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薩摩川内市 薩摩川内市各会計予算書 予算に関する説明書 (第10回補正)
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予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Sep 05, 2020

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薩 摩 川 内 市

平 成 2 2 年 度

薩摩川内市各会計予算書

予 算 に 関 す る 説 明 書

( 第 1 0 回 補 正 )

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平成22年度 薩摩川内市一般会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 頁

平成22年度 薩摩川内市簡易水道事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126 頁

平成22年度 薩摩川内市温泉給湯事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144 頁

平成22年度 薩摩川内市公共下水道事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 155 頁

平成22年度 薩摩川内市農業集落排水事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・ 173 頁

平成22年度 薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・ 182 頁

平成22年度 薩摩川内市浄化槽事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 196 頁

平成22年度 薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計 ・・・・・・・・・ 204 頁

平成22年度 薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計 ・・・・・・・・ 216 頁

平成22年度 薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計 ・・・・・・・・ 229 頁

平成22年度 薩摩川内市国民健康保険事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・ 241 頁

平成22年度 薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計 ・・・・・・・・・ 262 頁

平成22年度 薩摩川内市介護保険事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 282 頁

平成22年度 薩摩川内市介護サービス事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・ 310 頁

平成22年度 薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・ 321 頁

目 次

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議案第1号

平成22年度薩摩川内市一般会計補正予算

平成22年度薩摩川内市一般会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,財産収入,諸収入,市債等を増額するとともに,分担金及び負担金,国庫支出金,県

支出金等を減額し,歳出については,財産一般管理費,コミュニティ推進費,中学校大規模改造事業費等

を増額するとともに,保育所運営費,現年公共農林水産施設災害復旧事業費,現年公共土木災害復旧事業

費等を減額するほか,継続費の変更,繰越明許費の追加及び変更,債務負担行為の廃止及び変更並びに地

方債の廃止及び変更をする必要がある。

これが本案提出の理由である。

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平成22年度薩摩川内市一般会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の一般会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ42,741千円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ52,866,561千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

(継続費の補正)

第2条 継続費の変更は,「第2表 継続費補正」による。

(繰越明許費の補正)

第3条 繰越明許費の追加及び変更は,「第3表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第4条 債務負担行為の廃止及び変更は,「第4表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 地方債の廃止及び変更は,「第5表 地方債補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

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歳 入 (単位:千円)

款 項

9 国有提供施設等所在市町村助成 13,500 4,256 17,756

交付金

1 国有提供施設等所在市町村助成 13,500 4,256 17,756

交付金

13 分担金及び負担金 651,147 △128,005 523,142

1 分担金 13,250 △5,018 8,232

2 負担金 637,897 △122,987 514,910

14 使用料及び手数料 784,624 △12,814 771,810

1 使用料 663,826 △9,318 654,508

2 手数料 120,798 △3,496 117,302

15 国庫支出金 7,344,092 △140,958 7,203,134

1 国庫負担金 4,585,882 △242,511 4,343,371

2 国庫補助金 2,684,203 103,327 2,787,530

3 国庫委託金 74,007 △1,774 72,233

16 県支出金 4,204,100 △60,919 4,143,181

1 県負担金 1,610,185 29,466 1,639,651

2 県補助金 2,346,296 △75,071 2,271,225

3 県委託金 247,619 △15,314 232,305

17 財産収入 216,423 38,949 255,372

1 財産運用収入 174,306 85 174,391

2 財産売払収入 42,117 38,864 80,981

18 寄附金 9,491 2,341 11,832

1 寄附金 9,491 2,341 11,832

19 繰入金 1,491,360 △13,261 1,478,099

1 基金繰入金 1,474,358 △14,771 1,459,587

2 特別会計繰入金 17,002 1,510 18,512

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

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(単位:千円)

款 項

21 諸収入 522,298 238,152 760,450

2 預金利子 5,050 △2,900 2,150

4 受託事業収入 40,000 △1,095 38,905

5 雑入 427,433 242,147 669,580

22 市債 5,889,200 115,000 6,004,200

1 市債 5,889,200 115,000 6,004,200

52,823,820 42,741 52,866,561歳 入 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

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歳 出 (単位:千円)

款 項

1 議会費 341,821 △8,767 333,054

1 議会費 341,821 △8,767 333,054

2 総務費 7,663,266 742,385 8,405,651

1 総務管理費 6,512,581 769,204 7,281,785

2 徴税費 666,485 △5,409 661,076

3 戸籍住民基本台帳費 274,738 △4,364 270,374

4 選挙費 89,773 △7,667 82,106

5 統計調査費 68,823 △8,732 60,091

6 監査委員費 50,866 △647 50,219

3 民生費 12,004,405 △194,384 11,810,021

1 社会福祉費 2,671,695 3,596 2,675,291

2 老人福祉費 2,480,433 △27,818 2,452,615

3 児童福祉費 5,186,403 △168,506 5,017,897

4 生活保護費 1,651,070 △806 1,650,264

5 災害救助費 14,804 △850 13,954

4 衛生費 8,331,225 △108,772 8,222,453

1 保健衛生費 4,058,206 △8,732 4,049,474

2 清掃費 1,252,192 △57,410 1,194,782

3 水道費 267,874 △3,808 264,066

4 環境費 2,752,953 △38,822 2,714,131

5 労働費 264,211 △11,609 252,602

1 労働諸費 264,211 △11,609 252,602

6 農林水産業費 2,919,919 △85,906 2,834,013

1 農業費 727,097 △28,764 698,333

2 畜産業費 449,016 △17,215 431,801

3 農業土木費 760,624 △10,114 750,510

補 正 前 の 額 補 正 額 計

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(単位:千円)

款 項

4 林業費 552,474 △39,402 513,072

5 水産業費 430,708 9,589 440,297

7 商工費 1,165,665 76,596 1,242,261

1 商工費 1,165,665 76,596 1,242,261

8 土木費 6,009,916 △151,467 5,858,449

1 土木管理費 302,598 △12,769 289,829

2 道路橋梁費 1,413,275 △15,371 1,397,904

3 河川費 217,249 1,441 218,690

4 港湾費 84,324 △23,440 60,884

5 都市計画費 3,522,682 △67,520 3,455,162

6 住宅費 469,788 △33,808 435,980

9 消防費 2,272,672 △58,878 2,213,794

1 消防費 2,272,672 △58,878 2,213,794

10 教育費 4,475,704 288,417 4,764,121

1 教育総務費 910,151 △35,843 874,308

2 小学校費 890,531 △52,213 838,318

3 中学校費 731,825 387,983 1,119,808

4 幼稚園費 375,339 △537 374,802

5 社会教育費 823,509 △13,874 809,635

6 保健体育費 744,349 2,901 747,250

11 災害復旧費 750,754 △444,874 305,880

1 農林水産施設災害復旧費 278,709 △110,537 168,172

2 土木施設災害復旧費 436,445 △329,337 107,108

3 文教施設災害復旧費 13,000 △5,000 8,000

52,823,820 42,741 52,866,561歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

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変 更

総 額 (千円) 年 度 年割額(千円) 総 額 (千円) 年 度 年割額(千円)

平成22年度  52,710 平成22年度  52,710

平成23年度  74,655 平成23年度  74,130

平成24年度  82,325 平成24年度  31,710

5 社会教育費旧増田家住宅保存整備事業

209,690 

第2表  継 続 費 補 正

158,550 

補  正  前 補  正  後事 業 名項

10 教育費

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1 追 加 (単位:千円)

款 項 事 業 名 金 額

4 衛生費  4 環境費 藺 牟 田 池 ビ オ ト ー プ 設 置 事 業 9,620

6 農林水産業費 2 畜産業費 畜 産 基 盤 再 編 総 合 整 備 事 業 ( 第 3 川 薩 地 区 ) 28,697

畜 産 基 盤 再 編 総 合 整 備 事 業 ( 北 薩 地 区 ) 10,568

4 林業費 林 道 建 設 事 業 33,226

5 水産業費 唐 浜 漁 港 浮 桟 橋 設 置 事 業 31,779

漁業集落排水事業(漁業集落排水事業特別会計繰出金) 39,589

7 商工費 1 商工費 県民レクリエーション村海水浴場休憩所解体事業 2,253

8 土木費 1 土木管理費 耐 震 改 修 促 進 事 業 1,800

2 道路橋梁費 高 江 猪 子 嶽 線 整 備 事 業 46,466

3 河川費 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 37,120

5 都市計画費 三 堂 公 園 整 備 事 業 17,619

6 住宅費 甑 島 地 域 市 営 住 宅 地 上 デ ジ タ ル 化 改 修 事 業 15,800

9 消防費 1 消防費 地 下 壕 緊 急 対 策 促 進 事 業 8,000

内 水 対 策 基 礎 調 査 事 業 10,900

防 災 行 政 無 線 デ ジ タ ル 化 整 備 事 業 416,460

10 教育費 2 小学校費 平 佐 西 小 学 校 下 水 道 接 続 事 業 8,236

3 中学校費 川 内 北 中 学 校 中 校 舎 大 規 模 改 造 事 業 402,555

第3表  繰 越 明 許 費 補 正

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2 変 更 (単位:千円)

事 業 名 金 額 事 業 名 金 額

2 総務費 1 総務管理費 地域活性化交付金事業 424,458 補正前に同じ 469,386

8 土木費 2 道路橋梁費 一 般 道 路 整 備 事 業 20,000 補正前に同じ 54,623

村 子 田 鹿 子 田 線整 備 事 業

105,000 補正前に同じ 121,593

10 教育費 3 中学校費川内北中学校南校舎大 規 模 改 造 事 業

319,316 補正前に同じ 199,454

款 項補 正 前 補 正 後

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1 廃 止

借上型地域振興住宅事業

2 変 更

期     間 限  度  額 (千円) 期     間 限  度  額 (千円)

定住促進補助平成23年度から平成27年度まで

33,690 補正前に同じ 33,090

農業経営基盤強化資金利子助成融資を受けた資金の

返済の完了する日まで

農業者が経営安定の為に融資機関から融資を受けた額の利子補給額

平成23年度から平成36年度まで

3,558

農業近代化資金利子補給融資を受けた資金の

返済の完了する日まで

農業者が経営安定の為に融資機関から融資を受けた額の利子補給額

平成23年度から平成29年度まで

1,901

口蹄疫経営維持緊急資金利子補給平成23年度から平成32年度まで

320 補正前に同じ 656

川内北中学校仮設校舎借上事業 平成23年度 17,100 補正前に同じ 20,192

第4表  債 務 負 担 行 為 補 正

事           項 期     間 限  度  額 (千円)

平成23年度から平成37年度まで 67,200

変     更     前 変     更     後事           項

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1 廃 止

限度額(千円)起債の方 法

利 率 償還の方法 限度額(千円)

港 湾 整 備 事 業 34,000証書借入又は証券発行

年 5.0%以内(ただし,利率見直し方式で借り入れる資金について,利率見直しを行った後においては,当該見直し後の利率)。。。。

融資先の条件による。ただし,市財政の都合により据置期間中であっても繰上償還し償還年限を短縮し,又は低利債に借り換えることができる。。。。。。

2 変 更

限度額(千円)起債の方 法

利 率 償還の方法 限度額(千円)

循 環 型 社 会 形 成推 進 施 設 事 業 1,501,800 1,495,900

消防防災施設整備事業 536,700 534,500

中 学 校 建 設 事 業 255,800 554,000

文化振興施設整備事業 16,600 14,000

現年公共災害復旧事業 165,800 27,300

第5表  地 方 債 補 正

起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後

備考起 債 の方 法

利 率償 還 の方 法

― ― ―財源組替えによるもの

起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後

起 債 の方 法

利 率償 還 の方 法

証書借入又は証券発行

年 5.0%以内(ただし,利率見直し方式で借り入れる資金について,利率見直しを行った後においては,当該見直し後の利率)。。。。

融資先の条件による。ただし,市財政の都合により据置期間中であっても繰上償還し償還年限を短縮し,又は低利債に借り換えることができる。。。。。。

補正前に同  じ

補正前に同  じ

補正前に同  じ

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1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 13,500 4,256 17,756

13 分担金及び負担金 651,147 △128,005 523,142

14 使用料及び手数料 784,624 △12,814 771,810

15 国庫支出金 7,344,092 △140,958 7,203,134

16 県支出金 4,204,100 △60,919 4,143,181

17 財産収入 216,423 38,949 255,372

18 寄附金 9,491 2,341 11,832

19 繰入金 1,491,360 △13,261 1,478,099

21 諸収入 522,298 238,152 760,450

22 市債 5,889,200 115,000 6,004,200

52,823,820 42,741 52,866,561

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

- 12 -

Page 18: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(歳 出) (単位:千円)

1 議会費 341,821 △8,767 333,054 0 0 0 0 △8,767

2 総務費 7,663,266 742,385 8,405,651 41,260 △20,832 0 132,822 589,135

3 民生費 12,004,405 △194,384 11,810,021 27,352 △30,832 0 △126,880 △64,024

4 衛生費 8,331,225 △108,772 8,222,453 △1,764 25,246 △5,900 △1,500 △124,854

5 労働費 264,211 △11,609 252,602 0 △11,714 0 0 105

6 農林水産業費 2,919,919 △85,906 2,834,013 0 △9,364 0 △3,895 △72,647

7 商工費 1,165,665 76,596 1,242,261 0 △3,600 0 93,863 △13,667

8 土木費 6,009,916 △151,467 5,858,449 2,103 △883 △34,000 △5,954 △112,733

9 消防費 2,272,672 △58,878 2,213,794 △993 △750 △2,200 △1,700 △53,235

10 教育費 4,475,704 288,417 4,764,121 43,668 3,870 295,600 △6,944 △47,777

11 災害復旧費 750,754 △444,874 305,880 △252,584 △14,261 △138,500 △4,168 △35,361

12 公債費 6,419,470 0 6,419,470 0 0 0 5,289 △5,289

52,823,820 42,741 52,866,561 △140,958 △63,120 115,000 80,933 50,886歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

Page 19: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

2.歳入(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (単位:千円)

1 国有提供施設等所 13,500 4,256 17,756 1 国有提供施設等所 4,256

在市町村助成交付 在市町村助成交付 国有提供施設等所在市町村助成交付金

金 金 4,256

計 13,500 4,256 17,756

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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Page 20: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(款)13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金 (単位:千円)

1 農林水産業費分担 8,150 △ 850 7,300 2 林業費分担金 △ 850 ○治山事業分担金 △ 850

3 災害復旧費分担金 5,100 △ 4,168 932 1 農林水産施設災害 △ 4,168 ○現年農林水産施設災害復旧費分担金

復旧費分担金 △ 4,168

(本庁)現年農林水産施設災害復旧費分担金

△ 2,270

(樋脇)現年農林水産施設災害復旧費分担金

△ 416

(入来)現年農林水産施設災害復旧費分担金

△ 465

(東郷)現年農林水産施設災害復旧費分担金

△ 700

(祁答院)現年農林水産施設災害復旧費分担金

△ 317

計 13,250 △ 5,018 8,232

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 21: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金 (単位:千円)

1 民生費負担金 634,097 △ 122,881 511,216 2 老人福祉費負担金 1,135 ○老人福祉費負担金 1,135

3 児童福祉費負担金 △ 124,016 ○私立27保育園分 △ 124,882

○私立27保育園分児童クラブ利用者負担金

866

3 教育費負担金 3,800 △ 106 3,694 3 日本スポーツ振興 △ 106 ○日本スポーツ振興センター掛金 △ 106

センター掛金

計 637,897 △ 122,987 514,910

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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Page 22: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(款)14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料 (単位:千円)

1 総務使用料 13,826 △ 1,125 12,701 1 総務使用料 △ 1,125 ○樋脇地域有線放送施設使用料 △ 1,125

2 民生使用料 10,158 △ 500 9,658 1 民生使用料 △ 500 ○知的障害児通園施設利用料 △ 500

4 農林水産使用料 3,073 △ 280 2,793 3 水産使用料 △ 280 ○水産加工センター使用料(鹿島) △ 280

5 商工使用料 26,661 △ 4,703 21,958 1 商工使用料 △ 4,703 ○きやんせふるさと館使用料 △ 1,782

○寺山レストハウス使用料 △ 47

○ゴーカートコース使用料 △ 6

○唐浜キャンプ場使用料(温水シャワー)

△ 3

○唐浜キャンプ場使用料(テント・炊事用具)

△ 13

○とうごう五色親水公園使用料 △ 40

○生態系保存資料館使用料 △ 415

○藺牟田池出店使用料 △ 50

○藺牟田池ボート使用料 △ 106

○藺牟田池キャンプ場使用料 △ 80

○藺牟田池自転車使用料 △ 117

○里市の浦キャンプ施設使用料 △ 61

○上甑レクリエーション村使用料 △ 550

○観光船乗船料(かのこ分) △ 1,200

○下甑キャンプ場使用料 △ 30

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 23: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料 (単位:千円)

○下甑スクーバダイビング拠点施設使用料

△ 20

○観光船乗船料(おとひめ分) △ 150

○行政財産使用料(観光課・寺山いこいの広場分)

△ 30

○寺山いこいの広場出店料 △ 3

6 土木使用料 501,139 △ 60 501,079 2 住宅使用料 △ 60 ○借上型地域振興住宅使用料 △ 60

7 教育使用料 82,026 △ 2,650 79,376 3 幼稚園使用料 △ 800 ○幼稚園使用料(学校教育課分) △ 800

4 社会教育使用料 △ 1,850 ○川内文化ホール使用料 △ 2,000

○少年自然の家使用料 150

計 663,826 △ 9,318 654,508

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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Page 24: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(款)14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料 (単位:千円)

1 総務手数料 54,596 △ 1,796 52,800 1 総務手数料 △ 1,796 ○戸籍手数料 △ 524

○住民基本台帳手数料 △ 304

○諸証明手数料 △ 566

○自動車臨時運行許可手数料 △ 25

○住民基本台帳手数料(市民サービスコーナー分)

△ 183

○諸証明手数料(市民サービスコーナー分)

△ 124

○戸籍手数料(市民サービスコーナー分)

△ 70

8 消防手数料 3,507 △ 1,700 1,807 1 消防手数料 △ 1,700 ○危険物関係手数料 △ 1,700

計 120,798 △ 3,496 117,302

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 25: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金 (単位:千円)

1 民生費負担金 4,257,264 11,837 4,269,101 1 社会福祉費負担金 13,693 ○障害者自立支援給付費等負担金 13,693

3 児童福祉費負担金 △ 1,856 ○児童扶養手当負担金 △ 2,267

○母子生活支援施設措置費負担金 △ 1,181

○保育所運営費負担金(私立27保育園)

1,592

2 衛生費負担金 36,605 △ 1,764 34,841 1 国民健康保険医療 △ 586 ○国民健康保険医療助成費負担金 △ 586

助成費負担金

2 保健衛生費負担金 △ 1,178 ○保健事業費負担金 △ 1,178

4 災害復旧費負担金 292,013 △ 252,584 39,429 1 公共土木災害復旧 △ 249,251 ○現年災害分(水産施設) △ 39,200

費負担金 ○現年災害分(土木施設) △ 210,051

2 公立文教施設災害 △ 3,333 ○現年災害分(文教施設) △ 3,333

復旧費負担金

計 4,585,882 △ 242,511 4,343,371

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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Page 26: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金 (単位:千円)

1 総務費補助金 1,120,918 40,718 1,161,636 1 総務管理費補助金 △ 4,486 ○電波遮へい対策事業費等補助金 △ 4,486

2 電源立地地域対策 80 ○電源立地地域対策交付金(長発相当分)

交付金 80

13 地域活性化交付金 45,124 ○地域活性化交付金(住民生活に光をそそぐ交付

(住民生活に光を  金) 45,124

そそぐ交付金)

2 民生費補助金 82,250 16,137 98,387 1 社会福祉費補助金 1,188 ○障害者自立支援事業費等補助金(地域生活支援

 事業) 1,188

3 児童福祉費補助金 14,949 ○次世代育成支援対策交付金 14,949

6 土木費補助金 367,865 2,103 369,968 1 道路橋梁費補助金 12,625 ○長寿命化修繕計画策定補助金 12,625

4 住宅費補助金 △ 10,522 ○危険住宅移転促進事業補助金 △ 11,766

○用途廃止に伴う移転費助成事業補助金

1,559

○ストック総合改善事業補助金 400

○耐震改修促進事業補助金 △ 715

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 27: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金 (単位:千円)

7 消防費補助金 23,583 △ 1,073 22,510 1 消防費補助金 △ 1,073 ○特殊地下壕対策事業補助金 250

○消防防災施設整備費補助金(非常備防災貯水槽

分) △ 1,323

8 教育費補助金 313,060 45,442 358,502 1 小学校費補助金 △ 36,292 ○理科教育設備費補助金 △ 1,998

○算数教育設備費補助金 △ 62

○安全・安心な学校づくり交付金(小学校分)

△ 34,232

2 中学校費補助金 84,361 ○理科教育設備費補助金 △ 1,371

○数学教育設備費補助金 △ 54

○へき地教育整備補助金 △ 189

○安全・安心な学校づくり交付金(中学校分)

85,975

3 幼稚園費補助金 △ 340 ○就園奨励費補助金(公立分) △ 300

○就園奨励費補助金(私立分) △ 40

4 社会教育費補助金 △ 1,737 ○史跡等土地買上費補助金 △ 40

○街なみ環境整備補助金 △ 1,697

6 教育総務費補助金 △ 550 ○原子力・エネルギーに関する教育支援事業交付

 金 △ 550

計 2,684,203 103,327 2,787,530

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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Page 28: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(款)15 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金 (単位:千円)

5 教育費委託金 31,352 △ 1,774 29,578 1 社会教育費委託金 △ 1,774 ○川内川激甚災害対策特別緊急事業委託金

△ 1,774

計 74,007 △ 1,774 72,233

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 29: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)16 県支出金

(項) 1 県負担金 (単位:千円)

1 民生費負担金 1,059,786 1,051 1,060,837 1 社会福祉費負担金 6,846 ○障害者自立支援給付費等負担金 6,846

3 児童福祉費負担金 △ 5,795 ○母子生活支援施設措置費 △ 591

○保育所運営費負担金(私立27保育園)

796

○知的障害児通園施設給付費負担金 △ 6,000

2 衛生費負担金 550,399 28,415 578,814 1 保健衛生費負担金 △ 4,413 ○保健事業費負担金 △ 4,413

2 国民健康保険医療 35,174 ○国民健康保険医療助成費負担金 35,174

助成費負担金

3 後期高齢者医療助 △ 2,346 ○後期高齢者医療助成費負担金 △ 2,346

成費負担金

計 1,610,185 29,466 1,639,651

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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Page 30: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(款)16 県支出金

(項) 2 県補助金 (単位:千円)

1 総務費補助金 524,867 2,798 527,665 1 総務管理費補助金 △ 5,325 ○地籍調査費補助金 △ 5,325

5 電源立地地域対策 5,922 ○電源立地地域対策交付金(移出県相当分)

交付金 1,000

○電源立地地域対策交付金(周辺分) 4,922

6 かごしま応援寄附 2,201 ○かごしま応援寄附金市町村交付金 2,201

金市町村交付金

2 民生費補助金 580,575 △ 36,583 543,992 1 社会福祉費補助金 △ 10,197 ○重度心身障害者医療費助成事業費補助金

△ 9,930

○障害者自立支援事業費等補助金 594

○住宅手当緊急特別措置事業補助金(住まい対策

 拡充等支援事業) △ 861

3 児童福祉費補助金 △ 24,204 ○ひとり親家庭医療費助成事業費補助金

500

○多子世帯保育料等軽減事業費補助金 1,100

○放課後児童健全育成事業補助金 318

○保育対策等促進事業補助金 △ 26,122

6 介護保険事業費補 △ 2,182 ○施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金

助金 △ 2,182

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 31: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)16 県支出金

(項) 2 県補助金 (単位:千円)

3 衛生費補助金 137,965 △ 3,169 134,796 1 保健衛生費補助金 98 ○健康増進事業費補助金 3,033

○地域自殺対策緊急強化事業補助金 2,208

○妊婦健康診査補助金 △ 5,143

2 環境費補助金 505 ○鹿児島県地域振興推進事業補助金 505

3 清掃費補助金 △ 3,772 ○合併処理浄化槽設置整備事業補助金 △ 3,772

4 農林水産業費補助 590,079 △ 9,557 580,522 1 農業費補助金 △ 8,995 ○農業委員会補助金 △ 10

金 ○農業経営基盤強化資金利子助成補助金

255

○中山間地域等直接支払交付金 △ 4,891

○農業・農村活性化推進施設等整備事業補助金

△360

○口蹄疫緊急防疫対策事業補助金 1,533

○消費・安全対策交付金 5,428

○活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金

△ 10,384

○畜産基盤再編総合整備事業補助金 △ 566

3 林業費補助金 △ 31,474 ○間伐等森林環境整備事業補助金 △ 14,750

○流域育成林整備事業補助金 △ 1,200

○松くい虫駆除事業補助金 △ 2,768

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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Page 32: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(款)16 県支出金

(項) 2 県補助金 (単位:千円)

○森の恵み産地づくり事業補助金 △ 856

○治山事業補助金 △ 11,900

4 水産業費補助金 30,912 ○港整備交付金 △ 5,000

○漁業集落排水施設整備促進交付金 35,912

5 商工費補助金 24,144 △ 3,600 20,544 2 観光費補助金 △ 3,600 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金

△ 3,600

6 土木費補助金 165,151 △ 883 164,268 1 住宅費補助金 △ 5,883 ○危険住宅移転促進事業補助金 △ 5,883

2 河川費補助金 5,000 ○急傾斜地崩壊対策事業補助金 5,000

7 消防費補助金 14,400 △ 750 13,650 1 消防費補助金 △ 750 ○地下壕緊急対策促進事業補助金 △ 750

8 教育費補助金 9,059 2,648 11,707 1 教育総務費補助金 △ 267 ○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金

△ 267

4 社会教育費補助金 2,665 ○史跡等土地買上費補助金 △ 10

○特定離島ふるさとおこし推進事業補助金

△ 92

○鹿児島県地域振興推進事業補助金 2,767

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 33: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)16 県支出金

(項) 2 県補助金 (単位:千円)

6 幼稚園費補助金 250 ○鹿児島県多子世帯保育料等軽減事業費補助金

250

9 災害復旧費補助金 85,500 △ 14,261 71,239 1 農林水産施設災害 △ 14,261 ○農林水産施設災害復旧費補助金 △ 14,261

復旧費補助金

10 労働費補助金 214,556 △ 11,714 202,842 1 労働諸費補助金 △ 11,714 ○緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金

△ 10,814

○ふるさと雇用再生特別基金事業補助金

△ 900

計 2,346,296 △ 75,071 2,271,225

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 28 -

Page 34: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 29 -

(款)16 県支出金

(項) 3 県委託金 (単位:千円)

1 総務費委託金 226,122 △ 15,507 210,615 1 総務管理費委託金 △ 8,118 ○国勢調査事務委託金 △ 8,118

4 選挙費委託金 △ 7,247 ○参議院議員選挙委託金 △ 5,099

○鹿児島県議会議員選挙委託金 △ 2,148

5 統計調査費委託金 △ 266 ○農林業センサス委託金 △ 30

○工業統計調査事務委託金 △ 236

7 権限移譲準備金 124 ○権限移譲準備金 124

4 農林水産業費委託 7,466 193 7,659 2 林業費委託金 193 ○松くい虫駆除事業委託金 193

計 247,619 △ 15,314 232,305

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 35: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)17 財産収入

(項) 1 財産運用収入 (単位:千円)

1 財産貸付収入 150,616 5,211 155,827 1 土地建物貸付収入 5,211 ○貸地料(財産活用推進課分) 5,211

○貸地料(観光課分) △ 5

2 利子及び配当金 23,690 △ 5,126 18,564 1 利子及び配当金 △ 5,126 ○土地開発基金利子収入 △ 391

○中山間ふるさと・水と土保全対策基金利子

△ 123

○財政調整基金利子収入 220

○減債基金利子収入 △ 2,207

○鹿島村建設基金利子収入 △ 351

○庁舎等管理基金利子収入 △ 99

○アメニティ基金利子収入 △ 32

○汚泥再生処理センター施設整備基金利子収入

△ 578

○り災救助基金利子収入 △ 150

○福祉対策基金利子収入 △ 340

○特別導入事業基金利子収入 △ 23

○地方拠点都市事業推進基金利子収入 △ 605

○奨学資金貸付基金利子収入 △ 181

○スポーツ振興基金利子収入 △ 266

計 174,306 85 174,391

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 30 -

Page 36: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 31 -

(款)17 財産収入

(項) 2 財産売払収入 (単位:千円)

1 不動産売払収入 8,087 32,904 40,991 1 土地建物売払収入 30,704 ○土地売払収入(財産活用推進課分) 30,704

2 立木売払収入 2,200 ○立木売払収入 2,200

2 物品売払収入 34,030 5,960 39,990 1 物品売払収入 5,960 ○資源ごみ売払収入(環境課分) 5,000

○県有牛譲渡代金 960

計 42,117 38,864 80,981

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 37: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)18 寄附金

(項) 1 寄附金 (単位:千円)

1 総務費寄附金 0 1,170 1,170 1 総務費寄附金 1,170 ○ふるさと納税寄附金 620

○国際交流費寄附金 150

○市民相談交通防犯費寄附金 400

5 農林水産業費寄附 3,500 21 3,521 1 農林水産業費寄附 21 ○畜産業費寄附金 21

金 金

6 商工費寄附金 1,000 1,000 2,000 1 商工費寄附金 1,000 ○観光費寄附金 1,000

8 教育費寄附金 2,751 150 2,901 1 教育費寄附金 150 ○文化振興費寄附金 150

計 9,491 2,341 11,832

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 32 -

Page 38: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 33 -

(款)19 繰入金

(項) 1 基金繰入金 (単位:千円)

3 り災救助基金繰入 10,817 △ 700 10,117 1 り災救助基金繰入 △ 700 ○り災救助基金繰入金 △ 700

金 金

18 福祉対策基金繰入 67,659 △ 291 67,368 1 福祉対策基金繰入 △ 291 ○福祉対策基金繰入金 △ 291

金 金

30 アメニティ基金繰 1,952 △ 991 961 1 アメニティ基金繰 △ 991 ○アメニティ基金繰入金 △ 991

入金 入金

45 鹿島村建設基金繰 21,865 △ 2,041 19,824 1 鹿島村建設基金繰 △ 2,041 ○鹿島村建設基金繰入金 △ 2,041

入金 入金

50 東郷温泉総合施設 4,234 △ 2,230 2,004 1 東郷温泉総合施設 △ 2,230 ○東郷温泉総合施設整備基金繰入金 △ 2,230

整備基金繰入金 整備基金繰入金

51 コミュニティ基金 42,788 △ 8,000 34,788 1 コミュニティ基金 △ 8,000 ○コミュニティ基金繰入金 △ 8,000

繰入金 繰入金

54 定住自立圏基金繰 3,172 △ 518 2,654 1 定住自立圏基金繰 △ 518 ○定住自立圏基金繰入金 △ 518

入金 入金

計 1,474,358 △ 14,771 1,459,587

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 39: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)19 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金 (単位:千円)

13 介護サービス事業 0 1,510 1,510 1 介護サービス事業 1,510 ○介護サービス事業特別会計繰入金 1,510

特別会計繰入金 特別会計繰入金

計 17,002 1,510 18,512

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 34 -

Page 40: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 35 -

(款)21 諸収入

(項) 2 預金利子 (単位:千円)

1 預金利子 5,050 △ 2,900 2,150 1 預金利子 △ 2,900 ○歳計金預金利子 △ 2,850

○住宅敷金預金利子 △ 50

計 5,050 △ 2,900 2,150

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 41: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)21 諸収入

(項) 4 受託事業収入 (単位:千円)

3 農林水産業費受託 3,500 △ 1,095 2,405 4 林業受託事業収入 △ 1,095 ○受託事業収入 △ 1,095

事業収入

計 40,000 △ 1,095 38,905

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 36 -

Page 42: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 37 -

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入 (単位:千円)

4 雑入 427,431 242,147 669,578 1 雑入 242,147 ○生活保護返納金(滞納分) 1,500

○生活保護返納金 5,000

○生活保護徴収金 799

○鹿児島県口蹄疫被害義援金 1,422

○県研修派遣協定収入 1,700

○(財)地方自治情報センター派遣協定収入

1,060

○甑島敬老園派遣協定収入(養護分) △ 141

○甑島敬老園派遣協定収入(特養分) △ 160

○郵便料実費収入(文書法制室分) △ 50

○県市町村交通災害共済会費収入 △ 150

○使用済自動車島外搬出助成金 △ 300

○電気・水道料実費収入金(観光課分) △ 3,648

○電気料等実費収入金(きやんせふるさと館分)

△ 500

○つくし園通園施設給食費 △ 200

○薩摩川内えぴそーど100販売収入 480

○職員宿舎家賃収入 △ 60

○市営住宅退去時畳等補修費実費徴収金

△ 1,000

○市営住宅維持管理(県)負担金 1,000

○日本スポーツ振興センター給付金 △ 3,900

○鹿児島県市町村振興協会市町村交付金

244,000

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 43: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)21 諸収入

(項) 5 雑入 (単位:千円)

○畜産基盤再編総合整備事業負担金 △ 4,705

計 427,433 242,147 669,580

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 38 -

Page 44: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 39 -

(款)22 市債

(項) 1 市債 (単位:千円)

3 衛生債 1,501,800 △ 5,900 1,495,900 7 循環型社会形成推 △ 5,900 ○合併特例事業債 △ 5,900

進施設事業債

7 土木債 283,200 △ 34,000 249,200 4 港湾整備事業債 △ 34,000 ○一般公共事業債 △ 34,000

8 消防債 536,700 △ 2,200 534,500 3 消防防災施設整備 △ 2,200 ○合併特例事業債(非常備) △ 1,300

事業債 ○過疎対策事業債 △ 900

9 教育債 374,600 295,600 670,200 2 中学校建設事業債 298,200 ○合併特例事業債(中学校建設事業債) 298,200

7 文化振興施設整備 △ 2,600 ○過疎対策事業債 △ 2,600

事業債

10 災害復旧債 165,800 △ 138,500 27,300 1 現年公共災害復旧 △ 138,500 ○耕地災害分 △ 36,300

事業債 ○林道災害分 1,500

○漁港災害分 △ 9,800

○土木災害分 △ 92,300

○文教災害分 △ 1,600

計 5,889,200 115,000 6,004,200

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 45: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

3.歳出(款) 1 議会費

(項) 1 議会費 (単位:千円)

1 議会費 341,821 △8,767 333,054 0 0 0 △8,767 2 給料 △1,522 ○議会活動費 △2,963

3 職員手当等 △1,019  費用弁償 △1,712

4 共済費 △440  交際費 △500

9 旅費 △1,860  政務調査費補助金 △751

10 交際費 △500 ○議会管理費 △5,804

12 役務費 △33  給料 △1,522

13 委託料 △1,820  職員手当等 △1,019

14 使用料及び賃 △720  共済費 △440

借料  普通旅費 △148

19 負担金補助及 △853  広告料 △33

び交付金  委託料 △1,820

 使用料及び賃借料 △720

 出席負担金 △102

計 341,821 △8,767 333,054 0 0 0 △8,767

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 40 -

Page 46: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 41 -

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

1 一般管理 3,179,432 △45,125 3,134,307 124 0 2,700 △47,949 1 報酬 △5,218 ○総務一般管理費 △41,231

費 2 給料 △13,158  委員等報酬 △5,038

3 職員手当等 △8,468  給料 △13,071

4 共済費 △4,100  職員手当等 △6,864

7 賃金 △4,300  共済費 △4,047

8 報償費 △255  臨時職員雇上料 △4,300

9 旅費 △2,330  普通旅費 △800

11 需用費 △287  研修旅費 △1,400

12 役務費 △428  印刷製本費 △60

13 委託料 △1,660  手数料 △320

14 使用料及び賃 △921  火災保険料 △30

借料  委託料 △380

19 負担金補助及 △4,000  使用料及び賃借料 △921

び交付金  県研修派遣協定等負担金

△4,000

○市民政策調整費 △1,744

 給料 △87

 職員手当等 △1,604

 共済費 △53

○職員厚生事業費 △1,620

 報償費 △255

 消耗品費 △220

 食糧費 △7

 手数料 △78

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 47: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

 委託料 △1,060

○市政改革費 △530

 委員等報酬 △180

 普通旅費 △130

 委託料 △220

2 秘書広報 173,873 △14,098 159,775 0 0 △1,175 △12,923 1 報酬 △276 ○秘書管理費 △2,600

費 8 報償費 △304  普通旅費 △750

9 旅費 △1,141  交際費 △1,500

10 交際費 △1,500  通信運搬費 △50

11 需用費 △9,085  広告料 △50

12 役務費 △180  使用料及び賃借料 △150

13 委託料 △1,266 出席負担金 △100

14 使用料及び賃 △215 ○広聴活動費 △403

借料  報償費 △156

19 負担金補助及 △131  普通旅費 △247

び交付金 ○広報管理費 △8,701

 報償費 △2

 普通旅費 △120

 印刷製本費 △7,532

 委託料 △1,016

 出席負担金 △31

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 48: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 43 -

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

○文書行政一般事務費 △1,054

 委員等報酬 △44

 費用弁償 △2

 消耗品費 △1,000

 食糧費 △8

○情報公開事務費 △254

 委員等報酬 △232

 普通旅費 △22

○文書発送事業費 △250

 委託料

○市民表彰費 △836

 報償費 △146

 消耗品費 △145

 食糧費 △120

 印刷製本費 △280

 通信運搬費 △15

 手数料 △30

 筆耕翻訳料 △35

 使用料及び賃借料 △65

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 49: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

3 財政管理 4,419 △1,232 3,187 0 0 0 △1,232 1 報酬 △283 ○財政管理費 △1,232

費 9 旅費 △264  委員等報酬 △283

11 需用費 △400  費用弁償 △164

14 使用料及び賃 △285  普通旅費 △100

借料  印刷製本費 △400

 使用料及び賃借料 △285

4 会計管理 12,862 △2,300 10,562 0 0 0 △2,300 9 旅費 △100 ○会計管理費 △2,300

費 11 需用費 △200  普通旅費 △100

12 役務費 △2,000  印刷製本費 △200

 手数料 △2,000

5 財産管理 953,842 707,420 1,661,262 0 0 △2,437 709,857 1 報酬 △600 ○財産一般管理費 708,020

費 8 報償費 △40  ※財政課分

9 旅費 △150   財政調整基金積立金 715,516

12 役務費 △3,349   減債基金積立金 △2,207

13 委託料 △1,300   鹿島村建設基金積立金 △351

25 積立金 712,859  ※財産活用推進課分

  報償費 △40

  普通旅費 △150

  手数料 △3,149

  火災保険料 △200

  委託料 △1,300

  庁舎等管理基金積立金 △99

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 44 -

Page 50: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 45 -

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

○車両管理費 △600

 委員等報酬

6 企画費 566,736 42,487 609,223 45,124 0 0 △2,637 8 報償費 △130 ○企画総務費 △100

9 旅費 △677  普通旅費

11 需用費 △335 ○企画開発費 △250

12 役務費 △110  普通旅費

13 委託料 14,800 ○甑島地域振興費 △900

14 使用料及び賃 △289  報償費 △40

借料  普通旅費 △200

15 工事請負費 11,646  消耗品費 △95

18 備品購入費 22,282  印刷製本費 △240

19 負担金補助及 △5,600  通信運搬費 △70

び交付金  使用料及び賃借料 △255

25 積立金 900 ○定住促進対策事業費 △1,991

 報償費 △90

 費用弁償 △27

 通信運搬費 △40

 委託料 △1,200

 使用料及び賃借料 △34

 定住促進補助金 △600

○男女共同参画政策費 △100

 普通旅費

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 51: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

○ゴールド集落活性化事業費

  △5,000

 ゴールド集落定住促進補助金

○地域活性化交付金事業費

50,828

 ※財政課分

  地域活性化交付金基金積立金

900

 ※市民課分

  工事請負費 11,646

  備品購入費 17,282

 ※高齢・障害福祉課分

  委託料 1,000

 ※子育て支援課分

  委託料 15,000

 ※教育総務課分

  備品購入費 5,000

7 情報管理 407,509 △42,484 365,025 △4,486 0 △518 △37,480 11 需用費 △630 ○地域情報化推進事業費 △6,194

費 12 役務費 △50  消耗品費 △230

13 委託料 △34,100  修繕料 △150

14 使用料及び賃 △2,460  使用料及び賃借料 △700

借料  出席負担金 △110

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 46 -

Page 52: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 47 -

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

19 負担金補助及 △5,244  電波遮へい対策事業費等補助金

び交付金 △5,004

○情報管理費 △36,290

 修繕料 △250

 通信運搬費 △50

 委託料 △34,100

 使用料及び賃借料 △1,760

 出席負担金 △130

8 国際交流 45,314 △1,503 43,811 0 0 150 △1,653 8 報償費 △16 ○国際交流事業費 △1,503

費 9 旅費 △12  報償費 △16

11 需用費 176  普通旅費 △12

12 役務費 △22  消耗品費 188

13 委託料 △1,592  印刷製本費 △12

18 備品購入費 △5  手数料 △22

19 負担金補助及 △32  委託料 △1,592

び交付金  備品購入費 △5

 国際交流員来日渡航費用等負担

 金  △32

9 公平委員 761 △67 694 0 0 0 △67 1 報酬 △67 ○公平委員会費 △67

会費  委員等報酬

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 53: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

11 庁舎管理 198,571 1,153 199,724 0 0 △352 1,505 4 共済費 5 ○庁舎管理費 1,153

費 13 委託料 △352  共済費 5

15 工事請負費 1,500  委託料 △352

 工事請負費 1,500

12 市民相談 56,112 156 56,268 0 0 250 △94 1 報酬 △23 ○市民相談事務費 13

交通防犯 4 共済費 13  共済費

費 9 旅費 △84 ○交通安全対策費 △157

11 需用費 △300  委員等報酬 △23

13 委託料 △40  費用弁償 △13

15 工事請負費 750  普通旅費 △71

19 負担金補助及 △160  委託料 △40

び交付金  交通安全母の会連合会市町村負

 担金 △10

○交通災害共済事業費 △150

 交通災害共済給付事業負担金

○防犯灯管理費 750

 工事請負費

○防犯灯施設整備費 △300

 光熱水費

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 48 -

Page 54: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 49 -

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

13 地籍調査 297,644 △3,308 294,336 △5,325 0 0 2,017 1 報酬 △398 ○地籍調査事務費 △2,650

費 2 給料 △206  委員等報酬 △398

3 職員手当等 △569  給料 △71

4 共済費 △191  職員手当等 △184

7 賃金 △423  共済費 △53

8 報償費 △46  一般賃金 △423

12 役務費 △33  報償費 △46

13 委託料 △964  火災保険料 △33

14 使用料及び賃 △478  委託料 △964

借料  使用料及び賃借料 △478

○用地管理事務費 △658

 給料 △135

 職員手当等 △385

 共済費 △138

14 契約管理 28,093 △6,699 21,394 0 0 0 △6,699 13 委託料 △1,197 ○契約検査事務費 △6,699

費 14 使用料及び賃 △5,502  委託料 △1,197

借料  使用料及び賃借料 △5,502

15 コミュニ 562,026 134,804 696,830 0 0 136,000 △1,196 4 共済費 84 ○自治会育成費 △100

ティ費 8 報償費 △280  報償費

9 旅費 △300 ○コミュニティセンター施設設備

13 委託料 △500 整備費 △7,700

15 工事請負費 △7,200  工事請負費 △7,200

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 55: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

19 負担金補助及 △500  補償金 △500

び交付金 ○コミュニティ推進費 142,604

22 補償,補填及 △500  共済費 84

び賠償金  報償費 △180

25 積立金 144,000  普通旅費 △300

 委託料 △500

 地区コミュニティ活性化事業補

 助金 △300

 自治会公民館等設置事業補助金

 (コミュニティ倉庫補助金)

△200

 コミュニティ基金積立金

144,000

計 6,512,581 769,204 7,281,785 35,437 0 134,618 599,149

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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- 51 -

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費 (単位:千円)

1 税務総務 498,507 △1,453 497,054 682 0 0 △2,135 2 給料 △282 ○税務一般管理費 △1,453

費 3 職員手当等 △793  給料 △282

4 共済費 △78  職員手当等 △793

9 旅費 △300  共済費 △78

 普通旅費 △300

2 賦課徴収 167,978 △3,956 164,022 △682 0 0 △3,274 13 委託料 △3,956 ○賦課徴収事務費 △682

費  委託料

○固定資産評価事業費 △3,274

 委託料

計 666,485 △5,409 661,076 0 0 0 △5,409

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 57: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位:千円)

1 戸籍住民 274,738 △4,364 270,374 622 0 △1,796 △3,190 2 給料 △1,658 ○戸籍住民基本台帳費 △4,101

基本台帳 3 職員手当等 △1,380  給料 △1,658

費 4 共済費 △474  職員手当等 △1,380

9 旅費 △441  共済費 △474

11 需用費 △188  普通旅費 △441

13 委託料 △79  食糧費 △4

14 使用料及び賃 △144  使用料及び賃借料 △144

借料 ○住民基本台帳ネットワークシス

テム化事業費 △263

 消耗品費 △184

 委託料 △79

計 274,738 △4,364 270,374 622 0 △1,796 △3,190

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費 (単位:千円)

1 選挙管理 32,655 △420 32,235 0 0 0 △420 2 給料 △135 ○選挙管理委員会費 △420

委員会費 3 職員手当等 △160  給料 △135

4 共済費 △125  職員手当等 △160

 共済費 △125

3 選挙費 56,187 △7,247 48,940 △7,247 0 0 0 1 報酬 △1,497 ○参議院議員選挙費 △5,099

3 職員手当等 △1,975  委員等報酬 △1,497

4 共済費 △2  職員手当等 △975

7 賃金 △782  臨時職員雇上料 △577

8 報償費 △100  一般賃金 △55

9 旅費 △915  報償費 △100

11 需用費 △1,358  費用弁償 △613

12 役務費 △550  普通旅費 △302

13 委託料 △12  消耗品費 △1

14 使用料及び賃 △56  燃料費 △28

借料  食糧費 △14

 印刷製本費 △249

 修繕料 △70

 通信運搬費 △400

 手数料 △150

 委託料 △12

 使用料及び賃借料 △56

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 59: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費 (単位:千円)

○鹿児島県議会議員選挙費

△2,148

 職員手当等 △1,000

 共済費 △2

 臨時職員雇上料 △150

 消耗品費 △800

 印刷製本費 △196

計 89,773 △7,667 82,106 △7,247 0 0 △420

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費 (単位:千円)

1 統計調査 14,089 △313 13,776 0 0 0 △313 2 給料 △100 ○一般管理事務費 △313

総務費 3 職員手当等 △139  給料 △100

4 共済費 △74  職員手当等 △139

 共済費 △74

2 基幹統計 54,734 △8,419 46,315 △8,384 0 0 △35 1 報酬 △1,059 ○基幹統計調査費 △8,419

調査費 3 職員手当等 △3,700  委員等報酬 △1,059

4 共済費 △7  職員手当等 △3,700

7 賃金 △1,425  共済費 △7

8 報償費 △132  臨時職員雇上料 △1,425

9 旅費 △6  報償費 △132

11 需用費 △1,740  普通旅費 △6

12 役務費 △304  消耗品費 △1,740

14 使用料及び賃 △46  通信運搬費 △304

借料  使用料及び賃借料 △46

計 68,823 △8,732 60,091 △8,384 0 0 △348

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 61: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費 (単位:千円)

1 監査委員 50,866 △647 50,219 0 0 0 △647 2 給料 △110 ○監査委員費 △647

費 3 職員手当等 △215  給料 △110

4 共済費 △150  職員手当等 △215

9 旅費 △172  共済費 △150

 費用弁償 △115

 普通旅費 △57

計 50,866 △647 50,219 0 0 0 △647

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 62: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費 (単位:千円)

1 社会福祉 443,289 △3,514 439,775 △861 0 △340 △2,313 2 給料 △1,249 ○社会福祉管理運営費 △2,653

総務費 3 職員手当等 △466  給料 △1,249

4 共済費 △348  職員手当等 △466

8 報償費 △100  共済費 △348

9 旅費 △69  報償費 △100

11 需用費 △100  普通旅費 △50

20 扶助費 △842  印刷製本費 △100

25 積立金 △340  福祉対策基金積立金 △340

○住宅手当緊急特別措置事業費

△861

 普通旅費 △19

 補助事業扶助費 △842

2 身体障害 2,160,476 8,446 2,168,922 6,391 0 △700 2,755 1 報酬 △582 ○一般障害者自立支援事業費

者等福祉 2 給料 △107 △2,223

費 3 職員手当等 △159  委員等報酬 △582

4 共済費 △131  給料 △107

9 旅費 △313  職員手当等 △159

12 役務費 119  共済費 △131

13 委託料 △2,360  費用弁償 △243

19 負担金補助及 △630  普通旅費 △70

び交付金  手数料 119

20 扶助費 12,609  委託料 △1,050

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 63: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費 (単位:千円)

○障害者(児)自立支援事業費

27,386

 補助事業扶助費

○重度心身障害者医療費助成事業

費 △19,860

 補助事業扶助費

○地域生活支援事業費 5,353

 ふれあい障害者福祉大会補助金

△630

 補助事業扶助費 5,983

○心身障害児通園事業費 △2,210

 委託料 △1,310

 単独事業扶助費 △900

3 地方改善 55,222 △1,006 54,216 0 0 0 △1,006 2 給料 △133 ○隣保館管理運営費 △1,006

対策費 3 職員手当等 △250  給料 △133

4 共済費 △123  職員手当等 △250

8 報償費 △400  共済費 △123

9 旅費 △100  報償費 △400

 普通旅費 △100

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 64: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費 (単位:千円)

4 国民年金 12,708 △330 12,378 △622 0 0 292 2 給料 △99 ○国民年金事務費 △330

費 3 職員手当等 △124  給料 △99

4 共済費 △68  職員手当等 △124

9 旅費 △39  共済費 △68

 普通旅費 △39

計 2,671,695 3,596 2,675,291 4,908 0 △1,040 △272

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 65: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費 (単位:千円)

1 老人福祉 316,482 △3,014 313,468 0 0 0 △3,014 2 給料 △165 ○老人福祉管理運営費 △1,564

総務費 3 職員手当等 △277  給料 △165

4 共済費 △75  職員手当等 △277

8 報償費 △200  共済費 △75

13 委託料 △2,179  報償費 △200

27 公課費 △118  委託料 △729

 公課費 △118

○高齢者生活支援事業費 △1,450

 委託料

2 老人措置 432,084 0 432,084 0 0 1,135 △1,135 ○老人措置費 0

費  財源調整

3 介護保険 1,450,687 △13,581 1,437,106 △2,182 0 △1,517 △9,882 2 給料 △270 ○介護保険対策費 △13,581

対策費 3 職員手当等 △205  ※国保介護課分

4 共済費 △48   給料 △270

8 報償費 △46   職員手当等 △205

9 旅費 △152   共済費 △48

13 委託料 △1,370   報償費 △46

19 負担金補助及 △2,182   普通旅費 △152

び交付金   委託料 △1,370

28 繰出金 △9,308   施設開設準備経費助成特別対

  策事業補助金 △2,182

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 60 -

Page 66: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 61 -

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費 (単位:千円)

  介護保険事業特別会計繰出金

△6,589

 ※地域包括支援室分

  介護サービス事業特別会計繰

  出金 △2,719

4 養護老人 107,140 △1,532 105,608 0 0 △432 △1,100 2 給料 △23 ○老人ホーム管理費 △1,432

ホーム費 3 職員手当等 △84  給料 △23

4 共済費 △34  職員手当等 △84

9 旅費 △100  共済費 △34

13 委託料 △1,100  委託料 △1,100

18 備品購入費 △191  備品購入費 △191

○老人ホーム施設設備整備費

△100

 普通旅費

5 特別養護 59,913 △9,921 49,992 0 0 △160 △9,761 2 給料 △45 ○特別養護老人ホーム管理費

老人ホー 3 職員手当等 △75 △9,921

ム費 4 共済費 △40  給料 △45

13 委託料 △9,761  職員手当等 △75

 共済費 △40

 委託料 △9,761

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 67: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費 (単位:千円)

6 介護認定 114,127 230 114,357 0 0 0 230 1 報酬 △1,817 ○介護認定審査費 1,670

審査費 4 共済費 △109  委員等報酬 △500

11 需用費 56  燃料費 70

12 役務費 1,680  手数料 1,680

13 委託料 420  委託料 420

○介護給付適正化事業 △1,440

 委員等報酬 △1,317

 共済費 △109

 印刷製本費 △14

計 2,480,433 △27,818 2,452,615 △2,182 0 △974 △24,662

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 68: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 63 -

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費 (単位:千円)

1 児童福祉 533,287 △48,584 484,703 △11,173 0 0 △37,411 2 給料 △230 ○児童福祉管理運営費 △48,328

総務費 3 職員手当等 △344  給料 △130

4 共済費 △126  職員手当等 △249

13 委託料 5,724  共済費 △65

19 負担金補助及 △48,608  委託料 5,724

び交付金  一時預かり事業補助金 △540

20 扶助費 △5,000  乳児保育促進事業補助金 255

 延長保育促進事業補助金

△40,892

 障害児保育事業補助金 1,269

 保育サービス充実事業補助金

△5,950

 認可外保育施設運営補助金

△750

 保育環境改善等事業補助金

△2,000

 単独事業扶助費 △5,000

○子ども手当事務費 △256

 給料 △100

 職員手当等 △95

 共済費 △61

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 69: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費 (単位:千円)

2 児童措置 2,327,987 △9,161 2,318,826 △4,039 0 0 △5,122 20 扶助費 △9,161 ○児童扶養手当福祉費 △6,800

費  補助事業扶助費

○母子生活支援施設措置費

△2,361

 補助事業扶助費

3 児童館費 79,594 365 79,959 5,018 0 866 △5,519 13 委託料 983 ○児童館費 365

18 備品購入費 794  委託料 983

19 負担金補助及 △1,412  備品購入費 794

び交付金  放課後児童健全育成事業補助金

  4,274

 放課後児童クラブ設置促進事業

 補助金 △4,000

 放課後児童クラブ障害児受入促

 進事業補助金 △2,000

 放課後児童クラブ支援事業補助

 金 1,465

 放課後児童クラブ設立支援事業

 補助金 200

 放課後児童クラブ施設整備補助

 金 △1,351

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 70: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 65 -

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費 (単位:千円)

4 保育園費 2,179,854 △112,351 2,067,503 3,488 0 △124,882 9,043 20 扶助費 △112,351 ○保育所運営費 △112,351

 補助事業扶助費

5 母子福祉 65,681 1,225 66,906 500 0 0 725 20 扶助費 1,000 ○母子福祉対策事業費 1,225

費 23 償還金利子及 225  補助事業扶助費 1,000

び割引料  国庫支出金等精算返納金 225

計 5,186,403 △168,506 5,017,897 △6,206 0 △124,016 △38,284

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 71: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費 (単位:千円)

1 生活保護 129,430 △806 128,624 0 0 0 △806 2 給料 △138 ○生活保護管理運営費 △806

総務費 3 職員手当等 △963  給料 △138

4 共済費 △125  職員手当等 △963

13 委託料 420  共済費 △125

 委託料 420

計 1,651,070 △806 1,650,264 0 0 0 △806

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 72: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 67 -

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費 (単位:千円)

1 災害救助 14,804 △850 13,954 0 0 △850 0 14 使用料及び賃 △600 ○災害救助費 △850

費 借料  ※環境課分

20 扶助費 △100   使用料及び賃借料 △600

25 積立金 △150   単独事業扶助費 △100

 ※高齢・障害福祉課分

  り災救助基金積立金 △150

計 14,804 △850 13,954 0 0 △850 0

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 73: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費 (単位:千円)

1 保健衛生 914,596 △39,049 875,547 0 0 0 △39,049 2 給料 △1,230 ○保健衛生一般管理費 △44,049

総務費 3 職員手当等 △78  ※市民健康課分

4 共済費 △362   給料 △1,230

9 旅費 △1,045   職員手当等 △78

20 扶助費 5,000   共済費 △362

28 繰出金 △41,334  ※地域医療対策課分

  普通旅費 △1,045

  国民健康保険直営診療施設勘

  定特別会計繰出金 △41,334

○子ども医療費助成費 5,000

 単独事業扶助費

3 保健指導 257,695 △8,921 248,774 △5,493 0 0 △3,428 1 報酬 △141 ○保健指導費 △80

費 4 共済費 3  普通旅費

7 賃金 △531 ○母子保健事業費 △5,018

8 報償費 △1,300  報償費 △270

9 旅費 △903  普通旅費 △180

11 需用費 △50  委託料 △4,500

12 役務費 △127  使用料及び賃借料 △68

13 委託料 △5,700 ○健康増進事業費 △3,823

14 使用料及び賃 △68  委員等報酬 △141

借料  共済費 3

18 備品購入費 △25  臨時職員雇上料 △531

 報償費 △1,030

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 74: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 69 -

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費 (単位:千円)

19 負担金補助及 △75  費用弁償 △13

び交付金  普通旅費 △630

27 公課費 △4  修繕料 △50

 通信運搬費 △100

 手数料 △27

 委託料 △1,200

 備品購入費 △25

 検診車航送料負担金 △75

 公課費 △4

4 予防費 218,815 5 218,820 0 0 0 5 4 共済費 5 ○感染症等予防費 5

 共済費

5 国民健康 1,013,665 53,711 1,067,376 34,588 0 0 19,123 1 報酬 △5 ○国民健康保険対策費 53,711

保険対策 2 給料 △124  委員等報酬 △5

費 3 職員手当等 △455  給料 △124

4 共済費 △77  職員手当等 △455

9 旅費 △63  共済費 △77

13 委託料 315  費用弁償 △2

28 繰出金 54,120  普通旅費 △61

 委託料 315

 国民健康保険事業特別会計繰出

 金 54,120

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 75: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費 (単位:千円)

7 後期高齢 1,606,240 △14,478 1,591,762 △2,346 0 0 △12,132 9 旅費 △73 ○後期高齢者医療対策費△14,478

者医療対 11 需用費 △72  普通旅費 △73

策費 19 負担金補助及 △11,205  印刷製本費 △72

び交付金  後期高齢者医療広域連合負担金

28 繰出金 △3,128 △11,105

 温泉保養補助金 △100

 後期高齢者医療事業特別会計繰

 出金 △3,128

計 4,058,206 △8,732 4,049,474 26,749 0 0 △35,481

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 70 -

Page 76: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 71 -

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費 (単位:千円)

1 清掃総務 57,492 △1,131 56,361 0 0 0 △1,131 2 給料 △61 ○清掃総務費 △1,131

費 3 職員手当等 △241  給料 △61

4 共済費 △129  職員手当等 △241

9 旅費 △300  共済費 △129

13 委託料 △400  普通旅費 △300

 委託料 △400

2 廃棄物処 414,876 △9,983 404,893 0 0 4,700 △14,683 9 旅費 △3 ○ 終処分場管理費 △6,500

理費 11 需用費 △500  消耗品費 △500

13 委託料 △6,480  委託料 △6,000

19 負担金補助及 △3,000 ○資源ごみ分別回収事業費

び交付金 △3,483

 ※環境課分

  使用済自動車島外搬出補助金

   △300

  生ごみ処理機購入補助金

△800

  一般廃棄物集積場整備事業補

  助金 △1,900

 ※川内クリーンセンター分

  普通旅費 △3

  委託料 △480

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 77: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費 (単位:千円)

3 クリーン 570,531 △23,119 547,412 0 0 0 △23,119 2 給料 △134 ○クリーンセンター管理費

センター 3 職員手当等 △238 △13,619

費 4 共済費 △120  ※環境課分

7 賃金 △390   一般賃金 △390

9 旅費 △255   委託料 △4,300

11 需用費 △2,505  ※川内クリーンセンター分

12 役務費 △990   給料 △134

13 委託料 △8,500   職員手当等 △238

14 使用料及び賃 △223   共済費 △120

借料   普通旅費 △255

15 工事請負費 △9,500   消耗品費 △500

16 原材料費 △100   食糧費 △5

19 負担金補助及 △164   光熱水費 △1,000

び交付金   修繕料 △1,000

  手数料 △990

  委託料 △4,200

  使用料及び賃借料 △223

  原材料費 △100

  出席負担金 △116

  クリーンセンター地域振興補

  助金 △48

○クリーンセンター施設設備整備

費 △9,500

 工事請負費

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費 (単位:千円)

4 地域下水 209,293 △23,177 186,116 △3,772 0 △1,130 △18,275 4 共済費 3 ○下水処理施設管理費 △1,130

処理費 11 需用費 △500  光熱水費 △500

15 工事請負費 △630  工事請負費 △630

19 負担金補助及 △21,558 ○小型合併処理浄化槽整備補助事

び交付金 業費 △21,555

28 繰出金 △492  共済費 3

 合併浄化槽推進協議会負担金

△84

 小型合併浄化槽設置整備事業補

 助金 △21,474

○浄化槽費 △492

 浄化槽事業特別会計繰出金

計 1,252,192 △57,410 1,194,782 △3,772 0 3,570 △57,208

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 79: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 3 水道費 (単位:千円)

1 水道費 267,874 △3,808 264,066 0 0 0 △3,808 28 繰出金 △3,808 ○簡易水道事業費 △3,538

 簡易水道事業特別会計繰出金

○温泉給湯事業費 △270

 温泉給湯事業特別会計繰出金

計 267,874 △3,808 264,066 0 0 0 △3,808

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 80: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 75 -

(款) 4 衛生費

(項) 4 環境費 (単位:千円)

1 環境総務 2,520,748 △27,879 2,492,869 505 △5,900 △1,601 △20,883 1 報酬 △268 ○環境総務一般管理費 △1,105

費 2 給料 △275  委員等報酬 △268

3 職員手当等 △1,139  給料 △143

4 共済費 △216  職員手当等 △496

9 旅費 △96  共済費 △102

11 需用費 △225  費用弁償 △85

12 役務費 △300  普通旅費 △11

14 使用料及び賃 △650 ○環境整備対策費 △518

借料  快適環境づくり補助金

15 工事請負費 △23,314 ○環境衛生費 △975

18 備品購入費 △300  印刷製本費 △25

19 負担金補助及 △518  手数料 △300

び交付金  使用料及び賃借料 △650

25 積立金 △578 ○汚泥再生処理センター施設整備

費 △25,281

 給料 △132

 職員手当等 △643

 共済費 △114

 消耗品費 △200

 工事請負費 △23,314

 備品購入費 △300

 汚泥再生処理センター施設整備

 基金積立金 △578

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 81: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 4 環境費 (単位:千円)

2 公害対策 4,230 △1,060 3,170 0 0 0 △1,060 9 旅費 △36 ○公害対策費 △1,060

費 13 委託料 △1,024  普通旅費 △36

 委託料 △1,024

4 環境セン 183,674 △9,883 173,791 0 0 △3,469 △6,414 2 給料 △115 ○川内環境センター管理費

ター費 3 職員手当等 △497 △9,583

4 共済費 △60  給料 △115

11 需用費 △7,547  職員手当等 △497

13 委託料 △1,664  共済費 △60

   消耗品費 △1,278

   光熱水費 △5,969

 委託料 △1,664

○処理場管理費 △300

 燃料費 △100

 光熱水費 △200

計 2,752,953 △38,822 2,714,131 505 △5,900 △5,070 △28,357

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 76 -

Page 82: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 77 -

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費 (単位:千円)

1 労働諸費 264,211 △11,609 252,602 △11,714 0 0 105 7 賃金 △478 ○勤労者福祉施設管理費 105

8 報償費 △90  光熱水費

9 旅費 △271 ○緊急雇用創出事業臨時特例基金

11 需用費 29 事業費 △10,814

13 委託料 △10,623  ※文書法制室分

14 使用料及び賃 △176   臨時職員雇上料 △40

借料  ※国保介護課分

  委託料 △315

 ※福祉課分

  臨時職員雇上料 △52

 ※子育て支援課分

  委託料 △5,599

 ※農政課分

  臨時職員雇上料   △147

  報償費 △90

  普通旅費 △271

 ※林務水産課分

  委託料 △1,965

 ※耕地課分

  消耗品費 △76

  委託料 △760

 ※シティセールス推進課分

  臨時職員雇上料   △25

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

Page 83: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費 (単位:千円)

 ※消防総務課分

  一般賃金 △214

  使用料及び賃借料 △176

 ※教育総務課分

  委託料 △1,084

○ふるさと雇用再生特別基金事業

費 △900

 ※防災安全課分

  委託料 △300

 ※畜産課分

  委託料 △600

計 264,211 △11,609 252,602 △11,714 0 0 105

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 78 -

Page 84: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 79 -

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費 (単位:千円)

1 農業委員 109,197 △2,142 107,055 △10 0 0 △2,132 2 給料 △136 ○農業委員会管理運営費 △1,195

会費 3 職員手当等 △316  ※農業委員会事務局分

4 共済費 △64   給料 △136

9 旅費 △573   職員手当等 △242

14 使用料及び賃 △1,053   共済費 △64

借料   費用弁償 △373

  使用料及び賃借料 △106

 ※甑農業委員会事務局分

  職員手当等 △74

  費用弁償 △200

○農業経営規模拡大促進事業費

△947

 使用料及び賃借料

2 農業総務 390,915 △2,333 388,582 0 0 0 △2,333 2 給料 △266 ○農業総務費 △2,333

費 3 職員手当等 △736  給料 △266

4 共済費 △106  職員手当等 △736

7 賃金 △141  共済費 △106

8 報償費 △394  一般賃金 △141

9 旅費 △634  報償費 △394

19 負担金補助及 △56  普通旅費 △634

び交付金  鹿児島農林統計協会負担金

△56

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 85: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費 (単位:千円)

3 農業振興 160,938 △21,935 139,003 △4,996 0 0 △16,939 11 需用費 △2,383 ○農業振興育成事業費 △19,501

費 14 使用料及び賃 △51  農業経営基盤強化資金利子助成

借料  金 511

19 負担金補助及 △19,501  水田利活用激変緩和対策事業補

び交付金  助金 △8,538

 新規就農支援金補助金 △4,050

 かたろう集落営農組織育成推進

 事業補助金 △150

 農業・農村活性化推進施設等整

 備事業補助金(鳥獣害防止対策)

△226

 農業・農村活性化推進施設等整

 備事業補助金(産地づくり対策)

△370

 中山間地域等直接支払交付金

△6,678

○ゴールド集落活性化事業費

△2,434

 消耗品費 △2,300

 燃料費 △83

 使用料及び賃借料 △51

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 80 -

Page 86: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 81 -

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費 (単位:千円)

5 園芸振興 64,552 △2,354 62,198 △1,740 0 0 △614 7 賃金 △130 ○園芸振興育成事業費 △2,354

費 19 負担金補助及 △2,224  一般賃金 △130

び交付金  野菜価格安定制度負担金 △110

 活動火山周辺地域防災営農対策

 事業補助金 △1,864

 地域特性のある新品目導入事業

 交付金 △250

計 727,097 △28,764 698,333 △6,746 0 0 △22,018

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 87: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 畜産業費 (単位:千円)

1 畜産総務 449,016 △17,215 431,801 △2,249 0 △3,747 △11,219 2 給料 △101 ○畜産総務費 648

費 3 職員手当等 △139  給料 △101

4 共済費 △49  職員手当等 △139

9 旅費 △258  共済費 △49

18 備品購入費 960  備品購入費 960

19 負担金補助及 △17,605  特別導入事業基金繰出金 △23

び交付金 ○畜産振興育成事業費 △17,863

28 繰出金 △23  普通旅費 △258

 畜産基盤再編総合整備事業負担

 金(北薩地区) △3,659

 草地林地一体的利用総合整備事

 業負担金 △3,623

 肉用牛繁殖経営緊急支援事業補

 助金 △1,059

 活動火山周辺地域防災営農対策

 事業補助金 △9,264

計 449,016 △17,215 431,801 △2,249 0 △3,747 △11,219

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 82 -

Page 88: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 83 -

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 農業土木費 (単位:千円)

1 農業土木 124,319 △1,045 123,274 0 0 △123 △922 2 給料 △144 ○農業土木総務費 △1,045

総務費 3 職員手当等 △285  給料 △144

4 共済費 △69  職員手当等 △285

11 需用費 △37  共済費 △69

13 委託料 △330  印刷製本費 △37

19 負担金補助及 △180  委託料 △330

び交付金  北薩地域農業農村整備事業推進

 協議会等負担金 △180

2 農業施設 371,304 △5,200 366,104 0 0 0 △5,200 17 公有財産購入 △230 ○市単土地改良事業費 △330

改良費 費  土地購入費 △230

19 負担金補助及 △4,870  補償金 △100

び交付金 ○農業施設県営事業負担金

22 補償,補填及 △100 △4,870

び賠償金  湛水防除事業(隈之城地区)負

 担金 △1,555

 中山間地域総合整備事業(祁答

 院地区)負担金 △3,315

3 湛水防除 84,211 △2,359 81,852 0 0 0 △2,359 4 共済費 7 ○湛水防除施設管理費 △2,359

事業費 9 旅費 △339  共済費 7

13 委託料 △2,000  費用弁償 △250

19 負担金補助及 △27  普通旅費 △89

び交付金  委託料 △2,000

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 89: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 農業土木費 (単位:千円)

 出席負担金 △27

4 農業集落 180,790 △1,510 179,280 0 0 0 △1,510 28 繰出金 △1,510 ○農業集落排水費 △1,510

排水費  農業集落排水事業特別会計繰出

 金

計 760,624 △10,114 750,510 0 0 △123 △9,991

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 84 -

Page 90: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 85 -

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 林業費 (単位:千円)

1 林業総務 104,960 △693 104,267 0 0 0 △693 2 給料 △69 ○林業総務費 △693

費 3 職員手当等 △263  給料 △69

4 共済費 △54  職員手当等 △263

19 負担金補助及 △307  共済費 △54

び交付金  治山林道協会負担金 △307

2 林業振興 236,180 △18,513 217,667 △19,381 0 1,105 △237 13 委託料 △1,750 ○林業振興育成費 △14,418

費 19 負担金補助及 △16,763  委託料 2,345

び交付金  森の恵み産地づくり事業補助金

  △1,712

 間伐等森林環境整備事業補助金

  △15,051

○松くい虫駆除費 0

 財源調整

○市有林保全整備事業費 △4,095

 委託料

3 治山林道 211,334 △20,196 191,138 △11,900 0 △850 △7,446 9 旅費 △318 ○治山事業費 △17,799

費 11 需用費 △2,391  消耗品費 △1,030

13 委託料 △1,693  委託料 △975

15 工事請負費 △14,794  工事請負費 △14,794

19 負担金補助及 △1,000  県営県単治山事業負担金

び交付金 △1,000

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 91: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 林業費 (単位:千円)

○林道建設費 △2,397

 普通旅費 △318

 消耗品費 △1,361

 委託料 △718

計 552,474 △39,402 513,072 △31,281 0 255 △8,376

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 86 -

Page 92: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 87 -

(款) 6 農林水産業費

(項) 5 水産業費 (単位:千円)

1 水産総務 58,845 △1,711 57,134 0 0 0 △1,711 1 報酬 △1,300 ○水産総務費 △1,711

費 2 給料 △63  委員等報酬 △1,300

3 職員手当等 △200  給料 △63

4 共済費 △148  職員手当等 △200

 共済費 △148

2 水産振興 58,770 △900 57,870 0 0 △280 △620 19 負担金補助及 △900 ○水産振興費 △900

費 び交付金  甑水産物地産地消促進補助金

4 漁港建設 116,161 △13,679 102,482 △5,000 0 0 △8,679 2 給料 △100 ○漁港県営事業負担金 △7,457

費 3 職員手当等 △68  広域漁港整備事業負担金(手打

4 共済費 △66  漁港) △2,517

7 賃金 △225  県単漁港整備事業負担金(手打

9 旅費 △339  漁港) △1,620

11 需用費 △424  県単漁港整備事業負担金(平良

15 工事請負費 △5,000  漁港) △3,320

19 負担金補助及 △7,457 ○漁港施設整備事業費 △6,222

び交付金  給料 △100

 職員手当等 △68

 共済費 △66

 臨時職員雇上料 △225

 普通旅費 △339

 消耗品費 △424

 工事請負費 △5,000

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 93: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 6 農林水産業費

(項) 5 水産業費 (単位:千円)

5 漁業集落 181,501 25,879 207,380 35,912 0 0 △10,033 28 繰出金 25,879 ○漁業集落排水費 25,879

排水費  漁業集落排水事業特別会計繰出

 金

計 430,708 9,589 440,297 30,912 0 △280 △21,043

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 88 -

Page 94: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 89 -

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費 (単位:千円)

1 商工総務 154,385 △638 153,747 0 0 0 △638 2 給料 △97 ○商工総務費 △638

費 3 職員手当等 △287  給料 △97

4 共済費 △54  職員手当等 △287

9 旅費 △200  共済費 △54

 普通旅費 △200

2 商工振興 407,842 990 408,832 0 0 △2,282 3,272 4 共済費 6 ○川内港利活用推進事業費 1,433

費 11 需用費 △200  共済費 6

13 委託料 △873  委託料 △573

19 負担金補助及 2,057  かごしま川内貿易振興協会補助

び交付金  金 2,000

○バス運行対策事業費 57

 生活交通路線維持費補助金

○中心市街地活性化事業費 △500

 光熱水費 △200

 委託料 △300

3 観光費 603,438 76,244 679,682 △3,600 0 96,145 △16,301 2 給料 △191 ○観光費 88,590

3 職員手当等 △442  ※シティセールス推進課分

4 共済費 △112   印刷製本費 △42

9 旅費 △450   委託料 △95

11 需用費 △77  ※観光課分

12 役務費 △137   給料 △84

13 委託料 △10,536   職員手当等 △187

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 95: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費 (単位:千円)

15 工事請負費 △2,230   共済費 △52

18 備品購入費 △394   普通旅費 △450

19 負担金補助及 △10,187   委託料 △1,315

び交付金   いむた池納涼花火大会補助金

25 積立金 101,000    △3,500

  東郷夏まつり納涼花火大会補

  助金 △840

  市比野温泉杯サッカー大会補

  助金 △1,115

  エコプロジェクト「海辺の学

  校」補助金 △3,130

  八重山高原星物語補助金

△800

  川内大綱引補助金 △800

  観光振興基金積立金 101,000

○観光施設管理費 △8,748

 火災保険料 △137

 委託料 △6,381

 工事請負費 △2,230

○観光施設設備整備費 △1,917

 委託料 △1,523

 備品購入費 △394

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 90 -

Page 96: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 91 -

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費 (単位:千円)

○ツーリズム推進活動事業費

△1,012

 委託料

○シティセールス推進費 △669

 給料 △107

 職員手当等 △255

 共済費 △60

 食糧費 △35

 委託料 △210

 ウミネコまつり参加費負担金

△2

計 1,165,665 76,596 1,242,261 △3,600 0 93,863 △13,667

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 97: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費 (単位:千円)

1 土木総務 276,501 △1,049 275,452 0 0 0 △1,049 2 給料 △230 ○土木総務費 △1,049

費 3 職員手当等 △539  給料 △230

4 共済費 △100  職員手当等 △539

9 旅費 △139  共済費 △100

19 負担金補助及 △41  普通旅費 △139

び交付金  県市町村街路事業促進協議会等

 負担金 △41

2 建築指導 26,097 △11,720 14,377 △715 0 0 △11,005 13 委託料 △8,900 ○建築指導費 △11,720

費 19 負担金補助及 △2,820  委託料 △8,900

び交付金  木造住宅耐震診断補助金

△1,620

 木造住宅耐震改修工事補助金

△1,200

計 302,598 △12,769 289,829 △715 0 0 △12,054

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 92 -

Page 98: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 93 -

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費 (単位:千円)

1 道路橋梁 103,502 △351 103,151 0 0 0 △351 2 給料 △112 ○道路橋梁総務費 △351

総務費 3 職員手当等 △187  給料 △112

4 共済費 △52  職員手当等 △187

 共済費 △52

2 道路維持 645,879 △4,265 641,614 0 0 0 △4,265 4 共済費 35 ○道路維持費 △4,265

費 16 原材料費 △2,400  共済費 35

22 補償,補填及 △1,900  原材料費 △2,400

び賠償金  補償金 △1,900

3 道路新設 618,894 △11,634 607,260 0 0 0 △11,634 2 給料 △187 ○一般道路整備事業費 △4,863

改良費 3 職員手当等 △353  給料 △110

4 共済費 △115  職員手当等 △195

13 委託料 △874  共済費 △53

15 工事請負費 △2,579  工事請負費 △2,579

17 公有財産購入 △4,000  県営道路整備事業負担金

費 △1,926

19 負担金補助及 △1,926 ○特定離島道路整備事業費

び交付金 △6,474

22 補償,補填及 △1,600  委託料 △874

び賠償金  土地購入費 △4,000

 補償金 △1,600

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 99: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費 (単位:千円)

○村子田鹿子田線整備事業費(交

付金) △297

 給料 △77

 職員手当等 △158

 共済費 △62

4 橋梁維持 38,000 0 38,000 12,625 0 0 △12,625 ○橋梁維持費 0

費  財源調整

5 橋梁新設 7,000 △1,700 5,300 0 0 0 △1,700 19 負担金補助及 △1,700 ○橋梁新設改良事業費 △1,700

改良費 び交付金  県営事業負担金

計 1,413,275 △17,950 1,395,325 12,625 0 0 △30,575

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 94 -

Page 100: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 95 -

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費 (単位:千円)

1 河川総務 156,197 7,205 163,402 5,000 0 0 2,205 9 旅費 △247 ○河川管理費 △295

費 15 工事請負費 10,000  普通旅費 △247

19 負担金補助及 △48  川内川下流改修促進期成会負担

び交付金  金 △48

22 補償,補填及 △2,500 ○河川施設管理費 △2,500

び賠償金  補償金

○急傾斜地崩壊対策事業費

10,000

 工事請負費

2 河川改良 61,052 △5,764 55,288 0 0 0 △5,764 13 委託料 △3,764 ○河川改修事業費 △2,972

費 17 公有財産購入 △1,900  委託料

費 ○特定離島河川整備事業費

22 補償,補填及 △100 △2,792

び賠償金  委託料 △792

 土地購入費 △1,900

 補償金 △100

計 217,249 1,441 218,690 5,000 0 0 △3,559

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 101: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費 (単位:千円)

1 港湾総務 84,324 △20,861 63,463 0 △34,000 0 13,139 19 負担金補助及 △20,861 ○港湾総務費 △40

費 び交付金  県港湾協会負担金

○港湾県営事業負担金 △20,821

 港湾県営事業負担金

 

計 84,324 △20,861 63,463 0 △34,000 0 13,139

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 96 -

Page 102: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 97 -

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費 (単位:千円)

1 都市計画 129,922 △46,132 83,790 0 0 △605 △45,527 1 報酬 △166 ○都市計画総務費 △44,377

総務費 2 給料 △1,343  委員等報酬 △66

3 職員手当等 △318  給料 △1,343

4 共済費 △45  職員手当等 △318

9 旅費 △522  共済費 △45

13 委託料 △42,200  委託料 △42,000

15 工事請負費 △500  地方拠点都市事業推進基金積立

19 負担金補助及 △433  金 △605

び交付金 ○川内駅周辺地区駐車場管理費

25 積立金 △605 △200

 委託料

○新幹線鉄道整備事業費 △22

 普通旅費

○南九州西回り自動車道建設促進

事業費 △193

 普通旅費 △150

 南九州西回り自動車道建設促進

 期成会等負担金 △43

○景観推進費 △1,340

 委員等報酬 △100

 費用弁償 △150

 普通旅費 △200

 工事請負費 △500

 景観整備事業補助金 △390

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 103: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費 (単位:千円)

3 土地区画 2,340,110 △14,407 2,325,703 0 0 0 △14,407 2 給料 △149 ○土地区画整理総務費 △12,794

整理費 3 職員手当等 △91  ※都市計画課分

4 共済費 △94   給料 △149

8 報償費 △44   職員手当等 △91

9 旅費 △251   共済費 △94

11 需用費 △324   光熱水費 △160

13 委託料 △16,874   委託料 △1,020

17 公有財産購入 △643   川内駅周辺地区土地区画整理

費   事業特別会計繰出金 9,859

28 繰出金 4,063  ※天辰区画整理推進室分

  委託料 △14,700

  土地購入費 △643

  天辰第一地区土地区画整理事

  業特別会計繰出金 △4,934

 ※入来区画整理推進室分

  入来温泉場地区土地区画整理

  事業特別会計繰出金 △862

○埋蔵文化財発掘調査事業費

△1,613

 報償費 △44

 普通旅費 △251

 印刷製本費 △164

 委託料 △1,154

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 98 -

Page 104: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 99 -

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費 (単位:千円)

4 下水道費 478,026 △6,415 471,611 0 0 0 △6,415 1 報酬 △212 ○下水道管理費 △1,352

2 給料 △142  委員等報酬 △212

3 職員手当等 △256  給料 △142

4 共済費 △62  職員手当等 △256

9 旅費 △316  共済費 △62

18 備品購入費 △164  費用弁償 △130

19 負担金補助及 △200  普通旅費 △186

び交付金  備品購入費 △164

28 繰出金 △5,063  日本下水道協会等負担金 △200

○公共下水道費 △5,063

 公共下水道事業特別会計繰出金

5 公園緑地 333,010 △566 332,444 0 0 0 △566 2 給料 △200 ○総合運動公園整備事業費 △262

費 3 職員手当等 △247  給料 △100

4 共済費 △119  職員手当等 △104

 共済費 △58

○三堂公園整備事業費 △304

 給料 △100

 職員手当等 △143

 共済費 △61

 

計 3,522,682 △67,520 3,455,162 0 0 △605 △66,915

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 105: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費 (単位:千円)

1 住宅管理 444,696 △10,290 434,406 1,959 0 △5,349 △6,900 2 給料 △99 ○住宅管理費 △3,790

費 3 職員手当等 △164  給料 △99

4 共済費 △60  職員手当等 △164

11 需用費 △1,000  共済費 △60

12 役務費 △200  修繕料 △1,000

13 委託料 △4,500  手数料 △200

14 使用料及び賃 △690  委託料 △1,300

借料  使用料及び賃借料 △690

15 工事請負費 △3,300  地デジ対応改修工事負担金

19 負担金補助及 △200 △200

び交付金  住宅使用料過誤納払戻金 △77

23 償還金利子及 △77 ○公営住宅ストック総合改善事業

び割引料 費 △6,500

 委託料 △3,200

 工事請負費 △3,300

3 危険住宅 25,092 △23,518 1,574 △17,649 0 0 △5,869 11 需用費 △46 ○危険住宅移転促進費 △23,518

移転促進 12 役務費 △32  消耗品費 △46

費 19 負担金補助及 △23,440  通信運搬費 △32

び交付金  がけ地近接等危険住宅移転事業

 費補助金 △23,440

計 469,788 △33,808 435,980 △15,690 0 △5,349 △12,769

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 100 -

Page 106: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 101 -

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費 (単位:千円)

1 常備消防 1,205,070 △13,912 1,191,158 80 0 △1,700 △12,292 2 給料 △1,020 ○常備消防一般管理費 △13,617

費 3 職員手当等 △10,720  給料 △1,020

4 共済費 △227  職員手当等 △10,720

8 報償費 △105  共済費 △227

12 役務費 △3  報償費 △105

13 委託料 △1,092  筆耕翻訳料 △3

14 使用料及び賃 △350  委託料 △1,092

借料  使用料及び賃借料 △350

19 負担金補助及 △100  消防大学校等研修負担金 △100

び交付金 ○常備消防車両管理費 △295

27 公課費 △295  公課費

2 非常備消 187,635 △7,042 180,593 0 0 0 △7,042 1 報酬 △1,900 ○非常備消防一般管理費 △6,040

防費 8 報償費 △93  団員報酬 △1,900

9 旅費 △3,223  報償費 △93

11 需用費 △300  費用弁償 △3,223

12 役務費 △464  通信運搬費 △260

13 委託料 △452  火災保険料 △12

19 負担金補助及 △100  委託料 △452

び交付金  消防団員福祉共済掛金 △100

27 公課費 △510 ○非常備消防車両管理費 △1,002

 燃料費 △300

 通信運搬費 △92

 手数料 △100

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 107: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費 (単位:千円)

 公課費 △510

3 常備消防 84,142 △201 83,941 0 △100 0 △101 12 役務費 △18 ○常備消防車両等購入費 △201

施設費 18 備品購入費 △130  手数料 △6

27 公課費 △53  自動車損害保険料 △12

 備品購入費 △130

 公課費 △53

4 非常備消 68,000 △3,656 64,344 △1,323 △2,100 0 △233 12 役務費 △14 ○非常備消防施設費 △3,405

防施設費 15 工事請負費 △3,405  工事請負費

18 備品購入費 △211 ○非常備消防車両等購入費 △251

27 公課費 △26  自動車損害保険料 △14

 備品購入費 △211

 公課費 △26

6 災害対策 723,922 △34,067 689,855 △500 0 0 △33,567 1 報酬 △1,242 ○災害予防応急対策費 △32,012

費 3 職員手当等 △25,542  ※防災安全課分

4 共済費 7   委員等報酬 △1,242

8 報償費 △8   職員手当等 △25,542

9 旅費 △335   共済費 7

11 需用費 △392   報償費 △8

12 役務費 △127   費用弁償 △75

15 工事請負費 △5,000   普通旅費 △50

19 負担金補助及 △1,428   消耗品費 △63

び交付金   修繕料 △20

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 102 -

Page 108: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 103 -

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費 (単位:千円)

  日本水難救済会補助金 △19

 ※建設維持課分

  工事請負費 △5,000

○防災行政無線通信施設管理費

△1,811

 燃料費 △63

 光熱水費 △246

 通信運搬費 △93

 地域コミュニティ無線局回線施

 設設置負担金 △1,009

 広報用放送施設設置事業補助金

△400

○防災行政無線通信施設設備整備

費 △244

 普通旅費 △210

 手数料 △34

計 2,272,672 △58,878 2,213,794 △1,743 △2,200 △1,700 △53,235

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 109: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費 (単位:千円)

1 教育委員 3,233 △100 3,133 0 0 0 △100 9 旅費 △100 ○教育委員会費 △100

会費  費用弁償

2 事務局費 621,437 △16,114 605,323 △1,135 0 0 △14,979 1 報酬 △124 ○事務局管理費 △15,994

2 給料 △3,448  委員等報酬 △124

3 職員手当等 △4,645  給料 △3,448

4 共済費 △1,055  職員手当等 △4,645

7 賃金 △1,784  共済費 △1,055

9 旅費 △700  臨時職員雇上料 △1,784

10 交際費 △130  普通旅費 △700

11 需用費 △350  交際費 △130

12 役務費 △200  光熱水費 △350

13 委託料 △2,951  通信運搬費 △150

14 使用料及び賃 △57  火災保険料 △50

借料  委託料 △2,951

18 備品購入費 △550  使用料及び賃借料 △57

20 扶助費 △120  備品購入費 △550

○奨学育英事業費 △120

 単独事業扶助費

3 教育振興 155,631 △13,013 142,618 △267 0 0 △12,746 4 共済費 6 ○教育指導費 △1,254

費 8 報償費 △1,402  普通旅費 △300

9 旅費 △930  委託料 △910

11 需用費 △500  

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 110: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 105 -

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費 (単位:千円)

12 役務費 △1,675  県へき地小規模校教育研究連盟

13 委託料 △1,250  負担金 △44

14 使用料及び賃 △3,221 ○教育育成費 △6,720

借料  報償費 △1,402

19 負担金補助及 △3,841  消耗品費 △500

び交付金  手数料 △1,600

20 扶助費 △200  使用料及び賃借料 △221

 県算数・数学教育研究川薩大会

 負担金等 △302

 小・中学校文化活動出場補助金

△495

 甑アイランドウォッチング事業

 補助金 △2,200

○教育派遣費 △940

 費用弁償 △140

 自治体国際化協会等負担金

△800

○漁村留学制度事業費 △415

 広告料 △75

 委託料 △340

○特認校制度事業費 △3,194

 共済費 6

 使用料及び賃借料 △3,000

 単独事業扶助費 △200

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費 (単位:千円)

○小中一貫教育推進事業費 △490

 普通旅費

5 学校保健 88,009 △6,616 81,393 0 0 △4,006 △2,610 13 委託料 △196 ○学校保健体育運営管理費

費 14 使用料及び賃 △950 △2,150

借料  使用料及び賃借料 △950

19 負担金補助及 △1,570  甑島地区児童生徒島外活動補助

び交付金  金 △1,120

22 補償,補填及 △3,900  校外活動補助金(部活動育成補

び賠償金  助金) △80

○日本スポーツ振興センター共済

給付事業費 △4,130

 日本スポーツ振興センター掛金

  △230

 補償金 △3,900

○各種大会運営費 △140

 甑島地区島外活動補助金

○日中友好スポーツ等交流事業費

△196

 委託料

計 910,151 △35,843 874,308 △1,402 0 △4,006 △30,435

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 112: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 107 -

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費 (単位:千円)

1 小学校管 504,588 △2,748 501,840 0 0 △172 △2,576 2 給料 △641 ○小学校管理費 △2,748

理費 3 職員手当等 △826  給料 △641

14 使用料及び賃 △300  職員手当等 △826

借料  使用料及び賃借料 △300

15 工事請負費 △172  工事請負費 △172

19 負担金補助及 △809  公共下水道受益者負担金 △809

び交付金

2 小学校教 158,472 △7,952 150,520 1,240 0 0 △9,192 1 報酬 △144 ○小学校理振法備品整備費

育振興費 4 共済費 8 △4,116

18 備品購入費 △6,816  備品購入費

20 扶助費 △1,000 ○小学校扶助費 △1,136

 委員等報酬 △144

 共済費 8

 単独事業扶助費 △1,000

○小学校近代教育設備費 △2,700

 備品購入費

3 小学校建 227,471 △41,513 185,958 △34,232 0 0 △7,281 13 委託料 △322 ○校舎建設事業費 △42,000

設費 15 工事請負費 △42,000  工事請負費

19 負担金補助及 809 ○小学校諸施設整備事業費 809

び交付金  公共下水道受益者負担金

○小学校大規模改造事業費 △322

 委託料

計 890,531 △52,213 838,318 △32,992 0 △172 △19,049

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 113: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費 (単位:千円)

1 中学校管 232,966 △1,677 231,289 0 0 0 △1,677 2 給料 △1,181 ○中学校管理費 △1,677

理費 3 職員手当等 △235  給料 △1,181

4 共済費 △261  職員手当等 △235

 共済費 △261

2 中学校教 78,511 △4,788 73,723 △1,614 0 0 △3,174 1 報酬 △80 ○中学校理振法備品整備費

育振興費 11 需用費 △390 △2,849

18 備品購入費 △2,849  備品購入費

19 負担金補助及 △469 ○中学校扶助費 △1,939

び交付金  委員等報酬 △80

20 扶助費 △1,000  燃料費 △290

 修繕料 △100

 修学旅行補助金 △392

 樋脇中遠距離通学費補助金△77

 単独事業扶助費 △1,000

3 中学校建 420,348 394,448 814,796 85,975 298,200 0 10,273 15 工事請負費 394,448 ○中学校大規模改造事業費

設費 394,448

 工事請負費

計 731,825 387,983 1,119,808 84,361 298,200 0 5,422

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 114: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費 (単位:千円)

1 幼稚園管 284,106 △714 283,392 △2,378 0 △800 2,464 2 給料 △154 ○幼稚園管理費 △714

理費 3 職員手当等 △475  給料 △154

4 共済費 △85  職員手当等 △475

 共済費 △85

2 幼稚園教 91,233 177 91,410 210 0 0 △33 7 賃金 △193 ○幼稚園就園奨励事業費 500

育振興費 11 需用費 △130  私立幼稚園多子世帯保育料等軽

19 負担金補助及 500  減事業補助金 

び交付金 ○幼稚園扶助費 △323

 一般賃金 △193

 修繕料 △130

計 375,339 △537 374,802 △2,168 0 △800 2,431

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 115: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費 (単位:千円)

1 社会教育 256,103 △2,808 253,295 52 0 0 △2,860 1 報酬 △928 ○社会教育管理費 △2,050

総務費 2 給料 △214  委員等報酬 △624

3 職員手当等 △867  給料 △214

4 共済費 △286  職員手当等 △867

8 報償費 △268  共済費 △286

9 旅費 △69  修繕料 △45

11 需用費 △45  社会教育委員連絡協議会負担金

13 委託料 △116 △3

19 負担金補助及 △3  公課費 △11

び交付金 ○社会教育振興費 △268

27 公課費 △12  報償費

○青少年対策費 △490

 委員等報酬 △304

 費用弁償 △69

 委託料 △116

 公課費 △1

2 文化振興 233,166 △5,545 227,621 △313 △2,600 △1,850 △782 1 報酬 △123 ○文化財保護事業費 △507

費 4 共済費 3  委員等報酬 △66

7 賃金 △64  費用弁償 △130

8 報償費 △48  普通旅費 △120

9 旅費 △1,285  郷土芸能保存奨励補助金 △191

11 需用費 △157

13 委託料 △3,538

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 116: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費 (単位:千円)

14 使用料及び賃 △202 ○伝統的建造物群保存整備事業費

借料 △3,851

18 備品購入費 150  委員等報酬 △57

19 負担金補助及 △281  一般賃金 △42

び交付金  費用弁償 △50

 普通旅費 △310

 委託料 △3,392

○清色城跡保存整備事業費 △601

 普通旅費 △560

 委託料 △41

○文化振興事業費 △221

 普通旅費 △89

 委託料 △25

 使用料及び賃借料 △17

 せっぺとべ自然と民話に遊ぶ会

 補助金 △90

○埋蔵文化財発掘調査事業費

△1,241

 一般賃金 △22

 報償費 △48

 普通旅費 △26

 印刷製本費 △960

 使用料及び賃借料 △185

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 117: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費 (単位:千円)

○文化ホール管理費 1,003

 修繕料 853

 備品購入費 150

○歴史資料館管理費 △127

 共済費 3

 光熱水費 △50

 委託料 △80

○旧増田家住宅保存整備事業費 0

 財源調整

3 公民館費 127,187 △3,999 123,188 0 0 0 △3,999 1 報酬 △1,591 ○中央公民館費 △972

2 給料 △103  委員等報酬 △188

3 職員手当等 △325  給料 △103

4 共済費 △343  職員手当等 △325

8 報償費 △448  共済費 △146

9 旅費 △49  報償費 △200

11 需用費 △23  通信運搬費 △10

12 役務費 △17 ○地域公民館費 △3,027

13 委託料 △1,100  委員等報酬 △1,403

 共済費 △197

 報償費 △248

 普通旅費 △49

 光熱水費 △23

 手数料 △7

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費 (単位:千円)

 委託料 △1,100

4 図書館費 81,992 △393 81,599 0 0 0 △393 2 給料 △106 ○図書館管理費 △393

3 職員手当等 △147  給料 △106

4 共済費 △140  職員手当等 △147

 共済費 △140

6 少年自然 122,413 △1,129 121,284 0 0 150 △1,279 2 給料 △112 ○少年自然の家管理費 △1,129

の家費 3 職員手当等 △212  給料 △112

4 共済費 △55  職員手当等 △212

11 需用費 △500  共済費 △55

12 役務費 △50  光熱水費 △500

13 委託料 △200  手数料 △50

 委託料 △200

計 823,509 △13,874 809,635 △261 △2,600 △1,700 △9,313

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 119: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費 (単位:千円)

1 保健体育 121,679 △1,315 120,364 0 0 △266 △1,049 1 報酬 △200 ○保健体育総務費 △409

総務費 2 給料 △127  給料 △127

3 職員手当等 △222  職員手当等 △222

4 共済費 △60  共済費 △60

8 報償費 △600 ○体育振興運営費 794

9 旅費 △640  委員等報酬 △200

19 負担金補助及 800  費用弁償 △350

び交付金  普通旅費 △190

25 積立金 △266  スポーツ振興補助金  2,000

 スポーツ競技大会開催運営補助

 金 △200

 スポーツ振興基金積立金

△266

○健康スポーツ推進事業費 △100

 普通旅費

○スポーツ合宿等誘致事業費

△1,600

 報償費 △600

 全日本バレーボール強化合宿招

 へい事業補助金 △1,000

2 体育施設 332,230 △400 331,830 0 0 0 △400 9 旅費 △400 ○体育施設管理費 △400

費  普通旅費

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 120: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費 (単位:千円)

3 給食セン 290,440 4,616 295,056 0 0 0 4,616 2 給料 △97 ○給食センター管理費 4,616

ター費 3 職員手当等 △145  給料 △97

4 共済費 △61  職員手当等 △145

11 需用費 5,249  共済費 △61

13 委託料 △330  光熱水費 4,420

 修繕料 829

 委託料 △330

計 744,349 2,901 747,250 0 0 △266 3,167

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 121: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費 (単位:千円)

1 現年公共 214,744 △110,537 104,207 △53,461 △44,600 △4,168 △8,308 2 給料 △100 ○現年公共農林水産施設災害復旧

農林水産 3 職員手当等 △583 事業費 △110,537

施設災害 4 共済費 △61  ※林務水産課分

復旧費 9 旅費 △424   職員手当等 △460

11 需用費 △1,540   普通旅費 △424

13 委託料 △1,034   消耗品費 △440

15 工事請負費 △106,095   印刷製本費 △100

18 備品購入費 △700   委託料 △1,034

  工事請負費 △24,095

 ※耕地課分

  給料 △100

  職員手当等 △123

  共済費 △61

  消耗品費 △1,000

  工事請負費 △82,000

  備品購入費 △700

計 278,709 △110,537 168,172 △53,461 △44,600 △4,168 △8,308

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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Page 122: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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(款) 11 災害復旧費

(項) 2 土木施設災害復旧費 (単位:千円)

1 現年公共 416,942 △328,107 88,835 △210,051 △92,300 0 △25,756 2 給料 △101 ○現年公共土木災害復旧事業費

土木災害 3 職員手当等 △138 △328,107

復旧費 4 共済費 △99  給料 △101

9 旅費 △842  職員手当等 △138

11 需用費 △6,239  共済費 △99

12 役務費 △98  普通旅費 △842

13 委託料 △18,290  消耗品費 △5,700

15 工事請負費 △296,300  燃料費 △350

17 公有財産購入 △1,000  印刷製本費 △189

費  通信運搬費 △98

22 補償,補填及 △5,000  委託料 △18,290

び賠償金  工事請負費 △296,300

 土地購入費 △1,000

 補償金 △5,000

2 現年単独 19,503 △1,230 18,273 0 0 0 △1,230 13 委託料 △1,230 ○現年単独土木災害復旧事業費

土木災害 △1,230

復旧費  委託料

計 436,445 △329,337 107,108 △210,051 △92,300 0 △26,986

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 123: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 文教施設災害復旧費 (単位:千円)

1 現年公共 5,000 △5,000 0 △3,333 △1,600 0 △67 9 旅費 △11 ○現年公共文教施設災害復旧事業

文教施設 11 需用費 △29 費 △5,000

災害復旧 15 工事請負費 △4,960  普通旅費 △11

費  消耗品費 △29

 工事請負費 △4,960

計 13,000 △5,000 8,000 △3,333 △1,600 0 △67

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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- 119 -

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費 (単位:千円)

1 元金 5,591,147 0 5,591,147 0 0 5,289 △5,289 ○長期債償還元金 0

 財源調整

計 6,419,470 0 6,419,470 0 0 5,289 △5,289

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

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1  特 別 職

△ 20,244 △ 945 △ 21,189

△ 20,285 △ 968 △ 21,253

△ 23 △ 64△ 21 △ 41

113,190 1,196,740

43,066

851,612 80,945 932,557

1,083,550

1,175,487

80,000

36,544

220,745

195,394 25,351 220,745

6,894 43,438

112,222

831,368

1,063,265

911,368

25,351195,394

備 考

8,031 2.95 68 43,37436,503 6,871

(千円) (千円)

合 計

(千円)(千円)

議 員

その他

2.95

給 与 費 明 細 書[2]

報 酬 給 料 退職手当 計共 済 費期 末

手 当特 別 職通勤手当

給       与       費

職員数

(人)

34

(千円) (千円) (千円)

3

5,525

5,431 831,368

5,488 851,612

28,404

28,404

152,328

983,696 28,404

28,404

1,003,940

(月分)

年間支給率

その他

補正後

補正前

2.95 88

51,097

152,328

(千円)

その他

5,468

34

43,066

長 等

区 分

68

△ 20

議 員

△ 20

議 員

8,052

2.95

51,118 88

3

長 等

△ 20,244計 △ 57 △ 21

比 較△ 57 △ 20,244

長 等

- 120 -

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- 121 -

2  一 般 職

(1) 総 括

( )

( )

( )

※ ( )内は再任用職員に係るものである。

54,317

2,235

2,235

33,000

39,000

△ 6,000

5,294

5,444

管理職員特別勤務

手当

△ 500

500

特地勤務手当

13,521

13,784

53,374

△ 943

289,882

327,483

管理職手当

備     考(千円)

△ 32,602

3,553,6014,311,205 1,475,948

△ 37,601

(千円)給  料

1,055,770

期末手当 勤勉手当

546,209 1,074,753

7,259

△ 20

△ 73,945 △ 106,547 △ 9,722

9,340,7547,864,806

共 済 費 合   計(千円) (千円)

計(千円) (千円)

給       与       費職員手当等

区 分

94,825

95,524

扶養手当

区 分 職 員 数(人)

初任給調整手当

補 正 後

1,071

住居手当

4,343,807

1,071

80,164

報  酬

休日勤務手当

特殊勤務手当職

 員 手 当 等 の 内 訳

補 正 前

補 正 前

比  較

通勤手当

△ 116,269

夜間勤務手当

9,457,0231,485,6707,971,3533,627,546

時間外勤務手当

78,551

宿日直手当

△ 263

193,196

△ 1,713

児童手当

7,239

1,074,753

単身赴任手当

△ 200

4,472

4,272

地域手当

△ 23

680

657

退職手当負担金

552,049

△ 5,840

7,425

△ 150△ 1,613

(千円) 比  較

補 正 後

比  較 △ 699△ 857

192,339

区 分

△ 15,385

1,071,155

子ども手当

△ 2,138

98,106

95,968補 正 後

補 正 前

5,712

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(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

△15,385

業 務 量 減 に よ る 減 分

時 間 外 勤 務 手 当 の 減 分 △37,601

備     考

通 勤 手 当 の 減 分 △1,613

△943 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

特 殊 勤 務 手 当 の 減 分 △1,713

△150 〃

共 済 費

管理職員特別勤務手当の減分 △500 業 務 量 減 に よ る 減 分

児 童 手 当 の 減 分

特 地 勤 務 手 当 の 減 分 △263 〃

△20

職 員 手 当 等

子 ど も 手 当 の 減 分 △2,138 〃

勤 勉 手 当 の 減 分 △5,840

△6,000 〃

異 動 等 に よ る 減 分

△73,945

扶 養 手 当 の 減 分

△9,722

管 理 職 手 当 の 減 分

地 域 手 当 の 減 分 △23

単 身 赴 任 手 当 の 減 分 △200

異 動 等 に よ る 減 分

〃住 居 手 当 の 減 分 △699

△857

△32,602

増 減 事 由 別 内 訳説        明

(千円)

給 与 改 定 等 に よ る 減 分

増  減  額

給 与 改 定 等 に よ る 減 分

期 末 手 当 の 減 分

休 日 勤 務 手 当 の 減 分

宿 日 直 手 当 の 減 分

給 料

区   分(千円)

- 122 -

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- 123 -

国県支出金 地方債 その他

補正前の額 52,710 34,261 16,600 1,849 52,710 52,710 25.1

補 正 額 2,767 △ 2,600 △ 167 8.1

補正後の額 52,710 37,028 14,000 1,682 52,710 52,710 33.2

補正前の額 74,655 48,525 23,500 2,630 74,655 35.6

補 正 額 △ 525 △ 341 △ 200 16 △ 525 11.2

補正後の額 74,130 48,184 23,300 2,646 74,130 46.8

補正前の額 82,325 53,511 25,900 2,914 82,325 39.3

補 正 額 △ 50,615 △ 32,900 △ 16,000 △ 1,715 △ 50,615 △ 19.3

補正後の額 31,710 20,611 9,900 1,199 31,710 20.0

補正前の額 209,690 136,297 66,000 7,393 52,710 52,710 156,980 100.0

補 正 額 △ 51,140 △ 30,474 △ 18,800 △ 1,866 △ 51,140

補正後の額 158,550 105,823 47,200 5,527 52,710 52,710 105,840 100.0

年 度

23

24

2210 5

左  の  財  源  内  訳

特  定  財  源一般財源

(単位:千円,%)

当該年度支 出予 定 額

当該 年度末ま での支 出予 定 額

翌 年 度以降支出予 定 額

[3] 継続費についての前々年度末までの支出額,前年度末までの支出額又は支出額

    の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款 項事業名

全     体     計     画

前々年度末までの支 出 額

前年度末ま で の支 出(見込)額

継続費の総 額 に対 す る進 捗 率

年 割 額

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[4]

  

一 般

期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源

平成 年度 年度

20,192

656

1,9011,901

14,792

口 蹄 疫 経 営 維 持 緊 急資 金 利 子 補 給

22年度 656 ―

23~29

59,397 7,179

合 計

川 内 北 中 学 校仮 設 校 舎 借 上 事 業

22年度 20,192

52,218

23~32 656

農業近代化資金利子補給 22年度

1,779

59,397

1,901

― ― 23 5,400

1,779

― ―

農業経営基盤強化資金利 子 助 成

22年度 3,558 ― ― 23~36 3,558

特 定 財 源

33,090定 住 促 進 補 助 22年度 33,090 ― ― 23~27 33,090

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

  

(単位 千円)

事 項 設定年度 限 度 額

前 年 度 末 ま で の支 出 ( 予 定 ) 額

当 該 年 度 以 降の 支 出 予 定 額

左 の 財 源 内 訳

- 124 -

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- 125 -

(単位:千円)

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中

起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額

補正前の額 36,631,916 33,646,984 2,824,900 4,487,189 31,984,695

補 正 額 253,500 253,500

補正後の額 36,631,916 33,646,984 3,078,400 4,487,189 32,238,195

補正前の額 867,844 1,015,574 1,501,800 155,157 2,362,217

補 正 額 △ 5,900 △ 5,900

補正後の額 867,844 1,015,574 1,495,900 155,157 2,356,317

補正前の額 20,376,378 18,585,272 283,200 2,452,899 16,415,573

補 正 額 △ 34,000 △ 34,000

補正後の額 20,376,378 18,585,272 249,200 2,452,899 16,381,573

補正前の額 1,932,860 2,329,807 536,700 176,623 2,689,884

補 正 額 △ 2,200 △ 2,200

補正後の額 1,932,860 2,329,807 534,500 176,623 2,687,684

補正前の額 3,458,267 2,989,210 374,600 390,073 2,973,737

補 正 額 295,600 295,600

補正後の額 3,458,267 2,989,210 670,200 390,073 3,269,337

補正前の額 441,789 414,539 165,800 61,943 518,396

補 正 額 △ 138,500 △ 138,500

補正後の額 441,789 414,539 27,300 61,943 379,896

補正前の額 438,951 414,539 165,800 61,943 518,396

補 正 額 △ 138,500 △ 138,500

補正後の額 438,951 414,539 27,300 61,943 379,896

補正前の額 52,850,005 50,734,895 5,889,200 5,591,147 51,032,948

補 正 額 115,000 115,000

補正後の額 52,850,005 50,734,895 6,004,200 5,591,147 51,147,948

区       分前 々 年 度 末

現 在 高

前 年 度 末

現 在 高

当 該 年 度 中 増 減 見 込当 該 年 度 末

現 在 高 見 込 額

1 普 通 債

(3) 衛 生

(7) 土 木

(8) 消 防

(9) 教 育

2 災 害 復 旧 債

(1) 補 助 災 害

合      計

[5] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び

当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

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- 126 -

議案第 2 号

平成22年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,国庫支出金,県支出金,市債等を減額し,歳出については,一般管理費,下甑簡易水

道建設事業費及び遠方監視施設整備事業費を減額するほか,繰越明許費の追加及び地方債の変更をする必

要がある。

これが本案提出の理由である。

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- 127 -

平成22年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の簡易水道事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ39,043千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ904,438千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は,「第2表 繰越明許費補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は,「第3表 地方債補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

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- 128 -

歳 入 (単位:千円)

款 項

3 国庫支出金 99,720 △10,005 89,715

1 国庫補助金 99,720 △10,005 89,715

4 県支出金 61,600 △8,000 53,600

1 県補助金 61,600 △8,000 53,600

6 繰入金 264,857 △3,538 261,319

1 他会計繰入金 264,857 △3,538 261,319

8 諸収入 25,770 △7,500 18,270

2 雑入 25,769 △7,500 18,269

9 市債 174,500 △10,000 164,500

1 市債 174,500 △10,000 164,500

943,481 △39,043 904,438

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

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歳 出 (単位:千円)

款 項

1 総務費 319,388 △1,589 317,799

1 総務管理費 319,388 △1,589 317,799

2 事業費 379,590 △37,454 342,136

1 事業費 379,590 △37,454 342,136

943,481 △39,043 904,438

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 129 -

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- 130 -

追 加 (単位:千円)

款 項 事 業 名 金 額

2 事業費 1 事業費 祁 答 院 簡 易 水 道 統 合 整 備 事 業 102,307

生 活 基 盤 近 代 化 事 業 ( 手 打 地 区 ) 32,200

第2表  繰 越 明 許 費 補 正

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変 更

限度額(千円)起債の方 法

利 率 償 還 の 方 法 限度額(千円)起債の方 法

利 率償還の方 法

年 5.0%以内(ただし,利率見直し方式で借り入れる資金について,利率見直しを行った後においては,当該見直し後の利率)。。。。

融資先の条件による。ただし,市財政の都合により据置期間中であっても繰上償還し償還年限を短縮し,又は低利債に借り換えることができる。。。。。。

164,500補正前に同  じ

補正前に同  じ

補正前に同  じ

第3表  地 方 債 補 正

起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後

簡 易 水 道 事 業 174,500証書借入又は証券発行

- 131 -

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- 132 -

1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

3 国庫支出金 99,720 △10,005 89,715

4 県支出金 61,600 △8,000 53,600

6 繰入金 264,857 △3,538 261,319

8 諸収入 25,770 △7,500 18,270

9 市債 174,500 △10,000 164,500

943,481 △39,043 904,438

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 139: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(歳 出) (単位:千円)

1 総務費 319,388 △1,589 317,799 0 0 0 △1,589 0

2 事業費 379,590 △37,454 342,136 △10,005 △8,000 △10,000 △9,449 0

943,481 △39,043 904,438 △10,005 △8,000 △10,000 △11,038 0歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

- 133 -

Page 140: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 134 -

2.歳入(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金 (単位:千円)

1 簡易水道事業補助 99,720 △ 10,005 89,715 1 簡易水道事業補助 △ 10,005 ○生活基盤近代化事業補助金(手打分) △ 10,005

金 金

計 99,720 △ 10,005 89,715

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

Page 141: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金 (単位:千円)

1 簡易水道事業補助 61,600 △ 8,000 53,600 1 簡易水道事業補助 △ 8,000 ○簡易水道事業補助金(遠方監視) △ 8,000

金 金

計 61,600 △ 8,000 53,600

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

- 135 -

Page 142: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 136 -

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)

1 一般会計繰入金 264,857 △ 3,538 261,319 1 一般会計繰入金 △ 3,538 ○一般会計繰入金 △ 3,538

一般会計繰入金 △ 1,949

一般会計繰入金 △ 1,589

計 264,857 △ 3,538 261,319

補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明区 分 金 額

Page 143: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入 (単位:千円)

1 雑入 25,769 △ 7,500 18,269 1 雑入 △ 7,500 ○移転補償費 △ 7,500

計 25,769 △ 7,500 18,269

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

- 137 -

Page 144: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 138 -

(款) 9 市債

(項) 1 市債 (単位:千円)

1 簡易水道事業債 174,500 △ 10,000 164,500 1 簡易水道事業債 △ 10,000 ○簡易水道事業債(下甑簡易水道建設事業分)

△ 5,000

○辺地対策事業債(下甑簡易水道建設事業分)

△ 5,000

計 174,500 △ 10,000 164,500

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 145: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

3.歳出(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

1 一般管理 319,388 △1,589 317,799 0 0 △1,589 0 2 給料 △542 ○一般管理費 △1,589

費 3 職員手当等 △612  給料 △542

4 共済費 △435  職員手当等 △612

 共済費 △435

計 319,388 △1,589 317,799 0 0 △1,589 0

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 139 -

Page 146: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 140 -

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費 (単位:千円)

1 施設整備 379,590 △37,454 342,136 △18,005 △10,000 △9,449 0 13 委託料 △2,600 ○下甑簡易水道建設事業費

費 15 工事請負費 △34,854 △27,510

 委託料 △2,600

 工事請負費 △24,910

○遠方監視施設整備事業費

△9,944

 工事請負費

計 379,590 △37,454 342,136 △18,005 △10,000 △9,449 0

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 147: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

2  一 般 職

(1) 総 括

※ ( )内は再任用職員に係るものである。

管理職員特別勤務

手当

管理職手当宿日直手当夜間勤務

手当休日勤務

手当

813 200 4,000

4,000

65,708 14,270 79,978

40,945 23,609 64,554

△435 △1,589

13,835 78,389

41,487 24,221

△542 △612 △1,154

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分 扶養手当 住居手当初任給

調整手当通勤手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

補 正 後 1,740 790

補 正 前 1,760 849 872 200

比  較 △ 20 △ 59 △ 59

補 正 後 9,845 5,136 90 995

補 正 前 10,075 5,308 90 1,067

区 分 期末手当 勤勉手当退職手当負担金

児童手当 子ども手当 地域手当単身赴任

手当特地勤務

手当

(千円) 比  較 △ 230 △ 172 △ 72

備     考合   計(千円)

計 共 済 費(千円) (千円) (千円) (千円)

報  酬(千円)

給  料 職員手当等

比  較

(  )11

(  )11

(  )

区 分 職 員 数(人)

補 正 後

補 正 前

給       与       費

[2] 給 与 費 明 細 書

- 141 -

Page 148: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 142 -

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

△72

通 勤 手 当 の 減 分 △59

子 ど も 手 当 の 減 分

勤 勉 手 当 の 減 分

期 末 手 当 の 減 分

△172

△230

増 減 事 由 別 内 訳

△59

給 与 改 定 等 に よ る 減 分

(千円)説        明

△20

給 与 改 定 等 に よ る 減 分

共 済 費 △435 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

異 動 等 に よ る 減 分

給 料

区   分(千円)

△542

増  減  額備     考

異 動 等 に よ る 減 分

〃住 居 手 当 の 減 分

扶 養 手 当 の 減 分

〃職 員 手 当 等 △612

Page 149: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(単位:千円)

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中

起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額

補正前の額 2,537,313 2,439,912 174,500 192,073 2,422,339

簡 易 水 道 事 業 補 正 額 △ 10,000 △ 10,000

補正後の額 2,537,313 2,439,912 164,500 192,073 2,412,339

区            分前 々 年 度 末

現 在 高

前 年 度 末

現 在 高

当 該 年 度 中 増 減 見 込

当 該 年 度 末

現 在 高 見 込 額

[3] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末

及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

- 143 -

Page 150: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 151: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 144 -

議案第 3 号

平成22年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,財産収入及び繰入金を減額し,歳出については,温泉管理費を減額する必要がある。

これが本案提出の理由である。

Page 152: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 153: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 145 -

平成22年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の温泉給湯事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ374千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ41,326千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

Page 154: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 146 -

歳 入 (単位:千円)

款 項

2 財産収入 243 △104 139

1 財産運用収入 243 △104 139

3 繰入金 3,017 △270 2,747

1 他会計繰入金 3,017 △270 2,747

41,700 △374 41,326

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 155: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 総務費 35,533 △374 35,159

1 総務管理費 35,533 △374 35,159

41,700 △374 41,326

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 147 -

Page 156: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 148 -

1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

2 財産収入 243 △104 139

3 繰入金 3,017 △270 2,747

41,700 △374 41,326

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 157: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(歳 出) (単位:千円)

1 総務費 35,533 △374 35,159 0 0 0 △374 0

41,700 △374 41,326 0 0 0 △374 0

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 149 -

Page 158: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 150 -

2.歳入(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入 (単位:千円)

2 利子及び配当金 243 △ 104 139 1 利子及び配当金 △ 104 ○入来温泉センター施設建設基金利子収入

△ 104

計 243 △ 104 139

区 分 金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計

Page 159: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)

1 一般会計繰入金 3,017 △ 270 2,747 1 一般会計繰入金 △ 270 ○一般会計繰入金 △ 270

計 3,017 △ 270 2,747

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 151 -

Page 160: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 152 -

3.歳出(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

1 一般管理 35,533 △374 35,159 0 0 △374 0 2 給料 △103 ○温泉管理費 △374

費 3 職員手当等 △97  給料 △103

4 共済費 △70  職員手当等 △97

25 積立金 △104  共済費 △70

 入来温泉センター施設建設基金

 積立金 △104

計 35,533 △374 35,159 0 0 △374 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

Page 161: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

2  一 般 職

(1) 総 括

※ ( )内は再任用職員に係るものである。

管理職手当

比  較

合   計計(千円)(千円)

備     考給       与       費

報  酬(千円)

給  料 職員手当等(千円) (千円)

区 分 職 員 数(人)

補 正 後

補 正 前

(  )1

2,460 7,293 1,647 8,940

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分 扶養手当 住居手当

2,557

△97 △103

4,936

(  )

[2] 給 与 費 明 細 書

4,833

共 済 費(千円)

△200

7,493 1,717

△70

初任給調整手当

夜間勤務手当

9,210

△270

休日勤務手当

補 正 後 269 80 373

通勤手当特殊勤務

手当時間外勤務

手当宿日直手当

(  )1

比  較 △ 20

補 正 前 269 100 373

管理職員特別勤務

手当区 分 期末手当 勤勉手当

退職手当負担金

児童手当 子ども手当 地域手当単身赴任

手当特地勤務

手当

補 正 後 1,140 598

(千円) 比  較 △ 34 △ 43

補 正 前 1,174 641

- 153 -

Page 162: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 154 -

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

〃勤 勉 手 当 の 減 分 △43

共 済 費 △70 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

△34 給 与 改 定 等 に よ る 減 分期 末 手 当 の 減 分

備     考

通 勤 手 当 の 減 分 △20 異 動 等 に よ る 減 分

(千円)

給 料

区   分増  減  額 増 減 事 由 別 内 訳

説        明

△103 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

職 員 手 当 等 △97

(千円)

Page 163: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 155 -

議案第 4 号

平成22年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,分担金及び負担金及び諸収入を増額するとともに,繰入金及び市債を減額し,歳出に

ついては,公共下水道管理費及び公共下水道整備費を減額するほか,繰越明許費の設定及び地方債の変更

をする必要がある。

これが本案提出の理由である。

Page 164: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 165: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 156 -

平成22年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の公共下水道事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,363千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ864,697千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により,翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は,「第2表 繰越明許費」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は,「第3表 地方債補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

Page 166: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 157 -

歳 入 (単位:千円)

款 項

1 分担金及び負担金 8,030 2,000 10,030

2 負担金 8,000 2,000 10,000

4 繰入金 364,195 △5,063 359,132

1 他会計繰入金 364,195 △5,063 359,132

6 諸収入 3,500 3,100 6,600

2 雑入 3,500 3,100 6,600

7 市債 303,000 △8,400 294,600

1 市債 303,000 △8,400 294,600

873,060 △8,363 864,697

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

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歳 出 (単位:千円)

款 項

1 総務費 84,873 △356 84,517

1 総務管理費 84,873 △356 84,517

2 事業費 437,354 △8,007 429,347

1 事業費 437,354 △8,007 429,347

3 公債費 350,833 0 350,833

1 公債費 350,833 0 350,833

873,060 △8,363 864,697

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

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- 159 -

(単位:千円)

款 項 事 業 名 金 額

2 事業費 1 事業費 公 共 下 水 道 事 業 311,153

第2表  繰 越 明 許 費

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変 更

限度額(千円)起債の方 法

利 率 償 還 の 方 法 限度額(千円)起債の方 法

利 率償還の方 法

補正前に同  じ

補正前に同  じ

補正前に同  じ

第3表  地 方 債 補 正

起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後

公 共 下 水 道 事 業 303,000証書借入又は証券発行

年 5.0%以内(ただし,利率見直し方式で借り入れる資金について,利率見直しを行った後においては,当該見直し後の利率)。。。。

融資先の条件による。ただし,市財政の都合により据置期間中であっても繰上償還し償還年限を短縮し,又は低利債に借り換えることができる。。。。。。

294,600

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- 161 -

1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

1 分担金及び負担金 8,030 2,000 10,030

4 繰入金 364,195 △5,063 359,132

6 諸収入 3,500 3,100 6,600

7 市債 303,000 △8,400 294,600

873,060 △8,363 864,697

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

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(歳 出) (単位:千円)

1 総務費 84,873 △356 84,517 0 0 0 △1,851 1,495

2 事業費 437,354 △8,007 429,347 0 0 △8,400 398 △5

3 公債費 350,833 0 350,833 0 0 0 △1,610 1,610

873,060 △8,363 864,697 0 0 △8,400 △3,063 3,100歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

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- 163 -

2.歳入(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金 (単位:千円)

1 公共下水道事業負 8,000 2,000 10,000 1 公共下水道事業負 2,000 ○公共下水道事業受益者負担金(川内) 2,000

担金 担金

計 8,000 2,000 10,000

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

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(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)

1 一般会計繰入金 364,195 △ 5,063 359,132 1 一般会計繰入金 △ 5,063 ○一般会計繰入金 △ 5,063

計 364,195 △ 5,063 359,132

補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明区 分 金 額

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- 165 -

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入 (単位:千円)

1 雑入 3,500 3,100 6,600 1 雑入 3,100 ○消費税及び地方消費税還付金 3,100

計 3,500 3,100 6,600

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

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(款) 7 市債

(項) 1 市債 (単位:千円)

1 公共下水道事業債 303,000 △ 8,400 294,600 1 公共下水道事業債 △ 8,400 ○下水道事業債 △ 8,400

計 303,000 △ 8,400 294,600

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

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- 167 -

3.歳出(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

1 一般管理 84,873 △356 84,517 0 0 △1,851 1,495 11 需用費 △43 ○公共下水道管理費 △356

費 13 委託料 △313  印刷製本費 △43

 委託料 △313

計 84,873 △356 84,517 0 0 △1,851 1,495

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 2 事業費

(項) 1 事業費 (単位:千円)

1 施設整備 437,354 △8,007 429,347 0 △8,400 398 △5 2 給料 △101 ○公共下水道整備費 △8,007

費 3 職員手当等 △152  給料 △101

4 共済費 △68  職員手当等 △152

13 委託料 △2,996  共済費 △68

14 使用料及び賃 △290  委託料 △2,996

借料  使用料及び賃借料 △290

22 補償,補填及 △4,400  補償金 △4,400

び賠償金

計 437,354 △8,007 429,347 0 △8,400 398 △5

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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(款) 3 公債費

(項) 1 公債費 (単位:千円)

2 利子 103,395 0 103,395 0 0 △1,610 1,610 ○長期債償還利子 0

 財源調整

計 350,833 0 350,833 0 0 △1,610 1,610

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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 一 般 職

(1) 総 括

※ ( )内は再任用職員に係るものである。

補 正 前 1,104 596 10 189

(千円) 比  較 △ 32 △ 34 △ 46

職 員 手 当 等 の 内 訳

補 正 後 1,072 562 10 143

区 分

4,100補 正 後 392 36 98

比  較 △ 20 △ 20

区 分 期末手当 勤勉手当退職手当負担金

児童手当 子ども手当 地域手当特地勤務

手当

管理職員特別勤務

手当

補 正 前 392 56 118 4,100

比  較(  )

△101 △152 △253 △68 △321

扶養手当 住居手当初任給

調整手当通勤手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

宿日直手当夜間勤務

手当休日勤務

手当

補 正 前(  )

4,324 6,565 10,889 1,526 12,415 1

区 分

(  )4,223 6,413 10,636 1,458 12,094

1

単身赴任手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

給       与       費備     考計 共 済 費 合   計職 員 数 報  酬 給  料 職員手当等

(人)

[2] 給 与 費 明 細 書

(千円)

補 正 後

管理職手当

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(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

勤 勉 手 当 の 減 分 △34 〃

子 ど も 手 当 の 減 分 △46 異 動 等 に よ る 減 分

期 末 手 当 の 減 分 △32 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

通 勤 手 当 の 減 分 △20 〃

住 居 手 当 の 減 分 △20 異 動 等 に よ る 減 分

共 済 費 △68 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

備     考(千円) (千円)

区   分増  減  額 増 減 事 由 別 内 訳

説        明

給 料 △101 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

△152職 員 手 当 等

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(単位:千円)

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中

起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額

補正前の額 5,528,425 5,593,392 303,000 247,438 5,648,954

公 共 下 水 道 事 業 補 正 額 △ 8,400 △ 8,400

補正後の額 5,528,425 5,593,392 294,600 247,438 5,640,554

区            分前 々 年 度 末

現 在 高

前 年 度 末

現 在 高

当 該 年 度 中 増 減 見 込

当 該 年 度 末

現 在 高 見 込 額

[3] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末

及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

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議案第 5 号

平成22年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,県支出金及び繰入金を減額し,歳出については,農業集落排水管理費を減額する必要

がある。

これが本案提出の理由である。

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- 174 -

平成22年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の農業集落排水事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,510千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ258,798千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

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歳 入 (単位:千円)

款 項

3 県支出金 10,000 △2,000 8,000

1 県補助金 10,000 △2,000 8,000

4 繰入金 180,790 △1,510 179,280

1 他会計繰入金 180,790 △1,510 179,280

262,308 △3,510 258,798

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 187: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 総務費 50,375 △3,510 46,865

1 総務管理費 50,375 △3,510 46,865

3 公債費 211,933 0 211,933

1 公債費 211,933 0 211,933

262,308 △3,510 258,798

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 176 -

Page 188: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 177 -

1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

3 県支出金 10,000 △2,000 8,000

4 繰入金 180,790 △1,510 179,280

262,308 △3,510 258,798

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 189: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(歳 出) (単位:千円)

1 総務費 50,375 △3,510 46,865 0 △2,000 0 △1,510 0

3 公債費 211,933 0 211,933 0 0 0 0 0

262,308 △3,510 258,798 0 △2,000 0 △1,510 0歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

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- 179 -

2.歳入(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金 (単位:千円)

1 農業集落排水事業 10,000 △ 2,000 8,000 1 農業集落排水事業 △ 2,000 ○農業集落排水事業費補助金(低コスト型農業集落

費補助金 費補助金 排水施設更新支援事業補助金) △ 2,000

計 10,000 △ 2,000 8,000

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 191: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)

1 一般会計繰入金 180,790 △ 1,510 179,280 1 一般会計繰入金 △ 1,510 ○一般会計繰入金 △ 1,510

計 180,790 △ 1,510 179,280

補 正 額 計区 分 金 額

説 明補 正 前 の 額

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Page 192: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 181 -

3.歳出(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

1 一般管理 50,375 △3,510 46,865 △2,000 0 △1,510 0 11 需用費 △1,207 ○農業集落排水管理費 △3,510

費 12 役務費 △250  消耗品費 △250

13 委託料 △2,000  燃料費 △300

15 工事請負費 △53  印刷製本費 △57

 光熱水費 △600

 手数料 △250

 委託料 △2,000

 工事請負費 △53

計 50,375 △3,510 46,865 △2,000 0 △1,510 0

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 193: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 182 -

議案第 6 号

平成22年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,繰入金を増額するとともに,市債を減額し,歳出については,漁業集落排水施設整備

費を減額するほか,繰越明許費の設定及び地方債の変更をする必要がある。

これが本案提出の理由である。

Page 194: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 195: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 183 -

平成22年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の漁業集落排水事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ10,021千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ534,024千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により,翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は,「第2表 繰越明許費」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は,「第3表 地方債補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

Page 196: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 184 -

歳 入 (単位:千円)

款 項

4 繰入金 181,501 25,879 207,380

1 他会計繰入金 181,501 25,879 207,380

7 市債 153,600 △35,900 117,700

1 市債 153,600 △35,900 117,700

544,045 △10,021 534,024

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 197: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

歳 出 (単位:千円)

款 項

2 事業費 480,193 △10,021 470,172

1 事業費 480,193 △10,021 470,172

544,045 △10,021 534,024

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 185 -

Page 198: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 186 -

(単位:千円)

款 項 事 業 名 金 額

2 事業費 1 事業費 手 打 地 区 漁 業 集 落 排 水 施 設 整 備 事 業 309,797

第2表  繰 越 明 許 費

Page 199: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

変 更

限度額(千円)起債の方 法

利 率 償 還 の 方 法 限度額(千円)起債の方 法

利 率償還の方 法

補正前に同  じ

補正前に同  じ

補正前に同  じ

第3表  地 方 債 補 正

起 債 の 目 的補 正 前 補 正 後

漁 業 集 落 排 水 事 業 153,600証書借入又は証券発行

年 5.0%以内(ただし,利率見直し方式で借り入れる資金について,利率見直しを行った後においては,当該見直し後の利率)。。。。

融資先の条件による。ただし,市財政の都合により据置期間中であっても繰上償還し償還年限を短縮し,又は低利債に借り換えることができる。。。。。。

117,700

- 187 -

Page 200: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 188 -

1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

4 繰入金 181,501 25,879 207,380

7 市債 153,600 △35,900 117,700

544,045 △10,021 534,024

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 201: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(歳 出) (単位:千円)

2 事業費 480,193 △10,021 470,172 0 0 △35,900 25,879 0

544,045 △10,021 534,024 0 0 △35,900 25,879 0歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

- 189 -

Page 202: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 190 -

2.歳入(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)

1 一般会計繰入金 181,501 25,879 207,380 1 一般会計繰入金 25,879 ○一般会計繰入金 25,879

計 181,501 25,879 207,380

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 203: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 7 市債

(項) 1 市債 (単位:千円)

1 漁業集落排水事業 153,600 △ 35,900 117,700 1 漁業集落排水事業 △ 35,900 ○下水道事業債(下甑) △ 17,900

債 債 ○過疎対策事業債(下甑) △ 18,000

計 153,600 △ 35,900 117,700

補 正 額 計区 分 金 額

説 明補 正 前 の 額

- 191 -

Page 204: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 192 -

3.歳出(款) 2 事業費

(項) 1 事業費 (単位:千円)

1 施設整備 480,193 △10,021 470,172 0 △35,900 25,879 0 2 給料 △100 ○漁業集落排水施設整備費

費 3 職員手当等 △118 △10,021

4 共済費 △67  給料 △100

9 旅費 △1,341  職員手当等 △118

12 役務費 △144  共済費 △67

14 使用料及び賃 △751  普通旅費 △1,341

借料  通信運搬費 △144

22 補償,補填及 △7,500  使用料及び賃借料 △751

び賠償金  補償金 △7,500

計 480,193 △10,021 470,172 0 △35,900 25,879 0

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 205: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

 一 般 職

(1) 総 括

※ ( )内は再任用職員に係るものである。

管理職員特別勤務

手当

備     考

3,335 7,515 1,439 8,954

夜間勤務手当

休日勤務手当

管理職手当

1,100

(千円)合   計

(人) (千円) (千円) (千円)報  酬 給  料 職員手当等 計職 員 数

[2] 給 与 費 明 細 書

区 分給       与       費

(千円) (千円)共 済 費

補 正 後(  )

4,180 1

補 正 前(  )

4,280 3,453 7,733 1,506 9,239 1

比  較(  )

△100 △118 △218 △67 △285

補 正 前 314 56 1,100

比  較 △ 20

区 分 期末手当 勤勉手当退職手当負担金

児童手当 子ども手当 地域手当単身赴任

手当特地勤務

手当

補 正 後 1,044 548 20 273

補 正 前 1,076 588 20 299

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分 扶養手当 住居手当初任給

調整手当通勤手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

宿日直手当

補 正 後 314 36

(千円) 比  較 △ 32 △ 40 △ 26

- 193 -

Page 206: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 194 -

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

勤 勉 手 当 の 減 分 △40 〃 △118

子 ど も 手 当 の 減 分 △26 異 動 等 に よ る 減 分

給 料

増  減  額 増 減 事 由 別 内 訳区   分 説        明 備     考

(千円) (千円)

△100 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

共 済 費 △67 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

住 居 手 当 の 減 分 △20 異 動 等 に よ る 減 分

職 員 手 当 等期 末 手 当 の 減 分 △32 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

Page 207: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(単位:千円)

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中

起 債 見 込 額 元 金 償 還 見 込 額

補正前の額 535,829 601,691 153,600 45,329 709,962

漁 業 集 落 排 水 事 業 補 正 額 △ 35,900 △ 35,900

補正後の額 535,829 601,691 117,700 45,329 674,062

区            分前 々 年 度 末

現 在 高

前 年 度 末

現 在 高

当 該 年 度 中 増 減 見 込

当 該 年 度 末

現 在 高 見 込 額

[3] 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末

及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

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Page 208: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 209: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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議案第 7 号

平成22年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,繰入金を減額し,歳出については,浄化槽管理費を減額する必要がある。

これが本案提出の理由である。

Page 210: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 211: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 197 -

平成22年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の浄化槽事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ492千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ14,018千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

Page 212: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 198 -

歳 入 (単位:千円)

款 項

4 繰入金 8,670 △492 8,178

1 他会計繰入金 8,670 △492 8,178

14,510 △492 14,018

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 213: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 総務費 10,458 △492 9,966

1 総務管理費 10,458 △492 9,966

14,510 △492 14,018

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 199 -

Page 214: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 200 -

1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

4 繰入金 8,670 △492 8,178

14,510 △492 14,018

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 215: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(歳 出) (単位:千円)

1 総務費 10,458 △492 9,966 0 0 0 △492 0

14,510 △492 14,018 0 0 0 △492 0

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 201 -

Page 216: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 202 -

2.歳入(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)

1 一般会計繰入金 8,670 △ 492 8,178 1 一般会計繰入金 △ 492 ○一般会計繰入金 △ 492

計 8,670 △ 492 8,178

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

Page 217: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

3.歳出(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

1 一般管理 10,458 △492 9,966 0 0 △492 0 11 需用費 △360 ○浄化槽管理費 △492

費 13 委託料 △132  修繕料 △360

 委託料 △132

計 10,458 △492 9,966 0 0 △492 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 203 -

Page 218: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 219: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 204 -

議案第 8 号

平成22年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,事業収入及び繰入金を減額し,歳出については,天辰第一地区土地区画整理事業費を

減額するほか,繰越明許費の変更をする必要がある。

これが本案提出の理由である。

Page 220: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 221: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 205 -

平成22年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の天辰第一地区土地区画整理事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ70,705千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ2,208,175千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の変更は,「第2表 繰越明許費補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

Page 222: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 206 -

歳 入 (単位:千円)

款 項

1 事業収入 100,000 △65,771 34,229

1 事業収入 100,000 △65,771 34,229

5 繰入金 1,765,837 △4,934 1,760,903

1 他会計繰入金 1,765,837 △4,934 1,760,903

2,278,880 △70,705 2,208,175

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 223: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 事業費 987,689 △70,705 916,984

1 事業費 987,689 △70,705 916,984

2,278,880 △70,705 2,208,175

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 207 -

Page 224: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 208 -

変 更 (単位:千円)

第2表  繰 越 明 許 費 補 正

事 業 名 金 額 事 業 名 金 額

1 事業費 1 事業費天 辰 第 一 地 区土 地 区 画 整 理 事 業

120,000 補正前に同じ 480,691

款 項補 正 前 補 正 後

Page 225: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

1 事業収入 100,000 △65,771 34,229

5 繰入金 1,765,837 △4,934 1,760,903

2,278,880 △70,705 2,208,175

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

- 209 -

Page 226: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 210 -

(歳 出) (単位:千円)

1 事業費 987,689 △70,705 916,984 0 0 0 △70,705 0

2,278,880 △70,705 2,208,175 0 0 0 △70,705 0

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 227: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

2.歳入(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入 (単位:千円)

1 事業収入 100,000 △ 65,771 34,229 1 保留地処分収入 △ 65,771 ○保留地処分収入 △ 65,771

計 100,000 △ 65,771 34,229

区 分 金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計

- 211 -

Page 228: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 212 -

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)

1 一般会計繰入金 1,765,837 △ 4,934 1,760,903 1 一般会計繰入金 △ 4,934 ○一般会計繰入金 △ 4,934

計 1,765,837 △ 4,934 1,760,903

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 229: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

3.歳出(款) 1 事業費

(項) 1 事業費 (単位:千円)

1 土地区画 987,689 △70,705 916,984 0 0 △70,705 0 2 給料 △397 ○天辰第一地区土地区画整理事業

整理事業 3 職員手当等 △3,797 費 △70,705

費 4 共済費 △340  給料 △397

9 旅費 △400  職員手当等 △3,797

13 委託料 △16,019  共済費 △340

15 工事請負費 49,420  普通旅費 △400

22 補償,補填及 △99,172  委託料 △16,019

び賠償金  工事請負費 49,420

 補償金 △99,172

計 987,689 △70,705 916,984 0 0 △70,705 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 213 -

Page 230: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 214 -

2  一 般 職

(1) 総 括

※ ( )内は再任用職員に係るものである。

△ 19

90 1,581

勤勉手当退職手当負担金

比  較 △ 60 △ 152

補 正 後 9,230 4,809 1,430

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分 扶養手当 住居手当初任給

調整手当通勤手当

補 正 後 2,215 1,194 503

2,275 1,346 563補 正 前

区 分 期末手当

90

補 正 前 9,379 4,915

特地勤務手当

管理職員特別勤務

手当

△ 60

6,000

単身赴任手当

備     考

12,692 72,738

合   計(千円)

△4,534 △340

77,272

宿日直手当 管理職手当

368

387

休日勤務手当

夜間勤務手当

13,032

(  )9

(  )9

(  )

区 分 職 員 数(人)

給       与       費

補 正 後

補 正 前

比  較

報  酬(千円)

給  料 職員手当等 計 共 済 費(千円) (千円) (千円) (千円)

[2] 給 与 費 明 細 書

37,307 22,739 60,046

△397 △3,797 △4,194

37,704 26,536 64,240

児童手当

2,900

△ 3,100

特殊勤務手当

時間外勤務手当

子ども手当 地域手当

(千円) 比  較 △ 149 △ 106 △ 151

Page 231: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

異 動 等 に よ る 減 分 △60

時 間 外 勤 務 手 当 の 減 分 △3,100 業 務 量 減 に よ る 減 分

勤 勉 手 当 の 減 分 △106 〃

△152

備     考説        明増  減  額

△151 異 動 等 に よ る 減 分

住 居 手 当 の 減 分

期 末 手 当 の 減 分

管 理 職 手 当 の 減 分

扶 養 手 当 の 減 分

通 勤 手 当 の 減 分

(千円)

給 料

区   分

△397

増 減 事 由 別 内 訳

給 与 改 定 等 に よ る 減 分

(千円)

子 ど も 手 当 の 減 分

△19

給 与 改 定 等 に よ る 減 分

〃 △149

共 済 費 △340 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

△60

△3,797職 員 手 当 等

- 215 -

Page 232: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 233: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 216 -

議案第 9 号

平成22年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,繰入金を増額するとともに,事業収入を減額し,歳出については,川内駅周辺地区土

地区画整理事業費を減額するほか,繰越明許費の追加をする必要がある。

これが本案提出の理由である。

Page 234: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 235: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 217 -

平成22年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,582千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ379,092千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は,「第2表 繰越明許費補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

Page 236: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 218 -

歳 入 (単位:千円)

款 項

1 事業収入 24,000 △18,441 5,559

1 事業収入 24,000 △18,441 5,559

3 繰入金 273,534 9,859 283,393

1 他会計繰入金 273,534 9,859 283,393

387,674 △8,582 379,092

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 237: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 事業費 205,744 △8,582 197,162

1 事業費 205,744 △8,582 197,162

387,674 △8,582 379,092

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 219 -

Page 238: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 220 -

追 加 (単位:千円)

款 項 事 業 名 金 額

1 事業費 1 事業費 川 内 駅 周 辺 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 46,040

第2表  繰 越 明 許 費 補 正

Page 239: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

1 事業収入 24,000 △18,441 5,559

3 繰入金 273,534 9,859 283,393

387,674 △8,582 379,092

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

- 221 -

Page 240: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 222 -

(歳 出) (単位:千円)

1 事業費 205,744 △8,582 197,162 0 0 0 △8,582 0

387,674 △8,582 379,092 0 0 0 △8,582 0

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 241: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

2.歳入(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入 (単位:千円)

1 事業収入 24,000 △ 18,441 5,559 1 保留地処分収入 △ 18,441 ○保留地処分収入 △ 18,441

計 24,000 △ 18,441 5,559

区 分 金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計

- 223 -

Page 242: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 224 -

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)

1 一般会計繰入金 273,534 9,859 283,393 1 一般会計繰入金 9,859 ○一般会計繰入金 9,859

計 273,534 9,859 283,393

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 243: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

3.歳出(款) 1 事業費

(項) 1 事業費 (単位:千円)

1 土地区画 205,744 △8,582 197,162 0 0 △8,582 0 1 報酬 △60 ○川内駅周辺地区土地区画整理事

整理事業 2 給料 △204 業費 △8,582

費 3 職員手当等 △775  委員等報酬 △60

4 共済費 △145  給料 △204

9 旅費 △260  職員手当等 △775

15 工事請負費 △7,138  共済費 △145

 普通旅費 △260

 工事請負費 △7,138

計 205,744 △8,582 197,162 0 0 △8,582 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 225 -

Page 244: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 226 -

1  特 別 職

計 △ 60 △ 60 △ 60

△ 60

議 員

146計 13 146

比 較

長 等

146

その他 △ 60

その他 13 146 146 146

長 等

(千円)

備 考

計 13 86

議 員

86 86

議 員

職員数

86

期 末手 当

(千円) (千円) (千円) (月分)

共 済 費計

年間支給率

(千円)

特 別 職通 勤 手

当退職手当

(千円)

合 計

(千円) (千円)

86

区 分

給       与       費

(人)

△ 60

補正前

[2] 給 与 費 明 細 書

報 酬 給 料

補正後

長 等

その他 13 86

Page 245: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

2  一 般 職

(1) 総 括

※ ( )内は再任用職員に係るものである。

△ 550

(千円) 比  較 △ 64 △ 95 △ 26

管理職員特別勤務

手当

403

30 429

単身赴任手当

地域手当

補 正 後 410 148

補 正 前 410

比  較 △ 20

1,252

時間外勤務手当

宿日直手当夜間勤務

手当

3(  )

△204 △775

19,364 4,117 23,481

△979 △145

扶養手当 住居手当初任給

調整手当通勤手当

特殊勤務手当

職 員 数 報  酬 給  料 職員手当等 計 共 済 費(人) (千円)(千円) (千円)

(  )11,889 7,475

補 正 後(  )

11,685 6,700

区 分

比  較

区 分 期末手当 勤勉手当退職手当負担金

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分

1,564補 正 前 2,899

補 正 後 2,835 1,469

3

補 正 前

173

30

給       与       費

(千円) (千円) (千円)

18,385

168

△ 20

153

特地勤務手当

1,802

児童手当 子ども手当

合   計

3,972 22,357

休日勤務手当

△1,124

管理職手当

備     考

- 227 -

Page 246: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 228 -

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

給 与 改 定 等 に よ る 減 分

子 ど も 手 当 の 減 分 △26 異 動 等 に よ る 減 分

△775

(千円) (千円)

通 勤 手 当 の 減 分

勤 勉 手 当 の 減 分

時 間 外 勤 務 手 当 の 減 分

△20

△20住 居 手 当 の 減 分 異 動 等 に よ る 減 分

備     考説        明

給 料 △204 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

増  減  額 増 減 事 由 別 内 訳区   分

職 員 手 当 等

共 済 費 △145 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

△550 業 務 量 減 に よ る 減 分

△95

期 末 手 当 の 減 分 △64

Page 247: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 229 -

議案第10号

平成22年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,繰入金を減額し,歳出については,入来温泉場地区土地区画整理事業費を減額するほ

か,繰越明許費の変更をする必要がある。

これが本案提出の理由である。

Page 248: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 249: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 230 -

平成22年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ862千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ828,983千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の変更は,「第2表 繰越明許費補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

Page 250: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 231 -

歳 入 (単位:千円)

款 項

4 繰入金 280,019 △862 279,157

1 他会計繰入金 280,019 △862 279,157

829,845 △862 828,983

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 251: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 事業費 782,309 △862 781,447

1 事業費 782,309 △862 781,447

829,845 △862 828,983

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 232 -

Page 252: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 233 -

変 更 (単位:千円)

第2表  繰 越 明 許 費 補 正

事 業 名 金 額 事 業 名 金 額

1 事業費 1 事業費入 来 温 泉 場 地 区土 地 区 画 整 理 事 業

101,000 補正前に同じ 297,710

款 項補 正 前 補 正 後

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1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

4 繰入金 280,019 △862 279,157

829,845 △862 828,983

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

- 234 -

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- 235 -

(歳 出) (単位:千円)

1 事業費 782,309 △862 781,447 0 0 0 △862 0

829,845 △862 828,983 0 0 0 △862 0

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 255: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

2.歳入(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)

1 一般会計繰入金 280,019 △ 862 279,157 1 一般会計繰入金 △ 862 ○一般会計繰入金 △ 862

一般会計繰入金 △ 804

一般会計繰入金

一般会計繰入金 △ 58

計 280,019 △ 862 279,157

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

- 236 -

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- 237 -

3.歳出(款) 1 事業費

(項) 1 事業費 (単位:千円)

1 土地区画 782,309 △862 781,447 0 0 △862 0 1 報酬 △70 ○入来温泉場地区土地区画整理事

整理事業 2 給料 △105 業費 △862

費 3 職員手当等 △500  委員等報酬 △70

4 共済費 △129  給料 △105

8 報償費 △58  職員手当等 △500

 共済費 △129

 報償費 △58

計 782,309 △862 781,447 0 0 △862 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

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1  特 別 職

2,071

274 2,345

2,415

△ 70

区 分

給       与       費

(人) (千円) (千円) (千円) (月分)

職員数報 酬 給 料

期 末手 当

特 別 職通勤手当

退職手当 計年間支給率

[2] 給 与 費 明 細 書

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

備 考共 済 費 合 計

計 16 2,071 2,071

その他 16 2,071

その他 16 2,141

274 2,345

長 等

補正後

長 等

議 員

議 員

2,141 274 2,415

2,141 274計 16 2,141

補正前

議 員比 較

長 等

計 △ 70 △ 70△ 70

その他 △ 70 △ 70

- 238 -

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- 239 -

2  一 般 職

(1) 総 括

※ ( )内は再任用職員に係るものである。

管理職手当

368

407

△ 39

給       与       費

(千円)備     考区 分 職 員 数 報  酬 給  料 職員手当等 計 共 済 費 合   計

(人) (千円)(千円) (千円) (千円) (千円)

5

補 正 前(  )

20,791 13,850 34,641 7,167

補 正 後(  )

20,686 13,350 34,036 7,038 41,074

通勤手当特殊勤務

手当

41,808 5

比  較(  )

△105 △500

職 員 手 当 等 の 内 訳

区 分 扶養手当 住居手当初任給

調整手当時間外勤務

手当宿日直手当

夜間勤務手当

休日勤務手当

△734 △605 △129

補 正 前 1,232 1,262 451 1,500

451 1,107補 正 後 1,232 1,262

区 分 期末手当 勤勉手当退職手当負担金

児童手当 子ども手当 地域手当単身赴任

手当特地勤務

手当

管理職員特別勤務

手当

比  較 △ 393

補 正 前 5,181 2,638 80 1,099

補 正 後 5,131 2,620 80 1,099

(千円) 比  較 △ 50 △ 18

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(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

期 末 手 当 の 減 分 △50 〃

管 理 職 手 当 の 減 分 △39 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

勤 勉 手 当 の 減 分 △18 〃

時 間 外 勤 務 手 当 の 減 分 △393 業 務 量 減 に よ る 減 分

備     考

△129 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

説        明(千円) (千円)

給 料 △105 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

区   分増  減  額 増 減 事 由 別 内 訳

職 員 手 当 等 △500

共 済 費

- 240 -

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Page 261: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 241 -

議案第11号

平成22年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,国庫支出金,県支出金,繰入金等を増額するとともに,共同事業交付金を減額し,歳

出については,出産育児一時金,高額医療費共同事業医療費拠出金,保険財政共同安定化事業拠出金等を

増額するとともに,連合会負担金,一般被保険者療養給付費,疾病予防費等を減額する必要がある。

これが本案提出の理由である。

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Page 263: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 242 -

平成22年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の国民健康保険事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ53,531千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ12,021,443千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

Page 264: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 243 -

歳 入 (単位:千円)

款 項

3 国庫支出金 3,452,582 4,193 3,456,775

1 国庫負担金 2,269,381 4,122 2,273,503

2 国庫補助金 1,183,201 71 1,183,272

6 県支出金 419,585 4,122 423,707

1 県負担金 419,585 4,122 423,707

7 共同事業交付金 1,593,816 △117,649 1,476,167

1 共同事業交付金 1,593,816 △117,649 1,476,167

9 繰入金 884,177 54,120 938,297

1 他会計繰入金 884,177 54,120 938,297

11 諸収入 18,748 1,683 20,431

3 雑入 17,907 1,683 19,590

12,074,974 △53,531 12,021,443

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 265: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 総務費 19,312 △5,770 13,542

1 総務管理費 19,312 △5,770 13,542

2 保険給付費 8,533,122 △83,704 8,449,418

1 療養諸費 7,536,034 △96,311 7,439,723

5 出産育児諸費 42,021 12,607 54,628

7 共同事業拠出金 1,604,821 40,161 1,644,982

1 共同事業拠出金 1,604,821 40,161 1,644,982

8 保健事業費 127,613 △7,450 120,163

1 特定健診保健指導事業費 67,871 △1,400 66,471

2 保健事業費 58,523 △5,521 53,002

3 早期介入保健指導事業費 1,219 △529 690

11 諸支出金 260,356 3,232 263,588

1 償還金及び還付加算金 213,621 3,232 216,853

12,074,974 △53,531 12,021,443

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 244 -

Page 266: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 245 -

1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

3 国庫支出金 3,452,582 4,193 3,456,775

6 県支出金 419,585 4,122 423,707

7 共同事業交付金 1,593,816 △117,649 1,476,167

9 繰入金 884,177 54,120 938,297

11 諸収入 18,748 1,683 20,431

12,074,974 △53,531 12,021,443

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 267: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(歳 出) (単位:千円)

1 総務費 19,312 △5,770 13,542 0 0 0 0 △5,770

2 保険給付費 8,533,122 △83,704 8,449,418 600 0 0 16,418 △100,722

7 共同事業拠出金 1,604,821 40,161 1,644,982 4,588 4,588 0 △79,947 110,932

8 保健事業費 127,613 △7,450 120,163 △995 △466 0 0 △5,989

11 諸支出金 260,356 3,232 263,588 0 0 0 0 3,232

12,074,974 △53,531 12,021,443 4,193 4,122 0 △63,529 1,683

地 方 債 そ の 他

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金

- 246 -

Page 268: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 247 -

2.歳入(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金 (単位:千円)

3 高額医療費共同事 60,024 4,588 64,612 1 現年度分 4,588 ○高額医療費共同事業負担金 4,588

業負担金

4 特定健康診査等負 14,063 △ 466 13,597 1 特定健康診査等負 △ 466 ○特定健康診査等負担金 △ 466

担金 担金

計 2,269,381 4,122 2,273,503

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 269: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金 (単位:千円)

2 財政調整交付金 1,181,201 △ 529 1,180,672 1 財政調整交付金 △ 529 ○特別調整交付金 △ 529

6 出産育児一時金補 2,000 600 2,600 1 出産育児一時金補 600 ○出産育児一時金補助金 600

助金 助金

計 1,183,201 71 1,183,272

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 248 -

Page 270: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 249 -

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金 (単位:千円)

1 高額医療費共同事 60,024 4,588 64,612 1 現年度分 4,588 ○高額医療費共同事業負担金 4,588

業負担金

3 特定健康診査等負 14,063 △ 466 13,597 1 特定健康診査等負 △ 466 ○特定健康診査等負担金 △ 466

担金 担金

計 419,585 4,122 423,707

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 271: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金 (単位:千円)

1 共同事業交付金 240,096 △ 37,702 202,394 1 共同事業交付金 △ 37,702 ○共同事業交付金 △ 37,702

2 保険財政共同安定 1,353,720 △ 79,947 1,273,773 1 保険財政共同安定 △ 79,947 ○保険財政共同安定化事業交付金 △ 79,947

化事業交付金 化事業交付金

計 1,593,816 △ 117,649 1,476,167

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 250 -

Page 272: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 251 -

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)

1 一般会計繰入金 884,177 54,120 938,297 2 保険基盤安定繰入 46,120 ○保険基盤安定繰入金 46,120

4 出産育児一時金等 8,000 ○助産費給付費繰入金 8,000

繰入金

計 884,177 54,120 938,297

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 273: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)11 諸収入

(項) 3 雑入 (単位:千円)

6 雑入 355 1,683 2,038 1 雑入 1,683 ○健康づくり栄養教室出席者負担金 1,683

計 17,907 1,683 19,590

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 252 -

Page 274: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 253 -

3.歳出(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

1 一般管理 3,157 △140 3,017 0 0 0 △140 13 委託料 △140 ○一般管理費 △140

費  委託料

2 連合会負 16,155 △5,630 10,525 0 0 0 △5,630 19 負担金補助及 △5,630 ○連合会負担金 △5,630

担金 び交付金  国保連合会システム改修分担金

計 19,312 △5,770 13,542 0 0 0 △5,770

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 275: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費 (単位:千円)

1 一般被保 7,070,200 △96,311 6,973,889 0 0 46,120 △142,431 19 負担金補助及 △96,311 ○一般被保険者療養給付費

険者療養 び交付金 △96,311

給付費  一般被保険者療養給付費負担金

計 7,536,034 △96,311 7,439,723 0 0 46,120 △142,431

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 254 -

Page 276: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 255 -

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費 (単位:千円)

1 一般被保 891,381 0 891,381 0 0 △37,702 37,702 ○一般被保険者高額療養費 0

険者高額  財源調整

療養費

計 950,347 0 950,347 0 0 △37,702 37,702

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 277: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 出産育児諸費 (単位:千円)

1 出産育児 42,000 12,600 54,600 600 0 8,000 4,000 19 負担金補助及 12,600 ○出産育児一時金 12,600

一時金 び交付金  出産一時育児金給付金

2 出産育児 21 7 28 0 0 0 7 12 役務費 7 ○出産育児一時金支払手数料 7

一時金支  手数料

払手数料

計 42,021 12,607 54,628 600 0 8,000 4,007

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 256 -

Page 278: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 257 -

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金 (単位:千円)

1 高額医療 240,096 18,353 258,449 9,176 0 0 9,177 19 負担金補助及 18,353 ○高額医療費共同事業医療費拠出

費共同事 び交付金 金 18,353

業医療費  高額医療費共同事業医療費拠出

拠出金  金

3 保険財政 1,364,725 21,808 1,386,533 0 0 △79,947 101,755 19 負担金補助及 21,808 ○保険財政共同安定化事業拠出金

共同安定 び交付金 21,808

化事業拠  保険財政共同安定化事業拠出金

出金

計 1,604,821 40,161 1,644,982 9,176 0 △79,947 110,932

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 279: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健診保健指導事業費 (単位:千円)

1 特定健診 67,871 △1,400 66,471 △932 0 0 △468 8 報償費 △1,000 ○特定健診保健指導事業費

保健指導 9 旅費 △100 △1,400

事業費 12 役務費 △300  報償費 △1,000

 普通旅費 △100

 通信運搬費 △300

計 67,871 △1,400 66,471 △932 0 0 △468

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 258 -

Page 280: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 259 -

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費 (単位:千円)

1 疾病予防 33,719 △5,521 28,198 0 0 0 △5,521 8 報償費 △156 ○疾病予防費 △5,521

費 9 旅費 △155  報償費 △156

11 需用費 △20  普通旅費 △155

13 委託料 △2,300  消耗品費 △20

19 負担金補助及 △2,890  委託料 △2,300

び交付金  人間ドック補助金 △2,736

 温泉保養補助金 △154

計 58,523 △5,521 53,002 0 0 0 △5,521

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 281: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 8 保健事業費

(項) 3 早期介入保健指導事業費 (単位:千円)

1 早期介入 1,219 △529 690 △529 0 0 0 8 報償費 △430 ○早期介入保健指導事業費 △529

保健指導 9 旅費 △99  報償費 △430

事業費  普通旅費 △99

計 1,219 △529 690 △529 0 0 0

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 260 -

Page 282: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 261 -

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金 (単位:千円)

1 一般被保 5,300 2,788 8,088 0 0 0 2,788 23 償還金利子及 2,788 ○一般被保険者保険税還付金

険者保険 び割引料 2,788

税還付金  一般被保険者保険税還付金

2 退職被保 500 444 944 0 0 0 444 23 償還金利子及 444 ○退職被保険者等保険税還付金

険者等保 び割引料 444

険税還付  退職被保険者保険税還付金

計 213,621 3,232 216,853 0 0 0 3,232

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 283: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 262 -

議案第12号

平成22年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,診療収入,使用料及び手数料,繰入金等を減額し,歳出については,一般管理費,医

療用消耗器材費,医薬品衛生材料費等を減額する必要がある。

これが本案提出の理由である。

Page 284: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 285: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 263 -

平成22年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ89,808千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ805,035千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

Page 286: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 264 -

歳 入 (単位:千円)

款 項

1 診療収入 552,793 △48,297 504,496

1 入院収入 62,866 △7,585 55,281

2 外来収入 473,539 △40,312 433,227

3 その他収入 16,388 △400 15,988

2 使用料及び手数料 2,892 △127 2,765

1 使用料 637 △33 604

2 手数料 2,255 △94 2,161

7 繰入金 328,736 △41,334 287,402

1 他会計繰入金 328,736 △41,334 287,402

9 諸収入 7,625 △50 7,575

2 雑入 7,625 △50 7,575

894,843 △89,808 805,035

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 287: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 総務費 529,268 △56,844 472,424

1 総務管理費 529,268 △56,844 472,424

2 医業費 327,930 △32,964 294,966

1 医業費 322,908 △32,137 290,771

2 給食費 5,022 △827 4,195

894,843 △89,808 805,035

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 265 -

Page 288: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 266 -

1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

1 診療収入 552,793 △48,297 504,496

2 使用料及び手数料 2,892 △127 2,765

7 繰入金 328,736 △41,334 287,402

9 諸収入 7,625 △50 7,575

894,843 △89,808 805,035

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 289: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(歳 出) (単位:千円)

1 総務費 529,268 △56,844 472,424 0 0 0 △56,844 0

2 医業費 327,930 △32,964 294,966 0 0 0 △32,964 0

894,843 △89,808 805,035 0 0 0 △89,808 0

特 定 財 源一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

- 267 -

Page 290: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 268 -

2.歳入(款) 1 診療収入

(項) 1 入院収入 (単位:千円)

1 国民健康保険診療 6,780 △ 300 6,480 1 現年度分 △ 300 ○上甑診療所分 △ 300

報酬

2 社会保険診療報酬 1,860 △ 60 1,800 1 現年度分 △ 60 ○上甑診療所分 △ 60

4 その他診療報酬 4,782 △ 2,036 2,746 1 現年度分 △ 2,036 ○上甑診療所分 △66

○下甑手打診療所分 △ 1,970

5 一部負担金 5,533 △ 300 5,233 1 現年度分 △ 300 ○上甑診療所分 △ 300

6 標準負担額 2,506 △ 201 2,305 1 現年度分 △ 201 ○上甑診療所分 △ 201

7 介護報酬 12 △ 12 0 1 現年度分 △ 12 ○上甑診療所分 △ 12

8 後期高齢者診療報 41,393 △ 4,676 36,717 1 現年度分 △ 4,676 ○上甑診療所分 △ 3,293

酬 ○下甑手打診療所分 △ 1,383

計 62,866 △ 7,585 55,281

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

Page 291: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 1 診療収入

(項) 2 外来収入 (単位:千円)

1 国民健康保険診療 91,916 △ 3,469 88,447 1 現年度分 △ 3,469 ○上甑診療所分 △ 3,460

報酬 ○下甑歯科診療所分 △ 9

2 社会保険診療報酬 48,433 △ 4,868 43,565 1 現年度分 △ 4,868 ○上甑診療所分 △ 2,959

○下甑手打診療所分 △ 1,845

○下甑長浜診療所分 △ 64

4 その他診療報酬 18,241 △ 1,920 16,321 1 現年度分 △ 1,920 ○上甑診療所分(事前調定分) △ 100

○鹿島診療所分(事前調定分) △ 1,757

○下甑歯科診療所分(事前調定分) △ 63

5 一部負担金 69,176 △ 3,077 66,099 1 現年度分 △ 3,077 ○上甑診療所分 △ 2,200

○鹿島診療所分 △ 877

7 介護報酬 300 △ 114 186 1 現年度分 △ 114 ○上甑診療所介護報酬 △ 114

8 後期高齢者診療報 245,473 △ 26,864 218,609 1 現年度分 △ 26,864 ○里診療所分 △ 2,731

酬 ○上甑診療所分 △ 11,814

○鹿島診療所分 △ 9,631

○下甑手打診療所分 △ 2,047

○下甑長浜診療所分 △ 641

計 473,539 △ 40,312 433,227

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 269 -

Page 292: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 270 -

(款) 1 診療収入

(項) 3 その他収入 (単位:千円)

1 諸検査等収入 16,388 △ 400 15,988 1 現年度分 △ 400 ○上甑診療所分(事前調定分) △ 400

計 16,388 △ 400 15,988

区 分 金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計

Page 293: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料 (単位:千円)

1 施設使用料 637 △ 33 604 1 施設使用料 △ 33 ○上甑診療所分(事後調定分) △ 33

計 637 △ 33 604

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 271 -

Page 294: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 272 -

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料 (単位:千円)

1 診断手数料 2,255 △ 94 2,161 1 診断手数料 △ 94 ○上甑診療所分(事前調定分) △ 94

計 2,255 △ 94 2,161

補 正 額 計区 分 金 額

説 明補 正 前 の 額

Page 295: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)

1 一般会計繰入金 291,097 △ 41,334 249,763 1 一般会計繰入金 △ 41,334 ○一般会計繰入金 △ 41,334

計 328,736 △ 41,334 287,402

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

- 273 -

Page 296: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 274 -

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入 (単位:千円)

2 雑入 7,625 △ 50 7,575 1 雑入 △ 50 ○上甑診療所分(事後調定分) △ 50

計 7,625 △ 50 7,575

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 297: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

3.歳出(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

1 一般管理 523,013 △55,369 467,644 0 0 △55,369 0 1 報酬 △17,540 ○一般管理費 △55,369

費 2 給料 △3,496  委員等報酬 △17,540

3 職員手当等 △16,411  給料 △3,496

4 共済費 △3,844  職員手当等 △16,411

7 賃金 △5,400  共済費 △3,844

8 報償費 △1,436  一般賃金 △5,400

9 旅費 △224  報償費 △1,436

11 需用費 △1,053  普通旅費 △224

12 役務費 △573  消耗品費 △182

13 委託料 △2,633  燃料費 △154

14 使用料及び賃 △192  食糧費 △40

借料  印刷製本費 △40

18 備品購入費 △225  光熱水費 △637

19 負担金補助及 △2,327  通信運搬費 △490

び交付金  自動車損害保険料 △83

27 公課費 △15  委託料 △2,633

 使用料及び賃借料 △192

 備品購入費 △225

 派遣医師等負担金 △2,327

 公課費 △15

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 275 -

Page 298: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 276 -

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費 (単位:千円)

2 研究研修 6,255 △1,475 4,780 0 0 △1,475 0 9 旅費 △621 ○医師研究研修事業費 △1,475

費 11 需用費 △313  普通旅費 △621

12 役務費 △115  消耗品費 △147

14 使用料及び賃 △67  食糧費 △35

借料  印刷製本費 △10

18 備品購入費 △90  光熱水費 △121

19 負担金補助及 △269  通信運搬費 △115

び交付金  使用料及び賃借料 △67

 備品購入費 △90

 薩摩郡医師会等負担金 △269

計 529,268 △56,844 472,424 0 0 △56,844 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

Page 299: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費 (単位:千円)

1 医療用機 32,311 △3,368 28,943 0 0 △3,368 0 12 役務費 △40 ○医療用機械器具費 △3,368

械器具費 13 委託料 △66  手数料 △40

14 使用料及び賃 △2,705  委託料 △66

借料  使用料及び賃借料 △2,705

18 備品購入費 △557  備品購入費 △557

2 医療用消 37,253 △6,117 31,136 0 0 △6,117 0 11 需用費 △1,742 ○医療用消耗器材費 △6,117

耗器材費 12 役務費 △8  消耗品費 △1,742

13 委託料 △4,109  通信運搬費 △3

14 使用料及び賃 △258  手数料 △5

借料  委託料 △4,109

 使用料及び賃借料 △258

3 医薬品衛 253,344 △22,652 230,692 0 0 △22,652 0 11 需用費 △22,652 ○医薬品衛生材料費 △22,652

生材料費  医薬材料費

計 322,908 △32,137 290,771 0 0 △32,137 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 277 -

Page 300: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 278 -

(款) 2 医業費

(項) 2 給食費 (単位:千円)

1 給食総務 272 △77 195 0 0 △77 0 11 需用費 △50 ○入院給食一般管理費 △77

費 12 役務費 △27  消耗品費 △50

 通信運搬費 △1

 手数料 △26

2 給食用材 4,750 △750 4,000 0 0 △750 0 11 需用費 △750 ○入院給食材料購入費 △750

料費  賄材料費

計 5,022 △827 4,195 0 0 △827 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

Page 301: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

1  特 別 職

[2] 給 与 費 明 細 書

区 分

給       与       費

共 済 費

補正後

長 等

合 計備 考

職員数報 酬 給 料

期 末手 当

特 別 職通勤手当

退職手当 計年間支給率

(人) (千円) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

議 員

5,693 45,065

計 20 39,372 39,372 5,693 45,065

その他 20 39,372 39,372

補正前

長 等

その他 31 56,912

議 員

56,912 8,185 65,097

計 31 56,912 56,912 8,185 65,097

議 員

長 等

△ 17,540 △ 2,492 △ 20,032

計 △ 11 △ 17,540 △ 17,540 △ 2,492 △ 20,032

比 較その他 △ 11 △ 17,540

- 279 -

Page 302: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 280 -

2  一 般 職

(1) 総 括

※ ( )内は再任用職員に係るものである。

管理職手当

2,016

2,163

△ 147

△ 91

244

264

△ 20

期末手当

△ 1,087

37,318

36,231

勤勉手当

18,820

19,320

夜間勤務手当

720

1,220

13,095

16,659

△ 500

宿日直手当

管理職員特別勤務

手当

退職手当負担金

地域手当

時間外勤務手当

4,801

特地勤務手当

305,070 46,097 258,973 152,846 106,127

20,270

30,460

休日勤務手当

4,801

特殊勤務手当

5,951 1,072

△ 10,190△ 3,564

70

70

単身赴任手当

△ 35△ 169

(  )

33(  )

(  )

33

5,782

初任給調整手当

住居手当

1,037

扶養手当

補 正 後

補 正 前

補 正 後

区 分

比  較

補 正 前

通勤手当

1,208

1,316

△ 108

職 員 手 当 等 の 内 訳

(千円)

区 分

補 正 後

補 正 前

比  較

比  較

△ 500

子ども手当

1,924

1,833

児童手当

計(千円) (千円)

区 分(千円)

職 員 数(人)

給  料報  酬 備     考給       与       費

合   計(千円)

共 済 費(千円)

△3,496

47,406 278,880

△16,411 △19,907 △1,309 △21,216

326,286 122,538

(千円)職員手当等

156,342

Page 303: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

△500 〃

期 末 手 当 の 減 分 △1,087 〃

特 殊 勤 務 手 当 の 減 分

給 与 改 定 等 に よ る 減 分

夜 間 勤 務 手 当 の 減 分 △500 〃

管 理 職 手 当 の 減 分

特 地 勤 務 手 当 の 減 分 △20 〃

△16,411

勤 勉 手 当 の 減 分

子 ど も 手 当 の 減 分 △91 異 動 等 に よ る 減 分

△147

△10,190 業 務 量 減 に よ る 減 分

△3,564 〃

住 居 手 当 の 減 分 △35

初 任 給 調 整 手 当 の 減 分

通 勤 手 当 の 減 分

区   分

給 料 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

共 済 費 △1,309 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

△169

(千円)

異 動 等 に よ る 減 分

説        明 備     考

扶 養 手 当 の 減 分

△3,496

増  減  額 増 減 事 由 別 内 訳

△108 〃

(千円)

職 員 手 当 等

- 281 -

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Page 305: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 282 -

議案第13号

平成22年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,保険料を増額するとともに,国庫支出金,支払基金交付金,繰入金等を減額し,歳出

については,特定入所者介護サービス費,介護予防福祉用具購入費,総合相談事業費等を増額するととも

に,地域密着型介護予防サービス給付費,介護予防住宅改修費,高額医療合算介護サービス費等を減額す

る必要がある。

これが本案提出の理由である。

Page 306: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 307: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 283 -

平成22年度薩摩川内市介護保険事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の介護保険事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ35,055千円を減額し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ9,666,876千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

Page 308: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 284 -

歳 入 (単位:千円)

款 項

1 保険料 1,263,393 769 1,264,162

1 介護保険料 1,263,393 769 1,264,162

4 国庫支出金 2,655,155 △9,574 2,645,581

1 国庫負担金 1,635,037 △5,898 1,629,139

2 国庫補助金 1,020,118 △3,676 1,016,442

5 支払基金交付金 2,816,047 △9,493 2,806,554

1 支払基金交付金 2,816,047 △9,493 2,806,554

6 県支出金 1,436,510 △3,656 1,432,854

1 県負担金 1,388,892 △3,200 1,385,692

3 県補助金 47,618 △456 47,162

7 財産収入 1,133 △766 367

1 財産運用収入 1,133 △766 367

9 繰入金 1,376,791 △12,229 1,364,562

1 他会計繰入金 1,215,649 △6,589 1,209,060

2 基金繰入金 161,142 △5,640 155,502

12 諸収入 363 △106 257

2 預金利子 26 △26 0

4 雑入 110 △80 30

9,701,931 △35,055 9,666,876

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 309: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 保険給付費 9,304,507 △28,003 9,276,504

1 介護サービス等諸費 7,979,190 △1,368 7,977,822

4 高額介護サービス等費 232,143 △780 231,363

5 特定入所者介護サービス等費 453,605 5,987 459,592

6 介護予防サービス等諸費 592,472 △22,655 569,817

7 高額医療合算介護サービス等費 35,439 △9,187 26,252

3 地域支援事業費 275,735 △6,285 269,450

1 介護予防事業費 89,544 △3,651 85,893

2 包括的支援事業費・任意事業費 186,191 △2,634 183,557

4 基金積立金 1,134 △767 367

1 基金積立金 1,134 △767 367

9,701,931 △35,055 9,666,876

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 285 -

Page 310: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 286 -

1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

1 保険料 1,263,393 769 1,264,162

4 国庫支出金 2,655,155 △9,574 2,645,581

5 支払基金交付金 2,816,047 △9,493 2,806,554

6 県支出金 1,436,510 △3,656 1,432,854

7 財産収入 1,133 △766 367

9 繰入金 1,376,791 △12,229 1,364,562

12 諸収入 363 △106 257

9,701,931 △35,055 9,666,876

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 311: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(歳 出) (単位:千円)

1 保険給付費 9,304,507 △28,003 9,276,504 △8,661 △3,200 0 △17,537 1,395

3 地域支援事業費 275,735 △6,285 269,450 △913 △456 0 △4,185 △731

4 基金積立金 1,134 △767 367 0 0 0 △766 △1

9,701,931 △35,055 9,666,876 △9,574 △3,656 0 △22,488 663歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

- 287 -

Page 312: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 288 -

2.歳入(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料 (単位:千円)

1 第一号被保険者保 1,263,393 769 1,264,162 1 特別徴収現年度分 △ 731 ○特別徴収現年度分 △ 731

険料

4 普通徴収滞納繰越 1,500 ○普通徴収滞納繰越分 1,500

計 1,263,393 769 1,264,162

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

Page 313: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金 (単位:千円)

1 介護給付費負担金 1,635,037 △ 5,898 1,629,139 1 現年度分 △ 5,898 ○現年度分 △ 5,898

計 1,635,037 △ 5,898 1,629,139

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 289 -

Page 314: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 290 -

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金 (単位:千円)

1 調整交付金 924,881 △ 2,763 922,118 1 現年度分 △ 2,763 ○普通調整交付金 △ 2,763

4 地域支援事業交付 95,237 △ 913 94,324 1 現年度分(介護予 △ 913 ○現年度分(介護予防事業) △ 913

金 防事業)

計 1,020,118 △ 3,676 1,016,442

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

Page 315: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金 (単位:千円)

1 介護給付費交付金 2,791,320 △ 8,398 2,782,922 1 現年度分 △ 8,398 ○現年度分 △ 8,398

2 地域支援事業支援 24,727 △ 1,095 23,632 1 現年度分 △ 1,095 ○現年度分 △ 1,095

交付金

計 2,816,047 △ 9,493 2,806,554

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 291 -

Page 316: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 292 -

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金 (単位:千円)

1 介護給付費負担金 1,388,892 △ 3,200 1,385,692 1 現年度分 △ 3,200 ○現年度分 △ 3,200

計 1,388,892 △ 3,200 1,385,692

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

Page 317: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 6 県支出金

(項) 3 県補助金 (単位:千円)

1 地域支援事業交付 47,618 △ 456 47,162 1 現年度分(介護予 △ 456 ○現年度分(介護予防事業) △ 456

金 防事業)

計 47,618 △ 456 47,162

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 293 -

Page 318: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 294 -

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入 (単位:千円)

1 利子及び配当金 1,133 △ 766 367 1 利子及び配当金 △ 766 ○介護給付費準備基金利子収入 △ 792

○介護従事者処遇改善臨時特例基金利子収入

26

計 1,133 △ 766 367

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

Page 319: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)

1 一般会計繰入金 1,215,649 △ 6,589 1,209,060 1 介護給付費繰入金 △ 3,499 ○現年度分 △ 3,499

4 地域支援事業繰入 △ 456 ○地域支援事業繰入金(介護予防事業) △ 456

金(介護予防事

業)

5 地域支援事業繰入 △ 2,634 ○地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事

金(包括的支援事 業:持出分) △ 2,634

業・任意事業)

計 1,215,649 △ 6,589 1,209,060

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

- 295 -

Page 320: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 296 -

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金 (単位:千円)

1 介護給付費準備基 140,984 △ 5,640 135,344 1 介護給付費準備基 △ 5,640 ○介護給付費準備基金繰入金 △ 5,640

金繰入金 金繰入金

計 161,142 △ 5,640 155,502

補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明区 分 金 額

Page 321: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款)12 諸収入

(項) 2 預金利子 (単位:千円)

1 預金利子 26 △ 26 0 1 預金利子 △ 26 ○歳計金預金利子 △ 26

計 26 △ 26 0

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

- 297 -

Page 322: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 298 -

(款)12 諸収入

(項) 4 雑入 (単位:千円)

1 第三者納付金 50 △ 40 10 1 第三者納付金 △ 40 ○第三者納付金 △ 40

2 介護給付費返納金 50 △ 40 10 1 介護給付費返納金 △ 40 ○介護給付費返納金 △ 40

計 110 △ 80 30

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 323: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

3.歳出(款) 1 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費 (単位:千円)

1 居宅介護 3,997,198 △1,368 3,995,830 △579 0 △809 20 19 負担金補助及 △1,368 ○居宅介護サービス給付費 0

サービス び交付金  財源調整

費 ○居宅介護福祉用具購入費

△1,368

 居宅介護福祉用具購入費負担金

計 7,979,190 △1,368 7,977,822 △579 0 △809 20

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 299 -

Page 324: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 300 -

(款) 1 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費 (単位:千円)

1 高額介護 230,943 0 230,943 0 0 △100 100 ○高額介護サービス費 0

サービス  財源調整

3 高額介護 1,200 △780 420 △329 0 △331 △120 19 負担金補助及 △780 ○高額介護予防サービス費 △780

予防サー び交付金  高額介護予防サービス費補助金

ビス費

計 232,143 △780 231,363 △329 0 △431 △20

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 325: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 1 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費 (単位:千円)

1 特定入所 452,735 6,392 459,127 2,706 0 3,424 262 19 負担金補助及 6,392 ○特定入所者介護サービス費

者介護サ び交付金 6,392

ービス費  特定入所者介護サービス費負担

 金

5 特定入所 720 △405 315 △171 0 △172 △62 19 負担金補助及 △405 ○特定入所者介護予防サービス費

者介護予 び交付金 △405

防サービ  特定入所者介護予防サービス費

ス費  負担金

計 453,605 5,987 459,592 2,535 0 3,252 200

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 301 -

Page 326: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 302 -

(款) 1 保険給付費

(項) 6 介護予防サービス等諸費 (単位:千円)

1 介護予防 592,472 △22,655 569,817 △9,596 0 △15,646 2,587 19 負担金補助及 △22,655 ○介護予防サービス給付費 0

サービス び交付金  財源調整

費 ○地域密着型介護予防サービス給

付費 △11,634

 地域密着型介護予防サービス給

 付費負担金

○介護予防福祉用具購入費 489

 介護予防福祉用具購入費負担金

○介護予防住宅改修費 △11,510

 介護予防住宅改修費負担金

計 592,472 △22,655 569,817 △9,596 0 △15,646 2,587

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 327: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 1 保険給付費

(項) 7 高額医療合算介護サービス等費 (単位:千円)

1 高額医療 34,439 △8,627 25,812 △3,654 0 △3,665 △1,308 19 負担金補助及 △8,627 ○高額医療合算介護サービス費

合算介護 び交付金 △8,627

サービス  高額医療合算介護サービス費補

費  助金

2 高額医療 1,000 △560 440 △238 0 △238 △84 19 負担金補助及 △560 ○高額医療合算介護予防サービス

合算介護 び交付金 費 △560

予防サー  高額医療合算介護予防サービス

ビス費  費補助金

計 35,439 △9,187 26,252 △3,892 0 △3,903 △1,392

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 303 -

Page 328: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 304 -

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費 (単位:千円)

1 介護予防 43,745 △539 43,206 △203 0 △230 △106 8 報償費 △539 ○介護予防特定高齢者施策事業費

特定高齢 △539

者施策事  報償費

業費

2 介護予防 45,799 △3,112 42,687 △1,166 0 △1,321 △625 4 共済費 18 ○介護予防一般高齢者施策事業費

一般高齢 8 報償費 △300 △3,112

者施策事 9 旅費 △600  共済費 18

業費 13 委託料 △1,730  報償費 △300

18 備品購入費 △500  普通旅費 △600

 委託料 △1,730

 備品購入費 △500

計 89,544 △3,651 85,893 △1,369 0 △1,551 △731

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 329: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費 (単位:千円)

1 介護予防 80,990 △1,063 79,927 △638 0 △212 △213 2 給料 △85 ○介護予防ケアマネジメント事業

ケアマネ 3 職員手当等 △628 費 △1,063

ジメント 4 共済費 △50  給料 △85

事業費 9 旅費 △300  職員手当等 △628

 共済費 △50

 普通旅費 △300

2 総合相談 69,266 1,277 70,543 767 0 256 254 13 委託料 1,277 ○総合相談事業費 1,277

事業費  委託料

3 権利擁護 427 △58 369 △34 0 △12 △12 8 報償費 △34 ○権利擁護事業費 △58

事業費 9 旅費 △17  報償費 △34

19 負担金補助及 △7  普通旅費 △17

び交付金  成年後見制度活用講座負担金

△7

4 包括的・ 11,411 △18 11,393 △11 0 △3 △4 4 共済費 △18 ○包括的・継続的ケアマネジメン

継続的ケ ト支援事業費 △18

アマネジ  共済費

メント支

援事業費

5 任意事業 23,597 △2,645 20,952 △12 0 △2,632 △1 13 委託料 △1,145 ○任意事業費 △2,645

費 20 扶助費 △1,500  委託料 △1,145

 単独事業扶助費 △1,500

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 305 -

Page 330: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 306 -

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費 (単位:千円)

6 地域包括 160 △120 40 △72 0 △24 △24 8 報償費 △90 ○地域包括支援センター運営協議

支援セン 9 旅費 △30 会費 △120

ター運営  報償費 △90

協議会費  普通旅費 △30

7 包括的支 340 △7 333 0 0 △7 0 9 旅費 △7 ○包括的支援事業一般管理費 △7

援事業一  普通旅費

般管理費

計 186,191 △2,634 183,557 0 0 △2,634 0

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

Page 331: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金 (単位:千円)

1 介護給付 1,134 △793 341 0 0 △792 △1 25 積立金 △793 ○介護給付費準備基金積立金

費準備基 △793

金積立金  介護給付費準備基金積立金

2 介護従事 0 26 26 0 0 26 0 25 積立金 26 ○介護従事者処遇改善臨時特例基

者処遇改 金積立金 26

善臨時特  介護従事者処遇改善臨時特例基

例基金積  金積立金

立金

計 1,134 △767 367 0 0 △766 △1

区 分 金 額説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

- 307 -

Page 332: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 308 -

2  一 般 職

(1) 総 括

※ ( )内は再任用職員に係るものである。

[2] 給 与 費 明 細 書

地域手当子ども手当

80

区 分

補 正 前

比  較

扶養手当

1,195

1,195

夜間勤務手当

宿日直手当休日勤務

手当

△713 △50 △763

72,742 13,324 59,418

管理職手当

368

△85

通勤手当

1,070

1,070

住居手当

(人)

(  ) △628

20,066

比  較

△ 81

9,458

9,377

期末手当 勤勉手当

4,899

4,921

区 分

補 正 後

職 員 手 当 等 の 内 訳

(千円)

補 正 後

補 正 前

13,374

比  較

区 分

補 正 後

補 正 前

(  )

共 済 費(千円)

備     考合   計職員手当等(千円)

10(  )

(千円)給  料職 員 数

39,352

39,437 60,131 20,694 73,505 10

△ 20

1,596

1,996

△ 400

特殊勤務手当

時間外勤務手当

計(千円) (千円)

給       与       費

(千円)報  酬

初任給調整手当

308

328

退職手当負担金

407

△ 39

児童手当管理職員特別勤務

手当

897

単身赴任手当

△ 20

296

276

特地勤務手当

△ 46

943

△ 22

80

Page 333: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

子 ど も 手 当 の 減 分 △46 異 動 等 に よ る 減 分

単 身 赴 任 手 当 の 減 分 △20 〃

△400

増 減 事 由 別 内 訳備     考説        明

(千円)

給 与 改 定 等 に よ る 減 分 △39

業 務 量 減 に よ る 減 分

(千円)

増  減  額

期 末 手 当 の 減 分

△22 〃

区   分

△20 異 動 等 に よ る 減 分

△85 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

時 間 外 勤 務 手 当 の 減 分

共 済 費 △50 給 与 改 定 等 に よ る 減 分

通 勤 手 当 の 減 分

管 理 職 手 当 の 減 分

△628職 員 手 当 等

給 料

△81 〃

勤 勉 手 当 の 減 分

- 309 -

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- 310 -

議案第14号

平成22年度薩摩川内市介護サービス事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市介護サービス事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,サービス収入を増額するとともに,繰入金を減額し,歳出については,一般会計繰出

金を計上するとともに,新予防給付事業費を増額する必要がある。

これが本案提出の理由である。

Page 336: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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- 311 -

平成22年度薩摩川内市介護サービス事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の介護サービス事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,681千円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ64,397千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

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- 312 -

歳 入 (単位:千円)

款 項

1 サービス収入 57,997 6,400 64,397

2 予防給付費収入 57,997 6,400 64,397

2 繰入金 2,719 △2,719 0

1 他会計繰入金 2,719 △2,719 0

60,716 3,681 64,397

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

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歳 出 (単位:千円)

款 項

2 事業費 60,716 2,171 62,887

3 新予防給付事業費 60,716 2,171 62,887

4 諸支出金 0 1,510 1,510

1 繰出金 0 1,510 1,510

60,716 3,681 64,397

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 313 -

Page 340: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 314 -

1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

1 サービス収入 57,997 6,400 64,397

2 繰入金 2,719 △2,719 0

60,716 3,681 64,397

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 341: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(歳 出) (単位:千円)

2 事業費 60,716 2,171 62,887 0 0 0 2,171 0

4 諸支出金 0 1,510 1,510 0 0 0 0 1,510

60,716 3,681 64,397 0 0 0 2,171 1,510

特 定 財 源一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

- 315 -

Page 342: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 316 -

2.歳入(款) 1 サービス収入

(項) 2 予防給付費収入 (単位:千円)

4 介護予防サービス 57,997 6,400 64,397 1 介護予防サービス 6,400 ○介護予防サービス計画費収入(地域包括支援セ

計画費収入 計画費収入  ンター) 6,400

計 57,997 6,400 64,397

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 343: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金 (単位:千円)

1 一般会計繰入金 2,719 △ 2,719 0 1 一般会計繰入金 △ 2,719 ○一般会計繰入金 △ 2,719

計 2,719 △ 2,719 0

区 分 金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計

- 317 -

Page 344: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 318 -

3.歳出(款) 2 事業費

(項) 3 新予防給付事業費 (単位:千円)

1 新予防給 60,716 2,171 62,887 0 0 2,171 0 1 報酬 △70 ○新予防給付事業費 2,171

付事業費 12 役務費 △3  委員等報酬 △70

13 委託料 2,244  手数料 △3

 委託料 2,244

計 60,716 2,171 62,887 0 0 2,171 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

Page 345: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 4 諸支出金

(項) 1 繰出金 (単位:千円)

1 一般会計 0 1,510 1,510 0 0 0 1,510 28 繰出金 1,510 ○一般会計繰出金 1,510

繰出金  一般会計繰出金

計 0 1,510 1,510 0 0 0 1,510

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 319 -

Page 346: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 320 -

 特 別 職

[2] 給 与 費 明 細 書

区 分

給       与       費

共 済 費

年間支給率

(人)

合 計備 考

職員数報 酬 給 料

期 末手 当

特 別 職通勤手当

退職手当 計

補正後

長 等

(千円) (千円) (千円) (月分)

計 9 21,530

(千円) (千円) (千円)(千円) (千円)

議 員

3,041 24,571その他 9 21,530 21,530

21,530 3,041 24,571

21,600

議 員

長 等

3,041 24,641

計 9 21,600

議 員

21,600 3,041 24,641

その他 9 21,600補正前

比 較

長 等

△ 70 △ 70その他 △ 70

△ 70 △ 70計 △ 70

Page 347: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 321 -

議案第15号

平成22年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計補正予算は,別紙のとおりとする。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

提 案 理 由

歳入については,後期高齢者医療保険料及び諸収入を増額するとともに,使用料及び手数料及び繰入金

を減額し,歳出については,後期高齢者医療広域連合納付金及び保険料還付金を増額するとともに,一般

管理費を減額する必要がある。

これが本案提出の理由である。

Page 348: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 349: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 322 -

平成22年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

平成22年度薩摩川内市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算は,次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22,027千円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ1,010,490千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1表

歳入歳出予算補正」による。

平成23年 2 月21日提出

薩摩川内市長 岩 切 秀 雄

Page 350: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 323 -

歳 入 (単位:千円)

款 項

1 後期高齢者医療保険料 625,301 24,977 650,278

1 後期高齢者医療保険料 625,301 24,977 650,278

2 使用料及び手数料 144 △22 122

1 手数料 144 △22 122

4 繰入金 358,925 △3,128 355,797

1 一般会計繰入金 358,925 △3,128 355,797

6 諸収入 1,010 200 1,210

2 償還金及び還付加算金 1,000 200 1,200

988,463 22,027 1,010,490

第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 351: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

歳 出 (単位:千円)

款 項

1 総務費 144 △22 122

2 徴収費 144 △22 122

2 後期高齢者医療広域連合納付金 987,319 21,849 1,009,168

1 後期高齢者医療広域連合納付金 987,319 21,849 1,009,168

4 諸支出金 1,000 200 1,200

1 償還金及び還付加算金 1,000 200 1,200

988,463 22,027 1,010,490

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 324 -

Page 352: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 325 -

1.総括 予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳 入) (単位:千円)

1 後期高齢者医療保険料 625,301 24,977 650,278

2 使用料及び手数料 144 △22 122

4 繰入金 358,925 △3,128 355,797

6 諸収入 1,010 200 1,210

988,463 22,027 1,010,490

[ 1 ] 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計

Page 353: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(歳 出) (単位:千円)

1 総務費 144 △22 122 0 0 0 △22 0

2 後期高齢者医療 987,319 21,849 1,009,168 0 0 0 △3,128 24,977

広域連合納付金

4 諸支出金 1,000 200 1,200 0 0 0 200 0

988,463 22,027 1,010,490 0 0 0 △2,950 24,977

特 定 財 源一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

- 326 -

Page 354: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 327 -

2.歳入(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料 (単位:千円)

1 特別徴収保険料 458,128 △ 6,683 451,445 1 現年度分 △ 6,683 ○現年度分 △ 6,683

2 普通徴収保険料 167,173 31,660 198,833 1 現年度分 31,660 ○現年度分 31,660

計 625,301 24,977 650,278

補 正 額 計区 分 金 額

説 明補 正 前 の 額

Page 355: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料 (単位:千円)

2 督促手数料 144 △ 22 122 1 督促手数料 △ 22 ○督促手数料 △ 22

計 144 △ 22 122

区 分 金 額補 正 前 の 額 補 正 額 計 説 明

- 328 -

Page 356: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 329 -

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金 (単位:千円)

2 保険基盤安定繰入 358,925 △ 3,128 355,797 1 保険基盤安定繰入 △ 3,128 ○保険基盤安定繰入金 △ 3,128

金 金

計 358,925 △ 3,128 355,797

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

Page 357: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金 (単位:千円)

1 保険料還付金 1,000 200 1,200 1 保険料還付金 200 ○保険料還付金 200

計 1,000 200 1,200

説 明区 分 金 額

補 正 前 の 額 補 正 額 計

- 330 -

Page 358: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 331 -

3.歳出(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費 (単位:千円)

1 徴収費 144 △22 122 0 0 △22 0 9 旅費 △22 ○一般管理費 △22

 普通旅費

計 144 △22 122 0 0 △22 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

Page 359: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位:千円)

1 後期高齢 987,319 21,849 1,009,168 0 0 △3,128 24,977 19 負担金補助及 21,849 ○後期高齢者医療広域連合納付金

者医療広 び交付金 21,849

域連合納  後期高齢者医療広域連合納付金

付金

計 987,319 21,849 1,009,168 0 0 △3,128 24,977

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 332 -

Page 360: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

- 333 -

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金 (単位:千円)

1 保険料還 1,000 200 1,200 0 0 200 0 23 償還金利子及 200 ○保険料還付金 200

付金 び割引料  後期高齢者医療保険料還付金

計 1,000 200 1,200 0 0 200 0

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

Page 361: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

予算資料1

(単位:千円)

予 算 現 額 今 回 補 正 額 補 正 後 の 額

52,823,820 42,741 52,866,561

 簡易水道事業 943,481 △ 39,043 904,438

 温泉給湯事業 41,700 △ 374 41,326

 公共下水道事業 873,060 △ 8,363 864,697

 農業集落排水事業 262,308 △ 3,510 258,798

 漁業集落排水事業  544,045 △ 10,021 534,024

 浄化槽事業 14,510 △ 492 14,018

 天辰第一地区土地区画整理事業 2,278,880 △ 70,705 2,208,175

 川内駅周辺地区土地区画整理事業 387,674 △ 8,582 379,092

 入来温泉場地区土地区画整理事業 829,845 △ 862 828,983

 公共用地先行取得等事業 18,440 0 18,440

 国民健康保険事業 12,074,974 △ 53,531 12,021,443

 国民健康保険直営診療施設勘定 894,843 △ 89,808 805,035

 老人保健医療事業 56,049 0 56,049

 介護保険事業 9,701,931 △ 35,055 9,666,876

 介護サービス事業 60,716 3,681 64,397

 後期高齢者医療事業 988,463 22,027 1,010,490

小 計 29,970,919 △ 294,638 29,676,281

82,794,739 △ 251,897 82,542,842

各会計歳入歳出(第10回)補正予算額調

                   年 度 会 計 名

平 成 2 2 年 度 ( 歳 入 ・ 歳 出 )

 一般会計

特    別    会    計

合 計

- 334 -

Page 362: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

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予算資料2  

1 歳 入         (単位:千円,%)

総 額 構 成 比 総 額 構 成 比 総 額 構 成 比

 市税 10,812,936 20.5 0 0.0 10,812,936 20.5

 地方譲与税 654,600 1.2 0 0.0 654,600 1.2

 利子割交付金 28,000 0.1 0 0.0 28,000 0.1

 配当割交付金 1,900 0.0 0 0.0 1,900 0.0

 株式等譲渡所得割交付金 1,000 0.0 0 0.0 1,000 0.0

 地方消費税交付金 900,000 1.7 0 0.0 900,000 1.7

 ゴルフ場利用税交付金 30,000 0.1 0 0.0 30,000 0.1

 自動車取得税交付金 100,000 0.2 0 0.0 100,000 0.2

 国有提供施設等所在市町村助成交付金 13,500 0.0 4,256 10.0 17,756 0.0 国有提供施設等所在市町村助成交付金 4,256

 地方特例交付金 176,387 0.3 0 0.0 176,387 0.3

 地方交付税 17,567,618 33.3 0 0.0 17,567,618 33.2

 交通安全対策特別交付金 17,000 0.0 0 0.0 17,000 0.0

計 30,302,941 57.4 4,256 10.0 30,307,197 57.3

651,147 1.2 △ 128,005 △ 299.5 523,142 1.0 農林水産施設災害復旧費分担金 △4,168老人福祉費負担金 1,135  児童福祉費負担金 △124,016

784,624 1.5 △ 12,814 △ 30.0 771,810 1.5 総務使用料 △1,125  商工使用料 △4,703  社会教育使用料 △1,850総務手数料 △1,796  消防手数料 △1,700

7,344,092 13.9 △ 140,958 △ 329.8 7,203,134 13.6

社会福祉費負担金 13,693  公共土木災害復旧費負担金 △249,251地域活性化交付金(住民生活に光をそそぐ交付金) 45,124児童福祉費補助金 14,949 道路橋梁費補助金 12,625住宅費補助金 △10,522 小学校費補助金 △36,292中学校費補助金 84,361

4,204,100 8.0 △ 60,919 △ 142.5 4,143,181 7.8

国民健康保険医療助成費負担金 35,174 社会福祉費補助金 △10,197児童福祉費補助金 △24,204 農業費補助金 △8,995林業費補助金 △31,474  水産業費補助金 30,912農林水産施設災害復旧費補助金 △14,261 労働諸費補助金 △11,714総務管理費委託金 △8,118 選挙費委託金 △7,247

216,423 0.4 38,949 91.1 255,372 0.5 土地建物貸付収入 5,211 利子及び配当金 △5,126土地建物売払収入 30,704 物品売払収入 5,960

9,491 0.0 2,341 5.5 11,832 0.0 総務費寄附金 1,170  農林水産業費寄附金 21商工費寄附金 1,000  教育費寄附金 150

1,491,360 2.8 △ 13,261 △ 31.0 1,478,099 2.8

鹿島村建設基金繰入金 △2,041東郷温泉総合施設整備基金繰入金 △2,230コミュニティ基金繰入金 △8,000介護サービス事業特別会計繰入金 1,510

1,408,144 2.7 0 0.0 1,408,144 2.7

522,298 1.0 238,152 557.2 760,450 1.4 預金利子 △2,900 林業受託事業収入 △1,095 雑入 242,147

5,889,200 11.1 115,000 269.0 6,004,200 11.4循環型社会形成推進施設事業債 △5,900 港湾整備事業債 △34,000消防防災施設整備事業債 △2,200 中学校建設事業債 298,200文化振興施設整備事業債 △2,600 現年公共災害復旧事業債 △138,500

52,823,820 100.0 42,741 100.0 52,866,561 100.0

 繰越金

 諸収入

 市債

合 計

 県支出金

 財産収入

 寄附金

 繰入金

 分担金及び負担金

 使用料及び手数料

 国庫支出金

平成22年度 一般会計歳入歳出補正予算額調

区 分補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

補 正 の 主 な も の

- 335 -

Page 364: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 365: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

予算資料2つづき

2 歳 出(目的別) (単位:千円,%)

総 額 構成比 総 額 構成比 総 額 構成比

 議会費 341,821 0.6 △ 8,767 △ 20.5 333,054 0.6 議会活動費 △2,963  議会管理費 △5,804

 総務費 7,663,266 14.5 742,385 1,736.9 8,405,651 15.9

総務一般管理費 △41,231  広報管理費 △8,701  財産一般管理費 708,020地域活性化交付金事業費 50,828  地域情報化推進事業費 △6,194  情報管理費 △36,290契約検査事務費 △6,699  コミュニティセンター施設設備整備費 △7,700コミュニティ推進費 142,604 参議院議員選挙費 △5,099  基幹統計調査費 △8,419

目  民生費 12,004,405 22.7 △ 194,384 △ 454.8 11,810,021 22.3障害者(児)自立支援事業費 27,386  重度心身障害者医療費助成事業費 △19,860地域生活支援事業費 5,353  介護保険対策費 △13,581  特別養護老人ホーム管理費 △9,921児童福祉管理運営費 △48,328 児童扶養手当福祉費 △6,800 保育所運営費 △112,351

 衛生費 8,331,225 15.8 △ 108,772 △ 254.5 8,222,453 15.6

保健衛生一般管理費 △44,049  国民健康保険対策費 53,711  後期高齢者医療対策費 △14,478終処分場管理費 △6,500  クリーンセンター管理費 △13,619

クリーンセンター施設設備整備費 △9,500  小型合併処理浄化槽整備補助事業費 △21,555汚泥再生処理センター施設設備費 △25,281 川内環境センター管理費 △9,583

 労働費 264,211 0.5 △ 11,609 △ 27.2 252,602 0.5 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 △10,814

 農林水産業費 2,919,919 5.5 △ 85,906 △ 201.0 2,834,013 5.4農業振興育成事業費 △19,501 畜産振興育成事業費 △17,863  林業振興育成費 △14,418治山事業費 △17,799  漁港県営事業負担金 △7,457  漁港施設整備事業費 △6,222漁業集落排水費 25,879

 商工費 1,165,665 2.2 76,596 179.2 1,242,261 2.3 観光費 88,590  観光施設管理費 △8,748

的  土木費 6,009,916 11.4 △ 151,467 △ 354.4 5,858,449 11.1建築指導費 △11,720  特定離島道路整備事業費 △6,474  急傾斜地崩壊対策事業費 10,000港湾県営事業負担金 △20,821  都市計画総務費 △44,377  土地区画整理総務費 △12,794公共下水道費 △5,063  公営住宅ストック総合改善事業費 △6,500  危険住宅移転促進費 △23,518

 消防費 2,272,672 4.3 △ 58,878 △ 137.7 2,213,794 4.2常備消防一般管理費 △13,617  非常備消防一般管理費 △6,040災害予防応急対策費 △32,012

 教育費 4,475,704 8.5 288,417 674.8 4,764,121 9.0 事務局管理費 △15,994  教育育成費 △6,720  校舎建設事業費 △42,000中学校大規模改造事業費 394,448

 災害復旧費 750,754 1.4 △ 444,874 △ 1,040.8 305,880 0.6現年公共農林水産施設災害復旧事業費 △110,537現年公共土木災害復旧事業費 △328,107  現年公共文教施設災害復旧事業費 △5,000

 公債費 6,419,470 12.2 0 0.0 6,419,470 12.1

別  諸支出金 134,792 0.3 0 0.0 134,792 0.3

 予備費 70,000 0.1 0 0.0 70,000 0.1

合 計 52,823,820 100.0 42,741 100.0 52,866,561 100.0

補 正 の 主 な も の区 分補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

- 336 -

Page 366: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

Page 367: 予算に関する説明書4生活保護費 1,651,070 806 1,650,264 5災害救助費 14,804 850 13,954 4衛生費 8,331,225 108,772 8,222,453 1保健衛生費

予算資料2つづき

3 歳 出(性質別) (単位:千円,%)

総 額 構成比 総 額 構成比 総 額 構成比

10,469,221 19.8 △ 133,975 △ 313.5 10,335,246 19.6 一般職員給 △126,620  委員等報酬 △7,291

6,069,388 11.5 △ 164,818 △ 385.6 5,904,570 11.2

総務一般管理費 △8,110  広報管理費 △8,668   地域活性化交付金事業費 38,282契約検査事務費 △6,699  特別養護老人ホーム管理費 △9,761  児童福祉管理運営費 6,900

終処分場管理費 △6,500  クリーンセンター管理費 △7,779  川内環境センター管理費 △8,911緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 △10,724  観光施設管理費 △6,381建築指導費 △8,900  土地区画整理総務費 △15,880

1,138,072 2.1 △ 14,204 △ 33.2 1,123,868 2.1 クリーンセンター管理費 △5,300  道路維持費 △4,265  河川施設管理費 △2,500

8,911,880 16.9 △ 110,665 △ 258.9 8,801,215 16.6障害者(児)自立支援事業費 27,386  重度心身障害者医療費助成事業費 △19,860地域生活支援事業費 5,983  児童福祉管理運営費 △5,000  児童扶養手当福祉費 △6,800保育所運営費 △112,351  子ども医療費助成費 5,000

4,064,160 7.7 △ 135,753 △ 317.6 3,928,407 7.4 ゴールド集落活性化事業費 △5,000  児童福祉管理運営費 △48,608後期高齢者医療対策費 △11,205  農業振興育成事業費 △19,131  観光費 △10,185

30,652,721 58.0 △ 559,415 △ 1,308.8 30,093,306 56.9

 補助 5,489,862 10.4 229,000 535.8 5,718,862 10.8

地域活性化交付金事業費 11,646  コミュニティセンター施設設備整備費 △7,700小型合併処理浄化槽整備補助事業費 △21,474  汚泥再生処理センター施設整備費 △24,703林業振興育成費 △14,750  漁港施設整備事業費 △6,222  公営住宅ストック総合改善事業費 △6,500危険住宅移転促進費 △23,518  校舎建設事業費 △42,000  中学校大規模改造事業費 394,448

 単独 2,179,851 4.1 △ 120,412 △ 281.7 2,059,439 3.9 情報管理費 △31,600  クリーンセンター施設設備整備費 △9,500  畜産振興育成事業費 △9,264治山事業費 △16,799  急傾斜地崩壊対策事業費 10,000  都市計画総務費 △42,000

 負担金 259,817 0.5 △ 37,774 △ 88.4 222,043 0.4 漁港県営事業負担金 △7,457  港湾県営事業負担金 △20,821

小 計 7,929,530 15.0 70,814 165.7 8,000,344 15.1

 補助 636,686 1.2 △ 443,644 △ 1,038.0 193,042 0.4 現年公共農林水産施設災害復旧事業費 △110,537 現年公共土木災害復旧事業費 △328,107現年公共文教施設災害復旧事業費 △5,000

 単独 114,068 0.2 △ 1,230 △ 2.9 112,838 0.2 現年単独土木災害復旧事業費 △1,230

小 計 750,754 1.4 △ 444,874 △ 1,040.9 305,880 0.6

8,680,284 16.4 △ 374,060 △ 875.2 8,306,224 15.7

6,419,470 12.2 0 0.0 6,419,470 12.1

882,329 1.7 956,820 2,238.6 1,839,149 3.5 財政調整基金積立金 712,958  コミュニティ基金積立金 144,000  観光振興基金積立金 101,000

43,191 0.1 0 0.0 43,191 0.1

3,200 0.0 0 0.0 3,200 0.0

6,142,625 11.6 19,396 45.4 6,162,021 11.7介護保険事業特別会計繰出金 △6,589  国民健康保険直営診療施設勘定特別会計繰出金 △41,334国民健康保険事業特別会計繰出金 54,120  漁業集落排水事業特別会計繰出金 25,879川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出金 9,859

7,071,345 13.4 976,216 2,284.0 8,047,561 15.3

52,823,820 100.0 42,741 100.0 52,866,561 100.0合 計

 公債費

 積立金

 出資金

 貸付金

補 正 の 主 な も の

 人件費

 物件費

 維持補修費

 扶助費

 補助費等

区 分補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

 繰出金

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