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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 * PLENO Adjudicatario Objeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido) Nº Exp Fecha aprobación Centro gestor: 1002 Descripción: Fecha contabilización ASENGA LOGISTICA SLU ADQ. MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARIA GRAL. PLENO Contrato de suministros 876,65 € 145201701555 B87596276 21/04/2017 24/04/2017 OFITA INTERIORES S A ADQ. MOBILIARIO GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Contrato de suministros 9.104,52 € 145201701594 A01006568 31/03/2017 03/04/2017 OFIPAPEL CENTER, SL ADQ. OTROS SUMINISTROS SECRETARÍA GENERAL PLENO. Contrato de suministros 99,89 € 145201701927 B82560947 20/04/2017 20/04/2017 SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL SERV. DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA Contrato de servicios 2.722,50 € 145201702830 B84273770 19/05/2017 22/05/2017 FERNANDO MENOR MARTINEZ ADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Contrato de suministros 508,20 € 145201703415 50184721D 15/06/2017 15/06/2017 MICROFUSA COMERCIAL SL ADQ. DOS GRABADORAS SESIONES COMISIONES PLENO Contrato de suministros 334,00 € 145201703434 B64120785 14/06/2017 14/06/2017 GP IMPRESION S.L. ADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO Contrato de suministros 1.340,68 € 145201703480 B83757013 15/06/2017 15/06/2017 ANTONIO. GALVAN. RUIZ. ADQ. PLACA METACRILATO SECRETARÍA GRAL.DEL PLENO Contrato de suministros 822,80 € 145201703633 02627987F 22/06/2017 22/06/2017 ALCALDÍA Adjudicatario Objeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido) Nº Exp Fecha aprobación Centro gestor: 1010 Descripción: Fecha contabilización CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. MARIANO&ISABEL SL - ATENCIÓN PROTOCOLARIA Contrato de servicios 2.970,00 € 145201702332 B80434236 26/05/2017 08/06/2017 Página 1 de 119 * Expedientes contabilizados en el periodo analizado
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Jul 19, 2020

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

PLENO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1002 Descripción:

Fecha contabilización

ASENGA LOGISTICA SLUADQ. MATERIAL INFORMÁTICO SECRETARIA GRAL. PLENO Contrato de suministros 876,65 €145201701555 B87596276 21/04/2017 24/04/2017

OFITA INTERIORES S AADQ. MOBILIARIO GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES Contrato de suministros 9.104,52 €145201701594 A01006568 31/03/2017 03/04/2017

OFIPAPEL CENTER, SLADQ. OTROS SUMINISTROS SECRETARÍA GENERAL PLENO. Contrato de suministros 99,89 €145201701927 B82560947 20/04/2017 20/04/2017

SISTEMAS DE COMUNICACION PUNTUAL Y MARKETING ESPECTACULAR SL

SERV. DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA Contrato de servicios 2.722,50 €145201702830 B84273770 19/05/2017 22/05/2017

FERNANDO MENOR MARTINEZADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Contrato de suministros 508,20 €145201703415 50184721D 15/06/2017 15/06/2017

MICROFUSA COMERCIAL SLADQ. DOS GRABADORAS SESIONES COMISIONES PLENO Contrato de suministros 334,00 €145201703434 B64120785 14/06/2017 14/06/2017

GP IMPRESION S.L.ADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO Contrato de suministros 1.340,68 €145201703480 B83757013 15/06/2017 15/06/2017

ANTONIO. GALVAN. RUIZ.ADQ. PLACA METACRILATO SECRETARÍA GRAL.DEL PLENO Contrato de suministros 822,80 €145201703633 02627987F 22/06/2017 22/06/2017

ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1010 Descripción:

Fecha contabilización

CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.MARIANO&ISABEL SL - ATENCIÓN PROTOCOLARIA Contrato de servicios 2.970,00 €145201702332 B80434236 26/05/2017 08/06/2017

Página 1 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1012 Descripción:

Fecha contabilización

PRODUCCIONES DOLCEBIT COMUNICACION AUDIOVISUAL S L

ADAPTACION PAGINA WEB STARUP MADRID 10 Contrato de servicios 18.446,74 €145201605359 B84953348 10/04/2017 10/04/2017

DAVINCHI DISEÑO Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL

DISEÑO Y MAQUETACIÓN LIBRO STARTUPMADRID_10 Contrato de servicios 19.958,67 €145201605394 B84250299 10/04/2017 10/04/2017

SERCOSOFT S.L.MENTORIZACION PROYECTOS MADRID APPETECE Contrato de servicios 15.972,00 €145201700606 B84614734 18/05/2017 22/05/2017

CURATOR CONSERVACION RESTAURACIONCURATOR CONSERVACIÓN CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Contrato de servicios 363,00 €145201700916 B81133654 10/04/2017 12/04/2017

G B 85 ORFEBRES S. L.G.B. 85 ORFEBRES, S.L. CONTRATO MENOR SUMINISTROS Contrato de suministros 3.243,36 €145201700917 B86346376 07/04/2017 12/04/2017

MERCADO DE FUENCARRAL S.A.MENU PABELOON CECILIO RODRIGUEZ Contrato de servicios 1.500,00 €145201701570 A81660755 28/03/2017 04/04/2017

ALACENA NATURAL SLNEcatering cecilio rodriguez Contrato de servicios 1.584,00 €145201701870 B84407170 12/05/2017 22/05/2017

IGNACIO MARTÍNEZ MARTÍNEZAsis.Tca. Coop. Internac. para el desarrollo Contrato de servicios 20.812,00 €145201701885 50863352W 25/04/2017 27/04/2017

CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.

MANTENIMIENTO ASCENSORES NAVE BOETTICHER Contrato de servicios 883,30 €145201702175 B82041740 25/04/2017 28/04/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.PRODUCCION Y SUMINISTRO DE BANDORALES EN LA NAVE Contrato de suministros 1.058,75 €145201702226 B80826605 30/05/2017 31/05/2017

LEMAM SL Y TOP EVENTOS & PRODUCCIONES SLU UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES

Servicio catering reunión Innovation Management Contrato de servicios 1.900,80 €145201702298 U45763125 10/05/2017 17/05/2017

INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO SCONTRATO MENOR SUMINISTRO MEDALLAS Contrato de suministros 540,53 €145201702333 B87077418 18/05/2017 30/05/2017

RAUL ATANCE SILGADOTRANSPORTES Y MUDANZAS ATANCE. C. MENOR SERVICIOS Contrato de servicios 4.598,00 €145201702337 05256603E 23/05/2017 01/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1012 Descripción:

Fecha contabilización

CURATOR CONSERVACION RESTAURACIONMEDALLAS ORO SAN ISIDRO 2017 Contrato de servicios 968,00 €145201702338 B81133654 12/05/2017 19/05/2017

CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.MARIANO&ISABEL ATENCION PROTOCOLARIA Contrato de servicios 2.805,00 €145201702550 B80434236 26/05/2017 31/05/2017

C.T.O., S.A.MODIFICACION PASILLO CENTRAL FILA BUTACAS LA N@VE Contrato de suministros 7.809,44 €145201702560 A78180551 29/06/2017 30/06/2017

MOBILIARIO TECNICO MOTEGAR, S.L.Mobiliario y elementos restaurante de la N@ve Contrato de suministros 15.728,19 €145201702611 B45360286 30/05/2017 31/05/2017

LUX LABORIS SLCONTRATO MENOR SUMINISTRO. MEDALLAS DE LA ROSA Contrato de suministros 333,96 €145201702641 B84507797 20/06/2017 22/06/2017

LUX LABORIS SLCONTRATO MENOR SERV. ARREGLO ESPADA Contrato de servicios 119,79 €145201702642 B84507797 20/06/2017 22/06/2017

CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.

MANTENIMIENTO ELEVADORES BOETTICHER FEBRERO Contrato de servicios 441,65 €145201702750 B82041740 18/05/2017 22/05/2017

CEDE CODICE RESULTADO COMUNICACION S L

Servicio diseño y producción Sustainable Sunday Contrato de servicios 20.630,50 €145201702809 B85752871 20/06/2017 22/06/2017

CURATOR CONSERVACION RESTAURACIONCURATOR RESTAURACIÓN- CONTRATO MENOR SUMINISTRO Contrato de suministros 242,00 €145201702813 B81133654 23/05/2017 30/05/2017

JUAN JOSE VILLANUA RODRIGUEZCONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Contrato de suministros 6.190,00 €145201703236 20257766X 01/06/2017 05/06/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.RASAL FACTORY. CONTRATO MENOR SUMINISTROS Contrato de suministros 943,80 €145201703260 B78458510 14/06/2017 22/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

GERENCIA DE LA CIUDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1016 Descripción:

Fecha contabilización

GRAVIART DISTRIBUCIONES SLGRAVIART DISTRIBUCIONES OTROS TRABAJOS Contrato de suministros 448,67 €145/2017/02816 B87173225 26/05/2017 30/05/2017

INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL

INTEGRA MGSI CEE, S.L. INSTALACIONES TÉCNICAS Contrato de servicios 1.482,25 €145201700646 B82992744 01/06/2017 02/06/2017

TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA

TECOSA, S.A. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Contrato de servicios 816,75 €145201700915 A28166007 18/04/2017 20/04/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L.

MAQUINARIA Y UTILLAME ALBLA Contrato de suministros 6.486,81 €145201700919 B83887760 12/05/2017 19/05/2017

ANTONIO. GALVAN. RUIZ.ANTONIO GALVÁN RUIZ CONTRATO MENOR SUMINISTROS Contrato de suministros 808,89 €145201701211 02627987F 04/04/2017 06/04/2017

FERRETERIA FERAYU S LFERRETERÍA FERAYU, S.L. CONTRATO MENOR SUMINISTROS Contrato de suministros 885,30 €145201701212 B83234799 18/04/2017 20/04/2017

MOBILIARIO IDEAL SLMOBILIARIO IDEAL SL GALERIA DE CRISTAL MONTALBAN 1 Contrato de suministros 1.876,13 €145201701316 B79438081 18/04/2017 05/05/2017

TECNOLOGIA INTERNACIONAL Y CONSUMIBLES SA

TEICO, S.A. FOTOCOPIADORA TRASLADO Contrato de servicios 121,00 €145201701377 A78072360 18/04/2017 24/04/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A. INFORMÁTICA Contrato de suministros 16.160,76 €145201701478 A78557808 03/05/2017 04/05/2017

OFIPAPEL CENTER, SLOFIPAPEL CENTER, S.L. CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Contrato de suministros 120,64 €145201701524 B82560947 17/04/2017 20/04/2017

ESPASA-CALPE, S.A.ESPASA CALPE. CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Contrato de suministros 64,71 €145201701529 A59913509 14/06/2017 21/06/2017

GRAVIART DISTRIBUCIONES SLESTRUCTURA ALUMINIO GRAVIART Contrato de suministros 1.633,50 €145201701668 B87173225 12/05/2017 19/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

GERENCIA DE LA CIUDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1016 Descripción:

Fecha contabilización

ARAUCANA DE MONTEVIDEO SLARAUCANA DE MONTEVIDEO BANDERAS UE Contrato de suministros 568,70 €145201701948 B84071109 08/06/2017 14/06/2017

ALMACENES COBIAN, S.A.ALMACENES COBIAN. CONTRATO MENOR SUMINISTROS Contrato de suministros 410,36 €145201701957 A28004273 14/06/2017 21/06/2017

POWER WASH S.L.CONTRATO MENOR SERVICIO LIMPIEZA SOFAS Contrato de servicios 550,20 €145201702334 B84419696 27/04/2017 05/05/2017

CLECE SACLECE, SA CONTADORES DE MAYOR, 69 Contrato de servicios 3.301,58 €145201702924 A80364243 22/06/2017 23/06/2017

FERRETERIA FERAYU S LFERAYU. CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO Contrato de suministros 888,24 €145201703255 B83234799 14/06/2017 21/06/2017

LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.LOAM SUMINISTROS TRASERA JUBILADOS 2016 Contrato de suministros 822,80 €145201703258 B84165554 08/06/2017 14/06/2017

REYES EXPRESS SLOTG2017/02 MENSAJERÍA Contrato de servicios 2.300,00 €180201700539 B80057771 17/04/2017 21/04/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A

OTG2017/05 CURSO CAP MARZO 3 ALUMNOS Contrato de servicios 540,00 €180201700625 A28046316 11/04/2017 21/04/2017

FUNDACION ESADECT2017/02 PROG.EJECUTIVO EN GOBERNANZA DEL SECT.P. Contrato de servicios 6.000,00 €180201700631 G59716761 04/04/2017 10/04/2017

NETURITY S LOTG2017/07 Def. procesos y diagramas flujos Contrato de servicios 20.521,60 €180201700644 B82602152 26/05/2017 01/06/2017

CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL

OTG2017/10 SUSCRIPCION REVISTA CUNAL 2017 Contrato de servicios 190,00 €180201700861 Q2866023A 17/04/2017 21/04/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A

OTG2017/11A 2 ALUMNOS CURSO CAP ABRIL Contrato de servicios 360,00 €180201700872 A28046316 19/05/2017 30/05/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S A

OTG2017/11 CURSO CAP ABRIL 1 ALUMNO Contrato de servicios 180,00 €180201700872 A28046316 27/04/2017 08/05/2017

Página 5 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

GERENCIA DE LA CIUDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1016 Descripción:

Fecha contabilización

NOGAWATIO ESE, S.L.CT2017/03 RE-01-1687 "Gestores energéticos" Contrato de servicios 1.573,00 €180201700911 B85744134 26/04/2017 08/05/2017

VIDEO CENTER INTERNACIONAL,S.A.OTG2017/14 Mantenimiento audiovisuales 2017/18 Contrato de servicios 4.749,24 €180201700983 A78606985 22/05/2017 26/05/2017

ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES SL

CT2017/09, RE-07-2688 FORMATO DATO GEOGRAF. FME Contrato de servicios 4.800,00 €180201701299 B86900057 06/06/2017 20/06/2017

FRESNO SERVICIOS SOCIALES S.L.OTG2017/08 Estudio previo para desarrollo efam Contrato de servicios 20.812,00 €18020170646 B85945632 22/05/2017 26/05/2017

TEA EDICIONES S ASERVICIO 2º EJERCICIO 12 PL. AGENTE DE MOVILIDAD Contrato de servicios 3.433,98 €51H201720002 A28079069 05/06/2017 26/06/2017

COPYPOC S LSUMINISTRO MATERIAL OPOSICIONES Contrato de suministros 312,79 €51H201720003 B80736648 06/06/2017 26/06/2017

Página 6 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

HERMENEUS WORLD S LPATROCINIO PLATAFORMA DIGITAL ESPECÍFICA MERCADO47 Contrato privado 21.695,30 €165/2017/00007 B95654950 29/03/2017 03/04/2017

ASOCIACION DE COMERCIO TEXTIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ACOTEX

PLATAFORMA ONLINE DE MADRID CAPITAL DE MODA Contrato de servicios 15.246,00 €165/2017/00073 G28516268 29/03/2017 03/04/2017

SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA

ITINERARIO II, III Y IV PARA EMPRENDER ACTIV.ECON. Contrato de servicios 4.646,40 €165/2017/00085 G79251880 30/03/2017 03/04/2017

GEEZAR SOLUCIONES SLTALLER MEJORA PROPUESTAS INSTRUMENTO PYME - FASE I Contrato de servicios 1.064,80 €165/2017/00085 B99377160 30/03/2017 03/04/2017

ASOCIACION ESLABON INICIATIVAS DE PROMOCION DE EMPLEO

ITINERARIO I Y TALLER FORMATIVO DERECHO LABORAL Contrato de servicios 1.200,00 €165/2017/00085 G80980584 30/03/2017 03/04/2017

ASOCIACION DE COCINEREOS Y REPOSTER OS DE MADRID

Talleres de cocina educativa Contrato de servicios 20.116,25 €165/2017/00113 G28695849 07/04/2017 12/04/2017

EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO SLDISEÑO LOGOMARCA Y MUPI PREMIO EMPRENDIM. SOCIAL Contrato de servicios 980,10 €165/2017/00153 B84470640 25/04/2017 25/04/2017

ANTONIO HERRAIZ SAJUEGOS DE BANDERAS PARA LA RED DE VIVEROS EMPRESAS Contrato de suministros 987,36 €165/2017/00182 A78469434 22/05/2017 22/05/2017

GINA ALEXANDRA RINCON GARZONTAZAS PARA LOS COFFEE-BREAK DE LOS VIVEROS EMPRESA Contrato de suministros 83,49 €165/2017/00203 09129417G 22/05/2017 22/05/2017

FERROVIAL SERVICIOS SAMANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS Contrato de servicios 7.762,65 €165/2017/00204 A80241789 12/05/2017 17/05/2017

FAIN ASCENSORES SAADECUACIÓN DE 2 ASCENSORES DE LOS VIVEROS EMPRESA Contrato de servicios 2.134,96 €165/2017/00225 A28303485 26/05/2017 30/05/2017

MARIA ASUNCION PROVENCIO FOUETILLOUREDACCIÓN PROYECTO OBRAS RESTAURACIÓN MDO.VENTAS Contrato de servicios 19.723,00 €165/2017/00232 70257582B 25/05/2017 26/05/2017

PUBLICIDAD, EVENTOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS S.L.

ACTOS DEL EVENTO RUTA DE LA TAPA S.BLAS-CANILLEJAS Contrato de servicios 19.909,72 €165/2017/00302 B86682358 02/06/2017 07/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

YOLCAR S.L.TRASLADO DE ALUMNOS AL MERCADO DE PROSPERIDAD Contrato de servicios 115,50 €165/2017/00311 B78406014 02/06/2017 07/06/2017

FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM)

ELABORACIÓN DEL INFORME GEM CIUDAD DE MADRID 2016 Contrato de servicios 10.998,00 €165/2017/00326 G80065279 16/06/2017 20/06/2017

OPINOMETRE SLENCUESTAS TELEFÓNICAS Y CREACIÓN BASE DATOS APS Contrato de servicios 14.155,00 €165/2017/00327 B60003159 09/06/2017 13/06/2017

DO MORE MARKETING AND COMUNICATION S L

DISEÑO, PRODUCC., MONTAJE Y DESMONTAJE DOS EVENTOS Contrato de servicios 3.229,49 €165201700099 B87502035 12/05/2017 17/05/2017

PUNTO A PUNTO COMUNICACIÓNORGANIZ. CONCURSO FOTOGRÁFICO MERCADOS MUNICIPALES Contrato de servicios 20.751,50 €165201700216 B86129160 05/05/2017 10/05/2017

FOOD GOURMET MARKET EXPERIENCE S LSERVICIO CATERING CONGRESO TECNOLOGIA ALIMENTOS Contrato de servicios 2.110,77 €165201700267 B87582334 28/06/2017 30/06/2017

SUSANA RODAS GONZALEZTALLER GANCHILLO -PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA Contrato de servicios 775,61 €165201700284 50120514H 27/06/2017 30/06/2017

EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO SLIMPRESIÓN ROLL UP Y DISEÑO FLYER PREMIOS MAD+ Contrato de servicios 653,40 €165201700301 B84470640 07/06/2017 12/06/2017

EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO SLDISEÑO, PRODUC. Y MONTAJE VINILOS RED VIVEROS EMPR Contrato de servicios 2.208,25 €165201700365 B84470640 26/06/2017 30/06/2017

SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVAMATERIAL DIDÁCTICO Y OCIO PARA R.I.SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 620,83 €171/2017/00371 01090104L 28/03/2017 05/04/2017

VIAJES CAMPA S ABILLETES DE AVIÓN - BIENAL JÓVENES CREADORES 2017 Contrato de servicios 725,00 €171201700046 A28692234 30/03/2017 10/05/2017

ESPECIALIDADES FORESTALES DE VALSAIN SL

DESBROCE, PODA Y TALA EN RES. NTRA. SRA. LA PALOMA Contrato de servicios 9.459,78 €171201700083 B40266397 28/03/2017 04/04/2017

ASOCIACION DE COCINEREOS Y REPOSTER OS DE MADRID

ORGANIZ. CONCURSO SARDINA CHOCOLATE CARNAVAL 2017 Contrato de servicios 16.758,50 €171201700102 G28695849 19/04/2017 20/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 495,64 €171201700137 03766281P 14/02/2017 21/06/2017

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 632,05 €171201700138 03766281P 14/02/2017 21/06/2017

ALFREDO ATANCE SILGADOTRASLADO PIEZAS CERÁMICAS AL C.C. ALFREDO KRAUS Contrato de servicios 992,20 €171201700162 50300436B 17/04/2017 10/05/2017

COMERCIAL ESPAÑOLA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES, S.L.

R.I. SAN IDELFONSO BÁSCULA ELECTRÓNICA Contrato de suministros 35,70 €171201700171 B28689495 12/05/2017 26/06/2017

MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L.TRASLADO DE LITERAS, COLCHONES Y ALMOHADAS Contrato de servicios 986,15 €171201700175 B28749588 29/03/2017 05/04/2017

MUNDO ARAN SLTÉCNICO DE SONIDO EVENTOS EN C.JUV.SITIO MI RECREO Contrato de servicios 11.495,00 €171201700199 B85007672 15/06/2017 23/06/2017

COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE VALLECAS

GESTIÓN DE LA RED XARXA-FP 2017 Contrato de servicios 14.340,00 €171201700200 G79896619 26/05/2017 02/06/2017

BECHTLE DIRECT S.L.U.SUMINISTRO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO Contrato de suministros 100,01 €171201700207 B83029439 27/04/2017 06/06/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 967,68 €171201700208 05210449Y 23/02/2017 21/06/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 674,67 €171201700209 05210449Y 23/02/2017 21/06/2017

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 884,95 €171201700210 03766281P 23/02/2017 21/06/2017

FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L.ADQ.TRES ARMARIOS PLAN AUTOPROTECCIÓN VARIOS EDIF. Contrato de suministros 315,01 €171201700211 B80816713 20/04/2017 19/05/2017

ALFREDO ATANCE SILGADOTRASLADO DE PIEZAS CERÁMICAS A VALLADOLID Contrato de servicios 1.742,40 €171201700216 50300436B 26/04/2017 02/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

LAURA TORRADO ZAMORAIMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 200,00 €171201700225 07492288S 06/04/2017 10/05/2017

AUDALIA AUDITORES S LAPOYO EN REVISIÓN JUSTIFICACIÓN ECON. 19 CONVENIOS Contrato de servicios 16.335,00 €171201700232 B78048097 04/04/2017 06/04/2017

MOBILIAR S.L.SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESC.CERÁMICA MONCLOA Contrato de suministros 4.157,96 €171201700241 B78118106 26/04/2017 23/05/2017

ESPERANZA ROMERO BLANCOIMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 200,00 €171201700242 24844672A 06/04/2017 10/05/2017

OLD VIC GESTION S.L.CURSOS DE REPORTERO DE TELEVISIÓN CON VIDEOBOOK Contrato de servicios 12.900,00 €171201700261 B86426285 04/04/2017 06/04/2017

ASOCIACION PROFESIONAL ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA

CURSOS DE ENSEÑANZA DE INICIACIÓN AL PÁDEL Contrato de servicios 10.800,00 €171201700263 G81100943 06/04/2017 22/05/2017

NOVA ALCOBENDAS, S.L.CURSOS DE MONITOR DE PILATES Y MUSCULACIÓN Contrato de servicios 13.400,00 €171201700264 B78418878 28/03/2017 04/04/2017

JORGE LUIS BARREDO CASTROTRASLADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DÍA 23 FEBRERO Contrato de servicios 108,90 €171201700286 12365619Z 28/03/2017 03/04/2017

ASOCIACION CULTURAL AFOROREPRESENTACIONES TEATRALES ALUMNOS E.INF Y E.PRIMA Contrato de servicios 15.000,00 €171201700287 G81193179 08/06/2017 08/06/2017

GUTHERSA SAIDENTIFICADORES DE PLÁSTICO CON Y SIN CORDÓN Contrato de suministros 177,87 €171201700309 A78159738 25/05/2017 21/06/2017

MICROLOG TECNOLOGÍA Y SISTEMAS, S.L.MATERIAL ESCENOGRAFÍA (PINTURA) ESC.ARTE DRAMÁTICO Contrato de suministros 539,51 €171201700311 B80378409 30/03/2017 10/05/2017

SUMINISTROS ANPER SLMATERIAL DE FERRETERÍA PARA ESC. CERÁMICA MONCLOA Contrato de suministros 952,34 €171201700312 B62475702 26/05/2017 21/06/2017

PULIRE IBERICA, S.L.MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PISCINA R.NTRA.SRA.PALOMA Contrato de servicios 2.729,76 €171201700321 B80203847 07/04/2017 22/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

CART TECHNOLOGY S.L.ADQ. TRES CARROS USO DEL PERSONAL DEL A.G. EQUIDAD Contrato de suministros 518,73 €171201700326 B85108702 18/04/2017 10/05/2017

DISSET ODISEO, S.L.CARROS PARA TRASLADO DE INSTRUMENTOS 13 ESC.MÚSICA Contrato de suministros 6.433,57 €171201700332 B63377253 22/05/2017 21/06/2017

CREARTELIA COMUNICACIÓN S.L.U.DISEÑO Y REGALOS 16º CERTAMEN EXPRESIÓN DRAMÁTICA Contrato de suministros 7.108,15 €171201700372 B85558492 07/04/2017 17/04/2017

JULIO CABEZUDO SLTABLEROS Y LISTONES PARA ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de suministros 755,16 €171201700373 B82589490 26/05/2017 21/06/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 311,65 €171201700385 05210449Y 28/03/2017 21/06/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 524,96 €171201700386 05210449Y 28/03/2017 21/06/2017

BURODECOR S.A.REPOSICIÓN ESTORES Y CORTINAS ESCUELAS M. MUSICA Contrato de suministros 21.746,13 €171201700388 A28245231 06/04/2017 07/04/2017

CICLOS OTERO S.L.REP. Y MANTEN. BICICLETAS AULA NATUR. CASA CAMPO Contrato de servicios 2.478,52 €171201700390 B80676687 30/05/2017 02/06/2017

JEFF PERCUSSION, S.L.U.JUEGOS DE CRUCETAS PARA PIANOS DE LAS ESC. MÚSICA Contrato de suministros 2.106,13 €171201700391 B85522027 19/05/2017 21/06/2017

MIGUEL ANGEL ESCALONA DUVOSPEQUEÑA MAQUINARIA PARA ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de suministros 967,27 €171201700397 50682545K 30/03/2017 10/05/2017

ANTONIO CRIADO MEGINOMATERIAL ESCENOGRAFÍA (MERCERÍA) ES.ARTE DRAMÁTICO Contrato de suministros 433,93 €171201700398 00386137J 17/04/2017 10/05/2017

ALONSO HIPERCAS, SAADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 998,82 €171201700404 A28790475 29/03/2017 05/04/2017

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 656,26 €171201700405 03766281P 29/03/2017 21/06/2017

RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 2.455,26 €171201700408 A86868189 28/03/2017 05/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

JOSE MARIA DEL AMO JULVEZMATERIAL ESCENOGRAFÍA (FERRETERIA) E.ART.DRAMÁTICO Contrato de suministros 134,50 €171201700409 33502627E 17/04/2017 10/05/2017

DIEGO SANCHEZ OTEROPOSAR COMO MODELO EN ESCUELA CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 605,00 €171201700413 01180829D 12/05/2017 21/06/2017

MARIA SERNA AGUIRREPOSAR COMO MODELO EN ESCUELA CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 998,25 €171201700414 16074490C 12/06/2017 26/06/2017

LUIS MIGUEL SANZ CANTERODISEÑO LOGOTIPO PARA IMPRESIÓN SERVICIOS JUVENTUD Contrato de servicios 998,25 €171201700422 01119512X 04/05/2017 21/06/2017

ANTONIO HERRAIZ SABANDERAS PARA VARIOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL A.GOB Contrato de suministros 330,33 €171201700437 A78469434 08/05/2017 21/06/2017

EL CORTE INGLES, S.AREPOSICIÓN DE UNA PERSIANA EN EL DESPACHO DELEGADA Contrato de suministros 118,58 €171201700444 A28017895 04/05/2017 02/06/2017

FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L.ADQ. MATERIAL DE FERRETERIA USO SEDE A.G. EQUIDAD, Contrato de suministros 127,05 €171201700446 B80816713 20/04/2017 19/05/2017

SUMINISTROS TAVIRA S.AADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 412,31 €171201700453 A81250953 04/04/2017 06/04/2017

SUMINISTROS TAVIRA S.AADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 466,39 €171201700454 A81250953 04/04/2017 06/04/2017

SUMINISTROS TAVIRA S.AADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 312,21 €171201700455 A81250953 04/04/2017 06/04/2017

SUMINISTROS TAVIRA S.AADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 198,02 €171201700456 A81250953 04/04/2017 06/04/2017

CLINIBAX S.L.ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 940,33 €171201700480 B80163751 29/05/2017 27/06/2017

ANTONIO LORENZO GARCIAFRUTAS Y VERDURAS MARZO-2017 R.NTRA.SRA LA PALOMA Contrato de suministros 557,95 €171201700481 50685081G 18/04/2017 19/05/2017

SUMINISTROS TAVIRA S.AADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOG.SAN ISIDRO Contrato de suministros 196,35 €171201700499 A81250953 19/04/2017 10/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

SUMINISTROS TAVIRA S.AADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOG.SAN ISIDRO Contrato de suministros 520,00 €171201700500 A81250953 19/04/2017 22/05/2017

BERNIMABEL SLADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOG.SAN ISIDRO Contrato de suministros 897,07 €171201700501 B28767523 19/04/2017 19/05/2017

BERNIMABEL SLADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOG.SAN ISIDRO Contrato de suministros 472,90 €171201700502 B28767523 20/04/2017 19/05/2017

EL CORTE INGLES, S.AADQ. FRIGORIFICO RESID. NTRA. SRA. DE LA PALOMA Contrato de suministros 724,00 €171201700513 A28017895 17/04/2017 02/06/2017

MERCANTIL DE INFORMATICA SASUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS EPSON AL-C300 Contrato de suministros 820,66 €171201700518 A28895993 27/04/2017 02/06/2017

RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 4.164,41 €171201700524 A86868189 24/04/2017 19/05/2017

JORGE LUIS BARREDO CASTROTRASLADO DE CRUCETAS DE PIANO A VARIAS ESC. MÚSICA Contrato de servicios 175,45 €171201700526 12365619Z 05/05/2017 08/06/2017

MOBILIAR S.L.PANTALLA MURAL ELÉCTRICA PARA ESC.CERÁMICA MONCLOA Contrato de suministros 488,84 €171201700527 B78118106 01/06/2017 26/06/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUMINISTRO DE FUSORES IMPRESORAS EPSON EPL N3000 Contrato de suministros 821,35 €171201700531 B28475002 17/05/2017 02/06/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS EPSON C4200 Contrato de suministros 822,34 €171201700533 A78557808 25/05/2017 21/06/2017

FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L.SUMINISTRO DE 20 PASACABLES Contrato de suministros 300,08 €171201700541 B80816713 09/05/2017 21/06/2017

CASA NOYA S.L.ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 662,69 €171201700542 B80229206 24/04/2017 19/05/2017

CASA NOYA S.L.ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 763,30 €171201700543 B80229206 24/04/2017 19/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 462,02 €171201700544 05210449Y 24/04/2017 21/06/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 736,28 €171201700545 05210449Y 24/04/2017 21/06/2017

RAFAEL GARCÍA TEJEROIMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 200,00 €171201700556 30463456W 08/05/2017 08/06/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUMINISTRO DE TONER PARA PLOTTER HP DESINGJET Contrato de suministros 441,41 €171201700572 B28475002 17/05/2017 02/06/2017

MACE; S.L.COMPOSICIÓN PARA EDICIÓN DIGITAL BOLETINES REVISTA Contrato de servicios 9.788,90 €171201700573 B28317501 27/04/2017 23/05/2017

EQUIPAMIENTOS POLICIALES S.LTIENDAS DE EMERGENCIA PARA SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 6.858,28 €171201700574 B05197702 09/05/2017 02/06/2017

GUTHERSA SASUMINISTRO DE MÁQUINA ENCUADERNADORA Contrato de suministros 425,53 €171201700575 A78159738 27/04/2017 19/05/2017

JORGE LUIS BARREDO CASTROTRASLADO DE 12 CARROS DE CARGA A 12 ESC. MÚSICA Contrato de servicios 235,95 €171201700581 12365619Z 22/05/2017 21/06/2017

ALONSO HIPERCAS, SAADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 385,04 €171201700588 A28790475 04/05/2017 08/06/2017

ALONSO HIPERCAS, SAADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 878,37 €171201700589 A28790475 04/05/2017 08/06/2017

SUMINISTROS TAVIRA S.AADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 170,09 €171201700590 A81250953 04/05/2017 21/06/2017

SUMINISTROS TAVIRA S.AADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 489,27 €171201700591 A81250953 04/05/2017 21/06/2017

SUMINISTROS TAVIRA S.AADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 425,10 €171201700592 A81250953 04/05/2017 21/06/2017

Página 14 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

SUMINISTROS TAVIRA S.AADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 281,53 €171201700593 A81250953 04/05/2017 21/06/2017

LABORATORIOS ANACLIN S LENVASES ESTERILIZADOS PARA AULA NATURALEZA CERCEDI Contrato de suministros 363,00 €171201700598 B78135936 16/05/2017 21/06/2017

MARIA LUISA MARTIN BARTOLOMEGASOLINA PARA PEQUEÑA MAQUINARIA R.NTRA.SRA.PALOMA Contrato de suministros 200,00 €171201700599 50688842Q 12/05/2017 21/06/2017

JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S LMATERIAL DE FERRETERÍA AULA NATURALEZA CERCEDILLA Contrato de suministros 499,97 €171201700601 B84550235 16/05/2017 23/05/2017

JOAQUIN HERNANDEZ E HIJOS S LHERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA R.NTRA.SRA. PALOMA Contrato de suministros 499,39 €171201700602 B84550235 16/05/2017 23/05/2017

PULIRE IBERICA, S.L.REPARACIÓN DE SILLAS EN RESIDEN. NTRA. SRA. PALOMA Contrato de servicios 242,00 €171201700603 B80203847 26/05/2017 21/06/2017

DIDACIENCIA, S.A.MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE PARA AULAS DE NATURALEZA Contrato de suministros 999,92 €171201700606 A78614948 01/06/2017 26/06/2017

ART BOX COMUNICACION S.L.DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE DIPLOMAS ESCOLARES 2017 Contrato de servicios 108,90 €171201700614 B84485218 16/06/2017 27/06/2017

LLIBRERIA HERRERO SALIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE SG. PERSONAS MAYOR Contrato de suministros 1.035,24 €171201700628 A58984634 10/05/2017 23/06/2017

ANTONIA JIMENEZ BALLESTEROSTRABAJOS LAVANDERÍA PARA EEII EL SOL Y LA PALOMA Contrato de servicios 950,70 €171201700633 06160001A 16/05/2017 26/06/2017

MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L.TRASLADO CAJAS DE ROPA DESDE C.ACOGI. JUAN L.VIVES Contrato de servicios 980,10 €171201700635 B28749588 29/05/2017 21/06/2017

GUTHERSA SAETIQUETAS PARA LA SECRETARÍA DE LA DELEGADA Contrato de suministros 83,31 €171201700651 A78159738 06/06/2017 26/06/2017

JORGE LUIS BARREDO CASTROTRASLADO DE EQUIPOS Y ATRILES AL PARQUE DEL RETIRO Contrato de servicios 121,00 €171201700656 12365619Z 01/06/2017 26/06/2017

ANTONIO LORENZO GARCIAFRUTAS Y VERDURAS ABRIL-2017 R.NTRA.SRA LA PALOMA Contrato de suministros 395,82 €171201700662 50685081G 31/05/2017 26/06/2017

Página 15 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L.SUMINISTRO DE 20 ALARGADORES DE CORRIENTE Contrato de suministros 169,40 €171201700677 B80816713 25/05/2017 21/06/2017

BERNIMABEL SLADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 990,86 €171201700679 B28767523 29/05/2017 27/06/2017

BERNIMABEL SLADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 191,10 €171201700680 B28767523 29/05/2017 27/06/2017

ALEA VIAJES S ACAMPAMENTO DE ADOLESCENTES DE FAMILIAS ACOGEDORAS Contrato de servicios 19.390,00 €171201700683 A82223207 09/06/2017 09/06/2017

CASA NOYA S.L.ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 667,51 €171201700689 B80229206 29/05/2017 27/06/2017

CASA NOYA S.L.ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 746,88 €171201700690 B80229206 29/05/2017 27/06/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 283,48 €171201700692 05210449Y 29/05/2017 27/06/2017

ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 486,52 €171201700693 05210449Y 29/05/2017 27/06/2017

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 906,07 €171201700694 03766281P 29/05/2017 27/06/2017

DISINFOR S LCINTA ESTAMPADORA PARA IMPRESIÓN TJTA. MADRIDMAYOR Contrato de suministros 6.931,63 €171201700699 B78949799 01/06/2017 06/06/2017

AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A UORGANIZACIÓN JORNADAS TÉCNICAS S/ PERSONAS MAYORES Contrato de servicios 19.612,35 €171201700702 A83728303 05/06/2017 08/06/2017

RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 2.425,85 €171201700717 A86868189 31/05/2017 26/06/2017

GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 875,26 €171201700718 03766281P 16/06/2017 27/06/2017

PULIRE IBERICA, S.L.TRANSPORTE MOBILIARIO DE TRES CANTOS A CERCEDILLA Contrato de servicios 544,50 €171201700822 B80203847 20/06/2017 27/06/2017

Página 16 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1027 Descripción:

Fecha contabilización

ANTONIO LORENZO GARCIAFRUTAS Y VERDURAS JULIO Y AGOSTO R.NTRA.SRA.PALOMA Contrato de suministros 8.118,51 €171201700871 50685081G 26/06/2017 27/06/2017

Página 17 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1028 Descripción:

Fecha contabilización

ALBELIA CONSULTORA, S.L.SEGUIMIENTO II PLAN CONTRA EXPL.SEXUAL Y AT.PROSTI Contrato de servicios 10.000,00 €171201600490 B83911107 11/05/2017 11/05/2017

BOOOOO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

TALLERES SENSIBILIZA. CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD Contrato de servicios 6.253,04 €171201600596 F86499258 11/05/2017 11/05/2017

ENRED CONSULTORIA S.L.Dic.16 AT.PSICOLÓGICA Y JURÍDICA EN DISTR. RETIRO Contrato de servicios 3.245,00 €171201600763 B81143075 11/05/2017 11/05/2017

INTERPRET SOLUTIONS S.L.INTERPRETAC. TELEFÓNICA MUJERES INMIGRANTES VÍCTIM Contrato de servicios 21.417,00 €171201601245 B85004349 11/05/2017 11/05/2017

ENRED CONSULTORIA S.L.ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROYECTO BUILDING CHOICES Contrato de servicios 21.235,50 €171201601412 B81143075 11/05/2017 11/05/2017

PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD

ITINERANCIA DE DOS EXPOSICIONES DE LA DG. IGUALDAD Contrato de servicios 18.513,00 €171201601459 F85919181 11/05/2017 11/05/2017

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDELABORAC. ITINERARIO MADRID: CIUDAD DE LAS MUJERES Contrato de servicios 10.890,00 €171201601460 Q2818014I 11/05/2017 11/05/2017

ENRED CONSULTORIA S.L.ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO MADRID VIOLENCIA CERO Contrato de servicios 21.538,00 €171201700010 B81143075 11/05/2017 11/05/2017

DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L.ACTOS CONMEMORATIVOS 8 MARZO Y CAMPAÑA PUBLICITARI Contrato de servicios 15.417,82 €171201700134 B80614381 11/05/2017 11/05/2017

ALBELIA CONSULTORA, S.L.APOYO TÉCNICO ELABORACIÓN II PLAN MADRID INCLUYE Contrato de servicios 8.000,00 €171201700234 B83911107 11/05/2017 11/05/2017

FAZETA PRODUCCIONES SLDIA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO Contrato de servicios 4.839,64 €171201700370 B85863520 11/05/2017 11/05/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.MOBILIARIO PARA 3 CENTROS DE ATT. VIOLENCIA GÉNERO Contrato de suministros 21.502,12 €171201700447 B84851278 19/06/2017 21/06/2017

MENSIB UNO S.L.TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPMTO INFORMÁTICO Y EXP Contrato de servicios 2.928,20 €171201700595 B81110561 07/06/2017 08/06/2017

Página 18 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1028 Descripción:

Fecha contabilización

GRUPO 5 ACCION Y GESTION SOCIAL S AAPOYO JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EXP.SUBVEN Contrato de servicios 21.698,93 €171201700778 A78867371 19/06/2017 27/06/2017

Página 19 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1037 Descripción:

Fecha contabilización

RED SOCIAL NOVAGOB S.L.FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN FONDO FRT Contrato de servicios 19.723,00 €180201602800 B86735107 18/04/2017 30/05/2017

ALBERTO GALOFRE ISARTELAB ESTUDIO, METODOLOGÍA Y SIST INFO DISTRITOS Contrato de servicios 8.470,00 €180201602801 37717586R 18/04/2017 24/05/2017

ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SADISEÑO,MAQUET Y ELAB CONTE REGLA ORG FOROS LOCALES Contrato de servicios 11.948,75 €180201602995 A28666832 04/04/2017 07/04/2017

COLECTIVO VERBENA S.L.REALIZACIÓN VÍDEO DIDÁCT FUNCIONAM FOROS LOCALES Contrato de servicios 5.324,00 €180201700011 B85362234 07/04/2017 24/04/2017

INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G S COOP MADRILEÑA

APOYO TEC Y SEGUIM PACTO DE MILÁN EN AYTO MADRID Contrato de servicios 11.495,00 €180201700111 F86030053 02/06/2017 05/06/2017

METALUIS 86, S.L.SUMINISTRO DE 21 EXPOSITORES METALIZADOS Contrato de suministros 2.621,04 €180201700506 B86849791 11/04/2017 18/04/2017

ACTU BERBEGAL Y FORMAS SASUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A.G. COORD. TERRITOR Contrato de suministros 4.804,18 €180201700605 A03137874 20/04/2017 20/04/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO Contrato de suministros 309,22 €180201700670 B28475002 05/05/2017 09/05/2017

FUNDACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL

FORMACIÓN ENTIDADES DEL REGISTRO ENTID CIUDADANAS Contrato de servicios 15.755,00 €180201700904 G83300194 08/05/2017 09/05/2017

ASOCIACION RED CONSULTORAAPOYO TÉCNICO Y SEGUIM PLANES INTEGRALES DE BARRIO Contrato de servicios 11.820,00 €180201700955 G83587097 02/06/2017 08/06/2017

MOMO ART INTERIORISMO S LADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA A.G. COORDINACIÓN TERR Contrato de suministros 2.613,96 €180201701099 B86048923 05/05/2017 09/05/2017

MOBILIAR S.L.SUMINISTRO MOBILIARIO A.G. COORDINACIÓN TERRIT. Contrato de suministros 15.423,65 €180201701156 B78118106 05/05/2017 09/05/2017

ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SAPRODUCCIÓN DE TRASERA Y FOTOCALL FOROS LOCALES Contrato de servicios 598,95 €180201701297 A28666832 21/06/2017 30/06/2017

Página 20 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC.

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1037 Descripción:

Fecha contabilización

ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SAELAB TRASERA Y SOPORTE PRESENT FRT 2017 AYTO. Contrato de servicios 399,30 €180201701335 A28666832 16/06/2017 22/06/2017

Página 21 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1047 Descripción:

Fecha contabilización

GRUPO FORMA 5 SLSuministro de mobiliario para D.G. Comunicación Contrato de suministros 6.854,12 €180201700599 B91252593 02/06/2017 05/06/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO Contrato de suministros 2.237,17 €180201700669 B28475002 05/05/2017 09/05/2017

ULTRAMARINA CENTRAL DE IDEAS S LSERVICIO ADAPTACIÓN CREATIVIDADES Contrato de servicios 9.909,90 €180201700677 B70383179 05/04/2017 05/04/2017

APPLE TREE COMMUNICATIONS S LServicios Agenc Comunic Foro mundial violencia urb Contrato de servicios 16.694,37 €180201700679 B64497902 29/05/2017 31/05/2017

OFIPAPEL CENTER, SLSUMINISTRO EQUIPOS DE OFICINA A.G. PORTAVOZ Contrato de suministros 1.535,77 €180201700710 B82560947 26/04/2017 28/04/2017

ART BOX COMUNICACION S.L.SUMINISTRO DE DOS ROLLS-UP Y UNA TRASERA Contrato de suministros 476,50 €180201700795 B84485218 28/04/2017 04/05/2017

PEDRO VAZQUEZ FARIÑASDISEÑO DE LA FERIA DEL LIBRO DE GUADALAJARA Contrato de servicios 968,00 €180201700796 03899100W 11/05/2017 12/05/2017

FERNANDEZ MIRANDA S.A.SUMINISTRO ETIQUETAS CAMPAÑA INFO ESCUELAS INFANT Contrato de suministros 992,20 €180201700833 A78090685 18/05/2017 18/05/2017

JUAN DIAZ-FAES DIAZServicios de creatividad campaña info Escuelas Inf Contrato de servicios 990,00 €180201700834 71645621T 18/05/2017 23/05/2017

GIT DOC SLServicio digitalización de document A.G.Portavoz Contrato de servicios 12.342,00 €180201700908 B82001165 21/04/2017 24/04/2017

TOMAS LOPEZ MORENOORG Y CATALOG FONDO AUDIOVISUAL D.G.COMUNICACIÓN Contrato de servicios 974,05 €180201700925 52866304E 08/05/2017 10/05/2017

IGNACIO SANCHEZ LOPEZMONTAJE PRESENTACIONES CON MATERIAL AUDIOVISUAL Contrato de servicios 961,95 €180201700926 06584546Z 12/05/2017 17/05/2017

AF STEELCASE, S.A.SERVICIO DE REPARAC, MANTENIM Y CONSERV MOBILIARIO Contrato de servicios 907,50 €180201700981 A78939576 21/04/2017 24/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1047 Descripción:

Fecha contabilización

ILUNION RETAIL Y COMERCIALIZACION S A USUMINISTRO CAMISETAS (CENTROS ESPECIALES EMPLEO) Contrato de suministros 6.413,00 €180201700982 A79476941 26/06/2017 29/06/2017

P. DE LA OLIVA, S.A.SUMINISTRO MOBILIARIO A.G. PORTAVOZ Contrato de suministros 8.583,74 €180201701031 A28570182 21/04/2017 24/04/2017

OEDIM S LSUMINISTRO E IMPRESIÓN DE BANDERA FORO MUNDIAL Contrato de suministros 998,25 €180201701166 B23505282 25/05/2017 02/06/2017

MARIA DEL MAR GIL RANGELSERVICIO MAQUILLADORA PARA VIDEO FORO MUNDIAL Contrato de servicios 145,20 €180201701205 50434111X 11/05/2017 12/05/2017

FERRETERIA FERAYU S LADQUISICIÓN DISCOS DUROS EXTERNOS D.G.COMUNICACIÓN Contrato de suministros 863,94 €180201701207 B83234799 17/05/2017 18/05/2017

LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLUReparación equipos de sonido de D.G. Comunicación Contrato de servicios 943,80 €180201701336 B83635060 30/05/2017 31/05/2017

MOMO ART INTERIORISMO S LADQUISICIÓN VINILOS PARA MAMPARA DESPACHO Contrato de suministros 377,52 €180201701357 B86048923 24/05/2017 26/05/2017

ANA PILAR GALVAÑ QUILESAdaptación cartel I Premio poesía Gloria Fuertes Contrato de servicios 800,00 €180201701381 34819521M 31/05/2017 01/06/2017

PILAR HORTELANO PARRILLASERVICIOS DE TRADUCCIÓN Contrato de servicios 121,00 €180201701741 05396700A 28/06/2017 30/06/2017

MOMO ART INTERIORISMO S LADQUISICIÓN VINILOS AL ÁCIDO MAMPARA DE DESPACHO Contrato de suministros 415,03 €180201701770 B86048923 22/06/2017 23/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

ECONOMÍA Y HACIENDA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1057 Descripción:

Fecha contabilización

REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES SA

SUMINISTRO LUBRICANTES PARA TALLERES MPALES 2017 Contrato de suministros 5.976,31 €135/2017/00030 A28201523 31/03/2017 06/04/2017

ARLEX MADRID S.A.Biombos para la intervención delegada de Ec.y H. Contrato de suministros 1.453,74 €135/2017/00064 A80427198 31/03/2017 05/04/2017

CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL

Renovación suscripción COSITALNETWORK Contrato privado 180,00 €135/2017/00096 Q2866023A 17/04/2017 21/04/2017

GUTHERSA SAmaterial de oficina Contrato de suministros 367,54 €135/2017/00102 A78159738 08/05/2017 10/05/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

consumibles informáticos Contrato de suministros 983,19 €135/2017/00103 B28475002 24/04/2017 26/04/2017

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S Acámara externa visión nocturna Pº Molino 7 y 9 Contrato de suministros 254,18 €135/2017/00108 A81459737 08/05/2017 10/05/2017

AMMON - RA LIBRERIA S LTEXTOS BASICOS Contrato de suministros 315,01 €135/2017/00129 B84513548 17/05/2017 19/05/2017

AMMON - RA LIBRERIA S LRENOVACION SUSCRIPCION Contrato privado 437,84 €135/2017/00147 B84513548 26/05/2017 29/05/2017

ABLACAR S.L.Contrato menor mantenimiento maquinaria AV y OP Contrato de servicios 859,10 €135201700071 B81316614 19/05/2017 23/05/2017

ALPADI S ALAMPARAS PARA VIDEOPROYECTOR Contrato de suministros 714,99 €135201700074 A28706091 05/04/2017 07/04/2017

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.DIVERSOS RECAMBIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES Contrato de suministros 269,13 €135201700081 B79816930 07/04/2017 11/04/2017

EL CORTE INGLES S ATELEVISOR Contrato de suministros 434,39 €135201700085 A28017895 05/04/2017 07/04/2017

CLECE SAtoma de antena para tv Contrato de servicios 235,95 €135201700093 A80364243 17/04/2017 21/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

ECONOMÍA Y HACIENDA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1057 Descripción:

Fecha contabilización

NERMOVIL S LADQUISICIÓN Y MONTAJE DE NEUMÁTICO EN VEHÍCULO Contrato de servicios 86,45 €135201700099 B80460876 17/04/2017 20/04/2017

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.Recambio para vehículo municipal 3386 DBL Contrato de suministros 98,94 €135201700110 B79816930 26/04/2017 28/04/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A.SUMINISTRO DE MICROONDAS Contrato de suministros 64,59 €135201700114 A28021350 08/05/2017 10/05/2017

ANEK S3, S.L.SERVICIO INTEGRAL CARDIOPROTECCIÓN ALCALÁ 45 Contrato de servicios 235,95 €135201700115 B85649903 08/05/2017 10/05/2017

GUTHERSA SAVideo Proyector y Pantalla de Proyección Contrato de suministros 651,97 €135201700116 A78159738 08/05/2017 10/05/2017

TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS SLREPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL CITROEN 8594DCR Contrato de servicios 724,81 €135201700121 B82842758 17/05/2017 23/05/2017

ABLACAR S.L.CM suministro cargador de batería Haulotte Contrato de suministros 831,88 €135201700128 B81316614 26/05/2017 30/05/2017

ALPADI S AAdq. Cizalla negociado reprografía Contrato de suministros 191,13 €135201700131 A28706091 21/06/2017 26/06/2017

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL Contrato de suministros 90,75 €135201700135 B79816930 22/05/2017 24/05/2017

CLECE SAVariador Circuito de Climatización Alcala 45 Contrato de suministros 2.837,55 €135201700142 A80364243 25/05/2017 29/05/2017

NERMOVIL S LADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES MPALES. Contrato de servicios 1.193,94 €135201700143 B80460876 25/05/2017 26/05/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 935,45 €135201700149 B28475002 02/06/2017 06/06/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.Humidificador de sobremesa AGEH Contrato de suministros 44,77 €135201700150 A28190676 02/06/2017 06/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

ECONOMÍA Y HACIENDA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1057 Descripción:

Fecha contabilización

GUTHERSA SACONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 968,15 €135201700160 A78159738 07/06/2017 08/06/2017

NERMOVIL S LADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO 8594DCR Contrato de suministros 362,62 €135201700162 B80460876 14/06/2017 16/06/2017

SOCIEDAD DE PREVENCION AUTORIZADAActualización Plan de Autoprotección Barquillo 17 Contrato de servicios 968,00 €135201700168 A64682149 23/06/2017 28/06/2017

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES Contrato de suministros 440,34 €135201700172 B79816930 23/06/2017 28/06/2017

HDI GLOBAL SE SUCURSAL EN ESPAÑASEG RESP CIVIL 3 TECNICOS AYTO DIREC OBRAS TAN CAR Contrato privado 1.592,25 €145201700134 W0049757H 08/05/2017 17/05/2017

NATIONALE NEDERLANDEN GENERALES COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S A E

SEGURO ACCIDENTE VOLUNTARIUOS PROC ELECTORAL PART Contrato privado 251,17 €145201700636 A81946501 08/05/2017 10/05/2017

ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESSEGURO TRANSPORTE CUSTODIA PLATA AYTO MADRID Contrato privado 2.063,20 €145201701391 W0072130H 02/06/2017 05/06/2017

HONG CHEN JINTRADUCCION AL CHINO Y MAQUETACION CITY MARKETING Contrato de servicios 4.235,00 €151/2017/00066 51094317R 03/04/2017 05/04/2017

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SASUMINISTR. E INSTALAC.BARRERA VEHICULOS FACTORIA Contrato de suministros 1.929,95 €151201700064 A19001205 24/04/2017 27/04/2017

RAFAEL LUCAS COIRINIAMENIZACION MUSICAL LANZAMIENTO PROYECTO MARES Contrato de servicios 121,00 €151201700079 X3284994L 20/04/2017 21/04/2017

MARIA ISABEL LOPEZ DIEZADORNO FLORAL EVENTO LANZAMIENTO MARES Contrato de servicios 60,00 €151201700080 51606441F 20/04/2017 21/04/2017

ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑACATERING EVENTO PRESENTACION PLAN ECONOMIA SOCIAL Contrato de servicios 962,50 €151201700081 F83442640 20/04/2017 21/04/2017

JUAN CARLOS ALVARO CAMPOSACTUACION MAGIA TEMATIZADA PRESENTACION PLAN Contrato de servicios 484,00 €151201700082 50815005R 17/04/2017 21/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

ECONOMÍA Y HACIENDA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1057 Descripción:

Fecha contabilización

GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICOTRASLADO PRESENTACION PLAN ESTRATEGICO EC. SOCIAL Contrato de servicios 296,09 €151201700083 B83485037 17/04/2017 21/04/2017

GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICOTRASLADO LANZAMIENTO PROYECTO MARES Contrato de servicios 266,48 €151201700084 B83485037 17/04/2017 21/04/2017

ARAQUEST SLAUDITORÍA DE CONTRATOS REALIZADOS POR IAM Contrato de servicios 18.101,60 €151201700085 B53761813 18/04/2017 18/04/2017

LERKO PRINT, S.A.MAQUETACION EDICIONES BAROMETRO DE ECONOMIA 2017 Contrato de servicios 4.076,80 €151201700093 A78557253 23/05/2017 26/05/2017

FIONA WESTBURYTRADUCCION ESPAÑOL INGLES PROYECTO MARES Contrato de servicios 127,89 €151201700104 X0299092T 02/06/2017 07/06/2017

BBVA DATA & ANALYTICS S L UESTUDIO IMPACTO ECONOMICO WORDPRIDE Contrato de servicios 20.704,31 €151201700106 B86931649 22/06/2017 26/06/2017

J.L. AJENJO S.LPROYECTO MARES. SERVICIOS AUDIOVISUALES Contrato de servicios 193,60 €151201700767 B80888639 27/04/2017 03/05/2017

RETOQUE S LENMARCADO ORTOFOTO Contrato de suministros 153,13 €151201700820 B79391900 20/04/2017 21/04/2017

ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE ESPAÑA

Estadística Registral Inmobiliaria Contrato privado 15.851,00 €180201700671 Q2863012G 17/04/2017 20/04/2017

CYLSTAT GESTION EMPRESARIAL Y ASESOR ESTADISTICO ECONOMICO E INFORMATICO

Madrid y sus distritos en cifras: Aplicac. interac Contrato de servicios 4.356,00 €180201701445 B47407937 16/06/2017 20/06/2017

ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑACATERING FORO ATRACCION INVERSION EXTRANJERA Contrato de servicios 269,50 €181201700087 F83442640 10/05/2017 16/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

BRICO GARDEN MADRID S LSUMINISTRO REPUESTOS CASCOS ANTICORTE STIHL ADVAN. Contrato de suministros 2.799,40 €1002017CM B83826396 20/06/2017 22/06/2017

HISPAMAST S LSERVICIO PUESTA A PUNTO GEN. UNIDAD RES. EST. COL. Contrato de servicios 878,42 €1012017CM B83969121 26/06/2017 28/06/2017

CARDIVA 2 S LSUMINSTRO 225 ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN WORLD PRIDE Contrato de suministros 6.642,90 €1032017CM B80601982 19/06/2017 19/06/2017

CENTRO DE BUCEO DE BENALMADENA,SLSERVICIO REALIZACIÓN 22 REC. MÉD.TITULACIÓN BUCEO Contrato de servicios 6.388,80 €122017CM B29552189 27/04/2017 28/04/2017

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

MEJORA SIST CLIMATIZACION DE LAS GALERIAS TIRO Contrato de servicios 954,41 €145/2017/01209 U95704458 29/03/2017 05/04/2017

FERRETERIA FERAYU S LMAT. FERRETERIA PRA PRACTICAS ACCIONES FORMAT. BM Contrato de suministros 21.612,72 €145/2017/01799 B83234799 21/04/2017 25/04/2017

CLE GESTION DE SERVICIOS S.L.IMPART 3 CURSOS PARA SUBDIREC GRAL INFORMATICA Contrato de servicios 11.020,00 €145/2017/01923 B83540112 05/05/2017 10/05/2017

TP SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION CIVIL SA (TEPESA)

PTA A DISPOSICION MED MAT Y PISTA PRACT COND VHS 2 Contrato de servicios 992,20 €145/2017/01985 A78038213 04/05/2017 10/05/2017

GENERA QUATRO S LSUM 68 FILTROS SUPERF QUEBRADA MALLA GALERIAS TIRO Contrato de suministros 453,36 €145/2017/02161 B97207567 28/04/2017 04/05/2017

TRADESEGUR,S.A.SUM. CORTINA ANTIFRAGMENTO Y LAMINAS PARABALAS GAL Contrato de suministros 10.635,30 €145/2017/02162 A80015506 20/04/2017 25/04/2017

ELAICA, S.A.MODIF ACOMETIDA UPS PARA DOTARLA DE DOBLE ACOMETID Contrato de servicios 807,99 €145/2017/02218 A78874419 28/04/2017 04/05/2017

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

SUM MAT REPARAC SIST SEG CIRCUITO CALEFACCION Contrato de suministros 1.848,88 €145/2017/02288 U95704458 16/05/2017 05/06/2017

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE

SUBSANACION DEFICIENCIAS PUESTA EN MARCHA ENFRIADO Contrato de servicios 993,11 €145/2017/02828 U95704458 05/06/2017 21/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

GUTHERSA SAADQ. 1.750 CARTULINAS BLANCAS DE 250 GRS Contrato de suministros 151,41 €145/2017/02829 A78159738 25/05/2017 31/05/2017

FUNDACION RED DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIOLABORAL

7 H. FORMAC. EN MATERIA DE DELITOS DE ODIO Contrato de servicios 560,00 €145/2017/03115 G83207712 25/05/2017 31/05/2017

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.ADQ. MAT. REPOSICION DIARIA PARA GALERIAS DE TIRO Contrato de suministros 9.273,98 €145/2017/03323 A78608940 22/06/2017 27/06/2017

CSM MOTOR Y SEGURIDADCURSO TEOR-PRAC. COND. SEGURA Y EFC. MOT. SCOOTER Contrato de servicios 7.586,70 €145/2017/03324 B86513959 07/06/2017 09/06/2017

VIAJES EL CORTE INGLES SADESPLAZ Y HOTELES PONENTES "JORNADAS CONV, SEG Y N Contrato de servicios 627,30 €145/2017/03437 A28229813 14/06/2017 22/06/2017

GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S LINSC. 59 COMPONENTES SM-PC 29 CONGRESO NAC. SEMES Contrato de servicios 15.580,00 €145/2017/03438 B85376630 22/06/2017 27/06/2017

GAYPE GRABADOES S.C.ADQUISICION DE 40 PISAPAPELES EFECTO LUPA Contrato de suministros 560,47 €145/2017/03471 J87802062 14/06/2017 27/06/2017

DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.LSUM 3 LAMPARAS PROYECTOR MITSUBISHI ESCUELA BOMBER Contrato de suministros 933,81 €145/2017/03570 B80976566 23/06/2017 30/06/2017

SANTIAGO VICENTE CORCHETEINSTALACION TOMAS CORRIENTES EN CAFETERIA Y CPD Contrato de servicios 1.681,90 €145/2017/03679 07948163F 23/06/2017 30/06/2017

MARIA BALLESTEROS ACEDOS. CASTERING JORNADAS CONVIVENCIA, SEGUR. Y NUEVOS Contrato de servicios 2.172,50 €145/2017/03852 02635195Q 16/06/2017 27/06/2017

MONCOBRA SAMTO.INTEGRAL PPE. VERGARA 140 4/1/2017 A 28/2/2017 Contrato de servicios 13.713,17 €145201701343 A78990413 04/05/2017 16/05/2017

EULEN SAREPARACION PLATAFORMA ELEVADORA P. BOMBEROS 10 Contrato de servicios 3.110,91 €145201701609 A28517308 29/03/2017 11/04/2017

RICOH ESPAÑA S.L.U.Traslado equip multif E764k100302 Contrato de servicios 259,55 €145201702068 B82080177 27/04/2017 08/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

FERROVIAL AGROMAN S ASUBSANACIÓN DEFICIENCIAS CUBIERTA PPE.VERGARA,140 Contrato de obras 56.611,90 €145201703311 A28019206 12/06/2017 20/06/2017

GEINSEMA FACILITY SERVICES, S.L.ASESORAMIENTO ADAPTACION A NORMA 9001:2015 Contrato de servicios 2.420,00 €165201700077 B85832640 17/04/2017 27/04/2017

LODGE SERVICE SPECIALISTS SASº REALIZACION ENCUESTA DE SATISFACCION OMIC 2017 Contrato de servicios 12.634,82 €165201700090 A78902186 19/04/2017 27/04/2017

DIRECTO INICIATIVAS SLSº ORGANIZACION PRESENTACION PLAN IMP. CONSM. SOST Contrato de servicios 986,15 €165201700106 B81417016 31/03/2017 11/04/2017

VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.S. MONTAJE/DES PRESENTACION PL IMPULSO CONS. SOST Contrato de servicios 880,88 €165201700107 B85965457 31/03/2017 25/04/2017

GABRIEL SAIZ MORÓNSº DISEÑO Y MAQUETACION IMAGEN Y DIPTICO C. SOSTEN Contrato de servicios 998,25 €165201700151 04602229K 18/04/2017 27/04/2017

FETS-FINANCIACION ETICA Y SOLIDARIAELABORACION CONTENIDOS GUIA FINANZAS ETICAS Contrato de servicios 5.203,00 €165201700198 G62069596 06/06/2017 20/06/2017

NOGAWATIO ESE, S.L.Sº REALIZACION FICHAS PARA CONSUMO ENERGETICOS Contrato de servicios 9.008,00 €165201700221 B85744134 04/05/2017 17/05/2017

INTERPRET SOLUTIONS S.L.Sº DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS DE CONSUMO Contrato de servicios 910,94 €165201700294 B85004349 22/05/2017 05/06/2017

JESUS MORENO Y ASOCIADOS, ESPACIO Y COMUNICACION SL

SERVICIO DIRECCIÓN TRABAJOS EJE.ASP.TÉC. MUSEO BOM Contrato de servicios 21.417,00 €172017CM B80373863 01/06/2017 05/06/2017

DORLET, S.A.MTTO. DEL SOFTWARE DORLET DASS. Contrato de servicios 4.930,47 €180201602965 A20181343 09/05/2017 09/05/2017

SUMINISTROS AUÑON S LADQ.MATERIAL FERRETERIA PARA DTO.VIDEOVIG.COMUN. Contrato de suministros 430,42 €1802017001498 B80529498 31/05/2017 09/06/2017

FERRETERIA FERAYU S LADQ. CARRETILLA PARA LA UID.CIUDAD LINEAL PM. Contrato de suministros 211,75 €180201700423 B83234799 30/03/2017 06/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

MIGUEL ANGEL SIMON MARTINSERV. COMIDA JORNADA INICIAL CURSO POLICIA COMUNIT Contrato de servicios 231,00 €180201700428 07226101F 22/03/2017 20/04/2017

VILLAR CORCES S.L.ADQ. MAT FERRETERIA SECC MANT. Y DEPART INFORMATIC Contrato de suministros 1.468,50 €180201700604 B87474094 30/03/2017 06/04/2017

PEYCAR PONTEVEDRA S LADQ. VALLAS DE DELIMITACION SECC. SEÑALIZAC.PM Contrato de suministros 21.704,38 €180201700611 B36112043 28/03/2017 18/04/2017

EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.UADQ. BIDONES AGUA POTABLE Y VASOS PLASTICO. Contrato de suministros 3.042,00 €180201700645 A62247879 20/04/2017 27/04/2017

HIGASAR SEGURIDAD, S.L.ADQ. DE TIENDA DE MONTADO RAPIDO PARA P.M. Contrato de suministros 1.597,20 €180201700690 B82152257 03/04/2017 11/04/2017

EQBOOTS JJL S LADQ.2 PARES BOTAS PARA CABALLOS DEL ESCUADRON PM Contrato de suministros 398,24 €180201700691 B21570627 12/04/2017 20/04/2017

GUTHERSA SAADQ. 10 VADES DE SOBREMESA PARA LA DGPM Contrato de suministros 89,66 €180201700768 A78159738 12/05/2017 23/05/2017

CASA CALLEJA S LADQ.165 PARES DE BOTAS PARA MOTORISTA U.M.A. DE PM Contrato de suministros 21.761,85 €180201700771 B84067172 05/04/2017 20/04/2017

FERRETERIA FERAYU S LADQ. MATERIAL FERRETERIA UNIDAD ESCUADRON P.M Contrato de suministros 117,20 €180201700787 B83234799 30/03/2017 06/04/2017

JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINSERV. REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN INSTR.MUSICALES Contrato de servicios 952,27 €180201700797 50553850B 30/03/2017 06/04/2017

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.Serv. reparacion alcotest Drager 6810 ARJM-008 Contrato de servicios 142,82 €180201700850 A83140012 10/04/2017 20/04/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.TRASLADO CUADROS ELECT. EN APARC PLAZA CARMEN DGPM Contrato de obras 2.305,78 €180201700862 A83709873 22/05/2017 23/05/2017

EKI HERRAJES IRAZUSTA SLADQ. MATERIAL DE HERRERIA PARA LA U. ESCUADRON P.M Contrato de suministros 6.506,88 €180201700864 B20566659 03/04/2017 11/04/2017

ADAGIO S LADQ. MATERIAL FUNGIBLE PARA LA BANDA MUSICA P.M. Contrato de suministros 6.048,14 €180201700865 B66589961 03/04/2017 18/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

SPACIO VALLADOLID S AADQ.68 ESTANTES PARA TAQUILLAS NUEVAS DE DGPM. Contrato de suministros 975,02 €180201700894 A47030598 20/04/2017 26/04/2017

SPACIO VALLADOLID S AADQ. 50 CERRADURAS PARA TAQUILLAS DIV INMUEB. P.M. Contrato de suministros 266,20 €180201700895 A47030598 10/04/2017 20/04/2017

ARAMAMBA SLADQ. ARNESES, COLLARES Y LOGOS PERROS SECC. CANINA Contrato de suministros 990,16 €180201700910 B86215746 06/04/2017 19/04/2017

GOCOTEX SLADQ. EQUIPAMIENTO CICLISTA UNIDAD MEDIOAMBIENTE PM Contrato de suministros 21.417,00 €180201700917 B81730103 06/04/2017 20/04/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

ADQ. CONSUMIBLES INFORM.(TARJETAS Y DISCOS DURO). Contrato de suministros 997,16 €180201700933 A78557808 18/04/2017 27/04/2017

RGVES, DISEÑO Y COMUNICACION S LCAMBIO DECORACION MOTOS HONDA DE P.M. Contrato de servicios 18.392,00 €180201700936 B83480467 18/05/2017 18/05/2017

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.SERV. MANTENIMIENTO Y REVISION 33 EQ. ESCAPE PM Contrato de servicios 7.641,00 €180201700937 A83140012 18/04/2017 25/04/2017

FERRETERIA FERAYU S LAdq, 15 maletines para la Unidad de Atest.Tráf. Contrato de suministros 289,49 €180201700952 B83234799 21/04/2017 27/04/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.SUSTITUCION TERMO ACS- SECCION CANINA. Contrato de suministros 223,70 €180201700978 A83709873 09/05/2017 23/05/2017

BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L.ADQ. JUEGOS BANDERAS PROTOCOLARIAS DGPM Contrato de suministros 4.276,82 €180201701024 B86835634 21/04/2017 27/04/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.SUSTITUCION TERMO ACS- UID. VILLAVERDE. Contrato de suministros 139,34 €180201701025 A83709873 08/05/2017 23/05/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.Adq. para sustitución termo agua caliente Un.Logis Contrato de suministros 274,80 €180201701026 A83709873 10/05/2017 22/05/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.SUSTITUCION TERMO ACS- UID. CARABANCHEL Contrato de suministros 139,34 €180201701027 A83709873 08/05/2017 23/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.SUSTITUC.MOTOR PUERTA CARRUAJES UID.VILLA VALLECAS Contrato de suministros 1.156,74 €180201701028 A83709873 10/05/2017 26/05/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.SUSTITUC.ELEM.DETERIOR. UID.FUENCARRAL- EL PARDO. Contrato de suministros 3.761,16 €180201701030 A83709873 09/05/2017 23/05/2017

ONLE CAR S.L.SERV. REPARACION MEC-ELECT VEH. 2010 MATR 9604FDS Contrato de servicios 4.631,80 €180201701067 B78940632 22/05/2017 22/05/2017

VILLAR CORCES S.L.Adq.material ferreteria para Secc. Mant.PM Contrato de suministros 1.828,06 €180201701070 B87474094 25/04/2017 08/05/2017

FERRETERIA FERAYU S LADQ. MATERIAL FERRETERIA SECC. MANTENIMIENTO DGPM Contrato de suministros 970,90 €180201701071 B83234799 25/04/2017 08/05/2017

SOLANA E HIJOS ARTES GRAFICAS S.A.U.Adq. dorsales(1 al 400)competiciones actos S.Juan. Contrato de suministros 145,20 €180201701079 A79515672 19/05/2017 16/06/2017

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.ADQ.CONDECORACIONES, PASADORES Y ESTUCHES P.M. Contrato de suministros 19.251,10 €180201701090 A78608940 28/04/2017 08/05/2017

MANUFACTURAS GUMER, S.L.ADQ. 1.500 UNIDADES DE DIVISAS DE GRADO PARA PM Contrato de suministros 4.265,25 €180201701091 B83554816 27/04/2017 10/05/2017

FEDERAL SIGNAL VAMA SAADQ. REPUESTOS ELEME. SEÑALIZ OPT.ACUS VEH P.M Contrato de suministros 21.092,56 €180201701102 A07231954 10/05/2017 01/06/2017

TECNYSER COMUNICACIONES S.L.ADQ. CAMARAS Y ACCESOR. UET. y DTO. VIDEOVIGILAC. Contrato de suministros 12.767,68 €180201701103 B83945808 28/04/2017 12/05/2017

PLASTICOS RESOPAL S LADQ. DIV OBJ. PARA ORDENAC. MAT Y MEDIDORES PIENSO Contrato de suministros 718,16 €180201701112 B86666344 13/06/2017 22/06/2017

COTA AUTOMOCION S.A.ADQ. 100 CONECTORES KIT FUMADOR VEH POLICIA MUNIC. Contrato de suministros 3.110,18 €180201701128 A78294840 04/05/2017 12/05/2017

CICLOS NICO S LADQ. REPUESTOS BICICLETAS U. MEDIO AMBIENTE P.M. Contrato de suministros 2.303,91 €180201701140 B86190337 10/05/2017 18/05/2017

LEICA GEOSYSTEMS S.L.ADQ. 4 MEDIDORES LASER PARA LA U.ANALISIS VIAL Y U Contrato de suministros 1.869,69 €180201701141 B61395497 04/05/2017 12/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

BELL AND BELLINA S.L.Adq. 100 pins conmemorativos actos S.Juan-17 Contrato de suministros 998,25 €180201701142 B84279108 24/05/2017 05/06/2017

MARVIC SPORT S LADQ. 43 TROFEOS PARA COMPETICIONES DEPOR. SAN JUAN Contrato de suministros 439,65 €180201701143 B86151016 04/05/2017 15/06/2017

GUTHERSA SAADQ. 340 CARPETAS PLAST CON GOMAS Y SOLAPAS DGPM Contrato de suministros 999,70 €180201701211 A78159738 12/05/2017 26/05/2017

GUTHERSA SAADQ. 1.000 PORTATALONARIOS UNIDADES DGPM Contrato de suministros 1.839,20 €180201701212 A78159738 12/05/2017 22/05/2017

GUTHERSA SAADQ. 2.000 LLAVEROS CON ETIQ PLASTI DIV UNID DGPM Contrato de suministros 157,30 €180201701213 A78159738 12/05/2017 23/05/2017

BECHTLE DIRECT S.L.U.ADQ. 3 IMPRESORAS PORTATILES PARA LA DGPM. Contrato de suministros 910,33 €180201701215 B83029439 27/06/2017 29/06/2017

FERRETERIA FERAYU S LADQ. BOMBINES ARMEROS, ESCALERA Y MANGUERA DGPM Contrato de suministros 3.177,17 €180201701246 B83234799 12/05/2017 01/06/2017

ANGEL GABARDOS GALINDO, SUCESORES, S.L.

ADQ. 30 UN. CORDONES DORADOS SUB RELAC INSTITU PM Contrato de suministros 1.996,50 €180201701250 B50666437 19/05/2017 26/05/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.Adq. e instalac. escalera metálica U.E.VIAL MORATA Contrato de suministros 901,21 €180201701259 A83709873 25/05/2017 07/06/2017

RECIO S.L.ADQ. 26 GUANTES PARA POL. MUNIC SUB GRAL INFOR COM Contrato de suministros 240,35 €180201701286 B13007414 16/05/2017 26/05/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.ADQ. SUSTITUCION TERMO UID PUENTE VALLECAS Contrato de suministros 223,50 €180201701296 A83709873 31/05/2017 07/06/2017

JEYCLO S LADQ. ESTORES ENROLLABLES U.M.AMBIENTE DE D.G.P.M. Contrato de suministros 1.885,18 €180201701315 B86624376 26/05/2017 05/06/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. 50 SOPORTES APARCABICIS U.M.AMBIENTE PM Contrato de suministros 529,38 €180201701316 A28190676 26/05/2017 07/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

GUTHERSA SAADQ.ENCUADERNAD. ESPIRAL Y ENCUADERN. CANUTILLOS. Contrato de suministros 201,13 €180201701317 A78159738 31/05/2017 14/06/2017

ANGEL GABARDOS GALINDO, SUCESORES, S.L.

ADQ. 500 BOINAS CON FORRO Y SUDADERO PARA PM Contrato de suministros 10.890,00 €180201701321 B50666437 19/05/2017 26/05/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. CANDADOS, ASIDEROS MINUSVALIDOS Y FLEXOMETROS Contrato de suministros 748,45 €180201701344 A28190676 22/05/2017 05/06/2017

MOTOFUNCION S LADQ. 10 ASIENTOS REBAJADOS MOTOS SUZUKI. Contrato de suministros 1.782,04 €180201701347 B81351918 26/05/2017 05/06/2017

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDSERV. 37 RECONOCIM. MEDICOS PARA POLICIA MUNICIP. Contrato de servicios 2.910,05 €180201701350 Q2818014I 24/05/2017 15/06/2017

GRUPO FORMA 5 SLADQ. 8 PUESTOS DE TRABAJO U.GESTION DIVERSIDAD PM Contrato de suministros 7.777,70 €180201701393 B91252593 26/05/2017 01/06/2017

FORMULARIOS EUROPEOS, S.A.ADQ. 600 ROLLOS DE PAPEL TERMINALES DENUNCIA PM Contrato de suministros 907,50 €180201701516 A78510963 22/06/2017 27/06/2017

PLASTICOS RESOPAL S LADQ. 1 ROLLO VINILO RESOGLASS ACIDO UNINADES DGPM Contrato de suministros 450,25 €180201701517 B86666344 05/06/2017 13/06/2017

GAYPE GRABADOES S.C.ADQ. 22 PLACAS CONMEMORATIVAS MET. GRAB CON ESTUCH Contrato de suministros 990,26 €180201701525 J87802062 02/06/2017 14/06/2017

GUTHERSA SAADQ. 1 CAJA DE 100 PAPELES DE CARBON UNIDADES DGPM Contrato de suministros 19,37 €180201701569 A78159738 05/06/2017 13/06/2017

SISTEMAS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CLIMATI S.L.

REPOSIC. E INSTALAC.CLIMATIZACION U. LOGISTICA P.M Contrato de suministros 13.576,20 €180201701572 B81741712 05/06/2017 14/06/2017

SISTEMAS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CLIMATI S.L.

REPOSIC. E INSTALAC.CLIMATIZACION U.A.TRAFICO P.M Contrato de suministros 5.977,40 €180201701573 B81741712 05/06/2017 14/06/2017

SISTEMAS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CLIMATI S.L.

SUSTIT. INSTALAC. CLIMATIZAC. SECC. BANDA. PM. Contrato de suministros 9.033,86 €180201701574 B81741712 15/06/2017 22/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

BANDERAS Y SOPORTES PUBLICITARIOS, S.L.ADQ. BANDERAS ESPAÑA Y UNION EUROPEA PARA DGPM Contrato de suministros 368,15 €180201701599 B86835634 12/06/2017 15/06/2017

AGRUPACION DEPORTIVA SALUD Y CULTURA.ARBITRAJE DOS PARTIDOS FUTBOL SALA FIESTA S.JUAN. Contrato de servicios 144,00 €180201701600 G79261905 08/06/2017 21/06/2017

FERRETERIA FERAYU S LADQ. MATERIAL CARPINTERIA SECC. MANTENIMIENTO DGPM Contrato de suministros 821,59 €180201701602 B83234799 14/06/2017 27/06/2017

GUTHERSA SAADQ.2 ENCUADERANADORAS Y 3 CIZALLAS PARA DGPM. Contrato de suministros 556,32 €180201701627 A78159738 12/06/2017 21/06/2017

GUTHERSA SAADQ. 100 IDENT. CON CORDON PARA CONTROL ENTR DGPM Contrato de suministros 94,38 €180201701628 A78159738 12/06/2017 21/06/2017

T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.ADQ. VINILO Y PLACA PARA LA U. GESTION DIVERSID PM Contrato de suministros 695,75 €180201701629 B78400728 15/06/2017 22/06/2017

HERRAJES Y CABALLOS CABALLERO GOMEZ SL

ADQ. REPUESTOS DE GUARNICIONERIA U. ESCUADRON PM Contrato de suministros 8.242,58 €180201701632 B61746129 12/06/2017 26/06/2017

T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.ADQ. VINILO LAMINADO CON NUEVO ESCUDO POL. MUNIC Contrato de suministros 139,15 €180201701653 B78400728 20/06/2017 27/06/2017

180 PULSACIONES SLADQ. MATERIAL PROMOCIONAL PARA U. EDUC VIALY CIVIC Contrato de suministros 21.613,02 €180201701655 B85938140 14/06/2017 26/06/2017

SOLUCIONES EFIMERAS S LMontaje y distrib. vallas WORLDPRIDE MADRID 2017 Contrato de servicios 15.330,70 €180201701674 B86392107 22/06/2017 23/06/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.Adq. 120 cerraduras para armarios Mecalix secc.Mº Contrato de suministros 965,58 €180201701694 A28190676 20/06/2017 27/06/2017

FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SAU

Suministro e inst. eq.climatiz. garita UID Usera Contrato de suministros 1.589,53 €180201701698 A28482024 22/06/2017 27/06/2017

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.ADQ. MATERIAL GUARNICIONERIA UNIDAD ESCUADRON PM Contrato de suministros 238,73 €180201701756 A78608940 22/06/2017 27/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINSERV. REP Y CONSERV. INSTR. MUSICALES BANDA MUSICA Contrato de servicios 840,95 €180201701758 50553850B 22/06/2017 27/06/2017

GUTHERSA SAADQ 10 ROTULADORES EDDING PARA TALLER VEHICULOS PM Contrato de suministros 27,35 €18020701793 A78159738 27/06/2017 29/06/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.ADQ. 100 BALDAS TAQUILLAS AZULES SECC.MANTEN.P.M. Contrato de suministros 665,50 €18201701069 A28190676 12/05/2017 26/05/2017

CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS S LSERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA CLIMATIZACIÓN TÉCNICA Contrato de servicios 414,01 €292017CM B84557297 11/04/2017 12/04/2017

MOBILIAR S.L.SUMINISTRO 2 ARMARIOS OFICINA PARA S.G. RR.HH. Contrato de suministros 862,15 €302017CM B78118106 05/04/2017 06/04/2017

GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.SERVICIO COORDINACIÓN SEGURIDAD SALUD OBRAS P10-11 Contrato de servicios 958,32 €312017CM B81480352 08/05/2017 16/05/2017

PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES SASERV.MTO., REVISIÓN Y REPARACIÓN MANGAJES J.C.BOMB Contrato de servicios 21.338,29 €32017CM A26026393 31/03/2017 04/04/2017

MASIMO EUROPE LTD SUCURSAL ESPAÑASUMINISTRO 60 PULXIOSÍMETROS PARA SAMUR P.CIVIL Contrato de suministros 12.777,60 €322017CM N0068620D 07/04/2017 11/04/2017

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE GIMNASIO Contrato de suministros 21.652,93 €332017CM B83658518 06/04/2017 10/04/2017

INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES S.L.SUMINISTRO 140 SIST. ENFRIAMIENTO FLEX.PD-EMCOOLS Contrato de suministros 13.394,46 €352017CM B95598207 21/04/2017 24/04/2017

TEA EDICIONES S ASUMINISTRO MATERIAL EVALUACIÓN PSICOLÓGICA V.SAMUR Contrato de suministros 4.757,49 €362017CM A28079069 04/04/2017 06/04/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO DIVERSOS CONSUMIBLES VARIAS IMPRESORAS Contrato de suministros 1.923,90 €372017CM A78557808 12/04/2017 17/04/2017

ADARO TECNOLOGIA S.ASUMINISTRO DE REPUESTOS LINTERNA ADALIT L-3000 Contrato de suministros 5.747,55 €382017CM A33611195 17/04/2017 17/04/2017

Página 37 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

MASTER-LABOR, S.L.SUMINISTRO 800 TIRAS DETERMINACIÓN DE PT/INR Contrato de suministros 3.520,00 €392017CM B81235426 04/05/2017 09/05/2017

CICLOS OTERO S.L.SUMINISTRO 15 BICICLETAS MX 50 17 PARA SAMUR P.C. Contrato de suministros 14.687,89 €402017CM B80676687 17/04/2017 18/04/2017

MASTER-LABOR, S.L.SUMINISTRO DE 32 LECTORES PARA DETERMINARA PT/INR Contrato de suministros 11.440,00 €412017CM B81235426 17/04/2017 18/04/2017

SATARA SEGURIDAD, S.L.SUMINISTRO DE 104 PARES DE PALAS VESTUARIO GALA Contrato de suministros 5.561,16 €422017CM B98001282 21/04/2017 24/04/2017

TECNYSER COMUNICACIONES S.L.SUMINISTRO 6 CABLES VGA 10 M. Y PROL. SCHUCO ALIM. Contrato de suministros 609,84 €432017CM B83945808 17/04/2017 18/04/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO 100 ETIQUETAS PARA IBM LTO ULTRIUM Contrato de suministros 242,00 €442017CM A78557808 04/05/2017 09/05/2017

GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUMINISTRO DE 1000 RODILLERAS PARA USO LABORAL Contrato de suministros 11.495,00 €452017CM A78608940 21/04/2017 24/04/2017

CARDIVA 2 S LSUMINISTRO 130 UD ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN Contrato de suministros 9.280,70 €482017CM B80601982 27/04/2017 28/04/2017

SRCL CONSENUR S LSERVICIO GESTIÓN INTEGRAL SER.BIOSANITARIOS PELIG. Contrato de servicios 4.769,58 €492017CM B86208824 30/05/2017 05/06/2017

GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.SERVICIO COORDINACIÓN SEGURIDAD SALUD OBRAS P.3 Contrato de servicios 242,00 €502017CM B81480352 08/05/2017 16/05/2017

CLINIBAX S.L.SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PEQUEÑA CIRUGÍA Contrato de suministros 14.534,13 €512017CM B80163751 12/06/2017 13/06/2017

ADARO TECNOLOGIA S.ASUMINISTRO 100 ROLLOS CINTA ADHESIVA KAPPLER Contrato de suministros 4.573,80 €522017CM A33611195 19/06/2017 19/06/2017

ABASTAR EXTINCION S LSUMINISTRO 3 TRIFURCACIONES PARA LA J.C.BOMBEROS Contrato de suministros 1.760,55 €532017CM B87368825 04/05/2017 09/05/2017

Página 38 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

HOSPITAL HISPANIA, S.L.SUMINISTRO 150 TUBULADORAS DESH. Y 70 FILTROS P.P. Contrato de suministros 12.245,20 €542017CM B59078071 28/04/2017 04/05/2017

FERRETERIA FERAYU S LSUMINISTRO 10 LINTERNAS LED, 3 ALICATES Y 2 SEÑ.EM Contrato de suministros 770,14 €552017CM B83234799 08/05/2017 16/05/2017

GRAFICAS ARIES S.A.SUMINISTRO DE 24 LIBROS TELEFONISTAS PARA J.C.BOMB Contrato de suministros 1.377,08 €572017CM A28817641 26/06/2017 28/06/2017

JOTRINSA S.L.SERVICIO REPARACIÓN 3 VEHÍCULOS MUSEO BOMBEROS Contrato de servicios 21.743,70 €582017CM B80713191 12/05/2017 17/05/2017

MONTAJES HORCHE, S.L.SERVICIO DE RESTAURACIÓN ESCALAS MADERA M.BOMBEROS Contrato de servicios 21.513,80 €592017CM B81923831 12/06/2017 13/06/2017

O P Q SYSTEMS MAQUINARIA GRAFICA S LSUMINISTRO DE 1 CAJA DE COLA DE ENCUADERNACIÓN Contrato de suministros 107,01 €612017CM B62692074 26/06/2017 28/06/2017

LAERDAL MEDICAL ASSUMINISTRO MATERIAL CAPACITACIÓN PERSONAL SAMUR-PC Contrato de suministros 19.900,24 €632017CM W0281641A 26/06/2017 28/06/2017

AHB HISPANIA, S.L.SUMINISTRO 300 CARPETAS XXL BOLSA LLAVE DOB.CIERRE Contrato de suministros 2.178,00 €642017CM B18362459 12/06/2017 13/06/2017

MASIMO EUROPE LTD SUCURSAL ESPAÑASUMINISTRO DE 1 SENSOR MEDICIÓN OXIMETRÍA CEREBRAL Contrato de suministros 1.391,50 €652017CM N0068620D 17/05/2017 19/05/2017

ITURRI SASERVICIO LAVADO Y MTO. PRENDAS UNIFORMIDAD SAMUR Contrato de servicios 17.929,78 €662017CM A41050113 21/06/2017 26/06/2017

GRAFISMOS DECORATIVOS, S.L.SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL GRUPO PEDAGÓGICO BOM. Contrato de suministros 19.881,51 €672017CM B78554300 17/05/2017 19/05/2017

ELECTRON COSLADA S.A.SERVICIO MTO. PREV.CORRECTIVO CARRETILLAS ELÉCTRIC Contrato de servicios 1.427,80 €682017CM A78659042 17/05/2017 19/05/2017

JOTRINSA S.L.SERVICIO MTO. PREV.CORRECTIVO GENERADORES SAMUR Contrato de servicios 6.529,83 €692017CM B80713191 17/05/2017 19/05/2017

RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SERV.MTO. PREVENTIVO CORRECTIVO TIENDAS RÁPIDAS Contrato de servicios 21.778,79 €702017CM B84395458 31/05/2017 05/06/2017

Página 39 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

MANZANAL MAMPEL, S.L.SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS MALETINES SAMUR Contrato de servicios 4.235,00 €712017CM B83009613 30/05/2017 05/06/2017

ADARO TECNOLOGIA S.ASUMINISTRO 300 CONOS LUMINOSOS SEÑALIZACIÓN ROJOS Contrato de suministros 10.527,00 €722017CM A33611195 31/05/2017 05/06/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO 3 UD. TÓNER HP CF279A PARA LASERJET PRO Contrato de suministros 168,80 €732017CM A78557808 31/05/2017 05/06/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO DIV. CONSUMIBLES EPSON ACULASER C9300 Contrato de suministros 701,10 €742017CM A78557808 30/05/2017 05/06/2017

SUMINISTROS BEZABALA, S.A.SUM. 150 ESLINGAS DE AMARRE Y 300 TERM. METÁLICOS Contrato de suministros 3.493,88 €752017CM A48092886 02/06/2017 06/06/2017

ANTONIO HERRAIZ SASUMINISTRO DE 3 BANDERAS EXTERIOR PARA SAMUR P.C. Contrato de suministros 95,59 €762017CM A78469434 19/06/2017 19/06/2017

ALPADI S ASUMINISTRO 500 ALMOHADAS PARA LA J.C.BOMBEROS Contrato de suministros 6.050,00 €772017CM A28706091 19/06/2017 19/06/2017

BALDER MEDICAL S LSUMINISTRO DE 15 DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS Contrato de suministros 21.689,25 €792017CM B87240701 30/05/2017 05/06/2017

VS FOCUM SLSUMINISTRO DIVERSOS ESPUMÓGENOS PARA J.C.BOMBEROS Contrato de suministros 10.430,20 €802017CM B33888827 12/06/2017 13/06/2017

IBERFLUID INSTRUMENTS SASUMINISTRO REPUESTOS EXPLOSÍMETROS IMPACT PRO Contrato de suministros 8.680,54 €812017CM A60101912 09/06/2017 13/06/2017

PAL-WORKSHOP S.L.SERVICIO REPARACIÓN DE UNA EMBARCACIÓN UNI. BUCEO Contrato de servicios 829,26 €822017CM B16294043 26/06/2017 28/06/2017

MONTAJES FERIALES MODULARES; SLSUMINISTRO DE UN GUIÑOL Y TRES VITRINAS 100x50x200 Contrato de suministros 3.000,80 €832017CM B79400677 27/06/2017 29/06/2017

AIRLAND PUBLICIDAD AEREA S.L.SUM.10 ESF.CAUTIVAS,10 KITS ILUM. Y 15 BOT. HELIO Contrato de suministros 16.002,25 €842017CM B82575218 14/06/2017 19/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1067 Descripción:

Fecha contabilización

PREFABRI S LSERVICIO ALQUILER 4 CONJ. MÓD. CEL. WORLD PRIDE Contrato de servicios 12.190,75 €852017CM B78567799 12/06/2017 13/06/2017

MONTAJES VALMIÑOR, S.L.SERVICIO VIAJES ALOJAMIENTO PONENTES 25 ANIV.SAMUR Contrato de servicios 2.541,00 €862017CM B27827773 09/06/2017 21/06/2017

WORD REFERENCE, S.L.SERVICIO EDICIÓN MONTAJE VÍDEOS CON. 25 ANI.SAMUR Contrato de servicios 4.356,00 €872017CM B05245253 09/06/2017 22/06/2017

CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.SERVICIO DE CATERING 250 PERSONAS 25 AÑOS SAMUR PC Contrato de servicios 2.612,50 €882017CM B80434236 01/06/2017 20/06/2017

SERVICIOS INTEGRALES JUALI S LSUMINISTRO CLIMATAZACIÓN ACOND. SALA OSE CISEM Contrato de suministros 3.469,97 €902017CM B83966580 12/06/2017 13/06/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO DIVERSOS CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Contrato de suministros 11.344,67 €912017CM A78557808 09/06/2017 13/06/2017

BLATECH S L USUM. INSTALACIÓN 5 FANCOILS Y 1 MOTOR VENTILACIÓN Contrato de suministros 11.753,94 €922017CM B84041466 26/06/2017 27/06/2017

DESGUACES PABLO E HIJOS S.L.SUMINISTRO Y TRANSPORTE 80 VEHÍCULOS PARA MANIOBRA Contrato de suministros 12.584,00 €942017CM B81086878 12/06/2017 13/06/2017

COMERCIAL NORPAL PALOMARES,S.L.SERVICIO MANTENIMIENTO 110 EXTINTORES VEH. SAMUR Contrato de servicios 1.197,90 €952017CM B81108235 20/06/2017 22/06/2017

A.G.POLIVAL S LSUMINISTRO 25 COLCHONES PARA EL P. BOMBEROS N.º 7 Contrato de suministros 2.461,14 €962017CM B80317688 19/06/2017 19/06/2017

GRAFICAS ARIES S.A.SUMINISTRO 2 PAQUETES DE 250 FOLIOS PAPEL REGALO Contrato de suministros 270,85 €972017CM A28817641 15/06/2017 19/06/2017

HOSPITAL HISPANIA, S.L.SUMINISTRO 3200 SISTEMA REC.DESECHABLE ASPIRADOR Contrato de suministros 20.908,80 €992017CM B59078071 26/06/2017 27/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1077 Descripción:

Fecha contabilización

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

Adquisición de tóner para impresoras de OACs Contrato de suministros 14.970,12 €145201702791 A78557808 02/06/2017 05/06/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

Adquisición rodillos y topes para escáneres OACs Contrato de suministros 6.435,19 €145201702793 A78557808 02/06/2017 05/06/2017

ALGO MAS EDICION DIGITAL SLPRODUCC CAMISETAS Y CHAPAS PUBLICITARIAS Contrato de servicios 5.238,09 €171201700075 B85553725 17/03/2017 17/04/2017

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL

MONTAJE Y DESMONTAJE MESAS PRESENCIALES VOTA CIUDA Contrato de servicios 21.659,00 €171201700076 B81538456 29/03/2017 07/04/2017

MUDANZAS ZARZA; S.A.ORGANIZAC Y TRASLADO MATERIAL ACTO D.G.PARTICIPACI Contrato de servicios 2.244,55 €171201700120 A28617983 26/04/2017 03/05/2017

EXTERION MEDIA SPAIN S ADIFUSIÓN CAMPAÑA VOT DERECHO PROP AUTOBUSES EMT Contrato de servicios 18.770,13 €171201700121 A79816690 17/03/2017 07/04/2017

ALGO MAS EDICION DIGITAL SLADQUISICIÓN DE LONA FRONTIS PARA PHOTOCALL Contrato de servicios 435,60 €171201700136 B85553725 29/03/2017 03/04/2017

OFIPAPEL CENTER, SLADQUISICIÓN DE CUADERNOS PARA A.G. PARTICIPACIÓN Contrato de suministros 168,07 €180201700588 B82560947 26/04/2017 27/04/2017

SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L.

LIMPIEZA DE LA NAVE CINETECA DEL MATADERO Contrato de servicios 121,00 €180201700635 B47037577 30/03/2017 20/04/2017

Página 42 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1087 Descripción:

Fecha contabilización

ANTONIO HERRAIZ SABanderas institucionales edificios AG D.Urba.Sost. Contrato de suministros 249,26 €711/2017/05523 A78469434 29/05/2017 09/06/2017

VECTIO TRAFFIC ENGINEERING SLEstudio soluciones mejora movilidad Pº.Extremadura Contrato de servicios 19.952,90 €711201618159 B74199563 10/04/2017 19/04/2017

INGENIERIA Y ESTUDIOS MEDITERRANEO SLPRedacción proyecto reurbanización de la URU-6.Azca Contrato de servicios 20.449,00 €711201623138 B03408614 20/06/2017 28/06/2017

TASVALOR MEDIO AMBIENTE, S.L.Est. ambiental,2ªmodif PE madioambiental APE 12.01 Contrato de servicios 16.800,00 €711201701780 B83380311 25/05/2017 21/06/2017

LYRECO ESPAÑA S ASuministro de termoventiladores para el AGDUS Contrato de suministros 347,75 €711201701848 A79206223 06/04/2017 19/04/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.Suministro etiquetas adhesivas DYMO Contrato de suministros 541,85 €711201702455 B78458510 03/03/2017 06/04/2017

MUDANZAS LAS NACIONES SLSERVICIO TRASLADO PUESTOS TRABAJO EN AGDUS 1ª PLTA Contrato de servicios 4.598,00 €711201703145 B82490962 20/04/2017 10/05/2017

ALPADI S ASUMIN. 4 MICROONDAS PARA OFFICCE EDIF. AGDUS Contrato de suministros 394,27 €711201704309 A28706091 19/04/2017 19/05/2017

PCE IBERICA S LSuministro medidor laser para Servicio Licencias Contrato de suministros 372,56 €711201704734 B02363497 19/05/2017 29/05/2017

GUTHERSA SALampara sobremesa para AGDUS Contrato de suministros 271,22 €711201705155 A78159738 09/05/2017 06/06/2017

SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA SLRollos de palel para plotter OCE TDS-800 Contrato de suministros 915,97 €711201705807 B84213362 19/04/2017 27/04/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA AGDUS Contrato de suministros 723,58 €711201705849 A78557808 24/04/2017 10/05/2017

SERPROSA SERVICIOS GENERALES S AMantenimiento destructora papel HSM Contrato de servicios 440,42 €711201706833 A28793156 19/04/2017 27/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1087 Descripción:

Fecha contabilización

GRAFICAS Y MATERIAL DE OFICINA S ASUMINISTRO PEGATINAS IMPRESAS PARA EL AGDUS Contrato de suministros 157,30 €711201709696 A28582641 05/06/2017 14/06/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.Adquisición etiquetas adhesivas para DYMO Contrato de suministros 494,73 €711201710096 B78458510 09/06/2017 20/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

C I S COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD S A

C.M. SERV.VIGILAN.24 HORAS P.LÍNEAL MANZANARES SUR Contrato de servicios 20.328,00 €131201604191 A81808271 16/06/2017 20/06/2017

ESPECIALIDADES FORESTALES DE VALSAIN SL

C.M.PLANTACIÓN Z.VERDE VILLAVERDE.MADRID COMPENSA Contrato de servicios 2.057,00 €131201608478 B40266397 04/05/2017 05/05/2017

INGENIERIA DE LOS RECURSOS NATURALES SA

C.M. OB. ACOND.PARCELA IMP.HUERTO URBANO VILLAVERD Contrato de obras 29.484,52 €131201615017 A78884053 06/06/2017 08/06/2017

SISTEMAS D.R., S.L.C.M. SUST.SOMBREO INVERNADERO 11 Y 12 VIVERO ESTU Contrato de obras 60.062,54 €131201620862 B79318481 03/04/2017 04/04/2017

FERROVIAL AGROMAN S AC.M APROV.A.R.MANZANARES CANAL REGANTES ERAR CHINA Contrato de obras 60.428,61 €131201628080 A28019206 28/06/2017 29/06/2017

SERYNCO INGENIEROS S AC.M.SERV.COORD.SEG.Y SAL.PROY.CONST.Y MEJ.ERAR VIV Contrato de servicios 3.230,70 €131201629896 A78938743 03/05/2017 05/05/2017

INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L

C.M RED.PROY. REHAB.ORDENACION USOS PQ VICALVARADA Contrato de servicios 21.296,00 €131201630233 B83664482 07/06/2017 08/06/2017

INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L

C.M. COOR.SEG.SALUD EJ.OBRAS P.Z.VERDE RAFAEL FINA Contrato de servicios 19.353,95 €131201632525 B83664482 29/06/2017 30/06/2017

LICUAS S AC.M. INST.HIDRANTE AVDA.SANTUARIO DE VALVERDE, 71 Contrato de obras 3.844,11 €131201635181 A78066487 05/04/2017 06/04/2017

FERROVIAL AGROMAN S AC.M. INST.HIDRANTE AVDA.PADRE HUIDOBRO, 31 Contrato de obras 9.671,26 €131201635182 A28019206 22/05/2017 24/05/2017

CONSULTING INTERNACIONAL TECNICO EN RECUPERACION AMBIENTAL CITEREA SL

C.M. RED.PROY.REDAC.PLAN DIREC. QUINTA TORRE ARIAS Contrato de servicios 18.863,90 €131201635211 B78507597 28/06/2017 29/06/2017

ESTUDIO EMASI,S.L.PC.M.SEG.SALUD RECUP.PAISAJ. P.LINEAL MANZANARES Contrato de servicios 5.947,15 €131201636685 B85849743 23/05/2017 24/05/2017

TECNICA Y PROYECTOS S.A.C.MENOR INSTAL.GRANDES GENERADORES RECOG.BIORRESID Contrato de servicios 16.335,00 €131201637148 A28171288 16/06/2017 20/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

INFFE INGENIERIA PARA EL MEDIO AMBIENTE S L

C.M.PLANT.POPULARES MOBIL.URBANO ENSANCHE BARAJAS Contrato de servicios 17.303,00 €131201637238 B40226649 23/05/2017 24/05/2017

INGENIERÍA DEL PAISAJEC.M SERV.ORG.JORN. INF.VERDE Y DRENAJE SOST. G.PLU Contrato de servicios 9.317,00 €131201701612 G20521357 16/06/2017 19/06/2017

SERYNCO INGENIEROS S AC.M. AS.TÉC. MEJORA PORTAL WEB TEMAS AGUA/Z.VERDES Contrato de servicios 21.718,29 €131201705400 A78938743 01/06/2017 02/06/2017

ASOCIACION CENTRO TRAMAC.MENOR ALTERNATIVA SANCIONES INCUMPLIENTO ORDENAN Contrato de servicios 16.700,00 €131201705768 G80054760 05/04/2017 10/04/2017

LICUAS S AC.M INSTAL.HIDRANTE EN CALLE LA VERDAD, Nº 20 Contrato de obras 3.934,17 €131201706313 A78066487 05/04/2017 06/04/2017

LICUAS S AC.M. INST.HIDRANTE AVDA MONASTERIO DE SILOS, 84 Contrato de obras 4.421,45 €131201706318 A78066487 05/04/2017 06/04/2017

OIKOS CONSERVACION Y GESTION DE LA BIODIVERSIDAD Y EL TERRI TORIO, S.L

C.MEN. CON TÉC IMP TALLER TÉCNICAS COMU PRO BIC ST Contrato de servicios 2.662,00 €131201707658 B82962077 06/04/2017 11/04/2017

MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA

C. MENOR POLIZA ACCIDENTE ALTERNATIVO SANCIONES Contrato de servicios 829,01 €131201707796 W0068002E 05/04/2017 10/04/2017

GINPROSA INGENIERIA, S.LC.M A.T RED.PROY.CONST.REP. PRESA Nº 9 R. MANZANAR Contrato de servicios 18.150,00 €131201708999 B79538153 16/06/2017 20/06/2017

GRUPORAGA S AC.M. OBRASACCESOS EN PO.LINEAL MANZANERES.TR2 FAS1 Contrato de servicios 21.707,40 €131201711535 A28317543 13/06/2017 14/06/2017

CONSULTORES EUROPEOS AMBIENTALES SLC.MEN.EV.Y AUD.INT.SIST.GEST.CDAD Y MA SIST VIG IN Contrato de servicios 15.004,00 €131201711678 B83229591 05/05/2017 09/05/2017

LICUAS S AC.M. INST.HIDRANTE CALLE CARRIL DE LOS CALEROS, 18 Contrato de obras 5.049,27 €131201712413 A78066487 22/05/2017 24/05/2017

JAIME NELSON FERNANDEZ PEÑAC.MEN. DISEÑO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN A Contrato de servicios 2.855,60 €131201713102 51268675L 14/06/2017 21/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

MOVILIDAD Y TRANSPORTES ASESORES SLC M ESTU DIS MODAL MOV MAYOR VALLECAS ST ECCENTRIC Contrato de servicios 6.485,60 €131201713203 B87025854 23/05/2017 29/05/2017

ROBERTO ANIBAL HERNANDEZ DE LA FUENTE

DISEÑO GRÁFICO CAMPAÑA INFORMATIVA VIDRIO PTA A PT Contrato de servicios 968,00 €131201714374 01936374G 16/06/2017 20/06/2017

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SLC.MEN. MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MADRID SALUD Contrato de servicios 2.066,92 €131201715707 B86907128 01/06/2017 06/06/2017

AENOR INTERNACIONAL SAUC.M.AUD.EXT.CERT.RE.NORMAS ISO-9001 ISO-14001 INSC Contrato de servicios 3.267,00 €131201716164 A83076687 02/06/2017 06/06/2017

MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZCM TRASL BICI ALMACÉN ASOC BICILLECAS ST ECCENTRIC Contrato de servicios 217,80 €131201716840 50437010B 12/06/2017 14/06/2017

INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL SLCONT.MEN.CERTIF.INST.DEPÓSI.COMBUST.VIVERO C.CAMPO Contrato de servicios 423,50 €133201700071 B13102009 06/04/2017 07/04/2017

ASOCIACION DE CIUDADES Y REGIONES PARA EL RECICLAJE - ACR+

CONT. MENOR CUOTA ASOC. CIUDADES SOSTENIBLES 2017 Contrato de gestión de servicios público

3.150,00 €133201700072 BE4-554249-9 12/04/2017 19/04/2017

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO PONTONES 23

C.M. ABONO RECIBOS CDAD. PROP. PONTONES 23. AÑO 17 Contrato de servicios 950,00 €133201700109 H80740624 17/05/2017 19/05/2017

COMUNIDAD PROPIETARIOS PASEO DE PON TONES 25

C.M. ABONO CDAD. PROP. PONTONES 25, LOCAL 1.AÑO 17 Contrato de servicios 1.521,72 €133201700111 H80740608 17/05/2017 19/05/2017

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO DE PONTONES NUM 27

CONT.MEN.ABONO RECIB.COMUN.PROPIET.Pº PONTONES 27 Contrato de servicios 3.000,00 €133201700112 H80411614 17/05/2017 19/05/2017

ION SISTEMAS S LCONT.MEN.ADQ.2 DETECT.GASES PARQ.TECNOL.VALDEMING. Contrato de suministros 4.247,80 €133201700131 B82637166 12/06/2017 13/06/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

C.M. ADQ. CONSUMIBLES INFORMÁT. AGMAyM Contrato de suministros 21.079,65 €133201700135 A78557808 22/06/2017 26/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS Contrato de suministros 1.117,75 €145/2016/02572 A78557808 22/05/2017 24/05/2017

CEOTRONICS S LSUMINISTRO MICROALTAVOCES AGENTES DE MOVILIDAD Contrato de suministros 11.979,00 €145/2017/00879 B33360736 07/04/2017 12/04/2017

ARVAL SERVICE LEASE S AREPARACION VEHICULO AGENTES DE MOVILIDAD Contrato de servicios 132,79 €145/2017/01580 A81573479 30/03/2017 04/04/2017

CICLOS OTERO S.L.SUMINISTRO GANCHOS DE PARED PARA BICICLETAS Contrato de suministros 340,01 €145/2017/01714 B80676687 30/03/2017 04/04/2017

GUTHERSA SAREPARACION PLASTIFICADORA Contrato de servicios 121,81 €145/2017/01740 A78159738 30/03/2017 05/04/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS Contrato de suministros 968,00 €145/2017/01797 A78557808 05/04/2017 11/04/2017

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIACERTIFICACION PERIÓDICA CINEMOMETRO UX13982 Contrato de servicios 309,90 €145/2017/02154 S2817035E 26/05/2017 02/06/2017

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIACERTIFICACION PERIÓDICA CINEMOMETRO UX12264 Contrato de servicios 309,90 €145/2017/02155 S2817035E 26/05/2017 02/06/2017

GUTHERSA SASUMINISTRO DE 4 PLASTIFICADORAS Contrato de suministros 506,70 €145/2017/02156 A78159738 03/05/2017 09/05/2017

SAGRES, S.L.SUMINISTRO Y ADAPTACION UNIFORMIDAD AGENTES MOV. Contrato de suministros 850,00 €145/2017/02239 B36028991 26/05/2017 02/06/2017

SAGRES, S.L.SUMINISTRO Y COLOCACION NUEVO CARGO AGENTES MOV. Contrato de suministros 614,08 €145/2017/02240 B36028991 26/05/2017 02/06/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 11.201,91 €145/2017/02571 A78557808 22/05/2017 24/05/2017

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIACERTIFICACION CINEMOMETRO TRUCAM Contrato de servicios 309,90 €145/2017/02980 S2817035E 29/05/2017 12/06/2017

Página 48 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1097 Descripción:

Fecha contabilización

OFIPAPEL CENTER, SLSUMINISTRO DE MATERIAL DE ESCRITORIO Contrato de suministros 967,44 €145/2017/03073 B82560947 24/05/2017 29/05/2017

SIGNE S ASUMINISTRO HOLOGRAMAS ESCUDO AYUNTAMIENTO Contrato de suministros 847,00 €145/2017/03105 A11029279 01/06/2017 07/06/2017

GUTHERSA SASUMINISTRO DE MATERIAL DE ESCRITORIO Contrato de suministros 62,50 €145/2017/03426 A78159738 07/06/2017 12/06/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUMINISTRO MAMPARAS C/ GUATEMALA AGENTES MOV. Contrato de suministros 9.329,86 €145/2017/03476 B84851278 08/06/2017 14/06/2017

DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERI E HIGIENE S.L.

SUMINISTRO CREMA SOLAR PARA AGENTES DE MOVILIDAD Contrato de suministros 3.842,96 €145/2017/03597 B14666671 13/06/2017 16/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

J.CAMPOS MANIPULADOS DEL PAPEL S.L.J.CAMPOS MANIPULADOS PAPEL, PAPEL TÉRMICO D.G.D. Contrato de suministros 8.747,62 €180201700507 B28597136 29/05/2017 05/06/2017

CONSTRUCCIONES ELEA S ACONST. ELEA, ACOND. QUIOSCO PIRAGUAS PARQUE Contrato de obras 26.455,23 €180201700728 A78347291 03/04/2017 04/04/2017

DEPORTE OCIO Y EVENTOS S.L.ACTV. FIESTAS DE SAN ISIDRO Contrato de servicios 17.337,80 €180201701039 B84980523 27/04/2017 28/04/2017

EUROCEBRIAN, S.L.EUROCEBRIAN, SUMINISTROS TROFEOS AÑO 2017 PARA DGD Contrato de suministros 16.077,52 €180201701454 B97199806 15/06/2017 19/06/2017

EVENTO ORGANIZACION DE SERVICIOS PLENOS S.L.

ACTIV.DIDÁCTICAS-DTPO.EXPOSICIONES 14-03/16/04-17 Contrato de servicios 5.437,38 €191201700019 B47353867 31/05/2017 14/06/2017

ARTEC EXPOSICIONES, S.L.CONVENIO EXPOSICIÓN "EL VIAJERO INMÓVIL" Contrato de servicios 7.042,56 €191201700046 B85045045 19/05/2017 23/05/2017

MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L.TRASLADO MOBILIARIO Y OTROS ENSERES EN EL ÁREA Contrato de servicios 12.000,00 €191201700061 B28749588 18/04/2017 20/04/2017

EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS S LMOBILIARIO DE OFICINA PARA LA BANDA SINFÓNICA Contrato de suministros 4.500,30 €191201700069 B80352669 05/04/2017 07/04/2017

CLAIRE STEWARTSUSCRIPCIÓN "PRIMICIAS NEWS" PARA 32 BIBLIOTECAS Contrato privado 2.112,00 €191201700117 X0325476A 06/04/2017 12/04/2017

FANJARE S.L.RESTAURACIÓN 6 PLANOS DE VENTURA RODRÍGUEZ Contrato de servicios 665,50 €191201700119 B80810682 06/04/2017 17/04/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.BANDEROLAS PARA FAROLAS EXPOS. MUSEO DE SAN ISIDRO Contrato de suministros 2.140,49 €191201700123 B80826605 06/06/2017 08/06/2017

MERCANTIL DE INFORMATICA SASUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS TONER Contrato de suministros 396,88 €191201700162 A28895993 30/03/2017 03/04/2017

TRANSPORTES EMBALAJES MONTAJES ALMACENAJE, S.A. (T.E.M.A.S.A.)

DIVERSOS TRABAJOS TÉCNICOS EN SALAS MUS. S. ISIDRO Contrato de servicios 5.569,63 €191201700167 A79527164 24/04/2017 28/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

MARTIN ALEJANDRO REY MATESANZREPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO AL AIRE LIBRE 23 ABRIL Contrato privado 653,40 €191201700173 50769702P 04/04/2017 05/04/2017

CARLOS ALCANTARA RODRIGUEZTRABAJO TECNICO PARA IMAGEN GRÁFICA DE MUSEOS MUNI Contrato de servicios 9.256,50 €191201700174 50075235A 24/04/2017 27/04/2017

ANGEL BAHAMONDE MAGROREMODELACIÓN DE LA SALA XIX Y XX DEL MUSEO DE HIST Contrato de servicios 14.235,65 €191201700178 00782621T 21/06/2017 22/06/2017

GUTHERSA SATONER PARA IMPRESORA A COLOR MUSEO ARTE CONTEMPORA Contrato de suministros 1.039,69 €191201700179 A78159738 18/04/2017 19/04/2017

TELECYL S.A.DESARROLLO CENTRAL DE RESERVAS DIVERSAS ACTIV. Contrato de servicios 19.965,00 €191201700180 A47310941 11/04/2017 12/04/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.178 BANDEROLAS EXP."MAQUETAS Y MODELOS HISTORICOS" Contrato de servicios 1.746,03 €191201700182 B80826605 19/06/2017 21/06/2017

ATEC ESTUDIO DE ARQUITECTURA TECNICA ATB

COORD.SEGURIDAD PINTURA MUSEO DE LOS ORIGENES Contrato de servicios 193,08 €191201700187 E87048203 20/04/2017 24/04/2017

DAVID GONZALEZ NUÑOCHARLA DE VICTOR ESPINÓS EN LA BIBLIOTECA MUSICAL Contrato de servicios 352,94 €191201700188 07970349K 31/03/2017 03/04/2017

VIAJES EL CORTE INGLES SAGTOS INDEMNIZACIÓN VIAJE A BARCELONA MARISOL MENA Contrato de servicios 192,85 €191201700189 A28229813 25/05/2017 31/05/2017

EL ARTE DE LA FUGA S.L.ORGANIZ. ACTO DE PRESENTACIÓN PROGR. SEMANA SANTA Contrato de servicios 563,75 €191201700190 B86854122 04/04/2017 17/04/2017

SANTIAGO GOMEZ RUIZPANELES Y PEANAS EXP EX LIBRIS, PEQUEÑA OBRA DE AR Contrato de servicios 3.419,01 €191201700191 51336861X 24/04/2017 27/04/2017

ART BOX COMUNICACION S.L.SUMINISTRO PAPEL TAMAÑO B4-BANDA SINFÓNICA MUNICIP Contrato de suministros 333,96 €191201700192 B84485218 26/04/2017 03/05/2017

MIGUEL FERNANDEZ-CID ENRIQUEZPROY.EXPOSITIVO "LUIS CARUNCHO - SEP/NOV 2018 Contrato de servicios 4.566,04 €191201700193 16513312W 07/06/2017 08/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

INTELLIGENT TRADING DISTRIBUTION, S.A.4 GRABADORAS DE AUDIO DIGITAL PORTÁTIL Contrato de suministros 377,57 €191201700194 A81528994 04/04/2017 05/04/2017

SUBASTAS SIGLO XXI, S.L.SUSCRIP.REVISTA CULTURAL CAPITAL ARTE PARA BIBLIOT Contrato privado 1.485,00 €191201700195 B82441999 09/06/2017 14/06/2017

MAYO Y MAS GESTION CREATIVA, SLPANELES PARA LA PLAZA MAYOR-CUARTO CENTENARIO Contrato de servicios 6.763,90 €191201700203 B81693665 19/04/2017 20/04/2017

ENRIQUE ESPINOSA PEREZDISEÑO Y ADECUACIÓN ESPACIO PARA ACTIV. DE MEJORA Contrato de servicios 21.047,95 €191201700204 06262734H 17/04/2017 19/04/2017

OFFICER & GENTLEMAN S.L.LAB.CREATIV. CAMPAÑA PUBLIC."MI LIBRO PARA MADRID" Contrato de servicios 9.649,75 €191201700205 B87301743 22/06/2017 27/06/2017

LIMPIEZAS ROYCA S LLIMPIEZA MECANIZADA PAVIMENTO DEL MUSEO SAN ISIDRO Contrato de servicios 653,40 €191201700206 B28081057 11/04/2017 23/05/2017

P. DE LA OLIVA, S.A.MOBILIARIO PARA EL MUSEO DE HISTORIA DE MADRID Contrato de suministros 5.177,59 €191201700207 A28570182 18/04/2017 19/04/2017

PEP CARRIO DISEÑO Y COMUNICACION SLDISEÑO Y MAQUETAC. FOLLETO EXP. BAILANDO FOX-TROT Contrato de servicios 847,00 €191201700208 B85765568 20/04/2017 24/04/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.CONFECCIÓN E INSTALACIÓN LONA MUSEO DE HISTORIA Contrato de servicios 272,25 €191201700209 B80826605 18/04/2017 19/04/2017

DIKINSON S.L.SUSCRIP.ANUAL REVISTA ACT.JURÍDICA URÍA Y MENÉNDEZ Contrato privado 55,10 €191201700210 B28001337 06/04/2017 12/04/2017

FUNESPAÑA SASUSCRIPCIÓN ANUAL ADIÓS CULTURAL Contrato privado 43,68 €191201700211 A04128732 07/04/2017 12/04/2017

WABI SABI INVESTMENTS S CSUSCR. ANUAL REVISTA JOT DOWN Contrato privado 45,00 €191201700212 J91939355 06/04/2017 12/04/2017

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADOSUSCR. ANUAL REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNAC. Contrato privado 52,00 €191201700213 Q2811001C 06/04/2017 12/04/2017

Página 52 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD

SUSCRIP.PUBLIC.PERIÓDICA "REVISTA TIEMPO DE PAZ Contrato privado 40,00 €191201700214 G28838001 06/04/2017 12/04/2017

FUNDACIO ENTSUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA ECOLOGÍA POLÍTICA Contrato privado 25,00 €191201700215 G65444242 06/04/2017 18/04/2017

NARIÑO S.L.SUSCRIPCIÓN PUBLIC.PERIODICA "REVISTA ANTHROPOS" Contrato privado 72,00 €191201700216 B60925401 06/04/2017 17/04/2017

FEDERACION ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATOLICOS (FERE-CECA).

SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA EDUCADORES Contrato privado 35,00 €191201700217 R2800244B 06/04/2017 12/04/2017

FUNDACION IATROSSUSCRIPCIÓN PUBLIC.PERIODICA "REVISTA DE LIBROS" Contrato privado 100,00 €191201700218 G80990211 06/04/2017 18/04/2017

INSTITUT DE RECURSOS E INVESTIGACIO PER A LA FORMACIO

SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA EUFONÍA Contrato privado 255,01 €191201700219 B58583568 07/04/2017 18/04/2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MUSICOLOGIASUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA DE MUSICOLOGÍA Contrato privado 72,80 €191201700220 G28680759 07/04/2017 17/04/2017

PORTAL DERECHO, S.A.SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA EL CRONISTA DEL ESTADO . Contrato privado 72,00 €191201700221 A82856667 07/04/2017 12/04/2017

MISIONEROS CLARETIANOS SANTIAGO MADRID BUEN SUCESO 22

SUSCRIP.ANUAL REV.EPHEMERIDES MARIOLOGICAE 2017 Contrato privado 35,00 €191201700222 R7800348J 07/04/2017 17/04/2017

MISIONEROS CLARETIANOS PROV SANTIAGO CASA COLMENAR VIEJO

SUSCRIP.PUBLIC.PERIÓDICA DIÁLOGO FILOSÓFICO-ANUAL Contrato privado 34,00 €191201700223 R7800231H 27/04/2017 04/05/2017

CONCEPCION CIRUJANO GUTIERREZCONFER. "EL CLAUSTRO DE LOS JERÓNIMOS" 23 ABRIL Contrato de servicios 100,00 €191201700226 50406460M 19/04/2017 20/04/2017

BEGOÑA ALONSO COELLOTRES LIBROS ANTIGUOS PARA LA BIBLIOTECA HISTÓRICA Contrato de suministros 416,00 €191201700227 51442607W 18/04/2017 19/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

EL GATO DE TRES PATAS S LCATERING ACTO PRESENTACIÓN MEMORA MADRID HOMENAJE Contrato de servicios 270,00 €191201700228 B84268424 26/04/2017 19/05/2017

RENFE VIAJEROS S ABILLETE BARCELONA-MADRID-BARCELONA ASISTENCIA ACTO Contrato de servicios 187,85 €191201700229 A86868189 27/04/2017 19/05/2017

MARIA AMPARO LOPEZ REDONDOCONFERENCIA EN MUSEO DE SAN ISIDRO EL 07.05.17 Contrato de servicios 150,00 €191201700230 02514648N 24/04/2017 27/04/2017

ARTE Y MEMORIA S LADQ. 6 EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y REGISTRO MUS. HIST Contrato de suministros 3.164,15 €191201700231 B61906236 18/04/2017 19/04/2017

SALVADOR QUERO CASTROCONFERENCIA EN EL MUSEO DE S. ISIDRO EL 4 DE JUNIO Contrato de servicios 150,00 €191201700232 50137810H 24/04/2017 27/04/2017

ANTONIO VIVAS ZAMORANOSUSCRIPCIÓN ANUAL PUBLICACIÓN REVISTA CERÁMICA Contrato privado 32,00 €191201700233 50927888T 10/04/2017 12/04/2017

CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOSSUSCRIPCIÓN REVISTA CONFER Contrato privado 40,00 €191201700236 R7800993C 18/04/2017 20/04/2017

FUNDACION BENEFICO SOCIAL HOGAR DEL EMPLEADO

SUSCRIPCIÓN REVISTA ECOSOCIALES Y CAMBIO GLOBAL Contrato privado 28,00 €191201700237 G28419679 17/04/2017 19/04/2017

UTE CULTURA DEPORTES 2016 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA Y COMPAÑIA INTER NACIONAL DE CONST.Y DISEÑO SA

REF.TUBERIAS CLIMATIZADORAS 3 Y 4 EDIFICIO PLANETA Contrato de obras 20.692,06 €191201700239 U87715256 12/06/2017 30/06/2017

PUNTO DE VISTA EDITORES S.L.SUSCR.REVISTA CULT.LOS BÁRBAROS BIBLIO-01/04-31/03 Contrato privado 2.284,80 €191201700240 B86632932 20/04/2017 24/04/2017

DIRIGIDO POR, S.L.SUSCRIPCIÓN A REVISTAS "DIRIGIDO POR" E "IMAGENES" Contrato privado 2.507,76 €191201700241 B08910507 04/05/2017 09/05/2017

TODONOTAS, S.L.INSTRUMENTOS DE VIENTO PARA BIBL.MUSICAL V.ESPINOS Contrato de suministros 12.531,97 €191201700243 B85480697 20/06/2017 23/06/2017

RDU REVISTAS ESPECIALIZADAS SLSUSCRIPCIÓN REVISTA DCHO. URBAN. Y MEDIO AMBIENTE Contrato privado 269,99 €191201700244 B80125255 20/04/2017 24/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

MIGUEL SOBRINO GONZALEZCONFERENCIA MUSEO DE SAN ISIDRO 23 ABRIL Contrato de servicios 100,00 €191201700245 05272014T 19/04/2017 20/04/2017

GESPROING14 S.L.P.REFORMA DE LA INST. CLIMATIZACIÓN DEL PLANETARIO Contrato de servicios 2.921,53 €191201700246 B87040341 09/05/2017 10/05/2017

IDENTIFICATION CARE S LEQUIPO DETECTOR ANTIHURTO BIBL. PÚBL. SANCHINARRO Contrato de suministros 9.752,60 €191201700247 B65244956 24/04/2017 25/04/2017

ESPASA-CALPE, S.A.ADQU..61 COMICS"TEBEO EN EL MUSEO"DEL 23-05 Y 6-06 Contrato de suministros 678,74 €191201700249 A59913509 22/05/2017 24/05/2017

LYRECO ESPAÑA S ACOMPRA LAMPARA DE SOBREMESA PARA LA COORDINADORA Contrato de suministros 77,63 €191201700251 A79206223 04/05/2017 08/05/2017

INTELLIGENT TRADING DISTRIBUTION, S.A.2 TV SAMSUMG/2 SOPORTES 2 AURICUL./MUSEO ARTE CONT Contrato de suministros 869,72 €191201700252 A81528994 02/06/2017 07/06/2017

UTE CULTURA DEPORTES 2016 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA Y COMPAÑIA INTER NACIONAL DE CONST.Y DISEÑO SA

INTEV. DE MEJORA DEL TEATRO DE TITRES DEL RETIRO Contrato de obras 14.311,29 €191201700253 U87715256 12/06/2017 30/06/2017

LA FABRICA GESTION MAS CULTURA S LSUSCRIPCIÓN A LA REVISTA EÑE 2017. Contrato privado 25,00 €191201700254 B82627548 24/04/2017 27/04/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.SUM.MOBILIARIO BIBILIOTECA MUNICIPAL SANCHINARRO Contrato de suministros 21.525,11 €191201700255 B84851278 26/04/2017 27/04/2017

ANA PILAR GALVAÑ QUILESILUSTUST. I PREMIO POESIA INFANTIL GLORIA FUERTES Contrato de servicios 800,00 €191201700256 34819521M 22/05/2017 01/06/2017

COPYPOC S LENCUADERNADOR FASTENER CON LARGO DE PATILLAS-SGT Contrato de suministros 70,56 €191201700259 B80736648 04/05/2017 08/05/2017

ART DUOMO GLOBAL S LSUSC.REVISTA DESCUBRIR ARTE(PERIODO 215-226)-2017 Contrato privado 39,99 €191201700260 B06652861 28/04/2017 05/05/2017

INFECO 97 S LMATERIAL DE FERRETERIA PARA LA IMPRENTA MUNICIPAL Contrato de suministros 395,67 €191201700261 B81687295 04/05/2017 09/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

ABALARTE SUBASTAS INTERNACIONALES SPLACA LABORATORIO PIEDRAS DURAS DEL BUEN RETIRO Contrato de suministros 12.100,56 €191201700267 B86780178 29/06/2017 30/06/2017

EL LUTHIER DE OPERA S LSUMINIS.DE INSTRUM.MUSICALES BIBLIOT.VICTOR ESPINÓ Contrato de suministros 6.639,27 €191201700268 B81674905 16/06/2017 22/06/2017

UNIVERSIDAD DE NAVARRASUSCRIP.REVISTA RILCE(HEMEROTECA)-1/01 AL 31/12/17 Contrato privado 40,00 €191201700269 R3168001J 05/05/2017 09/05/2017

RICARDO RUBIO MONROYREPARACIÓN DE UN TROMBÓN BACH 42 BANDA SINFÓNICA Contrato de servicios 377,52 €191201700271 52503208G 10/05/2017 18/05/2017

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

SUSCRIPCIÓN PUBLICACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE INVEST Contrato privado 1.149,20 €191201700273 Q2818002D 27/04/2017 04/05/2017

PUBLICACIONES DYNA S.L.PUBLICACIONES DYNA, SL Contrato privado 200,00 €191201700274 B95458758 27/04/2017 04/05/2017

MARIA ISABEL GARCÍA GARCÍACONF."LA ASOC.ARTISTAS PLÁSTICOS Y EL ARTE" 31-05 Contrato de servicios 600,00 €191201700275 07491265G 24/05/2017 26/05/2017

SECCION CONTRABAJO S.L.REPARACIÓN CONTRABAJO BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Contrato de servicios 574,75 €191201700278 B86846102 08/05/2017 12/05/2017

VERONICA GORRI GAMASLIBRO CONMEMORATIVO IV CENTENARIO DE LA PZA MAYOR Contrato de servicios 1.815,00 €191201700290 73464653P 09/05/2017 11/05/2017

FERRETERIA FERAYU S LHUMIFICADOR PARA LA COORDINADORA GRAL DE CULTURA Contrato de suministros 75,75 €191201700291 B83234799 10/05/2017 11/05/2017

MIREYA RODRÍGUEZ DE VEGATASACIÓN DE LA COLECCIÓN OLMO & VILAS IMPRENTA MUN Contrato de servicios 17.600,00 €191201700294 47527448H 22/05/2017 23/05/2017

MARIA JOSE PALACIOS BRAVOMEJORA EN EL TEATRO DE TÍTERES PARQUE RETIRO Contrato de servicios 336,73 €191201700297 09041914Q 12/06/2017 16/06/2017

ROSWELL PRODUCCIONES S LPRODUC.VIDEO/DISEÑO MAT.GRÁFICO HOMENAJE LUIS CARU Contrato de servicios 6.195,20 €191201700298 B82469073 12/06/2017 16/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS S LDISEÑO GRÁFICA CASETA AYTO. FERIA DEL LIBRO Contrato de servicios 1.936,00 €191201700299 B83535641 09/05/2017 11/05/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.CONF.E INSTALACION LONA REJA EXT.MUSEO HISTORIA Contrato de servicios 326,70 €191201700300 B80826605 12/05/2017 16/05/2017

TEODORO SACRISTAN RUBERTAUDIOVISUAL VIDEO ANTIGUO PLANETARIO ZEISS Contrato de servicios 7.804,50 €191201700302 00388277Z 25/05/2017 29/05/2017

IMAGID LAB ONE,S.R.L.PORTA TARJETAS CON CORDÓN PARA PALACIO DE CIBELES Contrato de suministros 2.311,10 €191201700303 B83040600 24/05/2017 26/05/2017

JOSE ANTONIO GARCIA ROLDANREDACCIÓN DEL PLAN RECTOR DE MATADERO DE MADRID Contrato de servicios 18.150,00 €191201700306 01474863B 30/05/2017 31/05/2017

SCHERZO EDITORIAL S.L.SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA SCHERZO Contrato privado 75,00 €191201700307 B78196664 11/05/2017 17/05/2017

F.UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIASUSCRIPCIÓN REVISTA FOMENTO SOCIAL Contrato privado 36,00 €191201700310 G14894158 12/05/2017 17/05/2017

INSTITUTO UNIVERSITARIO COMPLUTENSE DE CIENCIAS MUSICALES

SUSCRIP.REVISTA CUADERNOS DE MÚSICA IBEROAMERICANA Contrato privado 20,00 €191201700311 Q7850058D 16/05/2017 22/05/2017

UNIVERSIDAD DE ALCALA SERVICIO DE PUBLICACIONES

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA QUODLIBET Contrato privado 43,00 €191201700312 Q2818018J 16/05/2017 22/05/2017

INGENIERIA CIVIL INTERNACIONAL S.AOBRAS DE SUSTIT.TUBERIAS CLIMATIZ. DEL PLANETARIO Contrato de servicios 486,87 €191201700313 A28186443 12/06/2017 16/06/2017

VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.SERV.TÉCN.SONIDO SALÓN ACTOS CONDE DUQUE-11/5/17 Contrato de servicios 145,20 €191201700314 B85965457 26/05/2017 31/05/2017

MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPAIN SL

LICENCIA UMBRELLA PARA 7 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNI Contrato privado 4.870,25 €191201700320 B64029408 31/05/2017 02/06/2017

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZASISTENCIA TÉCNICA SONIDO TEATRO INFANTIL CC CASA Contrato de servicios 435,60 €191201700321 50158538T 23/05/2017 25/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

OFITA INTERIORES S AADQUISICIÓN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MOBILIARIO Contrato de suministros 6.871,23 €191201700323 A01006568 01/06/2017 07/06/2017

JONATHAN GUY BRADBURNTRADUC.AL INGLES PRÓLOGO IV CENTENARIO PZ MAYOR Contrato de servicios 557,56 €191201700324 X2300987K 12/06/2017 13/06/2017

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS REPUBLICANOS

SUSCRIP.ANUAL REVISTA CUADERNOS REPUBLICANOS Contrato privado 399,36 €191201700329 V78311388 06/06/2017 08/06/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.INSTAL.LONA EN LA REJA MUSEO DE HISTORIA DE MADRID Contrato de servicios 272,25 €191201700330 B80826605 05/06/2017 09/06/2017

EUGENIA AFINOGUENOVACONF.FERIA MODERNIZ. MUSEO SAN ISIDRO - 25-05-17 Contrato de servicios 300,00 €191201700331 449559473 24/05/2017 26/05/2017

ANDRIALA S LTRABAJOS DESBROCE VEGETACIÓN CASTILLO DE LA ALAMED Contrato de servicios 3.649,36 €191201700332 B81563207 06/06/2017 08/06/2017

ALTALINGUA, S.L.TRADUCCIÓN ESPAÑOL-INGLÉS TEXTO EXP.SAN SEBASTIAN Contrato de servicios 39,93 €191201700333 B84470020 05/06/2017 09/06/2017

ORQUESTA Y CORO DE LA CAPILLA REAL DE MADRID SL

CONCIERTO 23 Y 24 JUNIO EN EL TEMPLETE DEL RETIRO Contrato privado 21.598,50 €191201700336 B80577711 07/06/2017 08/06/2017

EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS SA

SUSCRIPCIÓN REVISTA ALIMENTARIA Contrato privado 214,24 €191201700341 A79253969 26/05/2017 31/05/2017

SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L.CONCIERTO ERMITA SAN ANTONIO - 10 JUNIO 2017 Contrato privado 3.500,00 €191201700342 B80180896 09/06/2017 13/06/2017

ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA SADIPTICO Y FOLLETO "SAN SEBASTIAN. EL ADONIS CRISTI Contrato de servicios 1.663,75 €191201700349 A28666832 20/06/2017 21/06/2017

GRANSA SLSUMIN.65 PIES PIELES TALLERES IMPRENTA MUNICIPAL Contrato de suministros 4.501,20 €191201700356 B28101228 09/06/2017 13/06/2017

PRODUCCIONES MIC S.L.SUSCRIP.REVISTA TRÁFICO Y SEG.VIAL 01/01-31/12/17 Contrato privado 15,10 €191201700357 B24301871 31/05/2017 02/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

FRANCISCANOS FRAILES MENORES CONFERENCIA DE MINISTROS PROVINCIALES

SUSCRIP.REV.ARCHIVO IBERO-AMERIANO 1/01-31/12/17 Contrato privado 49,92 €191201700358 R2800446C 31/05/2017 02/06/2017

FRANCISCANOS FRAILES MENORES CONFERENCIA DE MINISTROS PROVINCIALES

SUSCRIPCIÓN REVISTA VERDAD Y VIDA Contrato privado 74,88 €191201700359 R2800446C 31/05/2017 02/06/2017

WABI SABI INVESTMENTS S CSUSCRIPCIÓN REVISTA JOT DOWN KIDS 01/01-31/12/17 Contrato privado 40,00 €191201700360 J91939355 31/05/2017 02/06/2017

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.SUSCRIP.ANUAL REVIS.ORGANIZACIÓN Y GESTI.EDUCATIVA Contrato privado 111,28 €191201700361 A58417346 01/06/2017 05/06/2017

ALBERTO SAN JUAN GUIJARROLECTURA LITERARIA "NUESTRAS ESTATUAS HABLAN" Contrato privado 484,00 €191201700375 05271481L 14/06/2017 19/06/2017

IRENE ESCOLAR NAVARROLECTURA LITERARIA "NUESTRAS ESTATUAS HABLAN" Contrato privado 484,00 €191201700376 05316150E 14/06/2017 19/06/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.suministro etiquetas para Rº Área Cultura y Deport Contrato de suministros 471,17 €191201700377 B78458510 15/06/2017 19/06/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUMINSTRO DE TÓNER PARA BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUS Contrato de suministros 415,76 €191201700380 B28475002 15/06/2017 19/06/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L.IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO Contrato de servicios 3.020,16 €191201700384 B80826605 22/06/2017 27/06/2017

AXEL SPRINGER ESPAÑA SASUSCRIP.REVISTAS AUTO BILD Y RETROGAMER PARA BIBLI Contrato privado 1.664,00 €191201700390 A28682433 22/06/2017 27/06/2017

MOTORPRESS IBERICA; S.A.U.SUSCRIP.REVISTA "TRAIL RUN" PARA BIBLIOT. PÚBLICAS Contrato privado 758,40 €191201700391 A82090952 20/06/2017 22/06/2017

MOTORPRESS IBERICA; S.A.U.SUSCRIP.REVISTA "MOTO VERDE" PARA BIBLIT. PÚBLICAS Contrato privado 1.008,00 €191201700393 A82090952 20/06/2017 22/06/2017

MOTORPRESS IBERICA; S.A.U.SUSCRIP.REVISTA BICISPORT BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUN Contrato privado 379,20 €191201700394 A82090952 21/06/2017 23/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

CULTURA Y DEPORTES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1098 Descripción:

Fecha contabilización

MOTORPRESS IBERICA; S.A.U.SUSCRIP.REVISTA "ECUESTRE" PARA BIBL.PUBLICAS MUNI Contrato privado 1.296,00 €191201700395 A82090952 21/06/2017 22/06/2017

VAROPAN S ACATERING DESAYUNO PLAN SUBVENCIONES 2017 DEPORTE B Contrato de servicios 121,69 €191201700403 A79188223 19/06/2017 22/06/2017

JUAN MIGUEL MADRID ANTONAYACOMPRA DE LIBRO ANTIGUO A JUAN MIGUEL MADRID ANTON Contrato de suministros 426,40 €191201700410 01384566N 21/06/2017 22/06/2017

NORMADAT S.A.VENTA DEPUBLICAC. CASETA DEL AYTO FERIA LIBRO 2017 Contrato de servicios 4.633,07 €191201700418 A80465792 27/06/2017 30/06/2017

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1120 Descripción:

Fecha contabilización

T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.Reposición placa exterior TEAMM Calle Mayor, 83 Contrato de suministros 490,05 €145/2017/01648 B78400728 19/05/2017 26/05/2017

CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL

Suscripción Revista Estudios Locales año 2017 Contrato privado 190,00 €145/2017/01864 Q2866023A 05/04/2017 07/04/2017

RENTA GRUPO EDITORIAL; S.A.Suscripción Revista Tributos Locales Contrato privado 380,00 €145/2017/02181 A35577873 20/04/2017 25/04/2017

DIKINSON S.L.Adquisic Libro Derecho Acceso Información Públ Esp Contrato de suministros 29,74 €145/2017/03389 B28001337 07/06/2017 12/06/2017

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CBConsulta a RMC 201710579-N Contrato de servicios 3,99 €145/2017/03765 E87599742 21/06/2017 30/06/2017

DIKINSON S.L.Adquisición de libro para Vocalía 2ª del TEAMM Contrato de suministros 38,25 €145/2017/103576 B28001337 12/06/2017 19/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CENTRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1201 Descripción:

Fecha contabilización

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EN BIENES DISTRITO Contrato de servicios 6.189,15 €101201608529 B81427882 30/03/2017 12/04/2017

PEDRO PONCE DE LEON HERNANDEZREDAC. PROYECTO Y DIREC. FACULT. PZ DOS DE MAYO, 1 Contrato de servicios 15.246,00 €101201701722 00676295A 24/05/2017 26/05/2017

MOBILIAR S.L.ADQUISICION MOBILIARIO OFICINA CENTROS S. SOCIALES Contrato de suministros 9.311,37 €101201701837 B78118106 11/05/2017 26/05/2017

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SACONSTRUCCION PISTA DEPORTIVA PLAZA DEL CAMPILLO Contrato de obras 36.242,54 €101201701982 A19001205 08/06/2017 14/06/2017

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZFRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA) ENERO Contrato de suministros 1.031,50 €101201702383 01494206B 12/04/2017 12/04/2017

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZFRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA) FEBRERO Contrato de suministros 782,01 €101201702384 01494206B 04/04/2017 05/04/2017

DISTRIBUCIONES FERAN, S.A. REPOSICIÓN DESTRUCTORA DOCUMENTOS EI LA PALOMA Contrato de suministros 97,47 €101201702389 A28579191 04/04/2017 05/04/2017

TELON CORTO S.L.FIESTAS DE LAS LETRAS - DISTRITO CENTRO Contrato de servicios 20.920,90 €101201702604 B83593277 12/04/2017 19/04/2017

LA BOCA ESPACIO CULTURALREALIZ. Y DESARROLLO" LA COSMOCASTIZA DE LAVAPIES" Contrato de servicios 21.404,90 €101201702644 G83668566 12/04/2017 19/04/2017

AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L.REPROGRAFIA GRANDES DIMENSIONES- MARZO Contrato de servicios 122,61 €101201702879 B82932757 21/04/2017 25/04/2017

JOSEP COMPTE URPIINFRAESTRUCTURA DESARROLLO FIESTAS DE MALASAÑA Contrato de servicios 21.659,00 €101201702917 46635049L 25/04/2017 28/04/2017

INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL

A. SUBSID. SUPRESION PASO VEHIC. CL SAN QUINTIN,10 Contrato de obras 2.362,69 €101201702930 B40250672 31/05/2017 07/06/2017

LOS CASTIZOS, AGRUPACION DE MADRILE ÑOS Y AMIGOS

CELEBRACION DE "LOS MAYOS" EN EL Bº EMBAJADORES Contrato de servicios 6.000,00 €101201703256 G78241841 03/05/2017 08/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CENTRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1201 Descripción:

Fecha contabilización

MAINLA SA.REPARACIÓN OLLA EXPRÉS - E.I. LA PALOMA Contrato de servicios 87,12 €101201703284 A28904548 17/05/2017 19/05/2017

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZFRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). MARZO Contrato de suministros 753,95 €101201703318 01494206B 17/05/2017 19/05/2017

PLATAFORMA REDOMIOCIO INCLUSIVO Y MUSICA CREATIVA Contrato de servicios 16.709,40 €101201703397 G87172441 31/05/2017 05/06/2017

RAFAEL LOPEZ MUÑOZREV. Y REP. MAQUINARIA CAFETERIAS-COMEDOR CC.MAYOR Contrato de servicios 2.906,42 €101201703465 02248372F 20/06/2017 28/06/2017

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZFRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). ABRIL Contrato de suministros 568,79 €101201703986 01494206B 08/06/2017 09/06/2017

ENASUI SLSERVICIO PICNIC NIÑOS/AS PARTICIPANTES EXCURSIONES Contrato de servicios 871,20 €101201704637 B81246308 27/06/2017 28/06/2017

FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L.INST., MANT. Y LIMPIEZA WC QUIMICOS ESPACIOS PUBLI Contrato de servicios 18.997,00 €101201704652 B23440761 21/06/2017 22/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE ARGANZUELA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1202 Descripción:

Fecha contabilización

GUTHERSA SACOMPRA MAT.OFICINA: CARTERAS PARA PLASTIFICADORA Contrato de suministros 143,39 €102201700233 A78159738 10/04/2017 17/04/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORA LASER C9300 Contrato de suministros 586,89 €102201700235 A78557808 16/05/2017 18/05/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS PARA DYMO 400 TURBO Contrato de suministros 58,08 €102201700442 B78458510 06/04/2017 07/04/2017

SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SDAD COOP ANDALUZA

ESPECTACULO PARA BEBES LA CAJA DORMIDA EI ARGANZUE Contrato de servicios 950,00 €102201700511 F90065418 10/04/2017 17/04/2017

XEROX ESPAÑA S.A.U.MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DC252 AÑO 2017 Contrato de servicios 2.547,42 €102201700650 A28208601 07/04/2017 19/04/2017

VILLAR CORCES S.L.SUMINISTRO MAT.FERRET.PARA CENTROS.DEP.MUNI.FEB 17 Contrato de suministros 447,55 €102201700792 B87474094 10/04/2017 17/04/2017

ARTE SEGURIDAD SLVIGILANCIA Y SEGUR.EN RECINTO FERIAL SAN ISIDR0 17 Contrato de servicios 2.555,52 €102201700809 B85878585 05/05/2017 08/05/2017

CONTSE S AMANTENIM BOTELLAS OXIGENO C.D.I. Y PEÑUELAS Contrato de servicios 470,77 €102201700869 A28400273 10/04/2017 17/04/2017

MILABORATORIO WEB S LSUM.FRASC. ESTERILES,MEDIDOR CO2 Y TERMOG. CDEP.MU Contrato de suministros 926,41 €102201700932 B82820507 12/06/2017 13/06/2017

GESEMER INGENIEROS, S.L.FORM.MATER.EVAC.SITUAC.EMERGENC.EDIFICIOS DISTRITO Contrato de servicios 21.556,21 €102201700942 B84358159 25/05/2017 26/05/2017

JUAN ANTONIO CUMBREÑO BERROCALCALIBRACIÓN EQUIPO MEDIDOR PARAMETROS CALIDAD AIRE Contrato de servicios 253,07 €102201700988 02527358A 04/05/2017 04/05/2017

RAMON ESTEBAN FERREROMAPAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO Contrato de suministros 941,38 €102201700997 13054740D 16/05/2017 18/05/2017

VILLAR CORCES S.L.SUMINISTRO MAT FERRETERIA C.DEPORTIVOS 2017-2018 Contrato de suministros 4.083,33 €102201701026 B87474094 26/05/2017 30/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE ARGANZUELA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1202 Descripción:

Fecha contabilización

CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A.

INST,MONT-DESMONT.EQUIP.ELECTRO.FIESTAS S.ISIDRO17 Contrato de servicios 5.529,70 €102201701077 A28714566 05/05/2017 08/05/2017

SOLUCIONES INMEDIATAS AVANZA SLINST.MONT.Y DESMONT.SANITARIOS FIESTAS SANISIDRO17 Contrato de servicios 2.220,35 €102201701181 B85484178 05/05/2017 08/05/2017

TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS S.L.SUM.TROFEOS PARA TORNEOS Y COMP.DEPORT.MUNICIP. Contrato de suministros 1.644,81 €102201701394 B53757027 23/05/2017 24/05/2017

EULEN SAOBRAS DE ACOMET.AGUA Y DESAGÜE FIESTAS DISTRITO Contrato de obras 4.078,27 €102201701647 A28517308 10/05/2017 10/05/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

BANDAS TRANSFERENCIA EPSON ACULASER C4200 Contrato de suministros 275,88 €102201701789 A78557808 12/06/2017 13/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE RETIRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1203 Descripción:

Fecha contabilización

MARIA FELISA MORAL TURIELSuministro Material Medicina CDM Daoíz y Velarde Contrato de suministros 781,94 €103/2017/01314 11704300Z 20/04/2017 20/04/2017

NAGAR DECORACION S L USuministro Baldas AdicionalesTaquillas Fenolicas Contrato de suministros 402,93 €103/2017/01699 B85789543 25/04/2017 26/04/2017

ELK SPORT DISTRIBUCIONES S LSuministro Material Deportivo CDM Distrito Retiro Contrato de suministros 7.370,12 €103/2017/01847 B50301217 05/05/2017 10/05/2017

FERRETERIA IBERMADRID S ASuministro Estores Aula Ambiental La Cabaña del Re Contrato de suministros 810,95 €103/2017/01939 A80887201 23/05/2017 24/05/2017

ASOCIACION RED CONSULTORACONTRATO DETECCION MAYORES EN RIESGO Contrato de servicios 17.669,42 €103/2017/02053 G83587097 20/06/2017 20/06/2017

ASTILLEROS VENTURI S.L.SERV.REP.EMBARCACIONES REMO ESTANQUE RETIRO Contrato de servicios 17.663,48 €103/2017/02306 B81663791 07/06/2017 09/06/2017

JUAN IGNACIO REINA PAZServ.Implantación Sistema de Envíos Masivos de Men Contrato de servicios 11.737,00 €103/2017/02326 11819851J 07/06/2017 09/06/2017

INGEHSEQ PROYECTOS DE INGENIERIA & CONSULTORIA ESPECIALIZADOS SL

Actualización Planes Autoprotección y Emergencias Contrato de servicios 5.402,65 €103/2017/02423 B86718269 07/06/2017 09/06/2017

SANT´ÁNGELO CATERING SLCafeteria Pío Baroja Contrato de servicios 6.999,85 €103/2017/02466 B81982258 31/05/2017 31/05/2017

DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S L

Act.Sensibilizac. Igualdad entre Hombres y Mujeres Contrato de servicios 19.734,00 €103/2017/02614 B80185838 19/06/2017 21/06/2017

SINGLADURA, S.L.Suministro dos vitrinas exter.alum.CDM Estanque de Contrato de suministros 2.652,37 €103/2017/02666 B80880503 22/06/2017 26/06/2017

FITNESS PROJECT CENTER SLSUMINISTRO DE MAQUINA STEP CDM DAOIZ Y VELARDE Contrato de suministros 9.476,99 €103201700623 B19207083 02/06/2017 05/06/2017

CERRAJERIA TEJADO SLpasamanos cdm daoiz y la chopera Contrato de suministros 2.178,00 €103201701195 B45561552 02/06/2017 05/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE RETIRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1203 Descripción:

Fecha contabilización

PLASREMA S.L.VINILOS PARA CDM LA CHOPERA Contrato de suministros 2.061,66 €103201701687 B84012129 02/06/2017 05/06/2017

FEDERACION MADRILEÑA DE REMOTALLER DE REMO Contrato de servicios 15.120,00 €103201701713 G78948452 25/04/2017 26/04/2017

SERVICIOS INTEGRALES MIMAS SLUASCENSOR ACUATICO DAOIZ Y VELARDE Contrato de suministros 5.115,00 €103201702223 B91905745 07/06/2017 09/06/2017

NAIPES HERACLIO FOURNIER S ASUMINISTRO DE JUEGOS DE MESA CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 2.390,74 €103201702236 A01136142 19/06/2017 21/06/2017

RAMON BUENDIA LORENTESUMINISTRO DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA Contrato de suministros 603,79 €103201702274 02193233E 31/05/2017 01/06/2017

RAMON BUENDIA LORENTEREPARACION DE FREGADORA AUTOMATICA Contrato de servicios 254,10 €103201702275 02193233E 08/06/2017 09/06/2017

JOSEP COMPTE URPIFIESTAS DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE RETIRO 2017 Contrato de servicios 2.383,70 €103201702512 46635049L 09/06/2017 09/06/2017

ASTILLEROS VENTURI S.L.LONAS PARA EL ESTANQUE DEL RETIRO Contrato de suministros 8.528,56 €103201702669 B81663791 22/06/2017 26/06/2017

NAGAR DECORACION S L USUMINISTRO DE 6 MODULOS DE TAQUILLAS ESTANQUE Contrato de suministros 4.640,96 €103201702837 B85789543 29/06/2017 29/06/2017

RAMON BUENDIA LORENTEMANT EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SONIDO CDM DAOIZ Y VELA Contrato de servicios 4.356,00 €103201702877 02193233E 29/06/2017 29/06/2017

FERRETERIA IBERMADRID S AMATERIAL DE FERRETERIA PARA CDM Contrato de suministros 8.543,71 €103201702879 A80887201 23/06/2017 27/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE SALAMANCA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1204 Descripción:

Fecha contabilización

SANYAL, S.L.SUM 40TROFEOS,500MEDALLAS, 250LLAVEROS MOSCARDO 17 Contrato de suministros 1.119,25 €104201700964 B45360906 22/05/2017 23/05/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CDM MOSCARDO Contrato de suministros 3.274,84 €104201700970 A78111549 16/06/2017 20/06/2017

CHAYKA, S.L.SUM BOLSAS ESTERILES PARA TOMA MUESTRAS D.SAL 17 Contrato de suministros 242,00 €104201701129 B78611985 06/04/2017 11/04/2017

ASOCIACION THE ARCHIPELAGOSºDISEÑO REMOD-MEJORA ESPACIO PB FTE.BERRO Y GUIND Contrato de servicios 21.175,00 €104201701745 G87387304 04/04/2017 04/04/2017

MILABORATORIO WEB S LSº REPARACION TERMOMETRO PISCINA CDM GIM MOSCARDO Contrato de servicios 60,50 €104201701760 B82820507 31/03/2017 04/04/2017

CANDIDO VALVERDE S.L.SUMINISTRO 2 RELOJES ESP PISCINA CDM G.MOSCARDO Contrato de suministros 397,61 €104201701879 B78616067 14/06/2017 15/06/2017

PINTURAS LAGUN S.L.SUMINISTRO QUITAMANCHAS PINTURA MOSCARDO D.SAL Contrato de suministros 88,94 €104201701929 B84326313 27/04/2017 28/04/2017

ENRIQUE GRACIA DE LA SANTISIMA TRINIDADRECITAL POESIA/MUSICA EN HOMENAJE A MIGUEL HDEZ Contrato privado 423,50 €104201702192 02690399C 21/04/2017 21/04/2017

LUIS FELIPE BARRIO SILVARECITAL POESIA/MUSICA EN HOMENAJE A MIGUEL HDEZ Contrato privado 423,50 €104201702192 05387926S 21/04/2017 21/04/2017

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL

Sº PRODUCCION ACTOS CELEBRACION DIA DEL LIBRO 2017 Contrato de servicios 2.178,00 €104201702224 B79944864 20/04/2017 20/04/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUM INISTRO CERRADURAS Y LLAVES DISTRITO SALAMANCA Contrato de suministros 141,51 €104201702532 B87217162 10/05/2017 11/05/2017

ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.ESº REV/INSPE BAJ DEPOSITO GASOLEO CEIP AMADOR RIOS Contrato de servicios 60,42 €104201702763 A28161396 26/05/2017 30/05/2017

OFITA INTERIORES S ASUMINISTRO MOBILIARIO CSS GUINDALERA D SALAMANCA Contrato de suministros 10.111,24 €104201702797 A01006568 26/05/2017 30/05/2017

Página 67 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE SALAMANCA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1204 Descripción:

Fecha contabilización

EUROMAK, S.L.Sº REPARACION FREGADORA KARCHER CDM GIM MOSCARDO Contrato de servicios 108,90 €104201702893 B83270637 07/06/2017 15/06/2017

N M TU COPIA SLSº CONFECCION Y SUM AGENDAS ESCOLARES D SALAMA Contrato de servicios 839,80 €104201702897 B82543505 05/06/2017 06/06/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUMINISTRO COPIA DE LLAVES DTO SALAMANCA 17 Contrato de suministros 30,00 €104201703051 B87217162 05/06/2017 06/06/2017

FIRMA AMBU S.L.SUMINISTRO 4000 ELECTRODOS CDM MOSCARDO 17 Contrato de suministros 871,20 €104201703053 B81040149 14/06/2017 15/06/2017

COOPERATIVA OBRERA EZCARAYSUM BUTACAS SALON ACTOS CSS GUINDALERA D SALAMANCA Contrato de suministros 19.026,04 €104201703064 F26006841 08/06/2017 08/06/2017

PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S COOP MAD

Sº DIAGNOSTICO NECESIDADES CUIDADOS DTO SALAM 17 Contrato de servicios 17.787,00 €104201703146 F85919181 16/06/2017 20/06/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUM CARRO TRANSPORTE CC BUENAVISTA DTO. SALAM 17 Contrato de suministros 65,00 €104201703214 B87217162 16/06/2017 20/06/2017

COPYPOC S LSUMINISTRO DOS CAMARAS DIGITALES DPTO. TECNICO Contrato de suministros 298,00 €104201703216 B80736648 14/06/2017 15/06/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUM 3 MEDIDORES LASER PARA DPTO.TECNICO DTO.SAL 17 Contrato de suministros 495,00 €104201703223 B87217162 16/06/2017 20/06/2017

COPYPOC S LSUM 2 TARJETAS MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL D.TECN Contrato de suministros 30,86 €104201703232 B80736648 15/06/2017 16/06/2017

CINETECA COMPAÑIA DE EVENTOS CULTURALES S L

Sº CINE DE VERANO JUN-AGO 17 5ªBERRO Y GASOLINERA Contrato de servicios 17.846,29 €104201703286 B85916526 20/06/2017 21/06/2017

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL

Sº INFRAESTR Y APOYO CELEBRAC ACT CULT 16-24JUN 17 Contrato de servicios 9.861,50 €104201703386 B79944864 16/06/2017 19/06/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUM 2 UDS TRANSF IMPRESORA EPSON ACULASER C-4200 Contrato de suministros 76,84 €104201703566 B28475002 28/06/2017 29/06/2017

Página 68 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CHAMARTÍN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1205 Descripción:

Fecha contabilización

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAAdapt.norm.ascensores CEIP R.de Maeztu Contrato de obras 3.165,82 €105/2017/00282 A19001205 21/03/2017 05/05/2017

YEIYEBA S LFiesta del Libro el 22 y 23 de abril Parque Berlín Contrato de servicios 12.039,50 €105/2017/00885 B81650137 30/03/2017 25/04/2017

COPYPOC S LCompra de dos escaleras para C.C.Nicolás Salmerón Contrato de suministros 126,52 €105/2017/00945 B80736648 31/03/2017 11/04/2017

GRUPO 3 SLCartelería y señalización en C. Jardiel Poncela Contrato de suministros 1.906,96 €105/2017/00995 B78694015 31/05/2017 07/06/2017

ANTONIO HERRAIZ SABanderas para ediicios Distrito Contrato de suministros 931,70 €105/2017/01040 A78469434 30/03/2017 06/04/2017

REYBANPACK, S.A.Frutas y hort. ecol.para e.i. El Sol -mes abril Contrato de suministros 1.544,66 €105/2017/01083 A81529828 30/03/2017 06/04/2017

HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SLReparación hidrolimpiadora CDM Pradillo Contrato de servicios 151,53 €105/2017/01196 B86068103 31/03/2017 11/04/2017

DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACION S L

Proyecto act.igual..elim.viol.gén.20 abril-15 dic Contrato de servicios 11.968,00 €105/2017/01380 B80185838 27/04/2017 03/05/2017

REYBANPACK, S.A.Frutas y hort. ecol.para e.i. El Sol -mes mayo Contrato de suministros 1.447,42 €105/2017/01601 A81529828 04/05/2017 18/05/2017

LA PEÑA DE FRANCIA RESTAURANTES Y CAFETERIAS SL

Inauguración CSC Colonias Históricas Contrato de servicios 952,00 €105/2017/01603 B85878072 25/05/2017 12/06/2017

JOSE MANUEL FERNANDEZ ALFONSOProductos farmacéuticos CDM Pradillo Contrato de suministros 650,42 €105/2017/01677 07228195P 25/05/2017 12/06/2017

HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SLReparación fregadora CDM Pradillo Contrato de servicios 131,47 €105/2017/01728 B86068103 08/06/2017 15/06/2017

FERNANDO NAVARRO ALVAREZCelebración del Día de la Escuela Pública Contrato de servicios 11.192,50 €105/2017/01797 02519487K 31/05/2017 02/06/2017

Página 69 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CHAMARTÍN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1205 Descripción:

Fecha contabilización

SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SL

Resistencias y temporizadores secadores Pradillo Contrato de suministros 653,54 €105/2017/01953 B61180253 31/05/2017 02/06/2017

REYBANPACK, S.A.Frutas y hortalias para EI El Sol. Junio 2017 Contrato de suministros 1.655,47 €105/2017/01971 A81529828 31/05/2017 08/06/2017

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

Repración multipolea CDM Pradillo Contrato de servicios 54,45 €105/2017/02026 B83658518 16/06/2017 16/06/2017

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

Tapizado sillas y sillones CDM Pradillo Contrato de servicios 957,11 €105/2017/02027 B83658518 16/06/2017 20/06/2017

ELK SPORT DISTRIBUCIONES S LMaterial deportivo padel y tenis CDM Pradillo Contrato de suministros 1.913,36 €105/2017/02034 B50301217 06/06/2017 09/06/2017

ALPADI S ASuministro de fundas para plastificar Contrato de suministros 16,19 €105/2017/02167 A28706091 09/06/2017 13/06/2017

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

Reparación monitor cinta correr CDM Pradillo Contrato de servicios 262,81 €105/2017/02346 B83658518 20/06/2017 21/06/2017

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

Reparación de pedal de una cinta de correr CDM Pr. Contrato de servicios 151,25 €105/2017/02400 B83658518 19/06/2017 21/06/2017

UNIDAD EDITORIAL S APrensa EL MUNDO del 01-07 al 31-12 de 2017 Contrato privado 484,12 €105/2017/02419 A79102331 28/06/2017 30/06/2017

DIARIO ABC SLSuscripción DIARIO ABC del 01-07 al 31-12 de 2017 Contrato privado 619,94 €105/2017/02443 B82824194 28/06/2017 30/06/2017

EDICIONES EL PAIS SLSuscripción EL PAÍS del 01-07 al 31-12 de 2017 Contrato privado 420,00 €105/2017/02461 B85635910 30/06/2017 30/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE TETUÁN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1206 Descripción:

Fecha contabilización

BECHTLE DIRECT S.L.U.717/17 ADQUISICIÓN 5 CÁMARAS SERV.TÉCNICOS Contrato de suministros 797,15 €106201700717 B83029439 15/06/2017 15/06/2017

MAXPORT S A1560/17 EQUIPOS EPIS ID. T.ORO TET. FRA 68/RECT- Contrato de suministros 1.132,26 €106201701560 A78442597 16/05/2017 16/05/2017

ALPA EQUIPOS DE SEGURIDAD S.L.1618/17 ADQ.2 DETECTORES BILLETES FALSOS T.ORO Contrato de suministros 282,29 €106201701618 B87768560 19/05/2017 19/05/2017

JOSEFA PLAZA LOPEZ2144/17 EXPOSICIÓN HOMENAJE PRENSA 3-5 MAY17 Contrato de servicios 3.630,00 €106201702144 51341753A 28/04/2017 28/04/2017

TEATRO DEL BARRIO SOCIEDAD COOPE RATIVA MADRILEÑA DE CONSUMIDORES

2155/17 TEATRO DEL BARRIO TETUÁN (20MAY-23DIC2017) Contrato de servicios 15.730,00 €106201702155 F86997384 06/06/2017 06/06/2017

PROACTIVA FORMACION S L2221/17 REC.ASIGNATURAS IES JAIME VERA JUL-17 Contrato de servicios 4.675,00 €106201702221 B82352410 09/06/2017 09/06/2017

FERRETERIA FERAYU S L2465/17 SUMIN.INSTALAC.13 SECADORES PELO T.ORO Contrato de suministros 3.795,10 €106201702465 B83234799 12/05/2017 12/05/2017

ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS

2764/17 INTERV.SOCIEDUC.FIN SEMANA 1/7 A 31/8/17 Contrato de servicios 13.506,05 €106201702764 G81113573 29/05/2017 29/05/2017

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ2791/17 ORGANIZ.TEATRO CLÁSICO TET.SEP-17 Contrato de servicios 19.396,30 €106201702791 50158538T 31/05/2017 31/05/2017

COCINAS CENTRALES S A3046/17 ALIMENT.FAMILIAS EXC.SOC. 26/06 A 30/09/17 Contrato de servicios 17.120,51 €106201703046 A78538774 27/06/2017 27/06/2017

SERVISE, S.A.3379/17 SERV.SEGURIDAD CASA BAÑOS JUL-DIC-17 Contrato de servicios 17.397,14 €106201703379 A78493137 26/06/2017 26/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CHAMBERÍ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1207 Descripción:

Fecha contabilización

ALAUDA INGENIERIA S APLAN AUTOPROTECCION OBRAS BRAVO MURILLO 37-39 Contrato de servicios 800,00 €107201604784 A85166270 24/04/2017 26/04/2017

FRANCISCO MEDINA MORILLAREPARACIÓN DE 3 MESAS DE BILLAR EN LOS C.M.MAYORES Contrato de servicios 998,25 €107201700704 51884259P 27/03/2017 01/06/2017

COMUNIDAD DE MADRIDFEBRERO-ALQ INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL Contrato privado 2.490,25 €107201700952 S7800001E 27/03/2017 04/04/2017

CARLOS RIOS GARCIATAPIZADO SILLONES EN TELA CENTRO CULTURAL GALILEO Contrato de servicios 2.662,00 €107201701209 02634122R 25/05/2017 25/05/2017

CHARCO MUSICA SLCONT.ENCUENTRO JOVENES CREADORES DIS.ARTISTICAS Contrato de servicios 21.598,50 €107201701339 B87108221 22/05/2017 22/05/2017

MANUEL PASCUAL GARCIAPROYECTO PILOTO INTERVENC. URBANAS PART. CIUDADANA Contrato de servicios 21.446,04 €107201701438 47023057V 22/05/2017 23/05/2017

COMUNIDAD DE MADRIDMARZO-ALQ.INSTALACIONES DEPORTIVAS CANAL ISABEL II Contrato privado 1.820,75 €107201701454 S7800001E 24/04/2017 25/04/2017

COMUNIDAD DE MADRIDABRIL-ALQ-.NSTALACIONES DEPORTIVAS CANAS ISABEL II Contrato privado 1.066,25 €107201702110 S7800001E 31/05/2017 06/06/2017

COMUNIDAD DE MADRIDMAYO -ALQ-.NSTALACIONES DEPORTIVAS CANAS ISABEL II Contrato privado 1.068,25 €107201702424 S7800001E 19/06/2017 20/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1208 Descripción:

Fecha contabilización

INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G S COOP MADRILEÑA

ORG. Y DES. ACTIV. MEDIOAMBIENTALES Bº VIRG. BEGOÑ Contrato de servicios 11.216,88 €108201606684 F86030053 16/05/2017 16/05/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA JUNTA Contrato de suministros 957,41 €108201701136 B28475002 10/04/2017 11/04/2017

OSCAR GARCIA DE AGUEDAREPARACIÓN HIDROLIMPIADORA CDM V.BOSQUE Contrato de servicios 587,30 €108201701498 08033009Y 04/04/2017 04/04/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.ADQ. MOBILIARIO OFICINA DISTRITO Contrato de suministros 6.181,43 €108201701951 B84851278 08/06/2017 13/06/2017

ANDRES COLMENAREJO PEREZSUMINISTRO MATERIAL CONMEMORATIVO ACT. DEPORT. Contrato de suministros 5.000,00 €108201702208 02891776D 10/05/2017 10/05/2017

SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA

ARRENDAMIENTO ANUAL LOCAL PZ.CAUDILLO, 2 Contrato privado 4,03 €108201702339 A28464725 26/04/2017 27/04/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A.SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CDM Contrato de suministros 12.994,94 €108201702365 A28021350 08/06/2017 13/06/2017

TRITOMA S LORG. Y DES. ACT. ANIMACIÓN S. CULTURAL Y DEP. BEG Contrato de servicios 12.300,26 €108201703052 B78342615 01/06/2017 02/06/2017

7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO S LORG. Y DES. DINAMIZACIÓN CULT. Y DEPORT. PLAN Bº Contrato de servicios 12.039,50 €108201703055 B83117291 22/06/2017 22/06/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQ.CONSUMIBLES INFORMÁTICA DISTRITO Contrato de suministros 3.047,75 €108201703118 B28475002 19/06/2017 19/06/2017

OFIPAPEL CENTER, SLADQ. PLASTIFICADORA PARA EL DISTRITO Contrato de suministros 159,24 €108201703188 B82560947 23/06/2017 23/06/2017

OFIPAPEL CENTER, SLADQ. CONSUMIBLES PLASTIFICADORA DEL DISTRITO Contrato de suministros 92,93 €108201703313 B82560947 23/06/2017 23/06/2017

OSCAR GARCIA DE AGUEDAREPARACIÓN HIDROLIMPIADORA KRANZLE CDM VICENTE B. Contrato de servicios 250,25 €108201703407 08033009Y 23/06/2017 23/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1208 Descripción:

Fecha contabilización

PROYECTOS FORMATIVOS Y Y SERVICIOS EDITORIALES, S.L.

ORG. XXXVI CERT. LITER. ANTONIORROBLES 2017/18 Contrato de servicios 5.182,83 €108201703456 B84174697 28/06/2017 29/06/2017

Página 74 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1209 Descripción:

Fecha contabilización

JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA SL

RENTING APARATOS DE MUSCULACIÓN CDM DISTRITO Contrato de suministros 6.937,32 €109201700030 B83859355 09/06/2017 09/06/2017

AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS

COBERTURA SEGURO OBRAS INTEGRANTES EXPOSICIONES Contrato privado 318,45 €109201700187 A28109247 10/04/2017 10/04/2017

CLINIBAX S.L.SUMINISTRO MATERIAL CURA BOTIQUINES CDM Dº M-A Contrato de suministros 2.304,16 €109201700346 B80163751 17/05/2017 17/05/2017

CORZON S.L.MONTAJE EXPOSICIÓN "VÁZQUEZ DÍAZ Y SUS DISCÍPULOS" Contrato de servicios 14.110,27 €109201700497 B80024672 08/05/2017 09/05/2017

AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS

SEGURO EXPOSICIÓN "HOMENAJE A VÁZQUEZ DÍAZ" Contrato privado 318,45 €109201700765 A28109247 08/05/2017 09/05/2017

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZASIST. TÉC. SONIDO E ILUMINACIÓN C.C.MONCLO Y J.CO Contrato de servicios 1.972,30 €109201700884 50158538T 04/04/2017 05/04/2017

GUTHERSA SASUMINISTRO DESTRUCTORA DE PAPEL PARA EL CDM C.CAMP Contrato de suministros 392,89 €109201701076 A78159738 19/04/2017 20/04/2017

CAÑADA REAL OPEN NATURE S LGRANJA ESCUELA PARA ALUMNOS DE LOS COLEGIOS PUBLIC Contrato de servicios 17.325,00 €109201701085 B83194811 11/04/2017 12/04/2017

GUTHERSA SASUMINISTRO DE PILAS PARA LOS CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 502,59 €109201701361 A78159738 06/04/2017 10/04/2017

MIZU SHOBAI S LASISTENCIA TÉCNICA ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL CON Contrato de servicios 4.092,52 €109201701416 B83607150 12/05/2017 16/05/2017

MAGIRE SLDESMONTAJE Y MONTAJE DE MAQUINARIA MUSCULACIÓN Contrato de servicios 997,77 €109201701419 B81207318 18/05/2017 19/05/2017

ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L.ASIST.TÉCNICA PLANES AUTOPROTECCIÓN VARIOS CENTROS Contrato de servicios 14.386,90 €109201701424 B84892306 24/04/2017 24/04/2017

KAMARI SERVIS S.L.MARCADORES DEP. CDM FERNANDO MARTÍN Y J.M.CAGIGAL Contrato de suministros 8.808,80 €109201701493 B81278475 12/06/2017 12/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1209 Descripción:

Fecha contabilización

ASTILLEROS VENTURI S.L.REVIS Y PUESTA PUNTO MOTOR TOHATSU 9.8 CDM C.CAMPO Contrato de servicios 193,02 €109201701532 B81663791 08/05/2017 09/05/2017

CICLOS OTERO S.L.REVISIÓN Y REPAR. BICICLETAS EN CDM LAGO C.CAMPO Contrato de servicios 996,04 €109201701535 B80676687 10/04/2017 10/04/2017

LANDECOLOR, S.A.SUMINISTRO DE PINTURAS PARA LOS CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 15.054,36 €109201701596 A78092376 19/04/2017 19/04/2017

CONTSE S ACARGA Y RETIMBRADO BOTELLAS O2 BOTIQUÍN F.RODRI Contrato de servicios 517,80 €109201701731 A28400273 10/04/2017 10/04/2017

OSCAR QUEJIDO ALONSO"SEMINARIO DE COMO PENSAR EL ARTE" Contrato privado 2.226,40 €109201701833 08983033S 21/04/2017 24/04/2017

MOYPE SPORT, S.A.COORDINACIÓN ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVA Contrato de suministros 144,23 €109201701839 A78111549 03/05/2017 04/05/2017

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.SERV. ORG. Y DESARROLLO XXIIIMUESTRA TEATRO ESCOLA Contrato de servicios 8.349,00 €109201701937 B80345721 11/05/2017 12/05/2017

MIZU SHOBAI S LBANQUETA PIANO C.C.JULIO CORTAZAR Contrato de suministros 724,25 €109201701948 B83607150 24/04/2017 24/04/2017

CARLOS PRIETO PRIETOASISTENCIA TÉCNICA ELAB.INSPECCIÓN TÉCNICA EDIF. Contrato de servicios 20.388,50 €109201701967 47491424N 27/04/2017 27/04/2017

ALPADI S ASUMINISTRO Y MONTAJE MESAS,SILLAS Y ESTANTÉRIAS C. Contrato de suministros 2.914,89 €109201702015 A28706091 22/06/2017 22/06/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO BICICLETA CDM J.MARÍA CAGIGAL Contrato de suministros 508,20 €109201702152 A78111549 25/05/2017 26/05/2017

TEATRO DEL BARRIO SOCIEDAD COOPE RATIVA MADRILEÑA DE CONSUMIDORES

REPRES.ORGAN.DESAR. PROG.ESP."TEATRO DEL BARRIO" Contrato de servicios 18.634,00 €109201702272 F86997384 28/04/2017 28/04/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORAS CDM Contrato de suministros 2.310,31 €109201702278 A78557808 03/05/2017 04/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1209 Descripción:

Fecha contabilización

INTERSERVE FACILITIES SERVICES S ASERV. CONSERJERÍA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONTROL DE Contrato de servicios 20.316,24 €109201702283 A28506038 12/05/2017 16/05/2017

JOSE JAVIER SANJUAN GABASSUMINISTRO DE PLANTAS CDM F.MARTÍN Y FCOS.RODRÍGUE Contrato de suministros 999,00 €109201702331 51610383Q 11/05/2017 12/05/2017

PIROTECNIA VULCANO S.L.PIROTECNIA E INSTALACIÓN Y DISPARO DEL ESPECTÁCULO Contrato de servicios 11.253,00 €109201702359 B80077027 11/05/2017 12/05/2017

LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L.INST.Y AJUSTE ELEMENTOS SONIDO Y VIDEO C.C.J.CORTA Contrato de suministros 15.968,98 €109201702392 B86354388 29/05/2017 30/05/2017

KAMARI SERVIS S.L.REMOS PARA EMBARCACIONES CDM LAGO CASA CAMPO Contrato de suministros 4.779,50 €109201702523 B81278475 22/06/2017 22/06/2017

HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L

REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA CDM CASA CAMPO Contrato de servicios 214,90 €109201702549 B85796985 18/05/2017 19/05/2017

CDI HARD & SOFT S.L.SUMINISTRO WALKIES-TALKIES CDM DISTRITO 998,25 EUR Contrato de suministros 998,25 €109201702550 B81526501 17/05/2017 17/05/2017

CALDERON CINCO SLTROFEOS PARA EQUIPOS PARTICIPANTES COPA PRIMAVERA Contrato de suministros 1.893,95 €109201702555 B80648231 18/05/2017 19/05/2017

QUIMICA DEL CENTRO S AALQUILER ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CASA DE CAMPO Contrato de suministros 3.509,00 €109201702564 A19002039 25/05/2017 26/05/2017

MIZU SHOBAI S LEMISIÓN MEDIANTE STREAMING PLENO 9/05/17 Contrato de servicios 998,95 €109201702680 B83607150 25/05/2017 26/05/2017

CLUB AKILES DE ATLETISMOORG .EVENTO DEPORTIVO XXXI TROFEO SAN ANTONIO FLOR Contrato de servicios 6.370,00 €109201702791 G79834941 30/05/2017 31/05/2017

GE ESCUELAS URBANAS SLMEJORA DE LA CONVIVENCIA DE LOS C.M.MAYORES Contrato de servicios 12.346,61 €109201702850 B81468811 30/05/2017 31/05/2017

MILABORATORIO WEB S LTERMÓMETRO DIGITAL PISCINA CDM ALFREDO GOYENECHE Contrato de suministros 156,09 €109201702852 B82820507 01/06/2017 01/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1209 Descripción:

Fecha contabilización

IBERICA DE ESTRATIFICADOS S.L.COLLARÍN DE FRENO PARA MASTIL ENTRADA EDIFICIO JMM Contrato de suministros 248,05 €109201702855 B18379735 02/06/2017 02/06/2017

MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO REACTIVOS CDM F.MARTÍN Y F.RODRÍGUEZ Contrato de suministros 995,66 €109201702947 B82820507 25/05/2017 26/05/2017

EDUARDO MENDEZ CABAMESAS, SILLAS Y BANCOS CDM C.CAMPO Y FRANCOS RODRI Contrato de suministros 2.191,67 €109201702983 02261768V 12/06/2017 12/06/2017

FERRETERIA IBERMADRID S ASUMINISTRO DE EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL CDM Contrato de suministros 771,12 €109201703053 A80887201 02/06/2017 02/06/2017

CANDELITATALLERES SOCIOEDUCATIVOS PARA MENORES EN VERANO Contrato de servicios 17.850,00 €109201703134 G80586696 22/06/2017 22/06/2017

CANDELITAPROYECTO CRIANCA RESPETUOSA: "CRECIENDO JUNTOS EN Contrato de servicios 17.000,00 €109201703148 G80586696 22/06/2017 22/06/2017

TECNICAL POOL SERVICE S LSUMINISTRO BOLSAS FILTRANTES ULTRAMAX PARA ROBOT L Contrato de suministros 186,34 €109201703202 B86375920 19/06/2017 19/06/2017

MIZU SHOBAI S LSERVICIO DE REPRESENTACIÓN DE LA BANDERA LGTB Contrato de servicios 13.721,40 €109201703285 B83607150 14/06/2017 14/06/2017

ASTILLEROS VENTURI S.L.REPARACIÓN CARBURADOR MOTOR FUERABORDA CDM LAGO-CC

Contrato de servicios 126,98 €109201703326 B81663791 27/06/2017 28/06/2017

MIZU SHOBAI S LEMISIÓN DIRECTO A TRAVÉS INTERNET "STREAMING" PLEN Contrato de servicios 11.434,50 €109201703358 B83607150 12/06/2017 13/06/2017

FIELTROS OLLEROS, S.L.SUMINISTRO DE BANDERAS PARA BALCÓN Contrato de suministros 105,23 €109201703370 B80840465 19/06/2017 19/06/2017

CESAR MANTECON SILVASUMINISTRO PROTECT.SOLARES PARA SOCORRISTAS CDM Contrato de suministros 439,96 €109201703408 00674408W 22/06/2017 22/06/2017

RAFAEL GUERRA AVILASUMINISTRO ARENA P.PADEL CDM MARQUES MONISTROL Contrato de suministros 58,08 €109201703430 00796024V 22/06/2017 22/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1210 Descripción:

Fecha contabilización

ACCESS TIME SLSERVICIO MANTENIMIENTO RELOJES DE FICHAR EN CDM Contrato de servicios 614,20 €110201700200 B66187733 27/04/2017 28/04/2017

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAOBRAS CANALIZ CABLEADO AUDIOVISUAL AUD. PACO LUCÍA Contrato de obras 1.257,29 €110201700266 A19001205 12/06/2017 16/06/2017

ARTESANOS DEL CRISTAL S LTROFEOS DEL TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ 2017 Contrato de suministros 133,10 €110201700522 B79449674 27/04/2017 28/04/2017

GUTHERSA SASUMINISTRO CARTERITAS PLASTICO DISTRITO LATINA Contrato de suministros 68,73 €110201700880 A78159738 06/04/2017 07/04/2017

MOTHANA SALIM HATTABARRA COMEDOR CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Contrato de servicios 4.940,89 €110201701846 52019042B 31/05/2017 02/06/2017

MUSICAL 72 S.L.SUMINISTRO INST.MUSICALES PARA CMM CAMPAMENTO Contrato de suministros 928,65 €110201701857 B20613352 25/05/2017 26/05/2017

GUTHERSA SASUMINISTRO DE CARTERAS DE PLASTICO PARA DISTRITO Contrato de suministros 68,73 €110201701874 A78159738 09/05/2017 22/06/2017

LABORATORIOS ANACLIN S LSUM. ENVASES ESTERILES PARA SANIDAD Contrato de suministros 205,70 €110201702046 B78135936 09/05/2017 22/06/2017

PIMACLOR S.LSUMINISTRO ESCALONES ANTIDES. PISCINA CDM GALLUR Contrato de suministros 529,98 €110201702166 B78169679 11/04/2017 12/04/2017

BLACHERE ILUMINACION ESPAÑA S AOBRAS ACONDICIONAMIENTO CELEB. FIESTAS DEL DISTRIT Contrato de obras 45.241,90 €110201702360 A84022912 08/06/2017 13/06/2017

CDE SPORT LATINASUMINISTRO BOLSAS MOCHILA JORNADAS DEPORTE INCLUSI Contrato de suministros 909,00 €110201702655 G83449215 16/06/2017 16/06/2017

ARTESANOS DEL CRISTAL S LSUMINISTRO DE TROFEOS DEPORTE INCLUSIVO Contrato de suministros 246,84 €110201702658 B79449674 16/06/2017 21/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CARABANCHEL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1211 Descripción:

Fecha contabilización

SERYNCO INGENIEROS S APROYECTOS Y DIRECCIÓN OBRAS LA MINA Y COMILLAS Contrato de servicios 17.154,57 €111/2017/00857 A78938743 06/04/2017 10/04/2017

QUIMICA DEL CENTRO S APRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS LA MINA, 2017 Contrato de suministros 12.791,18 €111/2017/00892 A19002039 31/03/2017 03/04/2017

ARJE FORMACION SLUCAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Contrato de servicios 15.823,00 €111/2017/00964 B19178961 11/04/2017 12/04/2017

REDES S COOP MADACERCAMIENTO AL AULA Y ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Contrato de servicios 17.180,00 €111/2017/01511 F82211053 06/04/2017 07/04/2017

GE ESCUELAS URBANAS SLTALLERES DE EDUCACIÓN EN VALORES Contrato de servicios 14.454,00 €111/2017/01520 B81468811 06/04/2017 07/04/2017

MOMO SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE TIEMPO LIBRE S L

CAMPAMENTO DEPORTIVO DE VERANO 2017 Contrato de servicios 11.703,19 €111/2017/01758 B87061503 11/05/2017 17/05/2017

ARTESANOS DEL CRISTAL S LTROFEOS EVENTOS DEPORTIVOS 2017 Contrato de suministros 2.428,89 €111/2017/02286 B79449674 03/05/2017 04/05/2017

SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAACTIVIDADES LÚDICO DEPORTIVAS PARA ADOLESCENTES Contrato de servicios 18.612,00 €111/2017/03232 A80887011 30/05/2017 01/06/2017

ASI-KEM S.L.SEMANA DEL DEPORTE 2017 Contrato de servicios 15.004,00 €111/2017/03242 B80090095 25/05/2017 01/06/2017

CASELLA ESPAÑA SATERMO-HIGRÓMETRO SERVICIOS SANITARIOS Contrato de suministros 949,85 €111/2017/03617 A79800652 29/05/2017 29/05/2017

ANGELES CUESTA FEIJOOPRODUCTOS FARMACIA Y MATERIAL BOTIQUÍN LA MINA Contrato de suministros 3.983,92 €111/2017/03844 50805780E 20/06/2017 23/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE USERA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1212 Descripción:

Fecha contabilización

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LCONTRATO CONMEMORACION DIA DEL LIBRO 2017 Contrato de servicios 7.199,50 €113201701152 B81590606 18/04/2017 20/04/2017

SEGURIDAD LASSER SATRABAJOS EN MATERIA AUTOPROTECCIÓN FIESTAS USERA Contrato de servicios 4.416,50 €113201701170 A79028650 19/06/2017 19/06/2017

AVC TALONARIOS, SLCONTRATO MENOR COMPRA CAMARA FOTOS Contrato de suministros 189,67 €113201701253 B86672284 03/05/2017 10/05/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

ADQUISICIÓN DE TONERES EPSON AL-M30 Contrato de suministros 2.969,34 €113201701320 A78557808 22/06/2017 23/06/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

ADQUISICIÓN CINTA RIBBONS MONOCHROME BLANK Contrato de suministros 53,24 €113201701321 A78557808 19/06/2017 20/06/2017

A.P.G. INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS S.L.

OBRAS REPARACION DEFICIENCIAS EN ANTENAS TV EN C.M Contrato de servicios 1.678,65 €113201701366 B81266447 22/06/2017 23/06/2017

YUMMYUMMY COMO DE MAMA S LADQUISICION AUDIOVISUALES CENTROS CULTURALES Contrato de suministros 20.550,45 €113201701561 B86547262 29/05/2017 31/05/2017

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL

CONTRATO PRIMERAS JORNADAS PARQUE LINEAL MANZANARE Contrato de servicios 17.545,00 €113201701641 B81538456 19/05/2017 22/05/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A.MATERIAL FERRETERIA CDM ORCASITAS Y ORCASUR Contrato de suministros 6.293,40 €113201701678 A28021350 15/06/2017 15/06/2017

CAROLINA MANZANO GARCÍAPRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ORCASUR, ORCASITAS Y Contrato de suministros 4.391,10 €113201701685 02265387W 14/06/2017 15/06/2017

ARKA PROYECTOS SLADQUISICION MOBILIARIO Y MATERIAL OFICINA C.CULT. Contrato de suministros 8.089,42 €113201701727 B81826422 15/06/2017 15/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1213 Descripción:

Fecha contabilización

FERRETERIA IRISARRI; S.L.MATERIAL FERRETERIA C.D.M. ALBERTO GARCIA Contrato de suministros 1.000,00 €114201701160 B81610032 21/04/2017 09/05/2017

UNIDAD EDITORIAL S ASUSCRIPCION DIARIOS EL MUNDO Y MARCA Contrato privado 4.798,43 €114201701217 A79102331 09/05/2017 19/05/2017

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.SEGURIDAD Y SALUD ACUERDO MARCO OBRAS Y V.P. Contrato de servicios 21.652,95 €114201701409 B81427882 24/04/2017 24/04/2017

FEDERACION DE ASOCIACIONES VALLECAS TODO CULTURA

FERIA DEL LIBRO DE PUENTE DE VALLECAS. ABR. 2017 Contrato de servicios 20.570,00 €114201701570 G79918793 04/04/2017 24/04/2017

LANDECOLOR, S.A.MATERIAL DE PINTURA PARA CENTROS DEPORTIVOS Contrato de suministros 9.316,17 €114201701962 A78092376 09/05/2017 19/05/2017

DEPORTE OCIO Y EVENTOS S.L.TROFEO DEL CARMEN 2017. Contrato de servicios 13.432,43 €114201702551 B84980523 02/06/2017 06/06/2017

MILABORATORIO WEB S LREACTIVOS Y EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD Contrato de suministros 3.632,09 €114201702562 B82820507 02/06/2017 06/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1214 Descripción:

Fecha contabilización

TRITOMA S LXV CERTAMEN DE TEATRO CLÁSICO MORATALAZ 2017 Contrato de servicios 14.576,87 €115/2016/01923 B78342615 31/05/2017 02/06/2017

TALLERES LUGA SLARREND.ROBOT LIMPIAFONDOS CDM MORATALAZ.ENE-MAR Contrato de suministros 1.439,90 €115/2016/02193 B80199607 10/04/2017 11/04/2017

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASUSCRIPCIÓN AL DIARIO "LA RAZÓN" AÑO 2017 Contrato privado 2.181,90 €115/2016/02542 A82031329 04/04/2017 05/04/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ETIQUETAS DYMO REGISTROS DEL DISTRITO Contrato de suministros 471,17 €115/2017/00097 B78458510 12/06/2017 12/06/2017

OFFICE DEPOT SLADQUISICIÓN DE 550 IDENTIFICADORES CON CORDÓN. Contrato de suministros 312,79 €115/2017/00098 B80441306 19/06/2017 20/06/2017

TROFESPORT, S.L.SUMINISTRO TROFEOS XV OPEN DE FÚTBOL CHAPAS Contrato de suministros 284,35 €115/2017/00321 B81336760 26/04/2017 27/04/2017

INSPECCION EVALUACION REHABILITACION Y CERTIFICACION DE EDIFICIOS DE ESPAÑA S.L.

INSPECCIÓN TÉCNICA EDIFICIOS MUNICIPALES MORATALAZ Contrato de servicios 1.169,44 €115/2017/00385 B86768306 12/06/2017 12/06/2017

INSPECCION EVALUACION REHABILITACION Y CERTIFICACION DE EDIFICIOS DE ESPAÑA S.L.

INSPECCIÓN TÉCNICA COLEGIOS PÚBLICOS MORATALAZ Contrato de servicios 1.291,43 €115/2017/00387 B86768306 12/06/2017 12/06/2017

INSPECCION EVALUACION REHABILITACION Y CERTIFICACION DE EDIFICIOS DE ESPAÑA S.L.

INSPECCIÓN TÉCNICA INSTALACIÓN DEPORTIVA LA ELIPA Contrato de servicios 1.221,65 €115/2017/00388 B86768306 12/06/2017 12/06/2017

ASOCIACION CULTURAL MUSIC HALL DE MORATALAZ

ACTUACIÓN ASO.MUSICAL MUSIC HALL CC TORITO.24/3/17 Contrato privado 500,00 €115/2017/00487 G87386702 03/05/2017 08/05/2017

FRANCISCA GONZALO CAÑAVERASACTUACIÓN RONDALLA Y CORO EL MADROÑO - 12/05/2017 Contrato privado 600,00 €115/2017/00551 01340314N 12/06/2017 12/06/2017

AIRES DE LA SERENAACTUACIÓN MUS. "AIRES DE LA SERENA" CCTORITO/18MAY Contrato privado 800,00 €115/2017/00553 G85381341 22/06/2017 22/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1214 Descripción:

Fecha contabilización

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUMINISTRO TONER IMPRESORAS Y FOTOC.CDM Contrato de suministros 302,14 €115/2017/00612 A78557808 10/04/2017 11/04/2017

N M TU COPIA SLCONF.,DIST.Y SUMINISTRO AGENDAS ESCOLARES 2017-18 Contrato de servicios 7.248,80 €115/2017/00639 B82543505 05/04/2017 05/04/2017

LANDECOLOR, S.A.SUM.PINTURA Y UTENSILIOS PINTURA DIVERSOS CD ELIPA Contrato de suministros 893,00 €115/2017/00659 A78092376 05/04/2017 05/04/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PINTURA IES R.VALCÁRCEL Contrato de suministros 943,80 €115/2017/00663 B78458510 26/05/2017 29/05/2017

N M TU COPIA SLCOMPRA CARTELES EMRED Contrato de servicios 387,81 €115/2017/00677 B82543505 19/04/2017 20/04/2017

LANDECOLOR, S.A.SUM.PINTURA Y UTENSILIOS PINTURA CDM MORATALAZ Contrato de suministros 2.575,52 €115/2017/00678 A78092376 05/04/2017 05/04/2017

TROFESPORT, S.L.SUMINISTRO TROFEOS CAMPEONATOS MES DE MAYO 2017 Contrato de suministros 95,29 €115/2017/00721 B81336760 26/04/2017 27/04/2017

MAQUINA TEATRAL TELONCILLO S LESPECT.INFANTIL OLAS C.C.EL TORITO 15/06/17 Contrato privado 1.694,00 €115/2017/00732 B47556725 09/06/2017 12/06/2017

ULTRAMARINOS DE LUCAS, S.L.ESPECTÁCULO INFANTIL"PEZES" EN CC TORITO.14/06/17 Contrato privado 1.754,50 €115/2017/00734 B19155175 09/06/2017 12/06/2017

TEATRO PARAISO SALTEATRO INFANTIL"LUNÁTICUS CIRCUS"CC TORITO.13/6/17 Contrato privado 3.025,00 €115/2017/00735 A01230044 09/06/2017 09/06/2017

TITIRITEROS DE BINEFAR, S.L.TEATRO DE TÍTERES"MARICASTAÑA"EN CC TORITO.16/6/17 Contrato privado 1.830,00 €115/2017/00736 B22410294 09/06/2017 09/06/2017

ANTONIO HERRAIZ SADISEÑO PANCARTA JORNADAS PART.CIUD.JMD MORATALAZ Contrato de servicios 113,74 €115/2017/00762 A78469434 10/04/2017 11/04/2017

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES SL

FESTIVAL DE JAZZ 2.0 MORATALAZ 2017 Contrato de servicios 6.146,80 €115/2017/00784 B79944864 15/06/2017 15/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1214 Descripción:

Fecha contabilización

ASOCIACION CULTURAL OKINA TEATROESPECTÁCULO INFANTIL"LATIDOS" EN CC TORITO.12/6/17 Contrato privado 650,00 €115/2017/00840 G86636016 09/06/2017 09/06/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A.SUM.MAT.RIEGO Y HERRAM.JARDINERÍA CDM MORATALAZ Contrato de suministros 2.180,07 €115/2017/00848 A28021350 28/04/2017 28/04/2017

MILABORATORIO WEB S LADQUISICIÓN MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS 2017 Contrato de suministros 806,20 €115/2017/00860 B82820507 26/05/2017 29/05/2017

MARVIC SPORT S LSUMINISTRO TROFEOS TORNEO FÚTBOL FIESTAS MORATALAZ Contrato de suministros 768,54 €115/2017/00914 B86151016 26/05/2017 29/05/2017

ESCUELA INFANTIL REGGIO, S.L.CONCIERTO MUSICAL YO SOY RATÓN - 17 JUNIO Contrato privado 330,00 €115/2017/00930 B85842672 09/06/2017 09/06/2017

TITIRITEROS DE BINEFAR, S.L.ACT.TITIRITEROS DE BINÉFAR"AQUÍ TE ESPERO"18/06/17 Contrato privado 3.250,00 €115/2017/00940 B22410294 09/06/2017 09/06/2017

COL - LECTIU PUNT 6 S C C LJORNADAS DE CORRESPONSABILIDAD.PONENCIA 20/04/2017 Contrato privado 302,50 €115/2017/00944 F66707514 26/05/2017 29/05/2017

PALOMA MORE CORRALJORNADAS DE CORRESPONSABILIDAD.PONENCIA 27/04/17 Contrato privado 150,00 €115/2017/00945 50752380M 26/05/2017 30/05/2017

CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A.CURSO ACREDITACIÓN PROFESIONAL AT.SOCIOSANIT. 2017 Contrato de servicios 17.900,00 €115/2017/00953 A28801942 01/06/2017 02/06/2017

IDEOTUR S L LCURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CURSO 2017 Contrato de servicios 4.500,00 €115/2017/00954 B83109827 31/05/2017 01/06/2017

TROFESPORT, S.L.SUM.MEDALLAS TALLERES INFANTILES FIESTAS MORATALAZ Contrato de suministros 149,74 €115/2017/00963 B81336760 13/06/2017 14/06/2017

PIROTECNIA ZARAGOZANA SAESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES 2017 Contrato de servicios 3.000,00 €115/2017/00990 A50028398 09/06/2017 12/06/2017

CALDERON CINCO SLSUM.TROFEOS XV CAMPEONATO PATINAJE ART.S.ISIDRO Contrato de suministros 818,58 €115/2017/00991 B80648231 26/05/2017 29/05/2017

MINUSCULE CREATIVE SLCONCIERTO INFANTIL 17 JUNIO Contrato privado 3.388,00 €115/2017/00996 B39822259 09/06/2017 09/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1214 Descripción:

Fecha contabilización

TYL-TYL COMPAÑIA DE TEATRO S.LCUENTACUENTOS INFANTIL DÍA 17 DE JUNIO 2017 Contrato privado 1.197,90 €115/2017/01006 B78496510 09/06/2017 09/06/2017

FERNANDO HERRERO DE MIGUELACT.MUSICAL "MARTIRES DEL COMPÁS" 17 JUNIO 2017 Contrato privado 18.150,00 €115/2017/01040 72884959Y 28/06/2017 28/06/2017

CALDERON CINCO SLSUMINISTRO DE PLACAS CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 1.000,00 €115/2017/01098 B80648231 19/06/2017 20/06/2017

UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO VERANO 2017 Contrato de servicios 18.718,00 €115/2017/01100 A80994460 12/06/2017 12/06/2017

COLECTIVIDADES BEDMAR S LSEMANA DE MAYORES EN LOS CENTROS DE MAYORES Contrato de servicios 3.088,80 €115/2017/01101 B80232572 27/06/2017 27/06/2017

ASOCIACION CAMINARCAMPAMENTO DE VERANO 2017 Contrato de servicios 12.000,00 €115/2017/01183 G78785573 12/06/2017 12/06/2017

GRUPO GRAFICO GSF S.L.DISEÑO Y CONF.EJEMPLARES TEXTO SEMANA DEL MAYOR'17 Contrato de servicios 484,61 €115/2017/01226 B81401580 27/06/2017 27/06/2017

CAMARA ARTE SLMATERIAL DE PINTURA PARA CERTAMEN PINTURA RÁPIDA Contrato de suministros 900,00 €115/2017/01246 B80736390 19/06/2017 20/06/2017

TROFESPORT, S.L.SUM.TROFEOS TORNEO FUTBOLCHAPAS FIESTAS MORATALAZ Contrato de suministros 79,86 €115/2017/01263 B81336760 13/06/2017 14/06/2017

TROFESPORT, S.L.GRAN PREMIO RADIOCONTROL DE LAS FIESTAS MORATALAZ Contrato de suministros 86,58 €115/2017/01278 B81336760 13/06/2017 14/06/2017

DOCUMFY S COOP MADII JORNADAS INTEGRACIÓN DEPORTIVA MORATALAZ Contrato de servicios 18.828,16 €115/2017/01305 F87242665 31/05/2017 01/06/2017

ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE

CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2017. Contrato de servicios 17.920,00 €115/2017/01328 G78668373 22/06/2017 22/06/2017

VIAJES CEMO, S.A.TRASLADO AUTOCAR EXCURSIÓN CAMPO CRIPTANA Y TOBOSO Contrato de servicios 474,00 €115/2017/01334 A04006706 27/06/2017 27/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1214 Descripción:

Fecha contabilización

IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.SUM.MATERIAL EMERGENCIA BOTIQUIN CDM MORAT.Y ELIPA Contrato de suministros 4.448,21 €115/2017/01342 B81084246 13/06/2017 14/06/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUM.MATERIAL DEPORTIVO CDM MORATALAZ Y LA ELIPA Contrato de suministros 16.417,98 €115/2017/01360 A78111549 09/06/2017 09/06/2017

TROFESPORT, S.L.SUM. TROFEOS MASTER MASCULINO TENIS CDM MORATALAZ Contrato de suministros 70,18 €115/2017/01362 B81336760 13/06/2017 14/06/2017

TROFESPORT, S.L.SUMINISTRO TROFEOS DIVERSAS ACT. FIESTAS MORATALAZ Contrato de suministros 108,90 €115/2017/01364 B81336760 13/06/2017 14/06/2017

RAMON BUENDIA LORENTEREPARACIÓN Y REV.TRANSCEPTORES ICOM CDM MORATALAZ Contrato de servicios 970,42 €115/2017/01442 02193233E 22/06/2017 22/06/2017

COLECTIVIDADES BEDMAR S LSERVICIO COMEDOR Y CAFETERÍA CENTROS MAYORES Contrato de servicios 9.051,00 €115/2017/01459 B80232572 14/06/2017 14/06/2017

LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.SUMINISTRO DE 50 MEMORIAS USB Contrato de suministros 366,03 €115/2017/01469 B84165554 19/06/2017 20/06/2017

CALDERON CINCO SLSUMINISTRO TROFEOS 2ª CONCENTRACIÓN VEHÍCULOS Contrato de suministros 75,02 €115/2017/01507 B80648231 22/06/2017 22/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1215 Descripción:

Fecha contabilización

HARTFORD S LSERV.PROMOC.Y DIFUSIÓN AUDIOVISUAL EN EL DISTRITO. Contrato de servicios 9.247,24 €116201604492 B59416479 21/06/2017 21/06/2017

ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO S L

ATENCIÓN MAYORES Y VECINOS BARRIO SAN PASCUAL. Contrato de servicios 14.770,09 €116201700377 B82999129 19/05/2017 23/05/2017

ELECTRODOMÉSTICOS VALLECAS SLSUMINISTRO TELEVISIÓN PARA DEPENDENCIAS DISTRITO. Contrato de suministros 479,00 €116201700641 B81871840 31/03/2017 03/04/2017

COMUNIDAD PROPIETARIOS MARIA TERESA SAENZ HEREDIA 44-50

GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-2º TRIMESTR Contrato privado 199,95 €116201700871 H78005766 20/04/2017 20/04/2017

ELECTRODOMÉSTICOS VALLECAS SLSUMINISTRO TV PARA CC.CC. PPE.ASTURIAS Y LA ELIPA. Contrato de suministros 1.148,00 €116201700912 B81871840 31/03/2017 03/04/2017

ARTESANOS DEL CRISTAL S LSUMINISTRO TROFEOS, MEDALLAS...COMPETIC.DISTRITO Contrato de suministros 3.947,10 €116201700963 B79449674 11/05/2017 11/05/2017

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.CERTAMEN ESCOLAR 2017 PEDRO DUQUE. Contrato de servicios 8.965,00 €116201701149 B80345721 07/04/2017 07/04/2017

LEVIRA ESPAÑA S AREPOSC. Y ADQUIS. MOBILIARIO CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 10.756,90 €116201701319 A49104367 07/04/2017 07/04/2017

MEKITRON, S.L.ADQ. ESCENARIO SALA TALLER CMM MANUEL ALEXANDRE. Contrato de suministros 3.345,99 €116201701322 B81074619 20/04/2017 21/04/2017

ALMACENES GLOFER SAADQUIS.ESTORES CMM SAN JUAN BTA.Y CANAL PANAMA Contrato de suministros 3.640,89 €116201701325 A78445749 07/04/2017 07/04/2017

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.PROGRAMA DIVIERTETE EN SEMANA SANTA. Contrato de servicios 8.766,95 €116201701337 B80345721 06/04/2017 07/04/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CSC JUVENIL. Contrato de suministros 5.944,52 €116201701530 B84851278 18/05/2017 19/05/2017

ALMACENES GLOFER SAADQUISCIÓN ESTORES PARA EL CSC JUVENIL. Contrato de suministros 3.484,80 €116201701589 A78445749 20/04/2017 21/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1215 Descripción:

Fecha contabilización

ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO S L

PROGRAMA DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL ENTRE BARRIOS Contrato de servicios 15.345,89 €116201701649 B82999129 18/04/2017 18/04/2017

FERRETERIA CENTRO 2000, SAREPARAC.MÁQUINA HIDROLIMPIADORA CDM S.J.BAUTISTA. Contrato de servicios 292,07 €116201701660 A81523201 05/05/2017 05/05/2017

GUTHERSA SACONSUMIBLES EQUIPO INFORMÁTICOS PARA C.D.M. Contrato de suministros 3.630,00 €116201701671 A78159738 05/05/2017 05/05/2017

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL

MATERIAL DE PINTURA PARA LOS C.D.M. DEL DISTRITO. Contrato de suministros 10.000,00 €116201702096 B80299191 08/06/2017 08/06/2017

VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR, SLSUMINISTRO BANDERAS CENTROS EDUC. DISTRITO Contrato de suministros 1.219,68 €116201702098 B62800024 06/06/2017 06/06/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA EQIPOS DISTRITO. Contrato de suministros 706,52 €116201702298 A78557808 29/05/2017 30/05/2017

EUROPA DEL HOGAR S.A.SUMINISTRO FRIGORIFICO DEPENDENCIAS DISTRITO Contrato de suministros 199,00 €116201702302 A28610202 05/06/2017 05/06/2017

ELECTRODOMÉSTICOS VALLECAS SLSUMINISTRO CÁMARA FOTOS PARA DEPENDENCIAS DISTRITO Contrato de suministros 125,00 €116201702356 B81871840 29/05/2017 30/05/2017

QUIMICA DEL CENTRO S AREPARAC.ROBOT LIMPIAFONDOS CDM S.J.BAUTISTA. Contrato de servicios 521,75 €116201702442 A19002039 05/06/2017 05/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE HORTALEZA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1216 Descripción:

Fecha contabilización

ASOCIACION ALACRAN 1997CAMPAMENTO URBANO 1997 Contrato de servicios 11.185,00 €118201700555 G86030517 10/04/2017 17/04/2017

ASOC AMEJHOR DE MADRIDGRANJA-ESCUELA 2017 Contrato de servicios 8.140,00 €118201700667 G78650173 10/04/2017 17/04/2017

ELK SPORT DISTRIBUCIONES S LSUMINISTRO MAT. DEPORTIVO FUNGIBLE CENTROS DEPORT. Contrato de suministros 12.264,69 €118201700945 B50301217 31/03/2017 05/04/2017

KAMARI SERVIS S.L.SUMINISTRO REPUESTOS TAQUILLAS CENTROS DEPORTIVOS Contrato de suministros 7.744,00 €118201700989 B81278475 21/04/2017 27/04/2017

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA

SUMINISTRO BOTELLAS OXÍGENO POLIDEPORTIVOS Contrato de suministros 800,00 €118201701054 A08015646 30/03/2017 05/04/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUM. MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO PARA JMD Contrato de suministros 5.406,28 €118201701129 B28475002 05/04/2017 11/04/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO Contrato de suministros 311,33 €118201701589 B28475002 04/05/2017 09/05/2017

GUILMAIN GESTION TRAVEL S.LSERVICIO DE EXCURSIONES PARA MAYORES DE HORTALEZA Contrato de servicios 17.050,00 €118201701677 B82734104 30/05/2017 02/06/2017

ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZACAMPAMENTO DE VERANO ADOLESCENTES HORTALEZA 2017 Contrato de servicios 18.280,00 €118201701871 G83378828 19/06/2017 22/06/2017

HARTFORD S LCONVIVENCIA, CULTURA Y OCIO PARA TODOS 2017 Contrato de servicios 5.063,30 €118201701991 B59416479 19/06/2017 23/06/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE Contrato de suministros 958,80 €118201702124 B28475002 23/06/2017 28/06/2017

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL

CINE DE VERANO 2017 HORTALEZA Contrato de servicios 20.900,00 €118201702185 B81538456 27/06/2017 28/06/2017

Página 90 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE VILLAVERDE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1217 Descripción:

Fecha contabilización

C.T.O., S.A.REPARACIÓN DE MOBILIARIO EN C.S.C. MARCONI Contrato de servicios 994,86 €112/2017/00833 A78180551 02/06/2017 06/06/2017

HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SLSUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECIÓN EN CDM Contrato de suministros 4.648,08 €112/2017/00887 B86068103 29/05/2017 31/05/2017

PROVIVIENDAPROYECTO DE ACOGIDA NUEVOS VECINOS Y VECINAS Contrato de servicios 15.000,00 €112/2017/00990 G79408696 04/04/2017 06/04/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO DE PERCHAS PARA C.D.M Contrato de suministros 1.246,30 €112/2017/00997 A78111549 11/05/2017 25/05/2017

DIRPUBLI S LSUSCRIPCIÓNDE PRENSA PARA LOS CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 13.131,42 €112/2017/01010 B86932860 26/04/2017 27/04/2017

DS LINEA VERDE SLREPARACIÓN DE SECAMANOS EN EL CDM RAÚL GONZÁLEZ Contrato de servicios 988,40 €112/2017/01011 B80377971 07/04/2017 11/04/2017

ISMAEL RODRIGUEZ DE DIEGOTAPIZADO DE DOS PLINTOS Y FUNDA CDM EL ESPINILLO Contrato de servicios 556,60 €112/2017/01084 52185051Y 28/04/2017 08/05/2017

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO MAT.FERRETERÍA CDM F.RUBIO S.CRISTOBAL Contrato de suministros 996,41 €112/2017/01098 02684837R 07/04/2017 11/04/2017

C.T.O., S.A.REPARACIÓN DE MOBILIARIO EN C.C. LOS ROSALES Contrato de servicios 196,02 €112/2017/01221 A78180551 02/06/2017 06/06/2017

LIFEAK JOB ACCOMMODATION SOLUTIONS FOR LIFE S L

SUMINISTRO DE 6 SECADORES CORPORALES Contrato de suministros 4.875,09 €112/2017/01228 B71157135 26/06/2017 26/06/2017

LIFEAK JOB ACCOMMODATION SOLUTIONS FOR LIFE S L

SUMINISTRO DE 6 SECADORES CORPORALES Contrato de suministros 4.875,09 €112/2017/01228 B71157135 26/06/2017 26/06/2017

DS LINEA VERDE SLREPARACIÓN DE MAQUINARIA EN CDM SAN CRISTOBAL Contrato de servicios 987,36 €112/2017/01251 B80377971 29/05/2017 31/05/2017

DS LINEA VERDE SLREPARACIÓN DE WALKIE-TALKIES EN CDM RAÚL GONZÁLEZ Contrato de servicios 338,65 €112/2017/01252 B80377971 29/05/2017 31/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE VILLAVERDE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1217 Descripción:

Fecha contabilización

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA EN C.CULTURALES Contrato de suministros 984,69 €112/2017/01398 02684837R 26/05/2017 31/05/2017

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO MAT.FERRETERÍA CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de suministros 999,68 €112/2017/01552 02684837R 29/05/2017 31/05/2017

C.T.O., S.A.REPARACIÓN MOBILIARIO C.CULTURAL ÁGATA Contrato de servicios 428,34 €112/2017/01699 A78180551 02/06/2017 06/06/2017

HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SLSUMINISTRO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA CDM Contrato de suministros 988,57 €112/2017/01783 B86068103 29/05/2017 31/05/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO DE REDES DE PROTECCIÓN. CDM FÉLIX RUBIO Contrato de suministros 252,01 €112/2017/01932 A78111549 20/06/2017 21/06/2017

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO MAT. DE FERRETERÍA PARA C.C.LOS ROSALES Contrato de suministros 864,12 €112/2017/01951 02684837R 21/06/2017 22/06/2017

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUM. MATERIAL FERRETERÍA EN C.D.M. R. GONZÁLEZ Contrato de suministros 998,92 €112/2017/02109 02684837R 20/06/2017 21/06/2017

FERRETERIA IRISARRI; S.L.SUMINISTRO DE CERRADURAS EN CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 126,82 €112/2017/02111 B81610032 20/06/2017 21/06/2017

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO DE PERSIANAS EN CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de suministros 990,75 €112/2017/02147 02684837R 26/06/2017 26/06/2017

SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAINTERV.SOCIO EDUCA.MEDIO ABI. BARRIO SAN CRISTÓBAL Contrato de servicios 16.376,80 €112/2017/02777 A80887011 29/06/2017 30/06/2017

TEA ARQUEOLOGOS SLFASES II Y III ACT.ARQUEOLÓGICA IDB LOS ROSALES II Contrato de servicios 1.875,50 €112201700157 B85227940 26/05/2017 31/05/2017

DIYORAL S LSUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CDM Contrato de suministros 8.884,10 €112201700403 B80275993 30/03/2017 07/04/2017

GANA INGENIERIA Y SERVICIOS S R LSUMINISTRO DE DOS MOTORES PARA EL CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 370,26 €112201700424 B81794513 29/05/2017 31/05/2017

ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIAREPARACIÓN DE FREGADORA CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 968,16 €112201700467 B84290337 29/05/2017 31/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE VILLAVERDE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1217 Descripción:

Fecha contabilización

CONSTRUCCIONES ELEA S AOBRAS PISCINA CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de obras 32.671,84 €112201700639 A78347291 08/05/2017 10/05/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS C.D.M. Contrato de suministros 18.504,23 €112201700643 A78111549 18/04/2017 21/04/2017

IMAZU PUBLICIDAD S LSUMINISTRO DE BANDERAS DISTRITO VILLAVERDE Contrato de suministros 109,61 €112201700991 B76535723 24/04/2017 27/04/2017

SERVICIOS ELECTRICOS Y COBRE AISLADO SL

SUMINISTRO BOMBA PISCINA CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 992,20 €112201701014 B85420651 02/06/2017 06/06/2017

VIUDA DE RAMIREZ S.L.SUMINISTRO DE MURO AUTOPORTANTE Contrato de suministros 746,57 €112201701226 B85157444 18/04/2017 21/04/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO TENSORES PISCINA CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 482,79 €112201701669 A78111549 29/05/2017 31/05/2017

ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD.

PROGRAMA APOYO ESCOLAR EN VERANO CURSO 2016/17 Contrato de servicios 17.920,00 €112201701869 F83416479 22/06/2017 23/06/2017

FRANCISCO PASCUAL LEAL REINACINE AL AIRE LIBRE 2017 Contrato de servicios 21.175,00 €112201701899 02244501T 06/06/2017 12/06/2017

SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAMEDIADORES SOCIALES PISCINA CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato administrativo

especial14.958,90 €112201702193 A80887011 26/05/2017 31/05/2017

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 998,60 €112201702584 02684837R 26/06/2017 26/06/2017

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 68,47 €112201702650 02684837R 13/06/2017 14/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1218 Descripción:

Fecha contabilización

RICOH ESPAÑA S.L.U.MANTENIMIENTO COPIADORA PLANOS A-070 ENERO-MARZO Contrato de servicios 60,44 €120201601098 B82080177 08/06/2017 14/06/2017

DS LINEA VERDE SLREPARACIÓN MÁQUINA FREGADORA CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de servicios 168,43 €120201700373 B80377971 15/06/2017 21/06/2017

RAMON BUENDIA LORENTEREPARACIÓN MICROFONO INALÁMBRICO AERÓBIC CDM CERRO Contrato de servicios 302,50 €120201700421 02193233E 15/06/2017 21/06/2017

CALDERON CINCO SLSUMINISTRO TROFEOS PARA JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPA Contrato de suministros 2.978,11 €120201700449 B80648231 19/04/2017 25/04/2017

CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.

ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN PLANES AUTOPROTECC EDIFIC Contrato de servicios 11.132,00 €120201700607 B85162105 26/05/2017 07/06/2017

CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.

PROYECTO Y LEGALIZ INSTALACIÓN ELÉCTRICA CDM MIGUE Contrato de servicios 3.388,00 €120201700609 B85162105 24/05/2017 25/05/2017

DS LINEA VERDE SLREPARACIÓN FUENTE CANALETAS CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de servicios 774,40 €120201700635 B80377971 15/06/2017 21/06/2017

MAGIRE SLREPARACIÓN MAQUINAS MUSCULAC CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de servicios 604,88 €120201700670 B81207318 15/06/2017 21/06/2017

MIZU SHOBAI S LALQUILER MESA ILUMINACIÓN C.C. FRANCISCO FATOU Contrato de servicios 254,10 €120201700697 B83607150 15/06/2017 21/06/2017

DS LINEA VERDE SLREPARACIÓN DE MAQUINA FREGADORA CDM MIGUEL GUILLEN Contrato de servicios 872,35 €120201700941 B80377971 15/06/2017 21/06/2017

MAGIRE SLCINTA DE CORRER PARA C.D.M. CERRO ALMODÓVAR Contrato de suministros 7.165,62 €120201700952 B81207318 10/05/2017 11/05/2017

MAGIRE SLREPARACIÓN MAQUINAS Y BANCOS CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de servicios 850,63 €120201701053 B81207318 15/06/2017 21/06/2017

TRITOMA S LREALIZACIÓN LIBRO MAPA EQUIPAMIENTOS DISTRITO Contrato de servicios 3.707,60 €120201701063 B78342615 06/06/2017 12/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1218 Descripción:

Fecha contabilización

MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO REACTIVOS BOTIQUIN CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de suministros 490,15 €120201701074 B82820507 15/06/2017 21/06/2017

MANUEL HUERTAS FERNANDEZREPARACIÓN MAQUINA CAFE CMM SANTA EUGENIA Contrato de servicios 287,98 €120201701129 01821348R 08/06/2017 14/06/2017

CALDERON CINCO SLMATERIAL PARA TALLERES DE CMM DEL DISTRITO Contrato de suministros 945,01 €120201701130 B80648231 08/06/2017 14/06/2017

FERRETERIA VALLECANA S.L.MATERIAL DE PINTURA PARA EL CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de suministros 921,34 €120201701131 B85453587 27/06/2017 30/06/2017

A & A CARTELISTICA E IMAGENPLACA CONMEMORATIVA ACTUACIÓN MUSICAL Contrato de suministros 998,61 €120201701455 B80483902 15/06/2017 21/06/2017

LOBO VALLE S.L.U.TELEVISIÓN Y SOPORTE PARA CMM SANTA EUGENIA Contrato de suministros 859,00 €120201701477 B83497859 27/06/2017 30/06/2017

DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L.TRABAJ. SEGURIDAD Y SALUD EN DISTRITO Contrato de servicios 18.209,20 €120201701700 B82270190 20/06/2017 20/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE VICÁLVARO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1219 Descripción:

Fecha contabilización

DIARIO ABC SLSUMINISTRO DIARIO "ABC" PARA CM VICÁLVARO Contrato de suministros 1.412,04 €119201603287 B82824194 04/04/2017 05/04/2017

DIARIO ABC SLSUMINISTRO DIARIO "ABC" PARA CM VALDEBERNARDO Contrato de suministros 941,36 €119201603287 B82824194 04/04/2017 05/04/2017

SEÑOR LOBO SLORG. 2º FESTIVAL DE ÓRGANO EN LA IGLESIA Contrato de servicios 3.000,80 €119201700247 B82309980 18/05/2017 19/05/2017

YEIYEBA S LORGANIZACIÓN DÍA DE LA INFANCIA Y DE LA BICICLETA Contrato de servicios 18.978,85 €119201700757 B81650137 16/06/2017 19/06/2017

JAIME ROBERTO ONA LOSANTOSPROM. HÁBITOS SALUDABLES Y PREV. OBESIDAD Contrato de servicios 21.054,00 €119201700962 16580032E 17/04/2017 03/05/2017

MERCEDES GARCIA MARTINSUM. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CDM VICÁLVARO Contrato de suministros 788,51 €119201701040 00274500H 24/05/2017 25/05/2017

Página 96 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1220 Descripción:

Fecha contabilización

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL

SUMINISTRO DE 3.100 KG DE HIPOCLORITO SÓDICO Contrato de suministros 965,51 €117/2014/02233 B80299191 25/05/2017 07/06/2017

DIARIO ABC SLSUSCRIPCIÓN DIARIO ABC PARA LOS CENTROS DE MAYORES Contrato privado 1.823,95 €117/2016/04069 B82824194 24/04/2017 25/04/2017

IVAN MONTERO MARTINEZADQUISICIÓN DE 250 CAJAS DE ARCHIVO Contrato de suministros 5.596,25 €117/2017/00429 02538835A 28/03/2017 25/04/2017

RAMON BUENDIA LORENTEREPARACIÓN DE 5 TRANSCEPTORES Y 1 CARGADOR CDM SB Contrato de servicios 986,15 €117/2017/00597 02193233E 14/03/2017 04/04/2017

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL

SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS PISCINAS CDM Contrato de suministros 1.127,72 €117/2017/00605 B80299191 14/03/2017 04/04/2017

MOBILIAR S.L.ADQUISICIÓN MOBILIARIO CSS TORRE ARIAS Y PABLO C. Contrato de suministros 7.470,98 €117/2017/00656 B78118106 29/03/2017 25/04/2017

JARDINERIA POZUELO S.LMATERIAL DE JARDINERÍA PARA EL C. DEP. MUNICIPAL Contrato de suministros 798,60 €117/2017/00706 B82222316 14/03/2017 10/04/2017

MARIA DEL PILAR SANCHEZ MACIASSUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Contrato de suministros 849,90 €117/2017/00815 51869965C 07/04/2017 18/04/2017

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

REPARACIÓN CINTA CORRER CYBEX 700T CDM SAN BLAS Contrato de servicios 846,56 €117/2017/00816 B83658518 21/04/2017 04/05/2017

MANTENIMIENTOS LA PRESA SLREPARACIÓN DE 4 AROS DE BALONCESTO CDM SAN BLAS Contrato de servicios 532,40 €117/2017/00838 B84183748 07/04/2017 04/05/2017

CLINIBAX S.L.MATERIAL SANITARIO PARA EL CDM SAN BLAS Contrato de suministros 947,86 €117/2017/00997 B80163751 11/05/2017 06/06/2017

PIENSA EN LED SLADQUISICIÓN DE PROYECTOR Y PANTALLA PARA EL SALÓN Contrato de suministros 21.736,44 €117/2017/01006 B82715368 20/04/2017 04/05/2017

OFIPAPEL CENTER, SLADQUISICIÓN PLASTIFICADORA LOTE 2 Contrato de suministros 290,30 €117/2017/01212 B82560947 10/05/2017 08/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1220 Descripción:

Fecha contabilización

ALPADI S AADQUISICIÓN ENCUADERNADORA LOTE 1 Contrato de suministros 1.352,78 €117/2017/01212 A28706091 10/05/2017 08/06/2017

MOBILIAR S.L.REPARACIÓN DE UNA SILLA EN LA SEDE DEL DISTRITO Contrato de servicios 108,90 €117/2017/01216 B78118106 21/04/2017 12/05/2017

MOBILIAR S.L.ADQUISICIÓN BANDERAS PARA EDIFICIOS DEL DISTRITO Contrato de suministros 726,00 €117/2017/01239 B78118106 01/06/2017 02/06/2017

GUTHERSA SAADQUISICIÓN DE CARTERA PARA PLASTIFICAR Contrato de suministros 990,99 €117/2017/01253 A78159738 24/04/2017 12/05/2017

SERPROSA SERVICIOS GENERALES S AREPARACIÓN DE UNA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS Contrato de servicios 122,21 €117/2017/01260 A28793156 16/05/2017 07/06/2017

MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO CDM SAN BLAS Contrato de suministros 7.896,58 €117/2017/01279 A78111549 05/05/2017 24/05/2017

SERPROSA SERVICIOS GENERALES S AENVASE 250 ML ACEITE ESPECIAL PARA DESTRUCTORA Contrato de suministros 12,10 €117/2017/01320 A28793156 16/05/2017 06/06/2017

CALDERON CINCO SLSUMINISTRO MATERIAL CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Contrato de suministros 2.452,55 €117/2017/01436 B80648231 26/05/2017 13/06/2017

JARDINERIA POZUELO S.LMATERIAL JARDINERIA Y HORTICULTURA CDM SAN BLAS Contrato de suministros 979,05 €117/2017/01725 B82222316 08/06/2017 21/06/2017

ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DEL RECINTO FERIAL Contrato de suministros 263,42 €117/2017/01983 B86831419 27/06/2017 28/06/2017

Página 98 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

DISTRITO DE BARAJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 1221 Descripción:

Fecha contabilización

ABELLO LINDE SAMantenimiento botellas de oxígeno para el CDM Contrato de servicios 172,01 €121201700162 A08007262 20/04/2017 05/05/2017

ARJE FORMACION SLUDiseño y desarrollo act. Com. Part. Inf y Adol. B. Contrato de servicios 16.649,60 €121201700698 B19178961 26/05/2017 31/05/2017

GAM ESPAÑA SERVICIO DE MAQUINARIA SLU.Obras adec. conj. mod. casetas c/ Ezeq. Peñalvel 7 Contrato de obras 17.545,00 €121201700766 B33382433 09/06/2017 16/06/2017

SERVICIOS TECNICOS CEPRETEC, S.L.Asistencia est. y trab. técn. edif. e inst. deport Contrato de servicios 7.502,00 €121201700785 B84722883 25/05/2017 31/05/2017

ASOCIACION EDUCINEMA CINE EDUCACION VALORES

CINE EN CENTROS DOCENTES DE BARAJAS Contrato de servicios 14.240,00 €121201700795 G87632782 14/06/2017 16/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501016 Descripción:

Fecha contabilización

SOLINDATA S.L.05.10 RECONFIGURACIÓN PROCESOS ETL Contrato de servicios 21.489,60 €2017NCM023 B84608215 11/05/2017 12/05/2017

HIBERUS TECNOLOGIAS SERVEIS Y SOLUCIONS S L

05.09 MTO. CORREC. Y SOPORTE SIS. INGRESOS. +TIL Contrato de servicios 21.175,00 €2017NCM024 B66865833 24/04/2017 24/04/2017

ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS, S.A.04.11 MTO. PRODUCTOS ALCHEMY 1/3/17-28/2/18 Contrato de servicios 16.199,78 €2017NCM030 A82284845 30/05/2017 30/05/2017

RIB SPAIN SA01.04 SOPORTE TCO LICENCIAS PRESTO 01/07-30/06 Contrato de servicios 774,40 €2017NCM039 A28617751 20/04/2017 20/04/2017

BPR BUSINESS PROCESS REENGINEERING S L

ACCION FORMATIVA JAVASCRIPT Contrato de servicios 3.539,25 €2017NCM042 B81190019 20/06/2017 20/06/2017

CAS TRAINING S.LADMINISTRACION AVANZADA LINUX Contrato de servicios 3.250,00 €2017NCM043 B83133629 27/06/2017 27/06/2017

DEISER DESARROLLO E INTEGRACION SIS S.L.

06.02 MTO. LIC. JIRA Y FISHEYE 25/7/17-24/7/18 Contrato de servicios 4.266,46 €2017NCM045 B81878597 25/04/2017 25/04/2017

DISINFOR S L01.09 ADQUISICION MEMORIAS USB Contrato de suministros 999,28 €2017NCM046 B78949799 10/05/2017 10/05/2017

KAISER + KRAFT SA07.11 SUMINISTRO CINCO ARCOS SEGURIDAD Contrato de suministros 576,32 €2017NCM047 A58649351 26/05/2017 26/05/2017

DISINFOR S L01.03 ADQUISICION AURICULARES PLANTRONICS Contrato de suministros 8.436,65 €2017NCM049 B78949799 10/05/2017 10/05/2017

CANON ESPAÑA SA01.05 MTO. ESCÁN. MICROFIL CANON 26/08/17-25/08/18 Contrato de servicios 263,77 €2017NCM050 A28122125 12/06/2017 13/06/2017

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA01.05 MTO. EQUIPOS SAMUR SOCIAL 01/11-31/10 Contrato de servicios 1.293,49 €2017NCM051 A28472819 11/05/2017 12/05/2017

READSPEAKER WEBSERVICES S.L.05.01 CONVERSION VOZ WEB PORTALES 01/05-30/04 Contrato de servicios 6.473,50 €2017NCM054 B65233082 26/04/2017 26/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501016 Descripción:

Fecha contabilización

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA01.21 SUSTITUCIÓN IMPRESORAS LASER MONOCROMO Contrato de servicios 21.563,11 €2017NCM057 A28472819 18/05/2017 18/05/2017

INDRA SISTEMAS SA05.01 ASIST. PLATAFORMA WEBTREND 01/06-31/05 Contrato de servicios 8.761,18 €2017NCM060 A28599033 31/05/2017 31/05/2017

LOC ESPAÑA S A07.05 SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS DE 3,5 CM Contrato de suministros 511,83 €2017NCM061 A78062593 16/06/2017 16/06/2017

TECNOFOR IBERICA, S.L.ACCION FORMATIVA JAVA Contrato de servicios 1.730,00 €2017NCM062 B84131424 29/06/2017 29/06/2017

INDRA SISTEMAS SA03.13 MTO-SOPORTE PLATAF. SERV. CISCO 05/09-04/09 Contrato de servicios 1.037,60 €2017NCM068 A28599033 27/06/2017 27/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 503027 Descripción:

Fecha contabilización

FRANCISCO JAVIER TEVAR DE OZAETASUM.MAT.SOCIO SANITARIO 2016FRTP053 Contrato de suministros 12.504,57 €221/2017/00041 35303751Q 27/06/2017 29/06/2017

OFIPAPEL CENTER, S.L.SUM. 20 IDENTIFICADORES DE CONGRESOS S.G.P.A.E. Contrato de suministros 164,22 €221/2017/00135 B82560947 30/03/2017 06/04/2017

FUNDACION MARIA JESUS ALAVA REYESTALLER DE DICC.DE COMP.Y HERR.DE DIAGN. Contrato de servicios 12.500,00 €221/2017/00160 G87069266 12/04/2017 19/04/2017

ESCUELAS DE ESTUDIOS SUPERIORES ESI C. SACERDOTES DEL CORAZONDE JESUS. PADRES REPARADORES

TALLER DE CLIMA Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL Contrato de servicios 17.900,00 €221/2017/00161 R2800828B 12/04/2017 19/04/2017

MYTCO 2002 S LTALLER DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO Contrato de servicios 16.500,00 €221/2017/00162 B83490763 12/04/2017 19/04/2017

FUNDACION MARIA JESUS ALAVA REYESJOR.FORMAT.PREV.RR.LL.PARA TRAB.USU.PP.AA.EMPLEO Contrato de servicios 15.510,00 €221/2017/00164 G87069266 12/04/2017 19/04/2017

PEREZ BARJA S ASERV.ADEC.PROY.AMP.C.ELECT.CFO BARAJAS Y D.FACULT. Contrato de servicios 9.256,50 €221/2017/00173 A79018529 21/04/2017 26/04/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUM. ALTAVOCES AG.Z.VILLA.Y P. DE VALLECAS. SGPAE. Contrato de suministros 67,76 €221/2017/00185 A78557808 04/05/2017 11/05/2017

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS REGULARES DE MADRID

2016/F/300002, F/300003, F/300004, Y F/300005 Contrato de suministros 5.990,20 €221/2017/00186 Q7850003J 08/05/2017 11/05/2017

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIONCDP 2017PB001. (COML0110_1). Contrato de servicios 12.893,00 €221/2017/00196 G80468416 04/05/2017 11/05/2017

MIGUEL MARQUEZ BEJARANO2016/F/300041/2/3/5/6/7.CDP16/3250/1/2/5/6/7/ Contrato de suministros 2.547,17 €221/2017/00199 02206043K 04/05/2017 11/05/2017

ASOCIACION COLECTIVO DE APOYO Y SEGUIMIENTO A MENORES Y JOVENES ALUCINOS LA SALLE

2017PB005. (HOTR0308_1). Contrato de servicios 17.900,00 €221/2017/00200 G80305055 08/05/2017 11/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 503027 Descripción:

Fecha contabilización

ASOCIACION CULTURAL LA KALLE2017PB008. (IFCT0108). Contrato de servicios 15.436,40 €221/2017/00203 G78210150 08/05/2017 11/05/2017

ASPY PREVENCION SLREALIZ. SIMULACROS EMERG. FORM.TEÓR. Y PRÁCTICA. Contrato de servicios 9.663,10 €221/2017/00214 B64206535 17/05/2017 17/05/2017

EL MIRADOR DE EL GOLOSO SLCOFFEE BREAK VISIT.ASOC.LES EAUX VIVES 23-24/5 Contrato de servicios 782,50 €221/2017/00219 B80258379 19/05/2017 19/05/2017

NOVODINAMICA, S.L.GJCDLD/0041/2016, GFA: 2016/F/300004. CFO USERA Contrato de suministros 19.006,68 €221/2017/00220 B50550243 24/05/2017 30/05/2017

LLORSA CARRETILLAS S.A.2017CF51. ALQ. 3 CARRETILLAS ELEVADORAS. Contrato de suministros 3.356,06 €221/2017/00236 A78091451 24/05/2017 30/05/2017

FORO SOCIEDAD Y GESTIÓN PÚBLICA SLSERVIC. DEL FORO POR EL EMPLEO, DEP.CAL.Y R.R.I.I. Contrato de servicios 7.986,00 €221/2017/00242 B85900652 26/05/2017 30/05/2017

GRUPO SAN FERNANDO FORMACION, S.L.CDP 2017PB011. (SSCM0108). Contrato de servicios 8.250,00 €221/2017/00244 B87262028 29/05/2017 01/06/2017

DEPROCON SERVICIOS Y PROYECTOS SLUOBRAS REFORMA ANTIGUO PLATÓ PL. 1ª PONTONES Contrato de obras 18.590,75 €221/2017/00254 B85670685 02/06/2017 06/06/2017

SOULANDIA SOCIEDAD COOPERATIVAPLAN DE COMUNICACION EXTERNA PARA LA A.E.M. Contrato de servicios 15.730,00 €221/2017/00255 F87116968 01/06/2017 05/06/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUM. TONER, IMP. EPSON M300 SO50691.INT.LAB. Contrato de suministros 1.039,39 €221/2017/00257 B28475002 02/06/2017 06/06/2017

FAM Y LIAS RECURSOS PARA LA DIVERSIDAD S COOP MAD

2017PB012 ARREGLO PRENDS.VESTIR Y ROPA DE HOGAR Contrato de servicios 5.080,00 €221/2017/00259 F86692746 02/06/2017 06/06/2017

ASESTEL INSTALACIONES ELECTRICAS SL OBRAS AMPLIAC.CAPAC.ELECT.CFO BARAJAS SGAGEF Contrato de obras 58.851,01 €221/2017/00261 B81483562 08/06/2017 09/06/2017

FAM Y LIAS RECURSOS PARA LA DIVERSIDAD S COOP MAD

EJEC.CURSO 2017PB013. SGPAE. Contrato de servicios 7.620,00 €221/2017/00262 F86692746 05/06/2017 07/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 503027 Descripción:

Fecha contabilización

COMERCIAL DISTRIBUCIONES EDITORIALE S SA

EJECUCIÓN CURSO 2017AM011. Contrato de servicios 7.115,00 €221/2017/00267 A28714210 12/06/2017 21/06/2017

COMERCIAL DISTRIBUCIONES EDITORIALE S SA

EJECUCIÓN CURSO 2017AM022. Contrato de servicios 7.115,00 €221/2017/00268 A28714210 12/06/2017 21/06/2017

RESERVAR UNA MESA, S.L.ALQ. TERM. PUNTO DE VENTA. 2017CDP07 Y 2017CDP08. Contrato de suministros 534,82 €221/2017/00277 B86557931 12/06/2017 14/06/2017

BECHTLE DIRECT S.L.U.SUM. 16 LICENCIAS ADOBE PHOTOSHOP.2017CF040. Contrato de suministros 2.297,64 €221/2017/00284 B83029439 15/06/2017 19/06/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

SUM. TONER IMPR. S.G.RR.HH., REL. INST. Y COM. Contrato de suministros 142,78 €221/2017/00285 A78557808 19/06/2017 21/06/2017

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL

SUM. ALTAVOCES TFYE 2017TFM11. Contrato de suministros 36,24 €221/2017/00287 B80299191 19/06/2017 21/06/2017

ARLEX MADRID S.A.REMODELACION OFICINAS CENTRALES. AEM. SGAGEF. Contrato de obras 5.777,34 €221/2017/00288 A80427198 20/06/2017 21/06/2017

KCHRONOLUZ S.L.SUM. TOLDOS PARA CFO ANCORA. Contrato de suministros 7.165,27 €221/2017/00291 B84668177 22/06/2017 28/06/2017

INDUSTRIAS METALICAS AGRICOLAS, S.A REPARACION INVERNADEROS, C. VIVERO VALLECAS VILLA. Contrato de servicios 15.674,34 €221/2017/00292 A31658636 20/06/2017 23/06/2017

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL

SUM. ALTAV.Y TENDEDERO TFYE 2017TFM04. Contrato de suministros 56,58 €221/2017/00297 B80299191 22/06/2017 28/06/2017

BRICO GARDEN MADRID S L2016TFP019. SUM. EQ. PROT.INDIV. Contrato de suministros 2.596,67 €221/2017/00298 B83826396 22/06/2017 28/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506057 Descripción:

Fecha contabilización

LEFEBVRE-EL DERECHO SAAdquisición del libro Ley General Tributaria Contrato de suministros 61,71 €2017/91BB01/0002

7A79216651 07/06/2017 08/06/2017

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.Suscripción a la revista Economistas Contrato de suministros 59,80 €2017/91BB01/0002

7B82947326 02/06/2017 02/06/2017

AMERICAN TOOP TOOLS, S.L.Suscripción a la revistas Attitudes Contrato de suministros 60,00 €2017/91BB01/0002

7B58254004 19/05/2017 19/05/2017

SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)

Adquisición de diversos textos jurídicos Contrato de suministros 1.250,92 €2017/91BB01/00027

A28057230 19/05/2017 19/05/2017

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.Suscripción a Presupuesto y Gasto Público Contrato de suministros 85,00 €2017/91BB01/0002

7B82947326 20/06/2017 21/06/2017

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.Suscripción Revista Técnica Tributaria Contrato de suministros 65,52 €2017/91BB01/0002

7B82947326 27/04/2017 27/04/2017

EDITORIAL ARANZADI, S.ASuscripción revistas especializadas en Derecho Contrato de suministros 3.002,55 €2017/91BB01/0002

7A81962201 08/05/2017 08/05/2017

SISTROL, S.A.Reparación ventilador edificio c/ Sacramento 5 Contrato de servicios 186,12 €205/2017/08142 A82412586 02/06/2017 02/06/2017

INFOREIN, S.A.ADQUISICIÓN PROYECTOR SONY VPL-DX220 Contrato de suministros 447,09 €205/2017/08510 A78327350 11/04/2017 11/04/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A

ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO - ITCC Contrato de suministros 972,84 €205/2017/17878 A78557808 18/04/2017 19/04/2017

TP SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION CIVIL SA (TEPESA)

Planes de autoprotección, preparación y desarrollo Contrato de servicios 7.900,00 €205/2017/18717 A78038213 18/04/2017 19/04/2017

LA AGENCIA DE PUBLICIDAD QUE TIENE POR NOMBRE KITCHEN SL

Maquetación y public. off-line y redes soci. IVTM Contrato de servicios 12.100,00 €205/2017/18724 B83324608 18/04/2017 19/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506057 Descripción:

Fecha contabilización

EXTERION MEDIA SPAIN S AProducción y fijación vinilos campaña IVTM Contrato de servicios 5.091,08 €205/2017/18728 A79816690 18/04/2017 19/04/2017

MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY SA

Paneles separadores campaña renta 2016 Contrato de suministros 592,90 €205/2017/18731 A28889939 26/04/2017 27/04/2017

MAXPORT S AADQUISICIÓN GUANTES URO PLOMO - STSJT Contrato de suministros 130,68 €205/2017/19405 A78442597 26/04/2017 27/04/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA - STSJT Contrato de suministros 214,17 €205/2017/19677 B28475002 18/05/2017 18/05/2017

ALPADI S AExpositor portafolletos y portatarj.Biblioteca ATM Contrato de suministros 74,67 €205/2017/19783 A28706091 18/04/2017 19/04/2017

SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL TAJO S.A.SUMINIST DE 6 PANELES INFORM. TEMPERATUR Y HUMEDAD Contrato de suministros 4.284,85 €205/2017/21392 A45072717 11/05/2017 11/05/2017

TARGET TECNOLOGIA S.A.Reparación escáner IS5335 e instalac. Sacramento 1 Contrato de servicios 3.240,38 €205/2017/21868 A81505752 28/04/2017 03/05/2017

PRODEMAN PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO S.L.

Mantenimiento soporte licencia MANTEDIF Contrato de servicios 2.534,24 €205/2017/21872 B81477770 05/05/2017 05/05/2017

SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO Contrato de suministros 337,05 €205/2017/22593 B81644387 18/05/2017 18/05/2017

TÜV SÜD IBERIA, S.A.U.Mantenimiento, auditoria Sistema Gestión Ambiental Contrato de servicios 3.799,40 €205/2017/23143 A81670614 19/05/2017 19/05/2017

FERROVICMAR S LADQUISICIÓN TOPÓMETROS - ITCC Contrato de suministros 411,28 €205/2017/23924 B99182008 12/06/2017 12/06/2017

AREA OFFICE 2007, S.L.Adquisición e instalación láminas protección solar Contrato de suministros 9.859,42 €205/2017/26895 B85298222 23/05/2017 24/05/2017

DISEÑO GRAFICO GALLEGO Y ASOCIADOS, SL.

Diseño y arte final para edicion memoria de la ATM Contrato de servicios 1.191,85 €205/2017/27157 B80447485 25/05/2017 25/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506057 Descripción:

Fecha contabilización

LYRECO ESPAÑA S AADQUISICIÓN 7 OREJERAS 3M PELTOR OPTIME Contrato de suministros 113,41 €205/2017/27851 A79206223 31/05/2017 31/05/2017

LERKO PRINT, S.A.RECOGIDA Y MANIPULADO LIBROS ORDENANZAS FISCALES Contrato de servicios 2.550,68 €205/2017/28895 A78557253 05/06/2017 06/06/2017

ARTE SOTO S LTrabajos de conservación en varios edificios ATM Contrato de obras 2.272,38 €205/2017/31694 B28690097 26/06/2017 27/06/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A.ADQUISICIÓN 3 CARROS TRANSPORTE PUBLICIDAD Contrato de suministros 490,05 €205/2017/32660 A28021350 22/06/2017 23/06/2017

INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL

INSTALACIÓN VENTILADOR ASEO 2ª PL. SACRAMENTO 5 Contrato de suministros 305,96 €205/2017/33231 B82992744 20/06/2017 21/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

SIEMENS HEALTHCARE S L (UNIPERSONAL)MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VERTIX U S DIAGN POR IMAGEN Contrato de servicios 1.919,52 €180201602658 B60805769 18/04/2017 18/04/2017

LGC SANTANDARDS SLPARTICIPAC.DEL LSP EN ENSAYOS APTITUD INTERLAB.LGC Contrato de servicios 435,60 €180201700032 B62362041 06/04/2017 06/04/2017

LGC SANTANDARDS SLENSAYOS APTITUD INTERLABORATORIOS. LGC STANDARDS Contrato de servicios 631,62 €180201700033 B62362041 22/05/2017 22/05/2017

LGC SANTANDARDS SLPART LSP ENSAYOS INTERLABORATORIOS. LGC STANDARDS Contrato de servicios 222,64 €180201700035 B62362041 07/06/2017 07/06/2017

ANFACO-CECOPESCASUM. MATERIAL CONSERVA PESCADO ANFACO CECOPESCA Contrato de suministros 205,70 €180201700075 G36625309 04/05/2017 04/05/2017

ELECTROMEDICAL, S.L.MANT.EQ.RADIOLOGÍA VETERINARIA CPA.ELECTROMEDICAL Contrato de servicios 994,32 €180201700081 B46563219 07/06/2017 07/06/2017

ELECTROMEDICAL, S.L.MANT PROCESADORA AUTOMÁTICA CPA. ELECTROMEDICAL Contrato de servicios 994,32 €180201700082 B46563219 07/06/2017 07/06/2017

UNIVERSIDAD DE ALMERIAENSAYO APTITUD INTERCOMP RESIDUOS PLAGIC.U ALMERIA Contrato de servicios 250,00 €180201700093 Q5450008G 06/04/2017 06/04/2017

BRUKER ESPAÑOLA, S.A.ADQ. "FERRULES" UNIDAD DE ANALISIS ESTUPEF.BRUKER Contrato de suministros 176,39 €180201700094 A28315539 08/05/2017 08/05/2017

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLADQUISICIÓN DIVERSOS PATRONES LSP. SIGMA ALDRICH Contrato de suministros 2.331,07 €180201700156 B79184115 24/05/2017 24/05/2017

MOBILIAR S.L.REP.VARIOS ARMARIOS INST.LAB.ANÁLISIS CLI.MOBILIAR Contrato de servicios 998,25 €180201700204 B78118106 27/04/2017 27/04/2017

TILESA KENES SPAIN, SLGASTOS JORNADAS PACIENTES PATOLOGIA DUAL-TILESA KE Contrato de servicios 7.163,20 €180201700205 B85936516 08/05/2017 08/05/2017

CHAYKA, S.L.SUM ELECTRODOS DESFIBRILADORES FARMACIA. CHAYKA Contrato de suministros 3.049,20 €180201700207 B78611985 06/04/2017 06/04/2017

COMERCIAL GUMMI, SASUM 1200 CALZAS PROTECCIÓN BIOLÓGICA. GUMMI Contrato de suministros 1.317,69 €180201700209 A58879446 18/04/2017 18/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

FELIXCAN, S.L.REPARACIÓN LECTOR MICROCHIPS CPA. FELIXCAN Contrato de servicios 153,67 €180201700357 B02164317 30/06/2017 30/06/2017

FARMASOFT INFORMATICA Y SERVICIOS S.L.1 LICENCIA DEL SOFTWARE "FARMATIC". FARMASOFT Contrato de suministros 997,04 €180201700377 B80980501 04/05/2017 04/05/2017

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID

ADQ.LOTES ANTIRRÁBICOS PARA CPA.COL.VETERINARIOS Contrato de suministros 3.497,34 €180201700447 Q2871002H 27/06/2017 27/06/2017

FERTILIZANTES MARTIN, S.A.RETIRADA RESIDUOS ORGÁNICOS. FERTILIZANTES MARTÍN Contrato de servicios 998,80 €180201700448 A78580446 15/06/2017 15/06/2017

GUTHERSA SASUM.PANTALLA PROYEC.SALA REUNION 7ª PL MS.GUTHERSA Contrato de suministros 159,51 €180201700477 A78159738 10/04/2017 10/04/2017

SCHARLAB, S.L.ADQ. MESA ANTIVIBRATORIA DPTO LSP. SCHARLAB Contrato de suministros 845,79 €180201700479 B63048540 18/05/2017 18/05/2017

BUILDING DOCTOR, SLUOBRA REFORMA BAÑO SELLADO CPA.BUILDING DOCTOR Contrato de obras 34.315,39 €180201700480 B86873924 20/04/2017 20/04/2017

ARLEX MADRID S.A.OBRAS REFORMA SEDE MADRID SALUD Contrato de obras 24.560,87 €180201700482 A80427198 06/04/2017 06/04/2017

JUAN LEO GONZALEZREVISION Y REPARACION 13 MICROSCOPIOS. OPTIMEC Contrato de servicios 799,81 €180201700497 05239536K 02/06/2017 02/06/2017

BIO-RAD LABORATORIES, S.A.CONTROL CALIDAD EXT BIOQUÍMIC-SEROLOG.PREV.BIO-RAD Contrato de servicios 12.652,97 €180201700498 A79389920 24/05/2017 24/05/2017

GLASS CHEMICALS S.L.SUM.MAT.VIDRIO LAB.ANÁLISIS CLÍNIC.GLASS CHEMICALS Contrato de suministros 7.994,86 €180201700499 B80364045 31/05/2017 31/05/2017

SETEL SCIENTIFIC TESTING, SLPARTICIPACION DPTO LAB ENSAYOS INTERLAB FAPAS SETE Contrato de servicios 2.439,36 €180201700500 B87349015 18/04/2017 18/04/2017

OFFICE DEPOT SLSUM. MAT OFICINA ALMACEN DE MATERIAL. OFFICE DEPOT Contrato de suministros 477,95 €180201700503 B80441306 20/04/2017 20/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

CONTSE S ASUMINISTRO OXIGENO CPA 2017. CONTSE Contrato de suministros 990,08 €180201700516 A28400273 30/06/2017 30/06/2017

GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALID AD, S.A.L.

ENSAYOS INTERCOMPARATIVOS CONSERVADORES, GSC Contrato de servicios 386,00 €180201700541 A80858103 24/05/2017 24/05/2017

SCHARLAB, S.L.SUM REACTIVOS Y DISOLVENTES DETEC DROGAS.SCHARLAB Contrato de suministros 2.973,84 €180201700543 B63048540 18/05/2017 18/05/2017

NET INTERLAB S.A.L.SUM EQUIPO DESTILADOR SULFITOS LSP. NET INTERLAB Contrato de suministros 4.719,00 €180201700590 A81511776 20/04/2017 21/04/2017

CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID S

CALIBRAC.5 BÁSCULAS EN CENTRO DIAGNÓST MÉDICO.CLM Contrato de servicios 748,49 €180201700616 B86554003 26/04/2017 26/04/2017

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID

ADQ.IMPRESOS IDENT.OFIC PARA CPA.COL.VETERINARIOS Contrato de suministros 21.480,53 €180201700617 Q2871002H 27/06/2017 27/06/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A.SUM.DIVERSOS APAREJOS PARA EL CPA.REDONDO Y GARCÍA Contrato de suministros 5.997,76 €180201700618 A28021350 16/06/2017 16/06/2017

LGC SANTANDARDS SLEJERCICIO DROGAS EN FLUIDO ORAL LSP. LGC STANDARDS Contrato de servicios 572,33 €180201700624 B62362041 21/06/2017 21/06/2017

BIOMERIEUX ESPAÑA S AADQUISICIÓN EQUIPO VIDAS PC LSP. BIOMERIEUX Contrato de suministros 5.445,00 €180201700626 A28664589 22/05/2017 22/05/2017

IDEXX LABORATORIOS SLSOLICITUD TEST DIAGNOSTICO PARA ANIMALES. IDEXX Contrato de suministros 2.998,13 €180201700650 B61740361 21/06/2017 21/06/2017

VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS S A

PRODUCTO EUTANÁSICO ANIMALES CPA. VETOQUINOL Contrato de suministros 2.776,13 €180201700651 A79840104 29/06/2017 29/06/2017

CHAYKA, S.L.SUM.KITS DE SANGRE PARA ALCOHOLEMIAS.CHAYKA Contrato de suministros 350,90 €180201700653 B78611985 27/04/2017 27/04/2017

MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO SA MERVILAB

ADQ SIST EVAPORACION AUTOMAT 50 MUESTRAS. MERVILAB Contrato de suministros 14.411,10 €180201700661 A78552429 20/04/2017 21/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

VIDRA FOC S.A.SUM.CONGELADOR DE LABORATORIO PARA LSP.VIDRA FOC Contrato de suministros 1.864,95 €180201700662 A08677841 20/04/2017 20/04/2017

SUGELABOR, SAREP.ESTUFA HERAEUS MICROBIOLOGÍA DEL LSP.SUGELABOR Contrato de servicios 981,61 €180201700663 A78399250 29/05/2017 29/05/2017

LGC SANTANDARDS SLADQ.MAT.REFERENCIA BIOTOXINAS MARINAS PARA LSP.LGC Contrato de suministros 1.098,68 €180201700664 B62362041 20/04/2017 20/04/2017

WATERS CROMATOGRAFIA; S.A.REP.COLUMNA CROMATOGRAFICA HILIC DEL LSP.WATERS Contrato de servicios 902,30 €180201700665 A60631835 04/04/2017 04/04/2017

LA BOUVET SLADQUISICIÓN DARDOS ANESTÉSICOS CPA. LA BOUVET Contrato de suministros 509,54 €180201700667 B78639978 23/05/2017 23/05/2017

QIAGEN IBERIA SLSUM.MAT.DETERMINAC.HPV LAB.ANÁLISIS CLÍN.QIAGEN Contrato de suministros 21.765,48 €180201700681 B63229611 07/06/2017 07/06/2017

IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.REP.LÁMPARA HENDIDUR HAAG STREIT SALUD LAB.IBERMAN Contrato de servicios 320,89 €180201700682 A50158997 07/06/2017 07/06/2017

ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.

ADQ.BOLSAS MUESTRA MERCAM.Y SEG ALIMENT.ROYAL PACK Contrato de suministros 1.845,25 €180201700683 B86445764 28/04/2017 28/04/2017

CEER CENTRO DE ESTUDIOS ENERGETICOS Y RADIOFISICOS SL

PAGO TASA GARANTÍA CALIDAD RADIODIAGNÓSTICO. CEER Contrato de servicios 217,67 €180201700737 B06195960 04/04/2017 04/04/2017

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SAREP. Y REV. SISTEMA PURIF. AGUA CROMATOGRAF-MERCK Contrato de servicios 3.463,08 €180201700738 A28289247 25/04/2017 25/04/2017

FISHER SCIENTIFIC, S.L.SUM BAÑO ULTRASONIDOS ANÁLISIS ESTUPEFAC. FISHER Contrato de suministros 1.003,09 €180201700758 B84498955 20/04/2017 21/04/2017

PHENOMENEX ESPAÑA S L UADQ DIVERSOS FUNGIBLES ESTUPEFACIENTES. PHENOMENEX Contrato de suministros 995,82 €180201700759 B87155065 08/05/2017 08/05/2017

MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP.FRIG.VACUNAS CENTRO SALUD INTERNAC.M.VILLACAÑA Contrato de servicios 36,90 €180201700761 B85140572 27/04/2017 27/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

PROGENEX, S.L.ADQ 2 ESQUILADORAS PELUQUERÍA CPA. PROGENEX Contrato de suministros 569,79 €180201700762 B80726391 20/04/2017 21/04/2017

ABAISA, S.L.ADQ.2 MEDIDORE DISTANCIA PARA SALUD AMBIENT.ABAISA Contrato de suministros 143,02 €180201700779 B28227775 23/05/2017 23/05/2017

MILABORATORIO WEB S LSUM.2 MALETIN RUEDA TRASLADO MUESTRA.MILABORATORIO Contrato de suministros 186,92 €180201700782 B82820507 18/04/2017 18/04/2017

MASTER-LABOR, S.L.SUM DIFERENTE INSTRUMENTAL FARMACIA. MASTER-LABOR Contrato de suministros 6.975,65 €180201700783 B81235426 31/05/2017 31/05/2017

NIRCO SLVERIF-CALIBRAC.EQ.LECTOR DE MICROPLACAS LSP.NIRCO Contrato de servicios 499,73 €180201700784 B58786096 08/05/2017 08/05/2017

ANETO CONSULTORES S LPROYECTO OBRA SIST ELECTRICO MONTESA. ANETO Contrato de obras 3.448,50 €180201700786 B81278665 20/04/2017 20/04/2017

JENARO RINCÓN GÓMEZADQ.BOZALES PERROS POTENC.PELIGROSOS CPA.JENARO Contrato de suministros 450,00 €180201700800 70164854L 18/04/2017 18/04/2017

FELIXCAN, S.L.ADQ 5 LECTORES MICROCHIPS CPA. FELIXCAN Contrato de suministros 961,95 €180201700801 B02164317 20/04/2017 21/04/2017

ASOC PARA EL DESARROLLO DEL PLAN COMUNITARIO DE CARABANCHEL ALTO

MAPEOS DE ACTIVOS EN SALUD. PLAN COM CARABANCHEL Contrato de servicios 17.954,88 €180201700828 G80815962 04/04/2017 04/04/2017

AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES SLUREV.2 CABINA FLUJO LAMINAR SEG.1 CAB.EXTRACC.AZBIL Contrato de servicios 865,15 €180201700830 B63797559 26/05/2017 26/05/2017

ADETEC DENTAL, SLSERV. REP. ESTERILIZADOR AUTOCLAVE AXYA. ADETEC Contrato de servicios 141,57 €180201700831 B87539953 10/04/2017 10/04/2017

MASTER-LABOR, S.L.SUM. MONITOR TENSION FONENDOSCOPIO-MASTER-LABOR Contrato de suministros 822,38 €180201700832 B81235426 04/05/2017 04/05/2017

LGC SANTANDARDS SLADQ.MAT.REF.BEBIDA ESPIRITUOSAS PARA LSP.LGC Contrato de suministros 1.068,43 €180201700849 B62362041 26/04/2017 26/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

GLASS CHEMICALS S.L.ADQ.FUNGIBLES UT.ANÁLISIS ESTUP LSP.GLASS CHEMICAL Contrato de suministros 996,25 €180201700851 B80364045 22/05/2017 22/05/2017

SYMTA SALADQ CARTUCHOS ISOLUTE SLE LSP. SYMTA Contrato de suministros 2.271,65 €180201700852 A78386919 08/05/2017 08/05/2017

SETEL SCIENTIFIC TESTING, SLADQ MATERIAL REFERENCIAS FAPAS DPTO LSP. SETEL Contrato de suministros 830,06 €180201700853 B87349015 18/04/2017 18/04/2017

NIRCO SLADQ.KITS "TOTAL MILK ALLERGEN" PARA LSP.NIRCO,SL Contrato de suministros 707,85 €180201700854 B58786096 26/04/2017 26/04/2017

LUDENDO COMMERCE IBERIA S.L.U.SUM.MAT.TRAB ALIMENT.PERS.DIV.FUNCIONAL.LUDENDO Contrato de suministros 406,35 €180201700856 B86608940 24/05/2017 24/05/2017

MASTER-LABOR, S.L.SUM.BÁSCULAS-TALLIMETRO PARA FARMACIA.MASTER-LABOR Contrato de suministros 4.985,20 €180201700857 B81235426 24/05/2017 24/05/2017

CHAYKA, S.L.SUM.TENSIÓMETROS DIGITALES PARA FARMACIA.CHAYKA,SL Contrato de suministros 2.145,11 €180201700858 B78611985 26/04/2017 26/04/2017

ALERE HEALTHCARE S.L.SUM. KITS DETECCIÓN ANTICUERPOS HIV. ALERE Contrato de suministros 10.132,78 €180201700867 B58882952 21/06/2017 21/06/2017

CHAYKA, S.L.SUM FONENDOSCOPIOS, OTOSCOPIOS. CHAYKA, S.L. Contrato de suministros 2.337,72 €180201700868 B78611985 02/06/2017 02/06/2017

FEMTO INSTRUMENTACIÓN, SLSUM EQUIPO CONTROL TEMPERATURA ESTUFAS. FEMTO Contrato de suministros 3.213,93 €180201700897 B98008352 26/05/2017 26/05/2017

LGC SANTANDARDS SLADQ.MAT.REFERENCIA ARSÉNICO PARA LSP.LGC STANDARDS Contrato de suministros 781,66 €180201700898 B62362041 24/05/2017 24/05/2017

MARÍA ROSARIO ABAD RODRÍGUEZADQ ANTIPARASITARIOS INTERNOS CPA. ROSARIO ABAD Contrato de suministros 4.738,50 €180201700899 36917464A 21/06/2017 21/06/2017

ADIVET, S.L.ADQ.MICROCHIPS SERV.ADOPCIÓN ANIMALES CPA.ADIVET Contrato de suministros 14.991,90 €180201700900 B95066866 28/04/2017 28/04/2017

ADIVET, S.L.ADQ. MEDICAMENTOS ANIMALES CPA. ADIVET Contrato de suministros 17.535,98 €180201700901 B95066866 18/05/2017 18/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

CAP PREVENCION DE RIESGOS LABORALES S L

ADQ.CALZADO PROTE.PERSONAL EPI (BOTAS) UT.VECT.CAP Contrato de suministros 591,69 €180201700906 B83514570 23/05/2017 23/05/2017

PSICOTERAPIA Y PSICODRAMA. TESELA, SLPPLANT PROPUESTAS INTERVENCIÓN COMUNITARIAS. TESELA Contrato de servicios 21.489,60 €180201700912 B86906831 25/04/2017 25/04/2017

SOSA DIAS SASUM. 5 JUEGOS DE BANDERAS SEDE MS. SOSA-DIAS Contrato de suministros 479,20 €180201700922 A78654076 02/06/2017 02/06/2017

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SLSUM.BANDEJA PARA MUESTREADOR AUTOMAT.LSP.AGILENT Contrato de suministros 4.257,37 €180201700939 B86907128 22/05/2017 22/05/2017

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLADQ.PATRONES LSD PARA UT.ANÁLISI ESTUPEF LSP.SIGMA Contrato de suministros 410,19 €180201700942 B79184115 23/05/2017 23/05/2017

MUELAS, SAREVISION MECANICA FIAT PUNTO. MUELAS, S.A. Contrato de servicios 609,83 €180201700945 A78255635 22/05/2017 22/05/2017

SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLADQUISIC PATRONES UT ESTUPEFACIENTES LSP. SIGMA AL Contrato de suministros 357,56 €180201700954 B79184115 20/04/2017 20/04/2017

FERROVIAL SERVICIOS SAOBRAS DE REFORMA EN SEDE DE MS.FERROVIAL SERVICIOS Contrato de obras 17.431,39 €180201700958 A80241789 22/05/2017 22/05/2017

IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.REP.CONTROL VISIÓN EN SECC.SALUD LAB.MUJER.IBERMAN Contrato de servicios 325,88 €180201700959 A50158997 07/06/2017 07/06/2017

( FERMAD) PLATAFORMA MADRILEÑA DE ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA A LA PERSONA ADICTA Y SU FAMILIA

APOYO ACTIV PROGR INTEGR SOCIAL ADICCIONES. FERMAD Contrato de servicios 995,00 €180201700966 G78406550 04/05/2017 04/05/2017

ANGEL LUIS JUANES RODRIGUEZTRATAMIENT ODONTOLÓGICOS PACIENTES ADICCIONES Contrato de servicios 17.900,00 €180201700967 50855531R 22/05/2017 22/05/2017

DEPORTES ALTERNATIVOS SLSUM.MAT.DEPORTIVO PARA ACT.TERAPIA OCUP.CAD.DALTER Contrato de suministros 649,99 €180201700980 B80629850 23/05/2017 23/05/2017

VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.SUM. TERMOCICLADOR PCR LABORAT VWR INTERNACIONAL Contrato de suministros 4.838,79 €180201701006 B08362089 22/05/2017 22/05/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO SA MERVILAB

ADQ.2 AGITADORES TUBOS ENSAYO PARA LSP.MERVILAB Contrato de suministros 665,50 €180201701007 A78552429 22/05/2017 22/05/2017

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SAADQ.DISPENSADOR MEMBRANAS PARA LSP.MERCK CHEMICALS Contrato de suministros 2.085,56 €180201701008 A28289247 08/05/2017 08/05/2017

MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO SA MERVILAB

ADQ. DIGESTOR ESPECTROMETRÍA LSP. MERVILAB Contrato de suministros 603,79 €180201701009 A78552429 22/05/2017 22/05/2017

NET INTERLAB S.A.L.SUM.EQ.DIGESTIÓN MUESTRAS ALIMENT LSP.NET INTERLAB Contrato de suministros 19.514,88 €180201701016 A81511776 22/05/2017 22/05/2017

FUTURA X, SLTALLER MUSICOTERAPIA PARA USUARIOS DE LOS CAD Contrato de servicios 1.694,00 €180201701038 B79095600 24/04/2017 24/04/2017

ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PROPIEDAD MS. ZURICH Contrato de servicios 9.108,75 €180201701046 W0072130H 25/04/2017 25/04/2017

FUNDACION PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD

ASISTENCIA SARA ROJAS GOMEZ A UN CURSO. MADRI+D Contrato de servicios 100,00 €180201701050 G83351346 02/06/2017 02/06/2017

FUNDACION PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD

ASISTENCIA MARÍA GARVIA POMPA A UN CURSO. MADRI+D Contrato de servicios 100,00 €180201701051 G83351346 02/06/2017 02/06/2017

FUNDACION PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD

ASIST.Mª MAR CHAMERO A CURSO "SIST.CALID".MADRI+D Contrato de servicios 100,00 €180201701052 G83351346 02/06/2017 02/06/2017

HORTÍCOLA DEL CENTROSUM MATERIAL JARDINERÍA PARA LOS CAD. PEÑOTES Contrato de suministros 192,36 €180201701066 B78380565 18/05/2017 18/05/2017

AENOR INTERNACIONAL SAUADQ DOS NORMAS UNE Y UNA ISO PARA LSP. AENOR Contrato de suministros 259,38 €180201701072 A83076687 19/05/2017 19/05/2017

FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

CUOTA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES. FEMP Contrato de servicios 3.000,00 €180201701073 G28783991 28/04/2017 28/04/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

SANDRA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DE CANALES

ASUSTE PLAN AUTOPROTECCIÓN SEDE MS. S. RODRÍGUEZ Contrato de servicios 992,20 €180201701074 02889875V 04/05/2017 04/05/2017

ASOCIACION LAKOMA MADRIDCURSO PELUQUERÍA INSERCIÓN LABORAL PACIENTES CAD Contrato de servicios 17.760,00 €180201701083 G79075040 28/04/2017 28/04/2017

THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLUSUM AGARES Y REACTIVOS PARA ANÁLISIS MICROBIOL LSP Contrato de suministros 7.047,26 €180201701085 B62014485 28/04/2017 28/04/2017

IMPRESIÓN DIGITAL HERRA AGEA, SLSUMINISTRO CARPA PLEGABLE. IMRESIÓN DIGITAL HERRA Contrato de suministros 2.716,45 €180201701086 B87522371 05/06/2017 05/06/2017

CONDONIA S LADQ.PRESERVATIVOS PARA FARMACIA DE MS.CONDONIA Contrato de suministros 19.448,00 €180201701087 B63923379 15/06/2017 15/06/2017

GUTHERSA SASUM. MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES CMS. GUTHERSA Contrato de suministros 276,52 €180201701110 A78159738 24/05/2017 24/05/2017

CASELLA ESPAÑA SASERV.CALIB.MEDIDOR CO2,TEMP Y HUMEDAD AIRE.CASELLA Contrato de servicios 164,56 €180201701115 A79800652 24/05/2017 24/05/2017

ALINE SL ALMACEN DE INFORMATICA ESP AÑOLA

SUSTITUCIÓN BATERÍAS EQUIPOS LSP. ALINE, S.L. Contrato de servicios 452,54 €180201701121 B81056996 13/06/2017 13/06/2017

BRUKER ESPAÑOLA, S.A.REP.EQ.GCMS S-2200 Y LCMS 1200 LSP.BRUKER ESPAÑOLA Contrato de servicios 960,17 €180201701122 A28315539 22/05/2017 22/05/2017

CALSERVICE HERATEC, S.L.CALIBRAC.ESTUFA DE VACÍO MEMMERT LSP.CALSERVICE Contrato de servicios 654,61 €180201701123 B82228925 21/06/2017 21/06/2017

CONTSE S ASUM CONTINUADO DE GASES COMPRIMIDOS PARA EL LSP Contrato de suministros 21.690,01 €180201701152 A28400273 05/05/2017 08/05/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQ. ETIQUETAS ADHESIVAS PAPEL CONTINUO. RASAL Contrato de suministros 235,59 €180201701154 B78458510 23/05/2017 23/05/2017

MARÍA LUZ LÓPEZ ARRIBASSUM SACALECHES DE SILICONA MANUAL. Mª LUZ LÓPEZ Contrato de suministros 395,55 €180201701159 51374987W 21/06/2017 21/06/2017

Página 116 de 119* Expedientes contabilizados en el periodo analizado

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

INTERPRET SOLUTIONS S.L.SERV MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA RED ASISTECIAL ADICCION Contrato de servicios 2.371,60 €180201701195 B85004349 22/05/2017 22/05/2017

DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L.GASTO CICLO CONFERENCIAS MUNICIPALISMO. DOBLEHACHE Contrato de servicios 18.566,49 €180201701204 B80614381 21/06/2017 21/06/2017

ALICIA BAZÁN CAMPOSDISEÑO SOPORTES GRÁFICOS Y WEB PROGR ADICCIONES Contrato de servicios 20.981,40 €180201701289 44914549B 19/05/2017 19/05/2017

MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREPARACIÓN FRIGORÍFICO DE VACUNAS. M. VILLACAÑAS Contrato de servicios 208,12 €180201701291 B85140572 15/06/2017 15/06/2017

AGENCIA DE SALUD PUBLICA DE BARCELONADET.ÁCIDO ASCÓRBICO LOMO ATUN.AGENCIA SALUT PUBLIC Contrato de servicios 87,12 €180201701310 P5890009C 29/05/2017 29/05/2017

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍNPRODUCCIÓN FOTOGRAFÍAS EXPOSICIÓN PHOTOVOICE. SIC Contrato de suministros 395,43 €180201701313 05341273Y 02/06/2017 02/06/2017

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAURÍNADQ.VASOS RECICL.PROGRAMA ALAS-ENTORNO EDUC.SIC Contrato de suministros 526,35 €180201701314 05341273Y 22/06/2017 23/06/2017

EL CORTE INGLES S ASUM.TELEVISOR PARA UT COMUNIC.EL CORTE INGLÉS Contrato de suministros 968,65 €180201701326 A28017895 22/06/2017 23/06/2017

NUVASAT, CBMANTENIMIENTO LAVAVAJILLAS DEL CPA.NUVASAT, C.B. Contrato de servicios 43,80 €180201701330 E83977272 21/06/2017 21/06/2017

LA BOUVET SLSUM LAZOS Y RED CAPTURAS ANIMALES CPA. LA BOUVET Contrato de suministros 820,54 €180201701332 B78639978 22/06/2017 22/06/2017

BRUKER ESPAÑOLA, S.A.ADQ.KIT AGUJAS EQ.LC-MS/MS ESTUPEFAC.LSP.BRUKER Contrato de suministros 114,20 €180201701341 A28315539 07/06/2017 07/06/2017

TESTQUAL SLPARTICIPACIÓN LABORATORIO ENSAYO APTITUD. TESTQUAL Contrato de servicios 290,40 €180201701342 B04463998 02/06/2017 02/06/2017

FUNDACION ATENEA GRUPO GIDCURSO HOSTELERÍA INSERCIÓN LABORAL JÓVENES RIESGO Contrato de servicios 17.990,40 €180201701376 G84392810 08/06/2017 08/06/2017

AENOR INTERNACIONAL SAUADQ.NORMA UNE 100030:2017 PARA SALUD AMBIENT.AENOR Contrato de suministros 109,02 €180201701413 A83076687 05/06/2017 05/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

GUTHERSA SASUMINISTRO PLASTIFICADORA CAD TETUÁN. GUTHERSA Contrato de suministros 133,62 €180201701426 A78159738 15/06/2017 15/06/2017

EL CORTE INGLES S ASUM.MAT.ELECTRÓNIC PARA INST.ADICC.EL CORTE INGLES Contrato de suministros 713,69 €180201701428 A28017895 15/06/2017 15/06/2017

OMM CAMPUS LIBROS S.L.ADQ.LIBROS PARA DPTO SERV.VETERINARIOS.OMM CAMPUS Contrato de suministros 160,00 €180201701442 B81146011 29/06/2017 29/06/2017

GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALID AD, S.A.L.

ASIST.PALOMA BERENGUER CURSO "CRIT.CONF.ESPECTRAL" Contrato de servicios 270,00 €180201701465 A80858103 21/06/2017 21/06/2017

CHAYKA, S.L.SUM.MAQUINARIA PARA DISTINTOS CAD DE MS.CHAYKA Contrato de suministros 997,04 €180201701467 B78611985 23/06/2017 23/06/2017

COPYPOC S LSUMINISTRO CIZALLA CMS VILLAVERDE. COPYPOC, S.L. Contrato de suministros 141,86 €180201701468 B80736648 22/06/2017 22/06/2017

GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALID AD, S.A.L.

ASISTENCIA ESTHER SAEZ CURSO GRAFICOS DE CONTROL Contrato de servicios 270,00 €180201701556 A80858103 27/06/2017 27/06/2017

GABINETE DE SERVICIOS PARA LA CALID AD, S.A.L.

ASISTENCIA LETICIA MEROÑO CURSO GRAFICOS CONTROL Contrato de servicios 256,69 €180201701557 A80858103 27/06/2017 27/06/2017

AGENCIA DE SALUD PUBLICA DE BARCELONAANÁLISIS IONES CROMAT.ATÚN.AGENCIA SALUT PÚBLICA Contrato de servicios 58,08 €180201701564 P5890009C 27/06/2017 27/06/2017

AENOR INTERNACIONAL SAUADQ.NORMAS ISO PARA MICROBIOLOGÍA DEL LSP.AENOR Contrato de suministros 354,14 €180201701565 A83076687 16/06/2017 16/06/2017

ELECTRODOMESTICOS HERMANOS PEREZ S L

SUM.ELECTRODOMÉT.PARA INST.ADICCION.HERMANOS PÉREZ Contrato de suministros 542,00 €180201701567 B83133074 15/06/2017 15/06/2017

VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.ACTO CLAUSURA-ENTREGA DIPLOMAS FUND.GAYARRE.VIENA Contrato de suministros 627,20 €180201701570 A28011716 16/06/2017 16/06/2017

ANETO CONSULTORES S LPROYECTO OBRA PABELLON ANIMALES EXOTICOS. ANETO Contrato de obras 13.915,00 €180201701611 B81278665 30/06/2017 30/06/2017

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2017 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508067 Descripción:

Fecha contabilización

GEOLOGIA MATERIALES Y CONSTRUCCION S.L.

ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y GEOTÉCNICO EN EL CPA.GMC Contrato de obras 1.707,31 €180201701612 B83569699 23/06/2017 23/06/2017

ALEJANDRO GARCÍA MAYOADQ MANUALES TRASTORNOS MENTALES. LIBRERIA MAYO Contrato de suministros 1.598,40 €180201701623 50115282F 22/06/2017 22/06/2017

V SEGURA S ASUM FRUTAS POR PIEZAS Y TROCEADAS EN VASOS CMS Contrato de suministros 8.789,00 €180201701666 A78261518 16/06/2017 16/06/2017

IMOP INSIGHTS, SAESTUDIO FENÓMENO "ESCAPADA" JÓVENES POBLAC GITANA Contrato de suministros 11.095,70 €180201701670 A78043965 22/06/2017 22/06/2017

AENOR INTERNACIONAL SAUADQUISICIÓN NORMA ISO 22964:2017 LSP. AENOR Contrato de suministros 113,56 €180201701688 A83076687 22/06/2017 22/06/2017

PEZ ARQUITECTOS, S.L.PDISEÑO PROGRAMA PILOTO CUIDADOS ENTORNOS ESCOLARES Contrato de servicios 21.659,00 €180201701759 B85775252 28/06/2017 28/06/2017

EDUARDO MAISLAN AGUADOMATERIALES PINTURA 3 CMS. EDUARDO MAISLAN Contrato de suministros 11.212,83 €180201701769 53406251K 22/06/2017 23/06/2017

AGENCIA DE ACTIVIDADES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 509087 Descripción:

Fecha contabilización

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L.Armarios Contrato de suministros 932,18 €50920170037 B84851278 19/06/2017 19/06/2017

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