Top Banner
REPUBLIKA E MAQEDONISË KOMUNA E VRAPÇISHTIT BUXHETI I KOMUNËS SË VRAPÇISHTIT PËR VITIN 2018 DHJETOR 2017
27

BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

Mar 04, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

REPUBLIKA E MAQEDONISË

KOMUNA E VRAPÇISHTIT

BUXHETI

I KOMUNËS SË VRAPÇISHTIT

PËR VITIN 2018

DHJETOR 2017

Page 2: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

Propozues: Kryetari i Komunës së Vrapçishtit

Isen Shabani

Përpilues:

Sektori i financave

Shaban Bajrami

BUXHETI

I KOMUNES SË VRAPÇISHTIT

PËR VITIN 2018

Dhjetor 2017

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 3: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

Në përputhje me nenin 2, pika 8 të Ligjit për buxhete (G.z e R.M nr. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15) dhe nenit 28 të Ligjit për financimin e

NJVQ-le (G.z. e R.M nr.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15), Këshilli i Komunës së Vrapçishtit në seancën e 4-të, të mbajtur më 27.12.2017 solli :

BUXHETIN

E KOMUNËS SË VRAPÇISHTIT PËR VITIN 2018

1.Pjesa e përgjithshme

Neni 1

Buxheti i Komunës së Vrapçishtit për vitin 2018 përbëhet nga:

BUXHETI

I.GJITHSEJ TË HYRA 369.886.698

__________________________________________________________________________________________

Të hyra tatimore 35.285.000

Të hyra jotatimore 4.627.778

Të hyra kapitale 37.100.000

Të hyra nga dotacionet 166.647.530

Transfere 102.226.390

Të hyra nga donacionet 24.000.000

Page 4: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

II.GJITHSEJ TË DALA 367.386.698

- Destinime të përcaktuara 363.586.698

- Rezervat 3.800.000

III.SUFICT 2.500.000

IV. FINANCIMI 0

___________________________________________________________________________________________

Hyrje 0

Të hyrat vendore 0

Të hyra nga huamarje të jasht 0

Dalje 2.500.000

Pagesa e kryegjesë 2.500.000

Neni 2

Të hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara në bilancin e të dalave për vitin

2018 dhe ate siç vijon:

Page 5: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

348,942,168 369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 2,427,778 176,811,390

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X H E T

Buxheti Të ardhura nga Bushet

Të ardhuta nga aktivitetet

vetëfinancuese

Të ardhura nga dotacionet

Të ardhura nga donacionet

Të ardhura nga kredite

GJITHSEJ TË HYRAT

71 TË ARDHURA TATIMORE 35,285,000 0 0 0 0 37,305,390 35,285,000

711 Tatimi mbi te ardhurat, mbi fitimin dhe fitimet kapitale 0 820,000 0 0 0 610,000 820,000

713 Tatime mbi pronen 0 13,700,000 0 0 0 13,700,000 13,700,000

717 Tatim mbi sherbime specifike 0 20,715,000 0 0 0 22,945,390 20,715,000

718 Taksa per shfrytezim ose leje per kryerjen e veprimtarive 0 50,000 0 0 0 50,000 50,000

72 TË ARDHURA JOTATIMORE 2,200,000 2,427,778 0 0 0 3,082,778 4,627,778

722 Gjoba, taksa gjyqesore dhe administrative 0 800,000 0 0 0 1,775,000 800,000

723 Taksa dhe kompensime 0 200,000 2,427,778 0 0 607,778 2,627,778

724 Sherbime te tjera qeveritare 0 100,000 0 0 0 100,000 100,000

725 Te ardhura te tjera jotatimore 0 1,100,000 0 0 0 600,000 1,100,000

73 TË ARDHURAT KAPITALE 37,100,000 0 0 0 0 50,300,000 37,100,000

733 Shitja e truallit dhe investime jomateriale 0 37,100,000 0 0 0 50,300,000 37,100,000

74 TRANSFERE DHE DONACIONE 102,226,390 0 166,647,530 24,000,000 0 258,254,000 292,873,920

741 Transfetre nga nivelet tjera te pushtetit 0 78,226,390 0 166,647,530 0 235,754,000 244,873,920

742 Donacione nga shtetet e huaja 0 24,000,000 0 0 24,000,000 22,500,000 48,000,000

1

Page 6: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 166,647,530 0 24,000,000 176,811,390 348,942,168 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

24,041,390 40 Paga dhe kompensime 159,012,491 27,778 141,869,180 0 0 165,938,348

401 Paga themelore 113,968,233 16,426,250 27,778 103,564,501 0 0 120,018,529

402 Kontribute per sigurim social 42,244,258 5,015,140 0 38,304,679 0 0 43,319,819

404 Kontribute 2,800,000 2,600,000 0 0 0 0 2,600,000

3,800,000 41 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 3,600,000 0 0 0 0 3,800,000

412 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme) 2,400,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 1,200,000 1,300,000 0 0 0 0 1,300,000

39,700,000 42 Mallra dhe sherbime 56,905,677 2,400,000 23,128,350 0 0 65,228,350

420 Shpensime te rruges dhe ditore 625,000 665,000 0 30,000 0 0 695,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 23,665,977 15,255,000 0 9,270,141 0 0 24,525,141

423 Materiale dhe inventar i imet 5,346,500 2,190,000 2,150,000 4,709,209 0 0 9,049,209

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 6,747,200 4,250,000 0 3,637,000 0 0 7,887,000

425 Sherbime kontraktuese 18,362,000 15,390,000 250,000 4,782,000 0 0 20,422,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 2,159,000 1,950,000 0 700,000 0 0 2,650,000

8,810,000 46 Subvencione dhe transferime 8,274,000 0 500,000 0 0 9,310,000

463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 950,000 810,000 0 0 0 0 810,000

464 Transferime te ndryshme 7,324,000 8,000,000 0 500,000 0 0 8,500,000

600,000 47 Benefite sociale 600,000 0 0 0 0 600,000

471 Kompensime sociale 600,000 600,000 0 0 0 0 600,000

97,360,000 48 Shpenzime kapitale 118,050,000 0 1,150,000 24,000,000 0 122,510,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 2,820,000 2,060,000 0 590,000 0 0 2,650,000

482 Objekte te tjera ndertimore 112,400,000 92,000,000 0 0 24,000,000 0 116,000,000

483 Blerje mobiljesh 530,000 1,100,000 0 500,000 0 0 1,600,000

484 Mallra strategjike dhe rezerva te tjera 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

485 Investime dhe mjete jofinanciare V 0 0 0 60,000 0 0 60,000

486 Blerje automjetesh 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

2,500,000 49 Pagimi i kryegjese 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

493 Pagimi i kryegjese deri te nivele te tjera te pushtetit 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

1

Page 7: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

122,510,000 1,150,000 0 24,000,000 97,360,000 0 118,050,000 0

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

97,360,000 48 Shpenzime kapitale 118,050,000 0 1,150,000 24,000,000 0 122,510,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 2,060,000 2,820,000 0 590,000 0 0 2,650,000

482 Objekte te tjera ndertimore 92,000,000 112,400,000 0 0 24,000,000 0 116,000,000

483 Blerje mobiljesh 1,100,000 530,000 0 500,000 0 0 1,600,000

484 Mallra strategjike dhe rezerva te tjera 200,000 300,000 0 0 0 0 200,000

485 Investime dhe mjete jofinanciare V 0 0 0 60,000 0 0 60,000

486 Blerje automjetesh 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

1

Page 8: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

247,376,698 165,497,530 0 0 79,451,390 0 230,892,168 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

24,041,390 40 Paga dhe kompensime 159,012,491 27,778 141,869,180 0 0 165,938,348

401 Paga themelore 113,968,233 16,426,250 27,778 103,564,501 0 0 120,018,529

402 Kontribute për sigurim social 42,244,258 5,015,140 0 38,304,679 0 0 43,319,819

404 Kontribute 2,800,000 2,600,000 0 0 0 0 2,600,000

3,800,000 41 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 3,600,000 0 0 0 0 3,800,000

412 Rezerva të perhershme (shpensime të paparashikueshme) 2,400,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

413 Rezerva të vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 1,200,000 1,300,000 0 0 0 0 1,300,000

39,700,000 42 Mallra dhe shërbime 56,905,677 2,400,000 23,128,350 0 0 65,228,350

420 Shpensime të rruges dhe ditore 625,000 665,000 0 30,000 0 0 695,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 23,665,977 15,255,000 0 9,270,141 0 0 24,525,141

423 Materiale dhe inventar i imet 5,346,500 2,190,000 2,150,000 4,709,209 0 0 9,049,209

424 Riparime dhe mirëmbajtje te vazhdueshme 6,747,200 4,250,000 0 3,637,000 0 0 7,887,000

425 Shërbime kontraktuese 18,362,000 15,390,000 250,000 4,782,000 0 0 20,422,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhëse 2,159,000 1,950,000 0 700,000 0 0 2,650,000

8,810,000 46 Subvencione dhe transferime 8,274,000 0 500,000 0 0 9,310,000

463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 950,000 810,000 0 0 0 0 810,000

464 Transferime te ndryshme 7,324,000 8,000,000 0 500,000 0 0 8,500,000

600,000 47 Benefite sociale 600,000 0 0 0 0 600,000

471 Kompensime sociale 600,000 600,000 0 0 0 0 600,000

2,500,000 49 Pagimi i kryegjese 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

493 Pagimi i kryegjësë deri te nivele të tjera të pushtetit 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

1

Page 9: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 176,811,390 2,427,778 166,647,530 24,000,000 0

Fun.zëri

B U X E T

Fun.cod P ë r s h k r i m i

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

701 80,811,390 0 0 0 0 80,811,390

7011 80,811,390 0 0 0 0 80,811,390

704 45,300,000 0 0 24,000,000 0 69,300,000

7045 45,300,000 0 0 24,000,000 0 69,300,000

705 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000

7051 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000

706 47,500,000 0 0 0 0 47,500,000

7062 12,200,000 0 0 0 0 12,200,000

7063 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

7064 13,300,000 0 0 0 0 13,300,000

708 0 0 1,567,530 0 0 1,567,530

7082 0 0 1,567,530 0 0 1,567,530

709 2,000,000 2,427,778 165,080,000 0 0 169,507,778

7091 2,000,000 2,150,000 145,268,000 0 0 149,418,000

7092 0 277,778 19,812,000 0 0 20,089,778

1

Page 10: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

B U X E T

369,886,698 0 176,811,390 2,427,778 166,647,530 24,000,000

Nënprogramet

Fun.cod P ë r s h k r i m i

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

7011 80,811,390 0 0 0 0 80,811,390

KËSHILLI I QYTETIT A00 9,220,000 0 0 0 0 9,220,000

KRYETARI I QYTETIT D00 18,323,390 0 0 0 0 18,323,390

ADMINISTRATA E QYTETIT E00 27,618,000 0 0 0 0 27,618,000

SHPENZIMET KAPITALE TË QYTETIT EA0 25,650,000 0 0 0 0 25,650,000

7045 45,300,000 0 0 24,000,000 0 69,300,000

MIRËMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TE

J60 25,300,000 0 0 0 0 25,300,000

NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGËVE DHE RRUGICAVE LOKAE JD0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

JDA 0 0 0 24,000,000 0 24,000,000

7051 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000

HIGJIENA PUBLIKE J40 200,000 0 0 0 0 200,000

HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE) JK0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

7062 12,200,000 0 0 0 0 12,200,000

PLANIFIKIMI URBANISTIK F10 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000

PËRKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL G10 200,000 0 0 0 0 200,000

7063 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

FURNIZIMI ME UJE J10 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

7064 13,300,000 0 0 0 0 13,300,000

NDRIÇIMI PUBLIK J30 13,300,000 0 0 0 0 13,300,000

7082 0 0 1,567,530 0 0 1,567,530

VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE K20 0 0 1,567,530 0 0 1,567,530

7091 2,000,000 2,150,000 145,268,000 0 0 149,418,000

ARSIMI FILLOR N10 2,000,000 350,000 140,402,000 0 0 142,752,000

CERDHET E FEMIJEVE V10 0 1,800,000 4,866,000 0 0 6,666,000

7092 0 277,778 19,812,000 0 0 20,089,778

ARSIMI I MESEM N20 0 277,778 19,812,000 0 0 20,089,778

1

Page 11: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 A0 KESHILLI I QYTETIT 9,290,000 9,220,000 0 0 0 9,220,000

A00 KESHILLI I QYTETIT 9,290,000 9,220,000 0 0 0 0 9,220,000

Paga dhe kompensime 2,840,000 40 2,840,000 0 0 0 0 2,840,000

401 Paga themelore 340,000 340,000 0 0 0 0 340,000

404 Kontribute 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 3,600,000 41 3,800,000 0 0 0 0 3,800,000

412 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme) 2,400,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 1,200,000 1,300,000 0 0 0 0 1,300,000

Mallra dhe sherbime 300,000 42 250,000 0 0 0 0 250,000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 40,000 40,000 0 0 0 0 40,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 120,000 70,000 0 0 0 0 70,000

423 Materiale dhe inventar i imet 40,000 40,000 0 0 0 0 40,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000

Subvencione dhe transferime 2,550,000 46 2,330,000 0 0 0 0 2,330,000

463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 550,000 330,000 0 0 0 0 330,000

464 Transferime te ndryshme 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

Të hyra :

Shpenzime :

A00 KESHILLI I QYTETIT 9,290,000 9,220,000 0 0 0 0 9,220,000

40 0 2,840,000 2,840,000 0 0 0 Paga dhe kompensime 2,840,000

401 340,000 340,000 0 0 0 0 Paga themelore 340,000

404 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 Kontribute 2,500,000

41 0 3,600,000 3,800,000 0 0 0 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara 3,800,000

412 2,400,000 2,500,000 0 0 0 0 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme) 2,500,000

413 1,200,000 1,300,000 0 0 0 0 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme) 1,300,000

42 0 300,000 250,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 250,000

420 40,000 40,000 0 0 0 0 Shpensime te rruges dhe ditore 40,000

421 120,000 70,000 0 0 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 70,000

423 40,000 40,000 0 0 0 0 Materiale dhe inventar i imet 40,000

426 100,000 100,000 0 0 0 0 Shpenzime te tjera rrjedhese 100,000

46 0 2,550,000 2,330,000 0 0 0 Subvencione dhe transferime 2,330,000

463 550,000 330,000 0 0 0 0 Transferime deri te organizatat joqeveritare 330,000

464 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 Transferime te ndryshme 2,000,000

Page 12: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 D0 KRYETARI I QYTETIT 14,573,390 18,323,390 0 0 0 18,323,390

D00 KRYETARI I QYTETIT 14,573,390 18,323,390 0 0 0 0 18,323,390

Paga dhe kompensime 1,638,390 40 1,648,390 0 0 0 0 1,648,390

401 Paga themelore 1,006,250 1,216,250 0 0 0 0 1,216,250

402 Kontribute per sigurim social 332,140 332,140 0 0 0 0 332,140

404 Kontribute 300,000 100,000 0 0 0 0 100,000

Mallra dhe sherbime 4,285,000 42 6,495,000 0 0 0 0 6,495,000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 375,000 375,000 0 0 0 0 375,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 950,000 730,000 0 0 0 0 730,000

423 Materiale dhe inventar i imet 400,000 600,000 0 0 0 0 600,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 150,000 300,000 0 0 0 0 300,000

425 Sherbime kontraktuese 1,110,000 3,090,000 0 0 0 0 3,090,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 1,300,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000

Subvencione dhe transferime 5,400,000 46 6,480,000 0 0 0 0 6,480,000

463 Transferime deri te organizatat joqeveritare 400,000 480,000 0 0 0 0 480,000

464 Transferime te ndryshme 5,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000

Benefite sociale 600,000 47 600,000 0 0 0 0 600,000

471 Kompensime sociale 600,000 600,000 0 0 0 0 600,000

Shpenzime kapitale 150,000 48 600,000 0 0 0 0 600,000

483 Blerje mobiljesh 150,000 600,000 0 0 0 0 600,000

Pagimi i kryegjese 2,500,000 49 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

493 Pagimi i kryegjese deri te nivele te tjera te pushtetit 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000

Të hyra :

Shpenzime :

Page 13: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

D00 KRYETARI I QYTETIT 14,573,390 18,323,390 0 0 0 0 18,323,390

40 0 1,638,390 1,648,390 0 0 0 Paga dhe kompensime 1,648,390

401 1,006,250 1,216,250 0 0 0 0 Paga themelore 1,216,250

402 332,140 332,140 0 0 0 0 Kontribute per sigurim social 332,140

404 300,000 100,000 0 0 0 0 Kontribute 100,000

42 0 4,285,000 6,495,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 6,495,000

420 375,000 375,000 0 0 0 0 Shpensime te rruges dhe ditore 375,000

421 950,000 730,000 0 0 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 730,000

423 400,000 600,000 0 0 0 0 Materiale dhe inventar i imet 600,000

424 150,000 300,000 0 0 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 300,000

425 1,110,000 3,090,000 0 0 0 0 Sherbime kontraktuese 3,090,000

426 1,300,000 1,400,000 0 0 0 0 Shpenzime te tjera rrjedhese 1,400,000

46 0 5,400,000 6,480,000 0 0 0 Subvencione dhe transferime 6,480,000

463 400,000 480,000 0 0 0 0 Transferime deri te organizatat joqeveritare 480,000

464 5,000,000 6,000,000 0 0 0 0 Transferime te ndryshme 6,000,000

47 0 600,000 600,000 0 0 0 Benefite sociale 600,000

471 600,000 600,000 0 0 0 0 Kompensime sociale 600,000

48 0 150,000 600,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 600,000

483 150,000 600,000 0 0 0 0 Blerje mobiljesh 600,000

49 0 2,500,000 2,500,000 0 0 0 Pagimi i kryegjese 2,500,000

493 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 Pagimi i kryegjese deri te nivele te tjera te pushtetit 2,500,000

Page 14: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 E0 ADMINISTRATA E QYTETIT 24,676,000 27,618,000 0 0 0 27,618,000

E00 ADMINISTRATA E QYTETIT 24,676,000 27,618,000 0 0 0 0 27,618,000

Paga dhe kompensime 18,137,000 40 19,553,000 0 0 0 0 19,553,000

401 Paga themelore 13,054,000 14,870,000 0 0 0 0 14,870,000

402 Kontribute per sigurim social 5,083,000 4,683,000 0 0 0 0 4,683,000

Mallra dhe sherbime 4,095,000 42 4,505,000 0 0 0 0 4,505,000

420 Shpensime te rruges dhe ditore 130,000 250,000 0 0 0 0 250,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 2,235,000 2,455,000 0 0 0 0 2,455,000

423 Materiale dhe inventar i imet 650,000 550,000 0 0 0 0 550,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 500,000 700,000 0 0 0 0 700,000

425 Sherbime kontraktuese 80,000 100,000 0 0 0 0 100,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 500,000 450,000 0 0 0 0 450,000

Subvencione dhe transferime 84,000 46 0 0 0 0 0 0

464 Transferime te ndryshme 84,000 0 0 0 0 0 0

Shpenzime kapitale 2,360,000 48 3,560,000 0 0 0 0 3,560,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 60,000 860,000 0 0 0 0 860,000

483 Blerje mobiljesh 0 500,000 0 0 0 0 500,000

484 Mallra strategjike dhe rezerva te tjera 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

486 Blerje automjetesh 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

Të hyra :

Shpenzime :

E00 ADMINISTRATA E QYTETIT 24,676,000 27,618,000 0 0 0 0 27,618,000

40 0 18,137,000 19,553,000 0 0 0 Paga dhe kompensime 19,553,000

401 13,054,000 14,870,000 0 0 0 0 Paga themelore 14,870,000

402 5,083,000 4,683,000 0 0 0 0 Kontribute per sigurim social 4,683,000

42 0 4,095,000 4,505,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 4,505,000

420 130,000 250,000 0 0 0 0 Shpensime te rruges dhe ditore 250,000

421 2,235,000 2,455,000 0 0 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 2,455,000

423 650,000 550,000 0 0 0 0 Materiale dhe inventar i imet 550,000

424 500,000 700,000 0 0 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 700,000

425 80,000 100,000 0 0 0 0 Sherbime kontraktuese 100,000

426 500,000 450,000 0 0 0 0 Shpenzime te tjera rrjedhese 450,000

46 0 84,000 0 0 0 0 Subvencione dhe transferime 0

464 84,000 0 0 0 0 0 Transferime te ndryshme 0

48 0 2,360,000 3,560,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 3,560,000

480 60,000 860,000 0 0 0 0 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 860,000

483 0 500,000 0 0 0 0 Blerje mobiljesh 500,000

484 300,000 200,000 0 0 0 0 Mallra strategjike dhe rezerva te tjera 200,000

486 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 Blerje automjetesh 2,000,000

Page 15: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 EA SHPENZIMET KAPITALE TE QYTETIT 21,950,000 25,650,000 0 0 0 25,650,000

EA0 SHPENZIMET KAPITALE TE QYTETIT 21,950,000 25,650,000 0 0 0 0 25,650,000

Mallra dhe sherbime 650,000 42 650,000 0 0 0 0 650,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 650,000 650,000 0 0 0 0 650,000

Shpenzime kapitale 21,300,000 48 25,000,000 0 0 0 0 25,000,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 2,700,000 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000

482 Objekte te tjera ndertimore 18,600,000 23,800,000 0 0 0 0 23,800,000

Të hyra :

Shpenzime :

EA0 SHPENZIMET KAPITALE TE QYTETIT 21,950,000 25,650,000 0 0 0 0 25,650,000

42 0 650,000 650,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 650,000

424 650,000 650,000 0 0 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 650,000

48 0 21,300,000 25,000,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 25,000,000

480 2,700,000 1,200,000 0 0 0 0 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 1,200,000

482 18,600,000 23,800,000 0 0 0 0 Objekte te tjera ndertimore 23,800,000

Page 16: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 F1 PLANIFIKIMI URBANISTIK 12,000,000 12,000,000 0 0 0 12,000,000

F10 PLANIFIKIMI URBANISTIK 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000

Mallra dhe sherbime 12,000,000 42 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000

425 Sherbime kontraktuese 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000

Të hyra :

Shpenzime :

F10 PLANIFIKIMI URBANISTIK 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000

42 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 12,000,000

425 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 Sherbime kontraktuese 12,000,000

Page 17: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 G1 PERKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 300,000 200,000 0 0 0 200,000

G10 PERKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

Mallra dhe sherbime 300,000 42 200,000 0 0 0 0 200,000

425 Sherbime kontraktuese 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

Të hyra :

Shpenzime :

G10 PERKRAHJE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

42 0 300,000 200,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 200,000

425 300,000 200,000 0 0 0 0 Sherbime kontraktuese 200,000

Page 18: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 J1 FURNIZIMI ME UJE 11,500,000 22,000,000 0 0 0 22,000,000

J10 FURNIZIMI ME UJE 11,500,000 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

Shpenzime kapitale 11,500,000 48 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

482 Objekte te tjera ndertimore 11,500,000 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

Të hyra :

Shpenzime :

J10 FURNIZIMI ME UJE 11,500,000 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000

48 0 11,500,000 22,000,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 22,000,000

482 11,500,000 22,000,000 0 0 0 0 Objekte te tjera ndertimore 22,000,000

Page 19: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 J3 NDRICIMI PUBLIK 13,500,000 13,300,000 0 0 0 13,300,000

J30 NDRICIMI PUBLIK 13,500,000 13,300,000 0 0 0 0 13,300,000

Mallra dhe sherbime 13,500,000 42 13,300,000 0 0 0 0 13,300,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000

423 Materiale dhe inventar i imet 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 500,000 300,000 0 0 0 0 300,000

Të hyra :

Shpenzime :

J30 NDRICIMI PUBLIK 13,500,000 13,300,000 0 0 0 0 13,300,000

42 0 13,500,000 13,300,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 13,300,000

421 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 12,000,000

423 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 Materiale dhe inventar i imet 1,000,000

424 500,000 300,000 0 0 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 300,000

Page 20: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 J4 HIGJIENA PUBLIKE 300,000 200,000 0 0 0 200,000

J40 HIGJIENA PUBLIKE 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

Mallra dhe sherbime 300,000 42 200,000 0 0 0 0 200,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

Të hyra :

Shpenzime :

J40 HIGJIENA PUBLIKE 300,000 200,000 0 0 0 0 200,000

42 0 300,000 200,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 200,000

424 300,000 200,000 0 0 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 200,000

Page 21: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 J6 MIREMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TE21,200,000 25,300,000 0 0 0 25,300,000

J60 MIREMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TE21,200,000 25,300,000 0 0 0 0 25,300,000

Mallra dhe sherbime 3,500,000 42 2,100,000 0 0 0 0 2,100,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 3,500,000 2,100,000 0 0 0 0 2,100,000

Shpenzime kapitale 17,700,000 48 23,200,000 0 0 0 0 23,200,000

482 Objekte te tjera ndertimore 17,700,000 23,200,000 0 0 0 0 23,200,000

Të hyra :

Shpenzime :

J60 MIREMBAJTJA DHE MBROJTJA E RRUGEVE LOKALE, RRUGICAVE DHE RREGULLIMII REGJIMIT TE21,200,000 25,300,000 0 0 0 0 25,300,000

42 0 3,500,000 2,100,000 0 0 0 Mallra dhe sherbime 2,100,000

424 3,500,000 2,100,000 0 0 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 2,100,000

48 0 17,700,000 23,200,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 23,200,000

482 17,700,000 23,200,000 0 0 0 0 Objekte te tjera ndertimore 23,200,000

Page 22: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 JD NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE DHE RRUGICAVE LOKAE 57,600,000 20,000,000 0 24,000,000 0 44,000,000

JD0 NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE DHE RRUGICAVE LOKAE 31,600,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

JDA 26,000,000 0 0 0 24,000,000 0 24,000,000

Shpenzime kapitale 57,600,000 48 20,000,000 0 0 24,000,000 0 44,000,000

482 Objekte te tjera ndertimore 57,600,000 20,000,000 0 0 24,000,000 0 44,000,000

Të hyra :

Shpenzime :

JD0 NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE DHE RRUGICAVE LOKAE 31,600,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

48 0 31,600,000 20,000,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 20,000,000

482 31,600,000 20,000,000 0 0 0 0 Objekte te tjera ndertimore 20,000,000

JDA 26,000,000 0 0 0 24,000,000 0 24,000,000

48 0 26,000,000 0 0 24,000,000 0 Shpenzime kapitale 24,000,000

482 26,000,000 0 0 0 24,000,000 0 Objekte te tjera ndertimore 24,000,000

Page 23: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 JK HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE) 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000

JK0 HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE) 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

Shpenzime kapitale 1,000,000 48 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

482 Objekte te tjera ndertimore 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

Të hyra :

Shpenzime :

JK0 HIGJIENA PUBLIKE (SHPENZIME KAPITALE) 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000

48 0 1,000,000 1,000,000 0 0 0 Shpenzime kapitale 1,000,000

482 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 Objekte te tjera ndertimore 1,000,000

Page 24: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

0 K2 VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE 1,470,000 0 1,567,530 0 0 1,567,530

K20 VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE 1,470,000 0 0 1,567,530 0 0 1,567,530

Paga dhe kompensime 1,356,000 40 0 0 1,342,824 0 0 1,342,824

401 Paga themelore 989,880 0 0 980,261 0 0 980,261

402 Kontribute per sigurim social 366,120 0 0 362,563 0 0 362,563

Mallra dhe sherbime 114,000 42 0 0 224,706 0 0 224,706

420 Shpensime te rruges dhe ditore 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 64,800 0 0 115,706 0 0 115,706

423 Materiale dhe inventar i imet 20,000 0 0 60,000 0 0 60,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 17,200 0 0 37,000 0 0 37,000

425 Sherbime kontraktuese 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000

Të hyra :

Shpenzime :

K20 VEPRIMTARIA MUZIKORE DHE ARTSITIK0-SKENIKE 1,470,000 0 0 1,567,530 0 0 1,567,530

40 0 1,356,000 0 1,342,824 0 0 Paga dhe kompensime 1,342,824

401 989,880 0 0 980,261 0 0 Paga themelore 980,261

402 366,120 0 0 362,563 0 0 Kontribute per sigurim social 362,563

42 0 114,000 0 224,706 0 0 Mallra dhe sherbime 224,706

420 10,000 0 0 10,000 0 0 Shpensime te rruges dhe ditore 10,000

421 64,800 0 0 115,706 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 115,706

423 20,000 0 0 60,000 0 0 Materiale dhe inventar i imet 60,000

424 17,200 0 0 37,000 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 37,000

425 2,000 0 0 2,000 0 0 Sherbime kontraktuese 2,000

Page 25: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

350,000 N1 ARSIMI FILLOR 139,386,000 2,000,000 140,402,000 0 0 142,752,000

N10 ARSIMI FILLOR 139,386,000 2,000,000 350,000 140,402,000 0 0 142,752,000

Paga dhe kompensime 124,299,823 40 0 0 126,369,106 0 0 126,369,106

401 Paga themelore 90,735,980 0 0 92,249,447 0 0 92,249,447

402 Kontribute per sigurim social 33,563,843 0 0 34,119,659 0 0 34,119,659

Mallra dhe sherbime 8,526,177 42 0 350000 12,972,894 0 0 13,322,894

420 Shpensime te rruges dhe ditore 30,000 0 0 0 0 0 0

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 6,726,177 0 0 7,316,177 0 0 7,316,177

423 Materiale dhe inventar i imet 871,000 0 350,000 2,716,717 0 0 3,066,717

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 100,000 0 0 1,550,000 0 0 1,550,000

425 Sherbime kontraktuese 730,000 0 0 1,020,000 0 0 1,020,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 69,000 0 0 370,000 0 0 370,000

Subvencione dhe transferime 240,000 46 0 0 500,000 0 0 500,000

464 Transferime te ndryshme 240,000 0 0 500,000 0 0 500,000

Shpenzime kapitale 6,320,000 48 2,000,000 0 560,000 0 0 2,560,000

482 Objekte te tjera ndertimore 6,000,000 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000

483 Blerje mobiljesh 320,000 0 0 500,000 0 0 500,000

485 Investime dhe mjete jofinanciare V 0 0 0 60,000 0 0 60,000

Të hyra :

Shpenzime :

N10 ARSIMI FILLOR 139,386,000 2,000,000 350,000 140,402,000 0 0 142,752,000

40 0 124,299,823 0 126,369,106 0 0 Paga dhe kompensime 126,369,106

401 90,735,980 0 0 92,249,447 0 0 Paga themelore 92,249,447

402 33,563,843 0 0 34,119,659 0 0 Kontribute per sigurim social 34,119,659

42 350,000 8,526,177 0 12,972,894 0 0 Mallra dhe sherbime 13,322,894

420 30,000 0 0 0 0 0 Shpensime te rruges dhe ditore 0

421 6,726,177 0 0 7,316,177 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 7,316,177

423 871,000 0 350,000 2,716,717 0 0 Materiale dhe inventar i imet 3,066,717

424 100,000 0 0 1,550,000 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 1,550,000

425 730,000 0 0 1,020,000 0 0 Sherbime kontraktuese 1,020,000

426 69,000 0 0 370,000 0 0 Shpenzime te tjera rrjedhese 370,000

46 0 240,000 0 500,000 0 0 Subvencione dhe transferime 500,000

464 240,000 0 0 500,000 0 0 Transferime te ndryshme 500,000

48 0 6,320,000 2,000,000 560,000 0 0 Shpenzime kapitale 2,560,000

482 6,000,000 2,000,000 0 0 0 0 Objekte te tjera ndertimore 2,000,000

483 320,000 0 0 500,000 0 0 Blerje mobiljesh 500,000

485 0 0 0 60,000 0 0 Investime dhe mjete jofinanciare V 60,000

Page 26: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

277,778 N2 ARSIMI I MESEM 20,196,778 0 19,812,000 0 0 20,089,778

N20 ARSIMI I MESEM 20,196,778 0 277,778 19,812,000 0 0 20,089,778

Paga dhe kompensime 10,741,278 40 0 27778 11,832,742 0 0 11,860,520

401 Paga themelore 7,842,123 0 27,778 8,637,902 0 0 8,665,680

402 Kontribute per sigurim social 2,899,155 0 0 3,194,840 0 0 3,194,840

Mallra dhe sherbime 9,335,500 42 0 250000 7,719,258 0 0 7,969,258

420 Shpensime te rruges dhe ditore 40,000 0 0 20,000 0 0 20,000

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 1,570,000 0 0 1,318,258 0 0 1,318,258

423 Materiale dhe inventar i imet 2,365,500 0 0 571,000 0 0 571,000

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 1,030,000 0 0 1,900,000 0 0 1,900,000

425 Sherbime kontraktuese 4,140,000 0 250,000 3,710,000 0 0 3,960,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 190,000 0 0 200,000 0 0 200,000

Shpenzime kapitale 120,000 48 0 0 260,000 0 0 260,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 60,000 0 0 260,000 0 0 260,000

483 Blerje mobiljesh 60,000 0 0 0 0 0 0

Të hyra :

Shpenzime :

N20 ARSIMI I MESEM 20,196,778 0 277,778 19,812,000 0 0 20,089,778

40 27,778 10,741,278 0 11,832,742 0 0 Paga dhe kompensime 11,860,520

401 7,842,123 0 27,778 8,637,902 0 0 Paga themelore 8,665,680

402 2,899,155 0 0 3,194,840 0 0 Kontribute per sigurim social 3,194,840

42 250,000 9,335,500 0 7,719,258 0 0 Mallra dhe sherbime 7,969,258

420 40,000 0 0 20,000 0 0 Shpensime te rruges dhe ditore 20,000

421 1,570,000 0 0 1,318,258 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 1,318,258

423 2,365,500 0 0 571,000 0 0 Materiale dhe inventar i imet 571,000

424 1,030,000 0 0 1,900,000 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 1,900,000

425 4,140,000 0 250,000 3,710,000 0 0 Sherbime kontraktuese 3,960,000

426 190,000 0 0 200,000 0 0 Shpenzime te tjera rrjedhese 200,000

48 0 120,000 0 260,000 0 0 Shpenzime kapitale 260,000

480 60,000 0 0 260,000 0 0 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 260,000

483 60,000 0 0 0 0 0 Blerje mobiljesh 0

Page 27: BUXHETI - vrapcist.gov.mkTë hyrat e Buxhetit në bazë të burimeve janë të vërtetuara në bilancin e të hyrave ,kurse të dalat me qëllime të caktuara janë të vërtetuara

369,886,698 0 24,000,000 166,647,530 348,942,168 176,811,390 2,427,778

Kategoria

Zëri P ë r s h k r i m i

B U X E T

Buxheti

Shpenzimet nga Bushet

Shpenzimet nga aktivitet

vetëfinancuese

Shpenzimet nga dotacionet

Shpenzimet nga donacionet

Shpenzimet nga kredit

GJITHSEJ SHPENZIME

Pjesë e veçant

1,800,000 V1 CERDHET E FEMIJEVE 0 0 4,866,000 0 0 6,666,000

V10 CERDHET E FEMIJEVE 0 0 1,800,000 4,866,000 0 0 6,666,000

Paga dhe kompensime 0 40 0 0 2,324,508 0 0 2,324,508

401 Paga themelore 0 0 0 1,696,891 0 0 1,696,891

402 Kontribute per sigurim social 0 0 0 627,617 0 0 627,617

Mallra dhe sherbime 0 42 0 1800000 2,211,492 0 0 4,011,492

421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 0 0 0 520,000 0 0 520,000

423 Materiale dhe inventar i imet 0 0 1,800,000 1,361,492 0 0 3,161,492

424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 0 0 0 150,000 0 0 150,000

425 Sherbime kontraktuese 0 0 0 50,000 0 0 50,000

426 Shpenzime te tjera rrjedhese 0 0 0 130,000 0 0 130,000

Shpenzime kapitale 0 48 0 0 330,000 0 0 330,000

480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 0 0 0 330,000 0 0 330,000

Të hyra :

Shpenzime :

V10 CERDHET E FEMIJEVE 0 0 1,800,000 4,866,000 0 0 6,666,000

40 0 0 0 2,324,508 0 0 Paga dhe kompensime 2,324,508

401 0 0 0 1,696,891 0 0 Paga themelore 1,696,891

402 0 0 0 627,617 0 0 Kontribute per sigurim social 627,617

42 1,800,000 0 0 2,211,492 0 0 Mallra dhe sherbime 4,011,492

421 0 0 0 520,000 0 0 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 520,000

423 0 0 1,800,000 1,361,492 0 0 Materiale dhe inventar i imet 3,161,492

424 0 0 0 150,000 0 0 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme 150,000

425 0 0 0 50,000 0 0 Sherbime kontraktuese 50,000

426 0 0 0 130,000 0 0 Shpenzime te tjera rrjedhese 130,000

48 0 0 0 330,000 0 0 Shpenzime kapitale 330,000

480 0 0 0 330,000 0 0 Blerje e pajisjeve dhe makinerive 330,000