RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN AJARAN : 2014/2015 Nama Sekolah : NAMA SEKOLAH ANDA Alamat : Jl. Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : Jawa Tengah A. PENGGUNAAN No. Kode Uraian SUMBER DANA BOS PUSAT BOS PROVINSI Jumlah Tw. 1 Tw. 2 Tw. 3 Tw. 4 Jumlah 1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 9,556,000 ### ### Kompetensi Lulusan ### ### ### Penyusunan KKM ### ### ### 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 500,000 500,000 500,000 500,000 ### ### ### 11 02 200,000 200,000 200,000 200,000 ### ### ### Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - - ### ### ### 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 300,000 300,000 300,000 300,000 ### ### ### 11 02 600,000 600,000 600,000 600,000 - - ### ### ### Penajaman Materi UN - - ### ### ### 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN - - Ketua (1 orang x 4 bulan) x Rp100.000 400,000 400,000 400,000 400,000 Sekretaris (1 orang x 4 bulan) x Rp 75.000 300,000 300,000 300,000 300,000 Anggota ( 7 orang x 4 bulan) x Rp 50.000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ### ### ### 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) x Rp 20.0 2,400,000 1,600,000 800,000 2,400,000 2,400,000 ### ### ### 01 01 Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 4 kali try out) x 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ### ### ### 01 01 Korektor tryout sekolah 1 x 4 x 3 mapel x Rp 50.000 600,000 600,000 600,000 600,000 ### ### ### 01 01 ATK kegiatan try out 4x 400,000 400,000 400,000 400,000 ### ### ### 06 01 280,000 280,000 280,000 280,000 ### ### ### 06 02 Penggandaan Soal Tryout sekolah 4 x 35 x 800 336,000 336,000 336,000 336,000 ### ### ### 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (10 orang panitia x Rp 20.000) 200,000 200,000 200,000 200,000 ### ### ### 11 02 Biaya Makan, minum snack pengawas 4 x 4x 3hr x 3 240,000 240,000 240,000 240,000 Sub total per Triwulan 1,600,000 - 4,256,000 3,700,000 9,556,000 2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI 1,925,000 - ### ### Dokumen Kurikulum - ### ### ### Pengembangan Buku KTSP - ### ### ### 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan pengembangan Kurikulum, Silabus dan KKM - - Ketua x Rp 100.000 100,000 100,000 100,000 100,000 No. Urut Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang Provinsi (35 siswa x 4 x 2.000)
22
Embed
Contoh RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) / APBS, RKAS, RAPBS,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN AJARAN : 2014/2015
Nama Sekolah : NAMA SEKOLAH ANDAAlamat : Jl.Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : Jawa Tengah
- - ### ### ### Penajaman Materi UN - - ### ### ### 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN - -
Ketua (1 orang x 4 bulan) x Rp100.000 400,000 400,000 400,000 400,000 Sekretaris (1 orang x 4 bulan) x Rp 75.000 300,000 300,000 300,000 300,000 Anggota ( 7 orang x 4 bulan) x Rp 50.000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
### ### ### 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) x Rp 20.0 2,400,000 1,600,000 800,000 2,400,000 2,400,000 ### ### ### 01 01 Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 4 kali try out) x 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ### ### ### 01 01 Korektor tryout sekolah 1 x 4 x 3 mapel x Rp 50.000 600,000 600,000 600,000 600,000 ### ### ### 01 01 ATK kegiatan try out 4x 400,000 400,000 400,000 400,000 ### ### ### 06 01 280,000 280,000 280,000 280,000 ### ### ### 06 02 Penggandaan Soal Tryout sekolah 4 x 35 x 800 336,000 336,000 336,000 336,000 ### ### ### 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (10 orang panitia x Rp 20.000) 200,000 200,000 200,000 200,000 ### ### ### 11 02 Biaya Makan, minum snack pengawas 4 x 4x 3hr x 3 240,000 240,000 240,000 240,000
Sub total per Triwulan 1,600,000 - 4,256,000 3,700,000 9,556,000 2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI 1,925,000 -
### ### Dokumen Kurikulum - ### ### ### Pengembangan Buku KTSP - ### ### ### 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan pengembangan Kurikulum, Silabus dan KKM - -
Ketua x Rp 100.000 100,000 100,000 100,000 100,000
No. Urut Belanja
Pegawai
Belanja Barang & jasa
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang)Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)
Biaya Cetak, scan, analisis tryout di Kabupaten dan Provinsi (35 siswa x 4 x 2.000)
Sekretaris x Rp 75.000 75,000 75,000 75,000 75,000 Anggota ( 8 orang x Rp 50.000) 400,000 400,000 400,000 400,000
### ### ### 01 05 Transpot Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP 300,000 300,000 300,000 300,000 ### ### ### 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 200,000 200,000 200,000 200,000 ### ### ### 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 10 Buku 50,000 50,000 50,000 50,000 ### ### ### Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran - - ### ### ### 01 01 ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelaj 100,000 100,000 100,000 100,000 ### ### ### 11 02 100,000 100,000 100,000 100,000 ### ### ### Penyusunan Program Tahunan - - ### ### ### 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 50,000 50,000 50,000 50,000 ### ### ### 11 02 150,000 150,000 150,000 150,000 ### ### ### Penyusunan Program Semesteran - - ### ### ### 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 50,000 50,000 50,000 50,000 ### ### ### 11 02 150,000 150,000 150,000 150,000 ### ### ### Pengembangan Sillabus - - ### ### ### 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 50,000 50,000 50,000 50,000 ### ### ### 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus 10 orang x 3 hari 150,000 150,000 150,000 150,000
Sub total per Triwulan 1,925,000 - - - 1,925,000 3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 33,880,000 - ### ### Perencanaan Proses Belajar Mengajar - ### ### ### Pengembangan RPP - ### ### ### 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 10 Guru 500,000 500,000 500,000 500,000
### ### Pelaksanaan Kegiatan Jamran - Transpot Kegiatan Jamran 2 regu Pa dan Pi 1,912,000 1,912,000 1,912,000 1,912,000
Sub total per Triwulan ### 9,372,000 8,327,000 6,027,000 33,880,000 4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1,200,000 ### ### Peningkatan kompetensi Pendidik ### ### ### Pembinaan Guru di gugus ### ### ### 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran ### ### ### 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG 10 x 12 x 10.000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000
Sub total per Triwulan 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 13,900,000
5 1 Bangunan gedung5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 5 2 2 Pengadaan Meubelair - - 5 2 3 13 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa 10 stel 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 5 2 3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah - - 5 2 3 1 Biaya Pemeliharaan jaringan internet - -
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (4 orang x 2 JPL x 21
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan)
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 12 x 300.000
Transpot pemateri kegiatan tambahan pelajaran 6 x 4x 10 blnx15.000
Sub total per Triwulan 1,150,000 1,950,000 ### 650,000 13,900,000 6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 2,725,000 -
6 1 Perencanaan Program - 6 1 1 Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan - ### ### ### 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM - -
Ketua Kegiatan supervisi dan evaluasi 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000 Sekretaris Kegiatan sosial masyarakat 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000
6 1 2 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) - - ### ### ### 01 01 ATK 100,000 100,000 100,000 100,000 ### ### ### 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 225 225,000 225,000 225,000 225,000
Sub total per Triwulan 925,000 600,000 600,000 600,000 2,725,000 7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 39,132,000 -
### ### Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa - ### ### ### 01 01 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 500,000 ### ### ### 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 200,000 200,000 200,000 200,000 ### ### ### 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 100,000 100,000 100,000 100,000 ### ### ### 03 01 Belanja telephon - - ### ### ### 03 02 Belanja air - - ### ### ### 03 03 Belanja listrik 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000 ### ### ### 03 05 Belanja surat kabar/majalah 1,260,000 315,000 315,000 315,000 315,000 1,260,000 1,260,000 ### ### ### 05 03 Belanja bahan bakar gas 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000 ### ### ### 06 01 Belanja cetak 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 500,000 ### ### ### 06 02 Belanja penggandaan 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000 1,000,000 ### ### ### 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12 x 2000 x 24 x 1 6,912,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 6,912,000 6,912,000 ### ### ### 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 12 x 15.000 x 12 2,160,000 540,000 540,000 540,000 540,000 2,160,000 2,160,000
### ### ### 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah - ### ### ### Honorarium Guru Tidak Tetap - ### ### ### 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 Gwb 21,600,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 21,600,000 ###
### ### ### Honorarium Pegawai Tidak Tetap - ### ### ### 02 02 Honorarium Pegawai Honorer Kependidikan 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 ###
Sub total per Triwulan 9,583,000 9,683,000 ### 9,583,000 39,132,000 8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 26,442,000 -
### ### Penyusunan Kisi-kisi - ### ### ### Ulangan Harian - ### ### ### 01 01 Kegiatan Ulangan Harian 6 kls x4 tema x50.000 x 12 14,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 14,400,000 14,400,000 ### ### ### Ulangan Tengah Semester - - ### ### ### 01 01 Kegiatan Ulangan Tengah semester 222 x 7.000 x 2 3,108,000 1,554,000 1,554,000 3,108,000 3,108,000 ### ### ### Ulangan Akhis Semester - - ### ### ### 01 01 Kegiatan Ulangan Akhir semester 222 x 7.000 x 2 3,108,000 1,554,000 1,554,000 3,108,000 3,108,000 ### ### ### Ujian Sekolah - - ### ### ### 01 01 Kegiatan Ujian Sekolah35 x 150.000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 ### ### Tindak Lanjut Hasil Penilaian - - ### ### ### Remidi - - ### ### ### 06 02 Foto Copy Soal Remidial 6 kls x 4 tema x 1000 x12 288,000 72,000 72,000 72,000 72,000 288,000 288,000 ### ### ### Pengayaan - - ### ### ### 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 6 kls x 4 tema x 1000 x12 288,000 72,000 72,000 72,000 72,000 288,000 288,000
Sub total per Triwulan 5,298,000 5,298,000 5,298,000 ### 26,442,000 Total Penggunaan ### ### ### ### ### ### ### ###
Tim Penyusun RKAS Tahun Pelajaran 2014/2015
No. Nama Jabatan dlm Dinas Tanda Tangan 1 Kepala Sekolah 1 2 Guru 3 Guru 3 4 Guru 5 Guru 5
…………..., 16 Juni 2014 Mengetahui Kepala SD NEGERI 1 Sulursari
Ketua Komite SD NEGERI 1 ………………….
……………………………………………………….. NIP. ………………………………..
### ### ### ###
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)TAHUN AJARAN : 2014/2015
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)TAHUN AJARAN : ............................
Nama Sekolah : ..............................Alamat : ..............................Kecamatan : ..............................KabupatenProvinsi : Jawa Tengah
PENERIMAANUraian Jumlah
I 1 SISA TAHUN LALUII 2 PENDAPATAN RUTIN 1
3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 2III 3.1 BOS Pusat 3
3.2 BOS Provinsi 43.3 BOS Kabupaten 5
6IV 4 BANTUAN 7
4.1 Dana Dekonsentrasi 84.2 Dana Tugas Pembantuan4.3 Dana Alokasi Khusus4.4 Hibah
V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA5.1 .............5.2 .............5.3 .............
Jumlah Penerimaan
Mengetahui, Menyetujui,Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)TAHUN AJARAN : ............................
Uraian JumlahPROGRAM SEKOLAHPengembangan Potensi LulusanPengembangan Standar IsiPengembangan Standar ProsesPengembangan Pendidik dan Tenaga KependidikanPengembangan Sarana dan Prasarana SekolahPengembangan Standar PengelolaanPengembangan Standar PembiayaanPengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
Bendahara
.......................................
.......................................
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
Nama SekolahDesa/KecamatanKab/KotaProvinsiTriwulanSumber Dana
Uraian TRIWULAN I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Sisa Kas BOS Bulan Juni 20141 1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan 9,556,000 1,600,000 - 4,256,000 3,700,000 1.2 Pemenuhan Standar Isi 1,925,000 1,925,000 - - - 1.3 Pemenuhan Standar Proses 33,880,000 10,154,000 9,372,000 8,327,000 6,027,000 1.4 Pemenuhan Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.5 Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana 13,900,000 1,150,000 1,950,000 10,150,000 650,000 1.6 Pemenuhan Standar Pengelolaan 2,725,000 925,000 600,000 600,000 600,000 1.7 Pemenuhan Standar Pembiayaan 39,132,000 9,583,000 9,683,000 10,283,000 9,583,000 1.8 Pemenuhan Standar Penilaian 26,442,000 5,298,000 5,298,000 5,298,000 10,548,000 2 BELANJA LAINNYA2.1 Belanja ....2.2 Belanja ....2.3 Belanja ....
JUMLAH 128,760,000 30,935,000 27,203,000 39,214,000 31,408,000
Mengetahui, Menyetujui, Dibuat,Kepala UPTD Pendidikan Pengawas TK/SD Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Penanggung jawab Kegiatan
: SDN 1 …………: ………………..: ………………..: ……………………..: ………………….: ………………….
No Urut
No Kode
JUMLAH (dalam Rp)
NIP. …………………….. NIP. ……………………… NIP. ………………………
RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) / APBSTAHUN PELAJARAN 2014/2015
NAMA SEKOLAH : …………………KECAMATAN : GABUSKABUPATEN : GROBOGAN
SUMBER DANA PENGGUNAANNO URAIAN JUMLAH NO URAIANI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Rp 128,760,000 I PEMENUHAN STANDAR KELULUSAN
1.1. BOS Smt I Tahun 2014 Rp 64,380,000 1.2. BOS Smt II Tahun 2015 Rp 64,380,000 II PEMENUHAN STANDAR ISI
II HIBAH/BOSDA Rp - III PEMENUHAN STANDAR PROSES
IV PEM. STANDAR PEND & TENDIKIII RUTIN Rp -
V PEM. STANDAR SARPRASIV SUMBER LAIN Rp -
VI PEM. STANDAR PENGELOLAAN
VII PEM. STANDAR PEMBIAYAAN
VIII PEM. STANDAR PENILAIAN
JUMLAH PENERIMAAN Rp 128,760,000 JUMLAH PENGELUARAN
Mengetahui ……………………..., 16 Juli 2014Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah
……………………………. …………………………..NIP. ………………………….
FORMAT BOS-K1 Diisi oleh Sekolah
Dikirim Tim PKPS-BBM Kab
PENGGUNAANJUMLAH
Rp 9,556,000
Rp 1,925,000
Rp 33,880,000
Rp 1,200,000
Rp 13,900,000
Rp 2,725,000
Rp 39,132,000
Rp 26,442,000
Rp 128,760,000
CATATAN PENELITIAN OLEH TIM KOREKSI REVISI RKAS / APBS SD NEGERI 1 ……….KECAMATAN ………... KABUPATEN ……………..
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
NOMOR JABATAN / NAMA / NIP
1PENGAWAS TK/SD……….…………
2PENGAWAS TK/SD…………….……………
3PENGAWAS TK/SD…………………………
4PENGAWAS TK/SD……………………………….
5PENGAWAS TK/SD…………….………………
CATATAN PENELITIAN OLEH TIM KOREKSI REVISI RKAS / APBS SD NEGERI 1 ……….KECAMATAN ………... KABUPATEN ……………..
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
CATATAN PENELITIAN TANGGAL PERSETUJUAN
Mengetahui,Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Gabus
…………………….NIP. …………………………..
CATATAN PENELITIAN OLEH TIM KOREKSI REVISI RKAS / APBS SD NEGERI 1 ……….KECAMATAN ………... KABUPATEN ……………..
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
PERSETUJUAN KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGANTENTANG RKAS MENJADI KAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015
SD NEGERI 1 ……………… NOMOR : 900/ / 2014
I Dasar 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.7. Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
8. Permendagri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Keuangan Daerah9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 4198 Tahun 2006 tentang Penyusunan APBS10. Program Kerja Tahunan SMP Negeri I Sulursari Tahun Pelajaran 2014/2015
II Memperhatikan Pengesahan RKAS menjadi KAS Tahun Pelajaran 2014/2015
III JUMLAH BIAYA YANG DIAJUKAN Rp 128,760,000
IV JUMLAH BIAYA YANG DISETUJUI Rp 128,760,000
……….., 16 Juli 2014Kepala UPTD PendidikanKecamatan ……………
I. BOS Rp 128,760,000 II. Hibah / BOSDA Rp - …………………………….III. Rutin Rp - NIP. ………………………………….IV. Sumber Lainnya Rp -
Jumlah Rp 128,760,000
PERSETUJUAN KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGANTENTANG RKAS MENJADI KAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015
SD NEGERI 1 ……………… NOMOR : 900/ / 2014
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
7. Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk