GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO Acumulado até Dezembro/2019 Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,17 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,17 01 - LEGISLATIVA 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,17 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,17 0080 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,17 2354 - COORDENAÇÃO GERAL DA ALEPI 0,00 377.286.851,95 0,00 377.286.851,95 2362 - ENCARGOS GERAIS DA ALEPI 0,00 4.612.235,07 0,00 4.612.235,07 2364 - PAGAMENTO DE PENSÕES 0,00 9.127.562,77 0,00 9.127.562,77 2839 - PROGRAMA DE INCENTIVO À APOSENTADORIA INCENTIVADA 0,00 4.434.790,38 0,00 4.434.790,38 Total da UO 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,17 Total do Órgão 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,17 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 3.649.697,60 131.783.820,84 0,00 135.433.518,44 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2.373.434,65 131.482.681,92 0,00 133.856.116,57 01 - LEGISLATIVA 2.373.434,65 131.482.681,92 0,00 133.856.116,57 032 - CONTROLE EXTERNO 1.234.600,48 123.321.555,43 0,00 124.556.155,91 0080 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 278.824,00 122.539.644,47 0,00 122.818.468,47 1664 - REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS 278.824,00 0,00 0,00 278.824,00 2284 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 122.539.644,47 0,00 122.539.644,47 0083 - DEFESA DA SOCIEDADE 0,00 461.516,96 0,00 461.516,96 2291 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA 0,00 461.516,96 0,00 461.516,96 0084 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA 955.776,48 320.394,00 0,00 1.276.170,48 1048 - CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI PARA O CONTROLE EXTERNO 938.400,00 0,00 0,00 938.400,00 1243 - PARCERIAS COM DEMAIS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS ÓRGÃOS DE CONTROLE 17.376,48 0,00 0,00 17.376,48 2292 - GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE 0,00 320.394,00 0,00 320.394,00 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.138.834,17 7.837.812,43 0,00 8.976.646,60 0080 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 726.943,20 7.837.812,43 0,00 8.564.755,63 1223 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 1227 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DO TCE 641.943,20 0,00 0,00 641.943,20 2286 - GESTÃO ESTRATÉGICA E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO TCE 0,00 7.654.333,52 0,00 7.654.333,52 2289 - PROGRAMA DE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E CIDADANIA DOS SERVIDOR 0,00 183.478,91 0,00 183.478,91 0083 - DEFESA DA SOCIEDADE 411.890,97 0,00 0,00 411.890,97 1668 - IMPLANTAÇÃO DE REGIONAIS DO TCE 198.457,19 0,00 0,00 198.457,19 1841 - IMPLANTAÇÃO DE REGIONAIS DO TCE - PICOS 213.433,78 0,00 0,00 213.433,78 Siafe-PI / SEFAZ-PI Página 1/53
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,17 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,17 01 - LEGISLATIVA 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,17 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,17 0080 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,17 2354 - COORDENAÇÃO GERAL DA ALEPI 0,00 377.286.851,95 0,00 377.286.851,95 2362 - ENCARGOS GERAIS DA ALEPI 0,00 4.612.235,07 0,00 4.612.235,07 2364 - PAGAMENTO DE PENSÕES 0,00 9.127.562,77 0,00 9.127.562,77 2839 - PROGRAMA DE INCENTIVO À APOSENTADORIA INCENTIVADA 0,00 4.434.790,38 0,00 4.434.790,38 Total da UO 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,17 Total do Órgão 0,00 395.461.440,17 0,00 395.461.440,1702 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 3.649.697,60 131.783.820,84 0,00 135.433.518,44 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 2.373.434,65 131.482.681,92 0,00 133.856.116,57 01 - LEGISLATIVA 2.373.434,65 131.482.681,92 0,00 133.856.116,57 032 - CONTROLE EXTERNO 1.234.600,48 123.321.555,43 0,00 124.556.155,91 0080 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 278.824,00 122.539.644,47 0,00 122.818.468,47 1664 - REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS 278.824,00 0,00 0,00 278.824,00 2284 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 122.539.644,47 0,00 122.539.644,47 0083 - DEFESA DA SOCIEDADE 0,00 461.516,96 0,00 461.516,96 2291 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA 0,00 461.516,96 0,00 461.516,96 0084 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA 955.776,48 320.394,00 0,00 1.276.170,48 1048 - CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI PARA O CONTROLE EXTERNO 938.400,00 0,00 0,00 938.400,00 1243 - PARCERIAS COM DEMAIS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS ÓRGÃOS DE CONTROLE 17.376,48 0,00 0,00 17.376,48 2292 - GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE 0,00 320.394,00 0,00 320.394,00 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.138.834,17 7.837.812,43 0,00 8.976.646,60 0080 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 726.943,20 7.837.812,43 0,00 8.564.755,63 1223 - CONVÊNIOS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 1227 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DO TCE 641.943,20 0,00 0,00 641.943,20 2286 - GESTÃO ESTRATÉGICA E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO TCE 0,00 7.654.333,52 0,00 7.654.333,52 2289 - PROGRAMA DE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E CIDADANIA DOS SERVIDOR 0,00 183.478,91 0,00 183.478,91 0083 - DEFESA DA SOCIEDADE 411.890,97 0,00 0,00 411.890,97 1668 - IMPLANTAÇÃO DE REGIONAIS DO TCE 198.457,19 0,00 0,00 198.457,19 1841 - IMPLANTAÇÃO DE REGIONAIS DO TCE - PICOS 213.433,78 0,00 0,00 213.433,78
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 323.314,06 0,00 323.314,06 0084 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA 0,00 323.314,06 0,00 323.314,06 2032 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE - EGC 0,00 323.314,06 0,00 323.314,06 Total da UO 2.373.434,65 131.482.681,92 0,00 133.856.116,57 02102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 1.276.262,95 301.138,92 0,00 1.577.401,87 01 - LEGISLATIVA 1.276.262,95 301.138,92 0,00 1.577.401,87 032 - CONTROLE EXTERNO 1.276.262,95 301.138,92 0,00 1.577.401,87 0084 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA 1.276.262,95 301.138,92 0,00 1.577.401,87 1254 - BENS ADQUIRIDOS, CONSTRUÍDOS, ADAPTADOS, REFFORMADOS E/OU RESTAURADOS 1.276.262,95 0,00 0,00 1.276.262,95 2295 - SERVIDORES QUALIFICADOS 0,00 301.138,92 0,00 301.138,92 Total da UO 1.276.262,95 301.138,92 0,00 1.577.401,87 Total do Órgão 3.649.697,60 131.783.820,84 0,00 135.433.518,4404 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 48.228.318,40 642.927.758,63 0,00 691.156.077,03 04101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 638.604.235,46 0,00 638.604.235,46 02 - JUDICIÁRIA 0,00 638.604.235,46 0,00 638.604.235,46 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 0,00 638.604.235,46 0,00 638.604.235,46 0081 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE DO PODER JUDICIÁRIO 0,00 638.604.235,46 0,00 638.604.235,46 2033 - GESTÃO DE PESSOAS DA ATIVIDADE JUDICANTE DE 1º GRAU 0,00 424.692.093,98 0,00 424.692.093,98 2035 - GESTÃO DE PESSOAS DA ATIVIDADE JUDICANTE DE 2º GRAU 0,00 74.226.950,68 0,00 74.226.950,68 2044 - GESTÃO DE PESSOAS DE APOIO À ATIVIDADE JUDICANTE DE 1º E 2º GRAU 0,00 76.208.652,78 0,00 76.208.652,78 2083 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE 1º GRAU 0,00 46.319.700,06 0,00 46.319.700,06 2141 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE 2º GRAU 0,00 10.456.902,59 0,00 10.456.902,59 2203 - GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 4.007.357,51 0,00 4.007.357,51 2265 - APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 0,00 2.692.577,86 0,00 2.692.577,86 Total da UO 0,00 638.604.235,46 0,00 638.604.235,46 04103 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 0,00 4.224.610,67 0,00 4.224.610,67 02 - JUDICIÁRIA 0,00 4.224.610,67 0,00 4.224.610,67 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 0,00 4.224.610,67 0,00 4.224.610,67 0081 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE DO PODER JUDICIÁRIO 0,00 2.330.529,19 0,00 2.330.529,19 2374 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 0,00 2.330.529,19 0,00 2.330.529,19 0086 - JUSTIÇA E CIDADANIA 0,00 1.894.081,48 0,00 1.894.081,48 2375 - APOIO AO 1° GRAU 0,00 423.825,50 0,00 423.825,50 2376 - FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DA JUSTIÇA 0,00 1.470.255,98 0,00 1.470.255,98
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
Total da UO 0,00 4.224.610,67 0,00 4.224.610,67 04105 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
46.573.657,82 0,00 0,00 46.573.657,82
02 - JUDICIÁRIA 46.573.657,82 0,00 0,00 46.573.657,82 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 46.573.657,82 0,00 0,00 46.573.657,82 0085 - INFRAESTRUTURA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 46.573.657,82 0,00 0,00 46.573.657,82 1686 - REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA DE 1º GRAU 3.972.333,82 0,00 0,00 3.972.333,82 1687 - REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA DE 2º GRAU 404.136,48 0,00 0,00 404.136,48 1688 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DA JUSTIÇA DE 2º GRAU 23.596.606,32 0,00 0,00 23.596.606,32 1689 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DA JUSTIÇA DE 1º GRAU 18.600.581,20 0,00 0,00 18.600.581,20 Total da UO 46.573.657,82 0,00 0,00 46.573.657,82 04106 - ESCOLA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ 1.654.660,58 0,00 0,00 1.654.660,58 02 - JUDICIÁRIA 1.654.660,58 0,00 0,00 1.654.660,58 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 1.654.660,58 0,00 0,00 1.654.660,58 0081 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE DO PODER JUDICIÁRIO 1.654.660,58 0,00 0,00 1.654.660,58 1096 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - 1º GRAU 911.689,66 0,00 0,00 911.689,66 1097 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - 2º GRAU 742.970,92 0,00 0,00 742.970,92 Total da UO 1.654.660,58 0,00 0,00 1.654.660,58 04107 - VICE-CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 0,00 98.912,50 0,00 98.912,50 02 - JUDICIÁRIA 0,00 98.912,50 0,00 98.912,50 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA 0,00 98.912,50 0,00 98.912,50 0086 - JUSTIÇA E CIDADANIA 0,00 98.912,50 0,00 98.912,50 2847 - PROMOÇÃO DA JUSTIÇA ITINERANTE E FISCALIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL 0,00 98.912,50 0,00 98.912,50 Total da UO 0,00 98.912,50 0,00 98.912,50 Total do Órgão 48.228.318,40 642.927.758,63 0,00 691.156.077,0311 - GOVERNADORIA DO ESTADO 30.293.932,06 90.203.370,96 0,00 120.497.303,02 11102 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR 0,00 4.395.051,48 0,00 4.395.051,48 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 4.395.051,48 0,00 4.395.051,48 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.395.051,48 0,00 4.395.051,48 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 4.395.051,48 0,00 4.395.051,48 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 754.273,20 0,00 754.273,20 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 3.640.778,28 0,00 3.640.778,28 Total da UO 0,00 4.395.051,48 0,00 4.395.051,48
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
11103 - GABINETE MILITAR 0,00 28.633.445,90 0,00 28.633.445,90 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 28.633.445,90 0,00 28.633.445,90 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 28.633.445,90 0,00 28.633.445,90 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 28.633.445,90 0,00 28.633.445,90 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 12.789.101,65 0,00 12.789.101,65 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 15.844.344,25 0,00 15.844.344,25 Total da UO 0,00 28.633.445,90 0,00 28.633.445,90 11110 - SECRETARIA DE GOVERNO 0,00 34.377.581,15 0,00 34.377.581,15 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 34.377.581,15 0,00 34.377.581,15 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 34.377.581,15 0,00 34.377.581,15 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 267.200,00 0,00 267.200,00 2208 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA 0,00 267.200,00 0,00 267.200,00 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 34.110.381,15 0,00 34.110.381,15 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 5.004.722,52 0,00 5.004.722,52 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 29.105.658,63 0,00 29.105.658,63 Total da UO 0,00 34.377.581,15 0,00 34.377.581,15 11111 - SUPERINTENDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA 0,00 2.874.662,36 0,00 2.874.662,36 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.874.662,36 0,00 2.874.662,36 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.874.662,36 0,00 2.874.662,36 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 2.874.662,36 0,00 2.874.662,36 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 787.757,83 0,00 787.757,83 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 2.086.904,53 0,00 2.086.904,53 Total da UO 0,00 2.874.662,36 0,00 2.874.662,36 11113 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE 0,00 1.051.739,09 0,00 1.051.739,09 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.051.739,09 0,00 1.051.739,09 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.051.739,09 0,00 1.051.739,09 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 284.913,74 0,00 284.913,74 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 284.913,74 0,00 284.913,74 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 766.825,35 0,00 766.825,35 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 766.825,35 0,00 766.825,35 Total da UO 0,00 1.051.739,09 0,00 1.051.739,09 11114 - COORDENADORIA DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 0,00 8.120.113,98 0,00 8.120.113,98 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 8.120.113,98 0,00 8.120.113,98
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 8.120.113,98 0,00 8.120.113,98 0031 - VIVA SEM DROGAS 0,00 7.404.800,00 0,00 7.404.800,00 2345 - APOIO AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS E ENTIDADES AFINS 0,00 7.404.800,00 0,00 7.404.800,00 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 715.313,98 0,00 715.313,98 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 229.527,74 0,00 229.527,74 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 485.786,24 0,00 485.786,24 Total da UO 0,00 8.120.113,98 0,00 8.120.113,98 11115 - COORDENADORIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 438,75 2.334.711,41 0,00 2.335.150,16 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.027.069,56 0,00 1.027.069,56 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.027.069,56 0,00 1.027.069,56 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 1.027.069,56 0,00 1.027.069,56 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 114.813,79 0,00 114.813,79 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 912.255,77 0,00 912.255,77 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 438,75 1.307.641,85 0,00 1.308.080,60 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 438,75 1.307.641,85 0,00 1.308.080,60 0033 - MAIS MULHER 438,75 1.307.641,85 0,00 1.308.080,60 1370 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 0,00 0,00 0,00 0,00 1372 - CAPACITAÇÃO E ENCAMINHAMENTO AO MERCADO DE TRABALHO DAS MULHERES ATENDIDAS PELO CRM
438,75 0,00 0,00 438,75
2360 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES 0,00 1.307.641,85 0,00 1.307.641,85 Total da UO 438,75 2.334.711,41 0,00 2.335.150,16 11116 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LAZER 29.421.114,40 5.306.946,59 0,00 34.728.060,99 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.306.946,59 0,00 5.306.946,59 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.318.013,38 0,00 3.318.013,38 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 3.318.013,38 0,00 3.318.013,38 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.069.291,62 0,00 3.069.291,62 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 248.721,76 0,00 248.721,76 813 - LAZER 0,00 1.988.933,21 0,00 1.988.933,21 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, DE LAZER E RENDIMENTO 0,00 1.988.933,21 0,00 1.988.933,21 2149 - ADMINISTRAÇÃO DA POTYCABANA 0,00 1.988.933,21 0,00 1.988.933,21 15 - URBANISMO 21.331.761,40 0,00 0,00 21.331.761,40 813 - LAZER 21.331.761,40 0,00 0,00 21.331.761,40 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, DE LAZER E RENDIMENTO 21.331.761,40 0,00 0,00 21.331.761,40
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CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
1213 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PARA LAZER, ESPORTE, ÁREA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA
21.331.761,40 0,00 0,00 21.331.761,40
27 - DESPORTO E LAZER 8.089.353,00 0,00 0,00 8.089.353,00 813 - LAZER 8.089.353,00 0,00 0,00 8.089.353,00 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, DE LAZER E RENDIMENTO 8.089.353,00 0,00 0,00 8.089.353,00 1484 - INCENTIVAR INVESTIMENTOS DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LAZER DO ESTADO
8.089.353,00 0,00 0,00 8.089.353,00
Total da UO 29.421.114,40 5.306.946,59 0,00 34.728.060,99 11117 - COORDENADORIA DE FOMENTO À IRRIGAÇÃO 862.573,91 1.590.172,91 0,00 2.452.746,82 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.590.172,91 0,00 1.590.172,91 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.590.172,91 0,00 1.590.172,91 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 1.590.172,91 0,00 1.590.172,91 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 946.219,90 0,00 946.219,90 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 643.953,01 0,00 643.953,01 20 - AGRICULTURA 862.573,91 0,00 0,00 862.573,91 607 - IRRIGAÇÃO 862.573,91 0,00 0,00 862.573,91 0021 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 141.098,11 0,00 0,00 141.098,11 1378 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 141.098,11 0,00 0,00 141.098,11 0023 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRONEGÓCIO 721.475,80 0,00 0,00 721.475,80 1382 - FORTALECIMENTO DA IRRIGAÇÃO VOLTADA PARA O AGRONEGÓCIO 721.475,80 0,00 0,00 721.475,80 Total da UO 862.573,91 1.590.172,91 0,00 2.452.746,82 11118 - COORDENADORIA DE FOMENTO AO SANEAMENTO RURAL 0,00 517.770,14 0,00 517.770,14 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 517.770,14 0,00 517.770,14 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 517.770,14 0,00 517.770,14 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 517.770,14 0,00 517.770,14 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 371.164,43 0,00 371.164,43 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 146.605,71 0,00 146.605,71 Total da UO 0,00 517.770,14 0,00 517.770,14 11119 - SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES 9.805,00 0,00 0,00 9.805,00 04 - ADMINISTRAÇÃO 9.805,00 0,00 0,00 9.805,00 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.805,00 0,00 0,00 9.805,00 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 9.805,00 0,00 0,00 9.805,00 1847 - ESTRUTURAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DAS PPP`S E CONCESSÕES 9.805,00 0,00 0,00 9.805,00 Total da UO 9.805,00 0,00 0,00 9.805,00
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
11201 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO PIAUÍ - AGRESPI 0,00 1.001.175,95 0,00 1.001.175,95 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.001.175,95 0,00 1.001.175,95 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 996.850,34 0,00 996.850,34 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 996.850,34 0,00 996.850,34 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 46.234,00 0,00 46.234,00 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 950.616,34 0,00 950.616,34 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 4.325,61 0,00 4.325,61 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 4.325,61 0,00 4.325,61 2812 - CONTROLE DE QUALIDADE, TARIFAS E PREÇOS DOS SERVIÇOS REGULADOS E DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRESPI
0,00 4.325,61 0,00 4.325,61
Total da UO 0,00 1.001.175,95 0,00 1.001.175,95 Total do Órgão 30.293.932,06 90.203.370,96 0,00 120.497.303,0212 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 2.567.774,22 341.684.155,25 0,00 344.251.929,47 12101 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 2.567.774,22 339.583.757,28 0,00 342.151.531,50 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 2.567.774,22 339.583.757,28 0,00 342.151.531,50 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 318.544.721,32 0,00 318.544.721,32 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 318.544.721,32 0,00 318.544.721,32 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 14.479.674,04 0,00 14.479.674,04 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 304.065.047,28 0,00 304.065.047,28 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 193.700,00 0,00 193.700,00 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 193.700,00 0,00 193.700,00 2054 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS E MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DA SEGURANÇA PÚBLICA
0,00 193.700,00 0,00 193.700,00
181 - POLICIAMENTO 2.567.774,22 20.845.335,96 0,00 23.413.110,18 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 331.230,00 0,00 0,00 331.230,00 1261 - MODERNIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E VALORIZAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA
331.230,00 0,00 0,00 331.230,00
0006 - PIAUÍ, SEGURANÇA E CIDADANIA 2.236.544,22 20.845.335,96 0,00 23.081.880,18 1262 - REINSERÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO POR MEIO DO CIDADÃO MIRIM
342.425,00 0,00 0,00 342.425,00
1299 - REAPARELHAMENTO DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E TÉCNICA E CIENTÍFICA
1.498.021,97 0,00 0,00 1.498.021,97
1306 - MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E FUNCIONAIS DAS UNIDADES DE SEGURANÇA 396.097,25 0,00 0,00 396.097,25 2075 - MANUTENÇÃO DAS POLICIAS CIVIL, MILITAR, TÉCNICA E CIENTÍFICA 0,00 20.030.651,73 0,00 20.030.651,73
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CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
2148 - MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 814.684,23 0,00 814.684,23 Total da UO 2.567.774,22 339.583.757,28 0,00 342.151.531,50 12102 - DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL 0,00 2.100.397,97 0,00 2.100.397,97 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 2.100.397,97 0,00 2.100.397,97 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 814.625,00 0,00 814.625,00 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 814.625,00 0,00 814.625,00 2446 - GESTÃO DA UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL 0,00 814.625,00 0,00 814.625,00 181 - POLICIAMENTO 0,00 1.285.772,97 0,00 1.285.772,97 0006 - PIAUÍ, SEGURANÇA E CIDADANIA 0,00 1.285.772,97 0,00 1.285.772,97 2466 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL 0,00 1.285.772,97 0,00 1.285.772,97 Total da UO 0,00 2.100.397,97 0,00 2.100.397,97 Total do Órgão 2.567.774,22 341.684.155,25 0,00 344.251.929,4713 - SECRETARIA DA FAZENDA 28.683.381,04 349.972.452,86 0,00 378.655.833,90 13101 - SECRETARIA DA FAZENDA 22.370.608,33 348.247.639,71 0,00 370.618.248,04 04 - ADMINISTRAÇÃO 22.370.608,33 348.247.639,71 0,00 370.618.248,04 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 348.247.639,71 0,00 348.247.639,71 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 1.442.857,16 0,00 1.442.857,16 2427 - CIDADANIA E PROGNÓSTICO 0,00 1.442.857,16 0,00 1.442.857,16 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 346.804.782,55 0,00 346.804.782,55 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 297.557.806,84 0,00 297.557.806,84 2791 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE-SEDE,UNITRAN E GERATS 0,00 49.246.975,71 0,00 49.246.975,71 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 22.370.608,33 0,00 0,00 22.370.608,33 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 22.370.608,33 0,00 0,00 22.370.608,33 1783 - GESTÃO DO PROJETO- PROFISCO II 35.889,41 0,00 0,00 35.889,41 1793 - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL-PROFISCO II 4.918.484,72 0,00 0,00 4.918.484,72 1794 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL- PROFISCO II 17.397.913,30 0,00 0,00 17.397.913,30 1795 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO- PROFISCO II 18.320,90 0,00 0,00 18.320,90 Total da UO 22.370.608,33 348.247.639,71 0,00 370.618.248,04 13116 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - FUNDAT 6.312.772,71 0,00 0,00 6.312.772,71 04 - ADMINISTRAÇÃO 6.312.772,71 0,00 0,00 6.312.772,71 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.962.982,69 0,00 0,00 4.962.982,69 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 4.962.982,69 0,00 0,00 4.962.982,69 1780 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 4.962.982,69 0,00 0,00 4.962.982,69
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
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ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.349.790,02 0,00 0,00 1.349.790,02 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 1.349.790,02 0,00 0,00 1.349.790,02 1782 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA- PROFISCO II 1.349.790,02 0,00 0,00 1.349.790,02 Total da UO 6.312.772,71 0,00 0,00 6.312.772,71 13204 - FUNDO GARANTIDOR AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS DO ESTADO DO PIAUÍ - FUNGEP 0,00 6.648,28 0,00 6.648,28 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 6.648,28 0,00 6.648,28 692 - COMERCIALIZAÇÃO 0,00 6.648,28 0,00 6.648,28 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 6.648,28 0,00 6.648,28 2331 - GESTÃO DO FUNDO GARANTIDOR DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS DO ESTADO - FUNGEP
0,00 6.648,28 0,00 6.648,28
Total da UO 0,00 6.648,28 0,00 6.648,28 13205 - FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO - FEP 0,00 592.180,67 0,00 592.180,67 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 592.180,67 0,00 592.180,67 692 - COMERCIALIZAÇÃO 0,00 592.180,67 0,00 592.180,67 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 592.180,67 0,00 592.180,67 2330 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO - FEP 0,00 592.180,67 0,00 592.180,67 Total da UO 0,00 592.180,67 0,00 592.180,67 13206 - FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITO INADIMPLIDOS E DÍVIDA ATIVA - FECIDAPI 0,00 1.125.984,20 0,00 1.125.984,20 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.125.984,20 0,00 1.125.984,20 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.125.984,20 0,00 1.125.984,20 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 1.125.984,20 0,00 1.125.984,20 2468 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS E DÍVIDA ATIVA - FECIDAPI
0,00 1.125.984,20 0,00 1.125.984,20
Total da UO 0,00 1.125.984,20 0,00 1.125.984,20 Total do Órgão 28.683.381,04 349.972.452,86 0,00 378.655.833,9014 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 17.217.111,67 1.831.579.420,00 0,00 1.848.796.531,67 14101 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 538.196,29 47.644.236,86 0,00 48.182.433,15 12 - EDUCAÇÃO 538.196,29 47.644.236,86 0,00 48.182.433,15 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 538.196,29 44.623.240,95 0,00 45.161.437,24 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 538.196,29 44.623.240,95 0,00 45.161.437,24 1045 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDUC E GERÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 538.196,29 0,00 0,00 538.196,29 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 44.623.240,95 0,00 44.623.240,95 364 - ENSINO SUPERIOR 0,00 3.020.995,91 0,00 3.020.995,91 0010 - UNIVERSIDADE DE QUALIDADE PARA TODOS 0,00 3.020.995,91 0,00 3.020.995,91
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ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
2037 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA UNIVERSIDADE ABERTA 0,00 3.020.995,91 0,00 3.020.995,91 Total da UO 538.196,29 47.644.236,86 0,00 48.182.433,15 14102 - RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 8.889.306,17 1.555.132.432,40 0,00 1.564.021.738,57 12 - EDUCAÇÃO 8.889.306,17 1.555.132.432,40 0,00 1.564.021.738,57 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 174.196.271,77 0,00 174.196.271,77 0012 - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL 0,00 174.196.271,77 0,00 174.196.271,77 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 174.196.271,77 0,00 174.196.271,77 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 133.861.724,42 0,00 133.861.724,42 0012 - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL 0,00 133.861.724,42 0,00 133.861.724,42 2119 - APOIO AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 399.424,21 0,00 399.424,21 2826 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 0,00 57.133.144,36 0,00 57.133.144,36 2827 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL ADMINISTRATIVO E OUTROS
0,00 76.329.155,85 0,00 76.329.155,85
362 - ENSINO MÉDIO 8.377.306,17 957.822.012,40 0,00 966.199.318,57 0012 - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL 8.377.306,17 957.822.012,40 0,00 966.199.318,57 1124 - PROJETO POUPANÇA JOVEM DO PIAUÍ 8.377.306,17 0,00 0,00 8.377.306,17 2120 - APOIO AO EDUCANDO - ENSINO MÉDIO 0,00 46.689.006,82 0,00 46.689.006,82 2829 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO MÉDIO - MAGISTÉRIO 0,00 740.250.038,02 0,00 740.250.038,02 2830 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO MÉDIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO E OUTROS 0,00 170.882.967,56 0,00 170.882.967,56 363 - ENSINO PROFISSIONAL 0,00 21.650.707,03 0,00 21.650.707,03 0011 - FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 21.650.707,03 0,00 21.650.707,03 2233 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA PRONATEC 0,00 14.966.585,86 0,00 14.966.585,86 2234 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM A UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA
0,00 508.320,97 0,00 508.320,97
2235 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM 0,00 6.175.800,20 0,00 6.175.800,20 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 964.005,60 0,00 964.005,60 0012 - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL 0,00 964.005,60 0,00 964.005,60 2126 - PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 964.005,60 0,00 964.005,60 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 342.152,68 0,00 342.152,68 0012 - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL 0,00 342.152,68 0,00 342.152,68 2131 - EXPANSÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 0,00 342.152,68 0,00 342.152,68 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 512.000,00 266.295.558,50 0,00 266.807.558,50 0012 - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL 512.000,00 266.276.106,50 0,00 266.788.106,50 1749 - INCENTIVO À EDUCAÇÃO 212.000,00 0,00 0,00 212.000,00
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CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
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ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
1750 - APOIO E INCENTIVO À AMARE - ESPERANTINA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 2128 - EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL 0,00 10.325.678,48 0,00 10.325.678,48 2130 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE COM A UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA
0,00 255.950.428,02 0,00 255.950.428,02
0025 - VIVER BEM NO SEMIÁRIDO 0,00 19.452,00 0,00 19.452,00 2238 - EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA NA REGIÃO DO SEMIÁRIDO 0,00 19.452,00 0,00 19.452,00 Total da UO 8.889.306,17 1.555.132.432,40 0,00 1.564.021.738,57 14103 - COORDENADORIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO POR MEIO DE MEDIAÇÕES TECNOLÓGICAS 3.162.307,50 599.933,44 0,00 3.762.240,94 12 - EDUCAÇÃO 3.162.307,50 599.933,44 0,00 3.762.240,94 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 599.933,44 0,00 599.933,44 0012 - EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL 0,00 202.213,17 0,00 202.213,17 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 202.213,17 0,00 202.213,17 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 397.720,27 0,00 397.720,27 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 397.720,27 0,00 397.720,27 364 - ENSINO SUPERIOR 3.162.307,50 0,00 0,00 3.162.307,50 0010 - UNIVERSIDADE DE QUALIDADE PARA TODOS 3.162.307,50 0,00 0,00 3.162.307,50 1806 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR COM UTILIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA 3.162.307,50 0,00 0,00 3.162.307,50 Total da UO 3.162.307,50 599.933,44 0,00 3.762.240,94 14201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI 1.641.885,96 213.683.206,77 0,00 215.325.092,73 12 - EDUCAÇÃO 1.641.885,96 213.683.206,77 0,00 215.325.092,73 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 204.342.557,33 0,00 204.342.557,33 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 204.342.557,33 0,00 204.342.557,33 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 29.238.068,64 0,00 29.238.068,64 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 175.104.488,69 0,00 175.104.488,69 364 - ENSINO SUPERIOR 1.641.885,96 9.340.649,44 0,00 10.982.535,40 0010 - UNIVERSIDADE DE QUALIDADE PARA TODOS 1.641.885,96 9.340.649,44 0,00 10.982.535,40 1030 - PROJETOS ESPECIAIS 356.654,25 0,00 0,00 356.654,25 1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA CAMPI E NÚCLEOS DA FUESPI 1.285.231,71 0,00 0,00 1.285.231,71 2027 - ENSINO DE GRADUAÇÃO, MONITORIA E MOBILIDADE ESTUDANTIL 0,00 1.360.020,53 0,00 1.360.020,53 2028 - PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 0,00 3.384.177,94 0,00 3.384.177,94 2029 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E INCENTIVO À PRODUÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL
0,00 3.510.468,75 0,00 3.510.468,75
2031 - PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PARFOR 0,00 645.934,72 0,00 645.934,72 2050 - ENSINO A DISTÂNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
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CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
2306 - PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA-PRONERA 0,00 385.247,50 0,00 385.247,50 2822 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 0,00 54.800,00 0,00 54.800,00 Total da UO 1.641.885,96 213.683.206,77 0,00 215.325.092,73 14203 - FUNDAÇÃO DOS ESPORTES DO PIAUÍ - FUNDESPI 2.985.415,75 8.967.165,12 0,00 11.952.580,87 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 7.282.275,73 0,00 7.282.275,73 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 7.282.275,73 0,00 7.282.275,73 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 7.282.275,73 0,00 7.282.275,73 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.786.075,71 0,00 3.786.075,71 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 3.496.200,02 0,00 3.496.200,02 27 - DESPORTO E LAZER 2.985.415,75 1.684.889,39 0,00 4.670.305,14 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 2.985.415,75 1.684.889,39 0,00 4.670.305,14 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, DE LAZER E RENDIMENTO 2.985.415,75 1.684.889,39 0,00 4.670.305,14 1118 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS 842.990,49 0,00 0,00 842.990,49 1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS 1.482.916,68 0,00 0,00 1.482.916,68 1123 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NOS MUNICÍPIOS 19.920,00 0,00 0,00 19.920,00 1211 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CENTROS ESPORTIVOS NO ESTADO 639.588,58 0,00 0,00 639.588,58 2133 - EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 1.684.889,39 0,00 1.684.889,39 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0013 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, DE LAZER E RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da UO 2.985.415,75 8.967.165,12 0,00 11.952.580,87 14204 - FUNDAÇÃO RÁDIO E TV EDUCATIVA DO PIAUÍ 0,00 5.552.445,41 0,00 5.552.445,41 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.552.445,41 0,00 5.552.445,41 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.552.445,41 0,00 5.552.445,41 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 5.552.445,41 0,00 5.552.445,41 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 635.659,10 0,00 635.659,10 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 4.916.786,31 0,00 4.916.786,31 Total da UO 0,00 5.552.445,41 0,00 5.552.445,41 Total do Órgão 17.217.111,67 1.831.579.420,00 0,00 1.848.796.531,6715 - SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 63.603.288,48 105.651.915,39 0,00 169.255.203,87 15101 - SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 46.740.021,66 27.408.611,90 0,00 74.148.633,56 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 15.899.749,68 0,00 15.899.749,68 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 15.899.749,68 0,00 15.899.749,68
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 49.954,22 0,00 49.954,22 2274 - MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 49.954,22 0,00 49.954,22 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 15.849.795,46 0,00 15.849.795,46 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.121.574,22 0,00 3.121.574,22 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 12.728.221,24 0,00 12.728.221,24 20 - AGRICULTURA 46.740.021,66 11.508.862,22 0,00 58.248.883,88 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 14.896.985,16 4.106.957,03 0,00 19.003.942,19 0022 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 1.807.116,12 0,00 1.807.116,12 2249 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A POBREZA RURAL 0,00 1.807.116,12 0,00 1.807.116,12 0025 - VIVER BEM NO SEMIÁRIDO 14.896.985,16 2.299.840,91 0,00 17.196.826,07 1296 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1297 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 13.296.985,16 0,00 0,00 13.296.985,16 2283 - ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 0,00 2.299.840,91 0,00 2.299.840,91 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0022 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRICULTURA FAMILIAR 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1273 - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E LEITE DE PRODUTORES DO ESTADO, BASE AGRICULTURA FAMILIAR
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
481 - HABITAÇÃO RURAL 2.254.245,33 0,00 0,00 2.254.245,33 0022 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRICULTURA FAMILIAR 2.254.245,33 0,00 0,00 2.254.245,33 1271 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA 2.254.245,33 0,00 0,00 2.254.245,33 544 - RECURSOS HÍDRICOS 87.796,24 0,00 0,00 87.796,24 0022 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRICULTURA FAMILIAR 87.796,24 0,00 0,00 87.796,24 1260 - CONSTRUAÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS E CISTERNAS 87.796,24 0,00 0,00 87.796,24 607 - IRRIGAÇÃO 20.013.044,40 0,00 0,00 20.013.044,40 0022 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRICULTURA FAMILIAR 20.013.044,40 0,00 0,00 20.013.044,40 1292 - FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO ADEQUADOS À AGRICULTURA FAMILIAR 20.013.044,40 0,00 0,00 20.013.044,40 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 9.304.002,23 7.401.905,19 0,00 16.705.907,42 0022 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRICULTURA FAMILIAR 8.339.528,01 7.401.905,19 0,00 15.741.433,20 1257 - PROGRAMA GARANTIA SAFRA 8.011.620,00 0,00 0,00 8.011.620,00 1267 - MOBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E INSTITUCIONAIS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1269 - REESTRUTURAÇÃO DOS APLS, OVINOCAPRINOCULTURA, PISCICULTURA, SUINO,APICULTURA,AVICULTURA, BACIA LEITEIRA FRUTICULTURA ECT
205.501,95 0,00 0,00 205.501,95
1665 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM AQUICULTURA E RECURSOS PESQUEIROS DE PARNAIBA - CERAQUA - PHB
116.406,06 0,00 0,00 116.406,06
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
2210 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 7.401.905,19 0,00 7.401.905,19 0023 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRONEGÓCIO 964.474,22 0,00 0,00 964.474,22 1280 - FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO NO ESTADO 964.474,22 0,00 0,00 964.474,22 631 - REFORMA AGRÁRIA 33.948,30 0,00 0,00 33.948,30 0024 - TERRA PARA QUEM PRODUZ 33.948,30 0,00 0,00 33.948,30 1291 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO CRÉDITO FUNDIÁRIO 33.948,30 0,00 0,00 33.948,30 752 - ENERGIA ELÉTRICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0023 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRONEGÓCIO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1294 - EMPREENDIMENTOS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIAS RENOVAVEIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Total da UO 46.740.021,66 27.408.611,90 0,00 74.148.633,56 15103 - COORDENADORIA DO PROGRAMA DO AGRONEGÓCIO E DOS CERRADOS 0,00 257.740,94 0,00 257.740,94 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 257.740,94 0,00 257.740,94 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 257.740,94 0,00 257.740,94 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 257.740,94 0,00 257.740,94 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 53.642,16 0,00 53.642,16 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 204.098,78 0,00 204.098,78 Total da UO 0,00 257.740,94 0,00 257.740,94 15105 - COORDENADORIA DO PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL 10.192.830,06 502.993,43 0,00 10.695.823,49 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 502.993,43 0,00 502.993,43 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 502.993,43 0,00 502.993,43 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 502.993,43 0,00 502.993,43 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 134.301,46 0,00 134.301,46 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 368.691,97 0,00 368.691,97 20 - AGRICULTURA 10.192.830,06 0,00 0,00 10.192.830,06 481 - HABITAÇÃO RURAL 10.192.830,06 0,00 0,00 10.192.830,06 0022 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRICULTURA FAMILIAR 10.192.830,06 0,00 0,00 10.192.830,06 1758 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA 10.192.830,06 0,00 0,00 10.192.830,06 Total da UO 10.192.830,06 502.993,43 0,00 10.695.823,49 15106 - COORDENADORIA DO PROGRAMA DE APOIO A PISCICULTURA 0,00 48.497,06 0,00 48.497,06 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 48.497,06 0,00 48.497,06 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 48.497,06 0,00 48.497,06 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 48.497,06 0,00 48.497,06 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 500,00 0,00 500,00
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 47.997,06 0,00 47.997,06 Total da UO 0,00 48.497,06 0,00 48.497,06 15201 - INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ - INTERPI 2.029.331,03 9.982.324,59 0,00 12.011.655,62 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 9.982.324,59 0,00 9.982.324,59 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 9.982.324,59 0,00 9.982.324,59 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 9.982.324,59 0,00 9.982.324,59 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.647.426,80 0,00 3.647.426,80 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 6.334.897,79 0,00 6.334.897,79 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 2.029.331,03 0,00 0,00 2.029.331,03 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL 2.029.331,03 0,00 0,00 2.029.331,03 0024 - TERRA PARA QUEM PRODUZ 2.029.331,03 0,00 0,00 2.029.331,03 1236 - GESTÃO DAS TERRAS PÚBLICAS ESTADUAIS PARA CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DAS PROPRIEDADE RURAIS
2.028.858,53 0,00 0,00 2.028.858,53
1244 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS URBANAS NO ESTADO DO PIAUÍ 472,50 0,00 0,00 472,50 Total da UO 2.029.331,03 9.982.324,59 0,00 12.011.655,62 15202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ - EMATER 4.641.105,73 35.631.469,83 0,00 40.272.575,56 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 34.731.142,36 0,00 34.731.142,36 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 34.731.142,36 0,00 34.731.142,36 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 34.731.142,36 0,00 34.731.142,36 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.365.505,38 0,00 1.365.505,38 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 33.365.636,98 0,00 33.365.636,98 20 - AGRICULTURA 4.641.105,73 900.327,47 0,00 5.541.433,20 606 - EXTENSÃO RURAL 4.641.105,73 900.327,47 0,00 5.541.433,20 0022 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRICULTURA FAMILIAR 4.641.105,73 0,00 0,00 4.641.105,73 1302 - PIAUÍ PRODUTIVO NA AGRICULTURA FAMILIAR 4.641.105,73 0,00 0,00 4.641.105,73 0025 - VIVER BEM NO SEMIÁRIDO 0,00 900.327,47 0,00 900.327,47 2321 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 0,00 900.327,47 0,00 900.327,47 Total da UO 4.641.105,73 35.631.469,83 0,00 40.272.575,56 15204 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ - ADAPI 0,00 31.820.277,64 0,00 31.820.277,64 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 31.736.277,64 0,00 31.736.277,64 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 31.736.277,64 0,00 31.736.277,64 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 31.736.277,64 0,00 31.736.277,64 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 4.560.157,60 0,00 4.560.157,60
Siafe-PI / SEFAZ-PI Página 15/53
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 27.176.120,04 0,00 27.176.120,04 20 - AGRICULTURA 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 0023 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRONEGÓCIO 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 2365 - MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE ANIMAL NO ESTADO 0,00 44.587,50 0,00 44.587,50 2367 - MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DA SANIDADE VEGETAL NO ESTADO 0,00 11.820,00 0,00 11.820,00 2384 - PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA NO PIAUÍ 0,00 18.082,50 0,00 18.082,50 2386 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA PARA MUDANÇAS DE ATITUDE 0,00 5.280,00 0,00 5.280,00 2387 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 0,00 4.230,00 0,00 4.230,00 Total da UO 0,00 31.820.277,64 0,00 31.820.277,64 Total do Órgão 63.603.288,48 105.651.915,39 0,00 169.255.203,8716 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 78.070.474,83 16.488.902,00 0,00 94.559.376,83 16101 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 27.910.322,40 8.199.035,79 0,00 36.109.358,19 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 7.957.465,36 0,00 7.957.465,36 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 7.957.465,36 0,00 7.957.465,36 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 110.192,87 0,00 110.192,87 2313 - ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS 0,00 110.192,87 0,00 110.192,87 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 7.847.272,49 0,00 7.847.272,49 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.257.248,57 0,00 3.257.248,57 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 4.590.023,92 0,00 4.590.023,92 15 - URBANISMO 11.282.875,19 241.570,43 0,00 11.524.445,62 451 - INFRAESTRUTURA URBANA 11.282.875,19 241.570,43 0,00 11.524.445,62 0021 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 11.282.875,19 241.570,43 0,00 11.524.445,62 1335 - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 11.282.875,19 0,00 0,00 11.282.875,19 2314 - APOIO ÀS PREFEITURAS E INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 241.570,43 0,00 241.570,43 17 - SANEAMENTO 9.591.203,62 0,00 0,00 9.591.203,62 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL 9.591.203,62 0,00 0,00 9.591.203,62 0021 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 9.591.203,62 0,00 0,00 9.591.203,62 1669 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SANEAMENTO 9.591.203,62 0,00 0,00 9.591.203,62 18 - GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 544 - RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0019 - SANEAMENTO, DIREITO DE TODOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1671 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA - ADUTORA 0,00 0,00 0,00 0,00
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
26 - TRANSPORTE 7.036.243,59 0,00 0,00 7.036.243,59 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 7.036.243,59 0,00 0,00 7.036.243,59 0021 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 7.036.243,59 0,00 0,00 7.036.243,59 1666 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 7.036.243,59 0,00 0,00 7.036.243,59 Total da UO 27.910.322,40 8.199.035,79 0,00 36.109.358,19 16208 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI 50.160.152,43 8.289.866,21 0,00 58.450.018,64 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.593.775,93 0,00 6.593.775,93 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.593.775,93 0,00 6.593.775,93 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 6.593.775,93 0,00 6.593.775,93 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 5.217.557,89 0,00 5.217.557,89 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 1.376.218,04 0,00 1.376.218,04 15 - URBANISMO 32.242.583,25 1.696.090,28 0,00 33.938.673,53 451 - INFRAESTRUTURA URBANA 32.242.583,25 1.696.090,28 0,00 33.938.673,53 0021 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 32.242.583,25 1.696.090,28 0,00 33.938.673,53 1186 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RODOVIAS E VIAS PÚBLICAS NAS ZONAS URBANA E RURAL EM MUNICÍPIOS PIAUIENSES
7.173.276,93 0,00 0,00 7.173.276,93
1301 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 20.753.596,68 0,00 0,00 20.753.596,68 1383 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E TERRAPLANAGEM 4.315.709,64 0,00 0,00 4.315.709,64 2372 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 1.696.090,28 0,00 1.696.090,28 17 - SANEAMENTO 13.745.535,13 0,00 0,00 13.745.535,13 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 13.745.535,13 0,00 0,00 13.745.535,13 0021 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 13.745.535,13 0,00 0,00 13.745.535,13 1346 - CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO LITORAL 11.058.411,34 0,00 0,00 11.058.411,34 1363 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COMPREENDENDO: PERFURAÇÃO DE POÇO, REVESTIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2.687.123,79 0,00 0,00 2.687.123,79
18 - GESTÃO AMBIENTAL 4.172.034,05 0,00 0,00 4.172.034,05 544 - RECURSOS HÍDRICOS 4.172.034,05 0,00 0,00 4.172.034,05 0021 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 4.172.034,05 0,00 0,00 4.172.034,05 1334 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM ATALAIA - SEBASTIÃO BARROS (CONTINUAÇÃO) 832.687,98 0,00 0,00 832.687,98 1339 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM TINGUIS - BRASILEIRA-PI (CONTINUAÇÃO) 3.339.346,07 0,00 0,00 3.339.346,07 Total da UO 50.160.152,43 8.289.866,21 0,00 58.450.018,64 Total do Órgão 78.070.474,83 16.488.902,00 0,00 94.559.376,8317 - SECRETARIA DA SAÚDE 45.569.285,20 1.421.280.496,91 0,00 1.466.849.782,11 17101 - FUNSAUDE/SUS-GESTÃO PLENA ESTADUAL 29.260.595,61 1.089.476.945,16 0,00 1.118.737.540,77
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
10 - SAÚDE 29.260.595,61 1.089.476.945,16 0,00 1.118.737.540,77 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 30.402,60 0,00 30.402,60 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 30.402,60 0,00 30.402,60 2411 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO PLANEJASUS 0,00 30.402,60 0,00 30.402,60 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 793.987.001,15 0,00 793.987.001,15 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 234.996,20 0,00 234.996,20 2421 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO CES 0,00 234.996,20 0,00 234.996,20 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 793.752.004,95 0,00 793.752.004,95 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 109.541.086,78 0,00 109.541.086,78 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 604.041.012,34 0,00 604.041.012,34 2843 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - FEPISERH 0,00 80.169.905,83 0,00 80.169.905,83 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 60.360,00 0,00 0,00 60.360,00 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 60.360,00 0,00 0,00 60.360,00 1742 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 60.360,00 0,00 0,00 60.360,00 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 126.500,00 0,00 126.500,00 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 126.500,00 0,00 126.500,00 2422 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EVENTOS DA SAÚDE 0,00 126.500,00 0,00 126.500,00 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 36.595.653,26 0,00 36.595.653,26 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 36.595.653,26 0,00 36.595.653,26 2395 - COFINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA 0,00 25.578.265,22 0,00 25.578.265,22 2844 - ATENÇÃO BÁSICA. 0,00 11.017.388,04 0,00 11.017.388,04 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 29.041.096,51 221.884.510,36 0,00 250.925.606,87 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 29.041.096,51 221.884.510,36 0,00 250.925.606,87 1148 - AÇÕES, PROCEDIMENTOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS EM PARCERIAS COM ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR (ONGS, OCIPS E O.S.)
15.265.265,00 0,00 0,00 15.265.265,00
1745 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES
13.655.831,51 0,00 0,00 13.655.831,51
1746 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 2394 - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR 0,00 196.747.416,58 0,00 196.747.416,58 2420 - MANUTENÇÃO DO TFD 0,00 25.137.093,78 0,00 25.137.093,78 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 36.548.746,11 0,00 36.548.746,11 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 36.548.746,11 0,00 36.548.746,11 2241 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS E CONVENCIONAIS PARA DISPERSAÇÃO REGULAR E DISTRIBUIÇÃO
0,00 14.979.945,30 0,00 14.979.945,30
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
2419 - CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS 0,00 18.328.358,31 0,00 18.328.358,31 2425 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 3.240.442,50 0,00 3.240.442,50 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 159.139,10 221.721,68 0,00 380.860,78 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 159.139,10 221.721,68 0,00 380.860,78 1743 - ATENÇÃO INTEGRADA À SAÚDE DO TRABALHADOR 159.139,10 0,00 0,00 159.139,10 2423 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 221.721,68 0,00 221.721,68 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 9.915,00 0,00 9.915,00 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 9.915,00 0,00 9.915,00 2424 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 9.915,00 0,00 9.915,00 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 15.682,50 0,00 15.682,50 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 15.682,50 0,00 15.682,50 2414 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 15.682,50 0,00 15.682,50 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 56.812,50 0,00 56.812,50 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 56.812,50 0,00 56.812,50 2406 - PARTICIPASUS - MANUTENÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 0,00 56.812,50 0,00 56.812,50 Total da UO 29.260.595,61 1.089.476.945,16 0,00 1.118.737.540,77 17102 - HOSPITAL REGIONAL MANOEL SOUSA SANTOS - BOM JESUS 0,00 7.335.132,51 0,00 7.335.132,51 10 - SAÚDE 0,00 7.335.132,51 0,00 7.335.132,51 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 7.335.132,51 0,00 7.335.132,51 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 7.335.132,51 0,00 7.335.132,51 2074 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL MANOEL SOUSA SANTOS - BOM JESUS 0,00 7.335.132,51 0,00 7.335.132,51 Total da UO 0,00 7.335.132,51 0,00 7.335.132,51 17103 - HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES - FLORIANO 0,00 51.566.959,75 0,00 51.566.959,75 10 - SAÚDE 0,00 51.566.959,75 0,00 51.566.959,75 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 51.566.959,75 0,00 51.566.959,75 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 51.566.959,75 0,00 51.566.959,75 2077 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES - FLORIANO 0,00 51.566.959,75 0,00 51.566.959,75 Total da UO 0,00 51.566.959,75 0,00 51.566.959,75 17104 - HOSPITAL COLÔNIA DO CARPINA - PARNAÍBA 0,00 497.152,68 0,00 497.152,68 10 - SAÚDE 0,00 497.152,68 0,00 497.152,68 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 497.152,68 0,00 497.152,68 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 497.152,68 0,00 497.152,68 2079 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL COLÔNIA DO CARPINA - PARNAÍBA 0,00 497.152,68 0,00 497.152,68
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
Total da UO 0,00 497.152,68 0,00 497.152,68 17105 - HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ - PICOS 0,00 1.005.418,67 0,00 1.005.418,67 10 - SAÚDE 0,00 1.005.418,67 0,00 1.005.418,67 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.005.418,67 0,00 1.005.418,67 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 1.005.418,67 0,00 1.005.418,67 2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ - PICOS 0,00 1.005.418,67 0,00 1.005.418,67 Total da UO 0,00 1.005.418,67 0,00 1.005.418,67 17106 - HOSPITAL SENADOR CÂNDIDO FERRAZ - SÃO RAIMUNDO NONATO 0,00 7.634.952,13 0,00 7.634.952,13 10 - SAÚDE 0,00 7.634.952,13 0,00 7.634.952,13 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 7.634.952,13 0,00 7.634.952,13 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 7.634.952,13 0,00 7.634.952,13 2081 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL SENADOR CÂNDIDO FERRAZ - SÃO RAIMUNDO NONATO 0,00 7.634.952,13 0,00 7.634.952,13 Total da UO 0,00 7.634.952,13 0,00 7.634.952,13 17107 - HOSPITAL REGIONAL DR. LEONIDAS MELO - BARRAS 0,00 8.203.387,81 0,00 8.203.387,81 10 - SAÚDE 0,00 8.203.387,81 0,00 8.203.387,81 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 8.203.387,81 0,00 8.203.387,81 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 8.203.387,81 0,00 8.203.387,81 2280 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL LEÔNIDAS MELO - BARRAS 0,00 8.203.387,81 0,00 8.203.387,81 Total da UO 0,00 8.203.387,81 0,00 8.203.387,81 17108 - HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR - CAMPO MAIOR 0,00 9.520.086,00 0,00 9.520.086,00 10 - SAÚDE 0,00 9.520.086,00 0,00 9.520.086,00 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 9.520.086,00 0,00 9.520.086,00 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 9.520.086,00 0,00 9.520.086,00 2082 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR - CAMPO MAIOR 0,00 9.520.086,00 0,00 9.520.086,00 Total da UO 0,00 9.520.086,00 0,00 9.520.086,00 17109 - HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE - CORRENTE 0,00 6.313.045,15 0,00 6.313.045,15 10 - SAÚDE 0,00 6.313.045,15 0,00 6.313.045,15 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 6.313.045,15 0,00 6.313.045,15 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 6.313.045,15 0,00 6.313.045,15 2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE - CORRENTE 0,00 6.313.045,15 0,00 6.313.045,15 Total da UO 0,00 6.313.045,15 0,00 6.313.045,15 17110 - HOSPITAL REGIONAL DEOLINDO COUTO - OEIRAS 0,00 21.217.145,42 0,00 21.217.145,42 10 - SAÚDE 0,00 21.217.145,42 0,00 21.217.145,42
Siafe-PI / SEFAZ-PI Página 20/53
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 21.217.145,42 0,00 21.217.145,42 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 21.217.145,42 0,00 21.217.145,42 2085 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DEOLINDO COUTO - OEIRAS 0,00 21.217.145,42 0,00 21.217.145,42 Total da UO 0,00 21.217.145,42 0,00 21.217.145,42 17111 - HOSPITAL REGIONAL DR. CHAGAS RODRIGUES - PIRIPIRI 0,00 12.628.228,06 0,00 12.628.228,06 10 - SAÚDE 0,00 12.628.228,06 0,00 12.628.228,06 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 12.628.228,06 0,00 12.628.228,06 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 12.628.228,06 0,00 12.628.228,06 2086 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DR. CHAGAS RODRIGUES - PIRIPIRI 0,00 12.628.228,06 0,00 12.628.228,06 Total da UO 0,00 12.628.228,06 0,00 12.628.228,06 17112 - LABORATÓRIO CENTRAL DR. COSTA ALVARENGA - TERESINA 0,00 5.781.505,83 0,00 5.781.505,83 10 - SAÚDE 0,00 5.781.505,83 0,00 5.781.505,83 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 5.781.505,83 0,00 5.781.505,83 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 5.781.505,83 0,00 5.781.505,83 2213 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LABORATÓRIO CENTRAL DR. COSTA ALVARENGA - TERESINA 0,00 5.781.505,83 0,00 5.781.505,83 Total da UO 0,00 5.781.505,83 0,00 5.781.505,83 17113 - HOSPITAL INFANTIL DR. LUCÍDIO PORTELA - TERESINA 0,00 11.793.400,97 0,00 11.793.400,97 10 - SAÚDE 0,00 11.793.400,97 0,00 11.793.400,97 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 11.793.400,97 0,00 11.793.400,97 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 11.793.400,97 0,00 11.793.400,97 2221 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL INFANTIL DR. LUCÍDIO PORTELA - TERESINA 0,00 11.793.400,97 0,00 11.793.400,97 Total da UO 0,00 11.793.400,97 0,00 11.793.400,97 17114 - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO AREOLINO DE ABREU - TERESINA 0,00 4.055.591,67 0,00 4.055.591,67 10 - SAÚDE 0,00 4.055.591,67 0,00 4.055.591,67 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 4.055.591,67 0,00 4.055.591,67 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 4.055.591,67 0,00 4.055.591,67 2215 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO AREOLINO DE ABREU - TERESINA 0,00 4.055.591,67 0,00 4.055.591,67 Total da UO 0,00 4.055.591,67 0,00 4.055.591,67 17115 - MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA - TERESINA 0,00 46.174.018,87 0,00 46.174.018,87 10 - SAÚDE 0,00 46.174.018,87 0,00 46.174.018,87 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 46.174.018,87 0,00 46.174.018,87 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 46.174.018,87 0,00 46.174.018,87 2219 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA - TERESINA 0,00 46.174.018,87 0,00 46.174.018,87
Siafe-PI / SEFAZ-PI Página 21/53
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
Total da UO 0,00 46.174.018,87 0,00 46.174.018,87 17116 - INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS DR. NATAN PORTELA - TERESINA 0,00 4.175.001,27 0,00 4.175.001,27 10 - SAÚDE 0,00 4.175.001,27 0,00 4.175.001,27 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 4.175.001,27 0,00 4.175.001,27 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 4.175.001,27 0,00 4.175.001,27 2229 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS DR. NATAN PORTELA - TERESINA 0,00 4.175.001,27 0,00 4.175.001,27 Total da UO 0,00 4.175.001,27 0,00 4.175.001,27 17117 - HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - TERESINA 0,00 589.703,13 0,00 589.703,13 10 - SAÚDE 0,00 589.703,13 0,00 589.703,13 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 589.703,13 0,00 589.703,13 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 589.703,13 0,00 589.703,13 2197 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONTROLE INTERNO DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO HGV 0,00 99.967,75 0,00 99.967,75 2230 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - TERESINA 0,00 489.735,38 0,00 489.735,38 Total da UO 0,00 589.703,13 0,00 589.703,13 17118 - CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI - TERESINA 0,00 15.648.754,72 0,00 15.648.754,72 10 - SAÚDE 0,00 15.648.754,72 0,00 15.648.754,72 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 15.648.754,72 0,00 15.648.754,72 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 15.648.754,72 0,00 15.648.754,72 2222 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUÍ - HEMOPI - TERESINA
0,00 15.648.754,72 0,00 15.648.754,72
Total da UO 0,00 15.648.754,72 0,00 15.648.754,72 17119 - HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE - PARNAÍBA 0,00 49.385.210,87 0,00 49.385.210,87 10 - SAÚDE 0,00 49.385.210,87 0,00 49.385.210,87 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 49.385.210,87 0,00 49.385.210,87 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 49.385.210,87 0,00 49.385.210,87 2087 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE - PARNAÍBA 0,00 49.385.210,87 0,00 49.385.210,87 Total da UO 0,00 49.385.210,87 0,00 49.385.210,87 17121 - HOSPITAL ESTADUAL DR. JÚLIO HARTMAN - ESPERANTINA 0,00 15.572.806,58 0,00 15.572.806,58 10 - SAÚDE 0,00 15.572.806,58 0,00 15.572.806,58 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 15.572.806,58 0,00 15.572.806,58 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 15.572.806,58 0,00 15.572.806,58 2088 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JÚLIO HARTMAN - ESPERANTINA 0,00 15.572.806,58 0,00 15.572.806,58 Total da UO 0,00 15.572.806,58 0,00 15.572.806,58
Siafe-PI / SEFAZ-PI Página 22/53
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
17123 - HOSPITAL LOCAL JOSÉ DE MOURA FÉ - SIMPLÍCIO MENDES 0,00 2.987.571,65 0,00 2.987.571,65 10 - SAÚDE 0,00 2.987.571,65 0,00 2.987.571,65 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 2.987.571,65 0,00 2.987.571,65 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 2.987.571,65 0,00 2.987.571,65 2089 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL LOCAL JOSÉ DE MOURA FÉ - SIMPLÍCIO MENDES 0,00 2.987.571,65 0,00 2.987.571,65 Total da UO 0,00 2.987.571,65 0,00 2.987.571,65 17124 - HOSPITAL REGIONAL TERESINHA NUNES DE BARROS - SÃO JOÃO DO PIAUÍ 0,00 3.404.487,91 0,00 3.404.487,91 10 - SAÚDE 0,00 3.404.487,91 0,00 3.404.487,91 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 3.404.487,91 0,00 3.404.487,91 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 3.404.487,91 0,00 3.404.487,91 2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL TERESINHA NUNES DE BARROS - SÃO JOÃO DO PIAUÍ
0,00 3.404.487,91 0,00 3.404.487,91
Total da UO 0,00 3.404.487,91 0,00 3.404.487,91 17125 - HOSPITAL REGIONAL EUSTÁQUIO PORTELA - VALENÇA DO PIAUÍ 0,00 5.320.857,08 0,00 5.320.857,08 10 - SAÚDE 0,00 5.320.857,08 0,00 5.320.857,08 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 5.320.857,08 0,00 5.320.857,08 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 5.320.857,08 0,00 5.320.857,08 2091 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL EUSTÁQUIO PORTELA - VALENÇA PIAUÍ 0,00 5.320.857,08 0,00 5.320.857,08 Total da UO 0,00 5.320.857,08 0,00 5.320.857,08 17126 - HOSPITAL REGIONAL DIRCEU ARCOVERDE - URUÇUÍ 0,00 8.272.182,99 0,00 8.272.182,99 10 - SAÚDE 0,00 8.272.182,99 0,00 8.272.182,99 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 8.272.182,99 0,00 8.272.182,99 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 8.272.182,99 0,00 8.272.182,99 2092 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DIRCEU ARCOVERDE - URUÇUÍ 0,00 8.272.182,99 0,00 8.272.182,99 Total da UO 0,00 8.272.182,99 0,00 8.272.182,99 17128 - HOSPITAL LOCAL DOMINGOS CHAVES - CANTO DO BURITI 0,00 2.532.691,02 0,00 2.532.691,02 10 - SAÚDE 0,00 2.532.691,02 0,00 2.532.691,02 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 2.532.691,02 0,00 2.532.691,02 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 2.532.691,02 0,00 2.532.691,02 2093 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL LOCAL DOMINGOS CHAVES - CANTO DO BURITI 0,00 2.532.691,02 0,00 2.532.691,02 Total da UO 0,00 2.532.691,02 0,00 2.532.691,02 17129 - I - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PARNAÍBA 0,00 101.714,57 0,00 101.714,57 10 - SAÚDE 0,00 101.714,57 0,00 101.714,57
Siafe-PI / SEFAZ-PI Página 23/53
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 101.714,57 0,00 101.714,57 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 101.714,57 0,00 101.714,57 2175 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA I - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PARNAÍBA 0,00 101.714,57 0,00 101.714,57 Total da UO 0,00 101.714,57 0,00 101.714,57 17130 - III - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PIRIPIRI 0,00 63.690,72 0,00 63.690,72 10 - SAÚDE 0,00 63.690,72 0,00 63.690,72 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 63.690,72 0,00 63.690,72 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 63.690,72 0,00 63.690,72 2193 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA III - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PIRIPIRI 0,00 63.690,72 0,00 63.690,72 Total da UO 0,00 63.690,72 0,00 63.690,72 17131 - V - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - CAMPO MAIOR 0,00 42.095,52 0,00 42.095,52 10 - SAÚDE 0,00 42.095,52 0,00 42.095,52 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 42.095,52 0,00 42.095,52 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 42.095,52 0,00 42.095,52 2176 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA V - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - CAMPO MAIOR 0,00 42.095,52 0,00 42.095,52 Total da UO 0,00 42.095,52 0,00 42.095,52 17132 - VII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - VALENÇA DO PIAUÍ 0,00 43.040,00 0,00 43.040,00 10 - SAÚDE 0,00 43.040,00 0,00 43.040,00 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 43.040,00 0,00 43.040,00 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 43.040,00 0,00 43.040,00 2178 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA VII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - VALENÇA DO PIAUÍ 0,00 43.040,00 0,00 43.040,00 Total da UO 0,00 43.040,00 0,00 43.040,00 17133 - IX - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PICOS 0,00 76.068,75 0,00 76.068,75 10 - SAÚDE 0,00 76.068,75 0,00 76.068,75 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 76.068,75 0,00 76.068,75 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 76.068,75 0,00 76.068,75 2179 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA IX - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - PICOS 0,00 76.068,75 0,00 76.068,75 Total da UO 0,00 76.068,75 0,00 76.068,75 17134 - X - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - FLORIANO 0,00 25.148,10 0,00 25.148,10 10 - SAÚDE 0,00 25.148,10 0,00 25.148,10 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 25.148,10 0,00 25.148,10 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 25.148,10 0,00 25.148,10 2185 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA X - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - FLORIANO 0,00 25.148,10 0,00 25.148,10
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
Total da UO 0,00 25.148,10 0,00 25.148,10 17135 - XII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - SÃO RAIMUNDO NONATO 0,00 93.817,85 0,00 93.817,85 10 - SAÚDE 0,00 93.817,85 0,00 93.817,85 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 93.817,85 0,00 93.817,85 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 93.817,85 0,00 93.817,85 2186 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA XII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - SÃO RAIMUNDO NONATO 0,00 93.817,85 0,00 93.817,85 Total da UO 0,00 93.817,85 0,00 93.817,85 17136 - XIII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - BOM JESUS 0,00 155.576,78 0,00 155.576,78 10 - SAÚDE 0,00 155.576,78 0,00 155.576,78 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 155.576,78 0,00 155.576,78 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 155.576,78 0,00 155.576,78 2187 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA XIII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - BOM JESUS 0,00 155.576,78 0,00 155.576,78 Total da UO 0,00 155.576,78 0,00 155.576,78 17137 - IV - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - TERESINA 0,00 61.425,00 0,00 61.425,00 10 - SAÚDE 0,00 61.425,00 0,00 61.425,00 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 61.425,00 0,00 61.425,00 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 61.425,00 0,00 61.425,00 2189 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA IV - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - TERESINA 0,00 61.425,00 0,00 61.425,00 Total da UO 0,00 61.425,00 0,00 61.425,00 17138 - UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DO MOCAMBINHO 0,00 3.251.327,24 0,00 3.251.327,24 10 - SAÚDE 0,00 3.251.327,24 0,00 3.251.327,24 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 3.251.327,24 0,00 3.251.327,24 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 3.251.327,24 0,00 3.251.327,24 2190 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DO MOCAMBINHO 0,00 3.251.327,24 0,00 3.251.327,24 Total da UO 0,00 3.251.327,24 0,00 3.251.327,24 17139 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 16.308.689,59 0,00 0,00 16.308.689,59 10 - SAÚDE 16.308.689,59 0,00 0,00 16.308.689,59 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 16.308.689,59 0,00 0,00 16.308.689,59 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 16.308.689,59 0,00 0,00 16.308.689,59 1740 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES.
16.308.689,59 0,00 0,00 16.308.689,59
Total da UO 16.308.689,59 0,00 0,00 16.308.689,59 17140 - VIII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - OEIRAS 0,00 34.620,01 0,00 34.620,01
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
10 - SAÚDE 0,00 34.620,01 0,00 34.620,01 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 34.620,01 0,00 34.620,01 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 34.620,01 0,00 34.620,01 2285 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA VII - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - OEIRAS 0,00 34.620,01 0,00 34.620,01 Total da UO 0,00 34.620,01 0,00 34.620,01 17141 - XV - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - URUÇUI 0,00 98.989,32 0,00 98.989,32 10 - SAÚDE 0,00 98.989,32 0,00 98.989,32 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 98.989,32 0,00 98.989,32 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 98.989,32 0,00 98.989,32 2279 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA XV - COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - URUÇUÍ 0,00 98.989,32 0,00 98.989,32 Total da UO 0,00 98.989,32 0,00 98.989,32 17142 - HOSPITAL REGIONAL DR. FRANCISCO AYRES CAVALCANTE - AMARANTE 0,00 2.695.608,91 0,00 2.695.608,91 10 - SAÚDE 0,00 2.695.608,91 0,00 2.695.608,91 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 2.695.608,91 0,00 2.695.608,91 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 2.695.608,91 0,00 2.695.608,91 2288 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DR. FRANCISCO AYRES CAVALCANTE - AMARANTE 0,00 2.695.608,91 0,00 2.695.608,91 Total da UO 0,00 2.695.608,91 0,00 2.695.608,91 17143 - HOSPITAL LOCAL GERSON CASTELO BRANCO 0,00 8.126.958,70 0,00 8.126.958,70 10 - SAÚDE 0,00 8.126.958,70 0,00 8.126.958,70 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 8.126.958,70 0,00 8.126.958,70 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 8.126.958,70 0,00 8.126.958,70 2201 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL LOCAL GERSON CASTELO BRANCO - LUZILÂNDIA 0,00 8.126.958,70 0,00 8.126.958,70 Total da UO 0,00 8.126.958,70 0,00 8.126.958,70 17144 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE BOCÁINA 0,00 580.632,39 0,00 580.632,39 10 - SAÚDE 0,00 580.632,39 0,00 580.632,39 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 580.632,39 0,00 580.632,39 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 580.632,39 0,00 580.632,39 2209 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE BOCAINA 0,00 580.632,39 0,00 580.632,39 Total da UO 0,00 580.632,39 0,00 580.632,39 17145 - HOSPITAL ESTADUAL JÚLIO BORGES DE MACÊDO 0,00 2.893.860,24 0,00 2.893.860,24 10 - SAÚDE 0,00 2.893.860,24 0,00 2.893.860,24 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 2.893.860,24 0,00 2.893.860,24 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 2.893.860,24 0,00 2.893.860,24
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
2236 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL JÚLIO BORGES DE MÂCEDO - CURIMATÁ 0,00 2.893.860,24 0,00 2.893.860,24 Total da UO 0,00 2.893.860,24 0,00 2.893.860,24 17146 - HOSPITAL ESTADUAL JOÃO LUIS DE MORAIS 0,00 3.404.976,33 0,00 3.404.976,33 10 - SAÚDE 0,00 3.404.976,33 0,00 3.404.976,33 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 3.404.976,33 0,00 3.404.976,33 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 3.404.976,33 0,00 3.404.976,33 2240 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL JOÃO LUIS DE MORAIS - DEMERVAL LOBÃO 0,00 3.404.976,33 0,00 3.404.976,33 Total da UO 0,00 3.404.976,33 0,00 3.404.976,33 17147 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE AVELINO LOPES 0,00 593.336,52 0,00 593.336,52 10 - SAÚDE 0,00 593.336,52 0,00 593.336,52 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 593.336,52 0,00 593.336,52 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 593.336,52 0,00 593.336,52 2242 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE AVELINO LOPES 0,00 593.336,52 0,00 593.336,52 Total da UO 0,00 593.336,52 0,00 593.336,52 17148 - HOSPITAL ESTADUAL JOSÉ FURTADO DE MENDONÇA 0,00 2.304.227,13 0,00 2.304.227,13 10 - SAÚDE 0,00 2.304.227,13 0,00 2.304.227,13 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 2.304.227,13 0,00 2.304.227,13 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 2.304.227,13 0,00 2.304.227,13 2243 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL JOSÉ FURTADO DE MENDONÇA - SÃO MIGUEL DO TAPUIO
0,00 2.304.227,13 0,00 2.304.227,13
Total da UO 0,00 2.304.227,13 0,00 2.304.227,13 17149 - UNIDADE MISTA DE SANTA FILOMENA 0,00 1.071.424,06 0,00 1.071.424,06 10 - SAÚDE 0,00 1.071.424,06 0,00 1.071.424,06 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.071.424,06 0,00 1.071.424,06 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 1.071.424,06 0,00 1.071.424,06 2260 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE SANTA FILOMENA 0,00 1.071.424,06 0,00 1.071.424,06 Total da UO 0,00 1.071.424,06 0,00 1.071.424,06 17150 - UNIDADE MISTA PEDRO LOPES - FRANCINÓPOLIS 0,00 626.385,66 0,00 626.385,66 10 - SAÚDE 0,00 626.385,66 0,00 626.385,66 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 626.385,66 0,00 626.385,66 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 626.385,66 0,00 626.385,66 2271 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIDADE MISTA PEDRO LOPES - FRANCINÓPOLIS 0,00 626.385,66 0,00 626.385,66 Total da UO 0,00 626.385,66 0,00 626.385,66
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
17151 - UNIDADE MISTA DE ITAINÓPOLIS 0,00 947.673,44 0,00 947.673,44 10 - SAÚDE 0,00 947.673,44 0,00 947.673,44 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 947.673,44 0,00 947.673,44 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 947.673,44 0,00 947.673,44 2272 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIDADE MISTA DE ITAINÓPOLIS 0,00 947.673,44 0,00 947.673,44 Total da UO 0,00 947.673,44 0,00 947.673,44 17152 - HOSPITAL ESTADUAL NORBERTO MOURA 0,00 2.895.661,77 0,00 2.895.661,77 10 - SAÚDE 0,00 2.895.661,77 0,00 2.895.661,77 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 2.895.661,77 0,00 2.895.661,77 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 2.895.661,77 0,00 2.895.661,77 2278 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL NOBERTO MOURA - ELESBÃO VELOSO 0,00 2.895.661,77 0,00 2.895.661,77 Total da UO 0,00 2.895.661,77 0,00 2.895.661,77 Total do Órgão 45.569.285,20 1.421.280.496,91 0,00 1.466.849.782,1119 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 19.025.091,79 0,00 19.025.091,79 19101 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 0,00 15.778.831,94 0,00 15.778.831,94 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 15.778.831,94 0,00 15.778.831,94 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 3.248.420,62 0,00 3.248.420,62 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 3.248.420,62 0,00 3.248.420,62 2001 - PLANEJA PIAUI 0,00 2.770.766,32 0,00 2.770.766,32 2333 - SUPORTE NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E PRODUTIVOS 0,00 3.967,50 0,00 3.967,50 2342 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO ESTADO 0,00 473.686,80 0,00 473.686,80 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 12.505.606,32 0,00 12.505.606,32 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 12.505.606,32 0,00 12.505.606,32 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 916.930,62 0,00 916.930,62 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 11.588.675,70 0,00 11.588.675,70 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 24.805,00 0,00 24.805,00 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 24.805,00 0,00 24.805,00 2389 - APRIMORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ESTADO EM PLANEJAMENTO PÚBLICO 0,00 24.805,00 0,00 24.805,00 Total da UO 0,00 15.778.831,94 0,00 15.778.831,94 19201 - FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO PIAUÍ - CEPRO 0,00 3.246.259,85 0,00 3.246.259,85 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 3.246.259,85 0,00 3.246.259,85 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.246.259,85 0,00 3.246.259,85 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 5.549,10 0,00 5.549,10
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
2026 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 0,00 5.549,10 0,00 5.549,10 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 3.240.710,75 0,00 3.240.710,75 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 166.890,60 0,00 166.890,60 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 3.073.820,15 0,00 3.073.820,15 Total da UO 0,00 3.246.259,85 0,00 3.246.259,85 Total do Órgão 0,00 19.025.091,79 0,00 19.025.091,7920 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 13.820.970,56 31.704.185,26 0,00 45.525.155,82 20101 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 11.394.682,56 9.932.044,64 0,00 21.326.727,20 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 8.420.993,72 0,00 8.420.993,72 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 8.420.993,72 0,00 8.420.993,72 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 8.420.993,72 0,00 8.420.993,72 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.702.774,03 0,00 3.702.774,03 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 4.718.219,69 0,00 4.718.219,69 22 - INDÚSTRIA 693.052,58 1.511.050,92 0,00 2.204.103,50 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 693.052,58 0,00 0,00 693.052,58 0027 - AVANÇA PIAUÍ 693.052,58 0,00 0,00 693.052,58 1108 - FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 693.052,58 0,00 0,00 693.052,58 692 - COMERCIALIZAÇÃO 0,00 1.511.050,92 0,00 1.511.050,92 0027 - AVANÇA PIAUÍ 0,00 1.511.050,92 0,00 1.511.050,92 2267 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PIAUI 0,00 1.511.050,92 0,00 1.511.050,92 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 10.701.629,98 0,00 0,00 10.701.629,98 451 - INFRAESTRUTURA URBANA 444.220,55 0,00 0,00 444.220,55 0027 - AVANÇA PIAUÍ 444.220,55 0,00 0,00 444.220,55 1786 - FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇO DO ESTADO 444.220,55 0,00 0,00 444.220,55 692 - COMERCIALIZAÇÃO 10.257.409,43 0,00 0,00 10.257.409,43 0027 - AVANÇA PIAUÍ 10.257.409,43 0,00 0,00 10.257.409,43 1220 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO 10.257.409,43 0,00 0,00 10.257.409,43 Total da UO 11.394.682,56 9.932.044,64 0,00 21.326.727,20 20103 - COORDENADORIA DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 0,00 99.099,46 0,00 99.099,46 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 99.099,46 0,00 99.099,46 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 99.099,46 0,00 99.099,46 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 99.099,46 0,00 99.099,46 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 99.099,46 0,00 99.099,46
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
Total da UO 0,00 99.099,46 0,00 99.099,46 20201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ - JUCEPI 0,00 6.459.240,49 0,00 6.459.240,49 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.459.240,49 0,00 6.459.240,49 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.459.240,49 0,00 6.459.240,49 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 6.459.240,49 0,00 6.459.240,49 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.301.798,00 0,00 2.301.798,00 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 4.157.442,49 0,00 4.157.442,49 Total da UO 0,00 6.459.240,49 0,00 6.459.240,49 20203 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PIAUÍ - FAPEPI 2.426.288,00 8.528.909,11 0,00 10.955.197,11 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.697.341,11 0,00 2.697.341,11 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.697.341,11 0,00 2.697.341,11 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 2.697.341,11 0,00 2.697.341,11 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.357.052,43 0,00 1.357.052,43 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 1.340.288,68 0,00 1.340.288,68 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.426.288,00 5.831.568,00 0,00 8.257.856,00 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 2.051.524,96 0,00 0,00 2.051.524,96 0015 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 2.051.524,96 0,00 0,00 2.051.524,96 1259 - BOLSAS DE MESTRADO, DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO 1.092.900,00 0,00 0,00 1.092.900,00 1268 - BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (GRADUAÇÃO) E APOIO TÉCNICO 250.610,00 0,00 0,00 250.610,00 1283 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES NO ESTADO DO PIAUÍ - PPP 623.429,96 0,00 0,00 623.429,96 1285 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO REGIONAL - DCR 9.505,00 0,00 0,00 9.505,00 1796 - PROGRAMA DE FOMENTO À INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE NO ESTADO DO PIAUÍ - INOVA PIAUÍ 75.080,00 0,00 0,00 75.080,00 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 374.763,04 5.831.568,00 0,00 6.206.331,04 0015 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 374.763,04 5.831.568,00 0,00 6.206.331,04 1266 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A EVENTOS, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 374.763,04 0,00 0,00 374.763,04 2530 - FUNDO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DO ESTADO DO PIAUÍ - FUNDES 0,00 1.780.263,00 0,00 1.780.263,00 2794 - PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI 0,00 4.051.305,00 0,00 4.051.305,00 Total da UO 2.426.288,00 8.528.909,11 0,00 10.955.197,11 20205 - INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IMEPI 0,00 6.684.891,56 0,00 6.684.891,56 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.684.891,56 0,00 6.684.891,56 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.230.156,82 0,00 6.230.156,82 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 6.230.156,82 0,00 6.230.156,82 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.892.933,90 0,00 2.892.933,90
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 3.337.222,92 0,00 3.337.222,92 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 454.734,74 0,00 454.734,74 0027 - AVANÇA PIAUÍ 0,00 454.734,74 0,00 454.734,74 2098 - METROLOGIA LEGAL 0,00 454.734,74 0,00 454.734,74 Total da UO 0,00 6.684.891,56 0,00 6.684.891,56 Total do Órgão 13.820.970,56 31.704.185,26 0,00 45.525.155,8221 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA 26.409.872,94 2.493.512.741,17 989.017.252,28 3.508.939.866,39 21101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA 411.175,31 61.597.000,60 0,00 62.008.175,91 04 - ADMINISTRAÇÃO 411.175,31 61.597.000,60 0,00 62.008.175,91 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 411.175,31 61.518.020,60 0,00 61.929.195,91 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 411.175,31 10.840.985,40 0,00 11.252.160,71 1022 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E DO PLANEJAMENTO DO ESTADO 26.132,50 0,00 0,00 26.132,50 1827 - ESTRUTURAÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS PPP´S 385.042,81 0,00 0,00 385.042,81 2013 - GESTÃO DE DOCUMENTOS 0,00 825.040,00 0,00 825.040,00 2014 - GESTÃO DE GASTOS LICITAÇÕES E CONTRATOS 0,00 4.170.333,03 0,00 4.170.333,03 2018 - MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADAO 0,00 5.564.029,31 0,00 5.564.029,31 2019 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 281.583,06 0,00 281.583,06 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 50.677.035,20 0,00 50.677.035,20 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 9.622.047,22 0,00 9.622.047,22 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 41.054.987,98 0,00 41.054.987,98 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 78.980,00 0,00 78.980,00 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 78.980,00 0,00 78.980,00 2024 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - ESCOLA DE GOVERNO 0,00 78.980,00 0,00 78.980,00 Total da UO 411.175,31 61.597.000,60 0,00 62.008.175,91 21102 - FUNDO ROTATIVO DE MATERIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO DO PIAUÍ 0,00 278.335,50 0,00 278.335,50 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 278.335,50 0,00 278.335,50 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 278.335,50 0,00 278.335,50 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 278.335,50 0,00 278.335,50 2022 - FUNDO ROTATIVO DE MATERIAL E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO DO PIAUI 0,00 278.335,50 0,00 278.335,50 Total da UO 0,00 278.335,50 0,00 278.335,50 21201 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - IASPI 67.370,00 341.068.310,90 0,00 341.135.680,90 04 - ADMINISTRAÇÃO 67.370,00 24.073.020,90 0,00 24.140.390,90 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 24.045.979,58 0,00 24.045.979,58
Siafe-PI / SEFAZ-PI Página 31/53
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 24.045.979,58 0,00 24.045.979,58 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 4.227.685,50 0,00 4.227.685,50 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 19.818.294,08 0,00 19.818.294,08 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 67.370,00 0,00 0,00 67.370,00 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 67.370,00 0,00 0,00 67.370,00 1052 - INFORMATIZAÇÃO DO IASPI 67.370,00 0,00 0,00 67.370,00 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 27.041,32 0,00 27.041,32 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 27.041,32 0,00 27.041,32 2049 - QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 27.041,32 0,00 27.041,32 10 - SAÚDE 0,00 316.995.290,00 0,00 316.995.290,00 301 - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 102.592.986,98 0,00 102.592.986,98 0093 - SAÚDE DO SERVIDOR 0,00 102.592.986,98 0,00 102.592.986,98 2051 - IASPI SAÚDE 0,00 102.592.986,98 0,00 102.592.986,98 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 214.402.303,02 0,00 214.402.303,02 0093 - SAÚDE DO SERVIDOR 0,00 214.402.303,02 0,00 214.402.303,02 2052 - PLAMTA 0,00 214.402.303,02 0,00 214.402.303,02 Total da UO 67.370,00 341.068.310,90 0,00 341.135.680,90 21203 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ 0,00 1.932.153.895,57 0,00 1.932.153.895,57 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 611.183,33 0,00 611.183,33 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 611.183,33 0,00 611.183,33 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 611.183,33 0,00 611.183,33 2226 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 611.183,33 0,00 611.183,33 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 1.931.542.712,24 0,00 1.931.542.712,24 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 1.931.542.712,24 0,00 1.931.542.712,24 0092 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR 0,00 1.931.542.712,24 0,00 1.931.542.712,24 2228 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 28.184.694,01 0,00 28.184.694,01 2356 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 22.383.217,68 0,00 22.383.217,68 2358 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - PODER EXECUTIVO 0,00 1.776.282.067,17 0,00 1.776.282.067,17 2361 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - PODER JUDICIÁRIO 0,00 93.831.306,56 0,00 93.831.306,56 2381 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - TCE 0,00 7.289.177,80 0,00 7.289.177,80 2431 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - DPE 0,00 3.572.249,02 0,00 3.572.249,02 Total da UO 0,00 1.932.153.895,57 0,00 1.932.153.895,57 21204 - AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ - ATI 25.899.999,06 25.887.110,64 0,00 51.787.109,70
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO 9.224.770,19 5.879.523,82 0,00 15.104.294,01 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.430.749,29 0,00 5.430.749,29 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 5.430.749,29 0,00 5.430.749,29 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 4.339.388,27 0,00 4.339.388,27 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 1.091.361,02 0,00 1.091.361,02 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 9.224.770,19 448.774,53 0,00 9.673.544,72 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 9.224.770,19 448.774,53 0,00 9.673.544,72 1255 - INOVAÇÃO E GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 9.224.770,19 0,00 0,00 9.224.770,19 2303 - MANUTENÇÃO E INCREMENTAÇÃO DO FUNDO DE INFORMÁTICA 0,00 448.774,53 0,00 448.774,53 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 16.675.228,87 20.007.586,82 0,00 36.682.815,69 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16.675.228,87 20.007.586,82 0,00 36.682.815,69 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 2.566.073,40 0,00 0,00 2.566.073,40 1233 - AMPLIAÇÃO E GERENCIAMENTO DA REDE DO GOVERNO 2.566.073,40 0,00 0,00 2.566.073,40 0002 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO PIAUÍ 14.109.155,47 20.007.586,82 0,00 34.116.742,29 1315 - EXPANSÃO DO PROJETO DE COMBATE A EXCLUSÃO DIGITAL 2.675.960,00 0,00 0,00 2.675.960,00 1327 - NOVO DATA CENTER E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00 1329 - MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA DO ESTADO DO PIAUÍ COM SUSTENTABILIDADE 3.743.286,62 0,00 0,00 3.743.286,62 1803 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO PIAUÍ CONCETADO 6.459.908,85 0,00 0,00 6.459.908,85 2835 - REDE DE GOVERNO INFOVIA 0,00 20.007.586,82 0,00 20.007.586,82 Total da UO 25.899.999,06 25.887.110,64 0,00 51.787.109,70 21205 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS DO ESTADO DO PIAUÍ S/A - EMGERPI 31.328,57 109.503.593,60 0,00 109.534.922,17 04 - ADMINISTRAÇÃO 28.999,44 109.503.593,60 0,00 109.532.593,04 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 28.999,44 109.503.593,60 0,00 109.532.593,04 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 28.999,44 0,00 0,00 28.999,44 1106 - REGULARIZAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS TRANSITADAS E JULGADAS E/OU INDENIZAÇÕES EM PROCESSOS PENDENTES
28.999,44 0,00 0,00 28.999,44
0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 109.503.593,60 0,00 109.503.593,60 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 10.522.605,19 0,00 10.522.605,19 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 98.980.988,41 0,00 98.980.988,41 16 - HABITAÇÃO 2.329,13 0,00 0,00 2.329,13 482 - HABITAÇÃO URBANA 2.329,13 0,00 0,00 2.329,13 0018 - MORADIA DIGNA 2.329,13 0,00 0,00 2.329,13 1790 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, BEM COMO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS HABITACIONAIS URBANA.
2.329,13 0,00 0,00 2.329,13
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
Total da UO 31.328,57 109.503.593,60 0,00 109.534.922,17 21207 - FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA 0,00 22.484.494,36 0,00 22.484.494,36 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 22.484.494,36 0,00 22.484.494,36 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 22.459.701,86 0,00 22.459.701,86 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 17.199.408,03 0,00 17.199.408,03 2761 - GESTÃO DOS FUNDOS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 0,00 17.199.408,03 0,00 17.199.408,03 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 5.260.293,83 0,00 5.260.293,83 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.158.936,72 0,00 2.158.936,72 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 3.101.357,11 0,00 3.101.357,11 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 24.792,50 0,00 24.792,50 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 24.792,50 0,00 24.792,50 2760 - QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 24.792,50 0,00 24.792,50 Total da UO 0,00 22.484.494,36 0,00 22.484.494,36 21208 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUI 0,00 540.000,00 989.017.252,28 989.557.252,28 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 2853 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 989.017.252,28 989.017.252,28 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0,00 989.017.252,28 989.017.252,28 0092 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR 0,00 0,00 989.017.252,28 989.017.252,28 0010 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 20.830.060,66 20.830.060,66 0011 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 0,00 29.016.624,67 29.016.624,67 0012 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 859.598.392,91 859.598.392,91 0013 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - TCE 0,00 0,00 5.594.835,84 5.594.835,84 0014 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - DPE 0,00 0,00 3.235.624,26 3.235.624,26 0015 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - PODER JUDICIÁRIO 0,00 0,00 70.741.713,94 70.741.713,94 Total da UO 0,00 540.000,00 989.017.252,28 989.557.252,28 Total do Órgão 26.409.872,94 2.493.512.741,17 989.017.252,28 3.508.939.866,3922 - SECRETARIA DA JUSTIÇA 7.323.994,45 186.439.350,36 0,00 193.763.344,81 22101 - SECRETARIA DA JUSTIÇA 7.323.994,45 184.963.507,46 0,00 192.287.501,91 04 - ADMINISTRAÇÃO 27.540,00 129.734.771,45 0,00 129.762.311,45 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 129.734.771,45 0,00 129.734.771,45
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 129.734.771,45 0,00 129.734.771,45 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 471.821,10 0,00 471.821,10 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 129.262.950,35 0,00 129.262.950,35 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 27.540,00 0,00 0,00 27.540,00 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 27.540,00 0,00 0,00 27.540,00 1004 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES 27.540,00 0,00 0,00 27.540,00 14 - DIREITOS DA CIDADANIA 7.296.454,45 55.228.736,01 0,00 62.525.190,46 421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 7.296.454,45 55.228.736,01 0,00 62.525.190,46 0008 - JUSTIÇA COM EDUCAÇÃO, TRABALHO E HUMANIZAÇÃO 7.296.454,45 55.228.736,01 0,00 62.525.190,46 1003 - CAPACITAÇÃO E ATIVIDADES LABORAIS E PENAS ALTERNATIVAS 203.094,48 0,00 0,00 203.094,48 1165 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL - CONSTRUÇÃO E REFORMA 7.093.359,97 0,00 0,00 7.093.359,97 2527 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES QUE FOMENTEM E PROMOVAM MELHORIAS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO
0,00 55.228.736,01 0,00 55.228.736,01
Total da UO 7.323.994,45 184.963.507,46 0,00 192.287.501,91 22201 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - FUNPESPI 0,00 1.475.842,90 0,00 1.475.842,90 14 - DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 1.475.842,90 0,00 1.475.842,90 421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 0,00 1.475.842,90 0,00 1.475.842,90 0008 - JUSTIÇA COM EDUCAÇÃO, TRABALHO E HUMANIZAÇÃO 0,00 1.475.842,90 0,00 1.475.842,90 2781 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ - FUNPESPI 0,00 1.475.842,90 0,00 1.475.842,90 Total da UO 0,00 1.475.842,90 0,00 1.475.842,90 Total do Órgão 7.323.994,45 186.439.350,36 0,00 193.763.344,8124 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 1.496.291.012,64 0,00 1.496.291.012,64 24101 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 0,00 1.496.291.012,64 0,00 1.496.291.012,64 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 439.309.305,58 0,00 439.309.305,58 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 330.614.798,77 0,00 330.614.798,77 0091 - ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 0,00 330.614.798,77 0,00 330.614.798,77 2057 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA 0,00 149.088.478,94 0,00 149.088.478,94 2062 - ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO 0,00 8.241.296,41 0,00 8.241.296,41 2483 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 173.285.023,42 0,00 173.285.023,42 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 108.694.506,81 0,00 108.694.506,81 0091 - ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 0,00 108.694.506,81 0,00 108.694.506,81 2073 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS 0,00 108.694.506,81 0,00 108.694.506,81 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.056.981.707,06 0,00 1.056.981.707,06
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 572.425.229,43 0,00 572.425.229,43 0091 - ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 0,00 572.425.229,43 0,00 572.425.229,43 2068 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DE EMPRÉSTIMOS INTERNO 0,00 282.765.920,65 0,00 282.765.920,65 2072 - JUROS E OUTROS ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNO 0,00 289.659.308,78 0,00 289.659.308,78 844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 0,00 340.186.533,81 0,00 340.186.533,81 0091 - ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 0,00 340.186.533,81 0,00 340.186.533,81 2067 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DE EMPRÉSTIMOS EXTERNO 0,00 222.647.104,78 0,00 222.647.104,78 2071 - JUROS E OUTROS ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNO 0,00 117.539.429,03 0,00 117.539.429,03 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 144.369.943,82 0,00 144.369.943,82 0091 - ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 0,00 144.369.943,82 0,00 144.369.943,82 2056 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR - PASEP 0,00 127.362.903,42 0,00 127.362.903,42 2059 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 17.007.040,40 0,00 17.007.040,40 Total da UO 0,00 1.496.291.012,64 0,00 1.496.291.012,64 Total do Órgão 0,00 1.496.291.012,64 0,00 1.496.291.012,6425 - MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 225.789.302,20 0,00 225.789.302,20 25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 0,00 221.165.600,72 0,00 221.165.600,72 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 220.474.511,60 0,00 220.474.511,60 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 220.298.533,05 0,00 220.298.533,05 0082 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 220.298.533,05 0,00 220.298.533,05 2399 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 8.287.435,16 0,00 8.287.435,16 2400 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 211.947.861,89 0,00 211.947.861,89 2401 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINS DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 33.236,00 0,00 33.236,00 2797 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 175.978,55 0,00 175.978,55 0082 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 175.978,55 0,00 175.978,55 2408 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE MEMBROS E SERVIDORES 0,00 175.978,55 0,00 175.978,55 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 691.089,12 0,00 691.089,12 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 691.089,12 0,00 691.089,12 0082 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 691.089,12 0,00 691.089,12 2409 - PRECATÓRIOS ADMINISTRATIVOS 0,00 691.089,12 0,00 691.089,12 Total da UO 0,00 221.165.600,72 0,00 221.165.600,72 25102 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 3.316.690,77 0,00 3.316.690,77 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 3.316.690,77 0,00 3.316.690,77
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.316.690,77 0,00 3.316.690,77 0082 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 3.316.690,77 0,00 3.316.690,77 2390 - MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 0,00 3.316.690,77 0,00 3.316.690,77 Total da UO 0,00 3.316.690,77 0,00 3.316.690,77 25104 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPCD 0,00 1.307.010,71 0,00 1.307.010,71 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 1.307.010,71 0,00 1.307.010,71 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 1.307.010,71 0,00 1.307.010,71 0083 - DEFESA DA SOCIEDADE 0,00 1.307.010,71 0,00 1.307.010,71 2410 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 1.307.010,71 0,00 1.307.010,71 Total da UO 0,00 1.307.010,71 0,00 1.307.010,71 Total do Órgão 0,00 225.789.302,20 0,00 225.789.302,2026 - POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 1.534.402,53 657.768.176,52 0,00 659.302.579,05 26101 - POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ 1.534.402,53 641.977.296,46 0,00 643.511.698,99 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.534.402,53 641.977.296,46 0,00 643.511.698,99 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 604.275,50 603.236.565,71 0,00 603.840.841,21 0007 - PIAUÍ COM SEGURANÇA 604.275,50 0,00 0,00 604.275,50 1225 - CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES , REFORMAS E MANUTENÇÕES DE QUARTÉIS 604.275,50 0,00 0,00 604.275,50 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 603.236.565,71 0,00 603.236.565,71 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 6.387.264,41 0,00 6.387.264,41 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 596.849.301,30 0,00 596.849.301,30 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 385.124,69 0,00 0,00 385.124,69 0007 - PIAUÍ COM SEGURANÇA 385.124,69 0,00 0,00 385.124,69 1229 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS 385.124,69 0,00 0,00 385.124,69 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 244.794,56 0,00 244.794,56 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 244.794,56 0,00 244.794,56 2266 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES 0,00 244.794,56 0,00 244.794,56 181 - POLICIAMENTO 545.002,34 38.495.936,19 0,00 39.040.938,53 0007 - PIAUÍ COM SEGURANÇA 545.002,34 34.410.157,20 0,00 34.955.159,54 1080 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMPI 105.132,96 0,00 0,00 105.132,96 1232 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 390.189,38 0,00 0,00 390.189,38 1239 - PROJETO ESPECIAIS DE ENFRETAMENTO A VIOLÊNCIA 49.680,00 0,00 0,00 49.680,00 2270 - MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO 0,00 34.410.157,20 0,00 34.410.157,20 0030 - TRÂNSITO SEGURO 0,00 4.085.778,99 0,00 4.085.778,99
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
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ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
2256 - ENFRETAMENTO AS DIVERSAS FORMAS DE VIOLÊNCIAS NO TRÂNSITO DO ESTADO DO PIAUÍ. 0,00 4.085.778,99 0,00 4.085.778,99 Total da UO 1.534.402,53 641.977.296,46 0,00 643.511.698,99 26102 - HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE DA PMPI - TERESINA 0,00 14.443.779,24 0,00 14.443.779,24 10 - SAÚDE 0,00 14.443.779,24 0,00 14.443.779,24 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 10.097.807,34 0,00 10.097.807,34 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 10.097.807,34 0,00 10.097.807,34 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 7.323.941,97 0,00 7.323.941,97 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 2.773.865,37 0,00 2.773.865,37 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 4.345.971,90 0,00 4.345.971,90 0003 - SAÚDE PÚBLICA COM ACESSO E QUALIDADE PARA TODOS 0,00 4.345.971,90 0,00 4.345.971,90 2109 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À POPULAÇÃO 0,00 4.345.971,90 0,00 4.345.971,90 Total da UO 0,00 14.443.779,24 0,00 14.443.779,24 26103 - 2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - PARNAÍBA 0,00 158.440,00 0,00 158.440,00 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 158.440,00 0,00 158.440,00 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 158.440,00 0,00 158.440,00 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 158.440,00 0,00 158.440,00 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 158.440,00 0,00 158.440,00 Total da UO 0,00 158.440,00 0,00 158.440,00 26104 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - FLORIANO 0,00 273.907,00 0,00 273.907,00 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 273.907,00 0,00 273.907,00 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 273.907,00 0,00 273.907,00 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 273.907,00 0,00 273.907,00 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 273.907,00 0,00 273.907,00 Total da UO 0,00 273.907,00 0,00 273.907,00 26105 - 4º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - PICOS 0,00 147.685,71 0,00 147.685,71 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 147.685,71 0,00 147.685,71 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 147.685,71 0,00 147.685,71 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 147.685,71 0,00 147.685,71 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 147.685,71 0,00 147.685,71 Total da UO 0,00 147.685,71 0,00 147.685,71 26106 - 7º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - CORRENTE 0,00 123.157,82 0,00 123.157,82 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 123.157,82 0,00 123.157,82 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 123.157,82 0,00 123.157,82
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CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 123.157,82 0,00 123.157,82 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 123.157,82 0,00 123.157,82 Total da UO 0,00 123.157,82 0,00 123.157,82 26107 - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 78.636,44 0,00 78.636,44 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 78.636,44 0,00 78.636,44 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 78.636,44 0,00 78.636,44 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 78.636,44 0,00 78.636,44 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 78.636,44 0,00 78.636,44 Total da UO 0,00 78.636,44 0,00 78.636,44 26108 - 10° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - URUÇUÍ 0,00 53.430,41 0,00 53.430,41 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 53.430,41 0,00 53.430,41 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 53.430,41 0,00 53.430,41 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 53.430,41 0,00 53.430,41 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 53.430,41 0,00 53.430,41 Total da UO 0,00 53.430,41 0,00 53.430,41 26109 - 11° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - SÃO RAIMUNDO NONATO 0,00 58.476,52 0,00 58.476,52 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 58.476,52 0,00 58.476,52 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 58.476,52 0,00 58.476,52 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 58.476,52 0,00 58.476,52 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 58.476,52 0,00 58.476,52 Total da UO 0,00 58.476,52 0,00 58.476,52 26110 - 12° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - PIRIPIRI 0,00 115.794,45 0,00 115.794,45 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 115.794,45 0,00 115.794,45 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 115.794,45 0,00 115.794,45 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 115.794,45 0,00 115.794,45 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 115.794,45 0,00 115.794,45 Total da UO 0,00 115.794,45 0,00 115.794,45 26111 - 14° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - OEIRAS 0,00 42.560,34 0,00 42.560,34 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 42.560,34 0,00 42.560,34 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 42.560,34 0,00 42.560,34 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 42.560,34 0,00 42.560,34 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 42.560,34 0,00 42.560,34 Total da UO 0,00 42.560,34 0,00 42.560,34
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
26112 - 15° BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - CAMPO MAIOR 0,00 52.886,60 0,00 52.886,60 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 52.886,60 0,00 52.886,60 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 52.886,60 0,00 52.886,60 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 52.886,60 0,00 52.886,60 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 52.886,60 0,00 52.886,60 Total da UO 0,00 52.886,60 0,00 52.886,60 26113 - 20º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - PAULISTANA 0,00 41.632,89 0,00 41.632,89 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 41.632,89 0,00 41.632,89 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 41.632,89 0,00 41.632,89 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 41.632,89 0,00 41.632,89 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 41.632,89 0,00 41.632,89 Total da UO 0,00 41.632,89 0,00 41.632,89 26114 - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA DE TURISMO - CIPTUR - LUÍS CORREIA 0,00 48.946,60 0,00 48.946,60 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 48.946,60 0,00 48.946,60 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 48.946,60 0,00 48.946,60 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 48.946,60 0,00 48.946,60 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 48.946,60 0,00 48.946,60 Total da UO 0,00 48.946,60 0,00 48.946,60 26115 - 16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - JOSÉ DE FREITAS 0,00 37.082,05 0,00 37.082,05 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 37.082,05 0,00 37.082,05 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 37.082,05 0,00 37.082,05 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 37.082,05 0,00 37.082,05 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 37.082,05 0,00 37.082,05 Total da UO 0,00 37.082,05 0,00 37.082,05 26116 - 18º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - ÁGUA BRANCA 0,00 55.813,84 0,00 55.813,84 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 55.813,84 0,00 55.813,84 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 55.813,84 0,00 55.813,84 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 55.813,84 0,00 55.813,84 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 55.813,84 0,00 55.813,84 Total da UO 0,00 55.813,84 0,00 55.813,84 26117 - 19º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - BOM JESUS 0,00 58.650,15 0,00 58.650,15 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 58.650,15 0,00 58.650,15 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 58.650,15 0,00 58.650,15
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 58.650,15 0,00 58.650,15 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 58.650,15 0,00 58.650,15 Total da UO 0,00 58.650,15 0,00 58.650,15 Total do Órgão 1.534.402,53 657.768.176,52 0,00 659.302.579,0528 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 5.927.532,52 14.980.725,70 0,00 20.908.258,22 28101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 5.927.532,52 14.661.186,19 0,00 20.588.718,71 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 12.738.487,22 0,00 12.738.487,22 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 12.738.487,22 0,00 12.738.487,22 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 12.738.487,22 0,00 12.738.487,22 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 5.436.975,09 0,00 5.436.975,09 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 7.301.512,13 0,00 7.301.512,13 18 - GESTÃO AMBIENTAL 5.927.532,52 1.922.698,97 0,00 7.850.231,49 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 113.329,25 0,00 0,00 113.329,25 0017 - PIAUÍ SUSTENTÁVEL 113.329,25 0,00 0,00 113.329,25 1199 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DAS NASCENTES 113.329,25 0,00 0,00 113.329,25 542 - CONTROLE AMBIENTAL 133.905,68 1.744.273,66 0,00 1.878.179,34 0017 - PIAUÍ SUSTENTÁVEL 133.905,68 1.744.273,66 0,00 1.878.179,34 1198 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS 133.905,68 0,00 0,00 133.905,68 2136 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMAM 0,00 1.405.348,66 0,00 1.405.348,66 2156 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA 0,00 338.925,00 0,00 338.925,00 544 - RECURSOS HÍDRICOS 5.680.297,59 178.425,31 0,00 5.858.722,90 0017 - PIAUÍ SUSTENTÁVEL 5.680.297,59 178.425,31 0,00 5.858.722,90 1071 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
5.680.297,59 0,00 0,00 5.680.297,59
2151 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FERH 0,00 178.425,31 0,00 178.425,31 Total da UO 5.927.532,52 14.661.186,19 0,00 20.588.718,71 28102 - COORDENADORIA DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 0,00 319.539,51 0,00 319.539,51 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 319.539,51 0,00 319.539,51 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 319.539,51 0,00 319.539,51 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 319.539,51 0,00 319.539,51 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 75.839,43 0,00 75.839,43 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 243.700,08 0,00 243.700,08 Total da UO 0,00 319.539,51 0,00 319.539,51
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
Total do Órgão 5.927.532,52 14.980.725,70 0,00 20.908.258,2230 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 10.009.911,75 108.496.098,76 0,00 118.506.010,51 30101 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 6.911.843,24 76.115.124,19 0,00 83.026.967,43 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 55.392.588,75 0,00 55.392.588,75 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 55.392.588,75 0,00 55.392.588,75 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 55.392.588,75 0,00 55.392.588,75 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 19.733.284,29 0,00 19.733.284,29 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 35.659.304,46 0,00 35.659.304,46 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.911.843,24 20.722.535,44 0,00 27.634.378,68 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 6.911.843,24 20.722.535,44 0,00 27.634.378,68 0004 - ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 5.047.090,39 6.421.676,00 0,00 11.468.766,39 1716 - EXPANSÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA, ATRAVÉS DE PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS, HORTA, ARTESANATO, ETC
4.552.180,00 0,00 0,00 4.552.180,00
1718 - OFERTA DESCENTRALIZADA DE SERVIÇOS, ACESSO A DOCUMENTAÇÃO CIVIL, CURSOS PROFISSIONALIZANTES (CIDADANIA ATIVA, CAMINHÃO DIGITAL) E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS
494.910,39 0,00 0,00 494.910,39
2277 - PROMOÇÃO DO ACESSO IMEDIATO AO ALIMENTO ATRAVÉS DOS RESTAURANTES POPULARES E/OU COZINHA COMUNITÁRIA
0,00 4.234.539,50 0,00 4.234.539,50
2351 - APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL VINCULADOS À SASC 0,00 2.187.136,50 0,00 2.187.136,50 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 1.864.752,85 14.300.859,44 0,00 16.165.612,29 1731 - INCLUSÃO DE USUÁRIOS, GRUPOS ESPECÍFICOS PARA O ACESSO A PROJETOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS
1.864.752,85 0,00 0,00 1.864.752,85
2281 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS EXISTENTES , PROGRAMAS SEMILLIBERDADE E DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTOS E ABRIGAMENTO PARA IDOSO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E MULHERES VITIMA DE VIOLÊNCIA
0,00 14.300.859,44 0,00 14.300.859,44
Total da UO 6.911.843,24 76.115.124,19 0,00 83.026.967,43 30102 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.719.081,45 31.507.587,58 0,00 34.226.669,03 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.719.081,45 31.507.587,58 0,00 34.226.669,03 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 1.339.094,71 0,00 1.339.094,71 0004 - ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 0,00 1.339.094,71 0,00 1.339.094,71 2180 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TERESINA, PIRIPIRI, FLORIANO E PARNAIBA
0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
2200 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS VOLTADAS À PREVENÇÃO E O ENFRENTAMENTO A SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL
0,00 233.166,61 0,00 233.166,61
2801 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00 1.024.928,10 0,00 1.024.928,10
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 2.719.081,45 30.168.492,87 0,00 32.887.574,32 0004 - ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 2.719.081,45 30.168.492,87 0,00 32.887.574,32 1134 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE 506.836,67 0,00 0,00 506.836,67 1694 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS) 313.644,78 0,00 0,00 313.644,78 1699 - COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI)
467.600,00 0,00 0,00 467.600,00
1700 - REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI)
1.431.000,00 0,00 0,00 1.431.000,00
2253 - ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DE EMERGÊNCIA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
0,00 28.824.974,89 0,00 28.824.974,89
2254 - FORTALECIMENTO DA INTERSETORIALIDADE DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E MONITORAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
0,00 952.315,64 0,00 952.315,64
2355 - POTENCIALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SENAES 0,00 391.202,34 0,00 391.202,34 Total da UO 2.719.081,45 31.507.587,58 0,00 34.226.669,03 30104 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FEDCA 341.017,50 0,00 0,00 341.017,50 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 341.017,50 0,00 0,00 341.017,50 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 341.017,50 0,00 0,00 341.017,50 0004 - ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 341.017,50 0,00 0,00 341.017,50 1677 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO, TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS ATORES SOCIAIS
35.437,50 0,00 0,00 35.437,50
1678 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E AÇÕES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
259.880,00 0,00 0,00 259.880,00
1680 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA NOS MUNICÍPIO (SIPIA-SINASE)
45.700,00 0,00 0,00 45.700,00
Total da UO 341.017,50 0,00 0,00 341.017,50 30105 - COORDENADORIA DO PROGRAMA MAIS VIDA COM CIDADANIA PARA O IDOSO 37.969,56 873.386,99 0,00 911.356,55 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 873.386,99 0,00 873.386,99 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 873.386,99 0,00 873.386,99 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 873.386,99 0,00 873.386,99 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 16.928,98 0,00 16.928,98 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 856.458,01 0,00 856.458,01 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 37.969,56 0,00 0,00 37.969,56 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 37.969,56 0,00 0,00 37.969,56 0004 - ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS 37.969,56 0,00 0,00 37.969,56
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
1799 - PROMOÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS VOLTADAS A PREVENÇÃO E AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO IDOSO
37.969,56 0,00 0,00 37.969,56
Total da UO 37.969,56 873.386,99 0,00 911.356,55 Total do Órgão 10.009.911,75 108.496.098,76 0,00 118.506.010,5133 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 50.000,00 40.905.477,00 0,00 40.955.477,00 33101 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 50.000,00 40.905.477,00 0,00 40.955.477,00 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.121.149,42 0,00 5.121.149,42 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.121.149,42 0,00 5.121.149,42 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 5.121.149,42 0,00 5.121.149,42 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.419.057,00 0,00 2.419.057,00 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 2.702.092,42 0,00 2.702.092,42 24 - COMUNICAÇÕES 50.000,00 35.784.327,58 0,00 35.834.327,58 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 50.000,00 35.784.327,58 0,00 35.834.327,58 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 50.000,00 35.784.327,58 0,00 35.834.327,58 1752 - APOIO À REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DE CIÊNCIA POLÍTICA E DIREITO ELEITORAL DO PIAUÍ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2021 - DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS, METAS E AÇÕES DO GOVERNO À SOCIEDADE EM GERAL 0,00 35.784.327,58 0,00 35.784.327,58 Total da UO 50.000,00 40.905.477,00 0,00 40.955.477,00 Total do Órgão 50.000,00 40.905.477,00 0,00 40.955.477,0035 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 1.269.290,59 86.971.001,30 0,00 88.240.291,89 35101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 1.269.290,59 86.435.524,62 0,00 87.704.815,21 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.269.290,59 86.435.524,62 0,00 87.704.815,21 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 1.269.290,59 86.435.524,62 0,00 87.704.815,21 0081 - GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE DO PODER JUDICIÁRIO 0,00 86.435.524,62 0,00 86.435.524,62 2290 - GESTÃO ESTRATÉGICA E MANUTENÇÃO DA DPE-PI 0,00 17.565.266,63 0,00 17.565.266,63 2396 - GESTÃO DE PESSOAS DA DPE-PI 0,00 68.870.257,99 0,00 68.870.257,99 0086 - JUSTIÇA E CIDADANIA 1.269.290,59 0,00 0,00 1.269.290,59 1210 - ESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 1.167.104,39 0,00 0,00 1.167.104,39 1733 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES E ÀS MULHERES. 9.255,20 0,00 0,00 9.255,20 1734 - DEFENSORIA ITINERANTE 92.931,00 0,00 0,00 92.931,00 Total da UO 1.269.290,59 86.435.524,62 0,00 87.704.815,21 35102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FMADPEP 0,00 535.476,68 0,00 535.476,68 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 535.476,68 0,00 535.476,68 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0,00 535.476,68 0,00 535.476,68
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CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
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ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 535.476,68 0,00 535.476,68 2282 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 0,00 535.476,68 0,00 535.476,68 Total da UO 0,00 535.476,68 0,00 535.476,68 Total do Órgão 1.269.290,59 86.971.001,30 0,00 88.240.291,8936 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 45.829.090,55 0,00 45.829.090,55 36101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 0,00 45.829.090,55 0,00 45.829.090,55 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 45.829.090,55 0,00 45.829.090,55 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 45.829.090,55 0,00 45.829.090,55 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2309 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 45.829.090,55 0,00 45.829.090,55 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 960.036,83 0,00 960.036,83 2255 - MANUTENÇÃO DAS PROCURADORIAS REGIONAIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 44.867.053,72 0,00 44.867.053,72 Total da UO 0,00 45.829.090,55 0,00 45.829.090,55 Total do Órgão 0,00 45.829.090,55 0,00 45.829.090,5537 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 308.192,00 21.571.384,84 0,00 21.879.576,84 37101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 308.192,00 21.571.384,84 0,00 21.879.576,84 04 - ADMINISTRAÇÃO 308.192,00 21.571.384,84 0,00 21.879.576,84 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 308.192,00 21.563.159,84 0,00 21.871.351,84 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 308.192,00 0,00 0,00 308.192,00 1049 - MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 308.192,00 0,00 0,00 308.192,00 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 21.563.159,84 0,00 21.563.159,84 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 233.656,57 0,00 233.656,57 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 21.329.503,27 0,00 21.329.503,27 124 - CONTROLE INTERNO 0,00 8.225,00 0,00 8.225,00 0083 - DEFESA DA SOCIEDADE 0,00 8.225,00 0,00 8.225,00 2008 - PREVENÇÃO, COMBATE A CORRUPÇÃO E TRANSPARÊNCIA 0,00 8.225,00 0,00 8.225,00 Total da UO 308.192,00 21.571.384,84 0,00 21.879.576,84 Total do Órgão 308.192,00 21.571.384,84 0,00 21.879.576,8438 - SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 363.558,00 2.017.768,11 0,00 2.381.326,11 38101 - SECRETARIA ESTADUAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 363.558,00 2.017.768,11 0,00 2.381.326,11 04 - ADMINISTRAÇÃO 363.558,00 2.017.768,11 0,00 2.381.326,11
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ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.017.768,11 0,00 2.017.768,11 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 2.017.768,11 0,00 2.017.768,11 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 487.294,14 0,00 487.294,14 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 1.530.473,97 0,00 1.530.473,97 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 363.558,00 0,00 0,00 363.558,00 0005 - GARANTIA DOS DIREITOS E INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 363.558,00 0,00 0,00 363.558,00 1358 - APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATENDEM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 363.558,00 0,00 0,00 363.558,00 Total da UO 363.558,00 2.017.768,11 0,00 2.381.326,11 Total do Órgão 363.558,00 2.017.768,11 0,00 2.381.326,1144 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 0,00 41.297.361,31 0,00 41.297.361,31 44101 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 0,00 41.297.361,31 0,00 41.297.361,31 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 41.297.361,31 0,00 41.297.361,31 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 41.288.361,31 0,00 41.288.361,31 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 1.308.158,50 0,00 1.308.158,50 2346 - PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E ACIDENTES 0,00 195.915,00 0,00 195.915,00 2347 - APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS 0,00 1.112.243,50 0,00 1.112.243,50 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 39.980.202,81 0,00 39.980.202,81 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.711.102,99 0,00 3.711.102,99 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 36.269.099,82 0,00 36.269.099,82 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 2348 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 Total da UO 0,00 41.297.361,31 0,00 41.297.361,31 Total do Órgão 0,00 41.297.361,31 0,00 41.297.361,3145 - SECRETARIA DAS CIDADES 49.601.968,52 90.944.972,81 0,00 140.546.941,33 45101 - SECRETARIA DAS CIDADES 45.956.516,36 6.025.484,12 0,00 51.982.000,48 04 - ADMINISTRAÇÃO 3.366.982,85 6.025.484,12 0,00 9.392.466,97 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.366.982,85 6.025.484,12 0,00 9.392.466,97 0021 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 3.366.982,85 0,00 0,00 3.366.982,85 1054 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANAS E RURAL NOS MUNICÍPIOS
3.366.982,85 0,00 0,00 3.366.982,85
0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 6.025.484,12 0,00 6.025.484,12 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 4.293.114,13 0,00 4.293.114,13
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ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 1.732.369,99 0,00 1.732.369,99 15 - URBANISMO 31.325.340,39 0,00 0,00 31.325.340,39 451 - INFRAESTRUTURA URBANA 31.325.340,39 0,00 0,00 31.325.340,39 0021 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 31.325.340,39 0,00 0,00 31.325.340,39 1059 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO 31.325.340,39 0,00 0,00 31.325.340,39 17 - SANEAMENTO 522.923,79 0,00 0,00 522.923,79 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 522.923,79 0,00 0,00 522.923,79 0019 - SANEAMENTO, DIREITO DE TODOS 522.923,79 0,00 0,00 522.923,79 1025 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS PIAUIENSES 391.000,00 0,00 0,00 391.000,00 1051 - AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 66.539,05 0,00 0,00 66.539,05 1056 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 65.384,74 0,00 0,00 65.384,74 26 - TRANSPORTE 10.741.269,33 0,00 0,00 10.741.269,33 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 10.741.269,33 0,00 0,00 10.741.269,33 0021 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 10.741.269,33 0,00 0,00 10.741.269,33 1060 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3.228.991,83 0,00 0,00 3.228.991,83 1061 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E REFORMA DE ESTRADA VICINAL NOS MUNICÍPIOS PIAUIENSES 7.512.277,50 0,00 0,00 7.512.277,50 Total da UO 45.956.516,36 6.025.484,12 0,00 51.982.000,48 45201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN 0,00 77.788.594,87 0,00 77.788.594,87 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 77.788.594,87 0,00 77.788.594,87 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 77.788.594,87 0,00 77.788.594,87 0030 - TRÂNSITO SEGURO 0,00 1.661.462,08 0,00 1.661.462,08 2369 - MELHORIA NO TRÂNSITO 0,00 1.661.462,08 0,00 1.661.462,08 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 76.127.132,79 0,00 76.127.132,79 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 52.453.197,64 0,00 52.453.197,64 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 23.673.935,15 0,00 23.673.935,15 Total da UO 0,00 77.788.594,87 0,00 77.788.594,87 45202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ - ADH 3.645.452,16 3.815.422,59 0,00 7.460.874,75 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 3.815.422,59 0,00 3.815.422,59 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.815.422,59 0,00 3.815.422,59 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 3.815.422,59 0,00 3.815.422,59 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.532.192,76 0,00 2.532.192,76 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 1.283.229,83 0,00 1.283.229,83 16 - HABITAÇÃO 3.645.452,16 0,00 0,00 3.645.452,16
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ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
482 - HABITAÇÃO URBANA 3.645.452,16 0,00 0,00 3.645.452,16 0018 - MORADIA DIGNA 3.645.452,16 0,00 0,00 3.645.452,16 1034 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL 746.955,64 0,00 0,00 746.955,64 1075 - ACOMPANHAMENTO SOCIAL DOS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÍDOS E EM CONSTRUÇÃO 9.933,75 0,00 0,00 9.933,75 1078 - MELHORIA HABITACIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL 34.229,90 0,00 0,00 34.229,90 1079 - REGULARIZAÇÃO DE LOTES 10.245,75 0,00 0,00 10.245,75 1082 - EQUIPAR OS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA 2.844.087,12 0,00 0,00 2.844.087,12 Total da UO 3.645.452,16 3.815.422,59 0,00 7.460.874,75 45203 - INSTITUTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 0,00 3.315.471,23 0,00 3.315.471,23 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 3.315.471,23 0,00 3.315.471,23 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.315.471,23 0,00 3.315.471,23 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 3.315.471,23 0,00 3.315.471,23 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.422.820,35 0,00 1.422.820,35 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 1.892.650,88 0,00 1.892.650,88 Total da UO 0,00 3.315.471,23 0,00 3.315.471,23 Total do Órgão 49.601.968,52 90.944.972,81 0,00 140.546.941,3346 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 163.361.664,42 63.383.469,17 0,00 226.745.133,59 46101 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES 36.837.814,00 26.822.181,94 0,00 63.659.995,94 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 8.587.975,02 0,00 8.587.975,02 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 8.587.975,02 0,00 8.587.975,02 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 8.587.975,02 0,00 8.587.975,02 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 5.431.666,48 0,00 5.431.666,48 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 3.156.308,54 0,00 3.156.308,54 26 - TRANSPORTE 36.837.814,00 18.234.206,92 0,00 55.072.020,92 781 - TRANSPORTE AÉREO 3.454.976,65 0,00 0,00 3.454.976,65 0020 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES E LOGÍSTICA 3.454.976,65 0,00 0,00 3.454.976,65 1087 - ADMINISTRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE AEROPORTOS E AERÓDROMOS
3.454.976,65 0,00 0,00 3.454.976,65
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 30.477.082,35 18.234.206,92 0,00 48.711.289,27 0020 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES E LOGÍSTICA 30.477.082,35 18.234.206,92 0,00 48.711.289,27 1073 - IMPLANTAÇÃO DE RODOANEIS 2.806.582,06 0,00 0,00 2.806.582,06 1141 - PAVIMENTAÇÃO DAS BR"S 020/PI E 235/PI. 2.012.560,37 0,00 0,00 2.012.560,37 1158 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO,MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NO ESTADO DO PIAUÍ.
246.076,36 0,00 0,00 246.076,36
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
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ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
1169 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM MOBILIDADE URBANA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ 12.024.126,76 0,00 0,00 12.024.126,76 1180 - OBRAS DE ARTES, IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS RODOVIAS DO ESTADO DO PIAUÍ
13.387.736,80 0,00 0,00 13.387.736,80
2205 - FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS E GERENCIAMENTO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS.
0,00 18.234.206,92 0,00 18.234.206,92
783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 2.905.755,00 0,00 0,00 2.905.755,00 0020 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES E LOGÍSTICA 2.905.755,00 0,00 0,00 2.905.755,00 1076 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DE TERESINA 2.905.755,00 0,00 0,00 2.905.755,00 Total da UO 36.837.814,00 26.822.181,94 0,00 63.659.995,94 46102 - COORDENADORIA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA 994.718,90 217.376,81 0,00 1.212.095,71 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 217.376,81 0,00 217.376,81 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 217.376,81 0,00 217.376,81 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 217.376,81 0,00 217.376,81 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 66.948,63 0,00 66.948,63 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 150.428,18 0,00 150.428,18 26 - TRANSPORTE 994.718,90 0,00 0,00 994.718,90 781 - TRANSPORTE AÉREO 994.718,90 0,00 0,00 994.718,90 0020 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES E LOGÍSTICA 994.718,90 0,00 0,00 994.718,90 1766 - GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AEROPORTOS E AERÓDROMOS
994.718,90 0,00 0,00 994.718,90
Total da UO 994.718,90 217.376,81 0,00 1.212.095,71 46201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO PIAUÍ - DER/PI 124.409.259,14 29.617.513,84 0,00 154.026.772,98 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 29.617.513,84 0,00 29.617.513,84 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 29.617.513,84 0,00 29.617.513,84 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 29.617.513,84 0,00 29.617.513,84 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.566.760,84 0,00 1.566.760,84 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 28.050.753,00 0,00 28.050.753,00 26 - TRANSPORTE 124.409.259,14 0,00 0,00 124.409.259,14 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 109.947,50 0,00 0,00 109.947,50 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 109.947,50 0,00 0,00 109.947,50 1027 - DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 109.947,50 0,00 0,00 109.947,50 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 124.299.311,64 0,00 0,00 124.299.311,64 0020 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES E LOGÍSTICA 124.299.311,64 0,00 0,00 124.299.311,64 1036 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 39.160.832,45 0,00 0,00 39.160.832,45
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ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
1063 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E MOBILIDADE URBANA
12.735.109,11 0,00 0,00 12.735.109,11
1064 - REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA 1.138.096,94 0,00 0,00 1.138.096,94 1066 - RESTAURAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS E MOBILIDADE URBANA 71.265.273,14 0,00 0,00 71.265.273,14 Total da UO 124.409.259,14 29.617.513,84 0,00 154.026.772,98 46202 - COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP 1.119.872,38 6.726.396,58 0,00 7.846.268,96 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.726.396,58 0,00 6.726.396,58 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.726.396,58 0,00 6.726.396,58 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 6.726.396,58 0,00 6.726.396,58 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.584.683,32 0,00 1.584.683,32 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 5.141.713,26 0,00 5.141.713,26 26 - TRANSPORTE 1.119.872,38 0,00 0,00 1.119.872,38 783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 1.119.872,38 0,00 0,00 1.119.872,38 0020 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES E LOGÍSTICA 1.119.872,38 0,00 0,00 1.119.872,38 1140 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA METROVIÁRIA 1.119.872,38 0,00 0,00 1.119.872,38 Total da UO 1.119.872,38 6.726.396,58 0,00 7.846.268,96 Total do Órgão 163.361.664,42 63.383.469,17 0,00 226.745.133,5947 - SECRETARIA DO TURISMO 21.462.971,38 18.646.708,78 0,00 40.109.680,16 47101 - SECRETARIA DO TURISMO 21.462.971,38 18.646.708,78 0,00 40.109.680,16 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 4.744.430,99 0,00 4.744.430,99 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.744.430,99 0,00 4.744.430,99 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 4.744.430,99 0,00 4.744.430,99 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.970.782,35 0,00 2.970.782,35 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 1.773.648,64 0,00 1.773.648,64 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 21.462.971,38 13.902.277,79 0,00 35.365.249,17 695 - TURISMO 21.462.971,38 13.902.277,79 0,00 35.365.249,17 0016 - TURISMO E SUSTENTABILIDADE 21.462.971,38 13.902.277,79 0,00 35.365.249,17 1328 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E MELHORIA DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS 21.462.971,38 0,00 0,00 21.462.971,38 2324 - PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 13.902.277,79 0,00 13.902.277,79 Total da UO 21.462.971,38 18.646.708,78 0,00 40.109.680,16 Total do Órgão 21.462.971,38 18.646.708,78 0,00 40.109.680,1648 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 1.900.103,09 13.761.194,41 0,00 15.661.297,50 48101 - SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 1.900.103,09 5.490.057,98 0,00 7.390.161,07
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.470.494,23 0,00 5.470.494,23 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.470.494,23 0,00 5.470.494,23 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 5.470.494,23 0,00 5.470.494,23 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.353.803,12 0,00 1.353.803,12 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 4.116.691,11 0,00 4.116.691,11 11 - TRABALHO 1.900.103,09 19.563,75 0,00 1.919.666,84 333 - EMPREGABILIDADE 0,00 19.563,75 0,00 19.563,75 0026 - QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E RENDA 0,00 19.563,75 0,00 19.563,75 2316 - INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SINE 0,00 19.563,75 0,00 19.563,75 334 - FOMENTO AO TRABALHO 1.900.103,09 0,00 0,00 1.900.103,09 0025 - VIVER BEM NO SEMIÁRIDO 1.900.103,09 0,00 0,00 1.900.103,09 1350 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO JOVEM NO SEMIÁRIDO 1.900.103,09 0,00 0,00 1.900.103,09 Total da UO 1.900.103,09 5.490.057,98 0,00 7.390.161,07 48103 - COORDENADORIA DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS
0,00 8.271.136,43 0,00 8.271.136,43
04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 380.965,48 0,00 380.965,48 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 380.965,48 0,00 380.965,48 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 380.965,48 0,00 380.965,48 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 217.792,42 0,00 217.792,42 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 163.173,06 0,00 163.173,06 11 - TRABALHO 0,00 7.890.170,95 0,00 7.890.170,95 333 - EMPREGABILIDADE 0,00 7.890.170,95 0,00 7.890.170,95 0026 - QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E RENDA 0,00 7.890.170,95 0,00 7.890.170,95 2763 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 7.890.170,95 0,00 7.890.170,95 Total da UO 0,00 8.271.136,43 0,00 8.271.136,43 Total do Órgão 1.900.103,09 13.761.194,41 0,00 15.661.297,5049 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 16.996.463,16 2.800.663,75 0,00 19.797.126,91 49101 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 16.996.463,16 2.800.663,75 0,00 19.797.126,91 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.800.663,75 0,00 2.800.663,75 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.800.663,75 0,00 2.800.663,75 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 2.800.663,75 0,00 2.800.663,75 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.408.438,88 0,00 1.408.438,88 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 1.392.224,87 0,00 1.392.224,87
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 16.996.463,16 0,00 0,00 16.996.463,16 182 - DEFESA CIVIL 16.996.463,16 0,00 0,00 16.996.463,16 0009 - GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES 11.667.868,46 0,00 0,00 11.667.868,46 1191 - POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL ORIENTADAS AOS TERRITÓRIOS COM MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO DE DESASTRE
538.302,00 0,00 0,00 538.302,00
1197 - RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE NORMALIDADE 11.129.566,46 0,00 0,00 11.129.566,46 0021 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA 5.328.594,70 0,00 0,00 5.328.594,70 1195 - OBRAS ESTRUTURANTES CONSTRUÍDAS OU RECUPERADAS 2.953.529,02 0,00 0,00 2.953.529,02 1693 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, APRIMORAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2.375.065,68 0,00 0,00 2.375.065,68
Total da UO 16.996.463,16 2.800.663,75 0,00 19.797.126,91 Total do Órgão 16.996.463,16 2.800.663,75 0,00 19.797.126,9150 - SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 848.294,72 877.234,17 0,00 1.725.528,89 50101 - SECRETARIA ESTADUAL DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS 848.294,72 877.234,17 0,00 1.725.528,89 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 877.234,17 0,00 877.234,17 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 877.234,17 0,00 877.234,17 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 877.234,17 0,00 877.234,17 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 192.974,39 0,00 192.974,39 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 684.259,78 0,00 684.259,78 22 - INDÚSTRIA 779.563,81 0,00 0,00 779.563,81 663 - MINERAÇÃO 779.563,81 0,00 0,00 779.563,81 0029 - MINERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 779.563,81 0,00 0,00 779.563,81 1684 - INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS EMPREENDIMENTOS MINERAIS 779.563,81 0,00 0,00 779.563,81 25 - ENERGIA 68.730,91 0,00 0,00 68.730,91 752 - ENERGIA ELÉTRICA 68.730,91 0,00 0,00 68.730,91 0028 - ENERGIAS RENOVÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO 68.730,91 0,00 0,00 68.730,91 1249 - PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA 63.525,91 0,00 0,00 63.525,91 1692 - INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS EMPREENDIMENTOS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS, PETRÓLEO E GÁS 5.205,00 0,00 0,00 5.205,00 Total da UO 848.294,72 877.234,17 0,00 1.725.528,89 Total do Órgão 848.294,72 877.234,17 0,00 1.725.528,8951 - SECRETARIA DA CULTURA 18.734.922,20 24.000.046,68 0,00 42.734.968,88 51101 - SECRETARIA DA CULTURA 18.734.922,20 24.000.046,68 0,00 42.734.968,88 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 14.435.045,20 0,00 14.435.045,20 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 14.435.045,20 0,00 14.435.045,20
Siafe-PI / SEFAZ-PI Página 52/53
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADOAcumulado até Dezembro/2019
Anexo VI, da Lei 4.320/64 R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS TOTAL
0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 14.435.045,20 0,00 14.435.045,20 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.419.489,96 0,00 3.419.489,96 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 11.015.555,24 0,00 11.015.555,24 13 - CULTURA 18.734.922,20 9.565.001,48 0,00 28.299.923,68 392 - DIFUSÃO CULTURAL 18.734.922,20 9.565.001,48 0,00 28.299.923,68 0001 - GESTÃO MODERNA ORIENTADA PARA RESULTADOS 0,00 3.224.726,48 0,00 3.224.726,48 2526 - MODERNIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA SEDE E CASAS DE CULTURA DA SECULT 0,00 3.224.726,48 0,00 3.224.726,48 0014 - CULTURA: PROMOÇÃO, PRESERVAÇÃO E ACESSO 18.734.922,20 6.340.275,00 0,00 25.075.197,20 1286 - PROGRAMA CULTURA VIVA 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 1789 - DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS CULTURAIS DO ESTADO 18.614.922,20 0,00 0,00 18.614.922,20 2244 - DEMOCRATIZAÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES CRIATIVAS E DA CULTURA PIAUIENSE 0,00 5.820.275,00 0,00 5.820.275,00 2245 - ENCONTRO NACIONAL DE FOLGUEDOS 0,00 520.000,00 0,00 520.000,00 Total da UO 18.734.922,20 24.000.046,68 0,00 42.734.968,88 Total do Órgão 18.734.922,20 24.000.046,68 0,00 42.734.968,8852 - SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL 5.279.738,61 1.069.792,58 0,00 6.349.531,19 52101 - SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL 5.279.738,61 1.069.792,58 0,00 6.349.531,19 04 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.069.792,58 0,00 1.069.792,58 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.069.792,58 0,00 1.069.792,58 0090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO 0,00 1.069.792,58 0,00 1.069.792,58 2000 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0,00 53.742,00 0,00 53.742,00 2500 - GESTÃO DE PESSOAS 0,00 1.016.050,58 0,00 1.016.050,58 20 - AGRICULTURA 5.279.738,61 0,00 0,00 5.279.738,61 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 5.279.738,61 0,00 0,00 5.279.738,61 0023 - PIAUÍ PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL - AGRONEGÓCIO 5.279.738,61 0,00 0,00 5.279.738,61 1844 - FORTALECIMENTO DO AGRONEGÓCIO 5.279.738,61 0,00 0,00 5.279.738,61 Total da UO 5.279.738,61 1.069.792,58 0,00 6.349.531,19 Total do Órgão 5.279.738,61 1.069.792,58 0,00 6.349.531,19Total Geral 663.087.114,94 11.015.116.582,87 989.017.252,28 12.667.220.950,09FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI
________________________________________ ________________________________________ ________________________________________JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS RAFAEL TAJRA FONTELES JAMES LANE RAMOS DE SOUSA
Governador do Estado Secretário da Fazenda Diretor da Unidade ContábilCPF : 182.556.633-04 CPF : 992.368.423-72 CRC: 9.930/O - PI