Page 1
I II III IV
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan
APBD/APBD Perubahan
Tepat
Waktu
Tidak /
Tepat
Waktu
- -Tepat
Waktu
Tepat
Waktu 100
Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang
Sesuai Target100 % 20 50 80 100 100
Opini BPK Terhadap LKPD 2018 WTP WTP - WTP - WTP 100
Persentase Data Aset Yang Akurat 100 % 100 - - 100 100
1 2 3 9
1. 100 % 10 % 40 % 80 % 100 %
2. 100 % 10 % 30 % 90 % 100 %
3. 100 % 15 % 45 % 90 % 100 %
4. 100 % 20 % 45 % 75 % 100 %
5. 100 % 5 % 20 % 60 % 100 %
6. 100 % 10 % 40 % 75 % 100 %Meningkatnya pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Persentase pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatnya kebutuhan administrasi
perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
yang layak fungsi
Sarana dan prasarana aparatur yang layak
fungsi
Meningkatnya sumber daya aparatur yang
berdaya saing
Persentase aparatur yang memiliki kapasitas
dan berdaya saing
Meningkatnya laporan kinerja dan keuangan
tepat waktu
Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan
kinerja dan keuangan
Meningkatnya data informasi perangkat daerah Persentase ketersediaan informasi/data
perangkat daerah
KETI II III IV
4 5 6 7 8
1.Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
SEKERTARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI S.D TRIWULAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
NO. SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
Page 2
1 2 3 4 5 10 11
1.
1 2 3 4 5 10 11
1. 100 % 20 % 30 % 30 % 100 % 100
1 2 3 4 5 10 11
1. 100 % 53,84 % 31,65 % 14,51 % 100
Persentase SDM yang memahami penyusunan
Laporan Keuangan PD dan PPKD
100 %
11,50 % 78,68 % 90,18
Persentase Penanganan Kasus TGR 100 % 40 % 40 % 20 % 100
6 7 8 9
Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penatausahaan Keuangan yang
Tepat Waktu dan Tepat Proses
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
7 8
100- -
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran
Dok2 %100 1 Dok
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban
APBD-
- -
-
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
Persentase Penyusunan Rancangan
APBD/APBDP yang tepat waktu, tepat proses
dan tepat isi.
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA KETI II III IV
9
REALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIAN
KEPALA BIDANG ANGGARAN
TARGET SATUAN
6
Persentase penyusunan laporan
pertanggungjawaban yang tepat waktu
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
6 7 8 9
Page 3
1 2 3 4 5 10 11
1. 100 % 100 % 100
Persentase Barang Milik Daerah kab. Banggai
yang memiliki dokumen kepemilikan100 % 100 % 100
1 2 3 4 5 10 11
1.
1 2 3 4 5 10 11
1.100
6 7 8 9
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rancangan
APBD/P ysng tepat waktu
Jumlah Dokumen Rancangan APBD/P yang
tersusun tepat waktu2 Dok - - 1 Dok 2 Dok
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBBID. PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
Dok 100
Jumlah Dokumen yang diteliti 1 Dok - - - 1 Dok 100
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
6 7 8 9
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
IV
6 7 8
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik
Daerh
Persentase kesesuaian buku induk inventaris
kabupaten
100%
100%
-
-
-
-
KASUBBID. PENGENDALIAN ANGGARAN
9
Terlaksananya Pengendalian Anggaran Jumlah Dokumen ASB 1 Dok - 1 Dok - 1
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III
Page 4
1 2 3 4 5 10 11
1 2 3 4 5 10 11
1. 100 % 20 % 30 % 30 % 100 % 100
1 2 3 4 5 10 11
1. 100 % 25 % 50 % 75 % 100 % 100
Persentase Pengelolaan Belanja Gaji yang
Tepat Waktu100 % 25 % 50 % 75 % 100 % 100
6 7 8 9
Terlaksananya Pengelolaan Kas Daerah dan
Belanja Gaji
Persentase Pengelolaan Manajemen kas
daerah yang tepat waktu dan tepat isi
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
6 7 8 9
Terlaksananya Pengendalian Belanja Daerah dan
belanja Non Gaji
Persentase Penyelesaian SP2D yang sesuai
ketentuan dan tepat waktu
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH DAN BELANJA GAJI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN BELANJA DAERAH DAN BELANJA NON GAJI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
100
Jumlah penerima Bantuan 716 Lembaga 29 Lembaga 516 Lembaga 545 Lemba
ga716
Lemba
ga100
6 7 8 9
1. Terlaksananya Penyusunan dan Sosialisasi
kebijakan Anggaran
Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran 1 Dok 1 Dok - - 1 Dok
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBBID. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
Page 5
1 2 3 4 5 10 11
1. 56 PD 56 PD 56 PD 56 PD 56 PD 100
Jumlah SDM PD yang Mampu Menyusun SPJ 56 PD - - - 56 PD 100
1 2 3 4 5 10 11
1. 2 Dok - - 1 Dok 2 Dok 100
Jumlah SDM yang mampu menyusun Laporan
Keuangan
56 Dok - 56 Dok 56 Dok 56 Dok 100
56 PD 56 PD 56 PD 100
1 2 3 4 5 10 11
1. 3 Dok 1 Dok - 2 Dok 3 Dok 100
6 7 8 9
Terlaksananya Penyusunan dokumen Rancangan
Pertanggungjawaban APBD yg tepat waktu
Jumlah Dokumen pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang tersusun tepat waktu
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
6 7 8 9
Terlaksananya Penyusunan atas Pembinaan
kebijakan dan Sistem akuntansi PD dan PPKD
Jumlah Dokumen kebijakan dan Sistem
Akuntansi
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
6 7 8 9
Terlaksananya Pembinaan dan Penatausahaan
SPJ PD
Jumlah Dokumen SPJ PD yang Tepat Waktu
dan Tepat Isi
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENATAUSAHAAN SPJ SKPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
Page 6
1 2 3 4 5 10 11
1. 10 Kasus - 6 Kasus 12 Kasus 15 Kasus 150%
1 2 3 4 5 10 11
1. 100 % 40,46 % - - 99,76 % 100
Jumlah dokumen penatausahaan barang milik
daerah yang tersusun tepat waktu 4 Dok 3 Dok - - 4 Dok 100
Jumlah Dokumen Buku induk inventaris dan
buku persediaan yang tersusun tepat waktu 2 Dok - - - 2 Dok 100
Jumlah dokumen laporan barang milik daerah
yang tersusun tepat waktu 1 Dok - - - 1 Dok 100
Jumlah barang milik daerah yang dihapus 1 Lap - - - 1 Lap 100
6 7 8 9
Terlaksananya penyusunan dokumen
penatausahaan dan penghapusan barang milik
daerah yang tepat waktu
Persentase barang milik daerah yang dilabel
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
6 7 8 9
Terlaksananya penanganan kasus tuntutan ganti
kerugian daerah
Jumlah hasil penyelesaian ganti kerugian
daerah
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG PENTAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
KEPALA SUB BIDANG TP-TGR, BLUD
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
Page 7
1 2 3 4 5 10 11
1. Jumlah Adminisrtasi pensertifikatan tanah milik
pemda8
Administra
si
pensetifika
tan
4
Administ
rasi
pensetifi
katan
Admini
strasi
penseti
fikatan
Jumlah SDM pengurus barang pengguna yang
handal56 PD
- - - 56 PD 100
Jumlah dokumen pengadaan, pemeliharaan dan
pemanfaatan BMD yang tersusun tepat waktu
3 Dok
- - - 3 Dok 100
Jumlah BMD yang ditertibkan 1 Keg 1 Keg 100
1 2 3 4 5 10 11
Jumlah Buku Standar Harga Barang dan Jasa
Kebutuhan Pemerintah Daerah Kab. Banggai
yang tersusun tepat waktu
2 Dok 1 Dok - - 2 Dok 100
Jumlah Dokumen rencana kebutuhan BMD
yang tersusun tepat waktu
1 Dok - 1 Dok - 1 Dok 100
6 7 8
6 7 8 9
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
9
KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
TAHUN 2019
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUANREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIANKET
I II III IV
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN, PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
Tersusunnya dokumen pengamanan,
penyimpanan dan pemeliharaan barang milik
daerah yang tepat waktu
Tersusunnya Dokumen Perencanaan kebutuhan
barang milik daerah yang tepat waktu
1.
Page 8
I II III IV
1 2 3 5 6 7 8 9
1. Tersedianya perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 5 Unit 2 - - 5 100
2. Tersedianya peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 11 Unit - 6 - 11 100
3. 8 Unit 1 3 7 8 100
4. 32 Unit 6 26 - 26 81
5. 28 Unit 3 7 11 14 50
6. Jumlah pelaporan keuangan semester 2 Laporan - - 1 2 100
7. Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun 1 Laporan - - - 1 100
8 Penatausahaan Keuangan PD Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan PD 1 Laporan - - - 1 100
9 Penatausahaan Keuangan SKPKD Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan
SKPKD 1 Laporan - - - 1 100
10 Fasilitasi Penyediaan Data BPKAD dan Realisasi
Bantuan Keuangan
Jumlah Laporan Fasilitasi Penyediaan Data
BPKAD dan Realisasi Bantuan Keuangan 1 Laporan 1 - - 1 100
%
CAPAIAN
4
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
dilakukan pemeliharaan
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang
dilakukan pemeliharaan
Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan
semester
Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang
dilakukan pemeliharaan
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor
TARGETREALISASI S.D TRIWULAN
Page 9
I II III IV
1 2 3 5 6 7 8 9
1. Tersedianya jasa surat menyurat Jumlah meterai surat menyurat 1.863 Lembar 425 809 1.210 1.863 100
2. 4 Rekening 3 3 3 3 75
3 Tersedianya jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor 5 Orang 5 5 5 5 100
4 Tersedianya alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 38 Jenis 5 12 23 38 100
5 108.000 Lembar 31.373 62.746 94.119 108.000 100
6 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4 Media
Surat
Kabar
4 4 4 4 100
7 Tersedianya makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman 988 Dos 176 352 528 611 62
8 79 Kali 17 34 51 79 100
9 142 Kali 25 50 75 142 100
10 Tersedianya jasa administrasi perkantoran Jumlah jasa administrasi perkantoran 26 Orang 26 26 26 26 100
11 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan prasarana Sistem Informasi
Jumlah sarana/ Prasarana system informasi yg
dipelihara
1 Jaringan
Internet
dan Server - - - - -
12 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Jumlah diklat formal yang diikuti 14 Orang - 10 - - 71
13 Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kerja
Aparatur
Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur
4 Dokumen 2 4 - 4 100
14. Tersedianya Data dan Updating Data Informasi
SKPD
Jumlah Data dan Updating Data Informasi SKPD 1 Laporan - - - 1 100
15 Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Jumlah Standar Pelayanan Publik yang Tersusun 1 Laporan - - - 1 100
16 Terlaksananya Pengembangan dan Pengendalian
Sistem Informasi manajemen keuangan daerah
Jumlah Administrator SIMDA 5 Orang 5 5 5 5 100
NO.
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air
dan listrik
Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan
listrik
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIAN
4
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
Page 10
I II III IV
1 2 3 5 6 7 8 9
1. 1 Laporan 1 - - 1 100
2. 6 Dokumen 4 - - 6 100
REALISASI S.D TRIWULAN %
CAPAIAN
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGGAI
TAHUN 2019
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhstisar
realisasi kinerja Perangkat Daerah
Terlaksananya penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhstisar realisasi kinerja Perangkat
Daerah
Terlaksananya penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
Perangkat Daerah
4
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
Page 11
CAPAIAN
TAHUN 2019
I II III IV (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1863 Lembar 425 809 1210 1863 100
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
4 Rekening 3 3 3 3 75
08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
5 Orang 5 5 5 5 100
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 38 Jenis Alat Tulis
Kantor
5 12 23 38 100
11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
108.000 Lembar 31.373 62.746 94.119 108.000 100
12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
10 Jenis Alat Listrik 2 5 7 10 100
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan
4 Media Surat
Kabar
4 4 4 4 100
17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
988 Dos 176 352 528 676 68
18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
79 Kali 17 34 51 79 100
19 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
142 Kali 25 50 75 142 100
20 Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
26 Orang 26 26 26 26 100
100
02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
05 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
5 Unit 2 5 100
07 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
11 Unit 6 11 100
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
8 Unit/Tahun 1 3 7 8 100
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KODE
KEG.
KODE
PROG.PROGRAM KEGIATAN
REALISASI S.D TRIWULAN TARGET SATUAN
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01
Page 12
CAPAIAN
TAHUN 2019
I II III IV (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KODE
KEG.
KODE
PROG.PROGRAM KEGIATAN
REALISASI S.D TRIWULAN TARGET SATUAN
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
32 Unit/Tahun 6 26 26 81
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
28 Unit/Tahun 3 7 11 14 50
32 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana sistem
informasi
1 Jaringan Internet
dan Server
0 0 0 0 -
100
01 Pendidikan dan pelatihan
formal
14 Orang 10 10 71
04 Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur
4 Dokumen 2 4 0 4 100
100
01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1 Laporan 1 0 0 1 100
02 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
2 Laporan 0 0 1 2 100
04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1 Laporan 1 100
05 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
6 Dokumen 4 0 0 6 100
07 Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
1 Dokumen 1 0 0 1 100
09 Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset Pemerintah
Kabupaten Banggai (OPD)
1 Dokumen 1 1 1 1 100
100
07 Program
Pengembangan Sistem
Informasi/Data
04 Penyediaan data dan updating
data informasi Perangkat
Daerah
1 Laporan 0 0 0 1 100
100
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
05
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
06
Page 13
CAPAIAN
TAHUN 2019
I II III IV (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KODE
KEG.
KODE
PROG.PROGRAM KEGIATAN
REALISASI S.D TRIWULAN TARGET SATUAN
15 01 Penyusunan Analisa Standar
Belanja
2 Dokumen 1 2 100
02 Penyusunan Standar Harga
Satuan
2 Dokumen 1 0 2 100
04 Penyusunan Sistem dan
Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 Laporan 1 1 100
06 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD
2 Dokumen 1 2 100
08 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
2 Dokumen 1 1 100
14 Sosialisasi Paket Regulasi
tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 Laporan 1 100
16 Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah
1 Laporan 1 1 100
20 Penatausahaan Barang Daerah 5 Dokumen 5 5 100
21 Penyusunan Standar
pelayanan publik
1 Laporan 1 1 100
22 Penatausahaan keuangan PD 1 Laporan 0 0 0 1 100
23 Penatausahaan keuangan
SKPKD
1 Laporan 0 0 0 1 100
24 Fasilitasi penyediaan data
BPKAD dan realisasi bantuan
keuangan
1 Laporan 1 0 0 1 100
25 Fasilitasi dan penatausahaan
TPTGR
10 Kasus 6 12 15 100
26 Pengembangan dan
pengendalian sistem informasi
manajemen keuangan daerah
5 Orang 5 5 5 5 100
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Page 14
CAPAIAN
TAHUN 2019
I II III IV (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KODE
KEG.
KODE
PROG.PROGRAM KEGIATAN
REALISASI S.D TRIWULAN TARGET SATUAN
27 Penyelenggaraan program
kerja tim pertimbangan dana
subsidi, hibah dan bantuan
sosial
1 Laporan 0 1 0 1 100
28 Penelitian RKA/RKPA dan
DPA/DPPA PD
2 Kali 1 0 1 2 100
29 Pengelolaan Penyaluran Dana
Bantuan Keuangan
1 Laporan 0 1 0 1 100
30 Penyusunan rancangan
peraturan bupati tentang
pergeseran anggaran
mendahului penetapan
perubahan APBD
1 Dokumen 0 1 0 1 100
32 Asistensi, verifikasi dan
pengentrian data anggaran kas
PD dalam rangka penerbitan
SPD
1 Laporan 1 1 1 1 100
33 Penelitian/verifikasi
kelengkapan SPM PD dalam
rangka penerbitan SP2D
1 Laporan 1 1 1 1 100
34 Monitoring dan pembinaan
tugas bendahara pengeluaran
dan bendahara penerimaan
56 PD 56 56 56 56 100
35 Penyusunan Laporan Arus Kas 12 Laporan 3 3 3 12 100
36 Penatausahaan Administrasi
Kas Umum Daerah
1 Laporan 1 1 1 1 100
37 Bimtek Penatausahaan
Keuangan PD
56 PD 0 0 0 56 100
38 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran Daerah
2 Laporan 0 1 0 2 100
Page 15
CAPAIAN
TAHUN 2019
I II III IV (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KODE
KEG.
KODE
PROG.PROGRAM KEGIATAN
REALISASI S.D TRIWULAN TARGET SATUAN
39 Rekonsiliasi data dan
penyusunan laporan
penerimaan kas daerah serta
penyerapan anggaran dengan
unit kerja dan instansi terkait
56 BAR (Berita Acara
Rekon)
0 0 56 56 100
40 Fasilitasi dan Penatausahaan
DPA/DPPA PD
1 Laporan 1 1 1 1 100
41 Verifikasi dan finalisasi daftar
gaji PNS
56 PD 56 56 56 56 100
42 Sosialisasi Penggajian PNS 56 PD 56 56 56 56 100
43 Peningkatan dan
Pengembangan SDM
penyusun laporan keuangan
56 PD 0 0 0 56 100
44 Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban APBD
3 Dokumen 0 1 2 3 100
45 Penyusunan Laporan
Keuangan per Triwulan
2 Laporan 0 1 0 2 100
47 Rekonsiliasi Realisasi APBD 56 BAR (Berita Acara
Rekon)
56 56 100
48 Pembinaan dan pengendalian
SPJ OPD
56 PD 56 56 56 56 100
49 Pembinaan kebijakan dan
sistem akuntansi PD
1 Dokumen 0 0 1 1 100
70 Pembinaan dan pengendalian
Anggaran OPD
56 PD 0 56 56 56 100
100
17 Program Pembinaan
dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Desa
03 Penyusunan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa
1 Laporan 1 0 0 1 100
100
18 Program Pengelolaan
Barang Daerah
01 Pensertifikatan Tanah Aset
Pemerintah Daerah
8 Administrasi
Pensertifikatan
8 0 0 8 100
02 Penyelenggaraan Administrasi
Barang Daerah
1 Dokumen 1 0 0 1 100
Page 16
CAPAIAN
TAHUN 2019
I II III IV (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KODE
KEG.
KODE
PROG.PROGRAM KEGIATAN
REALISASI S.D TRIWULAN TARGET SATUAN
03 Penyusunan Laporan
Inventarisasi, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset Daerah
2 Dokumen 1 0 0 2 100
04 Penghapusan Aset/Barang
Milik Daerah
1 Laporan 0 0 0 1 100
05 Pembinaan
Penyimpan/Pengurus Barang
Daerah
56 PD 56 0 0 56 100
07 Penyusunan Laporan Realisasi
Pengadaan dan distribusi Aset
Daerah
3 Dokumen 3 0 0 3 100
08 Pengawasan dan Pengendalian
Penggunaan dan Pengelolaan
Aset Daerah
1 Kegiatan 1 0 0 1 100
09 Penyusunan Perencanaan
kebutuhan barang milik
daerah
1 Dokumen 0 1 0 1 100
Page 17
ANGARAN CAPAIAN
TAHUN 2019 TAHUN 2019
(Rp) I II III IV (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
12.192.000 2.550.000 2.304.000 1.920.000 4.794.000 94,88
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
231.500.000 62.928.000 102.928.000 15.106.169 - 78,17
08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
66.509.900 16.626.000 16.626.000 16.626.000 16.335.623 99,55
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 82.368.500 18.093.000 18.093.000 18.093.000 28.089.450 100,00
11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
55.200.000 12.549.000 12.549.000 12.549.000 16.803.000 98,64
12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
30.429.000 7.608.000 7.608.000 7.608.000 7.569.068 99,88
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan
7.500.000 4.374.000 3.098.932 - - 99,64
17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
39.520.000 7.050.000 7.050.000 7.050.000 5.888.371 68,42
18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar daerah
1.030.885.000 224.622.000 224.622.000 224.622.000 354.019.000 99,71
19 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
142.792.478 25.032.000 25.032.000 25.032.000 67.636.478 99,96
20 Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
898.300.000 199.950.000 227.950.000 221.950.000 193.239.392 93,85
02 05 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
31.930.000 18.000.000 - - 11.938.819 93,76
07 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
199.386.750 - 18.537.650 - 163.283.230 91,19
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
82.000.000 20.001.000 20.001.000 20.001.000 12.665.148 88,62
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
15.326.818 2.400.000 12.905.455 - - 99,86
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KODE
PROG. PROGRAM
KODE
KEG. KEGIATANREALISASI S.D TRIWULAN (Rp)
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Page 18
ANGARAN CAPAIAN
TAHUN 2019 TAHUN 2019
(Rp) I II III IV (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KODE
PROG. PROGRAM
KODE
KEG. KEGIATANREALISASI S.D TRIWULAN (Rp)
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
14.000.000 6.991.264 - - - 49,94
32 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana sistem
informasi
5.000.000 - - - - 0,00
01 Pendidikan dan pelatihan
formal
63.000.000 - 45.000.000 - - 71,43
04 Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur
31.480.000 17.276.200 14.150.534 - - 99,83
01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
4.400.000 3.400.000 - - 999.150 99,98
02 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
9.000.000 - 7.000.000 - 1.989.400 99,88
04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
8.937.200 - - - 8.917.100 99,78
05 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
34.555.000 10.127.000 7.627.000 9.182.000 5.062.446 92,60
07 Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
3.750.000 - 1.662.500 1.580.000 505.000 99,93
09 Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset Pemerintah
Kabupaten Banggai (OPD)
13.274.575 3.069.000 3.069.000 3.069.000 3.267.690 93,97
07 Program Pengembangan
Sistem Informasi/Data
04 Penyediaan data dan updating
data informasi Perangkat
Daerah
2.600.000 - - - 2.596.000 99,85
01 Penyusunan Analisa Standar
Belanja
37.303.475 - 37.283.336 - - 99,95
02 Penyusunan Standar Harga
Satuan
70.241.750 - 30.847.750 6.000.000 33.394.000 100,00
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
05
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
06
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
15
Page 19
ANGARAN CAPAIAN
TAHUN 2019 TAHUN 2019
(Rp) I II III IV (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KODE
PROG. PROGRAM
KODE
KEG. KEGIATANREALISASI S.D TRIWULAN (Rp)
04 Penyusunan Sistem dan
Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
20.791.900 20.706.472 - - - 99,59
06 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD
406.710.906,75 247.195.497 - - 158.450.203 99,74
08 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
170.913.168 - - 155.213.168 12.336.202 98,03
14 Sosialisasi Paket Regulasi
tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
7.250.000 - - - 7.093.860 97,85
16 Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah
343.193.500 219.247.250 - - 123.107.938 99,76
20 Penatausahaan Barang Daerah 127.085.750 113.885.750 - - 13.185.530 99,99
21 Penyusunan Standar
pelayanan publik
4.499.875 - 3.226.950 - - 71,71
22 Penatausahaan keuangan PD 5.000.000 1.248.000 1.248.000 1.248.000 1.235.400 99,59
23 Penatausahaan keuangan
SKPKD
15.502.000 5.253.000 5.253.000 4.956.140 - 99,74
24 Fasilitasi penyediaan data
BPKAD dan realisasi bantuan
keuangan
8.000.000 7.884.924 - - - 98,56
25 Fasilitasi dan penatausahaan
TPTGR
59.599.700 - 59.242.220 - - 99,40
26 Pengembangan dan
pengendalian sistem informasi
manajemen keuangan daerah
99.071.000 34.144.000 24.144.000 32.023.000 - 91,16
27 Penyelenggaraan program
kerja tim pertimbangan dana
subsidi, hibah dan bantuan
sosial
178.185.738 6.745.600 120.656.000 3.066.000 47.626.368 99,95
28 Penelitian RKA/RKPA dan
DPA/DPPA PD
54.900.000 28.500.000 - 26.079.262 - 99,42
29 Pengelolaan Penyaluran Dana
Bantuan Keuangan
24.899.725 14.649.600 - 10.060.899 - 99,24
Page 20
ANGARAN CAPAIAN
TAHUN 2019 TAHUN 2019
(Rp) I II III IV (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KODE
PROG. PROGRAM
KODE
KEG. KEGIATANREALISASI S.D TRIWULAN (Rp)
30 Penyusunan rancangan
peraturan bupati tentang
pergeseran anggaran
mendahului penetapan
perubahan APBD
31.376.575 19.500.000 11.349.825 - 444.321 99,74
32 Asistensi, verifikasi dan
pengentrian data anggaran kas
PD dalam rangka penerbitan
SPD
16.000.000 4.250.000 4.250.000 3.750.000 3.749.300 100,00
33 Penelitian/verifikasi
kelengkapan SPM PD dalam
rangka penerbitan SP2D
80.000.000 11.250.000 13.750.000 10.500.000 44.335.000 99,79
34 Monitoring dan pembinaan
tugas bendahara pengeluaran
dan bendahara penerimaan
102.000.000 2.625.000 62.625.000 22.125.000 13.202.604 98,61
35 Penyusunan Laporan Arus Kas 17.499.900 4.750.000 4.250.000 4.250.000 4.219.900 99,83
36 Penatausahaan Administrasi
Kas Umum Daerah
60.828.975 31.001.000 15.330.200 6.001.000 7.930.430 99,07
37 Bimtek Penatausahaan
Keuangan PD
17.550.000 11.000.000 6.550.000 - - 100,00
38 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran Daerah
35.399.700 - 28.518.885 - - 80,56
39 Rekonsiliasi data dan
penyusunan laporan
penerimaan kas daerah serta
penyerapan anggaran dengan
unit kerja dan instansi terkait
209.868.125 44.000.000 29.000.000 9.000.000 122.981.323 97,67
40 Fasilitasi dan Penatausahaan
DPA/DPPA PD
15.000.000 6.251.000 6.251.000 1.251.000 1.242.000 99,97
41 Verifikasi dan finalisasi daftar
gaji PNS
83.500.000 36.000.000 26.750.000 500.000 20.132.367 99,86
42 Sosialisasi Penggajian PNS 20.200.000 5.750.000 8.500.000 4.250.000 450.000 93,81
Page 21
ANGARAN CAPAIAN
TAHUN 2019 TAHUN 2019
(Rp) I II III IV (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KODE
PROG. PROGRAM
KODE
KEG. KEGIATANREALISASI S.D TRIWULAN (Rp)
43 Peningkatan dan
Pengembangan SDM
penyusun laporan keuangan
46.450.000 - - - 42.946.195 92,46
44 Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban APBD
237.796.549 217.696.549 - - 9.987.748 95,75
45 Penyusunan Laporan
Keuangan per Triwulan
12.799.700 4.500.000 - 3.939.090 - 65,93
47 Rekonsiliasi Realisasi APBD 127.377.551 62.652.951 61.286.249 97,30
48 Pembinaan dan pengendalian
SPJ OPD
64.253.000 6.250.000 6.250.000 1.250.000 49.645.185 98,66
49 Pembinaan kebijakan dan
sistem akuntansi PD
150.599.700 - - 21.999.700 127.516.334 99,28
70 Pembinaan dan pengendalian
Anggaran OPD
15.500.000 - 4.750.000 4.750.000 5.986.891 99,92
17 Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
03 Penyusunan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa
2.945.275 2.445.275 - - 480.725 99,35
18 01 Pensertifikatan Tanah Aset
Pemerintah Daerah
328.015.900 125.415.900 - - 199.239.733 98,98
02 Penyelenggaraan Administrasi
Barang Daerah
45.422.900 34.422.900 - - 11.000.000 100,00
03 Penyusunan Laporan
Inventarisasi, Evaluasi dan
Pengelolaan Aset Daerah
156.965.050 127.815.050 7.750.000 20.784.650 99,61
04 Penghapusan Aset/Barang
Milik Daerah
192.591.190 - - 54.813.240 137.771.250 100,00
05 Pembinaan
Penyimpan/Pengurus Barang
Daerah
26.613.600 16.306.800 - - 10.306.800 100,00
07 Penyusunan Laporan Realisasi
Pengadaan dan distribusi Aset
Daerah
20.226.600 20.226.600 - - - 100,00
08 Pengawasan dan Pengendalian
Penggunaan dan Pengelolaan
Aset Daerah
10.375.350 10.375.350 - - - 100,00
Program Pengelolaan
Barang Daerah
Page 22
ANGARAN CAPAIAN
TAHUN 2019 TAHUN 2019
(Rp) I II III IV (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KODE
PROG. PROGRAM
KODE
KEG. KEGIATANREALISASI S.D TRIWULAN (Rp)
09 Penyusunan Perencanaan
kebutuhan barang milik
daerah
11.300.350 - 10.884.110 - - 96,32
6.887.441.698,75 2.103.937.981 1.298.724.347 1.041.816.619 2.197.666.871 96,44