terwujudnya transparansi
kinerja SKPD
10 Media TEKNOKRATIK
105 Penyusunan RIPPARDA Kabupaten Bogor NON PENCIRI Cibinong Terarahnya perencanaan
kegiatan Disbudpar
1 Dok TEKNOKRATIK
tabel 2.5 II-60
No Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan
1 2 3 4 A RPJMN
1. Tiga Dimensi Pembangunan
-
2.
(1).
(a). wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata
ekologi;
(b). wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan
belanja, dan wisata kota dan desa; dan
(c). wisata buatan dan minat khusus yang terdiri dari wisata Meeting Incentive
Conference and Exhibition (MICE) & Event, wisata olahraga, dan wisata
kawasan terpadu;
(2).
(3). Tata Kelola Destinasi; serta
(4). Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata
B RPJMD
1.
1.1.
1.2.
1,3.
2. Mengembangkan pariwisata dan produk wisata
3. Tematik Kewilayahan Jawa Barat
-
4. Pelestarian dan perlindungan budaya lokal
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor
Pengembangan Destinasi wisata
Pengembangan agrowisata koridor Bogor-Puncak Cianjur; ekowisata
pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan
Nasional
Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas: Pariwisata dan
industri.Pembangunan Destinasi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah
tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri melalui:fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus:
meningkatkan citra kepariwisataan dan pergerakan wisatawan nusantara;
Provinsi
Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga
Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat
Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat
tabel 3.1 III-64
URUSAN : PILIHAN
BIDANG URUSAN : KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0
1
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
0.00 0.00 1,718,572,000.00 0.00 1,718,572,000.00
01 0002 0001 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 Kegiatan Jenis
rekening
yg
dibayarkan
4 Jenis Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur terkait dgn
jasa
komunikasi,sumber
daya air dan listrik.
4 Jenis 0.00 0.00 134,640,000.00 0.00 134,640,000.00 148,104,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0006 0001 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 Kegiatan Jumlah
kendaraan
dinas/oper
asional
yang
dibayar
pajaknya
7
12
kend.
Roda 2
kend.
Roda 4
Terjaminnya legalitas
penggunaan
kendaraan dinas /
operasional.
7
12
kend.
Roda 2
kend.
Roda 4
0.00 0.00 13,970,000.00 0.00 13,970,000.00 15,367,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0007 0001 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
komponen
instalasi
listrik /
peneranga
n
bangunan
kantor
5 jenis Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur yang terkait
dengan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor.
5 Jenis 0.00 0.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 6,050,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0008 0001 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 Kegiatan Jumlah
petugas
kebersihan
yang
dibiayai
Jumlah
alat
11
25
orang
Jenis
Terwujudnya
kebersihan kantor
11
25
Orang
Jenis
0.00 0.00 235,070,000.00 0.00 235,070,000.00 258,577,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
Sumber
Usulan
TABEL 3.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KodePrioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
tabel 3.2 III-66
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
01 0010 0001 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
alat tulis
kantor
yang
tersedia
49 jenis Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur yang terkait
dengan ATK
49 jenis 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 60,500,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0011 0001 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
barang
cetakan
dan
pengganda
an yang
tersedia
11
2
jenis
cetakan
jenis
pengga
ndaan
Terwujudnya
kelancaran
pelaksnaan tugas
aparatur yang terkait
dengan barang
cetakan dan
penggadandaan
Mendukung
12 Bulan 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 60,500,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0015 0001 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
buku per
UU, surat
kabar dan
majalah
yang
tersedia
6
2
Jenis
surat
kabar
Buku
perund
ang-
undang
an
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
6
2
Jenis
surat
kabar
Buku
perunda
ng-
undanga
n
0.00 0.00 15,630,000.00 0.00 15,630,000.00 17,193,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0017 0001 Penyediaan Makanan
Dan Minuman
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
orang yang
diberikan
makanan
dan
minuman
1025 orang Terwujudnya
kelancaran tugas
aparatur
1 Tahun 0.00 0.00 41,360,000.00 0.00 41,360,000.00 45,496,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0018 0001 Rapat-rapat
Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Dalam
Dan Luar Daerah
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
rapat-
rapat
koordinasi
dan
konsultasi
ke dalam
dan luar
daerah.
134
495
Dalam
daerah
Luar
daerah
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1 Tahun 0.00 0.00 685,887,000.00 0.00 685,887,000.00 754,475,700 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0019 0001 Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
tenaga
pendukun
g
adm/tekni
s
perkantora
n
2 orang Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1 Tahun 0.00 0.00 78,085,000.00 0.00 78,085,000.00 85,893,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0020 0001 Pelayanan
Dokumentasi Dan
Arsip Skpd
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jenis dan
Jumlah
dokumen
dan arsip
yang
ditata.
6 Dokum
en
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
12 Bulan 0.00 0.00 31,540,000.00 0.00 31,540,000.00 34,694,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-67
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
01 0021 0001 Penyediaan
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
dokumen
administra
si
kepegawai
an yang
dikelola
65 dokum
en
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
12 Bulan 0.00 0.00 94,640,000.00 0.00 94,640,000.00 104,104,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0022 0001 Penyediaan
Pelayanan
Administrasi Barang
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
dokumen
administra
si barang
5 dokum
en
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
12 Bulan 0.00 0.00 32,250,000.00 0.00 32,250,000.00 35,475,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
01 0024 0001 Penyediaan
Pelayanan Keamanan
Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
14 kegiatan Jumlah
petugas
keamanan
kantor dan
gedung
kesenia
10 orang Terwujudnya
kelancaran tugas
aparatur
12 Bulan 0.00 0.00 240,000,000.00 0.00 240,000,000.00 264,000,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
0
2
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
0.00 0.00 606,035,000.00 0.00 606,035,000.00
02 0010 0001 Pengadaan Mebeleur
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
mebeleur
yang
tersedia.
22 Buah Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
22 Buah 0.00 0.00 22,135,000.00 0.00 22,135,000.00 24,348,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0011 0001 Pemeliharaan Rutin/
Berkala alat-alat
studio dan
komunikasi
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
alat-alat
studio
yang
dipelihara.
2 Jenis Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
2 Jenis 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 6,600,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0013 0001 Pengadaan Peralatan
Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
peralatan
kantor
yang
tersedia
4 Jenis Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur.
4 Jenis 0.00 0.00 139,000,000.00 0.00 139,000,000.00 152,900,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0014 0001 Pengadaan
Perlengkapan Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
perlengkap
an yang
tersedia
2 Jenis Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
2 Jenis 0.00 0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00 49,500,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0021 0001 Pemeliharaan
Rutin/berkala
Gedung Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
gedung
yang
dipelihara
1 gedung Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1 gedung 0.00 0.00 192,100,000.00 0.00 192,100,000.00 211,310,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-68
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
02 0023 0001 Pemeliharaan
Rutin/berkala
Kendaraan
Dinas/operasional
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
kendaraan
dinas/oper
asional
yang
terpelihara
2
19
Jenis
Unit
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
2
19
Jenis
Unit
0.00 0.00 149,800,000.00 0.00 149,800,000.00 164,780,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0029 0001 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
peralatan
gedung
kantor
yang
dipelihara.
3
12
Jenis
Unit
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
3
12
Jenis
Unit
0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 12,100,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0038 0001 Pemeliharaan
Rutin/berkala
Jaringan
Komputerisasi
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
jaringan
yang
dipelihara
1 jaringa
n
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1 jaringan 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 6,600,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0070 0001 Pemeliharaan
Rutin/berkala
Komputer
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Dibudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah
komputer
yang
dipelihara
20 Unit Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
20 Unit 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 22,000,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
02 0072 0001 Pemeliharaan
Rutin/Berkala AC
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
aparatur
10 kegiatan Jumlah AC
yang
dipelihara
30 unit Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
aparatur
1 Tahun 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 16,500,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
0
5
Program
Peningkatan
kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0.00 0.00 216,700,000.00 0.00 216,700,000.00
05 0001 0001 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
sumber daya
aparatur
yang
berkualitas.
3 kegiatan Jumlah
peserta
pendidikan
dan
pelatihan
formal
16 orang Peserta memahami
materi diklat
16 orang 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 33,000,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
05 0005 0001 Pembinaan Mental
dan Rohani bagi
Aparatur
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
sumber daya
aparatur
yang
berkualitas.
3 kegiatan Jumlah
penyelengg
araan
olahraga
dan
pengajian.
18
30
kali
pengaji
an
kali
olahrag
a
Peserta mendapatkan
pembinaan mental
dan rohani
1 Tahun 0.00 0.00 16,500,000.00 0.00 16,500,000.00 18,150,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-69
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
05 0028 0001 Pendidikan dan
Pelatihan Non Formal
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Lombok Terwujudnya
sumber daya
aparatur
yang
berkualitas.
3 kegiatan Jumlah
peserta
pendidikan
dan
pelatihan
non formal
66 Orang Terlaksananya
kegiatan pendidikan
dan pelatihan non
formal
1 Kegiatan 0.00 0.00 170,200,000.00 0.00 170,200,000.00 187,220,000 Teknokrati
k
0
6
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
0.00 0.00 281,404,000.00 0.00 281,404,000.00
06 0001 0001 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
dokumen
laporan
capaian
kinerja
dan
keuangan
kantor
1
1
dokum
en
Buku
Terwujudnya
akuntabilitas
pertanggunng
jawaban kinerja
SKPD.
1
1
dokumen
Buku
0.00 0.00 3,075,000.00 0.00 3,075,000.00 3,382,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
06 0002 0001 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Semesteran
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
semestera
n SKPD
2
20
Dokum
en
Buku
Terwujudnya
akuntabilitas
pertanggungjawaban
keuangan
semesteran SKPD.
2
20
Dokume
n
Buku
0.00 0.00 12,645,000.00 0.00 12,645,000.00 13,909,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
06 0004 0001 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
akhir
tahun
1
15
dokum
en
buku
Terwujudnya
pertanggungjawaban
kinerja dan
keuangan SKPD
1
15
dokumen
buku
0.00 0.00 18,865,000.00 0.00 18,865,000.00 20,751,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
06 0005 0001 Penyusunan
Perencanaan
Anggaran
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
dan jenis
dokumen
perencana
an
anggaran
2
50
Dokum
en
buku
Terarahnya
perencanaan
anggaran Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata
2
50
Dokume
n
buku
0.00 0.00 20,175,000.00 0.00 20,175,000.00 22,192,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
06 0006 0001 Penatausahaan
Keuangan SKPD
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
dokumen
administra
si
keuangan
program/k
egiatan
1000 dokum
en
Terwujudnya tertib
administrasi
keuangan.
1000 dokumen 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 110,000,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
06 0008 0001 Penyusunan Renja
Skpd
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
Dokumen
Renja
1 Dokum
en
Terarahnya
perencanaan
kegiatan Disbudpar.
1 Dokume
n
0.00 0.00 41,975,000.00 0.00 41,975,000.00 46,172,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-70
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
06 0010 0001 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan SKPD
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
dokumen
hasil
monitoring
dan
evaluasi
program
dan
kegiatan
1 Dokum
en
Teridentifikasinya
kesesuaian
pelaksanaan dengan
perencanaan.
1 Dokume
n
0.00 0.00 13,519,000.00 0.00 13,519,000.00 14,870,900 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
06 0013 0001 Publikasi Kinerja
Skpd
-
NON
PRIORITAS
NON FOKUS NON
PENCIRI
Disbudpar Terwujudnya
pertanggungj
awaban
kinerja dan
keuangan
SKPD
8 kegiatan Jumlah
publikasi
media
yang
terselengga
ra
12 Media Terwujudnya
transparansi kinerja
SKPD.
12 Media 0.00 0.00 71,150,000.00 0.00 71,150,000.00 78,265,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
1
5
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
0.00 0.00 626,963,000.00 0.00 626,963,000.00
15 0002 0001 Pemberdayaan
Bahasa, Sastra Dan
Aksara Sunda
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Kabupaten
Bogor
Jml Org. seni
budaya
Jml grup
kesenian
Jml SDM
seni budaya
Cakupan
SDM seni
budaya
Penyelenggar
aan festival
seni budaya
2
22
5
24
5
25
9
Organisa
si
Grup
Orang
%
Festival
Jml Dok
persiapan
Jml
peserta
Jml
Narasumb
er
Jml Dok
laporan
1
100
3
1
Dok
Org
Org
Dok
Meningkatnya
pemahaman nilai-
nilai budaya sunda,
bahasa dan aksara
sunda mendukung
penciri termaju
kunjungan
wisatawan, termasuk
tertinggi di Indonesia
meningkatkan daya
saing perekonomian
daerah
pengembangan
kawasan strategis
pariwisata
100
4
orang
Kategori
0.00 0.00 78,137,000.00 0.00 78,137,000.00 85,950,700 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
15 0004 0001 Pelestarian Nilai-nilai
Budaya Di Kampung
Adat Wilayah
Kabupaten Bogor
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Sukajaya,
Cigudeg,
Pamijahan,
Cibungbulang
, Leuwiliang,
Tamansari,
Nanggung,
Caringin
Jml Org. seni
budaya
Jml grup
kesenian
Jml SDM
seni budaya
Cakupan
SDM seni
budaya
Penyelenggar
aan festival
seni budaya
2
22
5
24
5
25
9
Organisa
si
Grup
Orang
%
Festival
Jml Dok
persiapan
Jml Kec
Jml
Kegiatan
Jml Dok
laporan
1
8
19
1
Dok
Kec
Kegiata
n
Dok
Terpeliharanya nilai
budaya di kampung
adat.
Mendukung prioritas
4 peningkatan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
dan kemasyarakatan
fokus 5 peningkatan
pelestarian warisan
budaya
8
19
Kecamat
an
Kegiatan
0.00 0.00 166,950,000.00 0.00 166,950,000.00 183,645,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-71
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
15 0008 0001 Festival Kaulinan
Urang Lembur
(alimpaido) Tingkat
Kabupaten Bogor Dan
Pengiriman Peserta
Pemenang Ke Provinsi
Jawa Barat
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Ciampea,
Tamansari,
Kabupaten
Bogor
Jml Org. seni
budaya
Jml grup
kesenian
Jml SDM
seni budaya
Cakupan
SDM seni
budaya
Penyelenggar
aan festival
seni budaya
2
22
5
24
5
25
9
Organisa
si
Grup
Orang
%
Festival
Jml dok
persiapan
Jml
peserta
Jml keg
Jml dok
laporan
1
200
3
3
dok
peserta
keg
dok
Meningkatnya minat
generasi muda
terhadap budaya
daerah khususnya
permainan
tradisional
mendukung
prioritas 4 :
peningkatan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
dan kemasyarakat
fokus 5 :
Peningkatan
Pelestarian warisan
budaya
200
1
Peserta
Grup
0.00 0.00 148,196,000.00 0.00 148,196,000.00 163,015,600 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
15 0009 0001 Pelestarian Seni
Pencak Silat Cimande
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Cimande,
Caringin
Jml Org. seni
budaya
Jml grup
kesenian
Jml SDM
seni budaya
Cakupan
SDM seni
budaya
Penyelenggar
aan festival
seni budaya
2
22
5
24
5
25
9
Organisa
si
Grup
Orang
%
Festival
KAK/jukni
s
Pelestarian
seni silat
Jml
pemenang
Jml
peserta
sosialisasi
Jml dok
laporan
1
6
18
18
30
3
dok
lingkun
g seni
kategor
i
Pemena
ng
orang
pelapor
an
Peningkatan
kecintaan terhadap
nilai-nilai budaya
seni
mendukung prioritas
4 : peningkatan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
dan kemasyarakatan,
fokus 5 :
peningkatan
pelestarian warisan
budaya
400
30
Peserta
lomba
Pesrta
sosialisas
i
0.00 0.00 233,680,000.00 0.00 233,680,000.00 257,048,000 Sedang
Berjalan
Rancanga
n Renja
1
6
Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
0.00 0.00 1,812,790,000.00 0.00 1,812,790,000.00
16 0004 0001 Penyusunan Master
Plan Kawasan
Strategis Pariwisata
(KSP)
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml
Dokumen
KSP
Puncak
dan KSP
Sentul
2 dok Terpenuhinya
dokumen perencanan
pengembangan KSP
sebagai destinasi
wisata
2 dokumen 0.00 0.00 336,800,000.00 0.00 336,800,000.00 370,480,000 Baru Teknokrati
k
tabel 3.2 III-72
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
16 0005 0001 Penerapan Standar
Kelayakan Usaha
pada Usaha Jasa
Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jum usaha
jasa wisata
Jml dok
persiapan
(KAK/Jukn
is)
Jml
pelaksanaa
n
Jml dok
laporan
60
1
1
1
Usaha
dok
Paket
dok
Bertambahnya
kualitas usaha
pariwisata yang
dibina
Mendukung penciri
termaju Kunjungan
Wisatawan Termasuk
Tertinggi di Indonesia
Meningkatkan daya
saing perekonomian
daerah.
Pengembangan
Kawasan Strategis
pariwisata
60 Usaha 0.00 0.00 42,450,000.00 0.00 42,450,000.00 46,695,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
16 0007 0001 Penerapan Standar
Kelayakan Usaha
Pada usaha Rekreasi
Hiburan Umum
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml usaha
Jml
kegiatan
50
1
Usaha
Keg
Terpenuhinya
standar RHU untuk
meningkatkan
kualitas
50 usaha 0.00 0.00 26,750,000.00 0.00 26,750,000.00 29,425,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
16 0008 0001 Penerapan Standar
Kelayakan Usaha
Pada Obyek Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml usaha
Jml keg
35
1
Usaha
Keg
Terpenuhinya Usaha
Daya Tarik yang
memiliki standar
untuk meningkatkan
kualitas
35 Usaha 0.00 0.00 58,800,000.00 0.00 58,800,000.00 64,680,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
16 0010 0001 Pengelolaan Dan
Pemeliharaan Obyek
Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Cigudeg Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml daya
tarik
wisata
sarpras di
Gua
Gudawang
1 Paket Terpeliharanya daya
Tarik Wisata Gua
Gudawang
1 Paket 0.00 0.00 128,800,000.00 0.00 128,800,000.00 141,680,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-73
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
16 0013 0001 Penyusunan Rencana
Pengembangan
Destinasi Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Cigombong Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml
dokumen
pengemba
ngan
camping
ground
1 dok Tersedianya
dokumen
perencanaan
pengembangan daya
tarik wisata
1 dokumen 0.00 0.00 88,450,000.00 0.00 88,450,000.00 97,295,000 Baru Teknokrati
k
16 0016 0001 Pembangunan
Fasilitas Outbond di
Tapak Kegiatan TTP
(Taman Teknologi
Pertanian)
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Cigombong Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml
fasilitas
yang
dibangun
1 Paket Terwujudnya fasilitas
Camping Ground di
area Outbound
Taman Teknologi
Pertanian (TTP)
1 Paket 0.00 0.00 112,150,000.00 0.00 112,150,000.00 123,365,000 Baru Teknokrati
k
16 0017 0001 Penyusunan Paket
Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jumlah
paket
wisata
10 Paket Tersedianya paket
wisata Kabupaten
Bogor untuk
mendukung penciri
termaju Kunjungan
Wisatawan Termasuk
Tertinggi di Indonesia
Meningkatkan daya
saing perekonomian
derah.
Pengembangan
kawasan strategis
pariwisata
10 paket
wisata
0.00 0.00 74,100,000.00 0.00 74,100,000.00 81,510,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-74
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
16 0021 0001 Pelaksanaan Travel
Dialog
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Lombok Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml
peserta
Jml dok
persiapan
(KAK/jukni
s)
Jml
pelaksanaa
n
Jml dok
laporan
20
1
1
1
Usaha
dok
Paket
dok
meningkatnya
kerjasama usaha
jasa perjalanan
wisata Kabupaten
Bogor dengan pelaku
usaha jasa
perjalanan wisata
Lombok dalam
rangka mendukung
penciri termaju
kunjungan
wisatawan termasuk
tertinggi di Indonesia.
Meningkatkan daya
saing perekonomian
daerah
20 pelaku
usaha
0.00 0.00 166,750,000.00 0.00 166,750,000.00 183,425,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
16 0027 0001 Revisi Rencana
Pengembangan
Pariwisata Daerah
(RIPPARDA)
Kabupaten Bogor
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Disbudpar Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml
dokumen
1 dok Terpenuhinya
dokumen Revisi
Rencana
Pengembangan
Pariwisata Daerah
(RIPPARDA)
Kabupaten Bogor
1 dokumen 0.00 0.00 700,000,000.00 0.00 700,000,000.00 770,000,000 Baru Teknokrati
k
16 0086 0001 Fasilitasi Penerapan
Standar Kelayakan
Usaha Pada Usaha
Akomodasi
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml dok
persiapan
Jml dok
PBJ
Jml Usaha
Akomodasi
Jml dok
laporan
1
1
55
1
dok
dok
Usaha
dok
Terwujudnya
Penerapan Standar
Kelayakan Jasa
Usaha Akomodasi &
Tersosialisasikannya
sertifikasi
usaha
Pendukung Penciri
Termaju, Jumlah
Kunjungan
wisatawan termasuk
tertinggi di Indonesia
Prioritas 2
Meningkatkan daya
saing perekonomian
daerah
Fokus 3
mengembangkan
destinasi wisata dan
kawasan strategis
pariwisata
55 usaha
Akomoda
si
0.00 0.00 48,700,000.00 0.00 48,700,000.00 53,570,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-75
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
16 0087 0001 Fasilitasi Penerapan
Standar Kelayakan
Usaha Pada Restoran
Dan Rumah Makan
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml objek
wisata
Jml tempat
rekreasi dan
hiburan
Jml
restoran/ru
mah makan
Jml
hotel/pengin
apan
Jml paket
wisata
64
13
0
39
7
28
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Paket
Jml dok
persiapan
Jml dok
PBJ
Jml jasa
restoran/r
umah
makan
Jml dok
laporan
1
1
50
1
dok
dok
Usaha
dok
Terwujudnya
Penerapan Standar
Kelayakan Jasa
Usaha Restoran &
Rumah Makan
Pendukung Penciri
Termaju, Jumlah
kunjungan
wisatawan termasuk
tertinggi di Indonesia
Prioritas 2
Meningkatkan daya
saing perekonomian
daerah
Fokus 3
mengembangkan
destinasi wisata dan
kawasan strategis
pariwisata
50 usaha 0.00 0.00 29,040,000.00 0.00 29,040,000.00 31,944,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
1
7
Program
Pengembangan
Kemitraan
0.00 0.00 2,637,776,000.00 0.00 2,637,776,000.00
17 0005 0001 Peningkatan SDM
Usaha Makanan Dan
Minuman
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jumlah
peserta
50 Orang Bertambahnya SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
50 orang 0.00 0.00 147,100,000.00 0.00 147,100,000.00 161,810,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0006 0001 Pelaksanaan Uji
Kompetensi/Sertifikas
i Pelaku Usaha
Akomodasi
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
75 Orang Bertambah SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
75 orang 0.00 0.00 161,895,000.00 0.00 161,895,000.00 178,084,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0009 0001 Pelaksanaan Uji
Kompetensi/Sertifikas
i Pelaku Usaha
Rekreasi dan Hiburan
Umum
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
50 Orang Bertambahnya SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
50 orang 0.00 0.00 146,450,000.00 0.00 146,450,000.00 161,095,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-76
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
17 0010 0001 Pengembangan Desa
Wisata KSP
Tamansari
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Tamansari Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml Desa
Wisata
KSP
Tamansari
3 Desa Meningkatnya SDM
Desa Wisata KSP
Tamansari
3 Desa
Wisata
0.00 0.00 83,240,000.00 0.00 83,240,000.00 91,564,000 Baru Teknokrati
k
17 0014 0001 Forum Komunikasi
Pengembangan
Pariwisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
350 Orang Terjalinnya
komunikasi antar
stakeholder
pariwisata
4 kegiatan 0.00 0.00 154,265,000.00 0.00 154,265,000.00 169,691,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0015 0001 Peningkatan
Kerjasama Pariwisata
dan Budaya
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Yogyakarta,
Makassar,
Lombok,
Bukittinggi
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
kerjasama
4 Kerjasa
ma
Terjalinnya
kerjasama pariwisata
dan budaya
4 Kerjasam
a
0.00 0.00 1,266,000.00 0.00 1,266,000.00 1,392,600 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0016 0001 Famtrip Untuk
Jurnalis
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
30 Orang Terpenuhinya
informasi daya tarik
wisata
2 kegiatan 0.00 0.00 92,814,000.00 0.00 92,814,000.00 102,095,400 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0020 0001 Workshop
Pengembangan
Ekonomi Kreatif dan
Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI)
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Megamendun
g
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Kegiatan
2 Keg Pengembangan dan
Pemanfaatan bidang
ekonomi kreatif
2 Kegiatan 0.00 0.00 149,985,000.00 0.00 149,985,000.00 164,983,500 Baru Teknokrati
k
17 0022 0001 Pengembangan
Pariwisata Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat Lokal
Dan Ekonomi Kreatif
Yang Mendukung
Kegiatan Desa Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Cisarua Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml SDM
Desa
Wisata
100 Orang Meningkatnya
Keterampilan SDM
Desa Wisata
100 Orang 0.00 0.00 280,878,000.00 0.00 280,878,000.00 308,965,800 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-77
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
17 0026 0001 Peningkatan SDM
Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum (RHU)
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
80 Peserta Bertambahnya SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
80 Peserta 0.00 0.00 215,360,000.00 0.00 215,360,000.00 236,896,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0027 0001 Festival Desa Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
peserta
25 Desa Terlaksananya
Festival Desa Wisata
25 Desa
Wisata
0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 220,000,000 Baru Teknokrati
k
17 0029 0001 Bimbingan Tehnik
Pengelolaan
Keselamatan
Pengunjung Di Usaha
Pariwisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
45 Orang Bertambahnya SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
45 Orang Oran
g
0.00 108,840,000.00 0.00 108,840,000.00 119,724,000 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0031 0001 Pengembangan SDM
Pramuwisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
45 Orang Bertambah SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
45 orang 0.00 0.00 104,295,000.00 0.00 104,295,000.00 114,724,500 Baru Teknokrati
k
17 0032 0001 Pengembangan SDM
Pelaku Usaha
Perjalanan Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
peserta
45 orang Bertambahnya SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
45 orang 0.00 0.00 114,785,000.00 0.00 114,785,000.00 126,263,500 Baru Teknokrati
k
17 0033 0001 Pengembangan SDM
Pelaku Usaha
Akomodasi
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
Peserta
90 Orang Bertambah SDM
pariwisata yang
memiliki
kemampuan
melayani tamu
90 orang 0.00 0.00 250,774,000.00 0.00 250,774,000.00 275,851,400 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
tabel 3.2 III-78
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
17 0038 0001 Penerapan Sadar
Wisata Terhadap
Masyarakat Sekitar
Daerah Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Cigmbong,
Tamansari
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
peserta
100 orang Bertambahnya
pengetahuan
masyarakat terhadap
sadar wisata
100 orang 0.00 0.00 176,065,000.00 0.00 176,065,000.00 193,671,500 Sedang
Berjalan
Teknokrati
k
17 0040 0001 Pelatihan
Pengembangan Desa
Wisata
-
Peningkatan
Daya Saing
Perekonomia
n Daerah
Mengembang
kan Destinasi
Wisata dan
Kawasan
Strategis
Pariwisata
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Jml SDM
pariwisata
bersertifikat
nasional
Jml pelaku
ekonomi
kreatif
Jml
kerjasama
pariwisata
12
5
10
0
3
Orang
Orang
Kerjasam
a
Jml
peserta
55 orang Meningkatnya SDM
desa wisata
25 Desa
Wisata
0.00 0.00 249,764,000.00 0.00 249,764,000.00 274,740,400 Baru Teknokrati
k
1
8
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
0.00 0.00 1,555,883,000.00 0.00 1,555,883,000.00
18 0009 0001 Pembinaan Kesenian
TK. Kab. Bogor
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Kabupaten
Bogor
Cakupan
gelar seni
75 % Jml dok
persiapan
Jml
sanggar
seni,
Lingkung
seni dan
Padepokan
Seni
Jml dok
laporan
1
37
1
dok
Sangga
r/Lingk
ung
Seni/P
adepok
an Seni
dok
Terwujudnya
Pembinaan Kesenian
Tingkat Kabupaten
Bogor Mendukung
Prioritas 4
Peningkatan
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
dan
Kemasyarakatan
Fokus 5 Peningkatan
Pelestarian
Warisan Budaya
37 Sanggar
Seni/Lin
gkung
Seni/Pad
epokan
Seni
0.00 0.00 18,755,000.00 0.00 18,755,000.00 20,630,500 Baru Partisipatif
18 0012 0001 Bimbingan Seni dan
Budaya Kabupaten
Bogor
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
KUNJUN
GAN
WISATAW
AN
TERMAS
UK
TERTING
GI DI
INDONES
IA.
Parungpanjan
g, Jasinga,
Rumpin,
Tenjo
Cakupan
gelar seni
75 % Jml dok
persiapan
Jml Keg
Jml
Peserta
Jml dok
laporan
1
4
200
1
dok
Keg
Peserta
laporan
Generasi muda yang
memiliki seni peran
dan teater
200 Peserta 0.00 0.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 550,000,000 Baru Partisipatif
tabel 3.2 III-79
Tolok
Ukur
Tolok
UkurTolok Ukur
APB
N
APB
D IAPBD II
LAIN-
LAINTOTAL ANGGARAN
3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sumber
UsulanKode
Prioritas
Daerah
Sasaran
DaerahLokasi
Indikator Kinerja
Penciri
Termaj
u
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Tahun 2019
Jenis
Kegiata
n
SKPD
Penang
gung
jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1 8 10 12
18 0004 0001 Penyelenggaraan
Pasanggiri Seni
Sunda
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Kabupaten
Bogor
Cakupan
gelar seni
75 % Jml dok
persiapan
Jml
peserta
Jml
kategori
Jml
pemenang
Jml dok
laporan
1
40
2
6
1
dok
Peserta
Kategor
i
Pemena
ng
dok
Terwujudnya
Pelestarian Seni
Sunda Mendukung
Prioritas 4
Peningkatan
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
dan Kemasyarakatan
Fokus 5 Peningkatan
Pelestarian Budaya
40
2
Peserta
Kategori
0.00 0.00 86,630,000.00 0.00 86,630,000.00 95,293,000 Sedang
Berjalan
Rancanga
n Renja
18 0026 0001 Pementasan Kesenian
Di Obyek Wisata,
Hotel, Gedung
Kesenian Dan Event-
event Tertentu
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Kabupaten
Bogor
Cakupan
gelar seni
75 % Jml dok
persiapan
Jml
tampilan
kesenian
Jml
sanggar
seni
Jml dok
laporan
1
47
25
1
Dok
Tampil
an
Sangga
r seni
Dok
Terwujudnya
Pelestarian dan
Pemanfaatan Seni
Budaya Mendukung
Prioritas 4
peningkatan daya
saing Perekonomian
Daerah Fokus 5
Peningkatan
Pelestarian Warisan
Budaya
47
25
Pementa
san
Sanggar
seni
0.00 0.00 238,000,000.00 0.00 238,000,000.00 261,800,000 Sedang
Berjalan
Rancanga
n Renja
18 0008 0001 Pelestarian Budaya
Wayang Golek
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Parungpanjan
g, Rumpin,
Tenjo
Cakupan
gelar seni
75 % Jml dok
persiapan
Jml
pagelaran
Jml
padepokan
seni
Jml dok
laporan
1
3
3
1
Dok
Kegiata
n
Padepo
kan
Dok
Terlaksananya
Pelestarian seni
budaya wayang golek
Kunjungan
wisatawan termasuk
tertinggi di Indonesia
Mendukung prioritas
dan fokus 4.5 Target
IKK : 2.15.01.08 SPM
: Cakupan Gelar Seni
3 Pagelara
n
0.00 0.00 335,125,000.00 0.00 335,125,000.00 368,637,500 Sedang
Berjalan
Rancanga
n Renja
18 0003 0001 Penyelenggaraan
Festival
Seni/Pagelaran Seni
Nuansa Islam
-
Peningkatan
Penyelenggar
aan
Kesejahteraa
n Sosial dan
Kemasyaraka
tan
Meningkatkan
Pelestarian
Warisan
Budaya
NON
PENCIRI
Megamendun
g
Cakupan
gelar seni
75 % Jml dok
persiapan
Jml
peserta
Jml
kategori
Jml
pemenang
Jml dok
laporan
1
60
3
12
1
Dok
Peserta
Kategor
i
Pemena
ng
Dok
Terwujudnya
Pelestarian Seni
Nuansa Islam
Mendukung Prioritas
4 Peningkatan
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
dan Kemasyarakatan
Fokus 5 Peningkatan
Pelestarian Warisan
Budaya
60 Peserta 0.00 0.00 221,290,000.00 0.00 221,290,000.00 243,419,000 Sedang