Page 1
SALINAN 1
BUPATI PURWOREJOPERATURAN BUPATI PURWOREJO
N OM O R : 22 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2007
BUPATI PURWOREJO,
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 26 ayat 2Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional, Daerah setiap tahunperlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a,menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
perluKerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2007;
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuangarjiNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 66 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Page 2
SALINAN 2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomo r 20 1 Tambaha n Lembaran Negara Nomo r 4021) ,sebagaimana telah diubah denga n Peraturan PemerintahNomor 84 Tahu n 200 1 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Nomor 4578); j
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang RencanaKerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 4 0 5 ) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo ( LembaranDaerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor27);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2005 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Purworejo Tahun 2006-2010 (Berita DaerahKabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 5).
ME MUT U SKA N :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH (RKPD) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2007.
Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007 merupakan Dokumen Perencanaan PembangunanKabupaten Purworejo untuk Tahun 2007 dan sebagai PedomanPenyusunan Rancangan Anggara n Pendapatan da n Belanja DaerahKabupaten Purworejo Tahun 2007.
Pasal 2
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KabupatenPurworejo Tahun 2007 adalah sebagai ber ikut:
BAB I BAB II BAB III BABIV
PendahuluanRancangan KerangkaEkonomi Daerah Prioritas
Page 3
SALINAN 3
BAB V Pembangunan DaerahRencana Kerja Satuan KerjaPerangkatDaerah/Pendanaan IndikatifPenutup.
Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2007beserta Matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II PeraturanBupati Purworejo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini
Pasal 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2007merupakan landasan dan Pedoman operasional bagi Badan, Dinas, Kantor danSatuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan danmelaksanakan Pembangunan Tahun 2007.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.
Ditetapkan di: Purworejopada tanggal: 1 September 2006
BUPATI PURWOREJO
Ttd.
H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M
Diundangkan di : Purworejopada tanggal : 1 September 2006
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJOKepala Bapeda
Ttd.
MEDI PRIYONO, SH, M.MNIP. 010152940
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E NOMOR 8
Page 4
SALINAN 4
LAMPI RAN I
PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG :
NASKAH RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH (RKPD) PURWOREJO TAHUN
2007
Page 5
SALINAN 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
D A F TA R ISI
HALAM AN JUDUL
DAFTAR ISI
BAB I : P EN D A HU LU A N
A. Latar Belakang 1
1. Visi dan Misi Daerah 2
2. Gambaran Kondisi Umum Terk in i di Daerah 3
a. Geograf is dan Topograf is 3
b. Sumber Daya Alam 4
c. Sumber Daya Manusia 5
B. Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan RKPD 13
C. Sistematika Penyusunan 14
BAB II : R A N C A N G A N K E R A N G K A E K O N O MI D A E R A H j
A. Pertumbuhan Ekonomi (Kualitas dan Kuantitas) 15
B. Pembiayaan Pembangunan 19
C. Prospek 2007 24
BAB III : PRIORIT AS P E M B A N G U N AN T A H U N 2006 26
BAB IV . R EN C ANA KER JA DAN P E N D A N A A N
A. Umum 29
B. Matrik Rencana Kerja 29
BAB V PENUT UP 30
DAFT AR LAMPIR AN 32
Page 6
SALINAN 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu
pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004
tentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, serta Permendagr i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah waj ib menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan
daerah untuk penode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo
Tahun 2 0 0 7 merupakan penjabaran RPJMD yang dis ingkrunkan dengan
Permendagr i nomor 13 Tahun 2006, memuat Vis i dan Misi Daerah , Rancangan
Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah , Rencana Kerja
dan Pendanaan mdikat i f , dan Penutup.
Berdasarkan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun
2004, pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang 33 Tahun 2004, pasal 17 ayat b 2
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, dan pasal 81 ayat (1) Permendagr i
Nomor 13 Tahun 2006, bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan
rancangan AP B D . Hal tersebut memil ik i konsekuens i program dan kegiatan
yang termuat dalam RKPD sedapat mungkin terukur dan dapat
di laksanakan, karena sudah memperh i tungkan ketersediaan anggaran. Dengan
demikian, alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatas i dengan
persentase yang realitis agar penggunaan anggaran lebih efektif.
BAB I 1
Page 7
SALINAN 7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
Visi dan Misi Daerah
a . V i s i
"Menuju masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera dengan meningkatkan
kemandirian serta daya saing, melalui penyelenggaraan pembangunan
daerah yang aspiratif, dengan dukungan birokrasi profesional, dan bersihi
dari korupsi serta peran serta aktif sektor swasta dan masyarakat."
b M i s i
1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan
politik melalui pemberdayaan pemerintahan desa dan penjaringan
aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan mekanisme politik yang
sehat dan dinamis. Pemberdayaan masyarakat sosekpol;
2) Meningkatkan keberdayaan pemerintahan desa sebagai perwujudan
otonomi pemerintah desa melalui desentralisasi f iskal dan kewenangan;
3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pemberdayaan
perekonomian rakyat melalui penguatan keterkaitan sektoral, regional
dan global;
4) Meningkatkan profesional isme birokrasi melalui upaya peningkatan
kemampuan pegawai serta peningkatan efektivitas pelayanan publik
dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good
governance);
5) Meningkatkan pengawasan untuk lebih menjamin ter laksananya
kepemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
Page 8
SALINAN 8
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
Gambaran Kondisi Um um Terk ini di Daerah
a. Geograf is dan Topograf is
Secara geograf is, Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari
Propinsi Jawa Tengah , yang terletak pada posisi antara 109° 47 ' 28" - 110°
8' 20" Bujur Timur dan 7°32' - 7° 54' Lintang Selatan. Luas daerah adalah
1.034.83 k m 2 yang terdiri ± 2/5 daerah dataran dan ± 3/5 daerah
pegunungan, dengan batas-batas wilayah adalah :
•:• Sebelah utara : Kab. W on o so bo dan Kabupaten Magelang
•:• Sebelah timur : Kabupaten Kulonprogo Propinsi DIY
• Sebelah selatan : Samudera Indones ia
•:• Sebelah barat : Kabupaten Kebum en
i
Secara administrat is Kabupaten Purworejo meliput i 16 kecamatan ,
yang terdiri dari 469 desa, 25 kelurahan. Kecamatan, terjauh adalah
Kecamatan Bruno dengan jarak 35 km dari pusat kota, dan kecamatan
terdekat dari Purworejo adalah Kecamatan Banyuurip dengan jarak dar i
pusat kota 4 km. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo
mudah terjangkau angkutan umum. Kabupaten Purworejo berik lim tropis
basah dengan suhu antara 19°C - 28°C. Sedangkan kelembaban udara
Kabupaten Purworejo antara 7 0 % - 9 0% . Mus im kemarau terjadi pada
bulan April sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi
pada bulan Nopember sampai dengan Maret . Pada musim kemarau curah
hujan berkisar 80-800 ml bulan sedang pada musim penghujan curah
hujan berkisar 1000-8000 m/bulan. Pada bagian utara, curah hujan rata-
rata 3000 mm/tahun dan semakin mengeci l ke arah selatan hingga rata-
rata 1000 mm/tahun.
Page 9
SALINAN 9
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
Keadaan topograf i , bagian selatan dan barat dengan ket inggian
antara 0 - 25 m dari permukaan laut merupakan bentang dataran , terdapat
kegiatan utama berupa pertanian intensif. Bagian utara dan timur
merupakan pegunungan dengan ket inggian antara 25 m - 1064 m dari
permukaan laut.
b Sumber Daya Alam
Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang memii ik i potens i
unggulan di bidang pertanian. Dari luas 103.481,752 ha, seluas 30.626,970
ha merupakan lahan sawah, sedang 72.854,782 ha merupakan lahan
kering dengan pemanfaatan tanah bangunan dan halaman seluas
10.116,499 ha, untuk lahan tegalan, ladang dan huma 51.598,138 ha,
padang rumput penggembalaan 175,658 ha, kolam/tebat /empang 92,398
ha, tambak 27,000 ha, tanah sementara t idak diusahakan 79,855 ha, tanah
tanaman sayuran 640,201 ha, tanah hutan negara 6.857,876; ha,
perkebunan swasta dan negara 12,450 ha, dan untuk Iain-Iain 3.254,707
ha.
Kabupaten Purworejo memii ik i potensi bahan galian yang
depositnya belum diketahui secara past i. Bahan galian dar i golongan C
(batu kali, sirtu, dan batu gamping) , yaitu go longan yang tidak strategis dan
tidak vital yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya sebagai
penopang ekonomi . Bahan galian sepert i andesit , t rass, bentonit , zeolit,
barit, mangan , dan emas belum diusahakan, baru bahan galian pasir besi
yang telah diusahakan oleh PT. Aneka Tambang.
Kepar iwisataan, Purworejo memii ik i potensi objek wisata Goa
Seplawan, pantai selatan (Ketawang dan Jat imalang), taman rekreasi
Geger Menjangan, Museum Tosan Aji, Bedug Pendawa, Bumi
Perkemahan Argoputro, Arboretum, dan obyek wisata lainnya. Obyek-
BAB I 4
Page 10
SALINAN 10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
obyek tersebut sebagian besar dikelola oleh pemerintah daerah dan
sebagian kecil dikelola oleh masyarakat di t ingkat desa dan kecamatan.
Air sebagai sumberdaya alam dapat dimanfaatkan untuk berbagai
kepentingan sepert i ir igasi, air minum, sanitas i serta kebutuhan lainnya.
Potensi air d i Kabupaten Purworejo yang sudah dikembangkan , baru untuk
air minum dan irigasi, sedang untuk lainnya belum digarap dengan
maksimal . Ada kecenderungan kekurangan sumberdaya air yang sangat
terasa pada musim kemarau, akibatnya produksi pertanian mengalami
penurunan yang berdampak pada sektor yang lain.
Sumber Daya Manusia
Manusia (penduduk) merupakan salah satu modal dasar
pembangunan Daya guna dan modal tersebut di tentukan oleh berbagai
kondis i yang meliput i kuant itas, kualitas dan distribusinya. Berikut ini
beberapa fakta mengenai kondisi penduduk Kabupaten Purworejo selama
4 tahun terakhir.
Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo terus meningkat. Padai
tahun 2003 jumlahnya mencapai 770.993 jiwa, dan sebagaimana tahun-
tahun sebelumnya jumlah perempuan sedikit lebih banyak dar i laki-laki.
Pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir rata-rata sebesar 0,35 %
dengan kecenderungan angka pertumbuhan yang terus menurun.
Selengkapnya dalam tabel 1 berikut i n i :Tabel 1
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2001-2004
N O
1.
U R A I A N20G 1 20C 2 2 0 0 3 2 0 0 4 R e ra t a
(%)J i w a % J i w a % J i w a % J i w a %Laki-Laki 377,501 49.19 378.468 49.19 379,436 49.21 380,491 49.21 49.2
_ 2 _ Perempuan 389,880 50.81 390,772 50.81 391,557 50.79 392,344 50.79 50.8Total 767,381 100.0 769,240 100.0 770,993 100.0 772,835 100.0 100.0Pertumb 0 50 0.43 0.24 0.23 0.35Sumber Purworejo Dalam Angka berbagai tahun terbitan (diolah)
Page 11
SALINAN 11
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
Dengan memperhi tungkan angka pertumbuhan sebesar 0,35 %
tersebut maka jumlah penduduk yang h am s mendapat pelayanan dari
pemerintah pada tahun 2005 diperk irakan sebesar 776.399 j iwa.
Tabel 2
Perkembangan Persebaran Penduduk Perdesaan dan Perkotaan
J U M L A H 20 00 2001 2 0 0 2 2 0 0 3 R e r a t a%P E N D U D U K
Perdesaan
Perkotaan
JUML
j i w a % J i w a % j i w a % j i w a %
576,45280 574,912 70 571,907 70 577,536 70 75
187.632 20 192,469 30 197,333 30 193,457 30 25
764,084767,381 769,240 770,993
Sumber Purworejo Dalam Angka berbagai tahun terbitan (diolah)
Dari sisi distribus i atau penyebarannya , sebagian besar penduduk
berada di perdesaan yaitu rata-rata sebesar 7 5 % sedangkan 2 5 % berada di
perkotaan Kondis i terakhi r yaitu pada tahun 2003 sebanyak 7 0 % tinggal d i
perdesaan. Selengkapnya dalam tabel 2.
Tabel 3
Perkembangan Besamya Rasio Beban Ketergantungan
KELOMPOKUMUR
TAHIJN2000 2001 2002 2003
0 sampai dengan 14 2 3 7 .2 2 1 1 9 5 .32 8 1 8 5 .01 8 2 0 1 .1 3 0
15 sampai dengan 64 4 8 5 . 2 6 6 4 9 6 . 8 4 2 5 0 4 .6 6 6 4 9 4 . 7 2 365 keatas 4 1 .5 9 7 75 .2 1 1 7 9 .5 5 6 7 5 .1 4 0
Rasio beban ketergantungan 5 7 .4 6 5 4 .4 5 52 .43 5 5 .8 4
Sumber: Purworejo Dalam Angka berbagai tahun terbitan (diolah) '
Rasio beban ketergantungan menunjukka n besamy a ras io penduduk
usia produkt i f dengan penduduk t idak produktif . Di Purworejo selama 4
tahun terakhir angka rasio berkisar antara 0,52 hingga 0,57. Pada tahun
2003 besamya adalah 55,84 yang artinya adalah 100 penduduk usia
BAB I 6
Page 12
SALINAN 12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
produktif (15-64) rata-rata menanggung beban 55,84 penduduk usia t idak
produktif (0-14 dan 65 keatas).
Pendidikan merupakan salah satu komponen yang dapat
menunjukkan kuali tas penduduk. Kondisinya dapat dilihat melalui besaran
angka melek huruf dan rata-rata lama seko iah.
Tabel 4.
Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekoiah
Uraian 2000 20012002
Purworejo JatengAngka Melek Huruf 85,4 83,8 88,2 84,9Rata-Rata Lama Sekoiah 6,8 6,4 7,1 6,5
Sumber Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian K Kebijakan Publik,UNDIP Semararg.
Angka Melek Huruf menunjukkan besamya persentase penduduk usia
15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Pada tahun 2002
besarnya 8 8 , 2 (relatif lebih tinggi dari rata-rata d i Jawa Tengah) . A n gk a 88,2
artinya bahwa dari seluruh penduduk usia 15 tahun keatas 88,2 %
diantaranya sudah dapat membaca dan menulis.
Rata-rata lama sekoiah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan
oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis
pendidikan formal yang pernah dijalani. Pada tahun 2002 angkanya sebesar
7 , 1 % / tahun (relatif lebih t inggi dari rata-rata di Jawa Tengah).
Pendidikan juga merupakan faktor dominan bagi kelangsungan hidup
yang layak. Semakin tinggi t ingkat pendidikannya akan semakin berkuali tas
sumber daya manusianya dan smak in tinggi peluanguntuk mendapatkan
pekerjaan sehingga makin terbuka harapan untuk hidup sejahtera. !
Dari total penduduk Kabupaten Purworejo yang berumur 10 tahun
keatas pada tahun 2005 adalah 33,34% diantaranya tamat SD/M I , 19,09%
tamat SLTP, 15,09% tamat SLTA dan 4 ,3 7% tamat Akad em i / Universitas
BAB I 7
Page 13
SALINAN 13
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
sedangkan penduduk yang belum mengenyam pendidikan formal sebesar
9,79%.
Berdasarkan data Susenas 2005, angka putus sekolah pada usia 13-
24 tahun mencapai 7,53%, 33 ,5 7% pada kelompok umur 16-18% dan
8 4 , 1 1 % pada kelompok umur 19-24 tahun.
Dilihat dari part is ipasi sekolah penduduk umur 5 tahun keatas,
12,28% tidak/belum sekolah, 22 ,9 6% masih sekolah dan 6 4 ,76% tidak
besekolah lagi. Tingginya angka persentase penduduk yang tidak/belum
sekolah disebabkan menurunnya part is ipasi sekolah penduduk dibawah
umur 7 tahun dari 4 , 6 0% pada tahun 2004 menjadi 3,37% pada tahun 2005.
Kesehatan merupakan salah satu faktor ntuk menuju kesejahteraan.
Data BPS menunjukkan tahun 2005 mencatat 2 5 ,8 6% penduduk mengalami
keluhan kesehatan, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004
sebesar 26,92%. Secara umum dari dua periode tersebut keluhan kesehatan
yang dialami penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan
. Dilihat dari lamanya sakit terlihat bahwa lama sakit untuk penduduk yang
menderita sakit selama sebulan yang lalu sebagian besar adalah kurang dari
4 hari yaitu 71,79%, disusul 4 sampai 7 hari yaitu 18,68% sedangkan
penduduk yang menderi ta sakit lebih dari 3 minggu sebanyak 3,94%.
Tabel 5
Perkembangan Sarana Fisik & Ketenagaan Bidang Kesehatan
Di Kabupaten Purworejo Tahun 2003 - 2004
No. Uraian Sarana Fisik 2003 2004
1 Puskesmas 25 25
2 Puskesmas Pembantu 63 63
RS Swasta 3 3
RS/Pondok Bersalin Swasta 2 6
BAB I 8
Page 14
SALINAN 14
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
BKIA/Poliklinik Bersalin Swasta 7 3
Pos Kesehatan Desa 101 101
RSUD 3 3
Posyandu 2110 2110
Dokter Umum 35 46
Dokter Gigi 26 20
Paramedis 233 365
Bidan 205 205
Sumber Purworejo Dalam Angka berbagai tahun terbitan (diolah)
Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas .
Penduduk usia 10 tahun keatas dapat dibedakan menjad i ankatan kerja dan
bukan angkatan kerja Yang termasuk dalam angkatan kerja adalah mereka
yang bekerja atau mencar i pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan
angkatan kerja adalah mereka yang sekolah , mengurus rumah tangga atau
hanya melakukan kegiatan lainnya.
Dari data tahun 2005 terlihat bahwa penduduk Kabupaten Purworejo
yang tegolong dalam angkatan kerja sebanyak 58 ,02% dari tota l penduduk
usia 10 tahun keatas, dimana 55,70% merupakan penduduk yang bekerja
dan 2.32% adalah mereka yang disebut mencar i pekerjaan atau biasa
disebut pengangguran. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut i n i :
label 6
Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Berdasar Jenis Kegiatannya
N o ! U R A I A N2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 20 0 5
J i wa % J i wa % J i wa % J i wa %ANGKATAN KERJA 251,216 47.40 403,920 62.72 378.395 58.11 384.826 58.02
1. iBekerja 240,805 45.44 396,792 61.62 366.932 56,35 369.441 55.702. 'Mencari pekerjaan 10,411 1.96 7,128 1.11 11.463 1.76 15.385 2.32
BUKAN ANGKATANKERJA 278,762 52.60 240,037 37.28 272.733 41.89 278.413 41.99
BAB I 9
Page 15
SALINAN 15
Rencana Kerja Pemehntah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
iSekolah 135,533 25.57._ 103,8B6 16.13 123.974 19.04 117.095 17.66jMengurus RumahTangga 102,136 19.27 109,164 16.95 109.756 16.86 116.047 17.50
. JLAINNYA 41,093 7.75 26,987 4.19 39.002 5.99 45.271 6.83Suinber Purworejo Da/am Angka berbagai tahun terbitan (diolah)
Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 10 tahun keatas) se lam a | 4
tahun terakhir berkisar pada angka 251.216 sampai dengan 384.826. Jumlah
angkatan kerja tert inggi terjadi pada tahun 2003 yaitu 403.920 j iwa (62,72%
dari seluruh penduduk usia 10 tahun keatas), termasuk didalamnya masih
dalam posisi mencari pekerjaan sebesar 7.128 j iwa.
Jumlah pengangguran dari tahun 2002 cenderung mengalami
peningkatan, yaitu 1,96% menjai 2 ,32% pada tahun 2005 . Besarnya angka
pengangguran pada tahun 2005 tersebut , 82,04% diantaranya merupakan
penduduk kelompok usia 15-24 tahun dan 73 ,5% merupakan penduduk
berpendidikan SLTA ke atas.
Dan penduduk yang bekerja apabila dilihat secara sektora l terl ihat
bahwa sebagian besar penduduk terserap pada sektor pertanian. Untuk lebih
jelas dapat disimak pada tabel dibawah ini
Tabel 7
Penduduk Umur >_ 10 Tahun Yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha
No. ; Lapangan Usaha Utama 2003 2004 2005
1I
I Pertanian 267.891 188.906 185.958
2 J Pertamb & Penggalian 1.719 3.301 3.319
3 Industri 35.802 45.301 48.648
4 j Listrik, Gas & Air Minum 175 175 175
5i! Konstruksi 12.780 13.502 20.907
6t "
Perdagangan 42.086 52.752 52.523
7I| Pengangkutan & Kom 11.060 16.773 9.481
Page 16
SALINAN 16
jpKgs.; i'cncana Kerja Pemermtah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejorahun .'007
M
8 K euangan 58 5 1.701 2.250
* 24 . 694 44.521 46 . 180
10 Lainnya _ _
Jum lah 396. 792 366 . 932 369.441Sumber Purworejo Dalam Angka berbagai tahun terbitan (diolah).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adaiah merupakan ukuran
komposit yang mencerminkan inikator harapan hidup, t ingkat pendidikan dan
tmgkat penaapata n
Harapan nidup diukur dengan angka harapan hidup ket ika lahir.
PenciiuiKan ciiuku berdasarkan rata-rata iama sekolah (rata-rata jumiah tahun
yang teian dihaoiskan oieh penduduk usia 15 tahun keatas diseiuruh jenjang
pendidiKan formal yg teiah dijaiani) dan angka meiek (persentase usia 15
tahun keatas yg bisa baca tulis huruf latin atau lainnya terhadap jumlah
penauauk usia 15 xahun atau iebih). Sedangkan tingkat pendapatan diukur
aengan pendekatan pengeluaran perkapita.
Tabel 8
Indeks Pembangunan Manusia & Komponennya di Kab Purworejo
Variabel 1999 2002 2004
Harapan Hidup 67.7 68.0 68.7
Angka Melek Huruf 86.3 88.5 86.5
Lama Sekolah 6.3 7.1 6.9
Pengeluaran Perkapita 590.5 614.1 621.0
IPM 65.3 68.4 68.70
Sumber Inkesra Kab. Purworejo 2005
Sarana dan prasarana transportasi merupakan infrastruktur
pendukung yang sangat penting dalam suatu daerah. Dengan adanya sistem
Page 17
SALINAN 17
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoWi rahun 2007
t ransportas i yang baik dan lancar maka suatu wi layah akan dengan mudah
berhubungan dengan wi layah lain, juga sebagai pendukung yang dapat
menjadi indikasi oagi t ingkat pembangunan dan perkembangan daerah yang
bersangkutan. beroagai akt iv itas dan mobil itas penduduk akan sangat
dipengaruhi oleh ketersediaa n infrastruktur .
Sampai tahun 2005 ini, Kabupaten Purworejo memilik i termina l
kelas B sebanyak 1 buah, Kelas C 5 buah. Jumlah Bus (AKAP) 168 unit, Bus
(AKDP) 97 unit serta jembatan t imbang 1 buah. Sedang untuk kondis i jalan
dapat dilihat pada tabel ber i k u t :
Tabel 9
Daflar Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan
Di Kabupaten Purworejo Tahun 2004
Kondisi / Keadaan Panjang Jalan (Km)
I. Jems Permukaan
a. Diaspal
b. Kerikil
c. Tanah
d. Tidak diperinci
582,84
101,26
60,69
II Kondisi Jalan
a. Baik 179,85
b. Sedang 140,10
c. Rusak 263,45
d Rusak Berat 161,39
III. Kelas Jalan
a. Kelas I
b. Kelas II
c. Kelas III
-
BA B I 12
Page 18
SALINAN 18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
d. Kelas III A
e. Kelas III B
f. Kelas III C
g. Kelas tdk terperinciSumber: Purworejo Dalam Angka Tahun 2004 '•
B. Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan RKPD
1. Maksud Penyusunan RKPD
50,38
210,85
421,79
61,77
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Purworejo dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purworejo
Tahun 2007 dalam rangka mewujudkan terc iptanya tujuan Kabupaten
Purworejo dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
2. Tujuan Penyusunan RKPD
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan
untuk :
b Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar,
wilayah, antar fungsi pembangunan, dan antar t ingkat pemerintah.
c Menciptakan efis iensi Alokasi sumberdaya dalam pembangunan
Daerah.
3. Sasaran
Sasaran disusunya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purworejo Tahun 2007 adalah :
a Terc iptanya sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah atar wi layah,
antar fungsi pembangunan, dan antar t ingkat pemerintah.
b. Terc iptanya efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan
Daerah
BAB I 13
Page 19
SALINAN 19
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoS&JJ Tahun 2007
fi
Sistematika Penyusunan
BAB I : PENDAHULU AN
A. Latar Belakang
1. Visi dan Misi Daerah
2. Gambaran Kondisi Umum Terkini di Daerah
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD
C. Sistematika Penyusunan
BAB II RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAER AH
A. Pertumbuhan Ekonomi (Kualitas dan Kuantitas)
B Pembiayaan Pembangunan
BAB III PRIORITAS PEMBANGUN AN DAER AH '
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
A. Um um
B. Matrik Rencana Kerja
BAB V PENUT UP
Page 20
SALINAN 20
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
BAB II
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH
Kerangka ekonomi daerah dan pembiayaan pembangunan memberikan
gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang telah dicapai dan sebagai landasan
pelaksanaan pembangunan periode berikutnya.
A. PERTUMBUHAN EKONOMI, (KUANTITAS DAN KUALITAS)
Selama 3 tahun terakhir 2003 sampai dengan 2005 pertumbuhan\ i
ekonomi Kab. Purworejo meningkat terus , pada tahun 2005 angkanya
mencapai 4,85%. Namun kondisi tersebut masih di bawah angka pertumbuhan
ekonomi secara nasional yang pada periode yang sama mencapai angka
5,6%. Angka pertumbuhan sebesar 4,85 % didorong oleh pertumbuhan nilai
tambah produksi sektor-sektor yang tumbuh diatas rata-rata, yaitu sektor
Industri (8,88%), Pengangkutan dan Komunikasi (9,16%) serta Bank dan
Lembaga Keuangan (9,64%).PERTUMBUHAN PDRB, PDRB/Cap, DAN INFLASI
KAB PU RW O RE J O TAHUN 2003 S.D 2005DISTRIBUSI PDRB
KAB.PURWOREJO TAHUN 2005
2003 2004 2005
Pertumbuhan Ekonomi (%) 3.64 4.17 4.85- Pertanian -1.45 3.05 3.01
- Pertambangan& Penggalian 2.77 2.71 2.98
- Industri
- Listrik, Gas dan air Bersih
6.76
2.98
5.47 8.88
4.56 4.77
- Bangunan dan konstruksi 9.66 7.70 2.11
- Perdagangan 2.98 3.38 4.42
- Pengangkutan& komunikasi 9.71 7.42 9.16
- Bank Lembaga Keuangan
- Jasa-jasa
6.84 7.75 9.64
9.74 3.78 5.35PDRB par capita 2,977,280 3,088.210 3,220,540Inflasi (%) 3,65 5,84 16,39
Sumber Data : PDRB Kab.Purworejo berbagai tahun terbitan, BPS Purworejo
Page 21
SALINAN 21
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
Sektor pertanian secara besaran kontribusinya masih tetap terbesar yaitu
sebesar 37% namun angka pertumbuhannya masih dibawah rata-rata
pertumbuhan PDRB Kabupaten Purworejo bahkan sedikit melambat pada
tahun 2005. (Berdasarkan perhitungan LQ sektor pertanian merupakan sektor
basis , yaitu produksinya telah mampu mencukupi kebutuhan daerah secara
relatif dibandingkan terhadap produksi tingkat Propinsi Jawa Tengah).
Demikian pula halnya dengan sektor bangunan dan konstruksi. Yang
pertumbuhannya turun cukup besar yaitu semula 7,7 % menjadi hanya 2,11 %
di tahun 2005.
Sementara laju inflasi pada periode yang sama cukup tinggi yaitu
sebesar 16,39 % , tertinggi terjadi pada barang dan jasa kelompok
transportasi, komunikasi, jasa keuangan kemudian kelompok perumahan, air,
listrik, gas, bahan bakar, serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan
tembakau.
Pendapatan perkapita penduduk melalui pendekatan produksi juga
meningkat terus besarannya.
Pertumbuhan ekonomi yang dicapai tersebut merupakan aktivitas
masyarakat Kab.Purworejo yang secara wilayah tersebar ke dalam 16
Kecamatan. Distribusi PDRB pada semua kecamatan adalah sebagaimana
tampak dalam gambar 1.1. Kontribusi terbesar diberikan oleh penduduk di
Kec. Purworejo, Kutoarjo, Pituruh, Banyuuripdan Butuh.
BAB II 16
Page 22
SALINAN 22
1 1 ? | | !r .
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
DISTRIBUS I PDRB DAN INDEK S KETIMPANGA N REGIONA L (INDEK S W ILLIAMSON )
•'.';•.*' • "V i ' ^ . ' ' " ' - ' . ' / ' ^ - ' . - ' : ! ' . "
o jin n-
200% 1
15 0%
0.350 -
0.300 -
'>t 0.250 -!~|
^iV-^'jC'v • - • . ' • ,1 ' 7VV. '
100% •• s'.44>v,*i»?»-i* i 0 200
* 1
C 0% I
> . . ; ; i ^ V '
II i it ill
i»:•: f: H£1i • ; ! U »: »i ••• . i si ft h i Mi
0.150
0.100 •
0.050few
'• ' " i , " -
t | * l | 1 f 11 n 11 i i * W
0.000 •1L . _
• 2002 B 2003 O20W; 2002 2003 2004
Sumbe r data : BPS , PDR B Kecamata n (berbaga i tahu n terbitan )
Kecenderungan ketimpangan regional dari tahun 2002 hingga 2004
angkanya tetap berada pada seputar angka 0,34. Hal ini menunjukkan kondisi
ketimpangan antar wilayah yaitu antar kecamatan yang ada di Kab.Purworejo.
Angka 0,34 cukup baik sebenarnya, namun selama 4 tahun yaitu 2001 sampai
dengan 2004 tidak terdapat perbaikan kondisi dalam hal kesenjangan antar
wilayah.
Angka pertumbuhan ekonomi yang telah diraih temyata belum mampu
memberikan peningkatan yang cukup berarti pada kualitas pembangunan
daerah Beberapa indikator kesejahteraan rakyat belum menunjukkan angka
yang menggembirakan.
Berikut ini perkembangan kualitas pembangunan manusia
Kab.Purworejo (Indeks Pembangunan Manusia). Indek Pembangunan
Manusia merupakan indikator yang dikembangkan oleh UNDP untuk melihat
ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekedar dari pertumbuhan ekonomi
BAB II 17
Page 23
SALINAN 23
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PunvorejoTahun 2007
namun juga kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut. Angkanya merupakan
perpaduan dari beberapa indikator yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek
Huruf, Rata-rata lama sekolah dan Pengeluaran Riil Perkapita yang
disesuaikan.
Standar UNDP untuk angka harapan hidup adalah sebesar 85. Angka
harapan hidup masyarakat Purworejo pada tahun 2002 sebesar 68 tahun,
menjadi 68,7 pada tahun 2004.
ANGKA MELEK HURUF
S^BlliliHKiiliBBBHllHi
1999 2002 2004
Sum ber : BPS.Bappenas dan UNDP; Laporan Pembangunan Manusia Indonesia
Standar UNDP untuk Angka Melek Huruf adalah sebesar 100%, yang
artinya semua penduduk usia 15 tahun keatas dapat membaca dan menulis.
Capaian untuk Kab.Purworejo pada tahun 2002 sebesar 88,5%, turun menjadi
86,5 pada tahun 2004.
Page 24
SALINAN 24
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
yang diterima pemerintah daerah tetapi menjadi gambaran peningkatan
kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat menjadi lebih
efisien, efektif dan akuntabel.
PERKEMBANGAN ALOKASI AP BD KAB.PURW ORE JO TA H U N 2003 S.D 2005
BERDASAR BAGIAN BELANJA
NO TH APARATUR PUBLIK JUML AH
Rp % Rp %1
23
2003
20042005
89,472,749,500
108,554,986,58698,374,607,894
2 3 .4 8%
31.28%28.17%
291,630,343,433
238,452,014,584250,833,853,067
76 .5 2%
68 .7 2%71.83%
381,103,092,933
347,007,001,170349,208,460,961
Sumber : AP BD Kab. Purworejo berbagai tahun terbitan, Bag.Keuangan Setda Purworejo
Alokasi APBD berdasarkan bagian belanja publik dan aparatur
menunjukkan prosentase bagian belanja pelayanan publik lebih besar daripada
bagian belanja aparatur. Rata-rata 70% pengeluaran daerah Kabupaten
Purworejo digunakan untuk pelayanan publik.
PERKEMBANGAN PROSENTASE ALOKASI AP BD BERDASAR JENIS BELANJA
KAB.PURW OREJO TAHUN 2003 S.D 2005
2003 2004 20051 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Daerah1.1.1 Pajak Daerah1.1.2 Retribusi Daerah1 1 3 Bagian Laba Usaha Daerah1 1 4 Lam-Iain PAD
1.2 Dana Perimbangan12 1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak1 2 2 Dana Alokasi Umum12 3 Dana Alokasi Khusus
5.9%17 .9%71 .8%
1 . 1 %9 . 2%
83.8%4 .9%
88.7%2 . 9 %3.5%
10.3%100.%
61.5%13.9%16.6%
7.9%0 . 1 %
6.6%19.3%70.6%
1 .2%8.9%
85.9%4 .7%
88.7%2 . 7 %3.9%7.5%
100.%
64.3%14.4%11.4%
9.2%0.6%
8.3%15 .2%55 .7%
6 . 1 %22 .9%86.3%
4.7%87.6%
4.7%3.0%5.4%
100%
68.9%13.2%
6 . 1 %11.3%
0.4%
12 4 Dana Perimbangan dan Propinsi1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Jumlah Pendapatan
2 BELANJA2.1 Belanja Administrasi Umu m2.2 Belanja Operasional Pemeliharaan2.3 Belanja Modal2.4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan2.5 Belanja Tidak Tersangka
BAB II 20
Page 25
SALINAN 25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
i
PEMBIAYAAN
Jumlah Belanja 1 0 0% 100% 100%Surplus/Deflsit -4 .9 % -6.2% 6.4%
3.1 Sumber Penerimaan Daerah
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Lalu 30 . 2% 0.7% 0.9%
3.1.2 Transfer dari Dana Cadangan 0.0% 0.0% 0.0%3.1.3 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 69 .8% 99.3% 9 9 . 1 %
3.1.4 Hasil Penjualan Aset Daerah YangDipisahkan 0 .0% 0.0% 0.0%
3.2 Pengeluaran Daerah3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan 0.0% 0.0% 0.0%3 2 2 Penyertaan Modal 100% 1.7% 5.2%
Pembayaran Utang Pokok Yg Jatuh3 2.3 Tempo 0.0% 98.3% 94.8%
3.2 4 Sisa Lebih Anggaran TahunSekarang 0.0% 0.0% 0.0%
Sumber APBD Kab Purworejo berbagai tahun terbitan, Bag Keuangan Setda Purworejo
Sementara untuk alokasi berdasarkan jenis belanjanya prosentase
terbesar dialokasikan pada belanja administrasi umum, kemudian belanja
operasi dan pemeliharaan, modal, bantuan keuangan dan belanja tak
tersangka. Alokasi yang mengalami peningkatan prosentasenya pada tahun
2005 adalah belanja administrasi umum yang semula 64,3% menjadi 68,9% ,
belanja bagi hasil dan bantuan keuangan semula 9,2% menjadi 11,3%.
Sementara pada kelompok pembiayaan yang mengalami peningkatan adalah
pada pos penyertaan modal.
Alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah selama kurun waktu 2003
sampai dengan 2005 yang mengalami peningkatan prosentasenya adalah
Dana Alokasi Khusus. Semula 2,7 % pada tahun 2004 menjadi 4,7 % dari
keseluruhan dana perimbangan yang diterima Kab.Purworejo pada tahun
2005. Dana Alokasi Khusus tersebut dialokasikan pada bidang pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum, perikanan dan kelautan, serta bidang pertanian
sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Mengingat sifat khususnya DAK
dimana arahan penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat maka
perlu koordinasi yang lebih baik untuk perencanaan pada tingkat sektoral dan
makro agar pengalokasiannya tepat pada hal-hal yang benar-benar menjadi
BAB II 21
Page 26
SALINAN 26
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
S i. Jasa-jasa Sosial Masy. 1,998 2,361 21,933 17.53 18.17 828.97
| j. Lain-lain 101,033 142,573 195,288 21.06 41.12 36.97
Sumber Statistik Ekonomi Keuangan Daerah ,BI, Semarang
Untuk Kabupaten Purworejo tabungan masyarakat dari tahun ke tahun
terus mengalami peningkatan. Posisi kredit masyarakat juga terus meningkat
terbesar digunakan untuk modal kerja, namun pertumbuhannya justru paling
lambat. Kredit untuk investasi pertumbuhannya cukup pesat di tahun 2005 ,
kemudian disusul kredit untuk konsumsi. Berdasarkan sektor penggunaannya,
posisi kredit masyarakat yang terbesar adalah digunakan pada sektor
perdagangan, restoran dan hotel, sektor lain-lain, sektor pertanian dan sektor
industri.
Peran masyarakat dalam pembiayaan dipengaruhi pula oleh peran
lembaganya yaitu perbankan maupun koperasi. Di Kabupaten Purworejo
jumlahnya sebagai berikut :
A. Perbankan 2003 2004
1. Bank Umum 14 unit 14 unit
(Khusus BRI terdapat 30 BRI Unit)
2. BPR/BKK (termasuk Bank Pasar) 22 unit 20 uni t
3. BKD
B. Koperasi
216 unit 216 unit
1. KUD 16 Unit 18 Unit
Tenaga Kerja 250 Orang 248 Orang
Pengurus 88 Orang 86 Orang
Anggota 55.695 Orang 55.698 Orang
2. Koperasi Non KUD 247 unit 251 uni t
Tenaga Kerja 481 Unit 493 Unit
Pengurus 1.121 Orang 1154 Orang
Anggota 31.298 Orang 34404 Orang
Su m be r : Purworejo Dalam Angka (berbagai tahun terbitan), BPS Kab.Purworejo
Page 27
SALINAN 27
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
C. PROSPEK 2007
Prospek pembangunan daerah Kab. Purworejo pada tahun 2007 tidak
terlepas dari asumsi-asumsi makro secara nasional serta beberapa kebijakan
pemerintah pusat yang akan dilaksanakan pada tahun 2007. Komitmen
pemerintah pusat untuk mengendalikan tingkat infiasi diharapkan dapat
mendorong pulihnya daya beli masyarakat yang diharapkan akan diikuti pula
menguatnya sektor produktif sebagai antisipasi peningkatan permintaan
masyarakat.
Bagi daerah hal ini hams ditangkap dengan meningkatkan daya tarik
produk lokal maupun pasar lokal sehingga masyarakat akan membelanjakan
konsumsinya di daerahnya sendiri. Upaya-upaya serius untuk memberdayakan
industri kecil maupun usaha usaha kecil dan menengah, sekaiigus upaya
meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian diharapkan dapat
memacu angka pertumbuhan ekonomi Kab.Purworejo.
Dari sisi anggaran, komitmen pemerintah pusat untuk terus
meningkatkan akurasi dan validasi data dasar perhitungan DAU serta rencana
kenaikan gaji pegawai akan meningkatkan penerimaan daerah dari dana
alokasi umum.
Penyusunan standar analisa belanja pada tahun 2006 diharapkan dapat
memperbaiki pengalokasian belanja daerah pada tahun 2007 dan seterusnya
sehingga lebih efisien dan efekt i f , disisi lain perbaikan data base potensi PAD
pada tahun 2006 juga diharapkan mampu memperbaiki perencanaan ,upaya
pemungutan, serta pengelolaan pendapatan asli daerah pada tahun 2007 dan
seterusnya.
Penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah mulai tahun 2007 terutama dalam hal penanganan program
dan kegiatan yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab satuan kerja
perangkat daerah (SKPD), maka hams diupayakan adanya sinergi antar SKPD
dalam pelaksanaan program dan kegiatannya agar hasilnya tidak hanya
mengarah pada keberhasilan di tingkat sektoral saja namun secara
BAB II — — 24
Page 28
SALINAN 28
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
keseluruhan mengarah pada pencapaian kondisi umum yang lebih baik,
diantaranya dalam h a l :
1. pertumbuhan ekonomi;
2. pemerataan antar wilayah;
3. peningkatan capaian indikator-indikator kesejahteraan rakyat maupun IPM.
Pencapaian pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar wilayah,
peningkatan capaian indikator kesra dan IPM yang lebih baik dapat
diupayakan melalui konsolidasi semua sumber daya untuk :
1. Mendorong aktivitas ekonomi masyarakat ( pemberdayaan UMKM,
peningkatan kapasitas LKM);
2 Menyodiakan sarana prasarana pelayanan publik yang efisien dan efektif;
3. Mendorong keterlibatan masyarakat dunia usaha;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah
melalui: alokasi anggaran yang efisien efektif, perbaikan kinerja aparat,
peningkatan daya guna sarana prasarana pemerintahan;
5. Mendukung program-program bantuan pemerintah pusat (langsung
maupun bersyarat).
BAB II 25
Page 29
SALINAN 29
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
BAB HI
PRIORITAS P E M B A N G U N A N DAERAH
Untuk mengatas i berbagai kendala pe laksanaan pembangunan yang
muncul , maka diperlukan skala priontas yang diharapkan mampu member i fokus
dalam pelaksanaan pembangunan . Pemilihan prioritas telah disesuaikan dengan
kondisi nil yang dialami oleh Kabupaten Purworejo dengan mempert imbangkan
kemampuan keuangan daerah di mana kapasitas fiskal memegang peranan
penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan
ditempuh.
Sebagaimana telah dilakukan pada tahun 2006 dan tahun-tahun
sebelumnya, berdasarkan kondis i eksist ing dan isu-isu strategis pada tahun 2006,
serta mengingat kapasitas fiskal dan ketersediaan sumber dana yang terbatas ,
maka prioritas pembangunan pada tahun 2007 adalah prioritas yang terfokus
pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat serta didukung oleh upaya-upaya untuk
menciptakan keadaan Purworejo yang lebih adem, ayem, tentram, adil dan
demokratis. i
Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai be r i ku t :
1. Meningkatkan kualitas p e n d i d i k a n dengan prioritas utama pembangunan
/rehabilitasi gedung sekolah, penambahan unit kelas baru serta sarana dan
prasarana penunjang kegiatan pendidikan, untuk mempercepa t penuntasan
wajib belajar pendidikan dasar sembi lan tahun.
2. Meningkatkan pelayanan k e s e h a tanmelalui opt imalisasi pelayanan
kesehatan masyarakat dengan didukung pembangunan/rehabi l i tas i
BAB III 26
Page 30
SALINAN 30
Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
Puskesmas, Pustu dan Polindes, pengadaan sarana prasarana penunjang
kesehatan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan, terutama bagi penduduk miskin.
3. Meningkatkan dan memantapkan kondis i infrastruktur daerah berupa jalan,
jembatan dan irigasi untuk peningkatan produkt iv itas pertanian dalam
memperkuat ketahanan pangan.
4. Meningkatkan dan memantapkan per tu mbuh an ekono mi bertumpu pada
pengembangan, pembangunan/rehabil i tas i pusat-pusat perdagang an dan
industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, kecil
dan menengah.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama meningkatkan
kemandirian desa, penanggulangan kemisk inan, perbaikan permukiman
penduduk, pengadaan sarana air bersih, l ingkungan hidup, upaya pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat guna memerang i , menanggulang i penyak i t
busung lapar, serta mendukung perbaikan gizi masyarakat , dan kegiatan-
kegiatan pengarusutamaan jender , pemberdayaan perempuan dalam upaya
terwujudnya kesetaraan dan keadilan, pengalokasian belanja modal untuk
kegiatan-kegiatan yang dapat mel ibatkan peran serta dunia usaha dan
masyarakat, sehingga dapat menyerap tenaga kerja atau menciptakan
lapangan pekerjaan baru.
6. Revitalisasi sistem penyuluh an bidang Pertanian,peternakan , perikanan
dan kehutanan dalam upaya penefapan kebi jakan dan strategi peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani ,
nelayan, pembangunan/rehabi l i ta si sarana dan pra sarana peternakan,
perkebunan dan per ikanan dalam upaya mencegah penularan penyakit
hewan, tanaman, dan pembinaan petani hutan.
7. Melanjutkan pembangunan kawasan selatan-selatan dan wilayah
perbatasan / terpenci l .
BAB III 27
Page 31
SALINAN 31
Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
Puskesmas, Pustu dan Polindes, pengadaan sarana prasarana penunjang
kesehatan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan, terutama bagi penduduk miskin.
3. Meningkatkan dan memantapkan kondis i infrastruktur daerah berupa jalan,
jembatan dan irigasi untuk peningkatan produkt iv itas pertanian dalam
memperkuat ketahanan pangan.
4. Meningkatkan dan memantapkan per tu mbuh an ekono mi bertumpu pada
pengembangan, pembangunan/rehabil i tas i pusat -pusat perdagang an dan
industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, kecil
dan menengah.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat , terutama meningkatkan
kemandirian desa, penanggulangan kemisk inan, perbaikan permuk iman
penduduk, pengadaan sarana air bersih, l ingkungan hidup, upaya pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat guna memerang i , menanggulang i penyak i t
busung lapar, serta mendukung perbaikan gizi masyarakat , dan kegiatan-
kegiatan pengarusutamaan jender , pemberdayaan perempuan dalam upaya
terwujudnya kesetaraan dan keadilan, pengalokasian belanja modal untuk
kegiatan-kegiatan yang dapat mel ibatkan peran serta dunia usaha dan
masyarakat, sehingga dapat menyerap tenaga kerja atau menciptakan
lapangan pekerjaan baru.
6. Revitalisasi sistem penyuluhan bidang Pertanian,peternakan , perikanan
dan kehutanan dalam upaya peneirapan kebi jakan dan strategi peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan masyaraka t khususnya masyarakat petani ,
nelayan, pembangunan/rehabi l i ta si sarana dan pra sarana peternakan,
perkebunan dan per ikanan dalam upaya mencegah penularan penyaki t
hewan, tanaman, dan pembinaan petani hutan.
7. Melanjutkan pembangunan kawasan selatan-selatan dan wilayah
perbatasan / terpenci l .
BAB III 27
Page 32
SALINAN 32
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
8 Meningkatkan kinerja aparatur daerah.
9. Memantapkan pelayanan dasar lainnya.
!
Ii
BAB III 28
Page 33
SALINAN 33
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
BAB TV
RENCA N A KERJA DAN P EN DA N AA N
A. U m u m.
Bab ini memuat Rencana Kerja Kabupaten Purworejo yang akan
dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2007. Rencana Kerja Kabupaten merupakan
kumpulan dan berbagai Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja
SKPD yang disusun melalui proses pentahapan perencanaan partisipatif dengan
melibatkan semua unsur stakeholders
Rencanan Kerja Kabupaten memuat Vis i Misi Daerah, Rancangan
Kerangka Ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan
Pendanaan dan Penutup.
Rencana Kerja Kabupaten menggunakan Kode dan Daftar Program serta
kegiatan menurut urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam
Permendagn Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyajian Kerangka Kerja Kabupaten dibuat dalam bentuk matrik, yang
memuat beberapa aspek pokok yaitu : Prioritas Pembangunan, Program dan
Kegiatan beserta indikator program (Hasil), Indikator Kegiatan ( Keluaran dan hasil)
serta pagu indikatif.
B. Matrik Rencana Kerja
Rencana Kerja Kabupaten Purworejo Tah un 2007 se lengkapnya tertuang
dalam matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwore jo tahun
2007, sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Bupati Purworejo ini.
Page 34
SALINAN 34
BAB IV 29
Page 35
SALINAN 35
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
BAB V
PENUT U P
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun
20067 memuat Latar Belakang, Visi dan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah,
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya. Sesuai
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD Kabupaten /kota merupakan
dasar/ pedoman untuk penyusunan rancangan A P B D Kabupaten /kota.
RKPD Kabupaten Purworejo ini berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan
Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Purworejo, yang sekaligus sebagai
pedoman pokok dalam perhitungan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2007.
Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Purworejo selain di laksanakan oleh
jajaran pemerintahan juga sangat di tentukan oleh dukungan masyarakat untuk
menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita
masyarakat Kabupaten Purworejo sesuai visi dan mis inya dapat segera terwujud.
BAB V -30
Page 36
SALINAN 36
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
Dengan demik ian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di
seluruh pelosok wilayah Kabupaten Purworejo sehingga dapat meningkatkan taraf
hidup masyarakatnya.
BUPATI PURWOREJO
Ttd.
H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M
BAB V 31
Page 37
SALINAN 37
LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG :
MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH (RKPD) PURWOREJO TAHUN
2007
Page 38
SALINAN 38
LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG:
MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH (RKPD) PURWOREJO TAHUN
2007
Page 39
SALINAN 39
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PurworejoTahun 2007
DA FTAR ISI
1. Urusan Wajib 1-222
2. Urusan Pilihan 223-264
Page 40
SALINAN 40
M A T R I K R E N C A N A KERJ A P E M E R I N T A H D AE R A H ( R K P D ) K A B U P A T E N P U R W O R E J OT A H U N A N G G A R A N 2 0 0 7
N OP R IOR I T A S
PE MBAN GUNANPROGRA M DA N KEGIAT A N
KEGIAT A NNDIKAT0R PROGRAI INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF
LOKASIHASIL KELUARAN HASIL ORG, INST RP SUMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
-
Pen ingkata nKualita s
Pendidika n
UR US A N WAJ I B
Pendid ika n
D ln a i Pendidika n
Progra m Pendidika n Ana k Usia OlnlTertayanuinya
Pendidikan AnakUsia Dini
Tersedianya alatbermain di 27 TK
Terlayaninya alatbermain di 27 TK
27 TK di KabPurworejo
PunasPendidikan
DinasPendidikan
DinasPendidikan
150.000.0001 Penambahan Alat Bermain TK
2 Pendirian TK PembinaTerbangunrrya 5
TK pembinaTerlayaninya 20 0
anak di TK750,000,000
Purwore)0. Butuh.Purwodadi Pituruh
33 playgroup dikab. Purworejo3 Penanganan Playgroup
Terbantunyaopersaional di 33
Playgroup
terlayaninyapendidikan anak di
33 playgroup33,000,000
Progra m Waj i b Belaja r Pendidikan Dasa r Sembila n Tahun
Tertayanlnya da nmeningkatnya mutu PendidikanDasar Sembila nTahu n
1 Lomba Kompetensi Mapel, MapsiTk-SD
Terselenggaranyalomba kompetensimapel, mapsi 17
jenis
Terpilihnya siswayang berpotensi
pada maeplmaupun mapsi
DinasPendidikan
50,000,000 Kab. Purworejo
Pag e 1
Page 41
SALINAN 41
2 Peningkatan Kemampuan Oasar ( baca tulis hitung) DinasPendidikan 71,500,000 Kab. Purworejo •
3 Regrouping SDTerlaksanaya
regrouping SO 10sekolah
Pemartfaat gedunglebih intensif
DinasPendidikan
38,500.000 10 sek Di kabPurworejo
4 Pernbinaan siswa berprestasi SD
Terbinaya siswaberprestasi SDsebanyak 120
siswa
Adanya siswa SDyang siap
berkompetensi
DinasPendidikan
25.000,000 Kab Purworejo
5 Pernbinaan kemampuan anak didik TKDinas
Pendidikan8,800,000
6 Pendataan Wajar Dikdas .Tertaksanya
pendataan wajardikdas
Adanya data wajardikdas
DinasPendidikan
65,000,000 Kab. Purworejo
7 RehabiWasi SD/MI DAKTerpeliharanya
" SD/MI
Lancamya kegitanbelajar mengajar di
SD/MI
DinasPendidikan
Kab. Purworejo
8 Pengadaan Perangkat KBK SDTersedianya
perangkat KBK SDMeningkatnya mut
pendidikan SDDinas
Pendidikan40,650,000 Kab. Purworejo
9 Akreditasi Sekolah
Tenaksananyaakreditasi sekolah
sebanyak 30sekolah SD - SMP
Tersusunya datamutu sekolah
DinasPendidikan
82,500,000,000 Kab. Purworejo
KEWENANGAN PUSATJumlah ruang kelas
yang direhab
1 SD N Tlepok Wetan 3 105,000,000
Page 2
Page 42
SALINAN 42
eased
ooo'ooo'soi-
OOOOOOSOL
OOO'OOOSOl-
000 00 0 sot
OOO'OOO'SOI
000 000 sot
ooo'ooo'oz
OOO'OOO'SOI
OOO'OOO'SOI
OOO'OOO'SOI
OOO'OOO'OZ
OOO'OOO'SOI
000 OOOOi
uesuain a m as H
uejapuai x n QS
ify n a s 2 *
UEAu>|0jns N as »
oXinujBuBJBM N QS 01
iBuejsx N QS 6
u e s o M j t i d n as 8
ueseieBuad N OS I
B u e o a s N O S 9
otoqouo M N OS S
i n n n g N US *
j e s B d Buipeo N QS £
6 u e M e n a x n OS £
Page 43
SALINAN 43
75 SO N Kaligesing 3 105.000,000•
16 SO N Tawangsari
17 S D N 1 Tlogorejoguwo
18 SD N 1 Donorejo
i
T
3
105 OOO ooo
105 000 000
105 000,000
105 000,000
105.000,000
19 SD N Pangen Jurutengah 3
320 SD N Ngupasan
21 SD N Semawung 2 70 000 000
105 000,00022 SD N Keseneng 3
23 SD N Paduroso 2 70,000,000
24 SD N Kenteng 3 105,000,000
25 SD N Candisari 3 105,000,000
26 SD N Condongsari 3 105,000,000
27 SD N Grantung 3 105,000,000
Page 4
Page 44
SALINAN 44
28 SD N Besole 2 70.000.000 •
—
29 SD N Jrakah
30 SD N Kliwonan
3
3
105,000.000
70.000.00 0
105.000,00031 S D N Tunggorono
32 SD N Tepus Kulon 3 105.000,000
33 SD N 1 Wirun 2 70,000,00 0
34 SD N Tepus 3 105,000.000
35 SD N Abean 2 70,000,00 0
36 SD N Lubangkidul 2 70,000,00 0
37 SD N Kedungagung 2 70,000,00 0
38 SD N Mangunjayan 3 105,000,000
39 SD N Sruwohdukuh 3 105,000,000
40 SD N Ngampel 3 105,000,000
Page 5
Page 45
SALINAN 45
41
4?
43
44
45
46
47
48
49
SO N
S D N
SD N
SD N
S D N
S D N
SD N
SD N
Kesawen
Kalijering
3
3
10S.OOO.OOO
105.000,000
•
Prturjh
Kluwurtg
3
3
105.000.000
105.000,000
105,000.000Kalimeneng
Loning
3
3 105,000,000
Kemin Kidul 3 105,000,000
Gunung Teges 3 105,000,000
S D N Jatiwangsan 3 105,000,000
50 S D N 2 Cepedak 3 105,000,000
51 S D N 1 Lugosobo 3 105,000,000
52 S D N 1 Seren 3 105,000,000
53 S D N 1 Mlaran — - 3 105,000,000
Page 6
Page 46
SALINAN 46
54 SD N Karangrejo 3 105.000.000 •
55 SD N Jetis
56 SD N Trtdadi
3 105.000.000
3 105,000.000
57 SD N Tnrejo
• - •
2
3
70,000,000
5fi SD N Karangsan 105,000,000
59 SD N Kahboto 3 105.000,000
* 60 SD N Jati 3 105,000,000
67 SD N Wadas 3 105,000,000
62 MIS Imam Puro Pucangagung 2 70,000,000
63 MIS Ma'arif NU Ngadirejo 2 70,000,000
64 MIS Bener 2 70,000,000
65 MIS At Taqwa Sendangsari 1 35,000,000
66 MIS Hidayatussibyan Kalitapas 1 - 35,000,000
Page 7
Page 47
SALINAN 47
m
KEWENANGAN PROPINSI •
1 SD N 1 AghK 2 70 000 ooc
2 SD N Woiojumtenga"^ 3 105 000.000
3 S D N Kedunggong 3 105,000.000
4 S D N Wingkotinumpuk 4 140 000.000
5 S D N Tumengungan 4 140,000,000
6 S D N Bubutan 3 105 000.000
7 S D N Sidoharjo 3 105.000,000
8 S D N Bajarsari 3 105,000.000
9 S D N Clapar 2 70,000,000
10 S D N Kahuripan 2 70,000,000
11 S D N Tlogorejo B 3 105,000,000
12 S D N Sumowono 2 70,000,000
Page 8
Page 48
SALINAN 48
1
—13 SD N W o n o t u l u s 3 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 •
14 SD N Keseneng 2 70,000 .000
15 SD N Sawit
16 SD N 01 Borokulon
3
3
105,000.000
105,000,000
17 S D N 1 Pucangagung 2 70.000.000
— -
18 SD N Bandungrejo 2 70,000,000
19 SD N Tursino 3 105,000.000
20 SD N Karangrejo 3 105,000,000
21 SD N Sukoharjo 3 105,000,000
22 SD N Lugu 3 105,000,000
23 SD N Kaliwatu 3 105,000,000
24 SD N Tamansari 3 105,000,000
— 25 SD N Ngandagan 3 105,000,000
Page 9
Page 49
SALINAN 49
26 SO N Sjkambang 3 105.000,000 •
27 SD N Jatrwangsan 3 105.000.000
28 SD N 2 Kedung Pomahar 3 105.000.000
29 SD N Kroyo Kulon 3 105.000,000
30 SD N Brunosan 3 105.000,000
31 S O N Ngabean 3 105,000,000
32 S D N Winonglof 3 105,000,000
33 SD N Wonotopo 3 105,000,000
34 S D N Sedayu 3 105,000,000
35 S D N Guyangan 3 105,000,000
36 S D N Bener 3 105,000,000
37 MIS Sukowuwuh 1 35,000,000
38 MIS Guppi At Taqwa Ketosari — 1 35,000,000
Page 10
Page 50
SALINAN 50
39 MIS Jsiamiyah Kaliangkup
KEWENANGAN KA8UPATEN
1 S D N Ncyosutan
2 SD N Margosari
3 SD N Jogoresan
4 SD N Semawung
5 SD N Sokoagung
3 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 •
•
3
3
3
3
3
3
105.000.000
105.000.000
105,000.000
105,000,000
105,000,000
6 SD N Pandanrejo 105,000,000
7 SD N 2 Baledono 4 140,000,000
8 SD N Condongsari 3 105,000,000
9 SD N Bringin 4 140,000,000
10 SD N Semawung Kembaran 3 105,000,000
11 SD N Tepus Wetan 3 105,000,000
Page 11
Page 51
SALINAN 51
12 SD N Bandungreic 3 105.000 OOO•
13 SD N Kedungmutyo 105 OOO 000
>- SD N Sawanga" 105 000 000
J5 SD N TunjungtejO 3 105 000 000
16 SD N 1 Partan 3 105 000 00 0
17 S D N Wonosuko . 3 105 .000 .00 0
18 S D N Wanurejo. 3 105 000.00 0
19 S D N Rejowinangun 2 70.000.000
20 S D N Blimbing 3 105.000.000
21 S D N Kalitengkek 3 105,000,000
22 S D N Geban g 2 105,000,000
23 S D N Kebon Gunung 3 105,000,000
24 S D N Jolodoro 3 105,000,000
Page 12
Page 52
SALINAN 52
25 SO N Cele p 3 105.000.00 0
-26 SDN 1 Ngasinan 3 105 000 .000
27 MIS Al Huda Bleber 2 70 000 .00 0
105 000 00 028 MIS NU Cacaban Kidul 3
SMP/MT s
KEWENANGAN PUSA T
1 SM P N 4 Purwofejo 1 40.000.00 0
2 SM P N 5 Purworejo 5 200.000.000
3 SM P N 6 Purworejo 2 80,000,00 0
4 SM P N 7 Purworejo 2 80,000,00 0
5 SM P N 8 Purworejo 1 40,000,00 0
6 S M P N 10 Purworejo 1 40,000,00 0
1
7 SM P N 11 Purworejo 1 40,000,00 0
Page 13
Page 53
SALINAN 53
B SMP N 12 Purworejo 2 80,000.000•
9 SMP Sultan Agung 1 40.000.000
10 SMP Bruderan 3 120,000,000
— - •
/1 SMP Muhamadiyah Purworejo 2 80,000,000
12 SMP Diponegoro 1 40,000,000
13 SMP Grantung 1 40,000,000
—KEWENANGAN PROPINSI
1 SMP N 13 Purworejo 2 80,000,000
2 SMP N 14 Purworejo 2 80,000,000
3 SMP N 15 Purworejo 2 80,000,000
4 SMP N 17 Purworejo 2 80,000,000
5 SMP Padmowijoyo 2 80,000,000
6 SMP BK Loano 2 80,000,000
Page 14
Page 54
SALINAN 54
7 SMP Barata Bener 2 80,000,000 •
8 SMP BK Seren 2 80,000,000
9 SMP Muhamadiyah Gr ai i ung 2 80,000.000
KE WE N A N G AN KABUPATEN
1 SMP N 18Purwofejo 2 80,000.000
2 SMP N 19 Purworejo 3 120,000,000
•3 SMP N 20 Purworejo 2 80,000,000
4 SMP Bhakti karya Gebang 2 80,000,000
• 5 SMP Pancasila Kemanukan 3 120,000,000
6 SMP Bhakti Mulia Pwd 2 80,000,000
10 Pendampingan DAK 1,839,200,000
11Rehab / Pembangunan Gedung , Laboratorium SLTPdan SLTA, Sertrfikasi Ta na h:
4,190,000,000
Page 15
Page 55
SALINAN 55
w
Pembangunan Laboratorium SMP N 13Tert>angunnya
laboratorium SMPN 13
Terpenuhinyasarana laboratorium
DinasPendidikan SMPN.13
Pembangunan SMP N 2(Sekolah StandarNasional)
Pembangunan RKB SMP N 4
•
TerbangunnyaSMP N 2
Te* penufanyssa'ana s o ^ a h
standar nasional
DinasPer.Qidikan
DinasPendidikan
-
SMPN 2
S M P N 1 1
Rehabilitaa Gedung dan R Ketrampiian SMP N31
Terehabnya Ruangkelas dan
terbangunnya rKeterampilan
Terpenuhinya RKeterampilan dan
r„ang kelas 3 ruang
DinasPendidikan
SMPN 31
Rehab SMP N 33Terehabnya R
Kelas
Meningkatnyaprasarana
pendidikan. 3 R.kelas
DinasPendidikan
S M P N 33
Rehab SMP N 24Terehabnya R
Kelas
Meningkatnyaprasarana
pendidikan, 3 R.kelas
DtnasPendidikan
SMPN 24
Pembangunan R. Guru dan Komputer SMP N 6Terbangunnya R
Guru dan Lab.Komputer
Meningkatnya Mutuprasarana
Laboratorium dan R.Guru
DinasPendidikan
SMPN 6
Pembangunan Talud dan Rehab Gedung SM PN 2 9
Terbangun taluddan terhabnya
Gedung SMP N 29
Meningkatnya mutuprasarana
pendidikan 3 ruang
DinasPendidikan
SMPN 29
Dukungan Peralatan KBK SMP N 39
Terlaksananyakegiatan
pengadaanperalatan KBK
Terpenuhinyaperalatan KBK
DinasPendidikan
SMPN 39
Page 16
Page 56
SALINAN 56
Dukungan peralatan KBK SMP N 21
Tertaksananyakegiatan
pengadaanperalatan KBK
Terpenuhinyaperalatan KBK
DinasPendidikan S M PN 21
Rehab SMP N 11 Terehabnya Ruangkelas
Meningkatnya mutuprasarana
pendidikan 3 ruang
DinasPendidikan SMPN 11
Pembangunan Labofatorium SMP N 35Tertaksananyapembangunanlaboratorium
Terpenuhinya ruanglaboratorium
DinasPendidikan SMP N 35
Pembangunan R Ketrampilan SMP N 15Tertaksananya
pembangunan R.Keterampilan
Terpenuhinya ruangketerampilan
DinasPendidikan S M P N 15
Rehab Ruang Kelas SMP N 9 Terehabnya R.Kelas
Meningkatnya mutuprasarana 3 R.
kelas
DinasPendidikan S M P N 8
Rehab dan Pembangunan Laboratorium SMP N32
Terehabnya R.kelas dan
terbangunnya R.Laboratorium
Terpenuhinya r.Laboratorium dan 3
R. kelas yangsesuai standar
DinasPendidikan S M PN 32
Pembangunan R. Guru SMP N 26 Terehabnya R.Guru
Terpenuhinya R.Guru
DinasPendidikan S M P N 26
Renovasi Toilet dan Sanitasi SMP N 36 DinasPendidikan S M P N 36
•
Page 17
Page 57
SALINAN 57
Pembangunan SMP Terpadu Watuduwur (SMPSatu Atap)
TertaksananyapembangunanSMP satu atap
Watuduwur
Adanya USB SMPterpadu
DinasPendidikan SMP Watuduwur
Pembangunan SMP Satu Atap Kaliglagan
TertaksananyapembangunanSMP satu atap
kaliglagah
Adannya RKB 2ruang
DmasPendidikan SMP Kaliglagah
SMP N 4Penyelesaian ganti rugi tanah SMP N 4Purworejo
Terlaksanayapenyelesaian ganti
rugi tanah
Terpenuhinyapengadaan tanah
DinasPendidikan
-Program Pendidikan menengah
Meningkatnyamutu pendidikandasar danmenengah
1 Pembangunan SMA Negeri Kaliwungu . Bruno
Tertaksananyapembangunan SM
A N KaliwunguBruno
Adanya Unitsekolah baru
DinasPendidikan Bruno
2 Pembangunan SMK Terpadu , Sudorogo KaligesingTerlaksanya
pembangunanSMK Terpadu
Adanya Unitsekolah baru
DinasPendidikan Sudorogo
3 Pembangunan RKB SMA N 11 Purworejo DinasPendidikan S M A N 1 1
4 Pendampingan SMK KecilTerlaksanaya
pendapingan SMKKecil
Meningkatnya mutusarana dan
prasarana SMKkecil
DinasPendidikan 2,585,000,000 smk Kecil
Page 18
Page 58
SALINAN 58
5 Pembangunan SMK N 4 Purworeio. BnyanTenaksananyapembangunan
RKB
Tertaksanyapembangunan
Aula
Tersedianyaprasarana di SMK
N 4
DinasPendidikan SMKN 4
6 Pembangunan Aula SMK N 1 Purworejo Tersedianya Aula diSMK N 1
DinasPendid'kan SMKN 1
—
7 Serttfikasi Tanah SMA N 5 PurworeioTerlaksanya
SerWkasi TanahSMA N 5
Adanya SertifikatSMA N 5
DinasPendidikan
SMAN5
8 Pengadaan Alat Komunikasi Terpadu (PABX)
TenaksananyaPengadaan alat
KomunikasiTerpadu (PABX)
Tersedianya saranakomunikasi
DinasPendidikan
22,500,000 Kab Purworejo
9 Diversifikasi/lmptementasi KBK SO/MITetlaksanaya
implementasi KBKSD/MI
Tersusunya silabusdan sistem
penilaian KBK
DinasPendidikan
40,000,000 Kab. Purworejo
10 Ujian Nasional dan Sekolah SMP, SMA dan SMKTelaksananyaUjian Nasional
Pelaksanaan UjianNasional Berjalan
lancar
DinasPendidikan
740,544,000 Kab. Purworejo
11 Pengadaan Perangkat KBK, SMP, SMA dan SMK
Tersedianyaperangkat KBKSMP, SMA dan
SMK
Meningkatnya mutupendidikan
DinasPendidikan
30,000,000 Kab. Purworejo
Page 19
Page 59
SALINAN 59
12 Lomba Kompetensi Mapel SMP, SMA dan SMK
Terselenggaranyalomba kompetensi
mapel SMP *mapel, SMA 3Mapel, SMK i
mat*"
Terpilihnya sisiwayang berpotenv
pada mapel
DinasPendidikan 75 000.000 Kab Purworeto
13 Pelaksanaan Uji Kompetensi SMK
Tertaksananya U J Ikompetens s swaSMK sebanyak
6164
Terpilmya s:swaSMK yang
mempunyaikompetensi
DinasPendidikan
61.640,000 Kab Purworejo
14 Promosi Kompetensi Siswa SMK DinasPendidikan 48.000.000 Kab Purworejo
15 Monitoring Evaluasi Ulangan Umum Akhir Semester
TerselenggaranyaMonitoring
Evaluasi UlanganUmum Akhir
Semester
Adanya Evaluasipelaksanaan
Ulangan UmumAkhir Semester
DinasPendidikan
75,000,000 Kab. Purworejo
16 Sosialisasi RAPBS TerselenggaranyaSosialisasi RAPBS
Meningkatnya mutuperencanaan
sekolah SMP - SMA
DinasPendidikan
44,000.000 Kab. Purworejo
17 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
TerlaksanayaMonitoring dan
EvaluasiPelaksanaan
Anggaran
Adanya evaluasipelaksanaan
anggaran sekolah
DinasPendidikan 27,500,000 Kab. Purworejo
Page 20
Page 60
SALINAN 60
Monitoring dan Identivikasi Kerusakan Gedung SekolahRusak
19 Tertib Admimstrasi Pengelolaan Anggaran Dinas
TertaksanayaMonitoring dan
Identivikasikerusakan gedung
sekolah
Teriaksanya tertibadministraspengelolaan
anggaran dinas
Terselenggaranyapendataan dan
inventarisasi danpemeliharaanasset dinas
Adanya daftar ska laprioritas rehab
gedung sekolah
Tertatanyakeuangan secara
sislematis
Adanya data danpemeliharaan asset
dinas
~— ^
DinasPendidikan
DinasPendidikan
DinasPendidikan
27,000.000
55 000,000
25 000,00020 Pendataan , inbentarisasi dan pemeliharaan asset dinas
21 Kegiatan Pengawas/ Penilik
Terlaksananyakegiatan
Pengawas danPenilik
Adanya laporanpelaksanaan
kegiatan pengawas
DinasPendidikan
60.000.000 Kab Purworejo
•22 Program laife skill
Terlaksananyaprogram life skill
Meningkatnyakecakapan hidup
siswa SD - SSLTA
DinasPendidikan
1,000,000,000 Kab Purworejo
23 Pengadaan Mebeler pengganti
TerlaksananyaPengadaanMeubelair
Pengganti JenjangSD - S U A
Adanya Meubelairsebanyak 150 unit
DinasPendidikan
2,625,000,000 Kab. Purworejo
24 Pengadaan Buku SekolahTeriaksanya
pengadaan bukusekolah
Adanya buku »pegangan guru SDSLTA materi UNAS
DinasPendidikan
550,000,000 Kab. Purworejo
Kab Purworejo
Kab Purworejo
Kab Purworejo
Page 21
Page 61
SALINAN 61
25 Pengadaan Raport Sekolah
TerlaksanayaPengadaan raportSekolah sebanyak
86500 buku
Adanya bukuRaport TK - SLTA
DinasPendidikan 400.000.000 Kab Purworejo
Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal
Meningkatkan Mutudan Kualitas
Pendidikan NonFormal serta
Adanya lembagaNon Formal bidang
pendidikan
1 Pengelolaan Kelompok Belajar Paket UsahaTerbentuknya 24
lembagaPeningkatan belajar
paket usahaDinas
Pendidikan49,500,000 24 lembaga
2 Pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Terbentuknya 6lembaga
Terbentuknya pusatkegiatan belajar
DinasPendidikan
68,000,000 6 lembaga
3 Pengembangan Sistim Pendataan Tenaga KursusTerbentuknya 12
lembaga
lancamya sistempendataan tenaga
kursus
DinasPendidikan
19,800,000 12 lembaga
4 Pengelolan Maggang dan Beasiswa PenmasTertanganinya 25
org pengelola
lancamyapengelolaan
maggang danbeasiswa
DinasPendidikan
27,500,000 25 lembaga
Page 22
Page 62
SALINAN 62
Proqram Pe n qkatan Mut u Pendidik da n TenagaK e p e n d i d l k an
MeningkatnyaMut u TenagaPendidik d a n
TenagaK e p e n d l d l k a n
•
1 Fasilitasi K K G TK dan SD
Te^asi l . tas inyaK K G di 54 g ugusSD dan 82 g ug us
T K
Mening-a tnyakinerja guru TK
dan S D
DmasPendidikan 136,000,000 Kab PurworejO
2 Sosialisasi Model Pembetajaran TK - SD
Ters os ia l is as iny aModel Pembelajaran 230 guru TK dan
347 guru S D
Meningkatnyapemelajaran di TK
dan S D
DinasPendidikan 88,000.000 Kab Purworejo
3 Kelompok Kei ja P e m a n du Bidang Studi
T er t aks anay akelompok kerja
pemandu bidangStudy! sebanyak
97 gun j
Meningkatnya S D Mguru bidang studi
DinasPendidikan 85,000,000 Kab Purworejo
4 Pembinaan Perpustakaan SDT erb in any a
Perpustakaan SD82 sekolah
Meningkatnyapengelola
perpustakaan
DinasPendidikan 38,720.000 Kab. Purworejo
5 Fasilitasi M G M P S M P , S M A dan S M KTerfasi l i tasinya
M G M P S M P , S M A ,dan S M K
PeningkatanPengeta hu an g uru
untuk 6 matapelajaran
DinasPendidikan 75,000,000 Kab . Purworejo
Diversivikasi dan evaluasi impiementasi K B K6 SMP /S MA /S M K
T er t ak s a na ny aDiversifikasi da n
impiementasi K B KS M P - S M K
T e r s u s u n y a si labusdan sistem penilaian
K B K
DinasPendidikan 50,000,000 Kab . Purworejo
Page 24
Page 63
SALINAN 63
7 Subs idi Ke lebihan J a m m e ng a jar G u r u SD
T er t ak s a n a ny asubsidi kelebihan jam m enga jar G u r u S
D
M e nm gk a t nyakesejahteraanguru
D ina sPend id i k an 1.6S0 000.000 Kab Pur w or e jo
Kab Purw ore jo
Kab P urw ore jo
8 P A K J a b a t a n Furtgsional Bidang Pendid ik anT er t ak s an anya P AK J a ba t a n G u r u da
n P e n g a w a s
T e r s e les aik an rw a^enaik an pa n gk a !
guru dan p e n g a w a ssesuai p e d o m a n
DinasPendid ik an
D ina sPendid ik an
75 000.000
Subs idi G u m W i y a ta Bhakti T K / S D dan W ry ata BhaktiP e n j a ga S D
T er t ak s a n a ny aSubs idi gu ruwiy ata bhakti
T K / S D
M en ingk at ny akes ejaht era an G u r uW8 TK = 60 orang
SO = 516 orang d a nWB P e n j a ga = 216
oran g
1,434.413.000
10 Se leks i d a n Penilaian Kinerja Ke pa l a Sek o la h
T er t ak s a n a ny aseleks i kepalas ek o lah dan
penilaian kinerjakepala Sek o lah
T erpi l i hnya kepalasekolah 100 orang
dan a d a n y apenilaian kinerja KS
s e b a n y ak 190oran g
DinasPend id i k an 110.000,000 Ka b Pu rw ore jo
11 Bim bingan K a r y a T u l is llmiahT e r l ak s an ay a
Bim bingan Kary aT ul is llmiah
M en ingk at ny ak e m a m p u a n gur us e b a n y ak SOorang
D ina sPend id i k an
90,000,000 Kab. P urw or e jo
12 Pemi l i han G u r u Berpres tasi
T e r lak s a nay aPemi l ihan gur u
berprestasis ebany ak 100
orang
T er p i l i hnya gur uberpres tas i
D i n a sPend id i k an 50,000,000 Kab. P urw ore j o
P a g e 25
Page 64
SALINAN 64
1 3 P e m u U k h i r a n D ata T T N T T K / S D . S L T P / S L T A
•A Subsidi G u r u T ida k T e t ap S M P . S M A , S M K . N e g e n
TertaksananyaPemutakhiran data
T T N T T K / S Dsebanyak 12.190
orang
T e r l a k s a n a y asubsidi g u r u T i d a kT e t a p S M P - S M An e g e n s e b a n y a k
415 ora n g
A d a n y a data T T N TT K / S D
M eningk atny akes ejaht era an guruT i d ak T e t ap S MP -
S M A N e g e n
DinasPendidikan
DinasPendidikan
55.000.000
1.036.500,000
K a b P urw or e jo
K a b Purw ore jo
15 SubSJdi P e g a w a i T idak T e t ap S M P . S M A, S M K . N e g e n
T e r t a k s a n a n y a P TT S M P - S L T As ebany ak 425
orang
M eningk atny ak es e jaht e raa n P T T
S M P - S L T A N e g e n
DinasPendid ikan 850,000,000 K a b. Purw ore jo
16 Subsidi Pend id ik an G u n j
T e r s e J e n g g a r a n y aSubs idi Pend i d i k a nG u r u S1 = 250 orang dan S2 = 20 oran
g
Pen ingk at a nkualitas guru
DinasPendid ikan 600,000,000 K a b. Purw ore jo
17 Pe m b in aa n T e n a g a Pendidik dan Kependid i k an
T e r s e l e n g g a r a n y ape m b i n aa n T e n a g
a Pend id i kda n K ep en d id i k a n
sebanyak 2.500orang
Pe n i ngk a t a n mutut ena ga pendidik da
n kependid ikan
DinasPendid ikan 207,493,000 K a b . Pur w or e jo
18 Pe m b in aa n P en i ngk a t a n Mutu P e n g a w a s da n Penilik
T e r s e l e n g g a r a n y apem b inaa n
p e n g a w a s d a npenilik
M en ingk at nya m ut uP e n g a w a s da n
penilik
D inasPendidikan 52,000,000 K a b . Pur w or e jo
P a g e 26
Page 65
SALINAN 65
P r o g r a m Manalomen Pelayaoan Pendidikan
>
MeningkatnyaMut u Pelnyanan
Pendidikan
o
*
1 P e n y u s u n a n P r o f I Pendid ik anT er t ak s an any a
P e n y u s u n a n ProftlPendid ikan
A d a n y a data profilPe n d id i k a n
DinasPendid ikan
70.000,000 Kab. P ur w o r e jo
2 P e n i n gk a t a n Kapasrtas H a r d w a r e Kom puter
T er t ak s an any apeningkatan
kapasrtaskompute r
Pe n i ngk a t a n s ar a n akomput er s e b a n y a k
10 bua h
DinasPendid ikan
13.750.000 Ka b Purw or e jo
3 R e h a b G e d u n g U P T D Pe nd i d i k a n Kec am at anDinas
Pendid ikan400,000,000 Ka b P u r w o r e j o
P e n g a d a a n K e n d a r a a n R o d a 2 Bagi Kepala4 . S e k s i / S u b b a g Kepala U P T D , Kepa la S D , S M P , dan
S M A
T e r l ak s any apengadaa n
k edaraan roda 2
T e r s e d i a n y a 145unit k e n d a r a a n rod a
2
DinasPendid ikan
3,190,000,000 Ka b P u rw o r e jo •
5 P e n g g a n t i a n Mubelair dan P r a s a r a n a Kerja
T er lak s a ny apenggant ian
meubelair danpras arana ker^a
T e r s e d i a n y a 130unit meubela ir d an
s a r a na ker ja
DinasPendid ikan
80,000,000 K a b P ur w o r e jo
6 P e r t u as a n G e d u n g (2 lantai)
T e r t ak s a n a ny aper tuasan gedungDinas Pendid ikan
K a b. Purw ore jo
T ers ed i any aG e d u ng 2 lantai
D inasPendid ik an
260,826,000 Ka b P u r w o r e j o
7 Rehabi l i tasi H a l a m a n Kantor
T e r l ak s any arehabilitasi halam a
n kantor D inasPendid ikan
T e r t a t a n ya h a l a m a nDinas Pe nd i d i k a n
DinasPendid ik an
100,000,000 Ka b P u r w o r e j o
P a g e 27
Page 66
SALINAN 66
8 Pengkaj ian dan Pen gem ba nga n Pendidikan
T ert ak s anany apengkajian danpengembanga n
pendidikan
Tert aks anany apenyelenggaraan
U P T D
T ert ak s anany aRapat Kerja
Daerah btdangPendidikan
A d a n y a bartankajian dan evaluasi
kebijakan bidangpendidikan
Meningkatrya mutulayanan U P T D
Ad a n ya ketxjakanpendidikan
A d a n y a kebijkantentang pelaksanaan Akreditasi sekola
h
DinasPendidikan
DinasPendidikan
DinasPendidikan
1.650.000.000 Kab Purworejo
Kab Purworejo
Kab Purworejo
Kab Purworejo
9 Btaya Peny elenggaraa n U P T D
10 Rapal Kerja Daer ah Bidang Pendidikan
176,000.000
66.000.000
11 Penyelenggaraan Kegiatan Badan Akredi tas i Seko l ahT er iak s a nay a
Kegiatan BadanAkreditasi Sekol ah
DinasPendidikan
25.000,000
12 Replikasi P r ogr am Managing Basic Educat i on
T ert aks any aRepl ikasi P r o gr a m
Managing BasicEducation
Pen gem b an g anProgr am MBE di 2
kecamatan
DinasPendidikan
150,000.000 Kab. Purworejo
Program Pendidikan Luar Biasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan
Program Manajemen Petayanan Pendidikan
B PeningkatanKualitas
Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
P a ge 28
Page 67
SALINAN 67
1
P r o g r a m O b a t d a n Perbekalan K e s e h a t a n
1 Pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar ( P K D) Tersed ianya obat27 U P K
Meningkatnyakualitas pelayanankes di U P K max 2
Kali
D K K 2 000,000,000 D A U
2 Pengelolaan obat di Gudang Farmasi Distribusi 27 P P K Pelayanan obat 27P P K D K K 28.600 000 A P B D II
3 Pemblnaan penggunaan obat rasional Generik
T er t ak s anany abintek bag:
Meningkatnyapenulisan resep yg D K K 22,000.000 D A U
petugas paramedis rasional /genenk 90di 27 U P K %
T ers elenggarany a4 Pendamplngan Pengembangan PKD Pemanfaatan P K D
sosial tsasi P K D , Ds1 00% D K K 365 508 000 A P B D I I
S iaga, Mon ev
P r og r a m Upaya Kesehatan Masyarakat
MeningkatnyaJumlah,
pemerataan, dankualitas pelayanankesehatan utamany
a melaluipuskesmas dan
jaringannya mellputipustu, pusling dan
bidan dl desa.
- Pengadaankapsul VrL A Tabl et Fe tercukupi 419,375,000
- Pengadaan tablet-
FeTa b l e t V i t A
tercukupi
- Pengadaan P M T Kapsul iodium ada
2 Revitalisasi Posyandu - Base line dataPosyandu
A d a n y a dataPosya n d u 119,314,800 A P B D P w r
P a ge 29
Page 68
SALINAN 68
—
- PembentukanPokjanal Posyandu
A d a n y a PokjanalP o s y a n d u
- PembentukanPosyandu Model
A d a n y a Posya n dumodel
• -
—
3 Pembinaan Kesehatan anak
T ers e le ng gar any apenjaringan
kesehatan anaksekolah :75 T K ,
350 S O , 30 SLT P &15 S L T A
Ters e d ia nya datakesehatan anak pra
sekolah dan usiasekolah
108,845,000 A P B D P w r
4 lmunrsasi RutinTer taksanany aImunlsasi di 25
Puskesmas
Tercapa inya desaU C I 90 % 110,000,000 D A U
5 Petayanan Puskesmas rawat JalanOperaslonal dl 25Puskesmas & 2
RSUD K i a s D
T er iay a n iny apemerlksaan &
Pengobatan paslenra wa t jalan
sebanyak 253.994ku n ju n ga n
637,072,260 P A D 25 Puskesmas & 2R S UD Klas D
6 Petayanan Puskesmas Raw at Inap Operaslonal dl 9Puskesmas
T er iay a n iny apelayanan paslenrawat Inap bayarsebanyak 2.145
kunjungan
335,500,000 P A D
7 Kegiatan RSUD Was- DOperasionalkegiatan di2R S U D Klas D
Ter i ayan inya paslenrawat Inap bayarsebanyak 2.281
kunjungan
357,500,000 P A D
8 Operaslonal Petayanan Askes Rawat Jalan Tk I ( R J T P )
T erpe nu h iny apelayanan
kesehatan baglpengguna Askes
T k l
T e r i ay a n iny apemerlksaan danpengobatan ser tapelayanan rawatInap Tk per tama
paslen Askessebanyak 148.500
kunjungan
832,700,000 P A D
P a g e 30
Page 69
SALINAN 69
9 Penunjang operasional Puskesmas
10 Pemenksaan Kesehatan Galon J ema ah Haji
- - -
T erpe nu h iny aOperas*onal di 25
Puskesmas &RSUD Idas D
Terbayamya insentlfS or PT T ( ATX,
bahan bakar,pemel. Gd & kom p)
serta Waya per]dinas bagl ptgas di
r>d Yanm ed
464.079,000 D A U DKK .Pusk S RST ipe D
100% O Hterdeteky faktor
resikonya
Meningkatnyakinerja Pegawai
397 org
100 % catonjemaah haji
16.660,050 D A U Puskesmas , DKK
11 Pelayanan admlnistrasi Kepegawalan aparat kesehatanTerc apainya
penilaian angkakredrl 74 org
15.213,000 A P B D
12 Pengetolaan Slstem Manajemen Kesehatan
T ers ediany amatervdata dan
bahanperencanaan DK
K
Krxxdinasi antarpelaku pemb
kesehatan 4 kali45,094,500 D A U D K K
Monrtonng pelaksPerns kesehatan pd27 P u sk / R S U D - D
13 Pendamplngan Pengembangan PKD
Terkelolanyaadmlnistrasi
keuangan dinaskesehatan
14 Pengelolaan Keuangan Kegiatan Dinas KesehatanHonor pengelolakeu • 12 bulan
75,600,000 D A U D K K
Bimbingan teknis =2 kali
Program Pengawasan Obat dan Makanan
T e r pe n u h iny apersyaratan mutu ,
keamanan &kemanfaatan produk
dim rangkaperil ndung a n
konsumen/masyar akat
Page 31
Page 70
SALINAN 70
1 Pembinaan IRT da n sarkes swastaMeningkatnyakualitas produk
IRT & pelayanansarkes swasta
Meningkatnyap e g g e d . PenjuaiBT M makanan ttg
bahayapenyalarigunaanBTM/Formal in
Tertaks pemB 65 %IRT. 27,500.000 DA U Ka b Purworejo
—
Ter l aks pemb 100% Apt. T O dansarkes swasta
Terbinanya 4 0 %penjuai makana
n BTM10,000.000 D A U
Pembinaan penyalah gunaan B T M / Formal in pdmakanan K ec Kutoarjo
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Peningkatanpemanfaatan
U n a m a n obatIndonesia
1 Sosiallsasl penggunaan obat asll
Sosiallsasi progJateng dim
penggunaan obatasli Indonesia
Meningkatnyapemahaman tt obatasll Indonesia pd 40
org
7,500,000 D A U Kab. Purworejo
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaanmasyarakat
-
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular (Gratis)
Menurunnya angkakesakitan, kemat ian
dan kecacatanaklbat penyakit
menular
1 Penanggulangan penyak i t MalariaPencarian &pengob. Pdrt
malaria,
100 % penderi taterobatj
495,000,000 D A U P u s k e s m a s , D K K ,R S
Pengendalianvektor, Per temuan,
P a ge 32
Page 71
SALINAN 71
-
PetaUhan ,Supervtsl
.2 Pengad aa n v ak s l n peny ak l t m en u lar
3 Peningk at an I m u n ls as i / A nak Sek ola h (B I A S)
Petaksanaan BI A S ,superv ls i ,
pe r t em uan, monl t& ev a l
T e r im u n is as i ny a41.963 anak
sekolah se KabP u r w o r e j o
110,000,000
50,000.000
O A U
D A U
6 W SD S e - Kab
4 Pe n an ga na n Kejadlan Luar Biasa ( K L B )
Pertem uan SK Dpenyaklt 4 x / t h n ,supervtsl 10 x 1
tok,penaggulanganKLB 3 kejadlan,
ref reshingsurvellans 1 x 28
org
100 % KL B dptter tanganl <24 J am
—
5 U p aya Pe n in gk a t a n Kes ehat an I b u dan Anak
Bim bingan tehn isBidan P K M (6 x
Penge l K I A & 6 xK B )
C a k u p a n ibu hami l4x 95%
•
65.802000 A P B D I I K A B .
Bim bingan tehnisBidan D e s a 2 x
A M P & R e n c a n atindak lanjut 3 x
C a k u p a n k unj bay i9 0 %
Manitoring danEv a iuas i 1 x •
P e n g a d a a n buk uKIA 5000 buku
6 P e n a g g u l a n g an peny ak i t T u b er k u l os lsC B A di 3 P o n p e s 3
x A n g ka pen emua n50 % d g n a n g ka
kesembuhan 8 5%
200^)00,000 D A U
C B A di 36 d e s a
P a g e 33
Page 72
SALINAN 72
Pemeriksaankontak 5O0penderi ta
•
-M o n e v T K Kab 2
x / T h n
L E C (10 ds)
7 Penanggulangan penyaklt Demam BedarahP E , P e n y u .
Abatisasi, Fo gmg1 5 x P J B
C F R < 2 % IR <2%
50,000,000 D A U
Pengenoatian lalat di Tempat Pembuangan Akhlr Sampah
8 f T P A ) & Tempat sementara Pembuangan Sampah ( T P S )
Survei di T P A &T P S T erc apainy a
T P A / T P S yangsehat
44,000.000 D A U 2 T P A . 4 T P S
PenyemprotanVek tof T P A & T P S
9 PengemDangan Kabupaten Sehat Sosialisasi pnogKab sehat
T erc apainy aKab/Kota sehat di
Purworejo
23,000,000 D A U 2 D e s a
Survei / kunjunganlap
Pember i anstimulan kepada
pasien
10 Penaggulangan penyaklt Flu Burung
Tertanganinyadaerah rawan
bencana penyakitflu buaing
Terdeteks inya secdlnl penyaklt flu
burungDK K 50,000,000 K a b P w r
n Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya aksesketerjangkauan &kualitas pelayanankesehatan kepada
masyarakat
-
P a ge 34
Page 73
SALINAN 73
' 1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan
2 Registrasi 2 R S U T y p e D Dep K es
Tertoentuknya 15S O P pelay K e s D i25 Puskesmas & 2
R S U D
Keg. R eg i s t ra r
Keg. Registrasi
Tersedianya biayapelayana n bagl
maskln yg belumtercover
Peningkatan mutupelayanankesehatan
Terregiatrasinya 2R S U D
Terregiatrasinya 2R S U D
T ers e lengg . pelay. kes. Bagi maskin ygbelum tercover di
Pusk & RSUD
109.780,000 A P B D II DK K "
10.000.000 A P B N R S U D Kta & P w d
—3 Registrasi 2 R S U T y pe D Propmsi (Dinkes Prop;
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
15.000.000
365,067,200
A P B D 1 R S U D Kta & P w d
Meningkatnya tarafkesehatan bagl
perangkat desa &masyarakat miskin
Pendampingan Askesktn bagl Perangkat Desa danmasyarakat mlskln yang belum terkaver
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarartadan prasararta puskesmas/puskesmas pembantu danjaringannya
D A U Pusk . & RS Kl. D
Meningkatnyajumlah,
pemerataan, dankualitas pelayanankesehatan utamany
a melaluipuskesmas dan
jaringannya meliputipustu, pusling danbidan di desa serta
R S U D -D
1 Rehabilitasl Puskesmas
2 Rehabilitasl Puskesmas
3 A dm Rehabilitasi Puskesmas,Pustu
4 Belanja modal DAK dan pendampingan
Rehabilitasi Puskesmas, Rehabilitasl Pustu rumdin5 dokter /paramedis , pusling, alkes peralatan lab dan alat
kantor
Page 35
Page 74
SALINAN 74
Peningk at an sarana & pra s arana
k es eha t an
Meningkatnya mutupeiay anankesehatan
D A K
D A K
D A K
D A K
•
253750,000
87,000.000
81,200.000
87,000,000
Pusk Ba ny uun p
Pus t u T u l u s r e j o
Pus t u SoKoa gun g
Pus t u D ur e n s a n
Pus t u Hargoro jo
Pus t u C e m p e d a k
-
81,200,000 D A K
—92.800,000 D A K
81,200,000 D A K P u s t u W o n o y o s o
75,400,000 D A K Pus t u Pra pag Lor
92.800,000 D A K Pus t u d n g o n d o
P u s t u Kali jambe87,000,000 D A K
81,200,000 D A K P u s t u Borok ul on
87,000.000 D A K P u s t u T a m a n s a r i
101,500,000 D A K R u m d i n dr. Butuh
101,500,000 D A K R u m d i n dr. Kemi ri
86,275,000 D A K R u m d i n dr. L oan o
86,275,000 D A K R u m d i n dr. Klg
68,875,000 D A K R. P r m d s Bruno
65,250,000 D A K R. P r m d s Mrantj
P a g e 36
Page 75
SALINAN 75
—05.250.000 D AK R. Prmds Bubutan
65.250.000 DAK R Prmds L o a no
—
6 Penyempumaa n SIK2 H P / G S M
M o d e m
124 kom put er
1 unit S e r v e r
S e m p u m a n y alanngan SIK pada25 Pusk. 2 R S U D .1 Inst F a r m as i 1U P T D L a b D K K
65.250 000
1.109.100.000
D A K
D A K
R Prm d s Prturuh
25 Pusk . 2 R S U D ,1 Insti F a r m as i 1U P T D Lab Air .D K K
—
1 L C D Proy ec t or
1 R ou t er + P r o x yS e r v e r
P e n y e m p u m a a nSo f t w a r e SI K
( S P T P , S I M K A ,S I M O , & S I M L A B )
7 Pe m ba ng u na n Sandaran irigasi l ingkungan Puskesmas
T alu rJ P u s k e s m a sP e m b a n t u
T e g a l s a r i K e cB r u n o
T e r t a k s a n a n y aperbai k anl ingk ungan
P u s k e s m a sP e m b a n t u
33,000,000 A P B D I I
8 A d m Pem b a ng un a n sandaran irigasi lingk. Pusk
9 Rehabilitasl R S UD Klas-DPerbalk an ged un g
R S U D Klas D
T e r t a k s a n a n y aperbaikan ge du n g
R S U D Klas dD K K 1,087,500,000 D A K R S U D P urw od ad i
10 A d m rehabilitasl R SU D Klas-D
Buk u p e r e nc a n a a ntekn is perbai k an
g e d u ng R S U D Klas D
T ers ed i any ak ebut uha n
administras i &dok um e n perenc
teknis & L a ppe laks anaa n
D K K 32,625,000 A P B D I I
P a g e 37
Page 76
SALINAN 76
11 Pembuatan SPAL dt PusK. Rawat Inap a Terotahnyal imbah Pusk DKK 80,000 0O0 D A U
b. Pem b u a t and ok um e n U K L - U PL
Penambahan gedung rawat inap Puskesmas SeboroKrapyak
13 Peremajaan kendaraan operasional Pusling
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasaranarumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumahsakit mata
Program KemKraan peningkatan pelayanan kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Program pengawasan dan pengendalian kesehatanmakanan
Program peningkatan keselamatan ibu melahlrkan dananak
- Menurunkanan gka kesakitan &
kemat ian ibu125/100.000 KH
Rapat koord T kK ab ttg donor dara
h sukarela 1 x
T ers e le ng gar any akoordinator tentang
donor darahsukarela Tk K ab 1 x
D KK 35.000.000 K A B
- Menurunkanangka kesakitan &
kemat ian bayi15/1000 KH
Sosial isas i donordarah sukarela Tk
K ec 1 x
T ers e le ng gar any asosial isas i tentang
donor darahD KK
P a g e 38
Page 77
-
- Akses thdp ketersediaan darah
& komponen yg aman urrt
menangani rujukan ttxi hamil, salin. bayi
80%
Bimbingan petugas sistim rujukan yg adekuat Tk Kec 3x/th. Tk Desa 4
xt f l
Terseienggara nya bimbingan pet jgas
sistirn njjukan DKK Kab & 16 Kec.
- Ibu hamil, bersalin & Neonatal yg
tertangani 80%
Sosialisasi tig penjanngan resiko
tinggi IH & Neonatal Tk Kec
3x/th. Tk Desa 4x/th
Terselenggaranya Sosiaiisas.
DKK Kab & 16 Kec
Bant langsung masyarakal
Terpenuhinya 70 ( IH, Salio Neonata!)
pertolongan pertama kegawat
daruratan
DKK K A B
Monitoring dan Evaluasi
Terselenggaranya monev 2 » / tahun DKK
•
Program Peningkatan Poia Hidup Bersih dan S e h a t
Meningkatnya perilaku hktup
bersih & sehat yg mendukung
peningkatan status kesehatan masy dl
Kab Purwore jo
•
1 Penanganan Penyalahgunaan NAPZA Penyuluhan Napza dl 16 sekolah
Meningkatnya pengetahuan Napza
dl sekoiah D K K 44,550,000 A P B D 16 sekolah di Kec.
-
Promosl pencegahan Napza
ke masy
Meningkatnya pengetahuan Napza
di masyarakat
Page 39
Page 78
Pembinaan dan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, pengolahan makanan dan pestisida
Terperiksa «i terWrvanya
T T U . T P M . T e m p a t benjualan pestisida
sebanyak 100 lokasi
Tercapainya T T U . T P M &
penjuaian pestiSKia yg sehat 63.05%
D K K 8.025.000 D A U 25 Pusk
3 Pemberdayaan kesehatan masyarakat dalam : i
PemDerantasan sarang nyamuk T e r s o e n o o a r a n y a
j pemantaoan jenrjk ' nyamuk oteh m a s y
A B J daerah endemis 95 %
D K K 164,771.200 A P B D Kat
Peningkatan sikap dan pertlaku (PSP) Terselenggaranya
survey PHBS
Strata Panpurna P H B S 65 %
4 Operasional Laboratorium air Terselenggaranya kegiatan Lab air
Kualitas air bersih / air minum dpt
terpantau scr terus
menerus shg masy dpt terhindar dr
peny yg disebabkan oleh air yg
kualitasnya tdk memnuhi syarat
kesehatan
D K K 10,000,000 A P B D Kab. Purworejo
•
Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Meningkatnya penelitian &
pengemb I P T E K kesehatan sbg masukan dim
perumusan kebrjakan & prog
pembangunan kesehatan
1 Pelayanan Data dan Perijinan Kesehatan
Terbentuknya 30 surat ijin penelitian dan pemanfaatan
data
Terse lenggaranya penelitian kesehatan
D K K 8,520,600 P A D 25 Pusk, D K K
Page 40
Page 79
Program Peningkatan Penyuluhan Kesehatan Kepada Masyarakat
Meningkatnya
penelrtian &
pengemb I P T E K kesehatan sbg masukan dim
perumusan kebijakan & prog
pembangunan kesehatan
1 Penanggulangan Penyakit Keiamm & H I V - A I D S Sero survel di LP2
lokasi
P2 kelamin & H IV-A I D S
D K K 20 000 000 D A U
Sero survei W T S Jalanan 3 x
Tidak terjadi kasus baru
Program Peningkatan Peran Swasta dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat
1 Pembinaan I R T dan Sarkes Swasta
Rumah Sakit Umum Daerah "Saras Husada" Purworejo
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 Perbaikan glzi mayarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencsgahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ~ — —
Page 41
Page 80
Program Standarteaat Pvtayanan Keaehatan 1 ' ' • • "
Program Pelayanan Kesehatan P e o d o d u k Miskin •
Program pengadaan, peningkatan dan perbalkan sarana dan prasarana p u s k e s m a s / p u s k e s m a s pembantu dan
jaringannya
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit j iwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1 Pembangunan Gedung Rehabilftasl Medik 1 unit Gedung Penlayanan menlngkat
RSUD 552,946,394 APBD
2 Pembangunan Gedung Bangsal Anak 1 unit Gedung Penlayanan menlngkat
RSUD 746,477,632 APBD
3 Pembangunan Gedung Ruang ICU Anak 1 unit Gedung Penlayanan meningkat
RSUD 630,570,000 APBD
4 Pembangunan Gedung Bangsal Ibu dan Persallnan 1 unit Gedung Penlayanan menlngkat
RSUD 1,022,950,830 APBD
5 Pembangunan Gedung CSSD 1 unit Gedung Penlayanan menlngkat
RSUD 633,584,410 APBD
6 Renovasi Ruang Isolasl 1 unit ruang Penlayanan menlngkat
RSUD 607,135,141 APBD
7 Pengembangan IPAL AMDAL Tersedianya
pedoman AMDAL Penlayanan menlngkat
RSUD 225,000,000 APBD
8 Pengadaan Whole Body CT Scan 1 Unit Pelayanan diagnosa
pasien terpenuhl RSUD 4,500,000,000 APBD
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Menlngkatkan
prosentase kualitas kesehatan
Page 42
Page 81
1 Kemrtraan pengolahan llmbah rumah saklt Tersedlanya Instates! Air
Llmbah
Lancamya saluran air limbah RSUD 1,000,000,000 APBD •
2 Kemrtraan pengobatan bagi paslen kurang mampu
3 Pelayanan Kesehatan di RSUD Swadana
Tersodianya &aya Op bg pelayanan pasien kel miskin
Tersedianya Biaya Op bg pelayanan
Kesehatan
Te~.a>ani kunjungan pasien kel miskin
Teriayaninya pasten sec optimal
RSUD
RSUD
561,264,000
12,075,000,000
APBD
APBD
Program peningkatan petayanan kesehatan anak balrta
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Program peningkatan keselamatan ibu meiahirkan dan anak
Program Penelrtian dan Pengembangan
1 Peningkatan SDM RSUD Terdp tanya SDM
yang trampll
Adanya tenaga yang terlatlh dan
terampll
10 unit komputer pelayanan adms
RSUD 135,000,000 A P B D
2 Pengadaan Hardware Tersedlanya sarana
komputer yang handal
Adanya tenaga yang terlatlh dan
terampll
10 unit komputer pelayanan adms
RSUD 50,000,000 APBD
3 Pengembangan Software Terpel lharanya Billing System
Adanya pelayanan Billing System
RSUD 25,000,000 APBD
c
Peningkatan Kualitas
Infrastruktur . Daerah
Pekerjaan Umum
Peningkatan Kualitas
Infrastruktur . Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo Peningkatan
Kualitas Infrastruktur .
Daerah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan terpenuhinya sarana
transportasi
Page 43
Page 82
mm
1 Pembangunan Jalan tembus terminal Pembebasan tanah
Pusat perplndanan penumpang dan Moda angkutan semakln lancar
Dinas Pertiubungan 2;750,000,000
1.300.000 000
APBD
A P B D
Kec. Banyuunp
Dpn Kntr K B N v'd PeOgaan Tjgu
Perenpatan tugu ke mageiang
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1 Rehabtlrtasi drinase kota
Penanggulangan banjir l ing. Perkotaan
(1 x 900) m memeperlancar pernbuangan air
hujan Din Kjmprasda
2;750,000,000
1.300.000 000
APBD
A P B D
Kec. Banyuunp
Dpn Kntr K B N v'd PeOgaan Tjgu
Perenpatan tugu ke mageiang (0.60 x 600) m
memeperlancar pernbuangan air
hujan Din Kjmprasda 600.000.000 A P B D
Kec. Banyuunp
Dpn Kntr K B N v'd PeOgaan Tjgu
Perenpatan tugu ke mageiang
(0.60 x 500) m
(0,60 x 700) m
memeperlancar pernbuangan air
hujan
memeperlancar pernbuangan air
hujan
Din Kimprasda
Din Kimprasda
500.000,000 A P B D Perempatan losmen
Intan (0.60 x 500) m
(0,60 x 700) m
memeperlancar pernbuangan air
hujan
memeperlancar pernbuangan air
hujan
Din Kimprasda
Din Kimprasda 700,000,000 A P B D J>T Unp Somohano
Yogyskarta
(0,60 x 300) m memeperlancar pernbuangan air
hujan Din Kimprasda 300,000,000 A P B D
A P B D
kawasan sekitar Satasiun Purworejo
(0 ,60x400) m memeperlancar pernbuangan air
hujan Din Kimprasda 400,000,000
A P B D
A P B D kawasan sekitar
Pegadaian
(0,60 x 500) m memeperlancar pernbuangan air
hujan Din Kimprasda 500.000,000 A P B D
kawasan Tugu RW Supratman
(0,60 x 1000) m memeper lancar pernbuangan air
hujan Din Kimprasda 1,000,000,000 A P B D
kawasan Pasar Suronegaran
Page 44
Page 83
mmmmmmmmmmm mm
(0.60 X 2000) m memepertancar pembuangan air
hujan Din KJmprasda 1,500.000.000 A P B D
(Ooptone)
(0.60 x 2000) m memepertancar pembuangan air
hujan Din Kimprasda 2.000.000.000 A P B D Jtn Sibafc
Program P e m b a n g u n a n t u r a p / t a l u d / b r o j o n g
Program r e h a b i l i t a s i / p e m e l i h a r a a n Ja lan d a n 3 e m b a t a n
Mempertancar arus lalu lintas dan meningkatkan
pelayanan masyarakat
1 Rehabilitasi J in . Bayan - Dungus (64) lanjutan ( 4 x 4000 ) m Lancamya arus
lalulintas Bayan-Dungus
Kimprasda 1.600.000 000 A P B N Kec. Bayan
2 Rehabilitasi J in . Bubutan - Watukuro (38) lanjutan (4 X 4700 ) m Lancamya arus
lalulintas Bubutan Watukuro
Kimprasda 1.880.000.000 A P B N Kec. Purwodadi
3 Rehabilitasi J in . Pucangagung - Seren (97+98) (4 X 6000 ) m
Lancamya arus lalulintas
Pucangagung-Seren
Kimprasda 2,400,000,000 A P B N Kec. Bayan / Gebang
4 Rehabilitasi J in . Mranti - Doplang ( 4 3 ) ( 3 X 4000 ) m Lancamya arus
lalulintas Mranti-Doplang
Kimprasda 1,200,000,000 A P B N Kec. Purworejo
5 Rehabilitasi J in . Sruwoh - Kedungsr i (70) (4 X 2500 ) m Lancamya arus
lalulintas S ruwoh-Kedungsri
Kimprasda 1,000,000,000 A P B N Kec. Butuh
6 Rehabilitasi J in . Tamansar i -Sidomulyo ( 7 4 ) ( 4 X 3000 ) m Lancamya arus
lalulintas Tamansar i -SkJomulyo
Kimprasda 1,200,000,000 A P B N Kec. Butuh
Rehabilitasi J in . Banyuasin • Tr idadi - Pucungroto -7 Pandanrejo (112+113+114)
( 3 X 9000 ) m Lancamya arus
lalulintas Banyuasin Tridadi-Pucungroto
Kimprasda 2,700,000,000 A P B N Kec. Loano
Page 45
Page 84
«ML'-- 1 1 i " m i l l u i m i n j i u w w i n m i u i I I . I l u i n m i i t . . . ILJIL L J I I \uwm i i o n nu mmum imiu n mm m*mwmiMUWJm.mmUWMmMm
8 Rehabilitasi Jin Kesawen - KaNgtagah ( 95) ( 3 x 4600 ) m Lancarnya arus
ialuhntas Kesawen-Kaliglagah
Kimprasda 1.260,400,000 APBD Kac. Pnunrfi
s Rehabilitasi Jin Kaliglagah - Wonosido ( 96 ) ( 3 x 5160 ) m Lancarnya arus
lalulmtas Kaliglagah Wonos ido
Kimprasda 2053.680.000 A P B D Kec Pituruh
10 Rehabilitasi J in Cempedak - Kemranggen (101 ) ( 3 x 3860 ) m
Lancarnya arus lalulmtas
Cempedak-Kemranggen
Kimprasda 1 536,280.000 A P B D Kec. Bruno
11 Rehabilitasi J in Kalrwungu - Blimbing ( 1 2 9 ) ( 3 x 4000 ) m Lancarnya anjs
lalulintas Kal iwungu Blimbing
Kjmprasda 1.096,000,000 A P B D Kec. Bruno
12 Rehabilitasi J in Mlaran - NgagliK ( 130) ( 3 x 4000 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 1,592,000,000 A P B D Kec. Gebang
13 Rehabilitasi J in Gebang • J e t s (158 ) ( 3 x 3600) m Lancarnya a m s
lalulintas Kimprasda 986,400,000 A P B D Kec. Gebang
14 Rehabilitasi J in Blimbing - Sumoleter ( 168 ) ( 3 x 5 0 0 0 ) m Lancarnya anjs
lalulintas Kimprasda 1,370,000,000 A P B D Kec. Bruno
15 Rehabilitasi J in . Bagelen - Soko ( 1 1 ) (4 X4610 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 900,000,000 A P B D Kec. Bagelen
16 Rehabilitasi J in Soko - Kemanukan (25 ) (4 x 2300) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 750,000,000 A P B D Kec. Bagelen
17 Rehabilitasi J in . Pitunjh - Kesawen - Megulung ( 8 1 ) (4 x 6 0 0 0 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 2,386,000,000 A P B D Kec. Pituruh
18 Rehabilitasi J in . Kemiri - Pakisarum ( 1 0 3 ) ( 3 x 1 0 7 0 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 2,931,800,000 A P B D Kec. Kemiri -
19 Rehabilitasi J in . Kalikotes - Kallgintung ( 1 0 4 ) (3 x 5 0 0 0 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 3,400,000,000 A P B D Kec. Pituruh
20 Rehabilitasi J i n . Loning - Giri joyo ( 1 0 5 ) (3 x 6 0 0 0 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 1,644,000,000 A P B D Kec. Kemiri
21 Rehabilitasi J in . Bruno - Giri joyo ( 1 0 6 ) (3 x 4000) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 2,720,000,000 A P B D Kec. Bruno
22 Rehabilitasi J in . Bedug - Manisjangan ( 1 0 7 ) ( 3 x 6000) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 1,644,000,000 A P B D Kec. Bener
P a g e 46
Page 85
23 RanabWtasI Jm Manis,arvjan - Nolans ( 106 ) ( S x 3OO0 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda a23.ooo.ooo A P B D
24 RehabHitasi J in . Karangrejo - Ngaran ( 1 1 5 ) ( 4 x 7000 ) m Lancamya arus lalulintas Kimprasda 2.786.000.000 A P B D Kec. Purworejo
25 Rehabilitasi J in Kaligesing - Hargorojo ( 1 1 8 ) ( 3 x 5000 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 3.400.000.000 A P B D Kec. Bagelen
26 Rehabilitasi J in . Tegalmiring - Piono (125 ) ( 3 x 2 1 0 0 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 1,428.000.000 A P B D Kec Banyuurip
27 Rehabilitasi J i n Hargorojo - Batas DIY ( 133 ) ( 3 x 5000 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 3.400.000.000 A P B D Kec. Bagelen
28 Rehabilitasi J i n . Kalimeneng - Purbayan ( 160 ) ( 3 x 4000 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 2,720.000.000 A P B D Kec Kemiri
29 RehatxMasi J in Tiogokotes - Batas DIY ( 31 ) ( 3 x 2500 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 750,000.000 A P B D Kec. Bageten
30 Rehabilitasi J in . Gebang - Megulung (84 ) ( 4 X 8400 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 1,636,000,000 A P B D Kec. Pituruh
31 RehaMitasi J in Semagung - Durensan ( 122 ) ( 3 x 3 5 0 0 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 1.000.000.000 A P B D Kec. Bagelen
32 Rehabilitasi jemb Secang Besar utk.bangunan atas( lanjutan mas jln angkruk ket ip-Sangubanyu (48) ( 5 x 7 0 ) m
Lancamya anjs lalulintas Kimprasda 1,430,000,000 A P B D Kec. Grabag
33 Rehabilitasi jemb.Sumberejo (ruas j l .Wunut-Grabag (54)
) ( 5 x 3 0 ) m
Lancamya arus lalulintas
Kimprasda 1,800,000,000 A P B N Kec. Ngombol
34 Rehabilitasi jemb.Sembir (aias j l .Purwodadi-Krendetan (144))
( 6 x 1 0 0 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 6,900,000,000 A P B N Kec. Bagelen
35 Rehabilitasi jemb.Kalitapas (ruas j l .Banyuasin-Cacaban
(111)) ( 5 x 6 ) m
Lancamya arus lalulintas
Kimprasda 200,000,000 A P B D Kec. Bener
36 Rehabilitasi jemb.Pakiswetan (ruas jl.Borokulon-Demangan/Lingkar Selatan)
( 1 3 x 5 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 500,000,000 A P B D Kec. Banyuurip
37 Rehabilitasi jemb.Ngasinan (lanjutan) (mas j l .Kemanukan-Soko (125)
( 6 x 6 0 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 1,200,000,000 A P B D Kec. Bagelen
Page 47
Page 86
38 Rehabilitasi jembatan Semawung (4 x 1 5 ) m Lancamya arus lalulintas Kimprasda 800.000.00C A P B D Kac. Putwqrw)o
39 Rehabilitasi Jembatan Arahrwang ( 5 x 9 0 ) m Lancamya arus lalulintas
Kimprasda 4 500.000.000 A P B N Kec Purworejo
40 Pemeliharaan jl Bener - Guntur ( 2 ) ( 3 x 4 5 0 0 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 50,000.000 A P B D Kec Bener
41 Pemeliharaan jl.Kahharjo - Somongan ( 21 ) ( 3 x 6160 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 361,000.000 A P B D Kec Kafcgesmg
42 Pemeliharaan j l .Kernanukan - Somongari ( 22 ) (4 x 4950 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 520.000,000 A P B D Kec Bagelen
43 Pemeliharaan j l Somongan - Jatjrejo ( 2 3 ) (3 x 3600 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 40,000,000 A P B D Kec Kaftgesing
44 Pemeliharaan jl. Kenteng - Bencorejo ( 4 0 ) ( 4 x 9750 ) m Lancamya arus lalulintas
Kimprasda 146,000,000 A P B D Kec Banyuurip
45 Pemeliharaan jl. Bubutan - Gesing ( 5 0 ) - (4 x 2330 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 25,000,000 A P B D Kec Purwodadi
46 Pemeliharaan j l .Sruwoh - Seren ( 6 7 ) (3 x 3500 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 39,000,000 A P B D Kec Butuh
47 Pemeliharaan jl.Butuh - Jamprong ( 6 9 ) ( 3 X 3000) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 210,000.000 A P B D Kec. Butuh
48 Pemeliharaan j l .Jamprong - Sruwoh ( 7 1 ) ( 4 x 1 3 0 0 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 137,000,000 A P B D Kec. Butuh
49 Pemeliharaan j l .Tamansari - Sruwoh ( 7 2 ) (4 X 4000 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 420,000,000 A P B D Kec. Butuh
50 Pemeliharaan j l .Tamansari - Sembaon (73 ) (3 ,5 x 4 4 6 0 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 312,000,000 A P B D Kec. Butuh
51 Pemeliharaan jl.Andong - Jamprong ( 7 5 ) ( 4 x 1 8 0 0 ) m Lancamya arus
lalulintas Kimprasda 27,000,000 A P B D Kec. Butuh
Page 48
Page 87
52 Pemeliharaan jl Kedungsn - Wonosari ( 86 ) ( 4 x 2500 ) m Lancarnya arus lalulintas Kimprasda 38,000,000 A P B D Kac Butuh
53 Pemel iharaan j l .Bayan - Sambeng ( 1 0 0 ) ( 4 x 5200 ) m Lancarnya arus lalulintas Kimprasda " 90 000.000 A P B D Kec. Beyan
54 Pemel iharaan jl.Kalijambe - Cacaban Lor (109 ) ( 3 x 6 8 0 0 ) m Lancarnya arus lalulintas
Kimprasda 476,000,000 A P B D Kec. Berter
55 Pemel iharaan jl Cacaban Lor - Batas Magelang ( 1 1 0 ) ( 3 x 2500 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 175 000 000 A P B D Kec Bener
56 Pemel iharaan jl Banyuasin - Cacaban Lor (111 ) (3 x 6 3 6 0 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 445.000.000 A P B D Kec. Bener
57 Pemel iharaan jl.Kaligesing - Ngaran ( 116 ) ( 3 x 3000 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 33.000.000 A P B D Kec Kaligesing
58 Pemel iharaan j l .Jeketro - Donorejo ( 1 1 7 ) ( 3 x 5250 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 368,000.000 A P B D Kec Kaligesing
59 Pemel iharaan j l.Bagelen - Hargorojo ( 1 2 1 ) (3 x 4000) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 280,000,000 A P B D Kec. Kaligesing
60 Pemel iharaan j l .Kedungsari - Ganggeng ( 1 2 6 ) ( 4 X 5300 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kjmprasda 80,000,000 A P B D Kec. Purworejo
61 Pemel iharaan jl. Pandanrejo - Ngaran ( 1 2 7 ) (3 X 5000 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 55,000,000 A P B D Kec. Kaligesing
62 Pemel iharaan jl. Pandanrejo - Donorejo (134 ) ( 3 X 5700 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 63,000,000 A P B D Kec. Kaligesing
63 Pemel iharaan jl. Purwodadi - Krendetan ( 1 4 4 ) ( 4 X 2550 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 268,000,000 A P B D Kec. Purwodadi
64 Pemel iharaan jl. Cangkrep - Argoputro - Kdsari ( 1 5 0 ) ( 3 X 4250 ) m Lancarnya arus
lalulintas Kimprasda 298,000,000 A P B D Kec. Purworejo
65 Pemel iharaan jl. Keduren - sendangsari (161 ) (3 x 3 0 0 0 ) m Lancarnya arus lalulintas
Kimprasda 210,000,000 A P B D Kec. Purwodadi
P a g e 49
Page 88
-66 Perbalkan Jalan masuk dan askes terminal Purworejo
PertMlkan dan Perbalkan dan
perawatan Jalan lingkar terminal 7
m x 8785 m
Terpelihararrya Jalan lingkar terminal
Dinas Perhuburtgan 200,000,000 APBD K e c Banyuurip
Program nehabilrtasi/pemeliharaan talud/bronjong
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Mempertancar tugas Program Pekenaan
U m u m
Inventarisai kerusakan Jalan, Jembatan , Trotoar, Drainase dan Air Bersih
Te rsusunnya satu Dokumen
iventarisasi
Tersed ianya data pekerjaan u m u m
Kimprasda 50,000,000 A P B D Kab. Purworejo
Pelaporan, Pengendal ian dan Evaluasi kegiatan Dinas Kimprasda
Te rsusunnya satu Dokumen
Kimprasda
Tersed ianya data pelaksanaan
pekerjaan umum Kimprasda 15,000,000 A P B D Kab. Purworejo
Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan slstem inrormasi/data base jalan dan jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
•
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Program pengendalian banjir
Page 50
Page 89
Program pangamtoanoan wl layah strategic d a n catpat t u m b u h
Program p e m b a n g u n a n Infrastruktur perdesaaan
Pengembangan sistem sarana air bersiri sedeman
peoesaan
Meningkatxan
pelayanan
'">asTruktur utk masy. Pedesaan
1 Pake !
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tersedianya 1 unit air bersih
Tersedianya 1 unit air bersih
Tersedianya 1 unit air bersih
Tersedianya 1 unit air bersih
Tersedianya 1 unit air bersih
Tersedianya 1 unit air bersih
Tersedianya 1 unit air bersih
Tersedlanya 1 unit air bersih
Kimprasda
Kimprasda
Kimprasda
Kimprasda
Kjmprasda
Kimprasda
Kimprasda
Kimprasda
300,000,000
300,000,000
300.000.000
300,000,000
300.000.000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
A P B N
A P B N
A P B N
A P B N
A P B N
A P B N
A P B N
A P B N
1 Paket Tersedianya 1 unit
air bersih Kimprasda 300,000,000 A P B N
1 Paket Tersedlanya 1 unit
air bersih Kimprasda 300,000,000 A P B N
1 Paket Tersedlanya 1 unit
air bersih Kimprasda 300,000,000 A P B N
Page 51
Page 90
1 Pake* Tersed lanya 1 unit
air bersih Kimprasda 300,000.000 A P B N •
— 1 Paket
Tersed ianya 1 unit air bersih Kimprasda 300,000,000 A P B N
A P B N
— 1 Paket
Tersed ianya 1 unit air bersih
Tersed ianya 1 unit air bersih
Kimprasda 300.000.000
A P B N
A P B N
-1 Paket
Tersed ianya 1 unit air bersih
Tersed ianya 1 unit air bersih
Kimprasda 300,000.000 A P B N
-1 Paket
Tersed ianya 1 unit air bersih
Kimprasda 300.000.000 A P B N
1 Paket Tersed ianya 1 unit
air bersih Kimprasda 300,000,000 A P B N
1 Paket Tersed lanya 1 unit
air bersih Kimprasda 300,000,000 A P B N
1 Paket Tersed ianya 1 unit
air bersih Kimprasda 300,000,000 A P B N
1 Paket Tersed lanya 1 unit
air bersih Kimprasda 300,000,000 A P B N
1 Paket Tersed lanya 1 unit
air bersih Kimprasda 300,000,000 A P B N
1 Paket Tersed lanya 1 unit
air bersih Kimprasda 300,000,000 A P B N
1 Paket Tersed ianya 1 unit
air bersih Kimprasda 300,000,000 A P B N
1 Paket Tersed ianya 1 unit
air bersih Kimprasda 300,000,000 A P B N
Page 52
Page 91
1 Paket Tersedianya 1 unit
air bersih Kimprasda 3O0.OOO.000 A P B N •
Bantuan aspal untuk pembangunan/rehabll ltasl pemeliharaan Jalan perdesaan
10O0 drum
Bantuan aspal kepada
desa/kel/ masy lainnya
Bag. Bina Program
1,000,000,000 APBD Desa/kel/masyarak
at
Bantuan semen untuk pembangunan/rehabll itasl pemeliharaan Jalan perdesaan
28570 zak
Bantuan semen kpd desa /kel /masy
lainnya
Bag. Bina Program
1,000,000,000 APBD Desa/keV masyarak
at
4 Adms dan operasional Bantuan aspal/Semen Desa/kel
mastng-masing 1 paket utk Adms,
Pengadaan aspal/semen,
verlvikasl, pemantauan, adms
pengelolaan bantuan
Adms Pengadaan brg/Jasa
aspal/semen, Pemantuan
pelaksanaan bantuan, adms
pengelolaan
bantuan aspal/semen
Bag. Bina Program
95,000,000 APBD Purworejo
Pengadaan Camera digital untuk Sarana Pendukung 5 verlvikasl dan pemantauan bantuan Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Camera digital 3 unit
Terpenuhinya sarana pendukung
bertfikasl dan pemantuan bantuan
Bag. Bina Program
14,000,000 APBD Purworejo
6 Kontribusi/pendampingan P2MPD 40 desa Terpenuhinya Pemb Jalan dan prasarana
fisik kpd 40 desa
Bag. Bina Program
3,000,000,000 APBD Purworejo
7 Admlnistrasi dan Perencanaan P2MPD 1 paket
Terbentuknya Tim Kood Kab.,
Sekretariat UPP, Pengadaan Perenc,
Pengadaan buku Juklak
Bag. Bina Program
250,000,000 APBD Purworejo
Program Pembangunan turap/talud/brojong -
Page 53
Page 92
Program pawyaaH— dan pangolahan air baku
Program PenoetoUan dan Pengembangan Pemberdayaan Perkumpulan Patanl Pantakal Air
Program PengeloUan dan Pengembangan Kebersihan, Pertamanan, Llmbah, Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum Lainnya
1 Pengadaan alat Kebersihan dan pertamanan 1 Paket T ruck amrol 1 unit dan dump truk 1
unit 750.000.000 A P B D Kat> Purworejo
2 Pemekharaan kendaraan dan Operasionai KP 1 Paket Operaslonal dan
pemel Kendaraan KP
530.000.000 A P B D Kab. Purworejo
3 Operasionai dan Pemel iharaan lampu P J U 1 Paket Operaslonal dan
Pemel Instalasi PJU 200,000,000 A P B D Kab. Purworejo
4 Pemekharaan pertamanan. dan sarana kebersihan 1 Paket
Pemel. T a m a n kota, patung, pot-pot
bunga, pagar kanstin dan T P / T P S
180,000,000 A P B D Kab. Purworejo
5 Penanganan Kebersihan dan Pertamanan 1 Paket PHL 207 Org ,
Kontak 35 Org 1,061,594,000 A P B D Kab. Purworejo
6 Pembayaran Rekening P J U 1 Paket 12000 tJOk PJU 7,200,000,000 A P B D Kab. Purworejo
7 Pemeliharaan Trotoar 1 Paket Pemel. Tro toar 60,000,000 A P B D Kab. Purworejo
8 Meterisasi P J U T a h a p II 1 Paket Pemasangan meter
300tJtlk 150,000,000 A P B D Kab. Purworejo
9 Operasionai dan Pemel iharaan pelaratan sedot WC 1 Paket operasionai pemel
lun i t 20,000,000 A P B D Kab. Purworejo
Dinas Pengairan
Page 54
Page 93
Program Pembangunan saluran drainaaa/gorong-gorong •
1 Pembuatan Drainase Dss Kertojayan Munggangsan Penuntasan genangan 2 desa
Dinas Pengairan 1,250,000,000 DAU Grabag
2 Perbaikan saluran Cand i - Wonos r i 2000 m sal oranase mengam 200 Ha
sawah Dinas Pengairan 109,000,000 DAU Kec Ngombol
3 Normalisasi Afvour Karang aglik 7300 m sai d'anase mengamankan pemukiman & s a w a h 7 desa
Dinas Pengairan 327,000,000 DAU Kec Butuh
4 Penuntasan drainase Ds Pekacangan 1000 m sa! dramase mengamankan
pemuk iman 100 KK Dinas Pengairan 209,000,000 DAU Kec Ptturuh
5 Rehab talang saluran air 1 bh talang air Mengairi 400 Ha sawah
Dinas Pengairan 87,300,000 DAU Ds Harjobinangun
Kec Grabag
6 Pembuatan Drainase Ds Kertojayan - Munggangsari 4000 m sal drainase mengamankan
pemuk iman 100 KK Dinas Pengairan 209,000,000 DAU Kec Pituruh
P r o g r a m P e m b a n g u n a n tu rap / ta lud /bro jong
1 Pembuatan pelindung tebtng Ds Kallharjo 142 m peiind tebing mengamankan panti asuhan Dinas Pengairan 376,250,000 DAU Kec Kaligesing
2 Pembuatan pelindung tebing K J u w e h 67 m peiind tebing mengamankan 1
unit SD Dinas Pengairan 218,000,000 DAU Kec Bener
3 Pembuatan pelindung tebing K Monggo 100 m peiind tebing mengamankan lahan pert 1 Ha Dinas Pengairan 218,000,000 DAU Kec Purwore jo
4 Pembuatan pelindung tebing K Jail 100 m peiind tebing mengamankan lahan pert 1 Ha Dinas Pengairan 218,000,000 DAU Kec Kemir i
- 5 Pembangunan pintu sungal Ande-ande/ Dlangu Ds Sumberagung
1 bh bendung mengair i 200 Ha
s a w a h Dinas Pengairan 218,000,000 DAU Kec Grabag
Page 55
Page 94
batan
base Jalan dan
^eblnamargaan
.rfngan irigasi,
^ a ( 0 & P 7 1 o r g ) ,
Terwujudnya jaringan pengelolaan irigasi, rawa
serta jaringan irigasi lainnya guna pemenuhan
kebutuhan air utk pertanian & pemanfaatan air tanah utk irigasi dpt
terkendali
1 bh talang air
100 m peiind tobing
50 m peiind tebing
Tenaga 0&P= 71 org
Pemeliharaan:
Saluran 46.667 m
Bangunan 50 buah
f iengain 400 Ha sawah
,nenganiankan
pemukiman
(f iengamankan pemukiman
T e r j a m l n n y a fungsi bangunan &
^ r l n g a n Irigasi 27.822 Ha
Dinas Pengairan
D<nas Pengairan
Dinas Pengairan
Dinas Pengairan
87,300,000
109,000,000
315,000,000
2,000,000,000
DAU
DAU
DAU
D A U + A P B N
Kec Grabag
Kec Bagelen
Kec Kemirl/Kutoarjo
- Bener, Bayan, Loano, Purworejo, Gebang, Bagelen,
Ngombol, Banyuurlp, Butuh, Kemiri, Grabag, Bruno, Pituruh,
Kutoarjo
Page 95
pwii i . i 11 , . L W 1 1 j ii.ui. u.iijiiwwMWWpWwpii.i!iiiiM»j i iuuiijii:jLiuijiiiiiiwiwMiuwu>LiM«i i iJi i j j j iojuiiMiii iwuiipuii it i i j j .M ^ijmmmmmmmmmmmm
Program rehabllltasi/pemeliharaan Ja lan dan Jembatan •
P r o g r a m re ha bllrtael/pemeliharaan talud /bronjong
1 Rehab talang saluran air Ds Hatjobinangun 1 bh talang ar Mengain 400 Ha
sawah Dinas Pengairan 87,300,000 D A U Kec Grabag
2 Perbaikan talud Ds Semagung 100 m peiind tebing mengamankan
pemukiman D'nas Pengairan 109,000,000 DAU Kec Bagelen
3 Perbaikan tebing sungai Bedono (lanjutan) 50 m peiind tebing mengamankan
pemukiman Dinas Pengairan 315,000,000 D A U Kec
Kemlrt/Kutoarjo
P r o g r a m Inspeks l kond is l Ja lan d a n Jembatan
P r o g r a m tanggap darurat Ja lan dan J e m b a t a n
P r o g r a m P e m b a n g u n a n s is tem in fo rmas i /da ta base Jalan dan jembatan
P r o g r a m pen ingka tan sarana dan p r a s a r a n a keb inamargaan
P r o g r a m p e n g e m b a n g a n dan penge lo laan ja r ingan ir igasi, rawa dan j a r i ngan penga i ran la innya
Terwujudnya jaringan pengelolaan irigasi, rawa
serta jaringan irigasi lainnya guna pemenuhan
kebutuhan air utk pertanian & pemanfaat3n
air tanafi utk irigasi dpt terkendali
Pemeliharaan jaringan irigasi (utk tenaga (O&P 71 o rg ) , Bangunan = 50 buah, saluran 46.567m
Tenaga 0&P= 71 org Dinas Pengairan 2,000,000,000 D A U + A P B N - Bener, Bayan, Loano, Purworejo, Gebang, Bagelen,
Ngombol , Banyuurip, Butuh,
Kemiri, Grabag, Bruno, Pituruh,
Pemeliharaan: Ter jaminnya fungsi
bangunan & jar ingan irigasi
27.822 Ha
- Bener, Bayan, Loano, Purworejo, Gebang, Bagelen,
Ngombol , Banyuurip, Butuh,
Kemiri, Grabag, Bruno, Pituruh,
Saluran 46.667 m
Ter jaminnya fungsi bangunan &
jar ingan irigasi 27.822 Ha
- Bener, Bayan, Loano, Purworejo, Gebang, Bagelen,
Ngombol , Banyuurip, Butuh,
Kemiri, Grabag, Bruno, Pituruh,
Bangunan 50 buah Kutoarjo
P a g e 56
Page 96
2 Rehab D I . Sun tu r Tahap I I Bang • 11 bh Terjamlnnya fungsi bangunan a saluran
1,036,792,500 D A U - Bener
Sal = 1750m
Terjamlnnya fungsi bangunan a saluran
- Gebang
3 Rehab D I . Kedondong Tahap I I Bang = 6bh Ter jaminnya fungsi 263,532,500 DAU - Bener
Sal = 300 m bangunan & saluran
4 Rehab D I . Loning Tahap II Bang = 6 bh Ter jamlnnya fungsi bangunan & saluran
500,000,000 D A U + P r o p • KutDarjo
- Kemiri Sal = 600m
Terjamlnnya fungsi bangunan & saluran
• KutDarjo
- Kemiri
5 Rehab D I . Kedung Putrl Tahap I I I Bang = 27bh Ter jamlnnya fungsi
1,403,322,500 DAU+APBN - Purworejo, Banyuurlp, Bayan,
Ngomool
- Gebang, Bayan
Sal = 25110m bangunan & saluran
- Purworejo, Banyuurlp, Bayan,
Ngomool
- Gebang, Bayan 6 Rehab D I . Kragllan Tahap I I Bang = 27bh Ter jamlnnya fungsi bangunan & saluran
1,013,082,500 D A U + P r o p
- Purworejo, Banyuurlp, Bayan,
Ngomool
- Gebang, Bayan
Sal = 25110 m
Ter jamlnnya fungsi bangunan & saluran
— 7 Rehab D I . Sudagaran Bang = 6bh
Ter jamlnnya fungsi bangunan & saluran
1,026,995,000 D A U + A P B N - Kutoarjo, Grabag,
Butuh —
" - •
Sal = 2800m
Ter jamlnnya fungsi bangunan & saluran
- Kutoarjo, Grabag, Butuh —
" - •
8 Rehab D I . Rebug T a h a p I I Bang = 8bh Ter jamlnnya fungsi bangunan S saluran
600,000,000 D A U + P r o p - Butuh, Kutoarjo
Sal = 1500m
Ter jamlnnya fungsi bangunan S saluran
9 Rehab D I . Boro = = = = > 5126 Ha Bang = 31 bh Ter jaminnya fungsi bangunan & saluran
1,750,000,000 D A U + A P B N - Banyuurip, Purwodadi, Ngombol Sal = 29640m
Ter jaminnya fungsi bangunan & saluran
- Banyuurip, Purwodadi, Ngombol
10 Rehab D I . Slwatu T a h a p I I = = = = > 660 Ha Bang = 1 bh Ter jamlnnya fungsi
100,000,000 D A U + A P B N - Ngombol
Sal=1200m bangunan & saluran
11 Rehab D I . Penungkulan = = = = > 581 Ha Bang = 15 bh Ter jaminnya fungsi
458,877,500 D A U - Gebang, Loano,
Page 57
Page 97
Sal- 1200m bangunan & safcjran
' -
12 Rehab D I . Pefcatingan « « « • . 1203 Ha Bang - 6bh Ter jaminnya fungsl 189,032,500 DAU+Prop - Butuh
' -Sal = 400m
bangunan & saluran
Rehab D I . Kedunoguprt Wetan Tahap I I = « = > 1129 1 3 Ha
Bang= 11 bh
Sal = 10210 m
Ter jaminnya fungsi bangunan & saluran
312,700,000 DAU + Prop - Prtunjh Rehab D I . Kedunoguprt Wetan Tahap I I = « = > 1129
1 3 Ha Bang= 11 bh
Sal = 10210 m
Ter jaminnya fungsi bangunan & saluran
14 Rehab D I . Kedunoguplt Kulon = = = = > 993 Ha 6ang = 112bh Ter jaminnya fungsi bangunan 8i saluran
166,710,000 DAU+Prop - Prturuh
Sal = 320 m
Ter jaminnya fungsi bangunan 8i saluran
15 Rehab D I . Merden = = = = > 268 Ha Bang = 1 bh Ter jaminnya fungsi bangunan 8i saluran
98,217,500 DAU+Prop -P t tu ruh
Sal = 200m
Bang = 5bh
Ter jaminnya fungsi bangunan 8i saluran
16 Rehabilitasi DI ptoro == = = > 225 Ha
Sal = 200m
Bang = 5bh Ter jaminnya fungsi 350,000,000 DAU+APBN - Bayan, Ngombol
Sal = 750 m bangunan 8i saluran
17 Rehabilitasi D I . O u w e k = = = = > 336 Ha Bang = 4bh Ter jaminnya fungsi bangunan 8i saluran
250,000,000 DAU+APBN - Ngombol
Sal = 500m
Ter jaminnya fungsi bangunan 8i saluran
18 Rehabilitasi D I . Jrakah = = = = > 405 Ha Bang = 2 bh Ter jaminnya fungsi bangunan fc< saluran
250,000,000 D A U + A P B N - B a y a n
Sal = 500m
Ter jaminnya fungsi bangunan fc< saluran
19 Rehabilitasi D I . Gustinglsor = = = = > 105 Ha Bang = 2bh Ter jaminnya fungsi bangunan & saluran
350,000,000 DAU+APBN - Purwore jo
Sal = 500m
Ter jaminnya fungsi bangunan & saluran
20 Rehabilitasi D I . Kaliduren = = = = > 190 Ha Bang = 9bh Ter jaminnya fungsi bangunan & saluran
200,000,000 DAU+APBN - Bener, Loano
Sal = 300m
Ter jaminnya fungsi bangunan & saluran
—
Page 58
Page 98
21 Rehabilitasl DI. K r a n d o n - - - - > 153 Ha Banc » 7 bh Terjamlnnya fungsi
bangunan & saluran
3SX3.O00.00O D A U + A P B N - Bener (
— Sal = 350m
Terjamlnnya fungsi
bangunan & saluran
— 22 Rehabilitasi D l . Mranti = = = = > 268 Ha Bang - 6»
Terjaminnya fungsi bangunan & saluran
Ter jamlnnya fungsi
350.000,000
400,000,000
D A U + A P B N
D A U + A P B N
- Purwore jo , Gebang
23 Rehabilitasi D I . Kebangsan = = = * > 93 Ha
Sal • 900 m
aang = 2ty.
Ter jaminnya fungsi bangunan & saluran
Ter jamlnnya fungsi
350.000,000
400,000,000
D A U + A P B N
D A U + A P B N - Purwore jo
Sal= 1500m bangunan & saluran
24 Rehabilitasi D I . Onggowangsan = = = = > 98 Ha Bang = 2bh Ter jaminnya fungsi
350,000,000 DAU+APBN - Banyuurlp
Sal = 500 m bangunan & saluran
25 Rehabilitasl D I . Kallsemo == = = > 599 Ha Bang = 7bh Ter jaminnya fungsi bangunan 8i saluran
1,000,000,000 DAU+APBN - Purwore jo
Sai = 400m
Ter jaminnya fungsi bangunan 8i saluran
26 Pelaporan, Pengendalian 8t Evaluasl Kegiatan Buku Lap bulanar. Tert lb adminlstrasl 25,000,000 DAU - Kab Purwore jo
27 Kegiatan Perencanaan, pengawasan 8i Adm dan DAK Invent kerusakan bang/
Sal Irigasi Usulan th 2007 400,000,000 DAU - Kab Purwore jo
28 Kegiatan Inventarisasi kerusakan Jaringan Irigasi Buku inventarisasi usulan th 2007 50,000,000 DAU - Kab Purwore jo
29 Perencanaan Kegiatan Th 2008 Invent kerusakan bang/
Sal Irigasi usulan tti 2008 400,000,000 DAU - Kab Purwore jo
Kegiatan perencanaan, admlnistrasl 8i pengawasan dana 3 0 SARPRAS
Invent kerusakan bang/ Sal Irigasi
usulan th 2007 200,000,000 D A U - Kab Purwore jo
31 Pendamping PISP P3Apd4DI ParUsipasi P3A pd 4
DI menlngkat 2,000,000,000 DAU - Kab Purwore jo
P a g e 59
Page 99
32 Rehab bendung & saluran & bangunan air Dl Mentosarl Bend«2bh Terjamlnnya fungsi bangunan & saluran
200,000,000 DAU - O* NoecnpKk
Gong
Bana= 14 bh
Terjamlnnya fungsi bangunan & saluran
Sal = 2150m
33 Rehab bendung, saluran & bangunan air DI Ngaglik Bend = 1 bh Terjaminnya fungsi bangunan & saluran
200,000,000 DAU - Kertosarf Bener
Bang = 3bh
Terjaminnya fungsi bangunan & saluran
Sal = 1500 m
j Sal = 1500 m
Rehab bendung, saluran & bangunan air DI Kemranggen
8end = 2bh Ter jamlnnya fungsi bangunan 8i saluran
200,000,000 D A U - Kemranggen
Bruno
Bang = 1 bh
Ter jamlnnya fungsi bangunan 8i saluran
Sa) = 2600m
35 Rehab bendung, saluran & bangunan air DI Kecapi Bend = 1 bh Ter jamlnnya fungsi bangunan & saluran
150,000,000 DAU - Sdo leren Gebang
Bang = 1bh
Ter jamlnnya fungsi bangunan & saluran
Sa' = 500m
36 Rehab bendung, saluran & bangunan air DI Condong Bend = 1bh Ter jaminnya fungsi bangunan & saluran
200,000,000 D A U - Gn Condong
Bruno
Bang = 1 bh
Ter jaminnya fungsi bangunan & saluran
Sal = 1500 m
Rehab bendung, saluran & bangunan air DI Petung Tn 3 7 Putm
Bend = 2bh Ter jamlnnya fungsi bangunan & saluran
200,000,000 D A U - Wonosido Pituruh
8ang = 2bh
Ter jamlnnya fungsi bangunan & saluran
Sal = 2400 m
38 Rehab bendung, saluran & bangunan air DI Kalibawang Bend = 1 bh Ter jamlnnya fungsi bangunan & saluran
200,000,000 DAU - Kr Gedang Bruno
Bang = 1bh
Ter jamlnnya fungsi bangunan & saluran
Sal = 900m
39 Pemberdayaan P3A 8i Penunjang Kegiatan Komlsl Irigasi Pemberdayaan: Meningkatnya status ora. kemamo
100,000,000 D A U - 5 U P T D
Page 60
Page 100
9GP3A tekntt O P , kemamp keu & kemandtrian
GP3A/P3A 124 P3A
tekntt O P , kemamp keu & kemandtrian
GP3A/P3A
40 Operasional Perijlnan
Luas tanah yg dimanfaatkan masy
266.172.28m2
Meningkatnya pelay kpd masy &
masuknya pendpt P A D R p
37 436 2971-
10,000,000 DAU - 5 U P T D
- - - -
Luas tanah yg dimanfaatkan masy
266.172.28m2
Meningkatnya pelay kpd masy &
masuknya pendpt P A D R p
37 436 2971-- - - -
Luas tanah yg dimanfaatkan masy
266.172.28m2
Meningkatnya pelay kpd masy &
masuknya pendpt P A D R p
37 436 2971-
41 Penyediaan dana pendamplng IPAIR Pemel saluran tersier Meningkatnya tk partisipasi petani dim pengelolaan
O P irigasi
130,000,000 DAU - 5 U P T D
galian tanah 7878 m3
Meningkatnya tk partisipasi petani dim pengelolaan
O P irigasi
42 Rehab Bendung Kedander I I I Sub Das Kail Dulang 1 bh bendung mengairi 10 Ha
sawah 53,000,000 DAU Purwore jo
43 Pembangunan Skotbalk Ds Wonorejokulon (Tahap I I ) 1 bh bendung mengair i 400 Ha
sawah 420,000,000 DAU Butuh
44 Rehab bendung Cluwek (K W u n u t ) 1 bh bendung mengairi 336 Ha
sawah 218,000,000 DAU Ngombol
45 Rehab bendung Ptoro (K Ploro) 1 bh bendung mengair i 224 Ha
sawah 350,000,000 DAU Bayan
46 Rehab bendung Karang Pencil 1 bh bendung mengair i 75 Ha
sawah 275,500,000 DAU Bagelen
47 Rehab bendung Besole Ds Soko 1 bh bendung mengairi 28 Ha
sawah 163,500,000 DAU Grabag
48 Pembangunan Bendung Sasak Ds Kledung Kr dalem 1 bh bendung 53,000,000 DAU Purwore jo
49 Perbalkan Bendung Budug 1 bh bendung mengairi 35 Ha
sawah 53,000,000 D A U Banyuurip
Page 61
Page 101
SO Perbalkan Bendung Budug 1 bh bendung mangwtl 36 He sawah 53.000.000 DAU Banyuurip
51 Perbalkan Bendung L> Krandegan 1 bh bendung mengairi 35 Ha sawah 53,000,000 D A U Bayan
52 Perbaikan Bendjnc L> Tanjung 1 bh bendung mengain 35 Ha
sawan 53,000,000 DAU Bayan
P r o g r a m penyedlaan dan pengolahan air baku
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan lumber daya air lainnya
Meningkatnya ketersediaan a»di sumoer somber a*
1 Rehab Bangunan Pengendali Sedimen Desa Sornorejo 1 bh bang.groundsil mengamankan
pemukiman warga (50 KK)
Dinas Pengairan 200,000,000 DAU Bagelen
Pembuatan Bangunan Groundsil (Hlllr Jembatan ngastnan)
1 bh bang groundsil Mengamankan Jembatan 1 bh
Dinas Pengairan 350,000,000 DAU Bagelen
3 Pembuatan Bangunan Groundsil (Hlllr talang r u s a k ) 1 bh bang.groundsil Mengamankan
talang Dinas Pengairan 327,000,000 D A U Purwore jo
Pembuatan groundsil drainase Brengkel Sub Das Kali Dulang
1 bh bang.groundsil mengairi 10 Ha
sawah Dinas Pengairan 53,000,000 D A U Purwore jo
mengamankan rmh penduduk
5 Pompanisasl Pertanlan Bant pompa air Teratas inya masalah rawan air
saat M T I I
85,000,000 D A U - Kec Grabag 6 bh
-17buah
Teratas inya masalah rawan air
saat M T I I - Kec Kutoarjo 3 bh
-luas area! 1.024 Ha - Kec Butuh 4 bh
- Kec B U 1 bh
-- Kec Gbang 1 bh
Page 62
Page 102
Program pangambangan Wnarja pangatotaan air mlnum dan air llmbah
•
Program pengendalian banjlr
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Kebe rs ihan , Pertamanan, Llmbah, Penerangan Jalan dan Fat l l l ta t U m u m Lalnnya
Peru ma nan
1 Dinas Permukiman
Program Pengembangan Peru ma ha n
1 Pemugaran Rumah
2 Rehab rumah miskin untuk 160 rumah desa Bedono
3 Bantuan perbaikan 60 rumah tidak layak huni
Dukungan PSD pada Kawasan Kaslba/Usiba perumahan 4 P N S / T N I / P O L R I
5 Dukungan PSD KTP2D
6 Penataan dan rehabilitasi kawasan kumuh
Dukungan PSD Perbaikan dan Penataan Kembali Lingkungan Permukiman Perkotaan
8 Rumah Panggung pengungslan
Dukungan PSD Perbaikan dan Penataan Kembali Lingkungan Permukiman pedesaan/tradisional
10 Dukungan PSD Kawasan Permukiman Nelayan/Tambak Surval lokasi,
Sosialisasi, monev
100 org dr 2 kec, terdata &
tersoslallsasl
Bapeda (Sub.bld. Pengemb. Wi layah)
30,000,000 APBD
Kabu paten Kec. Gebang 8i
Banyuurip
Program Penataan Kawasan Heritage
Page 63
Page 103
mmm
2 Penataan kawasan Stasiun Kerata Apt Wrsata
3 Fasilitasi rehabHltasI bangunan Kawasan Mllltw
4 Fasilitasi rehabilitasi pendopo eks Kawedanan Kutoarjo
5 Revttasisasi Museum Tosan Aji
6 Fasilitasi rehabilitasi makam Bupati I I I di Kaliwatubumi
7 Fasilitasi Makam Kuno Krendetan
8 Revttalisasi Kawasan Berrteng Pendem Kalimaro
9 Fasilitasi Kawasan SMU N 7
Kajlan keterkaitan desa kota di kab. Purworejo dalam 10 rangka pertumbuhan wilayah dan pengentasan
kemisklnan
Penyusunan studi kelayakan dan master plan tata ruang 11 kawasan pemakarhan kuno dan bersejarah di kab.
Purworejo
12 Kajian pengembangan wilayah potensl desa wlsata kab. Purworejo
Pengembangan sub terminal dan pusat perdagangan di 13 ds. Tegalmir ing kec. Banyuurip dan Ds. Tegalkunlng Kec.
Ngombol
40 Buku
25 Buku
30 Buku
3 Paket
Keterkaitan desa kota kuat
Makam kuno tertata dan lestan
Desa wlsata berkembang
Kawasan berkembang
Bapeda
Bapeda
Bapeda
60,000,000
55,000,000
50,000,000
Bapeda 160,000,000
APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.
APBD Kab.
Purwore jo
Purwore jo
Purwore jo
Purwore jo
14 Penyusunan R D T R Kawasan Pariwlsata Kab. Purworejo 25 Buku Kawasan wisata
tertata dan terencana
Bapeda 100,000,000 APBD Kab. Purwore jo
Program Lingkungan Sehat Perumahan
t Dukurigan/Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)
Lingkungan sehat 1 paket Sanitasi memadai Bapeda 250,000,000 APBD Kab. Purwore jo
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
Page 64
Page 104
P r o g r a m partoalkan p f l m n M t w n al&l&at haiirana a lam/soc ia l
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Program pengeloiaan a real pe ma lea man
j Penyusunan R D T R Kawasan Permakaman Kuno/Bersejarah
makam tertata baik 1 Paket Makam tertata Bapeda 250,000,000 APBD Kab. Purworejo
Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
1 Revlsl R D T R Kota Purworejo Ta ta ruang kota
baik 30 Buku
Tata ruang kota balk
Bapeda 150,000,000 APBD Kab. Purworejo
2 KTP2D Maron dan Karangduwur DPP Desa Winong
dan Wl run berkembang
20 Buku 100,000,000 APBD Kab. Purworejo
3 R T R IKK Butuh T a t a ruang IKK baik 20 Buku Tata ruang IKK baik Bapeda 60,000,000 APBD Kab. Purworejo
4 R T R Perbatasan Pwr D IY Kawasan perbatasan tertata dengan balk
25 Buku Kawasan
perbatasan tertata dengan baik
Bapeda 200,000,000 APBD Kab. Purworejo
5 Peny.dan Sosialisasl RTBL BWK A Kota Purworejo Bangunan dan
l ingkungan tertata baik
20 Buku Bangunan dan
lingkungan tertata balk
Bapeda 100,000,000 APBD Kab. Purworejo
6 Peny. dan Sosialisasl RTBL Kota Kutoarjo Bangunan dan
l ingkungan tertata baik
20 Buku Bangunan dan
lingkungan tertata balk
Bapeda 100,000,000 APBD Kab. Purworejo
7 Penyusunan RP4D Kab. Purworejo Perumahan
terencana dengan baik
25 Buku Perumahan
terencana dengan baik
Bapeda 100,000,000 APBD Kab. Purworejo
Page 65
Page 105
mmmmmmmmmmmmm«mmmmmmmimmmmi.l\ • minim 11 i . . i . i , i n n r - u i , • n 11 ri inniniir i i n
8 Peny. Rencana Detail Ta ta Ruang dan MP
Pembangunan terencana dengan cepat dan tepat,
serasl dengan lingkungan
25 Buku
Pembangunan terencana dengan cepat dan tepat,
serasl dengan lingkungan
Bapeda 175,000,000 APBD Kab. Purwore jo
Program P e m a n f a a t a n R u a n g
Studi Kelayakan dan Master Plan Kawasan Belakang 1 Plaza untuk Pasar dan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA)
Lahan t f rnanfaatkan, PKL
& Pasar Suronegaran tertata
& warga kota tertampung
2 Paket
Lahan termanfaarxan, PKL
c< Pasar Suronegaran tertata
& warga kota tertampung
Bapeda 150,000,000 APBD Kab. Purwore jo
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Fasilrasi BKPRD Tata ruang terkendali
Rakor, sosialisasl Bapeda 30,000,000 APBD Kab. Purworajo
Pembuatan Peta Informasl R T R dipasang dl tempat strategis
5 buah masyarakat tahu
rencana tata ruang kawasan kota
D Peningkatan
Kinerja Aparatur D a e r a h
Perencanaan Pembangunan
BAPEDA
Program Pengembangan data/informasi
Termanfaatkannya dokumen untuk Pengembangan data/lnformasi
Page 66
Page 106
1 Penyusunan profile daerah
Program Keijasama Pembangunan
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
Penelitian dan Pengemb. prasarana flan Ststem
Transportasi
3 Kajian Pengembangan Sub Termina l agribtenls ( S T A )
4 Kajian Permasalahan Sosial Kawasan Perbatasan
Termanfaatkannya dokumen untuk Pengembangan
Wilayah Perbatasan
1 (satu) buah dokumen profs
daerah
1 (satu) buah dokumen
perencanaan pengembangan
perbatasan
1 (satu) buah dokumen hasll
penelrtJan prasarana dan
stetem transportasi
1 (satu) buah dokumen rencana
pengembangan STA di Kab. Purworejo
1 (satu) buah dokumen data
kajian permasalahan sosial kawasan
perbatasan
Tersedianya pronj data daerah sebaga acuan perencanaan
pembangunan
Tersedlannya strategi
pengembangan perbatasan
Termanfaatkannya hasil peneHOan prasarana dan
ststem transportasi oleh daerah
Oiaplikasikannya rencana
pengembangan S T A dl Kab. Purwore jo
Termanfaatkannya data kajian
permasalahan sosial kawasan
perbatasan sebagai bahan perencanaan
pembangunan
88,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
APBD Purworejo
APBD Purworejo
APBD Purworejo
APBD Purworejo
Page 67
Page 107
5 Kajian Penyusunan Strategl Pola T a n a m Kab. Purworejo
1 (satu) buah dokumen strategl
pola tanam komodRas
unggulan di Kab.
Purworejo
DapHkasikanrrya
strategl pola tanam
kornodltas unggulan dl Kab. Purwore jo
150,000,000 APBD Purworejo
6 PenelrUan dan Pengemb.PotensI Budklaya Walet
1 (satu) buah dokumen data
dukung potenst produksl budklaya
walet
Tersedianya data dukung potenrs
produksl budidaya walet benkut
potensl konsuibusinya te rhadap PAD
250,000,000 APBD Purworejo
7 Perencdan menejemen transportasi angk t umum
TerkendaHrrya manajemen transportasi
angkutan u m u m
150,000,000 APBD Purworejo
Study kelayakan rencana pengembangan fnfrastruktur kawasan pantal Jatimalang
1 (satu) buah dokumen hasil studi kelayakan pengembangan
infrastruktur kawasan pantal
Jatimalang
Termanfaatkannya hasil studi kelayakan
pengembangan infrastruktur
kawasan pantal Jatimalang oteh
daerah
250,000,000 APBD Purworejo
9 Study Pengel.prasarana dan sistem persampahan
1 (satu) buah dokumen hasil
studi persampahan oleh daerah
Terrnanfaatkannya hasil studi
persampahan oleh daerah
300,000,000 APBD Purworejo
10 Stud! Kelayakan dan MP Kawasan Geger Menjangan
1 (satu) buah dokumen DED dan MP Kawasan Geger
Menjangan
Mengetahui kelayakan dan
pengembangan kawasan Gege r Menjangan dan
termanfaatkannya dokumen D E D
sebagai pedornan dalam
pengembangan
300,000,000 APBD Purworejo
Page 68
Page 108
: 1 Utbang Ketahanan Pangan 1 (sabj ) buah
dokumen Utbang Ketahanan Pangan
Ketahanan angan di Sngkat daerah dan
rumah tangga da pat dlcapal
150,000,000 APBD Purworejo
12 Utbang Energi altematif 1 (satu) buah
dokumen Lrtbang Energi alternatif
Meningkatnya kualltas
perencanaan pengembangan energi alternatif
150,000,000 APSO Purworejo
13 Utbang Dtversif Usahatanl (Agrlbisnis) dan agrolndustrl
1 (satu) buah dokumen Utbang Diverslf Usahatanl
(Agrlbisnis) dan agrolndustrl
Semakln berkembangnya
usahatanl agrlbisnis dl Kab. Purwore jo
100,000,000 APBD Purwore jo
14 Utbang Kawasan Bonorowo
1 (satu) buah dokumen Utbang
Kawasan Bonorowo
Meningkatnya produktivltas lahan kawasan Bonoromo
200,000,000 APBD Purwore jo
15 Utbang Kawasan Bahari Te rpadu
1 (satu) buah dokumen Utbang Kawasan Bahari
Te rpadu
Meningkatnya pelaksanaan
pengembangan kawasan Bahari
terpadu
200,000,000 APBD Purwore jo
Kajlan pengemb. Pemberd . ekonoml rakyat berbasls UMKM
1 (satu) buah dokumen Kajlan
pengemb. Pemberd. ekonoml
rakyat berbasis UMKM
Meningkatnya kualltas
perencanaan pengembangan pemberdayaan
ekonoml kerakyatan
150,000,000 APBD Purwore jo
'rogram Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1 Pendukung koordinasl pengembangan pedesaan
Terbangunnya prasarana Jin desa
5 k m , gorong-gorong 5 paket,
Pasar desa 5 paket
Pertumbuhan desa menlngkat
Bag. Blna Program
150,000,000 APBD Purwore jo
Page 69
Page 109
menengah dan baaar •
Program peningkatan k a p a s i t a * ketembagaan
perencanaan p e m b a n g u n a n daerah
Tetsetengaranya toordtnasi
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan sesuai dokumen
perencanaan yang telah dltetapkan
1 Sosialisasl RPJMD 2006-2010
stakeholeder pembangunan menoerU dan melaksanakan RPJMO 2006-
2010
Masyarakat mengerd program Bupab 5 tahun ke
depan
25,000,000 APBD Purworejo
2 Sosialisasl Perda SPPD
stakeholeder pembangunan mengertJ dan melaksanakan
Perda SPPO
Satuan Kerja mengetahul tentang stetem SPPO di Kab.
Purworejo
25,000,000 APBD Purworejo
3 Pengad.sarana presentasl dan telekomunikasl 1 unltsarana
presentasl dan telekomunikasl
Tersedianya sarana presentasi dan telekomunikasl
150,000,000 APBD Purworejo
4 Peningk.Kemampuan Aparatur Perencanaan
Penglrlman peserta Diktat, Kursus,
Seminar, Workshop dll
Meningkatnya kulitas dan kuntltas
sumber daya perencanaan
165,000,000 APBD Purworejo
Fasilitasi dukungan kegiatan PBME-SJFCSP dan Rencana Pengembangan
Lancarnya kegiatan P B M E - S J F C S P
Termanraatkannya data lapangan oleh
propinsi dalam penyusunan PBME
55,000,000 APBD Purworejo
Page 70
Page 110
Pembangunan di
u i u n daerah
JPO
ngRPJPD
r V J M D
Termanfaatkannya dokumen untuk
perencanaan pembangunan
daerah
Fasilitasi dan
koordlnasl
pembangunan
1 buah dokumen Rancangan RPJPO
Musrenbang dl 16 Kec, Musrenbang Kab. dan Proplnsl
1 buah dokumen RPJPD
1 buah dokumen Rancangan RPJMD
Ketancaran kegiatan
pembangunan di
kab. Purworejo
Terarahnya pembangunan
seiama kurun waktu 2006 - 2026
Terakomodaslnya semua asplrasi
masy.
Tersed ianya dokumen arah
pembangunan 20 tahunan
Tersed ianya rancangan arah pembangunan 5
tahunan
110,000.000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
APBD
APBO
A P B D
APBD
Purworejo
Purwore jo
Purwore jo
Purwore jo
Purwore jo
^ n b a n g RPJMD Musrenbang di 16 Kec, Musrenbang Kab. dan Proplnsl
Tersed ianya dokumen Perenc pembangunan 5
tahunan
100,000,000 APBD Purwore jo
1 buah dokumen RPJMD
Tersed ianya dokumen Perenc pembangunan 5
tahunan
100,000,000 APBD Purwore jo
Page 71
Page 111
—
Fasfttasf dan koordlnasl keglatan Pembangunan di 6 Kabupaten F\jrworejo
Fasilitasi dan koordlnasl
pembangunan
Ketancaran keglatan pemoartgunan di kab. F w w o r e j o
110,000.000 APBD Purwore jo
—
P r o g r a m perencanaan p e m b a n g u n a n daerah
Termanfaatkannya dokumen untuk
perencanaan pembangunan
daerah
1 Penyusunan rancangan RPJPD 1 buah dokumen
Rancangan RPJPD
Terarahnya pembangunan
setama kurun waktu 2006 - 2026
100,000,000 APBD Purwore jo
2 Penyetenggaraan musrenbang RPJPD Musrenbang dl 16 Kec, Musrenbang Kab. dan Proptnsi
Terakornodaslnya semua asplrasi
masy. 100,000,000 APBD Purwore jo
3 Penetapan RPJPD 1 buah dokumen
RPJPD
Tersedianya dokumen arah
pembangunan 20 tahunan
100,000,000 APBD Purwore jo
4 Penyusunan rancangan RPJMD 1 buah dokumen
Rancangan RPJMD
Tersed ianya rancangan arah pembangunan 5
tahunan
100,000,000 APBD Purwore jo
5 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Musrenbang di 16 Kec, Musrenbang Kab. dan Proplnsl
Tersedianya dokumen Perenc pembangunan 5
tahunan
100,000,000 APBD Purwore jo
6 Penetapan RPJMD 1 buah dokumen RPJMD
Tersed ianya dokumen Perenc pembangunan 5
tahunan
100,000,000 APBD Purwore jo
Page 71
Page 112
7 Penyusunan rancangan RKPD 1 buah dokumen
rancangan RKPD
Tersedlanya rancangan a rah pembangunan 5
tahunan
100,000,000 APBD Purworejo
8 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang dl 16 Kec, Musrenbang Kab. dan Propinsi
Tersedianya dokumen perenc
tahunan 100,000,000 APBD Purworejo
9 Penetapan RKPD 1 buah dokumen
perencanaan tahun 2008
Tersedianya dokumen
perencanaan tahun 2008
100,000,000 APBD Purworejo
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Dokumen hasll monitoring I / I I ,
Evaluasi pelaksanaan
pembangunan dan laporan bulanan
Terkendal lnya pelaksanaan
kegiatan tahun 2007,
terevaluasinya kegiatan tahun
2006.
100,000,000 APBD Purworejo
Purworejo 11 Musrenbang Kecamatan SKPD
Tersedlanya dokumen
Musrenbang Kecamatan SKPD
sebagai bahan penyusunan
dokumen RKPD
275,000,000 APBD
Purworejo
Purworejo
12 Pembinaan Penyusunan Prioritas pembangunan
Tersusurtnya proses pembangunan sesuai dengan
aspirasl masyarakat sesuai dengan
kebutuhan daerah sebandlng dengan keuangan daerah
50,000,000 APBD Purworejo
13 MP dan D E D Drainase Kota Purwore jo dan Kutoarjo
1 (satu) buah dokumen MP drainase kota
Purworejo dan Kutoarjo
Termanfaatkannya hasil MP drainase
kota Purwore jo dan Kuroarjo
300,000,000 APBD Purworejo
Page 72
Page 113
14 Kajian bangunan Gedung dan Bangunan bersejarah
1 (satu) buah dokumen Kajian
bangunan Gedung dan Bangunan
bersejarah
Tersed ianya bahan penyusunan
Raperda bangunan gedung dan
bangunan bersejarah
100,000,000 APBD Purwore jo
Penyusunan Rencana umum Jaringan Transportasi Jalan 5 ( R U J T J )
1 (satu) buah dokumen ( R U J T J )
Terpakalnya ( R U J T J ) oleh
daerah 150,000,000 APBD Purwore jo
16 Dukungan dan Pendamplngan Program Pamslmas Peningkatan air berslh pedesaan
dan kota 100,000,000 APBD Purwore jo
17 MP Jaringan Air Berslh
1 (satu) buah dokumen MP
Jaringan Air Bersih (PDAM)
Tersedianya dokumen MP
Jar ingan Air Berslh (PDAM)
150,000,000 APBD Purwore jo
18 KontribusVpendamplngan Program PISP Kelancaran program
PISP dl Kab. Purwore jo
71,500,000 APBD Purwore jo
19 Aslstensi Perenc Pemba. ke Prop, dan Pusat
1 (satu) buah dokumen Aslstensi Perenc. Pemba. ke
Prop, dan Pusat
Terdapatnya kepastian
perencanaan pembanguan pusat
dan daerah
88,000,000 APBD Purwore jo
- 20 Penyusunan leaflet daerah 1 (satu) buah
dokumen leaflet daerah
Tersediannya data yang praktls
5,500,000 APBD Purwore jo
P a g e 73
Page 114
21 Vteualrsasl Profll potensi P a r i w s j U Budaya Daerah
22 Faaiitasl Setber KBT 3 Kabupaten
23 Aplikasl as tern Irrformasl Geografl untuk Potensi
Wilayah
24 Pendampingan DPP, US1BA, P2P, dan P2SP
Program perencanaan pembangunan ekonoml
Koordlnasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Penyusunan D D A
Termanfaatkannya dokumen untuk
perencanaan pembangunan
ekonoml
1 (satu) buah dokumen
Visualisast Profll potensi Pariwtsata
Budaya Daerah
Dokumen hasil Koordinasl
perencanaan bidang ekonopmi
1 (satu) buah dokumen DDA
Purworejo
Meningkamya
kualltas perencanaan
pengembangan kepariwisataan
daerah
Lancarnya kerjasama dan
kcordinasi dalam pengembangan KBT
Lancarnya kcordinasi dan pendampingan
kegiatan pembangunan kawasan DPP,
US IBA , P2P, dan P2SP dalam
pengembangan KBT
Terarahny pembangunan
ekonomi sesuai aspirasi masy.
Tersedianya data (informasi) umum
keadaan Purworejo
55,000,000
55,000,000
104,500,000
100,000,000 APBD
27,500,000 APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
Purworejo
Purworejo
Purworejo
Purworejo
Purworejo
Purworejo
Page 74
Page 115
-3 Penyusunan data Inflast
l (satu) buah dokumen data
rnrtasi Kab. Purworejo
Menngkatnya
kualitas penyusunan
predlksi kondisi ekonon-w daerah
dan tersedianya data mftas! kab
Purworejc
22,000,000 APBD Purworejo
4 Penyusunan PDRB Sektoral dan Kecamatan
1 (satu) buah dokumen PDRB
Sektoral dan Kecamatan
1 (satu) buah dokumen Data
Anallsls Kemlskinan
Meningkatnya kualitas penyusunari
predlksi konciisi ekonoml daerah
33,000,000 APBD Purworejo
5 Analrsts Data Kemtsklnan
1 (satu) buah dokumen PDRB
Sektoral dan Kecamatan
1 (satu) buah dokumen Data
Anallsls Kemlskinan
Tersedianya data analrsts kermskinan
35,000,000 APBD Purworejo
6 r^rryusunan IPM, IKM dan IDJ 1 (satu) buah
dokumen IPM, IKM dan IDJ
Tersedianya data kualitas SDM dan
angkat kesetaraan gender
50,000,000 APBD Purworejo
7 Anallsls EkDnomi makro daerah
1 (satu) buah dokumen data
Anallsls Ekonoml makro daerah
Menngkatnya kualitas
perencanaan pengembangan perekonomian
daerah
30,000,000 APBD Purworejo
8 Penyusunan Data Potensl Unggulan Daerah
1 (satu) buah dokumen Data
Potensl Unggulan Daerah
Menngkatnya kualitas
perencanaan pengembangan perekonomian
daerah
20,000,000 APBD Purworejo
Page 75
Page 116
9 kcordinasi kegiatan pokja agropotttan 30,000,000 APBD Purwore jo
—
10 Publikasl hasll sensus ekonorrH tahun 2006 PM
—
11 Kcordinasi Kegiatan revttallsasl Penyuluhan ( F E A T ! ) 30,000,000
Program perencanaan sosial budaya
Termanfaatkannya dokumen untuk
perencanaan Bidang Sosial Budaya
Kcordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Te rsusunnya dokumen
Perencanaan bidang Sosbud
Dokumen sbg dasar perencanaan tahun yang akan datang
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya a lam
Termanfaatkannya dokumen untuk
perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya
alam
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Prasarana Daerah
1 buah dokumen hasll perencanaan pemb bid Prasda
Tera rahnya pembangunan bid
Prasdasesual asplrasi masy.
100,000,000 APBD
P a g e 76
Page 117
Koord. Pembangunan Rel ganda dan jalan lintas selatan selatan
Terkord ln l rnya Pembangunan Rel
ganda
Kelancaran Program Pembangunan Rel ganda dan jalan
lintas selatan selatan
16,500,000 APBD Purwore jo
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Program perencanaan pembangunan daerah /komunikasl antar lembaga
1 Dialog rnterakut eksekuttf dan leglslatJf
T e r s u s u n n y a dokumen hasil dialog sebagai bahan RKPD
Ters inkronnya usulan Eksekuttf
dan Leg tela Of
Bag. Bina Program
50,000,000 APBD Purwore jo
Perhubungan
Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kelengkapan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan Baru
mencapai 60 %
1 Pengelolaan terminal bus, non bus dan sub terminal
Mengoptimalkan kinerja
pengelolaan terminal
Peningkatan pendapatan
Dinas Perhubungan
140,000,000 APBD Kab. Purwore jo
2 Pengelolaan perpaklran Ter taksananya
pengelolaan perpaklran
Tercipatanya tertib parklr
• 30,000,000 APBD Kab. Purwore jo
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Umur ekonomls prasarana dan fasilitas L L A J bertambah
P a g e 77
Page 118
1 Pemeliharaan Sarana atat pengujlan kendaraan bermtor
Perawatan dan perbaikan alat ujl
kendaraan bermotor
TerpeWwanya alat Pengujlan Kendaraan Bermotor
Dinas Pertxjbungan 55.000,000 APBD Kab. Purworejo
2 Pemeliharaan balal pengujlan kendaraan bermotor Pemeliharaan
gedung seluas 400m2
Terpel l ha ranya gedung pengujlan
kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan
17,500,000 APBD Kab. Purworejo
3 Pemeliharaan terminal dan sub terminal 1 terminal Induk
dan 5 sumb terminal
terpellharanya 1 terminal Induk dan
5 sub terminal
Dinas Perhubungan
300,000,000 APBD Kab. Purworejo
4 Pemeliharaan Traffic horn dan Warning light - 10 Traffic Hght
• 25 Warning Hght 10 unit dan 25 unit
terpellhara Dinas
Perhubungan 90,000,000 APBD Kab. Purworejo
5 Pemeliharaan ramou lalu-lintas 55 rambu besar dan 786 rambau
kecll
90 % rambu dl wilayah Kab.
Purworejo terpetihara
Dinas Perhubungan
30,000,000 APBD Kab. Purworejo
6 Pemeliharaan halaman parWr tempat ujl coba
Pengaspalan halaman parklr
tempat ujl kendaraan
bermotor seiuas 2.000 m2
Peningkatan Pelayanan
Dinas Perhubungan
150,000,000 APBD Kab. Purworejo
7 Pemeliharaan Pengoperaslan Sfetim Informasl dan Manajemen Angkutan
Perawatan komputer SIM
Angkutan
Tersusunya data akurat anggkutan
Dinas Perhubungan
2,500,000 APBD Kab. Purworejo
Program peningkatan pelayanan angkutan
Peningkatan pelayanan dan
Penataan Adminlstrasl
angkutan
Page 78
Page 119
Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
Terealrsasmya pengujlan KB wajtb uji sebanyak 3500
kendaraan
Terdptanya angka kecelakaan menurun
Dinas Perhubungan
175,000,000 APBD Kab. Purworejo
2 Pembinaan Perbengkelan
T e r t * admmrstrasi dan pengendalian
usaha perbengkelan dl Kab. Purworejo.
1. Inventarisasi usaha
perbengkelan 2. SerOflkasi usaha
perbengkelan 3. Meningkatnya mutu pelayanan
Jasa perbengkelan
Dinas Perhubungan
15,000,000 APBD Kab. Purworejo
3 Operasi Lalu-lintas Tertaksananya
operasi talk jalan 72 kali
Memlnlmalkan petanggaran lalu
lintas
Dinas Perhubungan
25,000,000 APBD Kab. Purworejo
4 Pengaturan dan Pengamanan Lalu-lintas Tertaksananya
pengaturan Lalu lintas 60 kali
Mengurangl angka kecelakaan lalu
imtas
Dinas Perhubungan
30,000,000 APBD Kab. Purwore jo
Survey kepadatan arus lalu-llntas, persimpangan & alat periengkapan Jalan
Tertaksananya survey kepadatan
lalu lintas persimpangan APJ
Data kepadatan arus lalu lintas
persimpangan dan APJ
Dinas Pertiubungan
16,000,000 APBD Kab. Purwore jo
6 Manajemen Lalu-lintas Kabupaten Purworejo (CBD)
Terlaksanya manajemen
pengaturan lalu lintas kota Purworejo
Lalu lintas terb'b, aman dan lancar
Dinas Perhubungan
75,000,000 APBD Kab. Purwore jo
7 Studi Kelayakan Terminal Tertaksananya
survey Data kelayakan
terminal Dinas
Perhubungan 450,000,000 APBD Kab. Purwore jo
"-urvey dan Inventarisasl potensl angkutan barang (16 •1
Tersusunnya data base angkutan
barang untuk 16 Kecamatan.
Terce taknya data angkutan barang se
kabupaten Purwore jo
Dinas Perhubungan
15,000,000 APBD Masing-maslng
kecamatan
P a g e 79
\ \ \
Page 120
9 Pembinaan angkutan barang Tenaksannya
pembinaan angkutan 10 kali
. . . . . _
Peningkatan tertlb admimstrasl dan
pelayanan angkutan
Dinas Perhubungan 17,500,000 APBD Kab. Purworejo
Survey Evaluasi Kebutuhan Angkutan Umum 1 0 Kab.Purworejo
Trsedianya data evaluasi pelayanan Angkudes 25 jalur
Terpenuh lnya keUi tunan
masyarakat akan pelayanan jasa
angkutan di Kab. Purwore jo .
Dinas Perhubungan
45,000,000 APBD Kab. Purwore jo
Penyusunan Sosialisasl dan Pemantauan Penyesualan Kenalkan Tar t f Angkutan
Tersusunnya daftar harga
onderdu/spare part angkutan dan
sosialisasl kenalkan tartf
Dampak kenalkan tartf karena
kenalkan BBM dan onderdH /sparepart dapat dikendalikan
Dinas Perhubungan
22,500,000 APBD Kab. Purwore jo
12 Fasllitas sewa bus
Tersed lanya bus untuk kegiatan
penunjang PEMDA Purwore jo
Terpenuh lnya pelayanan kegiatan
pemda dengan instalasl lain.
Dinas Perhubungan
22,500,000 APBD Kab. Purwore jo
13 Pengelolaan Dispensasl Kendaraan melalui jalan kota
Terketolanya pos dan SDM penarikan retrlbusl angkutan barang masuk kota
Meningkatnya PAD Dinas
Perhubungan 150,000,000 APBD Kab. Purwore jo
14 Penyusunan Tataran Transportasi tokal Kab.Purworejo Te rsusunnya buku
Tatra iok Kab. Purwore jo
Meningkatnya tertlb transportasi dl Kab.
Purwore jo
Dinas Perhubungan
250,000,000 APBD Kab. Purwore jo
15 Posko Angkutan Lebaran Blangko perijinan
angkutan
Peningkatan pelayanan perijinan
angkutan
Dinas Perhubungan
30,000,000 APBD Kab. Purwore jo
16 Pengadaan Blangko Perijinan Blangko perijinan
angkutan
Peningkatan pelayanan perijinan
angkutan
Dinas Perhubungan
15,000,000 APBD Kab. Purwore jo
Page 80
Page 121
17 Pengadaan Sound Ststem 1 unit sound
slstem Mempertanear
pelaksanaan tugas Dinas
Perhubungan 10,000,000 APBD Kab. Purworejo
18 Pengadaan Komputer 2 unit komputer Mempertanear
tugas tugas kedinasan
Dinas Perhubungan
20,000,000 APBD Kab. Purwore jo
Pengadaan Kend. Patroli Roda 2 (Thunder 125 + 1 9 Asesortes)
2 bh kendaraan patroli roda 2
Mempertanear tugas kelalu lintasan
Dinas Perhubungan
60,000,000 APBD Kab. Purworejo
20 Pemeliharaan Inventaris Kantor Inventaris kantor merrjadi lebih balk
Mempertanear Uigas kedinasan
Dinas Perhubungan
10,000,000 APBD Kab. Purwore jo
21 Pengadaan Seragam POL 10 pakaian POL
lengkap Meningkatnya
kinerja Dinas
Perhubungan 50,000,000 APBD Kab. Purwore jo
22 Pendtdlkan dan LatJhan PelatJhan bagi PNS Dinas Peitiubungan
Menlngkatkan SDM dan mempertanear
tugas kedinasan
Dinas Perhubungan
20,000,000 APBD Kab. Purwore jo
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pelayanan terhadap pengguna jasa
menlngkat
1 Pembangunan terminal angkutan barang Terbangunnya
terminal angkutan barang
Peningkatan tertjb angkutan barang
Dinas Perhubungan
500,000,000 APBD K e c Banyuurip
P a g e 81
Page 122
2 Pembangunan Pes Peroaoaan 5 un i t pos jaga
Peningkatan keteruban arus
kendaraan angkutan
Dinas Perhubungan
30,000,000 APBD
K e c Banyuuflp
1. KeJ Boro
2. Desa Condong 3. KL Karanodaiem K e c Purworejo 1. Kel. Mantri 2. Kel. Baledono
3 Pembangunan sub terminal Patutrejo Terbangunnya sub terminal Patutrejo
Kelancaran lalu lintas jalan dan
angkutan
Dinas Perhubungan
350,000,000 APBD K e c Banyuurip
P r o g r a m peningkatan d a n pengamanan lalu l intas
Peningkatan keteruban dan kelancaran lalu
Hntas serta penurunan angka
keceiakaan
1 Pengadaan rambu-rambu lahj lintas 107 rambu Peningkatan
keteruban lalu lintas Dinas
Perhubungan 40,000,000 APBD Kab. Purworejo
2 Pengadaan marka Jalan Dinas
Perhubungan 175,000,000 APBD Kab. Purworejo
Pengadaan dan Pemasangan (yaadrSiyDellnatDr/pagar pengaman Jalan
200 buah Peningkatan
keamanan bertalu lintas
Dinas Perhubungan
30,000,000 APBD Kab. Purworejo
4 Pengadaan Traff ic light dan Warning light - 2 unit traffic light - 6 unit warning
light
Peningkatan kelancaran arus lalu
lintas
Dinas Perhubungan
345,000,000 APBD
K e c Purworejo 1. Kel.Mrantl 1 bh 2. Kel. Cangkrep 2 bh 3. Pos T u g u 1 bh 4. J l . Slbak 5. Perum Sucen 2 bh K e c Purwodadi 1. Desa Nampurejo
Page 82
Page 123
Pengadaan dan dan Pemasangan Rambu Rendah
Petunluk Jurusan (RPPJ) 10 unit Kenyamanan dalam
berlaruuntas Dinas
Perhubungan 50,000,000 APBD Kab. Purworejo
6 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan (PPMJ) 270 unit Kenyarnanan dalam
bertakjhntas Dinas
Perhubungan 45,000,000 APBD Kab. Purwore jo
7 Pengadaan Timbangan Portable 1 bh ombangan
portable Peningkatan terOb angkutan barang
Dinas Perhubungan
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pence ma ran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pence ma ran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Raslo terkendallnya pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup dengan Jumlah
pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
sebesar 1 : 5
Dinas kehutanan & l ingkungan
Hidup -
Pengadaan instalasl pengolahan air limbah proses blogas (industri ked l / home Industri)
2 unit IPAL sistem blogas (Baru)
Rasio jumlah IPAL dibandlng Industri
kecil sebesar 1: 30
Dinas kehutanan & l ingkungan
Hidup 200,000,000 DAK
P a g e 83
Page 124
i
Pengendalian pencemaran sungal dengan penyedlaan
sarana 81 prasarana pengelolaan persampahan
1 unit peralatan
pengelolaan persampahan
Raslo jumlah unit pengelolaan
dibandlng llmbah
rumah tangga sebesar 1:60
Dinas kehutanan
& lingkungan
Hidup
150,000,000 DAK •
3 Pengelolaan dan pemanfaatan sumber mata air 1 un i tMCK
Ratio unit pengelolaan
dibandlng sumber mata air 1 : 10
Dinas kehutanan & lingkungan
Hidup 150,000,000 DAK
Saluran air 100 mtr
Ratio unit pengelolaan
dibandlng sumber mata air 1 : 10
Pohon pelindung l O b t g
Ratio unit pengelolaan
dibandlng sumber mata air 1 : 10
4 Penegakan Hukum Lingkungan Sosialisasi & pemblnaan 10 kail Ratio pelanggaran
hukum dibandlng unit usaha sebesar
1:3
Dinas kehutanan & lingkungan
Hidup 30,000,000 APBD I I Kab. Pwr
Sidak3 kali
Ratio pelanggaran hukum dibandlng
unit usaha sebesar 1:3
Monitoring kualitas air sungal dlsekltar sungal 5 BaledorKD,KeQ^ngputri,Slndurjan,Bogowonto & Jail di
kabupaten Purwore jo
Tertaksananya monitoring kualitas
air sungal sebanyak 70 kail
Te rmon f tomya kualitas air sungal
dl 5k>kasl
Dinas kehutanan & lingkungan
Hidup 30,000,000 APBD 11
Pwr, Burip, Kta, Grb,Ln, Bnr.Bgt Pwd
6 Pemantauan dan Pemuiihan Lingkungan Hidup - Peringatan Hari
Lingkungan Hidup 1 kali
Meningkatnya pemuiihan
lingkungan hidup sebesar 75 %
Dinas kehutanan & lingkungan
Hidup 75,000,000 APBD I I 16 Kecamatan
- Penyuluhan & Pemantuan
lingkungan di 16 kecamatan
Meningkatnya pemuiihan
lingkungan hidup sebesar 75 %
•
- Evaluasl Penghijauan
Swadaya 3 kali
Page 84
Page 125
- Upacara PPKAN ke 47 sebanyak 1
kail
7 PCconjtnasI penilaian kota sehat / AdipuTa Te rwu judnya
koordlnasl sebanyak 10 kail Meningkatnya
kejuaraan lomba Adipura darl
per.ngkat 33 ke 20
Dinas kehutanan & lingkungan
Hidup 25,000,000 APBD II Kab. Purworejo
Pelaksanaan Lomba Adlpura sebanyak 2 kail
Meningkatnya kejuaraan lomba
Adipura darl per.ngkat 33 ke 20
Program Periindungan dan Konservasi Sumber Daya Atam
Program Rehabi l i tasi dan Pemulihan Cadartgan Sumber
daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Poiusi
Rasio terkendallnya poiusi dengan Ungkat poiusi sebesar1 : 10
Dinas kehutanan & lingkungan
Hidup
1 Pengadaan C O O Realtor dan Regfrtgrator W / B O D
1 unit C O D Reaktor
Ratio unit peralatan laboratorlum
dibandlng dengan Jumlah poiusi sebesar1:10
Dinas kehutanan & lingkungan
Hidup
145,000,000 A P B D I I Kab. Purwore jo
1 unit C O D Reaktor
Ratio unit peralatan laboratorlum
dibandlng dengan Jumlah poiusi sebesar1:10
2 Pengadaan bak tailling emas Bak tailling emas sebanyak 1 Unit
Menurunnya pencemaran air raksa di sekitar tambang emas sebesar 50 %
Dinas kehutanan & lingkungan
Hidup 60,000,000 A P B D I I Kec. Bagelen
Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
Program Pengendalian kebakaran hutan
Page 85
Page 126
P r o g r a m Kangalolaaw d a n nahabllttarsl atenalatani paalalr dan taut
Program Pcogatolaan ruang t e r b o k a hrjau (RTH)
Program Peningkatan peran atiita masyarakat dan kualitas akses
Program Pemantapan pemanfaatan potensi Jasa Ungkungannya
Program Pengelolaan dan pengembangan
Pertanahan
PeningkatanPemb angunan Kawasan
Selatan-selatan dan Wilayah Perbatasan/
TerpencM
Program pembangunan si stem pendaftaran tanah
Penjbahan status tanah sawah untuk pembangunan STJ.E Rajawali (AMDAL dan 1MB)
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Efisiensi Penyusunan dan
Pelaksanaan anggaran
1 Pensertifikatan tanah bagi masyarakat 400 bidang di Kec. Loano dan Bener
Diperolehnya status tanah
Bagian Pemerintahan
300,000,000 A P B D
2 Pensertifikatan tanah negara eks. Kantor P T X P Biaya
pensertifikatan tanah 1 bidang
Diperolehnya tanah negara
Bagian Pemer intahan
50,000,000 A P B D
P a g e 88
Page 127
3 Penseroflktan tanah-tanati n a t Pemkab 75 Bdg Terpenuntnya
kejelasan Status tanah
Bag. Periengkapan
75,000,000 APBD Kab.Pwr
Pengadaan T a n a h utk Penggantian Tanah Kei. Semawungdaleman K T A
1 Bdg
Terpenuh inya penggantian Asset
daerah yg sdh teriepas
Bag. Perrengkapan
850,000,000 APBD Kab.Pwr
Inventartsasl tanah-tanah mlllk masyarakat maupun desa yang dipergunakan Pemda
Buku tanah yang digunakan Pemda
di 16 Kec.
Tersedianya data tanah yang
digunakan P e m d a
Bagian Pemerin lahan
26,000,000 A P B D
Pengadaan tanah pengganti tanah eks bengkok keiurahan
Pengadaan tanah pengganti tanah
eks bengkok
Adanya pendapatan keiurahan dari tanah bengkok
Bagian Pemerintahan
1,000.000,000 A P B D
7 Pembebanan tanah Jalur Lintas Selatan
Pengadaan tanah untuk
pembangunan J L S tanah 90.000 m2 di
6 desa , Pembebasan bangunan di 6
desa dan pembebasan
tanaman di 6 desa
Ruas J L S d i 6 d e s a Bagian
Pemerintahan 8,000,000,000 A P B D
8 Pensertifikaan tanah Buku sertifikat 176
bk seluas 1.262.295m2
Ter jaminnya keselamatan set
tanah daerah Kab. Pwr di sektor
pengairan dan status hak milik
atas tanah secara hukum
Din Pengairan 220,000,000 D A U
Kec Kemiri 24 petak, Kta 17 petak, Ptr51 petak, Bth 55
petak, Byn 3 petak, Bruno 5 petak, BU 4 petak, Loano 5
petak, Gbg 1 petak. P w d 1 petak
Pengadaan ganti tanah/tukar guling sub terminal Nampurejo
Dinas Perhubungan
Page 87
Page 128
P r o g r a m Pawyal«»»tan konfllk-tconfllk pertanahan Taraataaaatannya konflik pertanahan •
Penyusunan pedornan standar harga tanah Kab. 1 Purworejo tahun 2007 & fasllrtast penyetesavan masalah
pertanahan 30 bk
Diperotehrrya pedornan harga
dasar tanah Kab Purworejo T h 2007
dan terselesaikannya
masalah pertanahan
Bagian 25,000.000 A P B D
Program Perrgernbangan Si stem Infbrmasi Pertanahan
Terwujudrtya peningkatan
pemahaman aturan dibidang pertanahan
1 Sosialisasi peningkatan pelayanan di bidang pertanahan 1000 orang Kesadaran
masyarakat akan hak milik tanah
Bag. Pemenrrtahan
75,000,000 A P B D
Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Kependudukan dan Catatan Sipil
bina* Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Penataan Admlnistrasi Kependudukan
Meningkatnya pelayanan
administrasi kependudukan
1 Pembangunan dan Pengoperaslan SIAK secara terpadu Jaringan
komunikasi SIAK 1 paket
Terbentukrtya jaringan komunikasi
SIAK 850,000,000 APBD II
2 Pelayanan & pengadaan akta capil Akta Capil 10.000
lembar
Terpenuhinya kebutuhan masy.
T h d kpemillkan akta capil
107,475,400 APBD n
3 Sosialisasi Akta Capil dan Admlnistrasi Kependudukan Jml peserta
sosialisasi 900 org
Mngktnya pengetahuan & pemahaman ttg
manfaat kepemillkan akta capil & adminduk
49,785,650 APBD II
P a g e 88
Page 129
4 Pelayanan dan Pengadaan KK
5 Pelayanan dan Pengadaan K T P
6 Pelayanan dan Pengadaan KAR1P
7 Pemutakhiran Data Keluarga
8 Pengadaan Blanko Administrasl Kependudukan
Rakornas Ter t ib Administrasl Kependudukan, KB dan Capil
10 Peningkatan SDM Perangkat Desa/Kel./Pengelola dalam Pengelolaan Admlnduk.
11 Pembangunan lokal gedung Alkon dan Perbekalan
KK 46.000 set
K T P 130.000 keping
KAR1P 12.000 lembar
Data keluarga se Kab Pwr 1 paket
bianko BKPPK 515 buku, BMP 1484
bk, BIP 992 bk, F l s /d F22 8422 bk
Rakornas 3 x
Peserta Blntek Admlnduk 542 org
1 unit gedung "240 m2
kttftan masy thd kepemlllkan KK
46.000 set
Terpnuninya kbtftan masy thd
kepemlllkan KTP
Terpnuhlnya kbthan masy thd
kepemlllkan KARIP
Terbentuknya database keluarga
Kelancaran petaporan adm kependudukan
Meningkatnya kualltas SDM
pengetola admlnduk KB tV capil 85%
Mngkatnya pengetahuan bagl
pengetola Admlnduk
Tersedlanya gedung alkon &
perbekalannya
265,028.1100
430,164,300
30,000,000
81,300,000
180,000,000
17,900,000
105,900,000
630,015,409
APBD II
APBD I I
APBD I I
APBD I I
APBD I I
APBD I I
APBD I I
12 Pengadaan sarana komputer SIAK 9 unit komputer Kelancaran plyanan
adm kantor 198,748,000 APBD I I
13 Pemeliharaan arsip Obat2an, 20 unit
rak arsip
terpeliharanya 8i tertatanya arsip
akta capil 20,750,000 APBD I I
14 Intensifikasi pemrosesan K A R I P Jmputbo la
plyanan KARIP 16 kali
Mngkatnya plyanan KARIP bg masy
11,484,000 APBD I I
P a g e 69
Page 130
l ? y ! l . , ^ L 1 ™ l ' ! l ' ' ' l l ' l l ^ - ' " ' t . " 1 ' n ' ' ' '" J " »• ' ' " ' *» ' m . i w l . u . , 1 1 i M i p m i n i iniiimiiii mm i n mm i I j i l l lM j j
Program kesetasian kebijakan peningkatan kualltas Anak dan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Jender dim pemb.
MerHngkatnya ekstetensl dan
peranserta perempuan dalam
pembangunan.
1 Sosialisasl Hndak kekerasan berbasis gender
Sosialisasl kepada para pendidik dan
organisasi /gerakan wantta
sebanyak 200 orang.
Berkurangnya bndak kekerasan dl
kalangan publik. D K S P M 17,500,000 APBD Kab. Kab. Purworejo
Pelatlhan petugas penanganan Hndak kekerasan ternadap perempuan dan anak.
PelatJhan petugas penanganan tinriak
kekerasan (darl KUA, organisasi
sosial dan generasl muda) sebanyak
30 orang.
Meningkatnya pelayanan ternadap korban kekerasan.
D K S P M 20,000,000 APBD Kab. Kab. Purworejo
Pelatihan kepemlmpinan kader parpol perempuan dan pembentukan kaukus perempuan polib'k.
Pelatihan bagl anggota parpol
perempuan sebanyak 30 orang dan terbentuknya
kaukus perempuan polltik.
Terwu judnya kesiapan
perempuan utk melaksanakan UU
PotiUk bahwa quota 30 % wanita dalam anggota legistatif.
D K S P M 30,000,000 APBD Kab. Kab. Purworejo
Page 90
Page 131
mmm
4 Per-antapan Pokja Tap PUG/Vocal Point
Rapat koordinasi
dan pertemuan rutin Pokja tap
PUG
Mantapnya Pokjatap
PUG/vocal point dl
seoap
Dinas/Instansl.
D K S P M 15,000,000 AraoKjo.
_ Kab. Purworejo
5 Pembuatan Data PHah Gender Data pilah gender yang memuat 6
jenis data.
Tercukupinya kebutuhan data
yang terpilah antara lakl-laki dan
perempuan sbg bahan pe renc
Pembangunan yg berperspekttf
gender.
D K S P M 20,000,000 APBD Kab. Kab. Purwore jo
6 Operasional Forum Penangan T indak Kekerasan.
Penanganan korban tindak
kekerasan sebanyak 25
kasus.
Korban kekerasan bisa tertanganl sampal tuntas.
D K S P M 120,000,000 APBD Kab. Kab. Purwore jo
Pemantapan Pokja Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak Tingkat Kecamatan.
Terbentuknya Pokja Penanganan Tindak Kekerasan
dl tingkat Kecamatan
Meningkatnya kelancaran dan
kecepatan penanganan korban
kekerasan.
DKSPM 100,000,000 APBD Kab. Kab. Purwore jo
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Program Peningkatan Periindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Terwu judnya hak-hak anak,
kesetaraan dan keadi lan gender.
-
1 Pembinaan P G O T dan pelatihan ketrampllan W T S .
Razia W T S & P G O T sebanyak 2 kali dan pelatihan ketrampilan bagi
W T S sebanyak 2 5 orang.
Meningkatnya ketertiban u m u m dan kesadaran para W T S utk
kembali ke masyarakat.
D K S P M 50,000,000 APBD Kab. Kab. Purwore jo
Page 91
Page 132
I
(
I I „
Pembtnaan dan pelatihan ketrampttan bagi anak nakal kiar pana, anak jalanan, dan eks napt
petaahan kalrampaan bagi anak natal kiar
pants anak jatanan. dan eks. Napi sebanyak 50
orang
Meningkatnya ketrampttan dan
kemandinan peserta pelatihan
D K S P M 00,000.000 APBD Kab. K e c Kutoarjo
Penagnanan orang tertantar dan Pembtnaan anak terlantar kiar pantj.
Orang tertantar yang tertangani sebanyak 120
orang dan pernbinaan bagi
anak tertantar luar pantj sebanyak 20
orang
Orang tertantar bisa meianjutkan
penaianan sampai ke tempat tujuan
dan meningkatnya kemandinan anak
terlantar di luar panti
D K S P M 50,000.000 APBD Kab. Kab. Purworejo
4 Pettrahan anak
Pernbinaan, pendidikan dan pelatihan bagi siswa S D M I
bermasalah sosial sebanyak 100 a n a k d i P S P A
Satrta Baturaden
Meningkatnya kemampuan dan
fungsi sosial anak tetirah sebanyak
100 anak.
D K S P M 25,000,000 APBD Kab. K e c Purwodadi.
5 Pernbinaan gerakan sayang ibu. Terbentuknya G S I
di semua desa/keiurahan
Meningkatnya kualitas hidup perempuan.
D K S P M 45,000,000 APBD Kab. Kab . Purwore jo
6 Peningkatan kualitas kader perempuan
Pelatihan bagi kader perempuan
sebanyak 80 orang.
Meningkatnya kemampuan dan
kualitas kader perempuan.
D K S P M 20,000.000 APBD Kab. Kab . Purwore jo
7 Peringatan hart-harl besar perempuan.
Fasilitasi peringatan hari-
hari besar perempuan (Hari Kartini dan Hari
Ibu).
Meningkatnya kesadaran dan
partisipasi perempuan dalam
pembangunan.
D K S P M 20,000,000 APBD Kab. Kab . Purwore jo
Page 92
J
Page 133
mm
8 P2MBG
P M M M n d n pembinaan bagl
masyarakat mttra sebanyak SO
orang.
Meningkatnya keaetaraan dan
keadilan gender. D K S P M 4O.0O0.O0O m o t s ds Umbangan'
9 Pertngatan harl anak
Fasilitasi penngatan hari anak (tomba-
tomba, dialog anak dg Muspida.
anjangsana d*)
Meningkatnya pemahaman anak tentang mlai-nilai
kejuangan
D K S P M 17,500.000 APSOKsb. Kab Purworejo
10 Pembinaan anak dan remaja.
- Pembinaan bagi anak dan remaja
sebanyak 100 orang.
- Meningkatnya pemahaman anak
dan remaja terrtang hak-haknya.
penyalahgunaan narkoba, mental
dan agama.
D K S P M 200.000.000 APBD kab Kab PurworeK)
-
- Pelatihan bagi anak korban
kekerasan dan remaja putus
sekolah sebanyak 100 orang.
- Meningkatnya ketrampilan dan
kemandinan peserta pelatihan.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Meningkatnya pemahaman Kelrg
& masy t tg K K R serta meningkatnya usia kawin pertama
Dinas Kependudukan,
KB & Capil
P a g e 93
Page 134
mm 1 SostaMsasI Kesehatan Reproduksl Remaja
Jml paaana sosialisasl 1282
org
Mnofcatnya pmhman KKR bg pengetoa ptgas,
anak dkjik & ponpes
84,000.000
^ ~ • A P B D D
Program pelayanan kontrasepsi
Program pembinaan peran serta masydlm pelayanan KB/KR yg madiri
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak meialui kelompok kegiatan di masyarakat
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Program pengembangan model operasionai BKB-Posyandu-PADU
• Program Peningkatan Pelayanan KB
Meningkatnya kualitas pelayanan
serta jm l & kualitas kesertaan ber KB
1 Bintek Keiembagaan dan Pembinaan Kelompok UPPKS
J m l peserta B I N T E K 32 org 16
k e c o b y e k pembinaan
Meningkatnya pemahaman
pengeiola U P P K S & pngaktifan
kembali kel U P P K S
15,400,000 A P B D I I 16 kec
2 Pembinaan Kelompok B K B , B K R , B K L , B 1 _ K
Terb inanya kel B K B , S K R , B K L , B L
K sarana 6 K B 480 buku A P E 49 set
Meningkatnya ketrampilan kel
B K B , B K R , B K L , B L K
& meningkatnya sarana prasarana
21,028,000 A P B D I I 16 kec
P a g e 94
Page 135
(
3 Pernbinaan lrsdbjsi Masyarakat dan KIE
Ji i d Pvaarta pertama kader
institusi m a s y 494 org, siaran K B
pedesaan 32 keg, opsr P P K B D 494
org, oprs sub P P K B D 1643 org
Terc iptanya komunikasi
informasi & edukasi bagi institusi m a s y
thd prog K B N
150,000,000 A P B D M Kab
4 PeiatJftan dan Ortentasl nOJCPKSO & 8KB jml peserta 98 org
Meningkatnya pengetahuan &
ketrampilan kade P K L K . P K S D . B K B
14,000.000 A P B D I I Kab
5 Pelayanan & pengadaan Al ton
Alat2 KB 16704, obat2an 902 box, penengkp alkon 2498 pcs/box/ltr
Terpenuhinya kebutuhan alat2 KB & ketengkapannya
1,057,907.456 A P B D I I Kab
6 Ooentasl bag! pengurus kekynok Prto Utomo jml pserta 92 org
Meningkatnya pngetahuan &
kesdran pengurus kel Prio Utomo thd kesertaan peran r ia
dim ber K B
13,800,000 A P B D I I Kab
Pelatihan Standarisasi pemasangan dan Pencabutan IUD bagi petugas medls
Jm l psrta 80 org
Meningkatnya pengetanuan &
ketrmp ttg standarisasi
pemasangan implant bagi
petugas tried is
11,250,000 A P B D I I K a b
8 Pernbinaan monitoring dan evaiuast program KB
R a k o r K a b 12x, kec 4x, d e s a 2 x, m o n i t & e v a l 16
kec
Meningkatnya pelaks prog KB di
lini lapangan 88,053,500 A P B D I I 16 K e c
9 Pernbinaan Kelompok Prio Utomo Obyek pernbinaan
kl prio u tomo 16 kec
Meningkatnya pengeth & kesdran
pengurus kel thd peran pria dim KB
12,000,000 A P B D I I 16 kec
P a g e 95
• • • , ; h%,
Page 136
10 Pelaksanaan penHalan angka Kredk PKB PAKpejabat
functional P K B 133 org
Tereetesaikannya penilaian angka
kredrt bagi pejabat fungsional P K B 133
org
30,000,000 A P B D II Kab
Sosial
Peningkatan Kualitas
Pembeidiyean Masyarakat
Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunttas Ada* Terpendl (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lalnnya
Meningkatnya kualitas hidup faky
miskin, K S T dan P M K S lainnya.
1 Pembinaan dan Pengembangan T T G dan Posyantekdes
- Pembinaan dan pembenan
bantuan alat T T G untuk 10 desa.
Berkembangnya T T G pedesaan d i
10 desa D K S P M 50,000,000 APBD Kab.
- Pengemb. Posyantekdes di
16 Kec.
Meningkatnya pelayanan
Posyantekdes di 16 kec.
2 Pendataan dan Penanganan PMKS dan PSKS - Data P M K S dan P S K S yang valid dari 494 ds/kel.
Tercukupinya kebutuhan data P M K S & P S K S yang valid sbg. bahan perenc. Penanganan
P M K S .
D K S P M 10,000,000 APBD Kab.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatnya
pelayanan ternadap P M K S .
Page 96
Page 137
1 Pembina* lanjut usia non pant)
r*ei idHnaan dan pemberian
bantuan stimuLan utk. Lansia
sebanyak 40 orang
Meningkatnya kemandinan para
lansta sebanyak 40 orang.
D K S P M 4O.OO0.00C APBD Kab. K e c Gebang
2 Penanoanan penyandang cacat
Pernbinaan dan pemberian
bantuan stimulan utk penyandang
cacat sebanyak 25 orang.
Meningkatnya kemandinan dan
fungsi sosial penyandang cacat
sebanyak 25 orang
D K S P M 4S.000.OOC APBD Kab.
Penanganan penderita penyakit toonts dan penyaklt menahun
Penanganan dan pemberian
bantuan untuk penderita penyakit
kronis dan penyakit menahun
sebanyak 20 orang.
Ter tanganinya penderita penyakit
kronis dan penyakit menahun sebanyak
20 orang.
D K S P M 40.000.00C APBD Kab. K e c Grabag
4 Pembtnaan lanjut KUBE- fM
Pernbinaan lanjut bantuan K U B E - F M
dari Propinsi di 7 Desa
Meningkatnya keberfiasilan
bantuan K U B E - F M . D K S P M 30.000.000 APBD Kab. Kab. Purworejo
5 Pernbinaan keiuarga penrrtls/pahlawan.
Pember ian tali asih bagi para keiuarga perinrjs/ pahlawan sebanyak 6 orang.
Terwu judnya penghargaan bagi
para perintis/ pahlawan.
D K S P M 15,000.000 APBD Kab.
Purwodadi, Banyuurip,
Kutoarjo, Grabag, Bayan.
Program pernbinaan anak terlantar
Program pernbinaan para penyandang cacat dan trauma
Program pernbinaan pantj asuhan/ pantj jompo
Meningkatnya kualitas pelayanan
panti-panti terhadap penghuni panti.
P a g e 97
Page 138
1 Pembinaan PanO-pand
pemberian bantuan utk operasionai. sarana dan
prasarana pant sebanyak 9 pant.
Meningkatnya petayanan ternadap
penghuni pant . D K S P M ioo.ooo.occ APBD Kab. Kab. Purworejo
Program pembinaan eta penyandang penyaldt social (eta narapklana, PSK, narkoba dan penyaldt social lainnya)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Social
Meningkatnya pelayanan
kelembagaan kesejahteraan sosial kepada masyarakat
1 Perrtbinaan ORSOS, PSM dan perryuluhan sosial.
Pembinaan orsos sebanyak 4 orsos, P S M sebanyak 4
P S M . dan peoyutuhan sosial
di 4 desa
Meningkatnya kinerja O r s o s dan
P S M D K S P M 25.000.000 APBD Kab. Kab . Purwore jo
2 Lomba desa/kelurahan.
TerseJeks inya desa/kelurahan terbaik tingkat Kabupaten dan fasltitasi lomba
desa/kel . Ke tingkat Propinsi.
Meningkatnya parbsipasi
masyarakat desa/kel . Da lam pembangunan.
D K S P M 50,000,000 APBD Kab. Kab. Purwore jo
3 Bulan bakti gotong royong.
Fasilitasi pelaksanaan bulan
bakti gotong royong di 494
desa/kel .
Meningkatnya partisipasi
masyarakat desa/kel . Da lam pembangunan.
D K S P M 25,000,000 APBD Kab. Kab. Purwore jo
P a g e 98
Page 139
I
III I" Il I M H
4 Pendataan profll desa. Faaettaal
pendataan proM desa dl 484 ds/kel
pran daaa aabaoaj bahan perenc Pembangunan.
D K S P M AfaOKak. Kab. Purworajo
5 Peningkatan ketembagaan desa/keiurahan.
Pernbinaan ketembagaan desa
/ keiurahan di 16 kecamatan
Meningkatnya eksistensi dan
kinerja tembaga desa/kelurahan
D K S P M 2S.rj00.CO3 APBOKab. Kab. Punworejo
6 Fasilitasi keglatan perpustakaan desa/kelurahan
Pembmaan dan bantuan utk
perpustakaan desa/keluranan
pesnenang lomba desa/kel sebanyak masing- masing 3
ds/kel.
Meningkatnya kualitas
perpustakaan desa / keiurahan
D K S P M 15.000.000 APBD Kab. Kab. Purworejo
7 Fasilitasi program pemberdayaan masyarakat
FasHrtasi kegiatan-kegiatan
pemberdayaan masyarakat balk
daripropinsi maupun dan pusat.
Meningkatnya keberhasilan
program pemberdayaan
masyarakat.
D K S P M 30.000.000 APBOKab. Kab Purworejo
8 Peningkatan SOM ketembagaan desa/kelurahan.
Fasilitasi bagi S D M ketembagaan
desa/kelurahan utk mengikuti
pelatihan-pelatihan atau kursus.
Meningkatnya kualitas S D M ketembagaan
desa/kelurahan.
D K S P M 25,000,000 APBOKab. Kab. Purworejo
9 Fasilitasi penghargaan masyarakat
Terpi l ihnya masyarakat
berprestasi di 5 bidang
Meningkatnya mctivasi
masyarakat untuk berprestasi.
D K S P M 20,000,000 APBOKab. Kab. Puiworejo
Page 99
Page 140
Ingkatan Kua l i t as P m y u l u h a n K n e i J a l H a i a a i i
. blnaan, Pelatihan dan evaluast karang taruna
'ingkatan Usaha Ekonoml Produkuf Tingkat
Pernbinaan d a n Evaluasi UED-SP dan L P M .
Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang
kepedulian sosial.
Berkembangnya kegiatan usaha
ekonomi produktjf di tingkat desa/kel.
Terseteksmya karang taruna
berprestasi di 16 kecamatan
Terseteksinya U E D S P dan LPM
berprestasi di 16 kec, pernbinaan dan pemberian
bantuan tambah modal bagi 15
kelompok U E D - S P dan LPM.
Meningkatnya kinerja Karang
Ta runa
Meningkatnya tertfb administrasi dan kinerja U E D - S P • a n L P M di 16
kecamatan
D K S P M
D K S P M 50.000 COC
Kab. Purworejo
Kab. Purworejo
Peningkatan kegiatan usaha untuk pemberdayaan 1 masyarakat peslslr.
Peningkatan Manajemen Penanggulangan ^isidnan
Pelatihan ketrampiian dan
fasilitasi kegiatan usaha masyarakat
T u m b u h dan berkembangnya
kegiatan usaha di masyarakat pesisir.
D K S P M 50,000,000 K e c . Grabag, Ngombo l , & Purwcdadi .
Pernbinaan Aslstensi Kesejahteraan Sosial Keiuarga 1 (AKSK) .
Pernbinaan dan pemberian
stimulan bagi keiuarga miskin sebanyak . . . KK
Berkurangnya KK miskin sebanyak . . .
K K D K S P M APBOKab. Kab. Purworejo.
P a g e 100
Page 141
mmmm 2 KornJbs Penangoulanoan Kemtddnan
FaaWtaal komtle penanggulangan
kemtskinan.
MenlnQkatnya ketetpeduan upaya penanggulangan
kemrskinan.
D K S P M ataVQOOaOOC AFBDKab .
. . . . „ > ; ....., , ,
Kab. Pun»on»)o.
3 Operaslonal UPMP PKPSBBM
Ter iayan inya pengaduan
masyarakat ttg P K P S B B M dan
pemantauan fluktuasi harga B B M T di 290 pangkalan.
Program P K P S BBM btsa terkendali dan tepat sasaran , serta harga B B M T
terkendali.
D K S P M 100.CO0.00C APBD Kab. Kab. Purworejo.
Program Pengembangan Perumahan
Meningkatnya jumlah rumah yang
layak huni dan l ingkungan yang
s e h a t
1 - SOmulan Perriugaran Perumahan Desa
Pember ian bantuan stimulan
pemugaran perumahan
sebanyak 70 rumah .
Meningkatnya jumlah rumah yang
layak huni/ tipe B sebanyak 70
rumah.
D K S P M 185,000.000 APBD Kab.
Kec. Butuh, Purwodadi,
Kaligesing, dan Gebang.
2 Penataan Lingkungan Pemukiman
Pember ian bantuan stimulan
penataan l ingkungan
permukiman s e b a n y a k 5 lokasi/desa
Meningkatnya kualitas l ingkungan
permukiman di 5 Lokas i /desa.
D K S P M 100,000,000 APBD Kab.
Ds. Watuduwur K e c Bruno, Ke l .
Semawungkembar a n K e c Kta.
Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya kesejahteraan masya raka t
mm
P a g e 101
Page 142
mm
Pemeflharaan T M P
2 7MM0 (eks 2P0A)
3 Korrblbusi TMMD
4 BUM PPK Fase I I I
Kontrlbusl PPK Fase HI
Pemeliharaan TMP
dan penamoahan
sarana prasarana
(senderan. rehab tembok, dan jalan setapaK) d i T M P
Projo-harKlcikotoyo
dan M P N Wareng
Pengaspalan jalan rabat beton jalan
dan stimuian S S T di 2 lokasi / desa
Fasilitasi kegiatan T M M D (fisik dan
non fisik) di 2 lokasi/desa
Bantuan langsung masyarakat untuk kegiatan P P K di 4
kecamatan
Fasilitasi kegiatan P P K Fase III di 4
kecamatan.
Tercapainya standar TMP
Meningkatnya sarana dan
prasarana desa
Meningkatnya keberhasilan
kegiatan T M M D di 2 lokasi/desa
Meningkatnya parnsipasi
masyarakat desa dalam
pembangunan.
Meningkatnya keberhasilan dan
keiancaran kegiatan P P K di 4 kec.
D K S P M
D K S P M
D K S P M
D K S P M
D K S P M
40.000,000
200.000.000
200,000,000 APBOKab.
Kel . L u g o s o b o d a n Ds . W a r e n g Butuh.
D s . Karangrejo K e c K ta dan Ds .
N g a o V e j o K e c . Kafigesing.
D s . Karangrejo K e c K ta dan D s .
Ngadirejo Kec. Kafigesing.
K e c Bener, G e b a n g ,
Kafigesing dan Bruno.
K e c Bener, G e b a n g ,
Kafigesing dan Bruno. -
Fasilitasi Bantuan KKN Mahasiswa
Fasilitasi kegiatan K K N mahasiswa
( U G M , UMP, U N Y ) .
Meningkatnya ker jasama
Perguruan Tinggi dengan P e m d a
D K S P M 30,000.000 APBOKab. Kab . Purwore jo .
P a g e 102
Page 143
mmmmmmmwm mm
—
Rekomeridasi Kerlnganan Btaya Pengobatan dan Transportasi Ketavan
Tanayaranya
keiayan cVangan
pemberian sural
rekornendasi dan
bantuan transport sebanyak 100
orang.
Meningkatnya
pelayanan ternadap warga yang kurang
mampu untuk berobat
D K S P M 15.000,000 APBD Kab. Kab. Purworejo
—
3 Pemberdayaan Sarana Air Bersih
Bantuan stimulan untuk
pembangunan sarana air bersih di
2 desa .
Terpenuh lnya kebutuhan air
bersih di 2 desa . D K S P M 50.000.000 AnoKab.
D» Cacabankx K e c Bener dan
Ds. Ngargosan K e c Loano.
Program Peningkatan k iner ja perencanaan.
Meningkatnya keberhasHan perencanaan.
1 Penyusunan perencanaan, m o n e v , dan pelaporan.
R K T , R K A - S K P D , D P A - S K P D , L A K I P , U p .
Bulanan, L R A dan monitoring.
Terkendal inya kegiatan sesua i
dengan rencana, tepat waktu dan tepat sasaran.
D K S P M •40.000.000 APBD Kab. D K S P M
2 Pengadaan komputer 5 unit komputer Meningkatnya kinerja dinas.
D K S P M 50,000,000 APBD Kab. D K S P M
3 Peningkatan kualltas SDM DKSPM
Penginman pegawai D K S P M
ke kursus2, diklat, dan seminar.
o
Meningkatnya kualitas S D M
D K S P M . -D K S P M 30,000,000 APBD Kab. D K S P M
Tenaga Kerja -
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivftas Tenaga Kerja
Meningkatnya kualltas dan produktlvttas T e n a g a kerja
Pembinaan dan pemberdayaan kinerja lembaga pelatihan yang terdln dart atas : -
Page 104
Page 144
I I I 111 I I 1 1 1 m i i i i r w w o
a. Pernbinaan dan penyuluhan Lembaga Pelatihan
nerja Swasta (LPKS) Pernbinaan dan
penyuluhan LPKS
Te rdp tanya LPKS Mandirl dan Profesional
Nakertrans 30,000,000 APBO
•
b. Sosialisasi lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
Terselenggaranya sosialisasi Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi
(LPJK)
Tercapainya pemahaman
sosialisasi LPJK terhadap 30 peserta
Nakertrans 10,000,000 APBD
c Peningkatan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja swasta
Terselenggaranya pelatihan menjahtt dengan mesin jahtt High Speed untuk
Instruktur
Meningkatnya SDM Instruktur sebanyak
16 orang Nakertrans 36,000,000 APBD
d. Penyuluhan pembentukan unit pelayanan pelatihan produlcbvrtas (UP3) dl perusahaan.
Terselanggaranya sosialisasi
pembentukan UP 3 di perusahaan
Tercapainya pemahaman
sosialisasi pembentukan UP 3 terhadap 20 orang
Nakertrans 18,000,000 APBD
e. Peningkatan tenaga pelaOh / instruktur LPKS melalui kualifikasl test keahlian dan ketrampllan / uji kompetensl.
Tertaksananya uji kompetensl
Instruktur LPKS
Terwu judnya Tenaga Instruktur yang bersertifikat
kompetensl
Nakertrans 30,000,000 APBD
f.
Penyusunan profile pelatihan keija : Pembentukan jejaring Informasi pelatihan produktivitas.
Koordlnasl dengan dinas terkait
tentang pelatihan
teridenrjfikasinya kebutuhan pelatihan
produktivitas
Nakertrans 24,000,000 APBD
9- Pelatihan Non Institusional Kejumhan :
Pelatihan keterampilan non
Institusional sebanyak 16 orang
pada kejuruan :
Meningkatnya keterampilan Masyarakat
pedesaan pada kejuruan :
Nakertrans APBO
- Bordlr/ Sulam - Bordir/ Sulam - SeprJIr/ Sulam 16,000,000
P a g e 105
Page 145
- Wikel - Wtkel - Wikei 20,000.000 ~~ —
-Sepeda Motor - Sepeda Motor - Sepeda Motor 21,000,000
-LasKarb t t - Las KarCiT - Las karbit 21,000,000
- Mekamsasi Pertanian - Mekan:sas- :
Pertanian - Mekanlsasi
Pertanian 18,000,000
- Tanaman Paiawlja - •
- T a n a m a " Paiawiia
- Prosesing
- T a n a m a n Palawija 18,000,000 . .
- Prosesirig - •
- T a n a m a " Paiawiia
- Prosesing - Prosesing 42,000,000
. .
- EtekTjonika - Eiektronika - Bektronika 22,000,000
- Bangunan kayu - Bangunan kayu - Bangunan kayu 36,000,000
-Menjahi t - Menjahit - Menjahit 23,000,000
- Mebeler - Mebeler - Mebeler 36,000,000
h. Pelatihan Institusional Kejuruan :
Pelatihan keterampilan Institusional
seoanyak 16 orang pada kejuruan ;
Meningkatnya keterampilan
kejuruan : Nakertrans APBO
- Mobil Bensln - Mobil Bensin - Mobil Bensin 35,000,000
- L a s U s t r i k - Las Listrik - Las Ustrik 47,000,000
- Tekn ik Pendingin - Tekn ik Pendingin - Teknik Pendingin 43,000,000
- Bektronika Eiektronika Perakitan Komputer Nakertrans 70,000,000 APBD
I. Pelatihan pra seleksi magang Jepang
Pelatihan pra seleksi magang
Jepang
Terpenuh inya Pengetahuan dan
syarat- syarat magang Jepang
Nakertrans 12,000,000 APBD
J . Peningkatan sarana dan prasarana APBD
P a g e 106
Page 146
- Bengkel Las llstrlk Peremajaan
Peralatan Pengadaan mesin las llstrlk 4 buah Nakertrans 28,800.000
- Bengkel mesin produksi Peremajaan
Peralatan
Pengadaan Spare part mesin bubut 8
buah 18,000,000
- Kursi Kuliah
Terbuatnya leaflet pendistnbusian
informasi Nakertrans 30,000,000 k. Penyuluhan dan Penyebaran informasl pelatihan
Ter txnan.a Orang
Terbuatnya leaflet pendistnbusian
informasi Nakertrans 30,000,000 APBO
1. Penyusunan Peta Kebutuhan Latlhan Terpenuhinya data
pelatihan Kab. Purworejo
Idermfikasi kebutuhan latlhan
d i 4% desa. Nakertrans 30,000,000 APBO
2. Peningkatan pelayanan bidang nakertrans
Penyusunan perencanaan dan pelaporan nakertrans
Kegiatan menyusun dan
melaporkan kegiatan dinas
Laporan perencanaan dan
laporan peiaksanaan dinas
Nakertrans 95,000,000 APBO
. Peningkatan SDM manajemen pengelola kinerja Nakertrans
Mengikutsertakan pegawal mengikutl
diklat
Meningkatnya SDM pegawal dan kinerja
dinas Nakertrans 70,000,000 APBD
Peningkatan dan penyempumaan sarana dan prasarana dinas :
- Penambahan ruang kerja/ruang pertemuan dinas
Memperiuas aula / ruang kerja dinas
Meningkatnya kinerja dinas
Nakertrans 59,000,000 APBD
d. Pemeliharaan gedung UPTD-LLK Dlsnakertrans Pemeliharaan
gedung UPTD-LLK Disnakertrans
Pemeliharaan gedung UPTD-LLK
Disnakertrans Nakertrans 49,000,000 APBD
P a g e 107
Page 147
—
e. Bantuan perbaikan rumah dinas UPTD-LLK Perbaikan rumah
dinas UPTO-LLK 13 unit *3> 10 jt
Terawatnya rumah dinas U P T D LLK
Nakertrans 130,000,000 APBO
, • , ;——-•
—
d. Pendataan angkatan kerja Survey angkatan
kerja Data angkatan kerja Nakertrarrs 75,000,000 APBD
—
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Terserapnya pencari kerja di pasar kerja
dan terbukanya kesempatan kerja
—
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Antar Kerja 1 Antar Daerah (AKAD) dan Informasi Pasar Kerja
( IPKjsebanyak 700 orang
Pembinaan, Penempatan Calon Tenaga Kerja dan
IPK
Penempatan Calon Tenaga Kerja dan
IPK Nakertrans 17,000,000 APBD
—
Pertnosan kerjasama dan perluasan kesempatan kerja antar perusahaan / daerah
Kunjungan kerja ke Pemda dan Perusahaan
Terwu judnya kerjasama dg
Pemda dan Perusahaan dalam
rangka penempatan tenaga kerja
Nakertrans 120,000,000 APBD
—
Penyuluhan penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (AKAN) sebanyak 700 orang
Penyuluhan kepada pencari
kerja
Meningkatnya pemahaman
tentang prosedur penempatan ke luar
negeri
Nakertrans 90,000,000 APBD
Ortentasl kerja untuk pengenalan dunia kerja bagi siswa 4 klas I I I SMK
Pemblmbingan kepada siswa SMK
ttg dunia kerja
Dlpahaminya oleh siswa SMK ttg dunia
kerja Nakertrans 60,000,000 APBD
Pemanduan dan pembinaan P J T K I , cabang P J T K I dan petugas lapangan
Pembinaan kepada P J n a / P e t u g a s
Lapangan
Ter laksanyanya penempatan tenaga
kerja sesuai prosedur
Nakertrans 120,000,000 APBD
1
Penyelenggaraan pemanduan BKK (Bursa Kerja Khusus) sebanyak 50 org
Pembinaan kepada BKK di SMK
Meningkatnya kinerja BKK
Nakertrans 60,000,000 APBD
Page 108
Page 148
Monitoring dan penyetesalan masalah Tenaga Kerja AKAO dan AKAN
Penyelesalan TKT
Bermasalah Tersetesalkannya T K I Bermasalah
Nakertrans 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 APBO
PelaBhan untuk menlngkatkan ketrampilan Tenaga Kerja 8 AKAO dan AKAN
Pernbinaan kepada calon T e n a g a Kerja
A K A D , A K A N
Meningkatnya moOvast calon
Tenaga Kerja A K A D , A K A N
Nakertrans 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 APBD
9 Padat karya produktjf peningkatan jalan desa Padat karya
pengerasan Jalan desa
Membuka kesempatan kerja dan rrtenlngkatnya kualitas Jalan desa
Nakertrans 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 APBO
Pembtnaan dao pelaahan tenaga kerja meialui T T G 1 0 (Teknotogl Tepat Guna) dan Wl ra usaha Baru (WUB)
Blmlat T T G dan W U B
Te rbukanya kesempatan kerja
produktjf Nakertrans 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 APBD
Pernbinaan pelatihan melalul p rogram T K M T (Tenaga 11 Kerja Mandkl f erdldlk), T K M P (Tenaga Kerja Mandirl
Profestonal) dan T K S (Tenaga Kerja Suka rela)
Pelatihan dan pemberdayaan T K
melalul T K M T , T K M P , T K S
Te rbukanya kesempatan kerja
bagi peserta T K M T , T K M P , T K S
Nakertrans 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 APBD
Pernbinaan Tenaga Kerja Sektor Infbmial kegiatan Pertuasan Lapangan Kerja Steam Padat Karya ( P K S P K )
Pelatihan dan pemberdayaan
PKSPK
Te rbukanya kesempatan kerja melalul pertuasan kerja slstem padat
karya (PKSPK)
Nakertrans 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 APBD
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Pernbinaan hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan
Pembentukan dan pelaksanaan Komite Aksi Penghapusan Pekerja Anak
Pembentukan 4 kegiatan Komite
Aksi Penghapusan P.A dl Kab. Purwore jo
Terse lenggaranya penghapusan
Pekerja anak dan peningkatan
kesejahteraan anak yang terpaksa
bekerja
Nakertrans 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 APBD
Page 149
2 Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
Pembinaan
Hubungan Industrial dan
Syarat Kerja
Dtpahamlnya Hubungan
Industrial dan Syarat Kerja oleh
perusahaan
Nakertrans 25,000,000 APBD •
3 Dewan Pengupahan Daerah Kab. Purworejo
Pembentukan Dewan
Pengupahan Daerah Kab.
Purworejo
Pembentukan forum bipartite
Survey KHL 12 bulan dan
pengusulan\laporan ke Dewan
Pengupahan Propinsl
Nakertrans 25,000,000 APBD
4 FasUltasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tr ipart i te
Pembentukan Dewan
Pengupahan Daerah Kab.
Purworejo
Pembentukan forum bipartite
Kegiatan koordinasl antar unsur pemerintah,
pengusaha dan pekerja dalam memecahkan
masalah ketenagakerjaan
melalul rapat blparttte
Nakertrans 25,000,000 APBD
Pemeriksaan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan di perusahaan
Pemerlksaan pelaksanaan
peraturan Ketenagakerjaan di
100 perusahaan
Tertaksananya peraturan
Ketenagakerjaan di Perusahaan
Nakertrans 80,000,000 APBD
, Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang mel iput i :
Pengadaan alat Keselamatan & Kesehatan Kerja a ' 2 unit
Pengadaan alat K3 Tersedlanya sarana
pelatihan K3 Nakertrans 96,000,000 APBD
k Pemeriksaan keselamatan kerja perusahaan sebanyak 50 perusahaan
Pemerlksaan keselamatan kerja
perusahaan
Pemeriksaan keselamatan kerja
perusahaan Nakertrans 48,000,000 APBD
Page 110
Page 150
Pemeriksaan kesehatan pekerja di perusahaan *" sebanyak 200 orang
Pemeriksaan kesehatan pekerja
dl perusahaan
Pemeriksaan kesehatan pekerja
dl perusahaan Nakertrans 36,000,000 APBO
-
. Perlngatan Bulan K3 100 orang Tenaga Kerja / Plmplnan perusahaan
Perlngatan Bulan
K3 Perlngatan Bulan K3 Nakertrans 18,000,000 APBD
-
e. Sosialisasl perijinan K3 50 obyek
Sosialisasl terhadap 50 perusahaan
tentang perijinan penggunaan alat/
mesin K3
Meningkatnya perusahaan yang
membuat perijinan tentang mesin/ alat
K3
Nakertrans 18,000,000 APBD
7 Blntek norma ketenagakerjaan sebanyak 400 orang
Blntek norma ketenagakerjaan
sebanyak 400 orang
Dipahamlnya norma ketenagakerjaan oleh 400 orang
30,000,000 APBD
Sosialisasl Gender Anallsls dalam rangka perllndungan 8 hak-hak tenaga kerja wanita sebanyak 200 orang tenaga
kerja
Mengadakan Sosialisasl Gender terhadap Tenaga
kerja wanita sebanyak 200
orang
Terevaluasmya sebanyak 200 Tenaga kerja
Wanita tentang peran Gender
Nakertrans 30,000,000 APBD
Sosialisasl perllndungan terhadap pekerja anak 150
orang
Sosialisasi perl lndungan terhadap 150
T e n a g a kerja anak
Dipahamlnya perllndungan
terhadap pekerja anak 150 orang
Nakertrans 30,000,000 APBD
10 Pendataan perusahaan baru
Mendata perusahaan baru untuk memenuhi
waj ib lapor Ketenagakerjaan
Terdaf tarnya 50 Perusahaan baru
Nakertrans 25,000,000 APBD
P a g e 111
Page 151
Peningkatan
Per tumbunan
ekonoml
11 Blntek Jamsostek sebanyak 300 orang
Koperasl dan Usaha Kecil Menengah
Kantor Koperasl dan Usaha Kecil Menengah
Program pendptaan Ikllm Usaha Kecil Menengah yang
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetrtif UKM
1 Pengembangan Jaringan Usaha UMKM
2 Identifikasl UMKM
Tumbuhnya wirausaha dan meningkatnya kegiatan usaha
Mengaoekan Blntek tentang
Jamsostek kepada 300 orang tenaga
kerja
peningkatan vo lume usaha dari UMKM penghasll
produk yang sallng mendukung
terbentuknya 4 sentra baru dari produk sejenls
Terselenggaranya Jamsostek
sebanyak 300 T e n a g a kerja
terjallnnya keg.usaha dart hasil produk yang saling
mendukung" sebanyak 20 UMKM
tersedianya data UMKM produk
sejenls sebanyak 200 UMKM
Nakertrans
Kan.Kop & UKM
Kan.Kop & UKM
30,000,000
22,000,000
22,000,000
APBO
APBD
Kabupaten
Kabupaten
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM
Terfasilitaslnya keg.UMKM
Kan.Kop & UKM 62,000,000
1 Pelatihan Pra Koperasl
terbentuknya 30 LKM sehat yang layak menjadi
koperasl
30 LKM/kelompok usaha
Kan.Kop & UKM 25,000,000 APBD Kabupaten
P a g e 112
Page 152
2 Peningkatan Sarana Penunjang Perxoperaslan
Pengembangan Janngan Usaha Koperasl di Bidang Pertanlan
4 Pengembangan Janngan Usaha Koperasl dl Bidang Jasa
S Peningkatan Manajemen Kinerja Kantor Kop. dan UKM
6 Perencanaan Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasl
1 Klaslfikasi
Soslalisasi pendirian,Penibahan dan Pembubaran Koperasl
3 Revltalisasi Koperasi Beku/ddak Aktif
Ter rwu judnya Kop.yg berkwalitas
terpenuhl sarana dan kelengkapan administrasl 20
koperasl
peningkatan vo lume usaha darl
KUKM penghasll produk yang saling
mendukung
penig. Vo l usaha darl KUKM
penghasll produk yang saling mendukung
tersedianya SDM yg trampll dan
profeslonal
tersusunnya kegiatan Kan.Kop
& UKM
terbentuk klaslfikasi 150 kop.
: A , B , Cdan D
terwujudnya pendirian kop
baru, perub AD dan kop bubar
peningkatan jml kop. Aktif
20 Kop.
terjalinnya keg.usaha di bid.
Pertanlan yang saling mendukung sebanyak 20 KUKM
terjalinnya keg. usaha di bid. Jasa sebanyak 20
KUKM
penlngktn kinerja
kegiatan sesuai program dan tepat
waktu
150 Kop.
30 LKM dan Kop.
10 Kop.
Kan.KopSiUKM
Kan.Kop & UKM
Kan.Kop & UKM
Kankop dan UKM
Kankop dan UKM
Kankop dan UKM
Kankop dan UKM
Kankop dan UKM
10,000,000
40,000,000 APBD
22,000,000
28,000,000
15,000,000
25,000,000
10,000,000
9,500,000
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
Kabu paten
Kabu paten
Kabu paten
Kabu paten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
P a g e 113
Page 153
4 Pelatihan Manajemen bagl Pengeloia KSP/USP Koperasl
5 Pemetaan dan Penilaian Kesehatar KSP/USP Koperasl
6 Pelatihan dl bidang Perkoperaslan
Program Pengembangan Permodalan
Pengembangan Permodalan bag! Usaha Kedl Mlkro
melalui KSP/USP
Pengembangan Permodalan KSP/USP Kop. melalui Modal Bergullr
3 Pengendalian dan pengawasan dana Bergullr
Tersed ianya permodalan bagl
KUKM
pengeloia K S P / U S P Kop
pendataan kinerja KSP/ USP Kop.
terukumya 5 aspek penHaian KSP/USP
Kop.
30LKM/Kop.
modal kerja bg usaha kecll, mikro
pendapatan ush kedl mlkro menlngkat
permodalan dan vol ush KSP/USP kop. Menlngkat
lap. Pemanfaatan dana bergullr dan
pengemballan.pirrj. terbb.
30 org pengeloia KSP/ USP Kop.
keiemb. KSP/USP Kop. Mantap
data base SO KSP/ USP Kop.
penilaian 50 KSP/USP Kop.
terwirjudnya peningkatan 30
LKM/Kop. Yg sehat
perkuatan rjerrrxxialan 2 KSP/USP Kop.
modal kerja bagi 10 KSP/USP kop.
bimbingan teknis permodalan dan
monev. Dana bergullr 40 KSP/USP
Kop.
Kankop dan UKM
Kankop dan UKM
Kankop dan UKM
Kankop dan UKM
Kankop dan UKM
Kankop dan UKM
25,000,000
15,000,000
25,000,000
34,000,000
700,000,000
12,000,000
A P B D
A P B D
A P B D
APBD
A P B D
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Page 114
Page 154
Perkuatan Modal Pangan,Saprotan dan Modal KUKM
Bantuan Modal Kerja P3A
Penana man Modal Daerah
Program Peningkatan Promosl dan Kerjasama Investasl
Program Peningkatan Ddim Investasl dan Realisasi Investasl
Program Penyiapan potensl sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Penataan lokas) parklr pasar Krendetan
Pembangunanpasra Jono Kec. Bayan
Penataan PKL pasar Kemiri
4 Peningkatan kebersihan pasar kemiri
Perluasan / penataan Pasar pituruh
peningkatan vol ush dan
pendapatan bagi KUKM
Bantuan modal utk 3 Kop G P 3 A
bertambahnya modal kerja bagi 4
Kop. dan 5 UKM
Meningkatnya kemandinan kop P3A dim rangka usaha tni kearah
bisnis
Kankop dan UKM
Dm Pengairan
120,000,000
50.000,000 A P B D
Kabupaten
K S U G P 3 A Boro Mkmur D>l Boro.
K S U G P 3 A Stdorejo D.I
Kal imeneng, K S U G P 3 A T i r to Makmur D.I Kedung putri
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Terl lndunginya dan
tertestarikannya kekayaan budaya"
Page
Page 155
1 Penyclc.TQQaraan Upacara Hart Jadi Purworejo
Peoyeienggaraan Tradisl Ruwatan, labuhan iaut, Upc Jotenar,,& MertJ Desa
Pembinaan Penghayat Kepercayaan TertaSas Tuhan YME
4 Pembuatan Dokumen VCD tentang kepurbakalaan
Worksi>op Pemanfaatan Aset Kesejarahan Permusiman 5 Kab. Pwr (utk guru se)arah SMP.SLTA, Siswa SMP.SLTA,
Budayawan & Wartawan)
Pemboatan Bk Peninggalan Sejarah Kepahlawanan & Penuiisan
Pengoalian Temuan BCB Struktur Batu Bata &• desa Borowetan KecBanyuurip
Irentarisasi Peremajaan Data Beixla Buoaya
Prosesl Han Jadi Grebeg Bageten
Teflaksananya Upacara Hart Jadi Pwr yang ke-1105
Budpar 100.000,000 APOD
Upacara Tradisl Ruwatan Sukertc,
Labuan Laut & Merd Desa
Diruwatnya 80 sjkerto, tertaksanya
Labuan Laut & Budpar 150.000,000 APBD Purworejo
Upacara Tradisl Ruwatan Sukertc,
Labuan Laut & Merd Desa
Mere Desa dl Desa jenarlor PurwocladJ
PurwodacU
Saresehan Penghayat
Kepercayaan thd YME
Terbtnannya 12 organtsasl Penghayat
Budpar 20,000,000 AP8D Punworejo
Pembuatan VCD Dok. BCB se Kab
Pwr
Tersedlanya Dokuemn VCD BCB
40 bh Budpar 10,000,000 APBO Purworejo
Workshop dilkirti 100 org
Dilkub peserta workshop 120
orang Budpar ,. 50,000,000 APBD Purworejo
Pembuatan Buku Kumpulan
Kepahlawanan
Tersedlanya buku kepahlawanan
sejmh 300 Eksemp. Budpar 50,000,000 APBD Purworejo
Penggalian temuan BCB
Ditemukannya aset arkeologi BCB, Situs
Perbrtaan masa klasik hlndu budha
Budpar 50,000,000 APBD Purworejo
Inventarisasi data ECS 5= <ab purworejo
Terinventarts data oar. dokumen "CB
1200 bh Budpar m.ooc,ooo APBD Pirworejo
Page 1 1 6
Page 156
Penuftsan dan Pembuatan Bufcu Kepurbakalaan Legenda 9 Daerah Cab. Pwr
Pembuatan bufcu kumputan legenda
daerah
Tersedianya buku legenda daerah
sejml 250 etaemp. Bod par 50,000,000 APBD Purworejo
10 FaslHtaa Tempat-tempat wsata Rrtglus Fasilftasi Renovasi makam Girl
Cumantoko & Purboatrnojo
Terenovasinya makam 1 paket
Bodpar 200,000,000 APBD Purworejo
Makam Eyang Gtrt Cumantoko
Fasilftasi Renovasi makam Girl
Cumantoko & Purboatrnojo
Terenovasinya makam 1 paket
11 Pengadaan Diorama Museum Tosan AJi Purworejo Pembuatan
Diorama Museum Tosan A)i
Tersedianyan Diorama Babad Banyuurlp dan
Proses Pembuatan Kens 1 paket
Terenovasinya Vitrin Koleksa Tosan
AJi 1 Paket
Bodpar
Budpar
100,000,000 APBD Purworejo
12 Rehab <lan Perbalkan Vitrin Tempat Koieksi Tosan AJI Renovasi vitrin
Tosan AJI
Tersedianyan Diorama Babad Banyuurlp dan
Proses Pembuatan Kens 1 paket
Terenovasinya Vitrin Koleksa Tosan
AJi 1 Paket
Bodpar
Budpar 50,000,000 APBD Purworejo
13 Petestartan Situs Benda Cagar Budaya Pengetotaan dan
Pemeliharan Situs BCB
Terketoianya 7 tokasi situs BCB &
Pemberian Honor 7 Jupel Situs
Bodpar 50,000,000 •APBD Purworejo
14 Pengadaan Pakalan Adat Pengadaan Pakalan
Adat Jawa
Tersedianya BusanaAdat Jawa
40 stel Bodpar 16,000,000 APBD Purworejo
15 Operastonal Pamong Budaya 5 orang
16 Perbaikan Gamelan Perbalkan gamelan Tersedianya
gamelan yang slap pakai
Bodpar 10,000,000 APBD Purworejo
Pengadaan alat Kesenian (Alat Musik Kefoncong, Band dan Wayang Kulit)
Pengadaan alat kesenian
Tersedianya a!3t musik keroncong, band & wayang
Budpar 200,000,000 APBD Purworejo
Page 117
Page 157
18 Pengadaan Alat Gamelan
19 Pencjetotoan/Perneliriaraan Museum Tosan A)<
Program PengeloUan Keragaman Budaya
1 FasiHtasi Senl dan Budaya
2 Pementasan kesenian keJuar daerah
3 Festival Kesenian Rakyat/Seleksi Grup Kesenian Rakyat
4 Pembinaan Cabang Senl dan Budaya
5 Gelar Apresiasi Seni clan Budaya
6 Saresehan dan workshop Cabang Senl Budaya
Terlnventartsir dan terbinanya
keragaman budaya
yang ada di daerah
Pengadaan alat ga avian
Pengelolaan & Pemel'haraan Museum T. A
Fasilitas! Pentas-pentas kesenian
Pementasan kesenan keiuar
daerah
Penyelenggaraan Festival Kesenian
Rakyat
Pembinaan cabang seni dan budaya
16Kec
Apresiasi seni dan Budaya dl TBA
Saresehan Workshop Seni
Sastra
ia lat I Teraedunya gamelan sebanyak
5 un*
Terketolanya Museum Tosan AJi
FasAtas pementasan 10 kali
Pentas senl cBluar daerah sebanyak 2
kail
TerseJenggaranya & Meningkatnya
Fesaval kes-rakyat
TerDi-anya senl dan budaya daerah 16
Kecamatan
Apresiasi senl di TBA 20 X pentas
Peningkatan kwaHtas
peiaku/praktisi seni
Bodpar
Bodpar
Budpar
Bodpar
Budpar
Budpar
Budpar
200.000.000 APBD
30,000,000 APBD
30,000,000 APBD
40,000,000 APBD
30,000,000 APBO
80,000,000
40,000,000
50,000,000
AP80
APBD
APBO
Purv#m«jo
Purworejo
Purworejo
Luar kab Pwr
Purworejo
Purworejo
Purworejo
Purworejo
Page 118
Page 158
Pemuda
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1 Petatlhan keterampilan bagi pemuda
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Program Pengembangan Kebijakan dan Ma rvajeroen Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 Pembangunan lapangan olahraga kecamatan kaligesing
Program Peningkatan Kualitas Genera si Muda dan Oiah Raga
1 Bantuan Sarana Oiah Raga Srsswa
2 Kegiatan HardiknasKabupaten Purworejo
Meningkatnya Mutu Kualitas
Generasi Muda dan Oiah Raga
Tertasananya bantuan sarana oiah raga siswa
Tersedlanya saana oiah raga siswa di
16 sekolah
Tert-visan-nva 'tenmgkatnya kegiatan Hard.knasl n « r « i k e m B j u a n
pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
74.250.000
50.00C.0;
1
Kab Purworejo
Kab Purworejo
Page 119
Page 159
3 Se*ek*i dan pembentufcan Tim Tri Lomba Juang Tartafcaanaya
•alalr.il dan pembentukan Tim Tri Lomba Juang
Adanya Tim Tri Lomba Juang
sebanyak SO orang
Dlnaa Pendidikan
65,000.000 KabPurwoaak)
4 Pembinaan Kesiswaan Tenaksanya pembinaan Kesiswaan
Memngkatrrya kuabtas siswa
sebanyak 550 siswa
Dinas Pendidikan 125,950.000 Kab Purworejo
5 Seleksi olah raga pelajar dan seni SD - SLTA
Tenaksanya seleksi oiah raga peJajar dan seni
SD - SLTA
Adanya bm otah raga petajar dan seni SD - SLTA
(1500 siswa)
Dinas Pendidikan 250.000.000 Kab PurworefO
6 Pengmman Altet berprestast ke Tk Propinsi/Nasional
Tertaksananya pengiriman atlet
berprestasi ke Tk. Propinsi dan
Naskxial
Terkinmnya atlet berprestasi ke Tk.
Propinsi dan Naskxial sebanyak
SO siswa
Dinas Pendidikan 35.000.000 Kab Purworejo
7 HAORNAS Tenaksananya
HORNAS
Adanya petaksanaan
kegiatan HAORNAS
sebanyak 1500 siswa
Dinas Pendidikan 15.000.000 Kab Purworejo
8 Pentlaton Tenaksananya
kegiatan pentlaton
Adanya tim pentlaton (200
siswa)
Dinas Pendidikan
19,250,000 Kab Purworejo
S Seleksi Dumb Band SLTP. SLTA, Umum
—
Tertaksanaya Seleksi Dnjmb
Band SLTP. SLTA. Umum
Adanya Tim Drum Band
Dinas Pendidikan
35,750.000 Kab Purworejo
10 Sweeping siswa/peiajai SLTT/GLTA
Tenaksanya sweeping
siswa/pelajar"' SLTP/SLTA
Mengurangi iumlah siswa yang mangkir
dari kegiatan beJajar mengajar
Dinas Pendidikan 10,450.0311 Kab Purworejo
Page 120
Page 160
11 Pemoerdayaan parakk PGM - OR
12 Pemberdayaan peiabh. wasit oiah raga dan &em
13 Pembmaan UKS
14 Pemeliharaan GOR dan Senam Pagi Masai
15 POSPEDA (Pekan OR Ponpes)
16 Peiatihan Jangka Panjang Cabang oiah raga unggulan
17 Pembinaan KUPP (Ketompok Usaha Pemuda Produktrf)
18 Pembinaan KPS (Ketompok Pemuda Sebaya)
Tertaksananya
- -fcfcaj.l m P -— -
I W w l H R I *erMHK
PGM - OR sebanyak 32 orang
Tenaksanya pembinaan peiatjh
dan wasit oiah raga dan seni sebanyak 100
orang
Tenaksanya pembinaan UKS di
50 sekolah
Terpeliharanya GOR dan
tenaksanya senam pagi masal
sebanyak 4800 orang
Teriaksanya POSPEDA
sebanyak 600 orang
Tertaksananya Pelathan jangka
panjang oiah raga unggulan
sebanyak 25 siswa/pelatih
Telaksananya Pembinaan KUPP
sebanyak10 ketompok
Tertaksananya Pembinaan KPS
80 orang
Mertngkalnya mutu pemiik PGM - OR
Meningkatnya mutu peiabh dan wasit
Meningkatnya keterampilan petugas UKS
Meningkatnya mutu G O R dan
meningkatnya kesehatan
masyarakat
Meningkatnya keterampilan Oiah
raga di Ponpes
Tersedianya altet bermutu pada
cabang oiah raga unggulan
Meningkatnya mutu KUPP
Meningkatnya keterampiian KPS
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
21.450.00C
30.250.000
75.000.000
35.000,000
75,000,000
150.000.000
50,000,000
35.000.000
Kab Purworejo
Kab Purworejo
Kab Purworejo
Kab Purworejo
Kab Purworejo
Kab Purworejo
Kab Purworejo
Kab Purworejo
Page 121
Page 161
19 PORSEM Teriafcaanya PORSEM
'»^€N^*oyfcjrtrrya%
kamampuan siswa bidang olah raga
dan seni
Otnas Pendidikan
20 Wawasan Wiyata Mandala Tenaksanya
Wawasan Wiyata Mandala
Meningkatnya pengerUan tentang
Wiyata mandala
Dinas Pendidikan
21 Pembinaan Pnvnuka Tenaksananya
Pembinaan Pramuka
Meningkatnya kemampuan siswa
bidang pramuka
Dinas Pendidikan
Kesatuan Bangsa dan PoUtik Dalam Neoeri
Program penlngkatan keamanan dan ken ya ma nan lingkungan
Terwujutnya keamanan dan ketentraman kngkungan
1 Penegakan produk hukum daerah di masyarakat
Tenaksarmya Pembinaan dan Kegiatan Pattroll
72 kali
2 Pengawalan pejabat Tenaksananya
Kegiatan Pengawalan 50 kali
Tertaksananya situasi Keamaren
POL PP
3 Pengamanan kantor & rumah dinas pejabat Tenaksannya
Kegiatan Pengamanan
Terwujutnya situasi dan Kondisi aman di
sekttamya POLPP
Program psmeiiharscn kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Terwujutnya kantrantlbmas dan menurunya Undak
kriminal
Page 122
12S.OO0.O00
25.000.000
250.000.000
10.000,000 APBD
Kab Puwuoaajo
Kab Purworejo
Kab Purworejo
Kab Purworejo
60,000,000 APBD Kab Purworejo
Page 162
1 Patroll wiiayah dinas trrkart
2 Peningkatan SDM satpol PP
Program pengembanga* wawasan kebangsaan
1 Ortentasl wawasan kebangsaan
2 Pelaksanaan upacara HUT Satpol PP
3 Rakomas Kasatpol PP
Meningkatnya wawasan
kebangsaan
Tertaksanya Kegiatan Patron 72
Kail
Tertaksananya SDM Satpol PP
& J C orang
Teriaksanya Upacara HUT
Satpol PP
Tertaksananya Rakomas Kasatpol
PP
Terdptanya SRuasI dan KonrJst aman di
Wtoyan
Meningkatnya Kmerja Satpol PP
Masya-akaVAparat yang berwwasan
kaoangsaan Indonesia
Kelancaran Pelaksanaan
Upacara HUT Satpol PP
Meningkatkan Kinerja Satpol PP
POL PP
Kantx "£sbang
POLPP
POLPP
75,000,000
25,000,000
50.000.00C
6,000,000
S,000,000
APBO
APBO
APBO
APBO
Kab Purworejo
Kab Purworejo
Karxpaten
Kab Purworejo
Kab Purworejo
4 Upacara HUT Hansip Peningkatan kesiap
siagaan petugas Kaisip
Terwujudnya Petugas-prjtugas Hansip yang
siapsiaga Kancr Kesbang 6,000,OOC APBO Kab. Purworejo
5 Fasllitasl pelaksanaan pembauran & kewarganegaraan
6 Fasllitasl pembinaan remaja
180 orang Masyarakat dari
berbagaetnis yang membaur
Kanor Kesbang 40,000,000 APBD Kabupaten
4 kecamatan. 200 org Remaja yang memiiiki tanggung jawab yang
baik Kara* Kesbang 50.000.00C APBD Kecamatan
Page 123
Page 163
7 PemeUharaan Data Ex. G.30 S. PK3 16Keeamatan Daa-Oala ex. G.30.S PW bdak rusaMaung Kantor Kesbang 6.900.0O APBO Kacamatan
Program kemrtraan pengembanganwawasan kebangsaan
Masih rendahnya tingkat pemanaman
dan kesadaran masy. temadap Hak
Asa si Manusia
1 Fastlitasl pembtriaan ketahanan kebangsaan 200 oral?
16Kecamatan, TODcxg
K«afiar.an bangsa bag: masyarakat meningkat
Kantor Kesbang 50.000.000 APBD Kabupatan
2 Fasllltasi pelaksanaan ioeotogl & Kewaganegaraan
200 oral?
16Kecamatan, TODcxg
Paramnya Wasyarakat terrtang Parcasila
sebagai idctogi bangsa Indonesia beia negara
Kantor Kesbang 50.000.000 APBD Kesbang Linmas
4 Fasflitasl kegiatan 6NK dim rangka P4GN Tertaksananya Operas-
P4GN Penurunan pengguna
Narkoba Kantof Kesbang 141.375.000 AP90 Kab. Punwrafo
Sosiallsasl Rencana Aksi Naskxial Hak Asasl Manusia (RANHAM) kabupaten
1 kali
Meningkatnya kesadaran masy.
berkaitan dgn penghormatan,
pemajuan, pemajuan dan periindtingan
terhaclap HAM bagi semua warga
nPOarTI
Bag. Hukum 50.000,000
6 Disemlnasl HAM pada Tlngkat Desa 48 Satker
Tersusunnya Peraturan Daerah
sesuai der.gan nasi! kajian terhadap instruiner, HAM
Intemasional yang telah diraofikasi
Bag Hukum 25.000,000
Fage 124
Page 164
7 FaslWasl kegiatan Bkor polatvMsJda Dalaaondaadaeraft Pano^neaan hablfakari Kantx Kaabanp 25.OX.00C APBO
i
Program pemberrfayaan masyaraka: • - tuk menjaga keterrlban dan keamanan
1-—
1
i
1 Pevasnan Lmma* 3e«.'ki-c<-v'a Pemngkayn SW r-.mas oesaVec
Meingkatnya SDM Lmmas r>-saV»;
Kanlor Kes:--ij J3.C COG APBD Kab Purworejo
I i
1 2 Petarjnan regu PMK
Peningkatan SDM reju PMK
Meningkasrya SC*J regu PMK
Kanlor Kesbang 15.0.'.CCG APBO Kab Purworejo
3 Pe^Man SAR caerati ^ngi.aan SOV" n
SARDaerar, Tenrjfjri-.jra Ttr SAR daerari yang star saga
Kantor Kes,:.r>; 103.C' .OX APBD Kab Purworejo
4 Gladi posko I & II Terwujudnya Gas:
Posko 1 dan II Petugas yang siap siaga Kantx Kessa^ «XMKO.00C APBD Kab. Purworejo
Program peningkatan pemberarrtasan penyakit
masyarakat (pekat)
Menurunya Penyakn masyarakat
j 1 Mirci
Teriaksanya Operas! MIRAS4
Kail
Menlngkatkan Ketaatan
Masyarakat Terhadap Perda
MIRAS
P O L P r 25.000,030 APSO Kab Purworejo
2 PGOT dan PSK
Tertaksananya Operasl PGOT dan
PSK 4 kali
Tertaksananya Situasi Keamanan
dan Keterbban Wilayah
P O L P P 15,000,000 APBD Kab Purworejo
Program pendidikan polttik roisyare 1
1 Fasflitasi forum tomunHcasi lintas antar parpo!
i
Terwujudnya Kerukunan antarParpol
Kanlor Kesbang 3o.o:<?.ooa APBO Kab. Purworejo
Page 125
Page 165
2 Forum komunfcast Ormas, LSM, & Yayasan
Fastttasl pendidikan poHOk bagi warga negara/ demokratlsasl
4 FasJKasi Pencfldlkan Pendahukian Beta Negara (PPBX)
Program pencegahan dinl dan penanggulangan korban bencana a Lam
1 Ops tanggap darurat bencana
2 Penyuluhan daerah rawan bencana
3 Migttasi daerah rawan bencana
4 Pemetaan detail daerah rawan bencana Kec Bene-
5 Pengadaan 1 paket sarana penanganan bencana aiam
Tenaksananya penyuluhan Daerafi
rawan bencana
16 Kecamatan. 32000 Org
lOOorang
Kejarlian dapat diatasi
Tersjuhnya masyarakat A daerah
rawar. bencana
Terhindamya korban didaerah rawan
bencana
Tewuiudnya pemetaan detail aaeran rawan bencana kec. Bener
Terwjajdnya pengadaan 1 paket sanina penanganen
bencana
kapengwuun Oma>. LSM, Yayasan
Tertatihrtya pmfch pemula dalam pernilirian Gubemur tahon 2006
Masyarakat memakj rasa beta negara
Penurunan bngkat kemgian
M.r. i » . r paham akan bahava bencana aiam
Masyarakat merasa aman
Tersedianya pemetaan detail daerah rawan bencana kec. Bener
Tersedianya 1 paket sarana penanganan
benuaio
Kantor Kaabang
Kantor Kesbang
Kantor Kesbang
Kantor Kesbang
Kantor Kesbang
Kantor Kesbang
Kantor Kesbang
Kantor Kesbang
20.000 00C
103.500 3X
25,000 oo:
200.00COOC
9?co: JX
5o . oxad
i oo ,ox .ax
4oo .uu.xo;
AP80
APBO
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
Kab. PrwCTajq
Sekoiah
Kabupatan
Kab. Purworejo
Kab. Purworejo
Kab. Purworejo
Kecamatan Bener.
Kab. Purworejo
Pemerintahan Umum
Page 126
Page 166
Program peningkarU rakyrt daerah
j i s lembaga perwatdtan
3 Kegiatan Rr :
2 Pcfnbariase-
3 Pembahasan pen "i n APBD 2007
4 Pembahasan perir jngan APBD 2006
5 Pembahasari :-: . r.-'rtanggung jawaban Bupati
fc Pembahasan ketr/ umum APBD 2008
7 Pernbanasan R2 6. evaluasl Perda
G Peniaringan as; v masyarakat
S Laporan realtsssi =' 3D
T T f a i H t t n l o y kegiatan DPRD,
terwujudnya terob adm sarana dan prasarana DPRD dan Setwan sera SDM yang handal
Pelaksanaan Reses DPRD
1(satu) Perda APBO 2008
Perubahan APBD 2007
Pembahasan Pemitungan APBD
Tahun 2006
Pertanggungjawab an Bupati
1(satu) Kebijakan Umum APBD 2008
Peraturan Bupati
Pelaksanaan Penjaringan
Aspirasi masy
Pelaksanaan Laporan Realisasi
APBD
Terserapnya asptrasi masy
sesuai DP masing-masmg
Tersusunnya APBD 2008
Tersusunnya Perda Perubahan APBD
2007
Terbahasnya Perhrtungan APBD
tahon 2006
Terbahasnya LPJ Bupati
Terbahasnya Kebijakan Umum
APBD 2008
Tersusunnya Perda baru
Tersusunnya usulan Pembangunan
Diketahuinya realisasi APBD
Setwan
Setwan
Setwan
Setwan
Setwan
Setwan
Setwan
Setwan
Setwan
219,044,000
69.976.000
39,584,000
37.798,800
37,624.000
139,952.000
505.926.000
37,854.000
50,000,000
APBO
APBD
APBD
Kab Pwr
Kab Pwr
Kab Pwr
APBD
APBD
Kab Pwr
Kab Pwr
APBD Kab Pwr
APBD Kab Pwr
APBD Kab Pwr
APBD Kab Pwr
Page 127
Page 167
10 OUaVsoslafeasVwork shop bag) anggota DRD
Program peningkatan pelayanan kedlnasan kepala daerah/ wakll kepala daerah
Komurtrkast, tonsultast & koordinasi forum MuspWa & perangkat daerah
2 BKXSI (Badan Koordinasi Kabupaten Seluruh Indonesia)
3 Penyusunan laporan Pertanggurtgjawaban BupatJ (LKPJ)
Tercapainya Pemahaman ,Tertib Adm,
terpemminya sarana dan
Prasarana serta kejelasan Hukum
DikJat/Sotutsasi/ Work shop
12 bin bantuan operasional
anggota Muspida, 4 x Rapim bupati, 4 x Rapim Sekda
Bantuan iuran BKKSI
125 buku LKPJ Bupati
Ketancaran togas DPRD
Terwujudnya peningkatan koordinasi
Terdptanya peningkatan
koordinasi antar daerah
Terukumya kinerja Kepala Daerah
Bagian Pemerintahan
Bagian Primerintahan
Bagian Pemerintahan
200.000.000
400,000.000
30,000,000
90.000,000
APBD
APBD
APBD
4 Laporan perryeiengoaraan pemerintahan daerah 50 Buku LPPD Tersedianya Data
LPPD Bagian
Pemerintahan 20,000.000 APBD
5 Pengkajian kewenangan daerah
Pengkajian kewenangan
daerah berdasarkan per
Undang- undangan dan Perda
kewenangan daerah
Data inventarisasi masal^h
kewenangan daerah
Bagian Pemerintahan
15,000,000 APBD
Page 126
Page 168
6 Penyampaton LXPJ kepada Pubak irwat Media Cetak
Penanganan Admintscrasi bantuan Alokasi Dana Kekirahan
Penyusunan adrntntstrasl F*rnertntanan Kecamatan dan
Keiurahan
Rehab gedung kantor kecamatan dan rumah dinas
Camat
10 Bantuan Alokasi Dana Keiurahan (ADK)
8 Fasilltasi persiapan pemllihan gbernur secara langsung
7 Evaluasl 8i pembinaan admlntstrasi kecamatan
Penyusunan laporan bupatl, forum tratlb 8; laporan hari
jadi Purworejo
9 Fasilltasi tamu-tamu daerah
10 Bintek keprotokolan
Standansasi bantuan dana
alokasi keiurahan
700 buku adm Kec /Kel
Rehab 16 kant Kec
25 Keimn
Bantuan operas»ori3l pervapan
peiaksanaan Pemilihan
Gubemur secara langsung
Penyetenggaraar ac penerimaan tamu daerah
sebanyak 420 kegiatan
PubMk manoatartut klnerfa Bupatl
seta ma 1 tanun
Terwujudnya tertib adminstrasi
bantuan alokasi dana keiurahan
Peningk tertib administrasi
Teraptanya petayanan yang
pnma
Tersalumya bantuan dan Pemda ke keiurahan
Tertaksananya kegiatan persiapan
petaksanaan pemilihan Gubemur
secara langsung
Terjalinnya iklim yg kondusrf antar
pejabat. masy dan koordinasi dg
instansi yg lebih tinggi
Terciptanya Adanya Petugas Protokoi keseragaman
di 53 Satker dalam keprotokolan
Bagian Pemefintanan
Bagian Pemenntahan
Bagian Pemenntahan
Bagian Pemenntahan
Bagian
Bagian Pemenntahan
Bag. Umum
175.OO0.O00 A P B O
50.000.000l APBD
120.000.000
100.000,000
825.000.000
Bag.Umum 75.000.000
APBD
UP
UP
APBD
APBD Kab.Pwr
APBD Kab.Pwr
Page 129
Page 169
11 Bays Ops sekda & Aststen
12 Pembina- ac-intstrasi keut?-; haan
1
...
13 Penatausahaan surw-menyu:a'. r ""ifinar. c c"
14 PenoaCocH Pakaian Oinas bursas i&n War..; K ...n
« Pengada.=n Pskaian Dinas Kan ;= ivan / v.;- •
r Pengadaan Kendaraan Roda 4
(dua)
( empat) f-
17 Pembinaan Pengurus dan Pengetota Barang Daerah
18 Pengadaan Aiat Kantor dan Rumah Tanpa;
Pengadaan Meubeiair
Tefpenuhinya Operational Setda
dan As*>5ten
Lmncmrnym
koordinasi kinena arriar pejabat 6g
dinas terxart
Bag U m u m 85.800,000 AP80 Kab Pwr
Terctplarrya petugs* ?-s>p di
Seida
Ars:p di Setda TeTb
Bag. Urn j m 9.634.300 APBD Kab.Pwr
Terete lerub Penang.i-.o- sural masuk sebanyak
18 720 tor can Keiuar e ." 0 Ibr
Lancar-Tja peiayanan surat di
Setda Bag Umum 26.266.370 APBO KabPwr
2 F - ' C t Terpenuhinya
keseragaman
Petabat Daerah Penengkapan
50.000.000 APBD
13.75-: PM5
Terpenuhinya keseragaman
karyawan/waa
Bag. Penengkapan
1.091.250.000 APBD
20 Unit Terpenuhinya sarana kendaraan operaskxial dinas
Bag Penengkapan
3.900.000,000 APBD
CS Ui.lt
Terpenuhinya sarana kendaraan operaskxial dinas
210 Orang
Tepenuhmya pemahaman
pengelolaan Barang daerah
Bag. Penengkapan
200.000.000 APBD
1 Peket
Terpenuhinya kebutuhan Alat Kantor dan RT
Bag. Penengkapan
100,000.000 APBD
1 Paket
Terpenuhinya kebutuhan Sarana
dan Prasarana (Mebelair)
Bag. Penengkapan
250,000,000 APBD
Page 130
Page 170
20 Pengadaan Komputer
21 Asuranst Kebakaran
22 Mutasl Aset Daerah eks. Pemerlntah Pusat /Propinsi
23 Penataan SOT
50 Unit
1 Paket
Unit
Perda SOT Dinas, Badan, Kantor,
Setda, Setwan, 16 Kec, 25 Kel, RSUD
dan Satpoi PP
Tt i pel whjnya keoutuhan Sarana
dan Prasarana (Kornpoter)
Terdptanya keamanan Gedung
dad Kebakaran
Terpertuhlnya tertib adm Aset Daerah
SOT Satuan Orgss Pemkab sesuai dengan urusan
wajib dan PP SOT terbaru
Keluasan wawasan/paradigm
a serta penyamanan persepsl dim
rynataan SfTT
Bap r**rtengkap*n
Bag Penengkapan
Bag Penengkapan
Ortala
900.000.000
100.000.000
30,000,000
130,000.000
APBD
APBD
AP8D
24 Work Shop Organises Perangkat Daerah Workshop orgs 1
kali Ortala 50.000.000 APBD
25 Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM 16 Kec Puskesmasdi 16 Kec, 3 RSUD, 5 Dinas, Badan,
Kantor, 16 Ds/Kel di 16 Kec
Pengukuran Ongkat kepuasan masy
tehdp pelayanan pubtik Kab. Pwr
Ortala 175,000,000 APBD
26 Inventarisasi pelayanas- publlk Kab. Purworejo (penyusunan data base pelayanan publlk)
27 (Efesiensl dan Dtsiplin Kerja
lObkjenls perijinan/pelayana
n putrtk Satker
Data base utk dkjunakan landasan det»rokrasOsasi dan
deregutasi pelayanan publik
Ortala 50,000,000 A P 3 D
Euku peraturan Bupatl pedoman teknis efisiensi,
penghematan dan disipHn kerja
penlngkatan efisensi,
penghematan dan disipfln kerja
30,000,000 APBD
Page 131
Page 171
28
J
29
SMS pengaduan petayanan publik Kab.Pwr melalul C«156880000
Wort S>>op Serufikasi ISO 9001 bag Satker yang menyetenggarakan petayanan publik
30 Rakor PAN
31 Pemb-naan oar, Kompetisi Pelayanan PubHk
32 Peiayanan Admir.istrasi Kepagawalan Setda
33 Penyusonan RJ ; Daerah
34 Penetapan Klrierja
35 Penyusunan LAKIP
36 Analisa iabatan (uralan tugas)
600 SMS
vvorksnop setSftes! ISO 9001 bagi
satkeryang ada petayanan pubtik
Rake PAN
10 besar uoR
Usuian KP KGB dan adm Kepegawaian
Data reocana kinerja tahuran
daerah
data penetapan kinerja
data LAKIP
uraian tugas
ETelaontas dan ensJensl
penanganan pengaduan masy
persia pan penerapan ISO
9001 di Satker yang menyelenggiraKan petayanan PuNik
3 besar unit penyetengcK ~t
tersetenggaranya slstem Adm
Kepegawaian Setda
tersedianya data rencana keria
tahunan daerah 10 bk
tersedianya data penetapan kinerja
10 bk
tersedianya data LAKIP 10 bk
tersedianya pedoman
pelaksanaan tugas
perangkai ooeran fnassng iTiasiang perangkat daerah
10 satker
50,000,000 APBO
50,000,000
10,000,000 APBO
51,000,000 APBD
22,000,000 APBD
35,000,000 APBD
10,000,000
45,000,000
50,000,000
APBD
APBD
AP3D
APBD
Kab.Purworefo
Kab.Purwore>o
Kab.Purworejo
Kab.Purworejo
Kab. Purworejo
Kab. Purworejo
Kab.Purworejo
Kab.Purworejo
Kab.Purworejo
Page 132
Page 172
Peningkatan Pelayanan Dasar
lainnya
1 Pembinaan, Penoawasan dan KoortHnasl BUMD
Penylapan Kebljakan Operasional dan Peningkatan
Kualitas SOM BUMD
3 Penyertaan Modal BUMD
Perfjinan
Progrm Peningkatan Kinerja
1 Penataan Tata Ruang Kantor
2 Intensrfikasi Penanganan Pettjinan
Kepercayaan Masy teemdap
Perryelenggaraan Pemerintah meningkat
toordhiast, pembinaan dan
pengawasan BUMD
Penyusunan Juklak operasKtnal dan
Peningkatan Kualitas Pengetola
BUMD
Penyertaan modal di BUMD
Terpenuninya Sarpras Kantor
serta ruang pelayanan
Tenaksananya Irrtertsifikasl
perljinan dl 5 Kec
TerkoordwHr dan terWnanya BUMD
Mekanisme ker)a BUMD terarah dan Pengetoia BUMD yang benkualltas
Modal BUMD meningkat
2 buah AC
Target PAD dari Sektor Pertjinan
terpenuhl
Bagian Penrtuxiomlan
Bagian Perekonomlan
Bagian Perekonomlan
Kantor KPAP
Kantor KPAP
30,000,000
50,000,000
3,000,000,000
110.000 000
65,000.000
APBO
APBD
APBO
APBD
APBD
Kab Pwr
Kab. Pwr
3 Pengadaan Cetak Blsnko
t>6 l i« -Permohonan
stopmap berlogo Kertas berlogo
60000 Ibr, 1000 Ibr, 11000 Ibr
Kantor KPAP 2?.nO0.OCX) 3 B D Kab. Pwr
Page 134
Page 173
Program Penyusunan Stanoar Peiayanan Umum Perijinan
4 Sostalrsasi PerrJInan/OSS
5 Pembuatan srstem Informasl Penjlnan
1 Pembuatan Perda
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan fceuangan daerah
1 Cetak Binako PB8 tahun 2008
Penanganan Peningkatan Pendapatan Non Pajakda / 2 Retria
3 Idenbfikasi pajak-pajak Daerah
1
Sostaaaas OSS dan Pembinaan Pemman
TersostUsasmya Program OSSdl 8
Kec KantorKPAP ie.742.0O0 APBO Kab. Pwr
1 Paket Srstem Informasl
Perijinan Kantor KPAP 150.000.000 APBD Kab. Pwr 1 Paket
Srstem Informasl Perijinan
Kantor KPAP
1 Prodj« Hukum Perda Huller Kantor KPAP 20.000.000 APBO Kab. Pwr
Btanko PB8 untuk rnencukupl Ik.
1.000.000 Wajib Pljit.
Percepatan Penertmaan PB8
sebesar Rp. 15.862.193.600,-
Dlpenda 208,289,400 APBD Kab. Purworejo
Reaisasi Penenmaan Pensapatan
Daerah Sari Non Pajakda/Retda
sesesar Rp.30.626.678.635
Percepatan dan peningkatan penerlmaan
Pendapatan Daerah sebesar
Rp.32.626.678.635,
Dlpenda 709,500,000 APBD Kab. Purworejo
Monranng, Sosarsasi
pendoSan dan pemj-^utan
seluruh WP pajak Dserah
Terlayaninya WP Pajak Daerah dan
peningkatan realisasi pajak
daerah sebesar Rp.5.444.342.400,-
Dipenda 74,365,500 APBD Kab. Purworejo
Page 135
Page 174
4 Pemungutan dan Intensfftfcasl retnbusi Daerah
Pembinaan HoteVRumah makan,PKL can hadlah Wciib
Pajak
6 PengeloUan Adminlstras) .oemungutan PAD
7 Penyuluhan Pencapatan Asli Da<?rah
<
Terpungucnya Retribusi
Keberslhan sebesar
Rp.368.000.000,-dan retribusi sewa
rumah dinas sebesar
Rp. 18.000.000,-
Nk>tltorlng/ sosaltsasi dan pendataan WP
sebanyak 395 WP
Terketoianya pencapatan Retribusi,
Adrnlnrstrasl dan Alat pungut PAD.
Jumlah peianggan Ustrlk yang
terpungut 92.360 WR Jumlah rumah
dinas terpungut 145 boah
- Terlayanl petaporan WP Hotel
/ Rumah Makan Warung dan PKL sebanyak 4.740
WP
Pemasukan pendapatan
Retribusi termonltor
, keiancaran pemasukan retribusi
dan keiancaran pendistribusian alat
pungut / Karcis.
•TMiiiTimiiriiiii
Dlpenda
Dlpenda
Dlpenda
70,000,000
94,855,200
510,000,000
APBD
APBD
APBD
Kab. Purworejo
Kab. Purworejo
Kab. Purworejo
- Tersosialtsaslnya 11.000 WP, (2
KUDJWR khususnya untuk pelanggan listrik (
Ret. Kebhr)
Realisasi Retr. Kebrsh.
Rp.29.700.000,-Dtpenda 38,500,000 APBD Kab. Purworejo
- Tersosiallsaslnya 86 BR untuk
retribusi IJin tebang kayu .
Realisasi Retr. Tebang kayu
Rp.80.000.000,-Dipenda
Tersosiallsaslnya
400 WP
- Tersosiallsaslnya 20WPGol. C
Realisasi pajakda dan Hotel/Rm
Rp.243.000.000,-
Dipenda
Realisasi Pajakda dan Gol C. Rp. 40.950.000,-
Dipenda
Page 136
<
Page 175
8 Pengendallan Terpadu PAD
- TersrwtarKa M»|W 200 warga
masyarakat untuk Pendapatan Law -
lain .
- Monitoring & EvaJuasi Benda Berharga cd 27
Puskesmas, Reb-.Kebrsh. 18 KUO, SP 3 6) 16
Kec MM dan Otnas Terkac
- Monitoring & Evaluasl PAD di 29 Satker penghasS
PAD .
- Peny?tesaian kasus Retda,
Pajakda dan PLL ( tunggakan WP / WR bermasalah)
• Evatuasi Perda Perda PAD
-Perenc & Penyusunan Angg.
Pendapatan Th. 2008
- Penyusunan Laporan PAD (
butanan)
Peomgkatan kesadaran
masyarakat dalam rangka pencartaan dart Surnbarigan
Plfiak ketjga.
Dlpenda
- TenTK>r«rxnya Benda berharga
pada Dinas penghasil PAD.
Dlpenda 38,500,000 APBO Kab. Purworejo
TernTonltornya PAD 0329 Satker
penghasil PAD Dlpenda
TersHesatkannya kasus-kasus Retda,
Pajakda dan Pendapatan lain -
lain.
Dipenda
Terevaluasinya Perda-Perda PAD
Dlpenda
Terencana dan Srsusunnya Angg. Pendapatan 2008
Dipenda
Tersusunnya laporan PAD (
bulanan) Dipenda
Page 137
Page 176
9 Pembuatan baleho R#» lame 5 buatiHang pancang Spanduk
- Jumlata Spanduk yang tertayanj, 25
bh x 12 bin Dtpenda 55,000,000 APBD Kab. Pvnmrto
2 buahOang pancang BaUho
- Jumlah Bauho yang tertavanl, 2
bh x 12 bin Dlpenda
10 Penanganan SP 3 dan PAD lan - tain .
ReateaS penertrnaan SP. 3
dan PAD lain -lalrtsebesar
Rp 400.000.000,-
Percepatan dan peningkatan
Penertrnaan SP. 3 dan Pendapatan lain
- lain sebesar Rp.450.000.000,-
Dlpenda 60,500,000 APBD Kab. Purworejo
11 Pemeliharaan Korr.puter Mapatda Kcrnputer Mapatda Dtpenda men jadi
balk
1 (satu)Unlt Server dan 10 Set
Komputer Dlpenda 55,000,000 APBD Kab. Purworejo
12 Pemeflharaan Inventarts data retrtbusf daerah
Penerbttao SKRD sebanyak 731 WR ( RD : 696 , Loket : 16 bh , Satker :
17 Unit
Terdapatrrya data bam darl 4 jenls
Retribusi. Dipenda 55,000,000 APBO Kab. Purworejo
13 Pengadaan Lap Top dan LCE Pengadaan lap Top
dan LCD 1 unit
Terlayanlnya kegiatan
penyuluhan dan sosialtsas!
Dlpenda 50,000,000 APBO Kab. Purworejo
Pernasangan Keramik Ruang rapat dan ruang kerja Btdang Retrja dan pajak daerah
Pernasangan lantal keramik pada ruang kerja.
Terselenggaranya pelaksanaan
keglatan/kerja Dipenda 21,700,000 APBO Kab. Purworejo
Penurrjang kegiatan adminStrasi tetatausahaan dan pengetolaan Kas
Terbayamya kebutuhan kantor.
Terpenuhinya keb. kantor & ke
iancaran tugas. Kasda 85.233.500 APBD II Kab. Purworejo
16 Penyusunan & pengadaan bianko SPT tahunan
Lap SPT tahunan & PPhPs. 21
Menunjang keiancaran tugas
Kasda 20.000.000 APBD II Kab. Purworejo 16 Penyusunan & pengadaan bianko SPT tahunan
Pengadaan blangko
Menunjang keiancaran tugas
Kasda 20.000.000 APBD II Kab. Purworejo
Page 138
Page 177
U Pem-vjfcatan ststem aTformasi fcas daerah Ststem tatformasl leas daerah
MajnunJanQ ketaocaran tugas Kasda 10.000.000 APBO n KaO. Purworejo
IB Penyusunan APBO Tersusunnya APBD 300 Buku SETDA 90,000,000 APBO Kab. Purworejo
19 PeneHtian RASK & DASK Terealrsasi
RASK/DASK Satker RASK dan DASK 40,000,000 APBD Kab. Purworejo
20 Penyusunan perubaran APBO (RASK s/d DASK) Tersusjnnya
Perubahan APBO 300 Buku 85,000,000 APBO Kab. Purworejo
21 Penyusunan KUA
Buku Kebrjakan Umum APBD
antara Perr.da dan DPRD
300 Buku 85,000,000 APBO Kab. Purworejo
22 PerryusuTian IrtstnjfcsJ Bupatl Buku
Intruksl/Peraturan Bupati
300 Buku 60,000,000 APBD Kab. Purworejo
23 Ststem pengebtaan keuangan daerah Kevalitan Data
Base Keuangan Daerah
Sist Keu Daerah 250,000,000 APBD
24 Pembayaran bunga pinjaman & pokok plnjaman Terbayar/Lunas Hutano Pemda
Hutang Lunas 550,000,000 APBD
25 T p - T G R Menekan Angka Kerugian Daerah
Angka Kerg Ditekan 7,000,000 APBD
26 Pembuatan daftar gaji pegawal daerah Daftar Gaji PNS Daftar Gaji, GaJI 110,000,000 APBD
27 Penyusunan laporan keuangan
Pelaksaanan/Realis asi sesuai
Perencanaan Anggaran
Lap. Perhit APBD 70,000,000 APBD
28 Laporan reafcasi semester I APBD
—
Lap. Pengounaan Anggaran pada 6
bulan berja Ian/Semester
150 Set Buku 70,000,000 APBD
Page 139
I J
Page 178
29 Penyusunan Pulaj laporan trtwul an cetak format buku Buku Laporan Triwutanan ISO Set Buku
iay«&>a»iBsr) irrijipiiff
Pembinaan tekns wgj cakxi bendahara gaji, pemboat
daftar gaji & pemegang kas
Penlrigjkatan KwaHtas dan
KwantJtas Pengetola dl Bid
Keuangan
SDM Bend. Gaji 66,000,000 APBD
31 Peningkatan SDM aparatuf SDMAparatKeu 66,000,000
— • —
32 Birrtek penyusunan APBO Pemahaman
Aparatur dalam Penyusunsn APBD
SDM Penys. APBD 22,000,000 APBD
— • —
33 Soslartsasi standar akuntarrsl pemerintah (SAP) Pemahaman SDM akan Akuntansl Pemerintahan
300 Buku 150,000,000 APBD
Penyempumaan asrt daerah & penyempomaan neraca
daerah
Penataan dan Pengurusan Aset
Daerah (Buku/Laporan)
Neraca Daerah 550,000,000 APBD
35 Pemeliharaan gedung arslp keuangan bag keuangan TerpeBhara Arsip-
arsip Keuangan Terpeiihara Dok/ 50,000,000 APBD
Program pembinaan dan fasilrtasi pengelolaan keuangan kab/ kota
1 Monitoring & evaluast adm keuangan daerah Tertib ADM dan
Pelaksanaan APBD Tertib Adm Keuda. 55,000,000 APBD
2 Pengetotecri gaji Setda
Terbayamya gaji Setda 260 org,
Bupati dan Wkl 2 orang
Terbbnya Pembayarar; Gaji di
SettJs Bag. Urrujrn 32.382,900 APBD Kab.Pwr
Page 140
Page 179
29 Penyusunan buku laporan t n w u U n ft cetak format buku Buku Laporan Trfwulanan I S O Set Buku 29 Penyusunan buku laporan t n w u U n ft cetak format buku Buku Laporan Trfwulanan I S O Set Buku APBD
Pembinaan teknts bagi cakxi bendahara gaji, pembuat
daftar gaji & pemegang kas
Peningkatan KwaKtas dan
KwarrBtas Pengeioia dl Bid
Keuangan
SDM Bend. Gaji 66,000,000 APBD
31 Peningkatan SDM aparatur SOMAparatKeu 66,000,000
32 Bintek pefryusuran APBO Pemahaman
Aparatur dalam Perryusunsn APBO
SDM Penys. APBD 22,000,000 APBD
-----
33 SoslaKsasi standar akuntansl pemerintah (SAP) Pemahaman SDM akan Akuntansl Pemerlntahan
300 Buku 150,000,000 APBD
-----
Perryempurnaan aset daerah ft. penyempumaan neraca
daerah
Penataan dan Pengurusan Aset
Daerah (Buku/Laporan)
Neraca Daerah 550,000,000 APBD
-----
35 Pemeliharaan gedung arsJp keuangan bag keuangan TerpeHhara Arslp-
arslp Keuangan Terpelihara Dok/ 50,000,000 APBD
Program pembinaan dan fasilltasi pengelotaan keuangan kab/ kota
—
1 Monitoring & evaluast adm keuangan daerah Tertib ADM dan
Petaksanaan APBD Tertib Adm Keuda. 55,000,000 APBD
—
2 Pengetotecn gaji Setda
Terbayamya gaji Setda 260 org,
Bupati dan Wkl 2 orang
TerSbrrya Pembavaran Gaji di
Setds Bag. Umum 32.382,900 APBD Kab.Pwr
Page 140
Page 180
3 Penanganan keuangan Setda
Peningkatan dan sistem pelaporan ulanan, progres (is*
* dan keuangan
5 Pengadaan peralatan komputer
6 Bintek Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubariar.nya
7 Penyusunan j-jldak
Program pembinaan dan fasilrtasi pengeloiaan keu^ncan
kab/ kota
1 Monitoring & evaluasi adm keuangan daerah
Asistensi dan pembinaan pemanfaatan Sana 2 dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Tertifonya Penanganan K U
Setda
teriibnya sistem infc nmasi
pelaporan fistk dan keuanoan 53
1(s. iut unit
100 orsng peserta dan 110 bk
12! t' ju^ak
Teria»sananya asistensi dan
pembinaan seiama 12 bulan
Teroptanya Petayanan KU d i
S—.da
v s : e ^ ;~-aporan Sulanan progres
L a n c a i ~ i : ,; sistem
p-^apcan bulanan pnsares f.s;k dan
i t . ; igan
Terwuiudnya pegawa^ trampii
boang pe'igelolaan p^casaa- i brg dan
t&sa
TerseC-5H>a bk <j f c.Ui« c? n Kjfcmf
APED
Te'sedianya informasi dan pembinaan
tertiacan dana oekonse-.trasi dan r->;as penioaniuan
Bag. U m u m
Bag Bina Program
Bag B.na Program
Bag Bina Program
Bag Bina Program
Bag. Binaprogram
100.000.000
225.000.000
35.000.000
175.000.000
40.000.000
•40,000.000
APBD Kab.Pwr
APBD Kab Pwr
APBD
APBD
Kab Pwr
Kab.Pwr
APBD Purworejo
Page 141
Page 181
Penyelenggaraan Secretariat Tim Pembina dana Pembangunan Kabupaten
Tertaksananya penatmahaan sekfelanart tjm pemtxna dana pr-mhangjnan
Kab 12 Wn
Koordinasi pembangunan
daerah 53 Satker dan luar daerah
Bag t-naprogr»m 160.000,000 APBO PurwCKtfC
Penyeienggaraan Pembioaa~ Peiaporan AP50 -on 4 APBD
D>"^in r - r o T - . A P E '
a, - NonAPSC 11 Sa>er 1
i
75.o6c.ma .- PED Fun/-.- -
Program pembinaan dan fasilrtasi pengeiolaan keu«:>gan desa
1 1 1
Program peningkatan ststem pengawasan interna! dan pengendalian pelaksanaan kebrjakan KDrt
TeTaksananya tugas pokok dan Fungsi pd SKPO ses- ai keteniuar.
1 Pemeriksaan operaslonal bo pemerintahan 8 fxu tar
Tenaksananya pome^ksaan
operastona! b-icr,.; pemerintahan dao aparatur sebanyak V( Obrik dan L H P
126 buah.
Tervvuludrtya kopeks' Intern pfc :
126 obnk i ?wf Jt?r 273,78G,000 A P B O Kabuf> ±•-.
2 Pemeriksaan operasiona! b*d keuangan daerah
Tertaksananya pemeriksaan
operaslonal btdang keuangan daerah sebanyak 14 obrik dan LHP 14 buah.
Terwujudnya koreksi intern pads
!4 obrik Eawasda 107,329,000 AP6D Kabupaten
3 Pemeriksaan operaslonal bid perekonomlan 8i kesra
Tertaksananya nemeriksaan
operaslonal bidang perekonomlan dan kesra sebanyak 76 obrik dan LHP 75
bjah.
Terwujudnya koreksi Intern pada
76 obrik Bawasda 186,612,000 AP60 Kabupaten
Page 142
Page 182
Penyetengoaraan Secretariat Tim Pembina dam Pembangunan Kabupaten
TenakaaMianya penatusartaan aekretanat bm pembina dana pembangjnan
Kab 12 bin
PerryeierKjgaraan Pembtnaa-, Pelaporan AP50 -on
APBO
11 "z* tanartj.:
C-r.T0.no3n r - rcn•-. APf
c, - honAPSC i: Sa>er
Program pembinaan dan fasllitasl pengeiotaan keu«r>gan desa
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDrt
Tenaksananya tugas pokok dan Funcsi pd SKPD ses-jai ketentuar.
1 Pemeriksaan operaslonal bid pemerintahan & iy.nwx
Te"taVs^nanya pemenksaan
ope-asiC'",a! b-5cr.. penierint^an dan apsratur sebanyak l? f o^nv dan LHP
I2C buch.
2 Pemerilcsaan operaslonal brf keuangan daerah
Tertaksananya pemeriksoan
operaslonal bidang keuanoan d3erah sebanyak 14 obrik dan LHP 14 buah.
3 Pemeriksaan operaslonal bid perekonomlan & kesra
Tertaksananya pemeriksaan
operasionai bidang perekonomlan dan kesra sebanyak 76 obrik dan LHP 75
buah.
Koordinasi pembangunan
daerah 53 Satker dan luar daeran
Bag t . -naprogrsm
Tervrtfludnya korete' intern p.-;
126 obnK
Terwujudnya koreksi intern pada
!4 obrik
Terwujudnya koreksi Intern pada
76 obrik
Bawasda
Bawasda
Page 142
160.000.000 A P B D P u r w o r t r o
273,780,0-0
107,329,000
APBD
5.PSD
P unrv
Kabupw jf-
Kabupaten
186,612,000 APBD Kabupaten
Page 183
(
4 Perrerlksaan kasus berdasarkan aduan masyarakat
5 Pemeriksaan khusus
6 Pemeriksaan AKIP
7 Monltrxing pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan
8 Rapat kcxxdlnasl pengawasan (RAKORWAS)
9 Pemutakhiran data tlndak lanjut hasil pemeriksaan
10 Rapat dinas gelar pengawasan daerah (LARWASOA)
Tertaksananya pemeriksaan kasus sebanyak 40 kasus
Tertaksananya pemeriksaan
khusus sebanyak 25 kali
Tertaksananya pemenksaan AKJP sebanyak 25 kali
Tertaksananya
pemantauan TL
pemeriksaan atas
261 obrik
Tertaksananya Rapat Koordinas. Pengawasan 12
kali dalam 1 rahur
Tersusunnya data penyelesaian tindak lanjut
Aparat pengawasan Internal Car,
Etcstemal setjao 1 semester sekafi, i
jenis
Tertaksananya Rapat Dir*as G€la;
Fengc-.vasa--. Daerah 1 kali 1
tahun, ISO peserta
Tertanoantnya penoaduan masyarakat
sebanyak 40 kasus
Terwujudnya koreksi intern pada 25 sasaran tertentu
Terwujudnya saran dan rekomendasl / bndakan perbalkan
25 laporan
Tersetesanannya Tindak tanjut
sesuai rekomendasi pada 261 obrik
Terselesaikannya Tindak Lanjut
sesuai rekomendasi pada 261 obrik
Penyetesaian Tindak Lanjut Hasll
Pemeriksaan Aparat Pengawasan 100%
Tersusunnya saran clan rekomendasi
umum sebagai dasar daiarn
melaksanakan tugas pokok dan fungsi
bagi 144 obrik
Bawasda
Bawasda
Bawasda
6awasda
Bawasda
Bawasda
Bawasda
99.134,000 APBO Kab. Kabupaten
124,079,000 APBO Kabupaten
34,312.000 APBO Kabupaten
75,000,000 APBO Kabupaten
60,000,000 APBD Kabupaten
45,000,000 APBD Kabupaten
37,960,000 APBD Kabupaten
Page 143
Page 184
11 Pemeriksaan & a u d i ^ca*a regoter disekotah
1? Penyusunan Pener.c;---«- can Pelaroran Pengawasan
13 Pengetoiaan Admtnistras Pengawasan
14 Penoencalian Peiaisanain APSD dan non APSO
Program Peningkatan Profesionalisrri tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Meningkatnya profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pemeriksaan dl Sekolah sebanyak
45 sekotehi
Tersusunnya Keputusan Bupati terrang Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKFT) 1 buah dan Laporan
Berkala Kasil Pengawasan. bulan an, tnwulanan, dan
semesteran.
Peningkatan fasllitas
pengawasan, dan
data entry pengawasan yang
handal meialui SIMWAS, serta
penyimpanan arsip
pengawasan. Pengeioiaan LP2P
8500 eks
Tertaksananya pengendaiian
APBD dan Non APBD 53 Satker
seJama 12 bl
Tenwujurjnya koreksi Intern pada
4S sekolah
Tersedianya Jadwal pemenksaan
seiama 1 tanun dan Data Hasil
Pengawasan.
Tersedianya fasllltas pengawasan, dan terkefolanya data pengawasan yang
handal meialui SIMWAS.
Terbinanya dan te-koordinasinya
pelaksanaan kegiatan APBD dan
Pengendaiian Pembangunan 53
Satker
Bawasda
Bawasda
Bag. Bina Program
i i m m « i n - n n - i i 88,750,000
50,000,000
100,000,000
125,000.000
APBD
APBO
APBD
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Purworejo
Page 144
Page 185
—
1 Pembinaan PPNS 16 PPNS
Meningkatnya profeskxiaksme
tenaga pemenkaa dan aparatur pengawasan
25.000.000
—
2 Pengetoiaan Jabatan Fungstonal Auditor sertrnkasl Jabatan 7 orang PAX 14
Terpenuhinya persyaratan JFA 14
Bawasda 94,350,000 APBD Kab. Kabupaten
3 Peningkatan Manajemen Kinerja Pengawasan
btrrtek pengawasan 15 orang, seminar/ workshop 10, pks
20 kali
Meningkatnya SDM Aparat Pengawasan
Bawasda 64,678,000 APBD Kab. Kabupaten
Program Penataan dan Penyempumaan kebrjakan sistem dan prosedur pengawasan
Tersusunnya Kebrjakan Pengawasan
Penyusunan prtnsip2 & kebtjakan pengawasan berbasis gugus kendaU mutu
1 (satu) draft Peraturan Bupatl
tentang Kebrjakan Pengawasan
berbasis Gugus Kendali Mutu.
Tersedwnya Xiklak Pengawasan
berbasis Gugus Kendali Mutu
Bawasda 150,000,000 APBD Kab. Kabupaten
—
2 Soslalisasi pengawasan berbasis gugus kendali mutu
Tertaksananya sosialtsas! pada semua pimpinan
SKPD
semua pimpinan SKPD mengertj
gugus kendali mutu Bawasda 49,700,000 APBO Kab. Kabupaten
—
3 UJi coba pengawasan berbasis GKM Tersusunnya
Gugus Kendali Mutu di Unit/ SKPD
semua SKPDdapat menerapkan gugus
kendali mutu Bawasda 36,071,000 APBO Kab. Kabupaten
—
Program optimaiisasi petnanfaatan teknoiogi informasl Termanfaatnya secara optima!
sarana teknoiogi
APBO Kab.
—
1 Ststem Informasl Barang daerah (SIMBADA) Terbbnya
rventarisasibarang daerah
Bag Pertengkapan
750,000,000 - _
Page 145
Page 186
I
m a s y a r a k a t • L J I " " W * " * * ' V l ... " ' • " «•-•*••<••-•-*
1 Operas! YusOst 2 kab Tertaksananya Operasi Yustisi secara terpadu
25,000 000
. t ,
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 Pengkajian & peneiaanan produk-produk hukum daerah 24 Perda. SK.
Perbop. Ins Bup Mod
Tertaksananya pengkapan dan
peoetaahan produk-produk hukum
daerah
Bag Hukum 96 000.000
2 Penerbttan produk-produk hukum daerah Perda LD Perbup,
Ins Bupab 1250 SK. 10 MoU
Tersusunnya Produk-produk Hukum Daerah
yang sesuai dengan Peraturan
Penjndang-undangan dan
asptratrf
Bag. Hukum 265 655.000
3 Fasilitasi Bintek di Bidang Hukum Skat
Meningkatnya kemampuan SDM di bidang Penyusunan
Peraturan perundang-undangan
Bag. Hukum 35,000,000
Bintek Penyusunan Panduan Penerbitan Produk-produk 4 Hutajm Daerah
•48 Satker
1
Meningkatnya kemampuan SDM
dalam bidang penyusunan prrvj.ji>
nroduk hukum daerah
Bag. Hukum 30,000,000
Page 146
1
Page 187
•I
Penyusunan PERDA Pengetolaan Ungkungan Hldup dl Kab. Purworejo 1 perda, 100 BK
pengekilaan Ungkungan hldup
sesuai Perda sebesar 30%
Dinas kehutanan & Ungkungan
Hldup 25,000,000 APBO 11 Kab. Purworejo
Perryusunan PERDA Pengetolaan kualitas air dan 6 peogendallan pencemaran air di Kab. Purworejo
1 perda, 100 8k
Meningkatnya pengetolaan kualitas
air dan pengendalian
rjencemaran air sesuai Perda sebesar 30%
Dinas kehutanan & Ungkungan
HkJup 25,000,000 APBD II Kab. Purworejo
7 Perryusunan perda Andalin Terbltnya Perda
Andalin Peningkatan terbb
lahjltntas Dinas
Perhubungan 25,000,000 APBO II Kab. Pjrworejo
Perubanan Perda tentang Retrtbusi Parklr dl tepl Jalan umum
Terbttnya perda perubanan
Penlngaktan PAD sektor Parklr
Dinas Perhubungan
10,000,000 APBO II Kab. Purworejo
Program Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat
Masih rendahnya tingkat pemahaman
dan kesadaran hukum masyarakat
1 SosaHsasi Perda Kab. Purworejo 4940 omg
Meningkatnya pemahaman masy. Terhadap Perda-
perda Kab. Purworejo yang
benaku
Bag. Hukum 376,900.000
2 Penyuluhan Hukum 1000 omg
Meningkatnya pemahaman masy. terhadap Peraturan
perundang-undangan yang
bertakn
Bag. Hukum 50,000,000
Page 147
Page 188
Program PerHndungam Terhadap Kebijakan Pemerintali Kab. PorwOf r lo
Artany lialiaiaiia keoiiakan
Pemerintah Kab. Purworejo yang mendapatkan
kompiain can warga masyarakat
•
1 Kuasa Hukum Daerah i kali Bag Hukum 25.000 000
Penyeiesaian Perkara PN dan PTUN (TV. Pertama, Banding dan KasasQ
1 kali Terselesaikannya permasalahan dl tingkat peradilan
Bag Hukum
:
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Mewujudkan batas daerah yang fetas dan pasti baik dan
aspek yundis maupun fisik serta mengurangi konflik
di daerah
:
Penetapan & penataan batas wilayah Kab. Purworejo dgn Kab. Wwxjsobo
Pilar batas Daerah Diperoiehnya titik penentuan batas
wilayah
Bagian Pemerintahan 150,000,000 APBD
KECAMATAN KEMIRI -
Program Peningkatan Pungsi Koordinasi Pemerintahan Kecamatan
12 kegiatan 1 Kompensasi Dvnas, Kadas & BPD 12 kegiatan Terciptanya
Kooedinasi dan komunikasi
Kec. Kemiri 9.120.000 APBD 40 desa dan kecamatan
2 Kompensasi Dinas Sekretaris Desa 12 kegiatan terdptanya
Kooedinasi dan komunikasi
4.750.000 APBD 40 desa dan kecamatan
3 Rapat Koordinasi Muspika 5 kegiatan Terselenggaranya Pemerintahan Kec
Yang lancar 5.000.000 APBD Kecamatan
Page 148
Page 189
"1 4 Patrc* terpadu
5 Musrenbang Tk Kecamatan
6 Sosiafcasi Dana BPKD/K
7 Mentoring Petoksanaan Dana 8PKD untuk fistk.
i . [Program Peningkatan Fungs* Pembinaan dan Fasilitas • Pemenntahan Desa
1 Pembinaan Admlnlstrasl Desa
2 Fasilltasi Pemilihan Kepala Desa
3 Penataan PKL
j 4 Pembinaan Kelompok Kesenian
5 Pembinaan PKK desa
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
40 desa
21 desa
3 Kegiatan
10 kegiatan
18 kegiatan
Teroptanya keamanan d a n
teterOban masyarakat
Terjartngnya aspirasi masyarakat
Tersusunnya penggunaan dan sesuai petunjuk
Terseiesamya pekerjaan
Teroptanya t e n * adm.
"rerpaihnya Kades dennfrjf
Terdptanya ketertiban PKL
Terdptanya kelestarian budaya
dan kesenian
Terdptanya kesejahteraan
keluarga
5.520.000 APBO
3.310.000
3.390.000
2.800.000
13.200.000
25.740.000
2.340.000
6.300.000
7.600.000
APBO
APBO
APBO
APBO
APBD
APBD
WReyah K e c Kemlrl •
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
40 desa
21 desa
APBD
APBD
Wllayah Kec Kemlri
Desa & Kecamatan
Desa & Kecamatan
Page 149
Page 190
6 Pembinaan Karang Taruna 12 kegiatan Meningkatnya kualitas organtsast 4.060.000 APBO Desa
7 Kegiatan Keagamaan 42 kegiatan Terdptanya
kerukunan umat beragama
7.600 000 APBO Oesa & Kecamatan
8 Pembinaan olahraga & generasl muda 15 kegiatan Terdptanya prestasi
h Kesejahteraan remaja
4.300.000 APBO Oesa & Kecamatan
9 Pembinaan Lomba desa 4 kegiatan Terdptanya prestasi
pembangunan 4.120.000 APBD Desa
10 Pembinaan Desa Rawan Bencana - 2 kegiatan Terdptanya rasa
aman 3.043 000 APBO Desa
« Program Peningkatan Petayanan Administrasi Masyarakat
Pengerjaan Administrasi Kependudukan (KK, KTP, dan 1 Surat Pindah)
Pengerjaan Adm.
Kependudukan
Terwujudnya KK, KTP, dan Surat
Pindah 5.514.000 APBO Kecamatan
2 Pembinaan Catur Tertib Pertanian 1 kegiatan Pengetahuan dl
bidang pertanahan menlngkat
1.145.000 APBO Kecamatan
Program Peningkatan IGnerja Pemerintahan Kecamatan
1 Pembinaan Aparatur Perangkat Desa 1 kegiatan Peningkatan
Sumber Daya
Manusla 1.130.000 APBO Kecamatan
2 Pengelolaan Administrasi Keuangan Satuan Kerja Peningkatan Adm Keuangan yang
Akuntabel 4.700.000 APBO Kecamatan
Pane ISO
Page 191
3 Pembinaan Unmas 2 kegiatan
12 kegiatan
TeiUptanya Sumber Daya manusla yang
handal 1.591.000 APBO Kecamatan
4 Laporan Kebutuhan Poke* Masyarakat
2 kegiatan
12 kegiatan Terseiesaikannya
pekerjaan 3.360.000 APBD Kecamatan
KECAMATAN BRUNO
Program Peningkatan Fungs) Koordinasi Pemertntahan Kecamatan
1 Rapat Koofthnasi Musplka dan Pimpinan Dinas/Instanst
Tertaksananya Rakor Musplka dan
Pimpinan Dinas Instansi
12 kail Kantrr Kec
Brunc 1.620.000 APBO Kantor Kec Bruno
2 Musrenbang Tlngkat Kecamatan Tertaksananya
Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 paket 830 APBD Kantrx Kec Bruno
3 Fasllttas Kegiatan Kemusptkaan Perjalanan Dinas
Pembinaan Wllayah
54 kegiatan 2.160.000 APBO 18 desa
1 Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilltasi Pemenntahan Desa
Terwujudnya Pembinaan dan Fasllitasl Tugas
Kepala Desa
1 Konferensi Dinas Kepala Desa Tertaksananya konferensi per
bulan 12 kali 4.224.000 APBD Kantor Kec Bruno
2 Konferensi Dinas Sekretaris Desa Tertaksananya konferensi per
bulan 12 kali 5.476.000 APBD Kantor Kec. Bruno
1
3 Pembinaan Organisasi / Lembaga Desa Tertaksananya
Pembekalan BPD dan LKMD
2 kali 1.701.600 APBD Kantor Kec Bruno
Page 151
Page 192
4 Pembmaan Admkitstrast Desa
Tertaksananya Pembinaan admrnistrasi
(kunjungan ke desa)
18 Desa 5.868.000 APBO 18 Desa
f Pilkades dan Pengisian Kekosongan Perangkat 5 Desa
Terwujudnya Fasllrtas PWcades 6 Desa & tertsinya
kekosongan perangkat dl 3
desa
9 Desa 4.3S0.000 APBO 9 Desa
6 Mo->'_r>ng dan Pengendalian BPKDK
Tenaksananya Monitoring
Pemanfaatan Dana BPKDK
18 Desa 5.040.0OC APBD 18 Desa
7 Fasiiras! Kegiatan Selapanan Desa -
Tertaksananya Fasilltasi Kegiatan Se la para dl sebap
Desa
18 Desa 5.040.000 APBD 18 Desa
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Masyarakat
Persamaan persepsl pelaksanaan dengan masyarakat tentang
legallsasi Surat-surat
1 PemD-Taan Pelayanan Umum / Legallsasi Surat
Tertaksananya pembinaan
pelayanan umum dl masyarakat
sebap desa
18 Desa 3.600.000 APBD 18 Desa
- 2 Pem^-iaan Pelayanan Adm. Kependudukan Tertaksananya
Pelayanan KTP dan KK
12 bulan 6.000.000 APBD Kantor Kec Bruno
Page 152
Page 193
3 Monitoring Pelaksanaan Musbang Trngkat Oesa
Tertaksananya Morttoitng
Musbangdes di settap desa
18 desa 2.889.000 APBO 18 Oesa
4 Intensmkasi Perrjlnan Daerah (SITU / HO, 1MB, oil)
Tertaksananya Kegiatan
Penyuluhan Pertknan Daerah di
Settapdesa
18 desa 3.600.000 APBO
APBD
APBO
18 Desa
5 Menghadtn kegiatan kemasyarakatan d, oesa-desa Tertaksananya
kunjungan ke desa desa
18 desa 5.400. 000
APBO
APBD
APBO
18 Desa
6 Fasllitasl Pertngatan Had Besar Nastonal Tertaksananya
Kegiatan Upacara Hart Besar Nastonat
4 kegiatan 5.400..000
APBO
APBD
APBO Kantor Kec. Bruno
7 Fasllitasl Kegiatan Lomba / Evaluasl rjngkat Kabupaten
Tertaksananya konsoirfasl kegiatan
peitombaan dl tjngkat Kabupaten
3 kegiatan 10.800.000 APBO Kantor Kec. Bruno
8 Fasllttasi Kegiatan PKX Terwujudnya
Fasrlltasi Kegiatan PKK Kec 8. Oesa
18 desa 6.265.000 APBO
APBD
TP PKK / Kec 8i Desa
9 Pembinaan Hartsip & Unmas Tertaksananya
pembinaan Hansip / Linmas Desa
1 kegiatan 3.017.500
APBO
APBD Kantor Kec. Bruno
Pembinaan Organises! Kepemudaan (KNPI), Karang Taruna dan Pramuka
Tertaksananya pembinaan organisasl
kepemudaan
3 kegiatan 6.000.000 APBD Kantor Kec. Bruno
L 11 Pembinaan Kegiatan Oiah Raga
Terwujudnya Pembinaan Olahraga
3 kegiatan 4.250.000 APBD Kantor Kec Bruno
Page 153
Page 194
12 Pembinaan Gnjp Sen! Tradtstonal
13 Penyuluhan Bidang Karntrarrtlbmas
14 Patron Wilayah
15 Pembinaan Catur Tertib Pertanahan
16 Perianganan Bencana
Terwujudnya Pembinaan Grup Senl Tradtstonal
Tertaksananya Penyuluhan Bidang KarrrtrantJbrnas dl
sebap desa
Tertaksananya patroil wilayah
Tertaksananya pembmaan Catur Terdb Pertanahan
Tertaksananya Penanganan
Bencana
Program Peningkatan KJnerja Pemerintahan Kecamatan
Pengeioiaan Beianja Pegawal
Pengeiolaan Administrasi Umum
Tertaksananya Pembayaran Gaji
Oap bolan
Terhksananya Beianja Barang dan
Jasa, PerJalanan Dinas dan
Pemeliharaan
Page 154
6 keotatan
18 desa
12 keg
1 iu>ckatan
Terwujudnya keiancaran
prosedur dan mekanrsrne penanganan
t^ncana
12 keg
l T n
4.5O0.00C
3.240.000
2 160 000
2.100.000
2.100.000
663.333.000
APBO
APBD
APBD
APBO
Kantor Kec. Bruno
18 Desa
18 Desa
18 Desa
Desa
APBD Kantor Kec Bruno
40.550.000 APBD Kantor Kec Bruno
Page 195
3 Peno^totoan AcVntntstras* Keuangan Satker
Tersusunnya RASKdan DASK,
SPP dan SPJ, Dan Terbayamya Honor
Pertgetoia adm keuangan
Terpenuhinya sarana dan
prasaran kearsipan
18 Buku 3.000.000 APBD Kantor Kec Bruno
4 Pengetolaan Kearsipan
Tersusunnya RASKdan DASK,
SPP dan SPJ, Dan Terbayamya Honor
Pertgetoia adm keuangan
Terpenuhinya sarana dan
prasaran kearsipan
Terwujudnya Kearsipan yang
tertJb 2.700.000 APBD Kantor Kec Bruno
5 Peningkatan SDM Aparatur Kecamatan Pengtnman Peserta
Diktat / Btrrtek 10 org 1.800.000 APBD Kabupaten
6 Fasllltas Keprotokolan dan Kerumahtanggaan Pelayanan Tamu
Dinas 12 bin 1.800.000 APBD Kabupaten
7 PelaOnan Tim Penanganan Bencana Tingkat Desa Diklat Penanganan
Bencana 72 org 7.500.000 APBD Kantor Kec Bruno
8 Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Pembinaan
(Kunjungan ke desa)
16 desa 5.000.000 APBD Kantor Kec Bruno
Penambahan Ruang Kerja, Pembuatan Pagar Keliling 9 Kantor dan Paving
Pembuatan ruang kerja, pagar dan
pemasangan paving
3 ruang kerja, 1 unit pagar
dan 60 m2 paving
140.000.000 50.000.000 15.000.000
APBD Kantor Kec Bruno
KECAMATAN BAGELEN
Pembuatan ruang kerja, pagar dan
pemasangan paving
1 Program Peningkatan Furiosi Koordinasi PemerirrUhan Kecamatan
Terselenggaranya tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Pembuatan ruang kerja, pagar dan
pemasangan paving
Page 1 55
Page 198
4 PerrtfHfiaan pemsrintahan desa
S FasAtasi karjasama arrtar desa oaam wxayari kecamatjn
6 Intensifikasi perenrnaan P8B
Irtventarisasi aparat desa dan ancoaa Badan Permusyawaratan
Desa
8 Fasilitasi penyusunan APBDes
pembinaan aparat oesa * Badan
Permusyawaratan Desa di 17desa
Terselenggararrya
kooninasi kenasama
antardesadi 17 desa
Terselenggararrya monrtinng raensrakasi penenmaan PS8 di 17
desa
Data perangkat desa dan anggota Badan Perrrusyawaratan
Desa 1 set
Terselerigga-arrya peiatjhan penyusunan
APBDes 1 kaE
Maningfcatnya
pemahaman Tupofcxi
cash aparatur desa dan
BPO
Tareaasaanya kerja sama anor desa datam
»»ay* i kecamatan
Terkenoaknya peiaksanaan
parrunoutan PB8 tahun 2007
Tersedianya data perangkat desa dan BPO sebagaibahan
pavWMHB
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber
daya [jenyusuryperencanaan
APBDes
Kacamatan Baoatan
Kecamatan Baosan
Kacamatan Bagetan
Kecamatan Bagelen
Kecamatan Baoeten
Z639.00C APBO
500.0CC A^eo
6.770.500
1.700.00C
250.00C
Desa
APSO Desa
APSO
APBO
Desa
Kecamatan
9 Fasilitasi penyusunan Peratura-. jesa dan Keputusan Lurah Desa
10 Pembinaan penyusunan nuucra desa
Terselerigc rariya peiatirian perryusunan Peraturan Desa dan
Keputusan Lurah Desa 1 kali
Meningkatnya kualitas / kemampuan sumber
dsya perryusunan peraturan desa &
keputusan kepala desa
Kecamatan Baoeer
Tersetengcararrya rapat kcordinasi
penyusunan mongraS desa 1 kai
Data monografi desa 17 set
Kecamatan Bageien
250.000 APBO
250.000 APSO
Kecamatan
Kecamatan
Page 158
Page 199
4 fN»noinaan pemerintahan desa
5 FasJrtasi karfasama arrtar desa oatam wlayati kecamatan
6 Irrtertsrfikasi penerimaan PBS
Inverrbrisasi aparat desa dan anggota Badan Permusyawaratan
Desa
8 Fasiltesi penyusunan AP8Des
9 Fasilitasi penyusunan Peratira-. Oesa dan Keputusan Lurah Desa
10 Pembinaan penyusunan rrcnco-ai desa
aBadan PannuFqraaiaratan Desa <t 17 desa
Terseiengoaranya kcndnaa kanasama antar desad 17 desa
Terseiengjcjaranya mcnrtonng iitoiiufiujEi penenmaan PB8 di 17
desa
Data perangkat desa can anggota Battan Perrnusyawaratan
Desa 1 set
Terseiengrjararrya petatihan penyusunan
APBOeslkaS
Tersetencjcjafarrya pelatihan penyusunan Peraturan Desa dan
Keputusan Lurah Desa 1kati
Terselenrjaararrya . rapat koordinasi
penyusunan mongrafi desal kaO
Meningkatnya pemahaman Tupofcxi
oleh aparatur desa dan anggota BPO
Tereaksaorrya kena MM antar desa oatam
Mayan kecarnatan
TerkendaVtya peuksanaan
perrungutan PBB lahun 2007
Tersedianya data perangkat desa dan BPO sehaga bahan
r»rrtwuan
Meningkatnya kualitas dan kuanutas sumber
daya penyusunrperencanaan
APBDes
Meningkatnya kuaWas / kemampuan sumber
dsya penyusunan peraturan desa &
keputusan kepala desa
Data monograri desa 17 set
Kecamatan Bageien
Kecamatan Bageien
Kecamatan Bagetan
Kacamatan Bapeien
Kecarnatan Bageien
Kecamatan Baoeier.
Kecamatan Baaeien
2.639.000]
500003
6.no,soq
1.700.003
250,003
2so.ooq
APBO
A°9G Desa
APSO
APSD
APSO
APBO
250.003 APBD
Desa
Desa
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Page 158
Page 200
11 PerrOoaan KameOmas dan patta karTebmer; Tereeienggaranya
patroli kamfemas 96 kak
Terpantau dan aykeofliaaTya kondksi
kamtjbmas Kacamatan Dajaam ll.9?n.5nfl APBO Data
12 Pembinaan lemoaga perekoriomari oesa
Tersetenggararrya pembinaan lernbaga
perekonorrian rjrfrnjkat desa
Lambar^ perekcromian * 17rjesadapattordata
dantertma alrramslrasinya (laporan
dapat masuk)
Kacamatan Bageien 1262.703 APBO Desa
13 Pembinaan/perna-Kauan penanganan hrnban mdustn, rumah tangga
Tersetenggararrya pemantauan
penanganan brnoari industri / rumah tangga
5 desa yang masuk kategon rawan
pencemaran limbah dapat drpantau sehingga
bdak timbul masalari pencemaran limbah
Kecamatan Bageien 565,000 APBO Desa
14 Pembinaan/fasilrtas: pelaKsanaan Sana b3ntuan pernenntah
Terseierigsaranya fasilitasi dan pembinaan
/pengenoalian dana bantuan
Bantuan dana di 17 desa dapat tertaksana
baik secara fisik maupun adminstrasinya
(SPJ)
Kecamatan Bageien 3.800.000 APBO Desa
15 Fasrlitasi pefmohonar, proyek masuk desa/ kecamatan
Terselenggaranya permohonan oroyek
masuk desa ri 17 oesa
Kelancaran perrnohonan proyek
Kecamatan Bageien 500,000 APBO Kecamatan
Bersama dinas ferial memfasilitasi pelatihan pemarrtaatan sumber 1^ dayaalam
Tersetenggaranya pendidikan & peiati-an
1kati
Meningkatnya kemampuan SDM
memanfaatkan SDA Kecamatan Bageien I.OOO.OOO APBO Kacamatan
17 Pembinaan potensi satuan hansiprljnmas desa
Anggota HansifVLinmas yanc
Ielahdibinadi17desa
Meningkatnya SOM Hansip/Unmas /
Tangguh Kecamatan Bageien 2.354.800 APBC Kecamatan
Page 159
Page 201
18 F a s t o i pata^nmnpaii niagayi QQtpng royong masyarakat
Taraaajnogaranya monitoring
petataanaan swadaya gctoog royong
masyarakat di 17 oesa
TerkenrJafinya swadaya gotang royong masyarakat
Kecamatan Bageien
- ' "•--•V.
2.728.550 APBO Kecamatan
19 P«rnantauan dan pan)eniitar\ bencana aiam
TerselerKSararrya pemantauan can
oerdataan darnpak bencana atarn di 17
desa
Tersedianya data damp* bencana atam
Kecamatan Bageien 2.663,100 APBD Desa
70 Faafosi pematyaatatan dan battuan WwolOQi legal guna
Terselenggaranya penyaluran bantuan
annatogj lepat guna di 17 desa
Terwujudnya rjengounaan lennotoc
lepat guna r± masyarakal
Kecamatan Bageten 1.136.300 APBD Kecamatan
21 FasMasi penoerroanoan dan torjasarna tehnotog* lepat guna Terselenggaranya
penoVjuian S pelathan 1 kati
Terwujudnya penggunaan lehnokigi
lepat guna d< mas>arar.a
Kecamatan Sageten 1.136.300 APSD Kecamatan
22 F asiltosi/pembevBn periornbaan rjesaperrfcerdayaan masyarakat Terselenggaranya rjerkxnbaan desa 1
desa
Keiancaran petaksanaan penombaan desa
Kecamaian Bagefen 1.000.000 APBD Desa
23 FT3«)3taanrw«rJesa(trr ka<perkerrt>a Orjkumen protil data
desa 1 set
Tersedianya data profil desa sebagaiacuan untuk perencanaan
pembangunan
Kecamatan BageJen 1.700.000
1.700.000
APBD Desa
24 Penddiaan pojorsi Satuan Hansip ' Unmas Dokumen
Karrsip/Unmas Desa 1 set
Tersedianya data Hansif>"unrnas. sebagai
bahan pembinaan 4 pemberdayaan
iiecamatan Bageien
1.700.000
1.700.000 Desa
Page 160
Page 202
25 Ht^fmmt^^im^mmmmmtmtmmm panMnavn avyyula tarnbeoa rnasyarakat
data
l t j i> i»a*ni0Ol |
parntaaajunandan Kacamatan Bageien APBO Kacamatan
26 tnventansasi EJL Tapol GX SWO, Sapct r j » Brarrocorar, Dcfcumen Ex Tanol
GX W W . Napd dan Bromccorah 1 set
TanecfcanyadataEx Tapo) G30 W W . Napot
dan Brcanccorari aatMpai bahan
psntanaan
Kecamatan Bageien 1.700,000 APBO Oesa
27 PenyBtenrjgaraari r*3mtci3an kerukunan hdup antar umat tjeragama T#JVlBiMQQBtWa)lt
- * - . . . rapat tuoiuiiast cacn-tokoh agama t kat
Tarwukjdnya torukunan hidup antar urnat
beraQfifna Kecamatan Bageien 2.453.000 APBD Kecamatan
>
28 Fasittasi i pembriaan ormas
Tersetanggararrya pembnaar dan
pendataan ormas (KTt. MUI, KNP1 DC) 1 kafi
Meningkatnya hjngsi ormas
Kecamatan Bageien 1.500.00C APBO Kecamatan
Tersedianya data ormas Kecamatan Bageien 1.2O0.000 APBO Desa
29 Fasilitasi & pernbnaan kesenian 8 grup kesenian yang
telahdfcina Keserwn tradrsionaf
yang berprestasi Kecamatan Bageien 2,000,0OC APBO Desa
30 Fasfttasi & pembinaan adat rsSarJatfeosial budaya Tersetenggaranya pembinaan adat
istjadat/sosial budaya
Meningkatnya pengembangaidan
ketestanan budaya loka Kecamatan Bageien I.OOO.OOC APBO Desa
- Program Peningkatan Pelayanan Mrntrutfcwt atatyarakat Ter**l«nggaranya
pelayanan masyarakat yang Uafliparan
Page 204
3 Penyusunan Rsncana Kinerja Tahunan
4 Parryusunari Laporan Akurrtabitas Indanti Pernenntati
Pnnjetoiaar admmrstras. keuarx an / Maryusun RASK. DASK. laporan Pertanggiingiawaban
6 Pwvwxaan baranc--barang inverrtars kantor
7 Pergeloiaan arsip
Dokumen Rencana Kanerja Tahunan 1 set
Dokumen LAKIP1 set
Dokumen RASK. DASKdanLPJIset
Terselenggaranya pembuatan KIR & KIB
Terselenggaranya pengelolaan ARSIP
Tersedianya pedornan untuk rrelaksanakan
kegman oaiam 1 tanun
Teretatuasinra kinena prjgram dan kegtatan pemennianan datam 1
tanun
Tersediarrya ot*umsn untuk pedornan
pelaksanaan kegiatan da'ami tarxm
TerrJatanya barang inventaris kantx
TerpeWiararrya ARSIP kantor
Kecamatan Bageien
Kecamatan Bageien
Kecamatan Baoeten
Kecamatan Bageien
Kecamatan bageien
750.00C APBD
750.0CC APBO
3.3493X APBD
500,OX APBD
500.O0C APBD
Kecarnatan
Kacarnatan
Kecarnatan
Kecamatan
Kecarnatan
Penyetenggaraan protokoter Terselenggaranya
rxotokoler kegiatan-kegiatar,
Keiancaran peSaKS3naan prototoier
Kecarnatan Bageien 1,000.000 APBD Kecaniatan
9 Penyetenggaraan hah besar nasional
10 FasiKtasi kegiatan PKK Kecamatan
Terselenggaranya upacara 3 kali
Menumbuhkan sikap tanc-gjngjawab pada
pegawai di Kecarnatan Bageien
Kecamatan Bageien
Pembinaan PKK Kecamatan
Tersraler oararrya kegiatan PKK
Kecarnatan 1 tahun Kecamatan Bageien
1,028,500 APBD
4.916.5a APBD
Kecamatan
Kecamatan
Page 163
Page 205
11 Penanganan perryandang matatati soual
TarsaaxiugBaitya l a a M i r t a w
pandataan perryandang masatah sosial
Terianganinya penyandang masatah
sosial Kecamatan Bageien 1,000,000 APBO Kecarnatan
Tersedianya data penyandang masatah sosial sebajai bahan
pemoriaan
Kecarnatan Bageien 1.200.000 APBO Kecarnatan
12 Fasartasi dan r rnbmaan an* benman Wsuda an* benrnan
Terwu|udnya an* lukrsan Sekotah Dasar yang marnpu baca Mb
Al-Our'an
Kecamatar Bageien Z500.00C APBD Keornatan
13 Fasirtas peryeiesaur petanggaran norma masyarakat \ Perda Terselenggaranya
penysiesaan sengketa arriar masyarakat
Tersetesarkannya sengketa anUr
masyarakat Kecsmatan Bageien 1.000,000 APBO Oesa/Kecarnatan
14 Pembinaan EX G.30 S/PK1, Napol. Tapd dan Brarxxwah
Terselenggaranya rjerrfcinaan EX G30 Sm Napol, Tapol dan Brrjrnocorah
Terwujudnya kamfcbrnas yang mantap
Krxanaian Bageien 1,000,000 APBD Kecarnatan
15 FasiMasi penyelengaaraan adrninistrasi kependudukan Terselenggaranya
admmistrasi kependudukan
Tersediarrya data kependudukan sebagai
bahan laporan Kecamatan Bageien 1,500,000 APBO Kecarnatan
16 Pengelolaan anggaran unit Terseienggaranya
pengelolaan anggaran satuan kerja
Tersedianya rjokumen keuangan yang
akuntabel Kecamatan Bageien 4.K»,OX APBD Kecamatan
17 Fasilitasi kegiatan GSI Kecamatan Tersekenggararrya
kegiatan GSI Kecarnatan 1 tanun
Terealisasirrya kegiatan GSI Kecarnatan
Kecarnatan Bageien 1,248.500 APBO Kecamatan
Page 164
Page 206
M M
11 Pwjnr^r^perrjarxjangmasatati lonaf
Tersetenggaranya arjtaaisasi dart
pandataan penyandang masatafi social
Tertangamnya penyandang maaatah
social Kacamatan Bageien 1.CO0.00C APBO Kecamatan
Tersedianya data penyandang masatah sosia! sebagai bahan
pernbhaan
Kecamatan Bageien 1.200,000 APBO Kacamatan
—
12 Fas*l*Si3ar: perntinaan anak benman Wnsuda anak benman
Terwujudrrya anak luteal Sekoiati Oaur yang rnarnpu baca Lfc
Al-OuTan
Kacamatan Bageien 2.500.00C APBD Kecamatan
—
13 Fasilitasi penyeiesaan petanggaran norma masjraraVat 4 Peraa Tersetenggaranya
panyatesaian sengketa antar masyarakat
Tersetesaikannya sengketa antar
masyarakat Kecsmatan Bageien 1.000,000 APBD Desa/Kecamatan
14 Pembinaan EX G.30 S/PKI, Napol, Tapol dan Brornocorah
Terseteriggaranya pembmaan EX G.30 S/PKL NapoL Tapol dan Brornocorah
Terwujudnya kamftrnas yangmantap
Kecamatan Bageien 1,000,000 APBD Kecamatan
15 Fasilitasi r yetenooaraan administrasi tependudukan TerseJenpsararrya
adrrirtistrasi kependudukan
Tersedianya data kependudukan sebaga
bahan laporan Kecamatan Bageien 1,500,000 APBD Kecamatan
16 Pengelolaan anggaran unit Terselenggaranya
pengeJolaan anggaran satuan kerja
Tersedianya dokumen keuangan yang
akuntabal Kecamatan Bageien 4.500.00C APBD Kecamatan
17 Fasilitasi kegiatan GSI Kecamatan Terselenggaranya
kegiatan GSI Kecamatan 1 tahun
Terealisasmya kegiatan GSI Kecamatan
Kecamatan Bageien 1.248.50C APBD Kecamatan
Page 164
Page 207
KECAMATAN BAY AH •
Program Peningkatan Fungal Koordinasi Pemerintahan Kecamatan
1 Ftapal Koordinasi Muspika Kec Bayan 792,000 APBD
2 Konfrensi Lurah Oesa/ Ka Kei & Sekdes/kei Kec Bayan 4,752,000 APBD
Program Peningkatan Fungs! Pembinaan dan FaslUtaai Pemerintahan Oesa
Pembinaan 4 Penyuluhan Pengendaiian Knmmalistas 1 wilayah Kec Bayan 1,771,000 APBD
2 Pembinaan Unmas 4 UNOPPB Kec Bayan 5,472,500 APBO
3 Pembinaan Seni Budaya Kec Bayan 3,118,500 APBO
4 Pembinaan Perangkat Desa 4 BPO Kec Bayan 2,156,000 APBO
5 Penyuluhan Gender Kec Bayan 2,464,000 APBO
6 Penyuluhan Administrasi Kependudukan Kec Bayan 1,650,000 APBO
7 Musbang Tk. Kec. 4 Desa Kec Bayan 8,376,500 APBO
Pembinaan ttg Peningkatan Peranan wnita dan bantuan 8 PKK Kec Bayan 4,961,000 APBD
S Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kec Bayan 3,861,000 APBD
10 Pembinaan Keagamaan Kec Bayan 4,235,000 APBD
11 Monitoring 4 Evaluasi Program BLT 4 Program raskin Kec Bayan 1,500,000 APBD
Program Peningkatan Petayanan Administrasi Masyarakat
1 Pembinaan Ijin HO Kec Bayan 1,738,000 APBD
2 Penyuluhan terpadu Catur Tertib Pertanahan Kec Bayan 1,969,000 APBO
3 Penyuluhan bagi pengusaha keoil Kec Bayan 3,096,500 APBD
Program Peningkatan Klnerja Pemerintahan Kecamatan
Page 165
Page 208
Penyusunan APSO (RASK s-d. DASK) dan honorarium oengetola kegiatan Kec Bayan 9.405,000 APBD •
2 Pengetolaan Arstp Daerah Kec Bayan 3,597,000 APBD
3 Penyusunan RKT ft. LAKIP Kec Bayan 1,400,000 APBO
KECAMATAN GEBANG
Program Peningkatan Fungal Koordlnasl Pemartntahan Kecamatan
1 Rakor Muspika Terwujudrrya
kesamaan perseosi. maksud dan tujuan
TerseJenggaranya rapat kciordinasi
musptkia
Terwujudnya kesamaan perseosi. maksud dan tujuan
2,495,000 APBO Kec Gebang
2 Rakor Instansi Tingkat Kecamatan Terwujudnya
kesamaan perseosi, maksud dan tujuan
Terselenggaranya rapat koordinasi
Dinas/ Instansi se Kec. Gebang
Terwujudnya kesamaan persepsi. maksud dan tujuan
2,495,000 APBD Kec Gebang
3 Konferensi Lurah / Sekretaris Desa Peningkatan
komunikasi dan koordinasi
Konperensi Lurah Desa/Sekretaris
Desa
Peningkatan komunikasi dan
koordinasi 8,040,000 APBO Kec Gebang
4 Kegiatan kenegaraan, keagamaan hari jadi dan fasi Peningkatan akan nilai Agama dan
sejarah
Terselenggaranya kegiatan
Kenegaraan. keagamaan hari
jadi dan fasi
Peningkatan akan nilai Agama dan
sejarah 2,904,000 APBD Kec Gebang
5 Musbang Tingkat Kecamatan Tertampungnya
aspirasi masyarakat
Terselertg^ranya Musbang Tk. Kecamatan
Tertampungnya aspirasi masyarakat 1,482,000 APBD Kec Gebang
6 Musbangdes / kel di kecamatan Tertampungnya
aspirasi masyarakat
Tersfcienggaranya Musbang desa/
kel.
Tertampungnya aspirasi masyarakat 5,250,000 APBD Kec Gebang
Program Peningkatan i- ungsl Pembinaan dan Fasilltasi Pemertntahan Desa
Page 166
Page 209
1 McABortne HUkmwMl PMhan Perangkat Desa Kefcosongan lurah
desa dan perangkat desa da pat terisi
Terparrtaunya pengisian lurah
desa dan perangkat desa
Kekosongan lurah desa dan perangkat
desa dapat terisi 3,500,000 APBD Kec Gebang •
Pembefcaian Apartur Pemerintah Kecamatan, Desa / 2 Kei, KecoVKel
Meningkatkan SDM Pelaksanaan Pembinaan
Aparatur
Meningkatkan SDM 2,850,000 APBD Kec Gebang
3 Pernbriaan Penyusunan APBDes
Tersusunya APBDes/ Kei yang lebih terarah dan
tepat waktu
Terseienggaraan pembinaan penyusunan
APBDes/ Kei.
Tersusunya APBDes/Kei yang lebih terarah dan
tepat waktu
5,250,000 APBD Kec Gebang
4 Pemcwvaan Administrasi Desa / Kei Administrasi Desa/ Kei lebih tertib dan
rapi
Pembinaan administrasi Desa/
Kei
Admimstrasi Desa/ Kei lebih lertb dan
rapi 5,250,000 APBO Kec Gebang
Program PenVngkatan Petayanan Administrasi Masyarakat
1 Penyuluhan Pertanahan
Kesadaran hukum masyarakat akan
pertanahan meningkat
Terselenggaranya penyuluhan pertanahan
Kesadaran hukum masyarakat akan
pertanahan metkngkat
1,120,000 APBD Kec Gebang
2 Pembinaan ketentraman dan keterbban umum Terwujudnya
ketentraman dan keterbban umum
Pembinaan tramobun
penijauan lokasi if«rv-ijin
Terwujudnya ketentraman dan keterbban umum
5,500,000 APBD Kec Gebang
3 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan SDM
Pelaksanaan Pembinaan Linmas
dan Karang Taruna
Meningkatkan SDM 2,850,000 APBD Kec Gebang
a Pembinaan Kehidupan sosial Kemasyarakatan Tertibnya
kehidupan sosial kemasyarakatan
Pelaksanaan kegiatan
pembinaan kehidupan masy. Dan bantuan PKK
Terobnya kehidupan sosial kemasyarakatan
12,000,000 APBD Kec Gebang
Page 167
Page 210
5 Monitoring peiaksanaan BPKD/K
Terwujudnya BPKD/K yang •apart
waktu, mutu sasaran dan tepat
admirxstrasi
Tertaksananya kegiatan
monasonrig peUksanaao
BPKD/K
Terwujudnya BPKD/K yang tepat
waktu, mutu sasaran dan tepat
adrmnistrasi
2,250,00X1 APBD Kec. Gebang
Program Peningkatan KJnerJa Pemerlntahan Kacamatan
1 Pengetolaan Administrasi Satuan Kerja
Pelaporan penggunaan
anggaran tepat waktu
Tertaksanannya kegiatan
adrranistrasi keuangan satuan
kerja
Pelaporan penggunaan
anggaran tepat waktu
5,880,000 APBO Kec Gebang
KECAMATAN PURWOREJO
Program Peningkatan Fungal Koordinasi Pemerlntahan Kecamatan
1 Rapat Koordinasi Muspika Tertaksananya
Rakor MUSPIKA 1,392,000 APBO Pringgltan Kec
2 Kontrensi Lurah Desa/ Ka Kel & Sekdes/lur
Tertaksananya Kcnfrenst Lurah &
Sekretans Desa/Kel; urahan
5,160,000 APBD Pringgltan Kec
Program Peningkatan Fungsl Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintanan Desa
1 Patroii Terpadu Tertaksananya PatroH Terpadu 6,024,000 APBD
25 Desa/ Keiurahan
2 Pembinaan Linmas dalam Penanggulangan Bencana.
Terselenggaranya Pembinaan Linmas
dalam Penanggulangan
Bencana
2,451,000
1
APBD Pringgltan Kec
Page 168
Page 211
3 Fasilitasi Kesenian Trarfisonal Tenaksananya
FasHttaal Kesenian Tradtsional
2,000,000 APBD 2 (dua) Kegiatan
4 Fasilitasi Pengangkatan Perangkat Oesa Tenaksananya Pengangkatan
Perangkat Oesa 2,500,000 APBD
5 FastWasi Pemberrtukan & Pembinaan GSI
Terwujudnya dan Tetlaksanrrya
Pembentukan & Pembinaan GSI
5,000,000 APBD 2(dua)Desa Binaan
6 Pembinaan Administrasi Oesa / Keiurahan
Tenaksananya Pembinaan
Administrasi Oesa / Keiurahan
6,840,000 APBO 2SDesa/ Keiurahan
7 Musrenbang TV Kec & Oesa Tersetenggaranya Musrenbang TV
Kec & Desa 1,325,000 APBO 1 (satu) Kegiatan
8 Mentoring Musrenoangdes / kel
Tenaksananya Monitoring
Musrenbangdes / kel
5,500,000 APBD 25 Desa/ Keiurahan
Pemantauan dan Pelaporan Harga Kebutuhan pokok 3 Masy (BIGRA)
Tenaksananya Pemantauan dan Pelaporan Harga Kebutuhan pokok
masy (BIGRA)
6,720,000 APBD 12 (dua Betas) Bulan
10 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Anak benman
Tenaksananya Kegiatan
Keagamaan Anak Benman
6,250,000 APBD 25 Desa/ Keiurahan
Page 169
Page 212
11 Fasilitasi Perlngatan Hart Besar Nastonal Penrtgatan Hart
Besar Nasional & Han Jadi
Purworejo
12,000,000 APBO 2 (dua) Kegtatan
12 Fastlitasi Pembinaan PKK
Terwujudnya Kegiatan
Kemasyarakatan dan Kewanitaan
dengan Pernbinaan PKK
10,000,000 APBO 12 (dua Betas) Buian
13. Pengawasan Penambang Batu Kal dan Batu Kapur
Tertaksananya Pengawasan
Penambang Batu Kali dan Batu
Kapur
2,320,000 APBO 4ds/kei2x Kegiatan
Program Peningkatan Petayanan Administrasi Masyarakat
1 Fasilitasi kegiatan Perijinan. 1MB. HO dan Ijin Tebang
Tertaksananya Fasilitasi kegiatan Perijinan. 1MB, HO
dan Ijin Tebang
3,780,000 APBO 25 Desa/ Keiurahan
2 Intensifikasi PBB Tertaksananya Intensifikasi PBB 3,480,000 APBO
25 Desa/ Keiurahan
3 Pembinaan bagi pengusaha kecil / Home industri
Tertaksananya Pembinaan bagi
pengusaha kecil / Home industri
3,096,500 APBD
Program Peningkatan Klnerja Pemerintahan Kecamatan
Prlnggltan Kec
Page 213
1 Pe> yusunan APBO (RASK S-d. DASK) Tertaksananya
Penyusunan APBD (RASK S-d. DASK)
648,000 APBO FTInogrtan Kec
2 Peningkatan Pelayanan KTP dan KK
Terwujudnya Peningkatan
Pelayanan KTP dan KK
3,600,000 APBD Prirvggttan Kec
3 Penyusunan RKT & LAMP Tenaksananya
Perryusunan RKT & LAWP
648,000 APBD Prtncjgltan Kec
4 Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Dana BKD/K
Tenaksananya Pembinaan,
Pemantauan dan Pengawasan Dana
BKD/K
3,750,000 APBD 25 Desa/ Keiurahan
5 Honor Pengetola Administrasi Keuangan Kecamatan
Tertaksananya Pengetola
Administrasi Keuangan
Kecamatan
3,600,000 APBD Pringgltan Kec
6 Pembinaan Bendanarawan Desa / Keiurahan
TerseterKjgaranya Pembinaan
Bendaha rawan Desa / Keiurahan
1,915,500 APBD Pringgltan Kec
KECAMATAN NGOMBOL
Program Peningkatan Fungsl Koordinasi Pemerlntahan Kecamatan
Terkccrrdinaslnya Kades, Sekdes,
Dinas Tk. Kecamatan serta
Musplka Kec Ngombol
-
Page 171
Page 214
1 Rator Muspfca
2 Rator Dnas Tlngkat Kecamatan
Mantap Koorctnasl Muspfca Kecamatan
Ngocnbol
Mantap KooroVasi Dinas Tk.
Kecamatan
Rator 12 X
Rator 12 X
Peningkatan Koord Muspfca
Peningkatan Koord Aparatur
Kecamatan
Kec Ngomrjol
Kec Ngombol
2,656,000
2,250,000
APBD Kecamatan Ngombol
APBD Kecamatan Soombol
Program Peningkatan Fungal Pembinaan dan FeallHasi Pemertrrtahan D«*a
Terdptanya terdb penyeiengoaraan
Pemetlntahan Desa
1 Fasttltasi perryeienggaraan Konf. Kades Kesamaan Persepsl , maksud dan tujuan 12 X
Tertaksananya Tugas
Pemerintahan Desa Kec Noombol 6,770,000 APBD
Kecamatan Ngombol
2 FastHtast perryeteKXjaraan Konf. Sekdes Kesamaan Persepsl maksud dan tujuan 12 X
Tertaksananya Tugas
Pemerintahan Desa Kec Ngombol 6,770,000 APBD
Kecamatan Ngombol
3 Fasilitasi PemiHhan Kades Pengadaan Kades
Sesual Perda
Tertaksananya Pemflihan Kaoes di
18 Desa
Terpfllhnya Lurah Desa Secara
Dernokraus Sesual aturan
Kec Ngombol 15,430,000 APBD Kecamatan Ngombol
4 Fasilitasi Penyetertggaraan Musrenbang Tersusunya Perencanaan
Pembangunan Tk.
Terseiertggarariya Musrenbang
Tesusunya skala prkxttas Pern
Kec Ngombol 5,925,000 APBD Kecamatan Ngombol
Kecamatan Dalam 1 tanun
Tk. Kec 1 X bangunan Tk. Kec
5 Intensifikasi PBB PBB Lunas tepat
waktu/Sesual Target
Tersetenggaranya Intensffikasl PBB dl
57 Desa
Peningkatan Pemasukan PBB
Kec Ngombol 7,375,000 APBD Kecamatan Ngomboi
Page 172
Page 215
6 SostaRsasl dan Mentoring ADO (BPKD/K) Kegiatan sesuai
rencana
Teiseksiggaranya sostaNsasl&
Evakiast ADD ( BPKD/K ) dl 57
Desa
Meningkatnya pengetahuan aparat desa berrtang ADO
Kec Nganbol 5,750,000 APBO Kecamatan Ngombol
7 Pembinaan Administrasi Desa
Terdptanya perryekericKyjraan
Administrasi Desa yang terOb
Tersetenggaranya Pembtnaan Adm. Desa dl 57 Desa 1
X
Meningkatnya pengetahuan aparat
Desa dalam Pengetoaan Adm.
Kec Ncjrjrnbol 6,040,000 APBD Kecamatan Ngombol
8 Sosialrsasl Perda/UU Jumlah Perda / UU yang tersosaaisast
Jumlah yang tersositaisasJ 100
orang
Tercapalnya rasko jumlah perda/ UU yang dKetapkan dengan rata rata
Jumlah masyarakat yang tersoslalisasl
Kec ricKimbol 3,S45,O0O APBO Kecamatan Ng^rnbol
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Masyarakat Terdptanya Terttb Penyeteriggaraan
Pemerirrtanan Desa
1 Patroli Tertib Wilayah Kecamatan Keamanan dan
KetertJban Terkendall
Terselenggaranya Patroli TerOn
Wilayah Kec serara terpadu bagi 57
Desa sebanyak 6 X
Meningkatnya Ketertban
Masyarakat. Kec Ngombol 3,073,000 APBD
Kecamatan n^xrrbol
2 Pengamanan Keramaian Tingkat kecamatan
Jumlah keramaian di tingkat Kecamatan
yang dapat dlamankan
Terselenggaranya kegiatan
Pengamanan Keramaian dl Tk
Kec sebanyak 3 X
Tersetenggararrya kegiatan di Tk
Kecamatan dg tertib lancar
Kec Sg^xrtbol 2,536,000 APBD Kecamatan Ngombol
3 Fasilitasi Kegiatan PKK Peningkatan
Pengetahuan dan Kemampuan
Tercukuplnya Fasilltasi Kegiatan
PKK Kec sebayak 8 X
Tersetengcjaranya kegiatan PKK
Tingkat Kecamatan Kec figciribo! 5,000,000 APBD
Kecamatan Ngombol
Page 173
Page 216
4 Peringatan Hari Besar dan Hari Jadi Purworejo
Kesadaran Berbangsa dan
bemegara masyarakat terjaga
Tersetenygaran Pertngatan Hari
Besar ft. Hari Jadi Purworejo
Kegiatan Pertnatan berjalan lancar
7,430,000 APBD Kecamatan Ncjomboi
5 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Terdptanya hubungan
Pemertntah, Masyarakat dan Tokoh Agama
Tersetertgrjaranya kegiatan
keagamaan
Meningkatnya hubungan yang harmonis antara
umat beragama dan Pemertntah
Kec Ng^mboi 6,760,000 APBO Kecarrurtan rwgomtol
6 Pembinaan Karangtanjna
Peningkatan pengetahuan dan
kemampuan anggota
Karangtanjna
Pembinaan dan Penyuluhan
Karangtanjna sebanyak 1 X
Pembinaan Genera Mudah Lebffi
terarah Kec Ngombol 5,650,000 APBO
Kecarnatan Ncombd
7 Pembinaan Linmas Tingkat Kecamatan
Peningkatan Pengetahuan dan
kemampuan anggota linmas
Terselenggaranya Pembinaan linmas
yang dllkutj 57 desa
Meningkatnya Pengetahuan dan
ketrampilan anggota linmas
Kec Ngombol 5,500,000 APBO Kecamatan Ngombol
8 Pembinaan Keiompok Tani Nelayan
Terdpt3nya organisasl Keiompok Tanl Nelayan yang
handal
Terselenggaranya Penyuluah Kpl Tanl Nelayan sebanyak
I X
Terselenggaranya Pembinaan
Organisasl Kip Tanl Nelayan
Kec Ngombol 3,840,000 APBO Kecamatan Ngombol
Peningkatan Petayanan Administrasi Masyarakat Terdptanya Tertib
Administrasi Masyarakat
1 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Umum
Jumlah Masyarakat yang terlayani dl bidang Pelayanan
Umum
Penyetenggaraan Petayanan Umum seiama 1 tahun
Teriaksanya petayanan
administrasi secara optimal
Kec Ngombol 12,000,000 APBO Kecamatan Ngombol
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Terdptanya Tertib
Administrasi Kecamatan
Pane 174
Page 217
1 Perigetotaan AomWstrast Keuangan Satuan Kerja 2 orang TerOb administrasi
Keuangan Kec Ngombol 2,700,000 APBD Kecamatan Ngombol
2 Peningkatan SDM Kecamatan jumlah Pegawal yang mengtkut)
Kursus
Penyeleggaraan Kursus Komputer bagi Pegawal Kec
Sebanyak 1 X
Meningkatnya Ketrampilan dan
Pencjetahuan Operaslonal Komputer
Kec Hgombct 3,000,000 APBO Kecamatan Noombol
KECAMATAN PURWOOAOI
Program Peningkatan Fungsi Koordinasi Peme rintah Kecamatan
Mentngkatkan fungsi koordinasi Pemerlntah Keca
matan dalam melak sanakan program
dan kegiatan
Kecamatan Purwodadi
Rakor Musplka, Ka.UPTD Tk. Kecamatan dan Lurah 1 Desa
Tersetenggararrya Rakor Musplka, Ka.
UPTDTk. Kecamatan dan Lurah Desa 70
orang
Koordinasi dan kerja sama yang
balk antara Musplka, Ka.UPTD Tk Kecamatan dan
Lurah Desa
1,556,500 APBD Kecamatan Purwodadi
Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerlntahan Desa
Penyetenggaraan Pe rrierintah Desa yang Akuntabel dan Trans
paran
Kecamatan Purwodadi
1 Kcwfrensl Lurah Desa
Terselenggaranya Konfensl Lurah
Desa 40 or X 12 bin
Meningkatkan kerja sama dan
koordinasi dalam melak sanakan
program dan kegla tan Pemerlntahan
Desa
5,128,000 APBO Kecamatan Purwodadi
Page 175
Page 218
2 Konfrensf Sekertarts Desa
Terseiengcjaranya Korifren st
Sekertarts Desa 40 or X 12 bin
Keiancaran tugas Sekertarts Desa
daiem melakasanakan
program, kegiatan dan peta yanan
adrranrstrasi kepada masyarakat
5,119,500 APBD Kecamatan Purwodacfi
3 Pertemuan RuOn Kaur Kesra
Tersetengrjaranya Pertemu an RuOn
Kaur Kesra 40 or X 12 bin
Keiancaran tugas Kaur Kesra datam
meiakasanakan pro gram, kegiatan dan
petaya nan adrnrtstrast kepada
masyarakat
3,425,500 APBD Kecamatan Purwodadi
4 Pembinaan Kaur dan Kadus TerseierKjranya Pembinaan Kaur dan Kadus 80 or
Merartgkatkan SDH dan ke rnarnpuan Kaur dan Kadus
sesual tupoksinya
2,007,500 APBD Kecamatan Purwodadi
5 Rakor Baperdes dan Lurah Desa Terselenggaranya Rakor Baperdes dan Lurah Desa
Merwigkatkan kerja sama dan
koordinasi datam penye lenggaraan program dan ke
gtatan Pemerintahan Desa
1,760,000 APBD Kecamatan Purwodadi
6 Fasilitasi Kegttan PKK TerseierKjgaranya
Kegiatan PKK
Merilnglr^tkan pemberdaya an
perempoan dalam pening katan kesejahteraan
keluarga
3,905,000 APBD Kecamatan Purwodadi
7 Pembinaan Administrasi ke Desa
Tersetenoaranya Fembmaan
Administrasi ke Desa
Adrninrstrasl Desa yang tertib
(rjkerjakan secara rutin)
1,934,000 APBD 40 Desa
Page 176
Page 219
8 PemWnaan Mmtntstrast Pengtstan Mcnografl Tersusunnya data nvrtgrafl Desa
Pembuatan data monugtafl yang
akurat dan dapat terlak sana tepat
waktu
1,100,000 APBO kecamatan
Purwodadi
9 Pembinaan Administrasi Profil Desa Tersusunnya data
profil Oesa
Pembuatan data profil Desa yang
akurat 1,100,000 APBD
Kecamatan Purwodadi
10 Pembinaan Kenanslpan Terseleriggararrya
Pembina an iCetwjristpan
Peningkatan kemampuan dan
kedtstplinan anggota Hansap
1,100,000 APBD Kecamatan Purwodadi
Pembinaan Administrasi SPJ ADD dan rrKxirtoring pelaksanaan kegiatan dana ADD
Tersusunnya SPJ ADO dan
monlbxlng kegiatan frstk dart
dana ADO
Pembuatan SPJ ADO dan pe
laksanaan kegiatan nslk dan dana ADO
terrrahtortng se hingga dana ADO d> Onokat Desa sesuai
dengan perenca naannya
6,864,000 APBD 40 Desa
Program Peningkatan Pela yanan Administrasi Masya rakat
Terselenggaranya Pela yanan
Masyarakat yg Transparan
Kecamatan Purwodadi
1 Pembinaan Kube Fakisr Miskjn Monitoring
penerlma bantu an kamblng dl 4 Desa
Peningkatan pendapatan ke
luarga 2,400,000 APBD
2 Pembinaan Penerlma JPKMM Mcmttorlng
penerlma bantuan astes maskln
Peningkatan pelayanan kese
hatan bagi masyarakat miskjn
2,400,000 APBO 40 Desa
Page 177
Page 220
3 Pembinaan Anak Berl -man MonttDrtog
kegiatan TPQ di Tk Oesa
Menlrigkatican keJmanan dan
ketaqwaan anak dan remaja
sehlngga men jadi anak yang sholeh
danshoiekhah
2,400,000 APBD 40 Desa
4 Pembinaan Generasi Muda Moriitoring
kegiatan gene-rasl muda dl Tk. Desa
Penlngakatan SDM dan pe ningkatan
pendapatan keiuarga
2,400,000 APBD 40 Desa
5 Peringatan Tahun Baru Hrjrtah (Sedekah Laut) Mr3T»perlngat)
Tahun Baru Hljrtah (Sedekah Laut)
Metestarlkan tradisl budaya dan
meningkatkan ketakwaan kepada
Tuhan YME
2,960,000 APBD Desa JaOrna lang
6 Festival Anak Sholeh Indo nesta
Terselenggaranya tomba ke cerdasan anak dan remaja
da lam bidang agama Islam
Meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan anak
dan re maja dalam bidang agama Islam
1,650,000 APBO Kecamatan Purwodadi
Program Peningkatan Kiner ja Pemerintah Kecamatan
Terwujudnya Pemerln tah
Kecamatan yang Akuntabel,Transpara n dan Prima Dalam
Pe layanan
Kecamatan Purwodadi
1 Intensifikasi PBB
Monitoring pelaksanaan pu ngutan PBBdl brigkat pes»
Meningkatkan kedlsipJinan petugas pemungut PBB da lam penarikan PBB guna rne menubl
target PBB
5,600,000 APBO 40 Desa
Page 178
Page 221
2 Muronbang TV. Kecamatar. ^urwodadi
Koordinasi dalam membuat prtontas
program dalam wlla yah
Kecamatan Purwodadi
Tersusunnya prtorttas pro gram
wilayah Kecamatan Purwodadi
2,300,000 APBO Kecamatan Purwodadi
—
3 Peningkatan ICetertfban Masyarakat
Monitoring keamanan dan
keterdban dalam wilayah Kecamatan
Purwodadi
Terkendalinya dan terdpta - nya
ketentraman dan keter Ob an dl
wilayah Kec. Purwodadi
8300,000 APBO 40 Desa
—
4 Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Banj
Monitoring dalam kegiatan perayaan Lebaran, Natal dan
Tahun Baru dl wilayah Keca
matan Purwodadi
Honorarium satuan Penie -gang Kas Kantor Kec.Purwo
dadl
Terdptanya keamanan dan keterOban serta kondlsi wlla yah yang konduslf
2,860,000 APBO 5 Desa
5 Pengelolaan Adrninrstrasl Keuangan Satuan Kerja
Monitoring dalam kegiatan perayaan Lebaran, Natal dan
Tahun Baru dl wilayah Keca
matan Purwodadi
Honorarium satuan Penie -gang Kas Kantor Kec.Purwo
dadl
Menlngkatkan semangjt dan etos
kerja satuan Pemegang Kas
dalam meiaksanakan tu
gasnya sesuai tupoksl
3,300,000 APBD Kecamatan Purwodadi
KECAMATAN BUTUH
Program Peningkatan Fungsi Koordinasi Pemerlntahan Kecamatan
Teresetengga rany a koordinasi yang
mantap
Terselenggaranya fvapat Kcordinasi
antar Kasl/Instansl sebanyak... kail
1 Rapat Koordinasi Antar Kasi atau Instansi
Terselenggaranya fvapat Kcordinasi
antar Kasl/Instansl sebanyak... kail
Terkoordlnasinya Pelaksanaan
Tupoksl Kec. Butuh 1,000,000 APBD Kec Butuh
Page 222
2 Musranbang Tk_ Kecamatan °urwodacfi
Koordinasi datam membuat prtorttas
program dalam wlta yah
Kecamatan Purwodadi
Tersusunnya prtorttas pro gram
wilayah Kecamatan Purwodadi
2,300,000 APBO Kecamatan Purwodadi
3 Peningkatan Keterfjban Masyarakat
Monitoring keamanan dan
keterbban dalam wilayah Kecamatan
Purwodadi
Terkendallnya dan terdpta - nya
ketentraman dan keter ob an dl
wilayah Kec. Purwodadi
8300,000 APBD 40 Desa
4 Pengamanan Lebaran, Natal dan Tanun Baru
Monitoring dalam kegiatan perayaan Lebaran, Natal dan
Tahun Baru dl wilayah Keca
matan Purwodadi
Terdptanya keamanan dan ketertjban serta koodtsi wlla yah yang konduslf
2,860,000 APBD 5 Desa
5 Pengelolaan Administrasi Keuangan Satuan Kerja
Honorarium satuan Pen>e -gang Kas Kantor KecPurwo
dad!
Meningkatkan semangat dan etos
kerja satuan Pemegang Kas
dalam melaksanakan tu
gasnya sesual tupoksl
3,300,000 APBD Kecamatan Purwodadi
KECAMATAN BUTUH
Program Peningkatan Fungs! Koordinasi Pemerintahan Kecamatan
Tereseienggarany a koordinasi yang
mantap
1 Ftapat Koordinasi Antar Kasi atau Instansi
Terselenggaranya Rapat Kccrdlnasi
antar Kasi/Instansl sebanyak... kail
Terkoordlnasinya Pelaksanaan
Tupoksl Kec. Butuh 1,000,000 APBD Kec Butuh
Panff 17Q
Page 223
2 Rapat Koordinasi Musplka Tersekerigcjaranya
Rakor Musplka kaH
Tericcordhiesanya Pelaksanaan
Tupoksl 1,100,000 •
3 Kehumasan & Keprotokolan
TerseterKKjaranya kegiatan
Kehumasan & ICeprotokolan
selama 1 Tahun
Tertaksananya Fungs) Kehumasan
& Keprotokolan selama 1 tahun
2,156,000
Program Peningkatan Fungsi PamMnanan dan FaslUtasI Pemerlntahan Oaaa
Efektivrcas dan Kemandirian
Pemerlntahan Desa
1 Konferensi Dinas Kepala Desa dan Sekdes
TerselerKjgaranya konferensi dmas
kades dan sekdes sebanyak 12 kali
Sarana soslallsarsVperryebar an Informasl Saran koordinasi peaks tupoksl, wadah
pembinaan
4,630,000
2 Pembinaan APBD Desa
Tersetenggaranya keg. Pernbinaan,
per>gendallan,peng awasan, evaluasl S,
koordinasi terhadap
penyusunan serta pelaksanaan APBD
Desa selama 1 tahun terhadap 41
desa
Terbina, terkendali, terawasl,
terevatuast & terkoordlnastnya
kegiatan penyusunan dan
pelaksanaan APBD Desa 41 desa selama 1 th.
1,500,000
Fasilitasi kegiatan pemberhentian Aparat Pemenntahan 3 Desa
Tersetenggaranya kegiatan fasilitasi
pemlllhan/pengang katan/pemberhentl
an Aparat Pemeruitab Desa terhadap 41 desa selama 1 tahun
Terfasflltasinya kegiatan pemilihan / pengangkatan /
pemberherrOan aparat pemerintah desa terhadap 41 desa selama 1 th
1,852,500
Page 180
Page 224
Pembinaan Badab Petwalutan Desa
Seta pa nan Desa
Musrenbang Tk Kecamatan dan fasilitasi Musrenbang Desa
Sosialisasi, Fasilitasi, dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan program BPKD/K
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Masyarakat
Kualitas Pelayanan Aparat
Terhadap Masyarakat
Terselenggaranya kegiatan
pembinaan terhadap anggota Badan Perwakilan
Desa(BPD) sebanyak
anggota dan 41 desa
Pemoinaan terhadap
penyetenggaraan kegiatan seta pa nan desa terhadap 41 desa seiama 1 th
sebanyan.. kali
Penyetenggaraan Musrenbang Tk.
Kecamatan l kali & fasilitasi thd musrenbaog
- bngkat desa terhadap 41 desa
Perryetertggaraan kegiatan
sosialrsasi, fasilitasi, dan monitoring
perencanaan & pelaksanaan
Program BPKD/K selama 1 tfi
terhadap 41 desa
Terbinanya anggota Badan Perwakllan
Desa se Kec. Butuh (41 desa)
sebanyaki..
Terbinanya penyetenggaraan
kegiatan seta pa nan 41 desa dalaml th
sebanyak kali
Penyerapan aspirasi masyarakat
Terselenggaranya Musrenabng Tk.
Desa sebanyak 41 desa
Tersosialisasinya program BPKD/K
Terfasilitasi dan termcxiltomya
perencanaan dan pelaksanaan
program BPKD/K 41 desa selama 1 th
8S0,000
3,665,000
3,865,000
6,280,000
41 desa
Kec. Butuh
41 desa
Kec Butuh
41 desa
Page 181
Page 225
1 Penyuluhan pertanahan
2 kntensrfikasi PBS
pembinaan & Evaluasi kegiatan serta Administrasi Organisasi PKK
4 Pembinaan Karang Taruna
5 Sosialisasi Wawasan Gender
6 Fasilitasi Kegiatan PHBN dan PHBI
Terselertcjgaranya kegiatan
perigetolaan keuangan
Terseienggaranya kegiatan
imertslfrkasl penaikan PBB Th. 2007 terhadap 41
desa sejak penerbltan SPPT
Penyetenggaraan kegiatan
pembinaan dan evaluasi kegiatan serta Admlnstrasf org. PKK desa dan kecamatan 41 desa
selama 1 tahun
Perryetenggaraan kegiatan
pembinaan karang taruna 1 kail
terhadap 41 desa sebanyak...
anggota
Perryelenggaraan kegiatan sosialisasi wawasan gender 1
kali
Fasilitasi penyelenggaraan kegatan PHBN 8.
PHBI
TerOb adminrstrast keuangan
prosentase keberhasilan
pencapalan target pemasukan PBB
sesuai Jadwal pelunasan s.d pdunasan PBB
Terblna 6. terevaluaslnya kegiatan serta administrasi
organisasi PKK 41 desa & Kec. Selama
1 th
Terbtnanya anggota organisasi karang
taruna 41 desa sebanyak
anggota
Tersosialtsaslkannya permasalahan
gender terhadap peserta
Terselenggaranya PHBN kali
Kec Butuh 10,000,000 APBO
3,022,500
6,600,000
l,S4O,0O0
2,420,000
6,600,000
Kec Butuh
41 desa
Kec BuCuh&41 desa
Kec Butuh
Page 182
Page 226
an & iCewtoan
Penyetenggaraan kegiatan
pembinaan ketentraman dan
ketertfban umum/masyarakat
1 kali terhadap peserta
Terselenggaranya pembinaan
ketentraman & keterbban
umum/masyarakat 1 kail terhadap
...peserta
3,829,700
Teersetenggaranya kegiatan penataan
PCX sebanyak kail
PKL
Tertatanya PKL sebanyak PKL
1,500,000
Tersetenogaranya kegiatan patrol!
terpadu terhadap 41 desa
sebanyak....kall selama 1 th
t&pantaunya kondrsi trantJbmas
41 desa 2,500,000
Terselenggaranya kegiatan
penegakan perda sebanyak- .kali
Prosentase Jumlah petanggaran perda
2,000,000
- Daerah Rawan Banjir/bencana
Tersetenggarany Kegiatan
rrooltoring & Pendataan Daerah
Rawan Banjir/Bencana
Termoriitor & terdatanya daerah
rawan banjir / bencana %
5,700,000 Ds. Rawan bencana
Aiam
Terselenggaranya kegiatan
penanganan bencana
alar, kail
Tertanganinya bencana
aiam kaii
1
3,000,000 Ds. Lokasi Bencana
Page 183
Page 227
13 Pembaiaan UNOP-PB Kec/Desa
14 PemtMiaan Admmistrast Hansip
15 Pembinaan Persontt Hansip Linmas Desa
16 Fasilitasi can Monitoring Pelaksanaan Bulan Bhakb Gotong Royong
17 Pendataan Ormas, Orsosopol. dan masyarakat
KECAMATAN BENER
Terselenggaranya kegiatan
pembinaan UNOP-PB
Kec/Desa Job peserta
Terselenggaranya Kegiatan
Pembinaan Administrasi
Hansip/Llnmas kali
Terselenggaranya Kegiatan
Pembinaan Personll
Hansip/Unmas Desa personll
Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dan monttortng
pelaksanaan Bulan Bhakt) Gotong
Rcyong kali
Terselenggaranya kegiatan
pendataan terhadap lembaga
masyarakat, ormas, dan
orsospof
Terbinanya UNOP-PB
Kec/Desa.. _ kal peserta
Terbinanya terOb Harrsap/Unmas
Jumlah personll Hansip Linmas yang terbma perso
nil
Terfas*»tas»->ya/Kegi atan Bulan Bhaktl
Gotong Royong %
Terdatanya lembaga
masyarakat, ormas, dan orsospol
%
1,500,000
1,500,000
3,000,000
2,400,000
1,540,000 Kec dan Desa
Program Peningaktan Fungsi Koordinasi Pemenntahan Kecamatan
Page 184
Page 228
1 Rakor MuspBca dan Dinas Instansl Tlngkat Kecarnatan
Terselenggaranya fungsl koordinasi yang mantap dl
kecamatan Bener
Terkoordlriaslnya
kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan pembinaan
kemasyarakatan
Terpenuhinya tugas setiap anggota Kec Bener 2.5OO.OO0 APBO Kec Bener
Pelaksanaan Rapat Koordlnast Konferensl Kades, Sekdes dan Pembinaan Perangkat Desa
Terselenggaranya fungsl koordinasi yang mantap di
kecamatan Bener
Tertaksananya keg. Konferensl sbg
peiaksana fungv koordinasi dan
mformast
Meningkatnya Pemenmahan Desa dan Pembangunan serta Persepatan
penyerapan Informasl /aturan
banj
Kec Bener 5,000,000
Pemantapan, pemanfaatan potensl sumber daya hutan non kayu
Terselenggaranya pemberdayaan potensl wilayah
tertaksananya keg Pemantapan pemanfaatan
potensl sumber daya hutan non
kayu
meningkatnya pengetahuan petanl
dl bidang pengelolaan hutan
3,000,000
Rakor dgn organisasl sosial, org. masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di b'ngkat kecamatan
terwujudnya kehidupan sosial
kemasyarakatan yg demokratis, aman &
damal
tertaksananya keg. Rakor dgn org.
sosial & masyarakat di tk.
Kecamatan
meningkatnya kerjasama antar
org. sosial & masy. Dim pembangunan
2,500,000
Fasllitasl pencegahan dan penangguiangan bencana aiam sejak dinl
terjaganya kondisi ketentraman & keterHban yg
mantap & kondustf
terselenggaranya keg. Pencegahan , penangguiangan
bencana aiam sejak dini
meningkatnya pengetahuan masy. Ttg reslko bencana
aiam dan pencegahannya
3,000,000
Program Peningkatan Fungs) Pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
1 Pertngatan Hari Besar Nastonal
terjaganya kondisi ketentraman & keterbban yg
mantap & kondustf
tertaksananya peringatan HBN &
Ultah kemerdekaan RI
penghayatan nllal-nilal perjuangan &
rwtrlousrne meningkat
3,500,000
Page 185
Page 229
2 Fast)rtasl Perioetolaan alokasi Dana desa
terselenggaranya pemenntahan desa
yg mandiri & demokratis
Tertaksananya keg. PerKjetolaan
Alokasi dana desa
terarahnya pelaksanaan
pembangunan desa 3,000,000
3 Fasilltasi pemilihan Lurah Desa
terselenggaranya perrierintahan desa
yg mandiri & demokraOs
tertaksananya pemWhan Lurah
Desa
peningkatan kesadaran
masyarakat ttg kehidupan
berderrxjkrasl
3,000,000
4 Fasilltasi pemberrtukan anggota BPO Antar Waktu
terselenggaranya pemerlntahan desa
yg mandld & demokraOs
Tertaksananya pembentukan
anggota BPD Antar Waktu
tertampungnya aspirasi masy. Dim penyetenggaraan
pemerlntahan desa
2,500,000
5 Pembinaan Ketompok ekonoml mikro peoesaan terselenggaranya
pemberdayaan potensi wilayah
Terseleriggaranya pembinaan
ketompok ekonoml mikro pedesaan
meningkatnya usaha etonornl
pedesaan 3,000,000
6 Fasilltasi & pembinaan kehldupan beragama
terwujudnya kehidupan sosial
kemasyarakatan yg demokiaQs, aman &
damal
tertaksananya keg. Pembinaan kehWupan beragama
meningkatnya kelmanan &
ketsqwaan masy. Thd Tuhan YME
6,000,000
7 Fasilltasi pembinaan keolahragaan dl tk kecamatan
terwujudnya kehldupan sosial
kemasyarakatan yg demokratis, aman &
damal
tertaksananya keg. Pembinaan
keolahragaan di tk kec
meningkatnya kualitas
keolahragaan dl tk kec
3,000,000
Pembinaan kesenian mil pelaOnan tari a tradisional & festival kesenian
terwujudnya kehidupan sosial
kemasyarakatan yg derrrakratSs, aman &
damal
terseleriggarariya pembinaan kesenial mil pelaOhan tar! trasSstonal &
festival kesenian
terjaganya eksistensi ketompok
kesenian 6,000,000
Failitasi festival kesenian di Ongkat Kab. Puiworeto
terwujudnya kehidupan sosial
kemasyarakatan yg (temokratis, aman &
damal
teriaksanaya keg. Festival kesenian di
tk kabupaten
peningkatan kualitas senl & budaya masy.
Page 186
Page 230
—
9 FasBtast ft, pembinaan tembaga /orgarusasi masyarakat
tersetenggaranya perencanaan
pembangunan yg wptraot
tertaksananya keg.Fasatast &
pembinaan tembaga
/organlsas) masyarakat
dpt rjtopbmalkannya lembaga masy. Dim
program pembangunan
4,000,000
—
10 Patrot terpadu
terjaganya kondisi ketentraman & keterbban yg
mantap A. kondustf
terlaksanaya Kegiatan Patron KeilHng terpadu
terjaganya kondisi keamanan & ketertlban
masyarakat
3,000,000
—
11 Frmouikhtran data-data di tk kec Bener(semua bidang)
Tersetenggaranya fungsl koordinasi yang mantap dl
kecamatan Bener
tertaksananya Pemutakhiran data
data dt tk kec Bener(semua
bidang)
terarahnya keg. Pemerintahan, pembangunan &
kemasyarakatan di kec
2,500,000
Pernbinaan periyusunan APBO es/admrtstrasi Lembaga 1 2 desa
terselenggaranya pemerintahan desa
yg mandirl & demokratis
tertaksananya keg. perryusunan APBD
es/adrnlnrstresi Lembaga desa
meningkatnya pengetahuan, kedrstpllnan 8>
tanggung jawab perangkat desa dim
penyetenggaraan pemdes.
2,500,000
13 Fasllitasl tomba-lomba dl tk kabupaten
terwujudnya kehidupan sosial
kemasyarakatan yg demokratis, aman &
damai
Tertaksananya tomba-tomba di tk
Kabupaten
Meningkatnya peran serta masy dim pembangunan
2,500,000
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Masyarakat
1 Pembinaan, pengawasan usarta pertambangan gallan C
terjaganya kondisi ketentraman & ketertlban yg
mantap & kondustf
Tertaksananya keg. Pembinaan,
pengawasan usaha pertsmbangan
gallan C
Terjaganya pengawasan usaha
pertambangdn Gallan C
3,000,000
Page 187
Page 231
FasNtasI pengawasan a pe^bvlungan masy pada teramalan-teromalan d desa
terjaganya tondtsl keterrtrarnan & keterOban yg
mantap h konduslf
Tertaksananya pengawasan &
perrkxJungan masy pada keramaian-
keramaian di desa
Dot dlkuranqlnya gangguan
keamanan masy. Pada keramaian -keramaian dl desa
2,000,000
3 Pembinaan pertjlnan
terjaganya kondra ketentraman 8t keterttban yg
mantap & kondustt
Tertaksananya keg. Pembinaan pertjlnan
nienlnglsatrrya pengetahuan
masy/pengusaha Kg aturan2 &
prosedur pertjinan
3,000,000
Program Peningkatan Klnerja Pemerlntahan Kecamatan
Perencanaan , pengetolaan, pelaporan & pertangc?XKiawaban keuangan kec
rerperKihirrya adm keuangan yg bisa
dipertanggungjawab kan
tertaksananya keg. Pengetolaan
keuangan bagi satuan pemegang
kas
tercapainya penyetenggaraan, pengetolaan adm
keuangan kec
5,000,000
2 PdaUhan hukum ttg beta negara
terjaganya koodisl ketentraman h keterbban yg
mantap & konduslf
tenaksanaya pelabhan hukum ttg beia negara
meningkatnya kesadaran hukum
aparat desa & masy 2,500,000
KECAMATAN KAUGESTNG
Program Peningkatan Fungsi Koordinasi Pemerlntahan Kecamatan
Terselertggararrya Koordinasi
Kantor kec. Kaligesing
1 Rapat Koordinasi Kades , Sekdes , Kaur 21 Desa Teriaksana
Koriferensi Dinas sebanyak 12 kali
2 Rapat Musp*a av port Tertaksananya
rCcxxdinasI Pern. Kecamatan
- 3 Raker Pembinaan PKK 21 Desa Tertaksananya 10
Program Pokok PKK
12,500,000
Page 188
Page 232
4 Rapat Koordinasi dan Konsuttasl dl Ds Blnaan 21 Desa Tertaksananya
Pembinaan Pernerlntah Desa
23,590,000
Program Peningkatan Fungsl Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa
Terselenggaranya Fungsl Pembinaan
dan Fasilitasi Pemertntah Desa
Terwujudnya Kemandlrtan
Pemerlrttah Desa
1 Koordinasi / Mentoring Pembinaan Pern . Desa (BPO) Fasilitasi Pemertntah Desa
21 Desa Tertaksananya
Pembinaan Pemertntah Desa
2 Vertflkasi Ijin HU / 1MB Terwujudnya Kemandlrtan 21 Desa
Tercapainya Peningkatan sadar
Hukum
3 Fasilitasi PHurdes 4 Desa Pemertntah Desa 4 Oesa Tertaksananya
Fast Was PtturrJes
4 Sosialrsas! DADO / DAK / APB Desa 21 Desa
Tersunggunya Dokumen
Perencanaan Pern. Desa
8,820,000
13,230,000
2,520,000
8,820,000
5 Pembinaan UED / Home Industri 21 Kip Peningkatan Ketrampllan
6 Pembinaan Kip Tanl / Tan! Temak 21 Kip Peningkatan Kkierja
Keiompok
7 FasHlltasi TMMD 1 Desa Teriarrrjnanya
Kegiatan
8 Valldas! Data Provtl , Potensi Desa / Kecamatan 21 Desa Terpenuhinya data
Potensl Desa
4,410,000
4,410,000
420,000
4,410,000
Page 189
Page 233
9 Fasllitasl Kegiatan Agama
10 Evakjast GSI
11 Fasilitasi Pendataan PSKS
12 rtemberdayaan Masyarakat Desa
13 Pembtnaan Pemuda Karang Taruna
14 Pembinaan Penanggutangan Bencana Aiam
15 Pembinaan dan Peiathan Linmas Desa
16 Monitoring /Evaluasi Bantuan P2 WKSM
17 Penanganan Pengaduan Masyarakat
18 Patroll Wilayah
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Masyarakat
Terwujudnya Peiayanan
Administrasi Masyarakat
21 Desa
21 Desa
21 Desa
21 Desa
21 Desa
21 Desa
21 Desa
Peningkatan Iman taqwa serta keruk. Agama
Tertaksananya Program GSI
Tendenttftkasinya D
Tertaksananya Pemberdayaan dl
21 Desa
Peningkatan ketrampilan
generasi muda
Peningkatan Kewaspadaan
sumberdaya aiam
Efekttvftas Pertind'jngan Masyarakat
21 Desa
21 Desa
21 Desa
Tercapalnya program sesual
sasaran
Tercapainya situasi masyarakat yg
kondusif
terldenttfikasl <ejadian pericara
10,490,000
5,900,000
1,470,000
3,000,000
1,500,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,680,000
2,640,000
Page 190
Page 234
mmmm mm
Penyediaan Konsumsl Rakor Musplka, Konferensi Kades, Sekdes, Kaur, Aparatur Harlan (mtnum), Lernbur
1 rVrtyusunan dokurnen 2 Ariggaran (RKT, LAK1P, RASK, DASK), Lemtxjr PertarKjgungJawaban
2 Penyediaan Jasa surat menyurat
a Pengadaan Perangko
b Pengadaan materal
c jasa kurtr
3 Penyediaan jasa komunlkasl, sumber daya air & Irstnk
4 Penyediaan jasa dan periengkapan kantor
a computer
b Riling Kablnet
c Almari besl
5 Penyediaan Jasa Pemellharaan Kendaraan Dinas
a Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)
52 x,40x,311 x, 12 x, 36 x
Tertaksananya rakor musplka, konferensi Dinas peningkatan
klnerja aparat, t?rsusunnya dokurnen &
perryeiesaian SPJ tepat waktu
24,280,000
240 buah Kelancaran
pengirlman surat 720,000
1 untt Kelancaran Ststem
Pelaporan 6,500,000
3 unit Terslmpannya arsip
perrfing 10,500,000
1 unit File dokurnen tersusun rapl 3,000,000
5 unit EfektJfitas sarana
transportasi penunj. Kegiatan
2,500,000
Page 191
Page 235
b Kendaraan Dinas Roda4 (empat)
6 Penyediaan Jasa Kebersthan Kantor
7 Fv: ^ j iaan Alat Tuiis IUntr>-
a Alat Tote Kantor
b Fotc Coct/
c Penggandaan Dokumen
Penyediaan Komponen Instalasl Ustrik, Komponen Pompa Air
9 Penyediaan Pedengkapan Kantor
a Kursl Rapat
b Meja Rapat
1 unK
3M i
12 bin
12 bin
12 bin
12 bm
50 buah.
4 buah
EPettlntas sarana traosportasl penunj
Kegiatan
Terwujudnya kemdahan dan
kebersthan kngk. Kntr
Terpenuhinya aiat kerja
Efektintas IQoerja
Terpenuhinya dokumen Kegiatan
Kantor
Pemakalan Pertengkapan Alat
Kantor sec Maximal
Terpenuhinya Sarana Kantor
Terpenuhirrya Sarana Kantor
7,000,000
5 , 1 0 0 0 0
180,000
750,000
750,000
6,750,000
600,000
c Sound Sistem 1 unit Terpenuhinya Sarana Kantor
5,000,000
d Beg round (Spanduk)
10 Penyediaan Alat Rumah Tangga
2x3m Terperiuhinya Sarana Kantor
100,0001
Page 192
Page 236
a Kompor Gas 1 unit TerperajNnya
Sarana Penunjang Kantor
750,000
b Gas 12 tabung Terpenuhinya
Sarana Penun)ang Kantor
720,000
c Sapu ljuk / sat)-" 12 buah
Terpernjrucya Sa'ana PenunWTg
Kantor 60,000
c Sapu Ikji 12 buah
Terpenuhinya Sarana Penunjang
Kantor 36,000
e Tempat Sampah 3 buah Terpenuhinya
Sarana Penunjang Kantor
18,000
f Super pel 12 botol Terpenuhinya
Sarana Kebersihan Kantor
120,000
g Alat pel 3 buah 45,000
h Pemberslh WC 12 buah 90,000
11 Penyediaan Bahan Bacaan Perat Perundang-undangan 312 buah Terpenuhinya Sarana Bacaan
Kantor 972,000
Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Terwujudnya
Peningkatan Kinerja Pern. Kec
Bintek Implementasl Perat Perundang-undangan Kinerja 1 SKPD
1 keg x 3 org Peningkatan SDM
aparatur 210,000
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
a Pengiriman SPP 24 kali Kelancaran Adm.
Umum 1,440,000
b Pengambllan SPM 24 kali 1,440,000
- c Pencalran Dana _ 24 kali 1,440,000
Page 193
Page 237
d Penomman SPJ 24 kaH 1,440,000
e Penylapan Laporan Akhlr Tahun 1 kali 672,000
f Peoyampaian Laporan Keuangan Semester 4 kali 2,688,000
KECAMATAN BANYUURIP
Program Peningkatan Fungsl Koordinasi Pemerintahan Kecamatan
Terkoordinastnya Kades/Ka kei,
Sekdes/SekJur serta Muspika Banyuurlp
1 Rakor Musptka Mantap Koordinasi
Muspika Kec Banyuurlp
12 kali Terwujudnya R akor
Muspika & Dinas Instansi
Kantor Kec Banyuurlp 5,372,000 APBO
Kantor Kec. Banyuurlp
2 Musrenbang Tingkat Kecamatan Tersusunnya
Prtorttas Pembangunan
1 kali Tertaksananya
Musrenbang Tingkat Kecamatan
5,698,000 APBD Kantor Kec Banyuurlp
3 Konferensi Dinas Kepala Desa/ Kalur dan Sekdes/ Seklur Kesamaan Persepsi Maksud dan Tujuan
24 kali
Terwujudnya konfarensi
kades/Kalur dan Sekdes/Seklur
18,564,000 APBO Kantor Kec Banyuurlp
Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa
Terdptanya tertib penyetenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
1 Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa Peningkatan
pengetahuan dan tupoksi BPD
2 kali Tertaksananya Pembinaan BPD
8,415,000 APBD Kantor Kec Banyuurlp
2 Pembinaan Adm Desa/Kel Peningkatan
Ketertlban Adm Desa/Kel
27 Desa Pembinaan Adm.
Desa/Kel 10,700,000 APBO 27 Desa/Kel
Fasilitasi pengadaan & penglslan Lurah Desa & Perangkat Desa
Pengadaan Perangkat Desa
sesual Perda 10 kali
Fasllltas Pengadaan dan Pengistan Lurah Desa dan Perangkat
Desa
11,696,000 APBD
Page 194
Page 238
M i
4 Pembinaan Karang Taruna
5 Pembtnaan Harrap /Unmas
6 Bantuan Pembinaan Perkembangan Peranan Wanfia/PKK
7 Pelatthan Adm. ABO (BPKD/K)
8 Pelaohan Bendanarawan Khusus Desa
9 IntensJftkasI PBB
10 Pembtnaan TramtJbmas
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Masyarakat
1 Fasilitasi Pelayanan Publik
Peningkatan pengetahuan dan
kemampuan anggota KT
Peningkatan pengetahuan dan
kemampuan anggota Unmas
Peningkatan pengetahuan dan
kemarnpuan
Kelancaran Adm. ADO
Penlngnatan pengetahuan dan
kemampuan bendaha rawan
Peningkatan pemasukan PNB
Patroli WUayah, Pembinaan Tukang
OJek, Penataan Pedagang Kaki Uma
(K5), Penegakan Perda
Terdptanya terOb administrasi masyarakat
Peningkatan pelayanan adm,.
Masyarakat menuju pelayanan prima
KTP/KK, Legallsasi Surat, Intensiflkas) Pertjlnan (Ho, 1MB,
dl!)
1 kail
1 kali
27 Desa
1 paket
1 paket
i"ri Wi^jBJtefifiiia'allalaali
Pembinaan Karang Taruna
Pembinaan Unmas
1 kali
1 Kali
27 desa/kei
Fasilltasi Kegiatan
PelatJhan Adm. ADO (BPKD/K)
Tertaksananya pelatJhan
bendanarawan khusus desa
Intensrfikasi PBB
Terwujudnya keamanan dan
ketertlban masyarakat
terutama di sekitar terminal
Tertaksananya pelayanan
administrasi masvarakat dengan
optimal
6,500,000
6,500,000
5,000,000
5,236,000
5,236,000
6,783,000
20,000,000
12,000,000
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
Kantor Kec. Banyuurlp
Desa Banyuunp
27 Desa/Kel
Kantor Kec. Banyuunp
Kantor Kec. Banyuurlp
Kantor Kec. Banyuurlp
Wilayah Kec Banyuurip
terutama sekitar terminal
Kantor Kec. Banyuurlp
Page 195
Page 239
> Program Peningkatan Klnerja Pemerintahan Kecamatan Terdptanya tertib
admrnrstrasi Kecamatan
Tertaksananya terbb administrasi keuangan Satuan
Kerja
-
4,590,000
•
1 Pengelolaan Admrnrstrasi Keuangan Satker
Keiancaran & tertib administrasi
keuangan satker • Perryusunan RASK
• Penyusunan SPPdan SPJ
• Pengetotaan Adm Keuangan
3 orang
Tertaksananya terbb administrasi keuangan Satuan
Kerja
-
4,590,000 APBD Kantor Kec. Banyuurlp
KECAMATAN PTTURUH
3 orang
Program Peningkatan Fungsl Koordinasi Pemerintahan Kecamatan
Terselenggaranya pemerintahan
kecamatan untuk menuju Good Governance
Kecamatan Piturh APBO II Kec Plturuh
Rakor Penyetenggaraan Pemerintahan rianFasilrtasi 1 kemuspikaan 4 kali
Penyamaan persepsi program &
kegiatan dan masing-masing
instansi
7,500,000
2 Konferensl Lurah Desa dan Sekdes 12 kali
Meningkatnya kemampuan &
ketrampltan Lurah Desa & Sekdes
12,300,000
3 Fasilitasi Penglslan Lurah Desa & Perangkat Desa 4 kali Meningkatnya kemampuan &
ketrampllan BPD 3,000,000
4 Upacara Hari Besar Nastonal 7 kali Mempertebal rasa
nasjonalisme 4,000,000
Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa
Tenwrjudnya ketrampUan Lurah
Desa & Perangkatnya yang
Optimal
Page 196
Page 240
1 Pembekalan Perangkat Oesa Banj
2 Fasilltasi perryusunan APBDes & LPJ Lurah Desa
3 Fasllttasl Peng San Lurah Desa & Perangkat Desa
4 Pembinaan Administrasi Desa
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Masyarakat
Tenaksananya tugas tugas & administrasi
kemasyarakatan dengan balk, cepat tepat & akuntabei
1 kail
1 kali
1 kail
1 kali
1 Peringatan Hari Besar Agama 12 kali
2 Monitoring desa rawan dan kejadian bencana alam
3 Fasilitasi lembaga kemasyarakatan
4 Fasilitasi & Koordinasi Kegiatan Keagamaan
60 kali
25 desa
49 desa
Page 197
Terwujudnya SDM perangkat Desa
yang Ckpbmal
Terwujudnya APBDes & LP!
Lurah Desa yang Akuntabei 8. Sesuai
Prosedur
Tertaksananya pengrsian lurah
Desa & Perangkat Desa sesuai dengan protsedur yang ada
Terwujudnya terbb administrasi Desa
Meningkatnya pendalaman ajaran
agama
Tenaksananya anbsipasi &
pengambilan langkah bencana
alam
Meningkatnya pengetahuan &
Ketrampllan lembaga
kemasyarakatan
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
2,500,000
2,000,000
10,500,000
22,000,000
4,000,000
3,000,000
3,000,000
13,500,000
Page 241
5 Pembinaan seni dan budaya
6 Pengmman Kontingen dalam rangka Prxoa
7 Perryelenggaraan festrfal Kesenian
Program Peningkatan Kinerja Pemerlntahan Kecamatan
1 Fasmtasi Kegiatan PKK
2 Pembinaan Unmas
Penyuluhan Penanggulangan Tindak Ke<erasan
Terhadap Wanlta dan Anak
4 r-tonltonng pengetolaan BKDK
TerwuiuGnya SDM aparatur Desa &
Lembaga • lembaga Desa yang optimal untuk menunjang
keberrasilan penyetenggaraan Pemennah Desa
1 kali
4 kail
1 kali
9 desa
1 kail
90 kali
Page 198
Berkerrtbarignya seni & budaya asli
daerah
Berkembang.,ya bakat generasi muda dl btoang
olah raga
Pelestanan kesenian asll
Daerah
Meningkatnya kemampuan TP PKK
Meningkatnya ketrampllan &
kesiagaan Unmas
Meningkatnya pengetahuan 8i
anUsipasi terjadinya bndak kekerasan terhadap wanlta
dan anak
Meningkatnya teertlb administrasi & menganbsipasl
terjadinya penyimpangan
pengetolaan BKDK
2,000,000
3,000,000
4,000,000
4,000,000
3,200,000
3,600,000
Page 242
5 Patroli Trarrbbmas
6 Sosiansasi penanggulanoar r,a-»u6a
7 Penyetenggaraan Musrenbang
8 Pembinaan Karang Taruna
9 Sos>aiisasi Perda Penjinan
10 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
11 Fasilitasi penyusunan proftl desa
12 Sosialisasi Penangguiangan Bencana Aiam
49 desa
1 kali
l kan
20 desa
25 desa
7 desa
1 kah
15 desa
Page 199
Tertaksananya anbsipasi & memperkecll penggunaan
narkoba
Terserapnya aspirasl masyarakat
sebagai bahan rJctojrnen
perencanaan
Terwujudnya ketramprlan karang taruna yang mandlrt
Meningkatnya kesadaran untuk mengurus Ijin
usaha
Membentuk desa yang mandlrt
Tersusunnya profil desa yang akurat
2,500,000
3,000,000
2,500,000
2,500,000
2,000,000
2,000,000
Meningkatnya Pengetahuan, Ketrampilan 8i Pengambllan
Langkah-langkah Penangguiangan Bencana Aiam
2,500,000
Page 243
— — — — » . I ~ _
13 Pembinaan Ekonoml Desa 25 desa Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Desa
2,CXX),00O
KECAMATAN LOANO
Peningkatan Koordinasi Pemenntahan dl kecamatan
1 RaVcx Muspika, Dinas Nival Insiansi iinpkal k K i n a u n
Terkoordmasinya kegiatan
pemenntahan. pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan
Terpenuhinya tjgas setiap orang
Kec Loano 3.5O0.OOO APBD
2 Rapat kades
Tenaksananya kegiatan
konterensi sebagai pelaksanaan
fungsi koordinatif
Meningkatnya fjngai Pemdes dan
percepatan penyerapan
informasl
Kec Loano 2.000.000 APBO
3 P.apat Sekdes & Perangkat Desa
Tertaksananya kegiatan
konterensi sebagai pelaksanaan
fungsi koordinatif
Meningkatnya fjnga: Pemoes dan
percepatan penyerapan informasi
Kec Loano 3.000 000 A P B D
4 Musbang Tk. Kecamatan
Tertaksananya pembangunan
yang dapat dimanfaatkan
masy dan ienencana
Peningkatan kesejahteraan masy
Kec Loanc 1.500.000 APBD
Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemenntahan
desa di Kecamatan
1 Pembinaan APBDES dan Monografi Tenaksanya pengetolaan/
disiplin anggaran
Terarahnya penggunaan ang-\garan dan tertib
adms
Kec Loano 4,500.000 APBD
Page 200
Page 244
& • — - - - , a ^ U » a 4 . , ... . ,
2 Pemtwtaan Administrasi Desa Teriaksanya
penyetenc&araan adm yang tertib
Peningkatan SDM dan ketramprtan
aparat desa Kec Loano 4,500.000 APBD 21 desa
Pembinaan Alokasi Dana Desa 3 ( BPKDI K )
Teriaksanya pengetotaan/
drsipiin ariggaran
Terarahnya penggunaan
anggaran dan terub adm
Kec Loano 3.000.000 A P B D
4 Pembinaan Aparat Desa
Terpenuhinya tugas pelayanan sesuai dengan
tupoksi
Meningkatnya pelayanan S percepatan
penyelesaian masalah
Kec Loano 3.000.000 A P B D
S Pembinaan BPD
Tertaksananya pelaksanaan pemdes yang
harmonis
Tertampungnya aspirasi masyarakat
dalam penyetenggaraan
pemdes
Kec Loano 1 500.000 A P B D
6 Fasilitasi Pilkades.
Terselenggaranya Pilkades yang
demoktratis. aman dan terub
Meningkatnya kesadaran masy
berpolitok Kec. Loano 2,800.000 A P B D 7 desa
Peningkatan Pelayanan Adnunistraji Masyarakat di Kecansatui Loano
Penyuluhan Kependudukan, Pelayanan 1 KKdanKT?
1
Teriaksanya kegiatan
pelayanan KTP dan KK
Tercapainya penyetenggaraan
adm Kependudukiir. di
Kec.
Kec. Loano 1.500.000 A P B D
Page 201
Page 245
mmmmmmmmmmmmmMi
2 Penyuluhan IMB, HO dan Tebang Kayu
Tertaksanya kegiatan
pemanfaat-an lingkungan
hidup & potensi sumber hayati
Meningkatnya pengetahuan
warga di bidang Ungkungan
hidup dan sumber daya alam
Kec. Loano 1.250,000 APBD
J Fauhtaa kcgiaun PKK
Tenaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan
PKK
Meningkatnya eksistensi PKK dim
program pembangunan
Kec Loano 5.000.000
4 Pembinaan Ijnrruu i Hansip ) Tertaksananya
pertindungan masy desa
Berkurangnya gangguan
keamanan pada masy desa
Kec Loano 2 000.000 A P B D
Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Perundang - undangan
Tenaksananya kegiatan
penyuluhan hukum dan peoindangan
Meningkatnya kesadaran hukum
bg masy Kec Loano 1.250.000 A P B D
6 Pembinaan dan penanganan masyarakat nr*an bencana alam
Tenaksananya penanganan
masyarakat rawan bencana
Tercapainya kondsi masyarararakat bg
daerah rawan bencana alam
Kec. Loano 3 500,000 A P B D
7 Pembinaan Kehidupan Beragama
Tertaksananya pembinaan kehidupan beragama
Meningkatnya keimanan dan
ketaqwaan masy kpd Tuhan YME
Kec. Loano 5 500,000 A P B D
—
8 Pembinaan Seni dan Budaya
Tertaksananya pembinaan
kesenian dan kebudayaan
Meningkatnya kwalitas kesenian dan budaya masy
Kec. Loano 1.750,000 A P B D
—
F'eringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Purworejo
Tertaksananya peringatan hari besar nasional
Meningkatnya masyarakat
akan nilai-nilai perjuangan dan
patriotisme
Kec. Loano 3.750.000 A P B D
Page 202
Page 246
Pembinaan Organisasl Masyarakat
dan Penman Waniu
Tertaksananya
pembinaan
organisasi sosial
kemasytan
Tertaksananya
fasilitasi
penyaluran
bantuan
Teriaksariama
kepatan
pengcioiolaan
keuangan
! cr lak sam a tapoi an
>ang Icitit*
Meningkatnya
keaasama antar org
cam pembangunan Kec Loano
Kec Loano
3.000.000
1.000.000
A P B D
11 Fasilitasi penyaluran subsidi warga mislm
Tertaksananya
pembinaan
organisasi sosial
kemasytan
Tertaksananya
fasilitasi
penyaluran
bantuan
Teriaksariama
kepatan
pengcioiolaan
keuangan
! cr lak sam a tapoi an
>ang Icitit*
Meningkatnya
petayanan bagi
petayanan warga
miskin
Kec Loano
Kec Loano
3.000.000
1.000.000 A P B D
Peningkatan Kinena PenKriauban Recamata Loano
Tertaksananya
pembinaan
organisasi sosial
kemasytan
Tertaksananya
fasilitasi
penyaluran
bantuan
Teriaksariama
kepatan
pengcioiolaan
keuangan
! cr lak sam a tapoi an
>ang Icitit*
3.000.000
1.000.000
1 Penyusunan Anggaran keorotokoler
Tertaksananya
pembinaan
organisasi sosial
kemasytan
Tertaksananya
fasilitasi
penyaluran
bantuan
Teriaksariama
kepatan
pengcioiolaan
keuangan
! cr lak sam a tapoi an
>ang Icitit*
Tercapainya
rer v e i cni^araan.
f*enirciotaan keuangan
yang dapal
d^crtangyumrj a w abk
an
Kec Loano 2,500.000 A P B D
2 Penyusunan LAKH*
Tertaksananya
pembinaan
organisasi sosial
kemasytan
Tertaksananya
fasilitasi
penyaluran
bantuan
Teriaksariama
kepatan
pengcioiolaan
keuangan
! cr lak sam a tapoi an
>ang Icitit*
Tcrcapair:>a laporan
>2T!£ tertib dan lepa;
waktu Kec Loano 800,000 A P B D
3 Penyelenggaraan Staff Meeting
Terlaksananya
kootdinasi antar
seksi
Terlaksananya
krxirriinasi lintas
sektoral
Terciptanya suasana
kerja yg harmonis.
rrr jn dan tentram
Kec Loano 1,800,000 A P B D
4 toensefikasi PBB
Terlaksananya
kootdinasi antar
seksi
Terlaksananya
krxirriinasi lintas
sektoral
Terpenuhinya
p-riunasan PBB tepat
uakru Kec. Loano 2.100.000 A P B D
KECAMATAN KUTOARJO
A P B D
Program Peningkatan Fungs! Koordinasi Pemerintahan
Kecamatan
Kec Kutoarjo 2,160,000 1 Rapat Koordinasi Muspika Kec Kutoarjo 2,160,000 APBD
2 Konfrensi Lurah Desa/ Ka. Kei. & Sekoes/Kelurahan Kec Kutoarjo 8,554,000 APBD
Page 203
j
Page 247
• ^ ^ • w a i M n i.>i „--u.„,, i . , , , , » . „ , ; ^
Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilltasi Pemerlntahan Desa
1 Pembinaan Perangkat Desa Kec Kutoarto 3,940,000 APBD
2 Pembinaan Admintstrasi Desa/Kei Kec Kutoarto 7,290,000 APBD
3 Pembinaan Adinistrasi Kependudukan Kec Kutoarto 2,120,000 APBD
4 Monrtonng 8 Evaluasi Program BLT 8 Raskin Kec Kutoarto 7,290,000 APBO
5 Diskusi Pembangunan Tk Kecamatan Kec Kutoarto 3,162,000 APBD
6 Monitoring Pelaksanaan Musbang Kec. Kutoarto 7,290,000 APBO
7 Pembinaan Hansip/Linmas Desa/Kel Kec Kutoarto 3,354,000 APBO
8 Kegiatan Ceremonial 8 PHBI Kec Kutoarto 7,400,000 APBD
S Fasilitasi Kegiatan PKK Kec Kutoarto 6,200,000 APBD
10 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Remaja Kec Kutoarto 2,340,000 APBD
Program Peningkatan Pelayanan Admintstrasi Masyarakat
1 Pembinaan PKL Kec Kutoarto 1,980,000 APBD
2 Penyuluhan Ijin HO Kec Kutoarto 2,920,000 APBD
Program Peningkatan Kinerja Pemerlntahan Kecamatan
1 Pengetolaan Adminrstrasi Keuangan Sarxer Kec Kutoarto 4,200,000 APBD
KECAMATAN GRABAG
Program Peningkatan Fungsi Koordinasi Pemenntahan
Kecamatan
1 Rapat dinas Rapa: rjinas
Koordinasi, integrasi,dan
sinkronlsasi pelaks tugas
Kec. Grabag 8,220,000 APBD II Kec Grabag
Pag/- 20^
Page 248
2 MoottDring Mustoarigdes/Rakorbang Tingkat Kecamatan
Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa
1 Memblna dan mernfasllrtasl pendataan profil oesa
2 Pembinaan penyelenggaraan Pemr desa
Fasilltasi penanggulangan bencana dan perilndungan masy
5 Fasilltasi dan monitoring bulan bakfj gotong royong
4 Fasilltasi dan pembinaan Karang Taruna
5 Sosialisasi, monitoring, evaluasi BPKD/K
6 Pembinaan dan fasilltasi penglsian perangkat desa
7 Pembinaan UKM dan Lumbung Desa
Monitoring Musbangdes dan rakorbangdes dan
rkorbang
Tersalumya aspirasi masy
Kec Grabag 4,500,000 APBO II *m (jrataa*
Memblna dan memfasllitasi
pendapatan profil desa
Peningkatan pengetahuan teknts
pendataan Kec Grabag 2,500,000 APHO H
*" uiatMU
Fasilltasi penyelenggaraan Pemerintah desa
Kelancaran pelaksanaan
Pemerintahan desa Kec Grabag 4,500,000 APW' H
ft* i.«at>ay
Fasilitasi penanggulangan
bencana dan perilndungan masy
Terjamlnnya perilndungan masy
dari bencana Kec Grabag 6,500,000 APBO I'
i.citwy
Fasilitasi bulan baled gotong
royong
Meningkatkan peran masy dalam
pembangunan Kec Grabag 2,000,000 APW' 1 1
Grabag
Fasilltasi & pembinaan karang
taruna
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan
Kec Grabag 2,000,000 APH" 1 1 KM Giabau
Sosialisai.monltorin g, evaluasi BPKD/L
Tertaksananya sosialisasi, monlt,
eva, BPKD/L Kec Grabag 5,600,000 All*' "
Fasilltasi pengislan perangkat
Peningkatan pengetahuan masy
Kec. Grabag 5,000,000 AW a l.l.llWU
UKM dan Lumbung desa
Terbinanya UKM oan Lumbung desa
Kec. Grabag 4,500,000 A l l * / II
Page 205
Page 249
8 Pembinaan Adm Kependudukan
g Pembinaan f)ln HO,IMB,tebang pobon
10 Fasllitasl Pilkada Gubemur
11 Fasilitasi Pilkades
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Masyarakat
1 Bantuan Pembinaan PKK
2 Bantuan kegiatan keagamaan
3 Bantuan kegiatan hari besar
4 Bantuan oiah raga
5 Bantuan Kesenlan
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan
i Adm
Pembinaan r)kn MO. 1MB, tebang
pohon
Fasfatasl PMkada C u b
FasMtasI PHkades
TP.PKK Kecamatan
Umat beragama
Kegiatan hari besar
Sarana oiah raga
Kesenlan daerah
Perangfcatan perigetariuan aparan desa
Penlngtatan PAD
Keiancaran pelaksanaan Ptkada
Gubemur
Keiancaran pelaksanaan
Pilkades
Meningkatkan fungsl TP-PKK Kec
Meningkatkan krnan dan taqwa
Penngacan hari besar
Mr rvyrjtkan keseharan masy
Pemexasan keseniai daerah
Kec Grabag
K e c Grabag
Kec Grabag
Kec Grabag
Kec Grabag
Kec Grabag
Kec. Grabag
Kec Grabag
Kec. Grabag
2,450,000 APBO II
4,500,000 APBO II
5,500,000 APBO II
14,500,000
2,000,000
4,000,000
2,000,000
APBO I'
APBO H
2,500,000 A P B O "
2,000,000 A W I '
A W " H
APMO I'
, , „ (<<auag
¥ I U ( j («h*y
M , Grabag
r.i. Grabag
(jrabag
¥r.i Graba*
Page 206
Page 250
Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah
1 PatroH
2 Komrsl Kejadian
3 Pengamanan Lebaran Pantal Ketav»ang
4 Pelaporan Keuangan Satuan Kerja
Kepegawalan
Program Pendidikan Kedinaaan
1 Pendidikan Penjenjangan Struktural
a Pengmman Peserta Diklatpim Tk II & Seleksi
Peningkatan kuantjtas dan kualitas SDM
aparatur pemenntah
Tim Patroli
Komisl kejadian
Perigarnanan pantai
Laporan Keuangan Satker
5 orang Alumni Diklatpim Tingkat II
Mentngkatkan keamanan dan
keterOban
Penanganan kejadian dengan
cepat
Kenyamanan pengunjung pantal
ketawang
Kelancaran pengeloian
Keuangan satker
Meningkatnya kompetensi dan
kemampuan manajerial Alumni
Diklatpim Tingkat II sesuai jabatannya
Kec Grabag
Kec Grabag
Kec Grabag
Kec. Grabag
BKD
3,020,000 APBD II
1,210,000
3,000,000
5,500,000
161.250,000
APBii H
APW' M
APW' H
Page 207
Page 251
0 Pengmman Peserta Diklatpim Tk III & Seleksi 21 orang Alumni Diklatpiri Tingkat
III
Meningkatnya kompetensi dan
kemampuan manajeria! Alumni
Diklatpim Tingkat III sesual jabatannya
BKD 327.600,000 APBD Propinsi Jawa
Tengah/Diklatwil Jogja
Program Peningkatan Kapasrtas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan kualitas kinerja
aparatur dan tertib administrasi kepegawaian
1 Pendidikan dan pelatlhan Prajabatan Bagi CPNS Daerah
a Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Gol II 362 orang Alumni Diktat Prajabatan Gotongan II
Meningkatnya kompetensi dan
keterampilan Alumni Diklat
Prajabatan Gol II sesuai dengan
bidang tugasnya untuk diangkat menjadi PNS
Penuh
BKD 543.000.000 APBD
Kabupaten Purworejo Pota
Kemitraan dengan Badan Diklat Propinsi Jawa
Tengah
b Penginman Peserta Diklat Prajabatan Gol III 93 orang Alumni Diklat Prajabatan Gotongar. Ill
Meningkatnya kornpetensi dan
keterampilan Alumm D*lat
Prajabatan Gol III sesuai Oengan
bidang tugasnya untuk diangkat menjack PNS
Penun
BKD 213,900,000 APBD
Kabupaten Purworejo Pola
Kemitraan dengan Badan Diklat
Propinsi Jawa Tengah
Page 206
Page 252
Pengirtman Peserta Diktat Teknls Tugas dan Fungsi bagi PNS
Penyelenggaraan Diktat Fungsional bagi Pengawas TK7SD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Penyusunan Rencana Pembinaan Ka.nr PNS
a. Baperjakat
•< •' - orang Alur Diktat Teknis Tucas San Fu-c
Pern.-x;w.3!an kompetensi dan profesi-r.-^lisme SDM sr\a'atur sesuai dengan
bidanc njgasnya
40 orang Alumn. Diktat Fungskxib. Pengawas TK'SD
Meningk-tTya kompetr-' •'• dan
keter;. . •San Alum: klat
Tekn? s dan r uric-'.- P N S j sesua : t -.an
boang ( dan BKD
• -n
can Fu-.. PNS sei
pengajar
l uga! bag:
- gai >iktat
Meningkattya kompetensi
manajerial Alumni Diklat Fungsional Pengawas TK/SD sesuai jaba'-anoya
; 24x rapa",
j s>oang bape-je- .. | dalam 1 tahuri Disa | lebin dari 12x I karena 1* sxsang
dalam 1 nan t>< --Sic'
malamlj
Merangk; >jan opbmalisas. kin^na
©pale;.
OCX) <' APBO .-.a' d a - P-c~
BKD 3t..u00.<" Al 'BO
Kabu pater-. Purworejo Po^
Kemitraan derv LPMP Procwit Jawa Tenga"i
BKD
j Kabupater i 000 0' . APBD j purworer:
Page 209
Page 253
,r
b. Position Competencies Assesment Program (PCAP)
5 forma si caton pejabat eseton II B
Terukurnya Dngkat kompetensi masng
masing caton pejabat eseton It B guna penetapan
kebijakan
BKD 45 000.000 APBO Kabupaten Purworejo.
c. Penanganan dan Penetapan Jabatan Fungsional
100 orang PNS
Meningkatnya tanggung jawac
petabai fungsional sesuai kompetensi dan kewenangan
yang dimrliki
BKD 15 COO 000 APBO Kabupaten Purworejo
d. Penanganan Ujian Dinas Tk. 1 dan Tk. II 150 orang PNS
Terpenuninya kualitas PNS yang layak untuk proses kenaikan pangkat
sebanyak 150 orang
BKD 30.000.000 APBD Kabupaten Purworejo
e. Pengembangan kompetensi pejabat structural dan fungsional
20 orang pejabat fungsional dan
struktural
Meningkatnya kompetensi pejabat
struktural dan fungsional guna
mendukung keiancaran tugas
BKD 50 000.000 APBD Kabupaten Purworejo
f. Penanganan kegiatan fin betajar, pemakaian gelar dan tugas betajar
SK Bupati tentang Ijin Belaja/
Pemakaian Gelar. dan Tugas Betajar
bagi 153 PNS
Terpenuhinya unsur legairtas PNS
dalam pelaksanaan kegiatan ijin betajar.
pemakaian getar dan tugas betajar
BKD 30.800.000 APBD Kabupaten Purworejo
6 Penanganan DP3 141 DP3 Petabat
Struktural
Terpenuhinya data oerVaian kinena bagi 141 pejabat struktural guna
penetapan kebijakan
BKD 30.000,000 APBD Kabupaten Purworejo
Page 210
Page 254
4 Pengotaha" penyuvjnan Oao kontnbus. sa»va
lencana 200 orang
Merangkatnya motrvasi kerja
aparatur BKD 10.000.00C APBD
Kabupaten Purworejo
2 Pembenan bantuan penyelengcaraan penenmaan Pra,a IPDN tahun 2007
2 orang Capra IPDN tahun 2007
Tersedianya kader aparatur
pemenntah yang profesional
BKD 20.000.000 APBD Kabupaten Purworejo
3 Pembenan bantuan tugas be»a,ar can i«atan dinas Tugas Betajar S2 = 4 orang. IPDN - 11
orang
nngkatnya p-yfesionalrsrne
PNS dalam kelancaran
pelaksanaan tugas
BKD 81.700.000 APBD Kabupaten Punworejo
4 Fasilitasi pelaksanaan ujian Penyesuaian Ijasah 100 Orang PNS Peningkatan
kualitas kinerja aparatur
BKD 15,000.000 APBD Kabupaten Purworejo
•
5 Penanganan Kenaikan Parxjkat/otomatis PNS 3 000 PNS naik
pangkat
o
Terpenuhinya hak-hak PNS yang naik
pangkat dan peningkatan
kualitas kinerja aparatur
BKD 65.000,000 APBD Kabupaten Purworejo
6 Pengangkatan dan CPNS ke PNS 500 orang CPNS
menjadi PNS
Terpenuhinya hak-hak PNS baru dan
peningkatan kualitas kinerja
aparatur
BKD 10,000.000 APBD Kabupaten Purworejo
7 Penganan Proses SK Pe~S'un ian Kenaikan Pangkat Pengabdian
300 SK Pensiun dan Kenaikan
Pangkat Pengabdian
.
Tercukupinya hak-hak PNS yg pensiun dan
kenaikan pangkat
pengabdian
. . . .
BKD 35,000.000 APBD Kabupaten Purworejo
8 Penanganan proses Mutas. Intern dan Antar Daerah ?50 orang PNS proses mutasi
intern
Tercukupinya penataan aparatur secara profesional
BKD 7.500.000 APBD Kabupaten Purworejo
Page 2 1 1
i
Page 255
' > . i - . . - . i . - l . . , r - , „ l l , » . . - „ . . „ , , , • : , „ - i t . > t i , « . ^ . . n , i n ' > , , i . t t - , n M • - • -
100 orang PNS mutasi keiuar
Tercukupinya kesejahteraan PNS yang bersangkutan
BKD 5.500,000 APBD Kabupaten Purworejo
200 orang PNS mutasi masuk
Tercukupinya rbmrtasi PNS sesuai dengan kebutuhan
BKD 6.000.000 APBD Kabupaten Purworejo
1 Rapat koordinasi kepegawaian 180 PNS
perwakilan dan sekxub unit kerja
Meningkatnya pemahaman PNS
terhadap peraturarv peraturan
kepegawaian
BKD 56.000.000 APBD Kabupaten Purworejo
10 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi 30 PNS Meningkatnya
motrvasi berprestasi PNS
BKD 35,500.000 APBD Kabupaten Purworejo
11 Monitoring evaluasi can pelaporan Data-data
kepegawaian yang akurat
Tersedianya materv materi yang valid guna penetapan kebijakan dan
keiancaran prosedur
administrasi kepegawaian
BKD 60,000.000 APBD Kabupaten Purworejo
12 Penanganan KARPEG. KARIS/KARSU, TASPEN dan asuransi
500 KARPEG. KARIS/KARSU, TASPEN dan
asuransi
Terpenuhinya hak-hak PNS
BKD 55.000,000 APBD Kabupaten Purworejo
13 *
Pembinaan PNS PNS yang sudah
terbina
Peoegakan aturan disiplin
kepegawaian PNS pada seluruh satxc
di Kabupaten Purworejo
BKD 75.000,000 APBD Kabupaten Purworejo
14 Penempatan CPNS
500 orang CPNS di selurun Kabupaten Purworejo
Terpenuhinya penempatan PNS yang proporsKxvj.'
dan profesiona'
BKD 6.000.000 APBD Kabupaten Purworejo
15 Pengambilan sumpah dan janji PNS 500 PNS Terwujudnya teroo
administrasi kepegawaian
BKD 28.000.000 APBD Kabupaten Purworejo
Page 212
Page 256
16 Tes Potensi Manajerial Kajian Aparatur
17 Seleksi penerimaan CPNS
18 Penanganan data tenaga honorer
19 Pembayaran honor tenaga honorer
20 Penyusunan Formasi CPNS tahun 2007
21 Pelann'kan dan Pengambilan sumpah para pejabat
Pembekalan dan Pemberian Penghargaan bagi PNS Puma Tugas
Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa puma tugas pada tahun 2008
Data- data potensi manajerial PNS
450 formasi CPNS
246 tenaga honorer. 2 staf
khusus
246 tenaga honorer 2 staf
khusus
450 formasi
3x pelantikan
400 PNS ( 2 x pembekalan
@ 3 angkatan)
Tersedianya materi materi yang valid guna penetapan
kebijakan
Terpenuhinya 450 formasi CPNS sebagai kader
aparatur pemerintah yang
profesional
Terxendalinya dan termonitomya data
tenaga honorer
Terpenuhinya hak-hak tenaga honorer dan meningkatnya
motivasi kerja
Tersedianya data akurat kebutuhan PNS guna bahan
penetapan kebijakan formasi
Meningkatkan tanggung jawab
pejabat yang dilantik terhadap
jabatannya sesuai dengan
kewenangannya
Meningkatnya kesiapan mental psikologis PNS
yang akan memasuki masa
puma tugas
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
BKD
55.000.000
350.000,000
20.000,000
1.323.205.000
30,000.000
45.000,000
50,000,000
APBO
APBD
APBO
APBD
APBD
APBO
A p & 0
Page 213
Page 257
i
Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat
Pembenan Penghargaan bagi PNS yang telah puma tugas pada tahun 2007
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Program peningkatan parti si pasi masyarakat dalam membangun desa
1 Penyusunan Raperda pedesaan & juklak lukmsnya
2 Fasilrtasi penyetenggaraan pemerintahan oesa
3 Dialokasikan ADD
Penyetenggaraan pemerintahan desa
berjalan sinergis sesuai peraturan
yang berlaku
350 PNS
2 Perda pedesaan dan 6 Juklak/
Juknts
Rakomas 2 kali, Rakor Reg 3 kl.
Pembinaan des/kel.
Penyetesaian konflik antar
daerah
Tersedianya dana untuk
penyetenggaraan pemenntahan.
pembangunan dari kemasyarakatan
Terwupjdnya tujtan persaudaraan
antara para PNS puma tugas dengan Pemkab Purworeto
Tersusunnya Perda dan Juklak Jukrus sesuai perundang-
undangan yang beriaku
Terwuiudrrya penyetenggaraan
pemenntahan sesuai ketetntuan
yang beriaku
BKD
Bagian
Bagian Pemdes
Bagian
440500000 APBO
30,000.000
45.000,000
APBD
APBD
APBD
Page 214
Page 258
4 4 Pendamplngan perryusunan RPJM bagi desa/kelurahan
Terwu)udnya penyelenggaraan
pemenntahan desa yang responvf dan
akuntabei
T artoaanggaranya parryuaunan
RPJMDes pada 100 desa
T n w . r t y i tujuan pernbangunan desa
yang tasuai keoutunan dan
kemampuan desa
Bagian 200.000,000 APBO
Program peningkatan kapasrtas aparatur pemerlntah desa
Terwu)udnya penyelenggaraan
pemenntahan desa yang responvf dan
akuntabei
Pembekalan Tupoksi bgi 320
Kades baru selama 6 hari
Dpenavranya Tupoksi Kades
sehmgga petayanart kpd masyarakat
mernngkat
1 Pembekalan awal masa Jabatan Lurah desa
Terwu)udnya penyelenggaraan
pemenntahan desa yang responvf dan
akuntabei
Pembekalan Tupoksi bgi 320
Kades baru selama 6 hari
Dpenavranya Tupoksi Kades
sehmgga petayanart kpd masyarakat
mernngkat
Bagian 350.000.000 APBO
— »
2 Fasilltasi pemilihan Lurah desa Terpiiihnya 153
Kades
Pelayanan kpd masyarakat lancar bdak mengalami
stagnasi
Bagian 525.000.000 APBO
—
3 Dtklat manajemen pemerirrtarian desa bagi Lurah desa
TerwuHjdnya ketrampnan manaiernen
pemermtahan desa bagi 200 Kedes
Terwujudnya kemarnpuan
manajemen Kades dalam memanpri
desanya
Bagian 150,000,000 APBO
_
PelatJhan teknls admlnistras sagi perangkat sesuai tupoksi
Terlatjhnya ketrampilan
administras: bagi 469 Sekdes
MeningAatrrya kualitas pelayanan
kpd masyarakat dan tenauananya tertib ad-nmiscasi
Bagian J00.000.000 APBO
APBO
_
5 Konferensi Kades/Lurah
Dilaksanakan 2 kali, peserta 494
desa/kel dan satker terkait
Teroapai nya kesamaan perseosi terhadap ketojakan
FeiT«dS
Bagian
•
35,000,000
APBO
APBO
Page 215
el
I
Page 259
ty—ibmaan pemenntah desa * BPO
Lokakarya/ seminar ttg pemerintahan desa
Program Tertib Administrasi Desa
Penyusunan Data Base Desa
Terciptanya akurrtabihtas.
transparansi dan responsibilrtas
pemerintahan desa
2 Penanganan Administrasi DAUD
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
Peningkatan Petayanan dasar
lainnya
I
Statistik
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Terbinanya 2 x 469 anggota BPD baru
Terkonsepnya berrtuk
penyetenggaraan pemenntahan desa
yang sesuai dengan perundang
undangan dan selaras dengan srtuasi kondisi
daerah
Tersusunnya data base desa se Kab
Purworejo
Memfasilitast penanganan
administrasi DAUD pada 469 desa
Dipahaminya tugas, fungsi dan
kewenangan ma sing-ma sing
lembaga sehinggaterbangun
kemitraan yang harmonis
Terwujudnya bentuk penyolenggaraan
pemerintahan desa yang konseptual,
terarah dan terpadu
Tersedianya data yang akurat sebagai dasar pengambilan
kebijakan
Terwujudnya penanganan
pengelolaan DAUD yang bisa
dipertanggungjawab kan
Bagian
Bagian
Bagian
Bagian
100,000,000
25.000.000 APBD
150,000,000
125,000.000
APBD
APBD
APBD
Pace 2i€
Page 260
Kearsipan
Program peibaikan si stem admintstrasi kearsipan • — - -
1 Pemberian tunjangan kesehatan bagi peogelola arsip Terjaminnya
Pengetota Kesehatan
13 org kese pengelola terjamln
Bikom 20,000,000 APBO Mb i v *
2 Rakor kearsipan Terdptanya profeslonal
petugas arsip 120 orang Bi torn 85,000,000 APBO Mfc » v *
3 Pembinaan & pemantauan kearsipan * unit kerja
4 Penyusunan pedoman kearsipan
- - • •
Terbbnya pengelolaan arsip di seOap satker
Tersusunnya pedoman kearsipan
53 satker
120 bk pedoman
Bikom
Blkom
60,000,000
65,000,000
APBO
APBO
Mt> IV*
Ml> I*""
5 Pengamanan arsip Terseiamatnya arsip daerah
4 orang Bikom 50,000,000 APBO Ml> I V "
6 Penataan arsip tertaksananya penataan arsip
daerah
15000 berkas arsip tertata
Blkom 70,000,000 APBO K«l> I V *
7 Soslalisasi kearsipan
6 Pembuatan depo arsip
terdptanya pemahaman aturan arsip
Tersedianya Depo arsip
120 orag disosialisasi
1 gedung depo arsip
Bikom
Bikom
100,000,000
471,442,000
APBO
APBO
Ml> I V "
C..l> IV*
9 Pameran arsip ke Tk. I Terselenggaranya Pameran Arsip
1 kali pameran Blkom 120,000,000 APBO M l ' I V "
10 Akuislsi arsip KPU
Program penyelamatan dan peiestarian dokumen/arsip daerah
Tersusunnya arsip KPU
15.000 berkas terverivlkasi
Blkom 90,000,000 AP&O Ml> I V "
Page 217
Page 261
I
Program pemellharaan rutjn/berkala sarana dan prasarana kerasipan
Bag Hukum
Bag Hukum
25 000 00O
25.000.000
•
Program peningkatan kualrtas peiayanan Irrfbrmasi
Banyaknya kebutuhan masy
akan informasi dan referensj,
khususnya di bidang hukum
Bag Hukum
Bag Hukum
25 000 00O
25.000.000
•
1 Pembentukan Unit JOI Hukum di satker 1 kali Terbentuknya Unit JDI Hukum di Bag.
Hukum Bag Hukum
Bag Hukum
25 000 00O
25.000.000 2 laringan Dokumentasl dan Intormasi Hukum (JDI)
10 buku referensi hukum, Him.
Perda, Him. SK, Him LD
Tersedianya bahan referensidan
informasi, khususnya di bidang hukum
Bag Hukum
Bag Hukum
25 000 00O
25.000.000
Peningkatan peiayanan dasar
lainnya Komunikasi dan Informatika
Tersedianya bahan referensidan
informasi, khususnya di bidang hukum
Bag Hukum
Bag Hukum
25 000 00O
25.000.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
25 buah
10 buah
1 paxet
Terpelinaranya gedung RSPD
Bikom
Bikom
Bikom
Bikom
Bikom
25,000,000
75,000,000
130,000,000
30,000,000
75,000,000
APBD Kab.Pwr
-1 Pengadaan sarana & prasarana kantor
Tercukuplnya Sapras Kantor Meja dan kursi
25 buah
10 buah
1 paxet
Terpelinaranya gedung RSPD
Bikom
Bikom
Bikom
Bikom
Bikom
25,000,000
75,000,000
130,000,000
30,000,000
75,000,000
APBD Kab.Pwr
-2 Peningkatan sarana prasarana ketatausahaan Tercukuplnya rak
arsip
25 buah
10 buah
1 paxet
Terpelinaranya gedung RSPD
Bikom
Bikom
Bikom
Bikom
Bikom
25,000,000
75,000,000
130,000,000
30,000,000
75,000,000
APBD Kab.Pwr
APBD 1 Kab.Pwr 3 RehabiHtasI ruang pertemuan Bikom a Tersedianya ruang
pertemuan Uk 15 x 0 m
25 buah
10 buah
1 paxet
Terpelinaranya gedung RSPD
Bikom
Bikom
Bikom
Bikom
Bikom
25,000,000
75,000,000
130,000,000
30,000,000
75,000,000
APBD Kab.Pwr
APBD 1 Kab.Pwr
4 Penunjang admlnlstrasi ketatausahaan
5 Rehab UPT RSPD
—
Terbayamya ATK dan rapat
Terdptanya gedung RSPD
seluas 500 m2 dan pavinglsasi
halaman 700 m2
25 buah
10 buah
1 paxet
Terpelinaranya gedung RSPD
Bikom
Bikom
Bikom
Bikom
Bikom
25,000,000
75,000,000
130,000,000
30,000,000
75,000,000
APBD
APBD
Kab.Pwr
Kab.Pwr
Page 218
Page 262
6 Pengadaan unit mobll penerangan keliling L*xj-rrya krgftan
Prmda 1 unit penerangan
kelmng Bikom 175,000,000 APBD Kab.Pwr
- 7 Pengadaan alat pemutaran film Te»\eOfc»r>ya alat
Mm 1 Paket Bikom 125,000,000 APBD Kab.Pwr
8 Penyusunan konsep sambutan bupaTJ Tp-seckanya
SamOutan Bupat! 7S0 Komep Bikom 20,000,000 APBD Kab.Pwr
9 Pemellharaan sarana prasarana santel ft kehumasan Tenpefcharanya
Kamera foto dan blitz
6 buah Bikom 45,000,000 APBD Kab.Pwr
Kamera vldlo 2 buah
PABX, Fax, HT, RIG
8 buah
Komputer setting 3 buah
Film can cud cetak 60 set
Kaset Vkjlo 24 buah
10 Advertensi Han Jadi Jateng 1 kali Bikom 25,000,000 APBD Kab. Pwr
Kan Jadi Pwr 1 >JI -
Potensi Daerah 3 kali
11 Fasllttasi jumpa pers Terfasilltasinya
Jumpa pers 12 kali Bikom 15,000,000 APBD Kab. Pwr
12 Pertemuan bakohumas Terlaksananya sosiaksasl dan
rapat 3 x 60 orang Bikom 15,000,000 APBD Kab. Pwr
Page 219
Page 263
13 Penyrienggaraan penngatan Harkltnas & Tragedl Naskx*
14 Varan radio swasta
15 P\jbu*asi k«Hihr»g. pemutaran fllm & pembuatan pamflet
Terselenggaranya UP Harkltnas
2 kali Blkom 10,000,000 APBO Kab. Pwr 13 Penyrienggaraan penngatan Harkltnas & Tragedl Naskx*
14 Varan radio swasta
15 P\jbu*asi k«Hihr»g. pemutaran fllm & pembuatan pamflet
Terdptanya Informasi kepd
masy 1 mlnggu 4 kj Bikom 10,000,000 APBO Kab. Pwr
13 Penyrienggaraan penngatan Harkltnas & Tragedl Naskx*
14 Varan radio swasta
15 P\jbu*asi k«Hihr»g. pemutaran fllm & pembuatan pamflet Terdptanya
Informasi kepd masy
16 Id, 24 W, 300 Ibr Bikom 20,000,000 APBO Kab. Pwr
16 Lomba & Raker LKM Tertaksananya
Lomba dan Raker 2W Blkom 6,000,000 APBO Kab. Pwr
17 Fasllltasl hubungan antar lembaga dg media massa Terselenggaranya hub antar lembaga dan media masa
Bikom 15,000,000 APBO Kab. Pwr
18 Pembuatan papan informasi Tersebamya Info
ke masy 3 buah Blkom 15,000,000 APBO Kab. Pwr
19 Pengadaan sarana prasarana pressroom
20 Pameran buku
Kompiuter dan internet data
2 buah Blkom 25,000,000 APBO Kab. Pwr 19 Pengadaan sarana prasarana pressroom
20 Pameran buku Tertaksananya
pameran buku 1 kali
Minat baca masy menlngkat
Blkom 20,000,000 APBO Kab. Pwr
21 Koleksi non buku Tersedianya koleksi bhn
pustaka
10 bh kaset cerlta, 1 bh video, 1 TV, 1
pkt Alat OR, 1 paket Aiat peraga
Blkom 39,197,000 APBO
APBO
Kab. Pwr
Penyelenggaraan perpustakaan umum menetap 8i 2 2 keliling
Mlnat baca menlngkat g masy
Pelayanan menetap dan keliling
Blkom 150,000,000
APBO
APBO Kab. Pwr
Page 220
Page 264
23 Pengadaan bufcu Tcnwckanye kgWol Mm
pustaka 1000 bk pustaka Bikom 46,303,000 APBD Kab. Pwr
24 Lomba perpustakaan desa/kel, ponpes & masjkl Teriaks. Lomba perpus desa/kel
dan masjid/ponpes
Terdptanya
pengetahuan masy
desa
Bikom 12,500,000 APBD Kab. Pwr
Pemasyarakatan perpustakaan lewat radio, spanduk/ 2 5 leaflet
Slaran Radio 1 kail Bikom 3,000,000 APBD Kab. Pwr
26 Pembinaan perpustakaan desa/kel, ponpes & mas)Id Mlnat baca
menlngkat g masy 1 kail pembinaan Bikom 27,000,000 APBD Kab. Pwr
27 Pembinaan perpustakaan sekolah Mlnat baca
menlngkat bg slswa
1 kail pembinaan Bikom 37,500,000 APBD Kab. Pwr
28 Pengadaan sarana prasarana pengetotaan data
29 Pengelolaan UPT RSPD
Terselenggaranya slaran 19 jam dad
Jam 05.00 s/d 24.000
Terpenunkiya kebutuhan masy akan hlburan dan
Info pembangunan
Bikom APBD Kab. Pwr
30 Penyebaran Informasi daerah Terbangunnya akuntabWtas
peny.Pem & Pemb.
Tersebarnya anjs
infomaasl bg masy Bikom 30,000,000 APBD Kab. Pwr
31 Pemellharaan Peralaten stcdlo Lancamya siaran Terpellharanya alat
stodlo Bikom 15,000,000 APBD Kab. Pwr
Program pengkajian dan peneirban bidang komunikasi
dan informasi
Page 221
Page 265
Apreslasi bid teknoiogi Informasi bagl penoetoiaan data fungslonai
Terdptanya pengetahuan
teknoiogi Informasi bg pengelola data
Fungslonai
100 org fungslonai terlatih
Blkom 9,000,000 APBO Kab Pwr
Program fasllltasl Peningkatan SOM bidang komunikasi dan informasi
230,000,000 APBO
Kab Pwr
1 Operastonal POE Terwujodnya data
yg akurat Terbayamya honor dan sewa Internet
Bikom 230,000,000 APBO Kab. Pwr
Penglrtman kursus bid teknotogi Informasi bagl staf Intl bid data etektronlk
KualitasSOM menlngkat
6 org staf terladh Blkom 43,000,000 APBO Kab. Pwr
3 Pengadaan server database Terakomodlmya data Kab. Pwr
1 unit Blkom 140,000,000 APBO Kab. Pwr
4 Laboratortum Terpenuhlnya sarpras lab
1 paket Bikom 120,000,000 APBO Kab. Pwr
Program kerjasama informsi dan media massa
APBO
1 Bantuan Operastonal Wnerja wartawan Terjalinnya hub Pem,Pers dan
Masy
25 wartawan terbantu
Blkom 30,000,000 APBO Kab. Pwr
2 Uputan kehumasan Terselenggararrya Uputan kehumasan
750 llputan KDH Blkom 30,000,000 APBO Kab. Pwr
3 Pemblnaan pelaku Informasi Terbinanya
pengetahuan pelaku Informasi
320 org pelaku Informasi
Blkom 10,000,000 APBD Kab. Pwr
Kab. Pwr
— 4 Pemblnaan dan Sarasehan UCM
Terbentuknya LKM mandlrl
494 org terbina Bikom 28,000,000 APBO
Kab. Pwr
Kab. Pwr
— Peningkatan Jaringan Antar SKPO
Page 222
Page 266
Pengembangan jarlngan dg media wireless s*t *m 1 kerja dl ling. Kab. Pwr
-
Pemetaan Infiastnjktur Jarlngan dl satker se Kab Purworejo
-Pengemb. Base Transmlsl Station (BTS) & Reprtor utk mendukung Janngan MAN
4 Peningkatan kemampuan server Jarlngan
Urusan Pilihan
Revitalisasi sistem penyulurvan
bidang Pertanlan, Petemakan,
Perikarvan dan rCehutanan
Pertanian
Dlnas Pertanlan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pemberdayoan petani & fasilltasi pengembangan usaha tanl
dtta 01 Pm | H T S |
Teriumrtsi ••
antar Satker
Lancamya Pembartgunan TI I
Tertsonen.smi.' komunikasi data j a n r i g j ' - kr-mrxr.c lancar d r BTS ke : ftkom
antA' Sirke- I data elektnk
Terkoneksinya janngan komputer
antar Satker
Pinjaman penguatan modal LUEP 8 ketompok
komunikasi data tancar
Tertaksananya pemberdayaan petani fasilitas
pengembangan usat.a tanl LEP
dengan terserapnya dana LUEP APBN ,
APBO I dan APBD D.
B<kom
Bikom
Dtspertanak
120.000,000
120,000,000
120,000,000
120,000,000
APBD
APBD
APBO
APBO
2SG.OOO,000| APGC II
Page 223
Page 268
2 PemngKjjtan p r n & f d j j u n ketompok wanrj
3 Pendamplngan Proyek FEAT1
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
3 Slajstik pertanlan &. pete.Tiakaii
Meningkatnya Ketahanan pangan
padi
Pertemuan tennis LUEP 1 kaii
Pengadaan biott tanaman dan temak 3 pkt
Pembinaan ketompok wanrta
tanl 50 wnt
Rapat koordinasi 1 kali
Cetak kartu pengawasan 500
bh
Demplot tanaman •.fpadu 1 pkt,
Pe^ibeiian pupuk 1 pkt. Studi Banding
1 Kali, FFD Demplot 1 pkt,
Pengadaan Komputer 1 buah
Cetak blanko statisbk 20 buku
Meningkatnya pendapatan wanita
tani
Terubnya penjinan bagi pengusaha
penggilingan padi
Meningkatnya kelancaran
intensvfikasi padi untuk penyaluran dana penguatan modal keoa PMI padi dan APBN
Tersedianya data statistik pertanian dan petemakan
yang akurat
Dispe~.2-.ak
D ispe l nak
Dispe-snak
Dispe-3-.ak
25,000,000
370,000,000
75,0O0,000|
Dispe-anak 50,000,000
APBD II
APBD II
8,000,000 APBD II
APBD II
Byn, Bth, Kta,Grb
Ngombol
Kab. Pwr
Byn, Kta, Kmr.JV*
APBD II *ab. P^-
Page 224
Page 269
Pengembangan agrlbtsnts jagung
Pengembangan tanaman jarak
Diversrfikasl Pangan dan Gizi
Penngolahan data 4 kail
Pembuatan dokumen
RASK/DASK/ LAKIP
Pertemuan valkJasI data statistlk
pertanlan dan petemakan 2 kali
Benin Jagung hlbrida
Obat-obatan, Pupuk, Sosialtsasl,
FFD
Pengadaan brji Jarak 424 kg
Pupuk 1 paket
Obat-obatan 1 paket
Sosialtsasl 200 orang
Pembuatan Peta Rawan Pangan 1
buah
Meningkatnya produkbVttas dan
mutu jagung
Meningkatnya budxlaya tanaman
jarak
Diketanuinya secara dlni daerah rawan
pangan
Dlspertanak
Dispertanak
Dispertanak
150,000,000
60,000,000
25,000,000
2POA
APBD II
Burip, Ngbl
Bayan, Gbang
Kab. Pwr
APBD II Kab. Pwr
Page 225
Page 270
Rakor Oewan ketahanan pangan
2 kali
7 Peningkatan produksl padl palawlja dllahan bero Benlh Kacang hhau
875 kg Menlngkatnya
Indeks Dispertanak 150,000,000 APBO II BOnu. Butuh,
Benlh kedelai 2400
kg
pertanaman dl lahan bero
Bayan
Ooat-obatan 1 kali
Pupuk 1 paket
Pertemuan petani 60 orang FFD 2
keg
8 Peningkatan produksl horttkultura Pegadaan benlh
CabeMSCT Peningkatan produkttvttas
Dispertanak 75,000,000 APBO II Ngombol, Pwd
hlbrlda, Semangka non brjl
bawang merah, semangka dan cabe
Grabag
bljl bawang merah 250 kg
Pengadaan obat dan pesbsida
Pengadaan pupuk
Sosiallsasi dan FFD kepada petani 60
orang
Page 226
Page 271
9 Kegiatan pengendallan hama terpadu (PTH) tanaman
pangan (ttkus & OPT) Sekotan iat>*r^
PMT 1 la* P r r»v^ * tan SD*"
pr*ani 100,000,000 APBD 11 m m u f i , Laono
PeogacUan
pesu-aca 1 pake'
Menurunnya S i a n g a n OPT
•
Benin pac* untuk bencana alam
4000 kg
10 Operastonal UPTD Alslntanak Pengadaan
peralatan RPM 1 paket
Mpningliatrrya peiayanan RPH
Dispertanak 25,000,000 APBD 11 I'ufworejo, Kta
Pembuatan penampung limbah
1 buah
11 DAK Pertanlan : Bi t* dan Arslntan, Kebun Induk, Vanlll
Sehat, Dispertanak DAK dienunggu DAK
12 Pendamplngan Wblt & ateintan Tertaksananya pendampingan
DAK
Meningkatnya kelancaran
oengaoaan txbe dan alsintanak
Dispertanak APBD II nienunggu DAK
13 Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air Sosialisasl Lancaranya
kegiatan Dispertanak 225,000,000 APBO II Kab. Purworejo
Study banding
pa)ak
c^ngeiolaan iaha-: San air (su-ibe-
APBN) -
14 Pendampingan kebun induk vanili sehat
Tertaksananya penndampingan
kebun induk vanili sehat
Menigkatnya •celancaran kebun «"«iuk :-±rv', jcr-.jr
Dispertanak AP!i'. II mcnunggu DAK
15 Ops UPTD horbkutbjra & perkebunan Tersedianya pohon
induk Meningkatnya mum
benih Dispertanak 25,000,000 Kec. PurworejO
Page 227
Page 272
perkebunan dan horbkultura
panangkar
16 Perenc, penyusonar, program (V monitoring
Pertemuan tehnis perencanaan penyelarasan
program kunjungan dim
rangka monltonng dan evaluasl
keglatan
Tercapainya perencanaan dan hasil yang sesual
dengan perundangan
Dispertanak 50,000,000 APBO II Kab. Purworejo
17 Penggantian tanaman (eruk yang terkenan virus CVPO
But jeruk tahan CVPO 500 kg, pupuk 1 paket,
sosialisasi petani 30 org
Menlngkatnya produksi jenjk
Dispertanak 100,000,000 APBD II Byn, NgW,Pwd, Ptr
18 Pemanfaatan pupuk organlk darl temak sapi gaduhan Pengadaan
Kotoran sapi 2 ton Menlngkatnya penggunaan
Dispertanak 50,000,000 APBD II Pwd, NgN,8yn
Obat-obatan 1 paket
pupuk organ*
Bak penampung 1 buah
Peratatan 1 p3ket
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Menmgkatnya pemasaran produk
pertanlan
1 Pembangunan sub terminal agriblsnis tahap I Pembangunan sub
terminal Sebagai pusat
informasi pasar Dispertanak I.O0O.00O.0OC APBD II Kutoarjo
Agnbtsnis Tahap I 1 buah
pengembangan agnbisnis
Page 228
Page 273
Pameran, Promosi produk perta-«n dan petemakan 2 (Pembinaan Penanganan Pasca Panen pnxluk Pertanlan
dan Petemakan)
Pengolahan produk pertanlan dan
petemakan 2 unit
Mem perta near pemasaran dan
menlngkatnya nllai Jual produk
pertanlan dan petemakan
Dispertanak 108,000,000 APBD 11 Kab. Pwr
Temu Usaha Produk pertanlan dan petemakan 1
kali 35 orang
Melestarikan plasma nutfah temak
Lomba kamblng, ayam beklsar 1 kab
Program peningkatan penerapan teknoiogi pertanian/perkebunan
Menlngkatnya penerapan teknoiogi pertanlan/ perkebun
an
1 Pelatihan ketrampllan ketompok petani kedl KursusKPK 30 Up Menlngkatnya
pendapatan petani kedl
Dispertanak 342,000,000 APBD II Kab. Pwr
—
-
Penumbuhan KPK 10 kip
—
-
Penguatan modal KPK 40 kip
2 Pembinaan teknis & pelatihan p«-a penangkar benih
-
Pembinaan 30 orang
Peiabnan 30 orang
Demplot 5 paket
Menlngkatnya pengetahuan dan ketrampllan tehnis
para penangkar
Dispertanak 60,000,000 APBD II Bener, Bayan,
Loano 2 Pembinaan teknis & pelatihan p«-a penangkar benih
-
Pembinaan 30 orang
Peiabnan 30 orang
Demplot 5 paket
Page 229
Page 274
Study banding 1 kali
Ujlcoba pembuatan VCO dan Ikutannya (Tindak lanjut 4 kegiatan DAK 2006)
Meningkatnya hasil mlnyak VCO dan hasil ikutannya
Bahan baku kelapa 5000 bt
Meningkatnya hasil mlnyak VCO dan
Ikutannya
Dispertanak 75.000,000 APBD II Ds Bragota-. Pwd
Instalasl listrik 1 unit
Pembuangan limbah 1 unit
Bahan pendukung 1 paket
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Meningkatnya produksi
pertanian/perkebun an
— -
U)i coba & pengembangan luas areal tanam di booorowo/alr asln
Berth padi, pengadaan obat,
soslallsasl
Meningkatnya hasil pertanlan dl areal
Bonorowo
Dispertanak 100,000,000 APBD 11 Grabag, Ngbl, Pwc
2 Renabllltasl kantor UPTD balal Berth Padi
Pembangunan/Reh ab, Kantor, UPTD Balai Berth Padi 1
buah
Meningkatnya kenyamanan kerja
Dtepertanal' 100,000,000 APBD 11 Purwodad<
j
3 Peningkatan pembinaan PHT perkebunan
Pengadaan pupuk dan obat 1 paket, SLPHT kelapa 1
ksti
Menurunnya serangan HPT
kelapa
Dispertanak 50,000,000 APBD 11 Kab. Pwr
1
4 Pengembangan agensi hayati Pengadaan Mikroskop
Binokuler 1 buah
Peningkatan fungsi peiayanan Lab. Agensla hayati
Dipertanak 40,000,000 APBD 11 Kab. Pwr
.
Page 230
Page 275
Pengadaan Lamina* » now 1
buah
Pengadaan UV Sterilizer 1 buah
Pengadaan Timbangan Analrtik
1 buah
Pengadaan Haemocltorneter 1
buah
Pengadaan Chemlcalla 1 paket
5 Ops pengembangan jtgensla hayatj Diktat petugas 25
orang
Peningkatan penggunaan
agensla hayatj dl PTN
Dispertanak 60,000,000 APBD II Kab. Pwr
Ka)l terap tanaman cabe 1 paket
Pengembangan pohon Induk perkebunan & hortJkultura (kebun dinas)
Tersedlanya pohon Induk perkebunan dan horukuftura 2
ha
Menlngkatnya mutu benlh penangkar
Dispertanak 25,000,000 APBD II Koc Pwr
7 Pengembangan agribisnis manggls Sosiallsasl 30
orang
Menlgkatnya produksuVttas dan
mutu manggls Dispertanak 55,000,000 APBD II Bageien
Pembellan pupuk 1 paket
Berkembangnya kelompok tanl
manggls
Page 231
Page 276
8 Penin-katan produksi perkebunan
BM fcakao 18.000 btg, BUXt vanHI 1000 btg, B t *
tebu 2Ha
Meningkatnya produksi tanaman
perkebunan Dispertanak 145,000,000 APBOII
G b g ^ t h ^ N g b l . P wd,Loano
Program pemtoerdayaan panyutuh pertanUn/perkebunan Upangan
Menngkatnya pernberdayaan
peryuturi pertanlan perkebunan
1 Kegiatan penyukihan pertanlan Pengadaan PH
meter dan tester 1 buah
Meningkatnya pengetahuan,
Dispertanak 365,000,000 APBOU Kab. Pwr
Demplot ( kajl terap ) 95 paket
slkapdan keterampttan petanl
Study banding lkat
Pelabhan PRA 85 angkatan
Pembuatan Lefalet/brosur
Pelatlhan Ketrampten
koperasi
— - — —
pertanlan 2 kail
— - — — Kursus ketrampilan
petanl 85 orang
Pertemuan KTNA 3 kaU
Page 232
Page 277
2 RevKaHsasI perryutuh pertanlan Tukar gullng/
Pengadaan Mendukung
keglatan FEATI Dispertanak 370,000,000 APBO II Kab. Pwr
tanah untuk BPP Model 1 paket
Program panoegahan dan penanggulangan penyatdt tamak
Menomnnya angka kematian hewan
Pengawasan, penoendaUan, pencegahan & pemberantasan pnyatdt hewan (P4H)
Pengadaan obat dan peralatan
Keswan 1 paket
Tertanggulanglnya wabah penyaklt
hewan Dispertanak 180,000,000 APBO II Kab. Pwr
Cetak bianko laporan 1000
buah, rapat 2 kat
Program peningkatan produksi hasil petemakan Menlngkatnya
produkBvttas temak
1 Penanaman iegumtnosea bahan pakan temak Penanaman Tud
2000 btg
Menlngkatnya ketersedlaan pakan
temak Dispertanak 50,000,000 APBO II Kab. Pwr
Penanamam Lamtoro 2000 Kg
Penanaman Glyrtdae 2000 btg
Penanamam Lamtoro 2000 Kg
Penanaman Glyrtdae 2000 btg
Penanaman Kaliandra 2000 btg
Page 233
Page 278
2 Ops pengembangan pusat perbfcttan sapi (UPTD) Pembellan
konsentrat 1 paket Meningkatnya hasil
IB dan Dispertanak lw.cco.ooa APBOU Kutoarjo
i_
Pembeilan obat-obatan 1 paket
metngkatnya produksi sapi
Pembellan strow 1000 dosis
Pembellan peralatan lb 1
paket
3 DAK Petemakan :
Pengernbangan pusat perblbltan temak Pembangunan >
kandang. Pengadaan temak
Meningkatnya mutu temak
Dispertanak PM DAK
4 Pendampingan pengembangan pemblbltan temak
Tertaksananya pendampingan
pemblbltan temak, pengadaan konsentrat
Meningkatnya keiancaran
pengembangan Wbfttemk
Dispertanak PM DAK menooggu DAK
5 Pendampingan pengembangan pembibitan kambing PE
Tertaksananya pendampingan
pemblbltan kambing PE
Menlngkatrtya keiancaran
pengembangan pemblbltan Kambtng r c
Dispertanak PM APBO II menunggu 2P0A
Page 234
Page 279
6 Pengembangan ternak domba
Pwjaman penguattn modal usaha SO orang Rp. 120.000.000
Heolngkatnyi produksl lamak
domba 150,000,000 APBD II
Butuh, Kbjo, Pwd, ngornbol
Pengadaan otoat temak 1 temak
Pengadaan anting teknga ISO ps
7 Pengembangan temak kambtng PE
Pembenan prmaman modal usaha 40 orang Rp.200.000.000
Menlngkatnya popUasI ternak
kaniUng Dispertanak 250,000,000 APBO II
Pth, Kmr, Loano, Bener, Bruno
»
Diktat petemak 1 kail, PetatJnan 1 Id,
Lokakarya 1 kal
8 Pengembangan temak sapi potoog
Perrdmaman penguatan modal S
ketompr* Rp.130.000.000
Menlngkatnya produKsl temak
Drspertanak 150,000,000 APBO II Pwd, Grabag,
PetatJhan 1 kal!, Temu Usaha 1 kaH,
Obat temak 1 paket
sapi Ngbl, Byn, Ptr
—
9 Ops UPTD pengembangan permodalan usaha tanl Pembinaan kekxnpok penjuliran
Menlngkatnya keterdban
Dispertanak 50,000 ,000 APBD II Kab. Pwr
— Penaglhan kekxnpok perguilran
ketompok perguaran
Page 235
Page 280
Rapat tehnis 12 kaH
Lokakarya perguAran 2 kail •
Pembellan peralatan temak 1
unit
10 Bantuan pinjaman langsung ketompok tanl
Pemberian pinjaman
perouflran bagl ketompok
tanl/temk 30 kelp.
Meningkatnya permodalan bagl
ketompok pergullran
Dispertanak 1,000,000,000 APBD n Kab. Pwr
11 Ops UPTD Kesmavet
Pembellan bahan lamia/ bahan
pemertksaan 1 unit, Pembellan peralatan Lab 1
paket, Pemerlksaan
spestmen 100 sampel
Peningkatan kuattas dan kuaVtas
pengujlan bahan makanan asal
hewan
50,000,000 APBD II Kab. Pwr
12 Ops pusat kesehatan hewan kellllng (Puswanltng)
Penyemprotan dl tempat umum 30 kali, Cetak leaflet
1000 buah
Menurunnya penyakft hewan
menular Dispertanak 75,000,000 APBD II Kab. Pwr
Peiayanan kesehatan kellllng & survallans UPTD Puskeswan
Pengadaan kendaraan peiayanan
kesehatan temak keliiing 1 buah
Meningkatnya peiayanan
kesehatan temak kellllng
Dispertanak 175,000,000 APBD II Kab. Pwr
Program peningkatan pemasaran hasil produksi petemakan
Meningkatnya pemasaran hasil
produksi petemakan
Page 236
Page 281
1 Pembangunan gedung RPH kutoarjo (pemlndahan) Pembuatan gedung
RPH Kutoarjo 1 buah
Menlngkatnya peiayanan
pemotongan hewan Dispertanak 750.000,000 APBD II Kutoarjo
s
— Program peningkatan penerapan teknoiogi petemakan
Menlngkatnya penerapan
—
1 Pengembangan VBC kambtng PE tehnotogi pemeHharaan ternak
Study banding Menlngkatnya
produksl temak Dispertanak 300,000,000 APBD II Bgln, Gebang
Obat-obatan 1 paket. Anting telinga 165
pasang, Penguatan pimaman modal 1
kip Rp. 225.000.000
2 Peningkatan ketrampllan usaha petemakan Temu Usaha 3 kali,
Penataan temak negara 12 kali
Menlngkatnya ketertlban aset
temak pemertntah Dispertanak 50,000,000 APBD II Ngobl, Pwr, Pwd
Kehutznan
APBD II
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Rasto potensi Sumber Daya Hutan
yang Sudan dlmanfaatkan secara
optimal dibanding dengan potensi
Sumber Daya Hutan yang ada sebesar 1
: S
X,O00,000 APBD II Pengembangan metode penyuluhan dan penyebariuasan mater! Penyuluhan Kehutanan
-. Dialog interakof dl RSPD sebulan 4
kali
Rask) jumlah kekxnpok tani
hutan yang dibina dengan Jumlah
kekxnpok seiuruhnya sebesar
1 :2
Dishut&LH X,O00,000 APBD II Kab Purworejo
Page 237
Page 282
Leaflet 2000 buah
Meningkatnya penyebarluasan
Informasi pembangunan
kehutanan <S Kab. Purworejo sebesar
80%
•
3 Pengelotean eks lokast PPKAN
Penanaman dengan tanaman buah 1500 btg &
tanaman kayu 6000 btg dl bkasf eks PPKAN setuas
15 Ha
Raslo luas lokasl eks PPKAN
dlbandlng dengan luas yang dXanami
sebesar 1 :3
Dshut&LH 15,000,000 APOD H
Kattgestng, ds Sornowono seluas
50 Ha
4 Penglriman pelatfhan/bintek bW kehutanan & Hngk hldup
Pelat/Wntek bid.kehutanan 21 kali, Pelat/Blntek Bid llngk Hdp 10 kal, Blntek umum
sebanyak 6 Id
Meningkatnya pengetahuan a pa rat
sebesar 80 % OshutftLH 40,000,000 APBOH
Jateng, DIY, Jabar, JarJm, OKI
5 Penyusunan staOstik kehutanan Buku staOsSk
kehutanan: 10 buah
Tercapalnya akurasl data kehutanan sebesar 80%
Dshut&LH 30,000,000 APBO II Kabupaten Purworejo
6 Pengembangan tanaman Gaharu dan Cendana
Tertanamnya pohon Gaharu dan Cendana seluas 20
ha
Raslo tuasan pengembangan
tanaman Gaharu dan Cendana
dengan luas hutan rakyat yang
potenslal sebesar 1 : 25
Dtehut&LH 75,000,000 Ai-WO II Kab. Pwr
7 Pengembangan tanaman Pulal Tertanamnya
pohon Pulal seluas 20 ha
Raslo luasan pengembangan tanaman Pulal
dengan luas hutan rakyat yang
potenslal sebesar 1 : 25
Dtshut&LH 25,0OO,OOC APBO II Kab. Pwr
Page 238
Page 283
Pengembangan pengujian dan pengendallan peredaran hasil hutan
- 1 m Alat ukur kayu bulat Menurunnya
peredaran hutan kayu legal sebesar
60%
DkrwCkLH 15,000,000 A P B O n Kab. Pwr
- 2 set Alat ukur kayu oiahan
Menurunnya peredaran hutan
kayu legal sebesar 60% •
9 Peningkatan srsum penatausahaan hasil hutan
Tersusunnya laporan cruising has* hutan kayu sebanyak 2 buku
Menlngkatnya akurast data has!
hutan kayu sebesar 80%
15,000,000 APBO U Kab. Pwr
10 Fasllltasl keglatan LMOH Pemblnaan 12 kali,
berkembangnya LMOH baru
Menlngkatnya kernandrrian LMOH
sebesar 30% Dtshut&LH 25,000,000 APBD II
Kec Ptturuh, Kemtri, Bruno,
Bener, Gebang, Loano, Kalkjestng,
Grabag
11 Pemberdayaan LMOH melalui plnjaman lunak Optjmakrya
keglatan 26 LMOH
Tercukuplrtya modal kerja LMOH
sebanyak 40% Dtshut&LH 52,000,000 APBD 11
Kec Plturuh, Kemiri, Bruno,
Bener, Kaltgesing
Program rehabilKasi hutan dan la nan
Raslo hutan dan lahan sesudah
rehabrlltasl dengan jumlah hutan dan
lahan yang tersedla sebesar1 : 7
—
1 Penoampingan Gerhan -Pemblnaan 34
kekxnpok, RDKK 34 bh
Tertaksananya keglatan GERHAN
sebesar 100% D«shut&LH 75,000,000 APBD II
Plr,Krnr,Bgt,Bnr,Gb ng, Loano, Pwr
—
Monitoring Pengusaha dan Perusahaan Blblt tanaman Kehutanan
Termonltornya perusahaan bfblt
tanaman kehutanan 75
perusahaan/penan gkar
Menlngkatnya pemakaian blblt
tanaman kehutanan yang bersertfflkat
sebesar 100%
Dishut&LH 15,000,000 APBD n
Page 239
Page 284
3 Temu usaha Pengusaha BtbH
Tertaksananya temu usaha
pengusaha Mbft sebanyak 1 Kaa/50
penangkar
Meningkatnya kuaMtas Mbit
tanaman kehutanan sebesar 100 %
Dishut&LH 15,000,000 APBD II
Pembuatan kebun MM dan persemaun tanaman kehutanan
Tersedianya Mbit tanaman
kehutanan sebanyak 25.000
batang
Meningkatnya ketersediaan bfbtt
tanaman kehutanan sebesar 80%
DtshutALH 35,000,000 APBD II UPTD Balai Benin
tanaman Kehutanan
Penanaman pohon pada kawasan sekltar perkotaan (pembuatan hutan koto)
Terbentuknya hutan kota seluas
20 ha
Meningkatnya kawasan hrjau dl
perkotaan sebesar 70%
Dishut&LH 60,000,000 APBD 11 Kec Kutoarjo
6 Gerakan Penghtjauan Terwirjudnya
penghrjauan d 3 kecamatan
Rasto iahan yang dltanaml dlbandlng dengan jumlah luas Iahan sebesar
Dishut&LH 50,000,000
Kec Bener (ds. Bener,Sukowu wuh,Mayongsarl,Ja
0)
PerUndungan dan konservasl cumber daya hutan
Raslo Hngkat kerusakan sebekim
dengan sesudah
adanya pertlndungan dan
konservasl sebesar t - >i
j Penyempumaan data dasar dan rencana penyuluhan kehutanan
-. 16 buku monografl
kecamatan. Meningkatnya kjnerja Penyuluh
Kehutanan sebesar 70%
Dtshut&LH 25,000,000 APBD II Kab. Pwr
-. 5 buku Programa
Penyuluhan Kabupaten
Meningkatnya kjnerja Penyuluh
Kehutanan sebesar 70%
1 -.29 buku
Renara Ker>a PKL
Page 240
Page 285
I Pengumpulan dan penlialan angka kredrt penyuluh kehutanan
Tersusunnya Daftar Usulan
Penlialan Angka Kredrt (DUPAK)
Penyuluh Kehutanan
sebanyak 32 orang menjadl HPAK &
PAX
Tertaksananya penllaian angka kredrt untuk 32
orang PKL
CHshutALH 20,000,000 APBO II Kab. Pwr
Pengembangan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) dan rCekvnpok Usaha ProduktJf
-. 9 FKPKSM, 2 SPKP, 3 KUP
-. Rasio Jumlah FKPKSM yang dlblna dlbanding dengan
Jml FKPKSM sebesar 1: 1
DishutALH 170,000,000 APBO II
loksl FKPKSM : Kec Bruno, Kmr, Ptr,
Gbg, Loano, Bener, Pwr, WgsgXDs. Kl gono), Grb(DS.
Sidoleren)
-. Rasio Jumlah Forkom PHBM
yang diblna dlbanding dengan Jml Forkom PHBM
sebesar 1: 1
Program pemblnaan dan penertiban industrl hasil hutan
Rasto pengusaha industrl hasil hutan kayu bertjin dengan Jumlah pengusaha industrl hasil hutan
kayu yang ada sebesar l : A
Pengawasan dan penertiban pengelolaan Indusbl hasi! hutan kayu
Soslalisasl rjtn industrl hasil hutan
sebanyak 2 kali
Memngkatnya ketertiban
pengelolaan Industrl nasi hutan kayu
sebesar 60%
Dtehut&LH 20,000,000 APBO II Kab. Pwr
2 Honrconng dan evaluasl rjln tebang kayu rakyat
Tertaksananya monitoring dan
evaluasl IJIn tebang kayu rakyat di 6
kecamatan
Memngkatnya keterubar, ijin
tebang kayu rakyat sebesar 80%
Dfshut&LH 10 000,000 APBO II
Kec. Loano, Bener, Gcbang,
Kallgesmg, Bagelen, Prturuh
Page 241
J
Page 286
Program perencanaan dan pengembangan hutan
Raslo hutan rakyat yang dikembangkan
dlbanding hutan rakyat keseluruhan
sebesar1 : 216 •
Fastlttast Penoetotaan Hutan Rakyat menuju Hutan Rakyat TersertJnkasI
Terfasllltasirtya 1 kelompok tani desa
Meningkatnya kelompok tanl desa
yang terfasllltasi sebesar 0,5 %
Meningkatnya fasllltasl hutan
rakyat sebesar 0,5 %
Dishut&LH 100,000.000 APBD II
•
Terfasilitasinya hutan rakyat
seluas 100 ha
Meningkatnya kelompok tanl desa
yang terfasllltasi sebesar 0,5 %
Meningkatnya fasllltasl hutan
rakyat sebesar 0,5 %
Energi dan Sumberdaya Mineral
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan "
Blmbingan & penyuluhan & koordlnasi usaha pertambangan Usaha
pertambangan dan energi bertambah
Usaha pertambangan dan energi terkendali
Peningkatan usaha pertamben
terkendalinya usaha pertamben
>
50 orang (2 lokasi)
DISPER1NDAG PPM
50,000,000 APBD 1. Kec. Purworejo Usaha
pertambangan dan energi bertambah
Usaha pertambangan dan energi terkendali
Peningkatan usaha pertamben
terkendalinya usaha pertamben
>
100 orang (personal)
DISPER1NDAG PPM
2. Kec Loano
Kab. Purworejo 2 Pengawasan & evaluast usaha pertambangan
Usaha pertambangan dan energi bertambah
Usaha pertambangan dan energi terkendali
Peningkatan usaha pertamben
terkendalinya usaha pertamben
>
25 lokasi usaha DISPERINDAG
PPM 10,000,000 APBD
2. Kec Loano
Kab. Purworejo
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Peningkatan usaha pertamben
terkendalinya usaha pertamben
>
25 lokasi usaha
Kab. Purworejo 1 Pembuatan sistem Informasi data Perangkat SIG dan SOM
1 paket DISPERINDAG
PPM 50,000,000 APBD Kab. Purworejo
Program pembinaan dan pengembangan bW.ketenagallstrikan
1 paket DISPERINDAG
PPM 50,000,000 APBD
Page 242
Page 287
1 Pembangunan Jarlngan llstrik
Terprorr05.kar.nya potensi wtsata
Janrn>xi .N-I
Pembinaan dan Penglrtman pokdarwts 5 Kekxnpok
1 Paket
Terbmanya 15 org Pemandu wisata 4
terklrtmkannya lomba pokdarwis 1
paket
UlSPfSUNDAG PVM
Bududpar
,>7S 000 000
15,000,000
APBD
APBO
1, Kec Bener
Peningkatan Pelayanan ciasar
lainnya Pariwisata
Terprorr05.kar.nya potensi wtsata
Janrn>xi .N-I
Pembinaan dan Penglrtman pokdarwts 5 Kekxnpok
1 Paket
Terbmanya 15 org Pemandu wisata 4
terklrtmkannya lomba pokdarwis 1
paket
UlSPfSUNDAG PVM
Bududpar
,>7S 000 000
15,000,000
APBD
APBO
•
Pwr
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terprorr05.kar.nya
potensi wtsata
Janrn>xi .N-I
Pembinaan dan Penglrtman pokdarwts 5 Kekxnpok
1 Paket
Terbmanya 15 org Pemandu wisata 4
terklrtmkannya lomba pokdarwis 1
paket
UlSPfSUNDAG PVM
Bududpar
,>7S 000 000
15,000,000
APBD
APBO
•
Pwr 1 PelatJhan kekxnpok sadar wlsata
Janrn>xi .N-I
Pembinaan dan Penglrtman pokdarwts 5 Kekxnpok
1 Paket
Terbmanya 15 org Pemandu wisata 4
terklrtmkannya lomba pokdarwis 1
paket
UlSPfSUNDAG PVM
Bududpar
,>7S 000 000
15,000,000
APBD
APBO
•
Pwr
2 PemlHhan & penglrtman Mas & Mbak Purworejo PemlHhan dan
penglrtman Bagus & Roro Pwr
Terplllhnya 5 pasang Bagus ft
Roro Bududpar 90,000,000 APBD
APBO
Pwr & roar
3 Pameran potensi wlsata dalam & luar daerah
Promosl Potensi Wlsata Kab. Pwr ke dalam dan keluar
daerah
Penyelnggaraan
Event wtsata
Dikenalnya potensi wlsata Kab. Purworejo
Bududpar 50,000,000
APBD
APBO luar daerah
4 Penyelenggaraan event wlsata
Promosl Potensi Wlsata Kab. Pwr ke dalam dan keluar
daerah
Penyelnggaraan
Event wtsata
Terselenggaran event wisata
sebanyak 5 paket
Terpromosikannya kesenlan daerah
Bududpar
Bududpar
50,000,000
75,000,000
APBO
•
APBO
Pwr
Jkt 5 Penglrtman duta wlsata (Seni) ke TMII Jakarta Pengiriman Duta Wlsata (Sen.) ke
TMII Jakarta
Terselenggaran event wisata
sebanyak 5 paket
Terpromosikannya kesenlan daerah
Bududpar
Bududpar
50,000,000
75,000,000
APBO
•
APBO
Pwr
Jkt
6 Pemblnaan usaha rumah makan & usaha hotel Pembinaan jasa
rumah makan dan hotel 100 Org
Menlngkatnya ketaatan pengusaha terhadap peraturan
Bududpar 30,000,000 APBO Pwr
Page 243
Page 288
7 P*r>-T<***>rx<)ArMn rfynoa fctr ; . »n . * . * sdM
P»~jsipasi kepriwcsataan Cin - j n g « j hart ;aC. ^?*a Tenoah
9 Penvjluhan kepanwisalaa'-
lomca foto wisata •_ng«at Kabupaten
Pergtriman peserta
pawai di Prop. iateng
^•-Yuiuhan wisata
100 org
Tersedianya foto-foto potensi wisata
yang memadai
ParOpasi narl Jadi Jaceng
Menirgkatnya kesadarjan masy.
sekrar potensi wisata
Bud ud par 30,000,000 APBD Pwr 7 P*r>-T<***>rx<)ArMn rfynoa fctr ; . »n . * . * sdM
P»~jsipasi kepriwcsataan Cin - j n g « j hart ;aC. ^?*a Tenoah
9 Penvjluhan kepanwisalaa'-
lomca foto wisata •_ng«at Kabupaten
Pergtriman peserta
pawai di Prop. iateng
^•-Yuiuhan wisata
100 org
Tersedianya foto-foto potensi wisata
yang memadai
ParOpasi narl Jadi Jaceng
Menirgkatnya kesadarjan masy.
sekrar potensi wisata
Bududpar 30,000,000 APBD Smg
7 P*r>-T<***>rx<)ArMn rfynoa fctr ; . »n . * . * sdM
P»~jsipasi kepriwcsataan Cin - j n g « j hart ;aC. ^?*a Tenoah
9 Penvjluhan kepanwisalaa'-
lomca foto wisata •_ng«at Kabupaten
Pergtriman peserta
pawai di Prop. iateng
^•-Yuiuhan wisata
100 org
Tersedianya foto-foto potensi wisata
yang memadai
ParOpasi narl Jadi Jaceng
Menirgkatnya kesadarjan masy.
sekrar potensi wisata
Bududpar 20,000,000 APBD Pwr
10 Publikasi keprtwisataan Meyedlakan bahan
bahan promosl wisata
Terpromosikannya potensi wisata kab.
Purworejo
Bududpar 50,000,000 APBD Pwr
11 Farm Tour Pembuatan Paket
wtsata
Terjalinnya kerjasama antar daerah bidang
Panweata dl Jawa Tengah
Bududpar 25,000,000 APBD Pwr
Program Pengembangan Destinasi Parrwlsata
DED Kawasan Wisata Geger Menjangan a kolam renang 1 Arta Tlrta
Tersedianya sarana dan prasarana
pendukung panwsata
Program Pengembangan Destinasi Parrwlsata
DED Kawasan Wisata Geger Menjangan a kolam renang 1 Arta Tlrta
Tersedianya sarana dan prasarana
pendukung panwsata
Pembuatan DED Kawasan Wisata
Geger Menjangan dan Kolam Renang
Tersedianya DED Bududpar 220,000,000 APBD Pwr
Penbangunan tempat m3iaran anak dl komplek Kolam 2 rerang Artha Tirta
Pembanagunan
tempat permalanan anak
Tersedianya tempat permainan anak dl
komplek Kolam Renang Artha Tlrta
Bududpar 500,000,000 APBD Pwr
Page 244
Page 289
I
Pengembangan Potensi wisata pantal Jatimalang, goa seplawan & an)ungan dl PRPP Jateng
Pembangunan MCK, Mushola &
Panggung Hiburan dl Pantal
Jatimalang,
Tersedlanya sarana dan Prasaranya dl
lokasl wlsata
Bududpar
500,000,000 APBD Pwr
Pengembangan Potensi wisata pantal Jatimalang, goa seplawan & an)ungan dl PRPP Jateng
Pemb.MCK, Mushola &Tangga Gardu Panda ng dl
Goa Seplawan, Peningkatan halaman &
Tersedlanya sarana dan Prasaranya dl
lokasl wlsata
Bududpar Pengembangan Potensi wisata pantal Jatimalang, goa seplawan & an)ungan dl PRPP Jateng
Paving rsasl Anjungan
Purworejo dl PRPP Jateng
Tersedlanya sarana dan Prasaranya dl
lokasl wlsata
Bududpar
100,000,000 APBD Smg
Pembangunan tugu/ gerbang batas Kab. Purworejo -Wonosobo
Pembangunan Tugu Batas Wonosobo Purworejo
Tersedlanya tugu batas 1 paket
Bududpar 400,000,000 APBD Pwr
5 Pembangunan potensi obyek wisata goa lawa Pembangunan
potensi Goa Lawa dl Gebang
Terfasllltaslnya Goa Lawa dl Gebang
Bududpar 500,000,000 APBD Pwr
Pengelolaan & pemeliharaan potensi wlsata : gedung wanlta, goa seplawan, kolam renang artha tJrta, pantal Jatimalang, PRPP Jateng, rest area, gegermenjangan, TBA
Pengelolaan dan Pemeliharaan 8 potensi Wlsata
TerpeHharaanya 8 potensi wlsata
Bududpar 500,000,000 APBD Pwr
Fasllltasl & arahan teknis penataan lingkungan pd 5 desa 7 berpotensl wlsata : donorejo, Jatimalang, purworejo,
keburuhan dan somongari
Penataan potensi wisata yang representatlf
Terwujudnya potensi wisata yang
representatlf Bududpar 40,000,000 APBD Pwr
Pembangunan Joglo menuju Jadmalang ( Plntu Gerbang Purwodadl)
Pembangunan Joglo Plntu
Gerbang Jatimalang Purwodadl
Terbangunnya Joglo Plntu Gerbang 1
unit Bududpar 50,000,000 APBD Pwr
Page 245
Page 290
Pembangunan jalan menirju goa lawa (desa Bendosart, Kec Gebang)
Pembangunan Jin Menuju Goa Lawa dl Desa Bendosari
Kec Gebang
Terbangunya Jalan Menuju Goa Lawa 1
paket Bududpar 500,000,000 APBO Pwr
10 Penataan tempat ztarah Ronggowongso
Pembangunan fastlltas tempat
zlarah Ronggowongso
TerfasUtastnya Makam
Ronggowongso Bududpar 200,000,000 APBO Pwr
11 Pembangunan Jalan menuju wlsata ke Pantal Ketawang
Pengerasan Jalan menuju Tempat
wlsata Pantal Ketawang
TerwuJudnya pengerasan Jin ke Pantal Ketawang 1
paket
Bududpar 350,000,000 APBO Pwr
Pembangunan Monumen Kemranggen (Ibu Kota Jateng 1 2 dan basis mll lterdassn)
Pembangunan monumen
Kemranggen dl Bruno
TerwuJudnya Monumen
Kemranggen 1 paket
Bududpar 300,000,000 APBD Pwr
Pembangunan Jalan prapag menuju makam Alang-alang Ombo (Wlsata Zlarah)
Pembangunan Jalan menuju
makam Alang-2 ombo
Tersedlanya Jin menuju wlsata zlarah Alang-2
Ombo sepanjang 6 km
Bududpar 350,000,000 APBO Pwr
14 Sewa Tanah T B A , Rest Area dan Muslum Tosan AJI Sewa tanah TBA, Rest Area, Tosan
AJI
Terpenuhinya sewa tanah TBA, Rest
Area dan Tosan AJI 1 paket
Bududpar 75,000,000 APBD Pwr
Penelusuran batas kawasan wlsata Jatimalang, Geger Merrjangan, Goa seplawan, Argo Pubo
Penelusuran & pemasangan patok
batas Kawasan Wlsata
Terlnventarisir batas area potensi
wisata Bududpar 80,000,000 APBD Pwr
16 Penataan Benteng Bendem Kallmaru Penataan benteng
pendem Terfasllltaslnya
Benteng Pendem Bududpar 150,000,000 APBD Pwr
Page 246
Page 291
17 Pembuatan PJM Kawasan wisata & Budaya
Pembuatar Dokumen kawasan
potensi wisata yang layak
dikembangkan
i
Dokumen Prrenc. Pengemban oan WKata Jangka
menengah
Bududpar 500,000,000 APBD Pwr
18 OptJmallsasl Balawlsata (Badan Penyelamat Wisata Tlrta) Pembentukan tlm
sar
Tersedianya dm sar sebanyak 12 orang
& tertindungtnya pengunjung tempat
wisata
Bududpar 60,000,000 APBD Pwr
Peningkatan keterpaduan & implementasi antar kawasan 9 wisata
Keterpaduan dan Implementasi antar
kawasan wisata
Terpadunya Kawasan Wisata
Bududpar 15,000,000 APBD Jateng
20 Pengganuan aset 2 Bu Prapto PenganrJan Aset Bu
Prapto Bertambahnya aset
daerah Bududpar 40,000,000 APBD Pwr
PenelitJan Keberadaan Goa sinalangan dl Desa Pt Bhutan 2 1 Kec Bayan
Penelltian Goa Sinalangan
Tersedianya data tentang Goa Sinalangan
Bududpar 100,000,000 APBD Pwr
22 Penelusuran Potensi Pariwlsata Kab Purworejo dtdapatnya data be ttg Potensi
Pariwlsata
terwujuonya data potensi wisata yg
riil balk wisata alam, buatan,
relkjius, dan budaya
Bududpar 50,000,000 APBD Pwr
Pembellan sebidang tanah dan rumah kelahlran WR Supratman
Pembellan tanah dan rumah 25 x 15
m ; 525 m
dlpunyai aset tanah daerah
Bududpar 35,000,000 APBO Pwr
24 Penyiapan dan penyajlan data stabstlk bidang pariwlsata APBD Pwr
Program Pengembangan Kemrtraan Terjallnnya
hubungan kerja
Page 247
Page 292
17 Pembuatan PJM Kawasan wisata & Budaya
Pembuatar Dokumen kawasan
potensi wisata yang layak
dlkembangkan
i
Dokumer Pr» »nc. Pengemban gan Wtsata Jangka
menengah
Bududpar 500,000,000 APBO Pwr
18 Optimallsas! Balawisata (Badan Penyeiamat Wisata Tirta) Pembentukan tjm
sar
Tersedlanya dm sar sebanyak 12 orang
& tertindungtnya pengunjung tempat
wisata
Bududpar 60,000,000 APBD Pwr
Peningkatan keterpaduan & implementasi antar kawasan 9 wisata
Keterpaduan dan Implementasi antar
kawasan wisata
Terpadunya Kawasan Wlsata
Bududpar 15,000,000 APBD Jateng
20 PengganOan aset 2 Bu Prapto Penganoan Aset Bu
Prapto Bertambahnya aset
daerah Bududpar 40,000,000 APBD Pwr
PenelirJan Keberadaan Goa sinalangan dl Desa Fx Bhutan 2 1 Kec Bayan
Penellttan Goa Sinalangan
Tersedlanya data tentangGoa Sinalangan
Bududpar 100,000,000 APBD Pwr
22 Penelusuran Potensi Pariwisata Kab Purworejo didapatnya data bis ttg Potensi
Pariwisata
terwujudnya data potensi wlsata yg
rW balk wlsata alam, buatan,
reilglus, dan budaya
Bududpar 50,000,000 APBD Pwr
Pembelian sebtdang tanah dan rumah kelahlran WR Supratman
Pembelian tanah dan rumah 25 x 15
m ; 525 m
dlpunyai aset tanah daerah
Bududpar 35,000,000 APBO Pwr
24 Penyiapan dan penyajian data stattstlk bldang pariwisata APBO Pwr
Program Pengembangan Kemrtraan Terjallnnya
hubungan kerja
Page 247
Page 293
1 FasWtas Java Promo Kontnt>usl
keanggotaan )ava promo
Pemasaran wisata secara terpadu dl
14 kab./Kota Bududpar 65,000,000 APBD 14 Kab
2 FasWtas! Road Show bersama DIparta Prop Jateng Promosl Wisata bersama Tk.1
Terdptanya Potensi andalan sesual
kebutuhan pasar Bududpar 35,000,000 APBD Jateng
3 Pembinaan usaha Biro wisata Pembinaan biro
wisata
Terdptanya usaha biro wisata yang
memenuhl peraturan
Bududpar 20,000,000 APBD Pwr
Peningkatan aksesbHitas, kerjasama & Implementasi program pariwlsata
Jalinan kerjasama antar Kab./Kota se
Jateng dalam penanganan Obyek
Wisata
Terwujudnya Jalinan kerjasama antar
Kab.Kota se Jateng Bududpar 50,000,000 APBD Jateng
Revrtallsasi sistem penyuluhan
bidang Pertanlan, Petemakan,
Perl ka nan dan Kehutanan
Kelautan dan Perl ka nan
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Program pemberdayaan masyaraUat da lam pengawasan dan pengertdalian sumberdaya kelautan
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum da lam pendayagunaan sumberdaya laut
Program peningkatan mrUgasI bencana alam laut dan praidraan IkJim taut
Page 248
Page 294
Program pangembangan budtdaya perlkanan Menlngkatnya luas
dan produksl perlkanan 5%/th
1 Pengmb perftanan rakyat
- Pengadaan blblt Ikan : Guraml 12.500 ekor,
lobster tawar 5000 ekor, bawal 49.000 ekor, fete 60.000 ekor, pengadaan pakan 5000 kg
Terpenuhlnya kebutuhan budklaya
perlkanan dl 5 kecamatan
too? 120,000,000 APBO II
Loano, B.urtp, Ngombol, Bruno,
Bener
2 Irrtensfflkasl budklaya kepfBng
Pengadaan Blblt kepfdng 700 kg,
meoia budtdaya 10 unit, pakan 4.500
kg
- Produksl keprdng 2800 kg
KKP 40,000,000 APBO II Purwodadi
3 Pengd. hama dan penyalot
Pengadaan : Tenarrrychtne 8000 gr. Methylene Blue 64 kg, PK 12 kg,
Ovaprtn 6 ba
Tertanggulanglnya hama dan penyaklt Ikan sebesar 25%
KKP 30,000,000 APBO II 16 Kec
4 Pengembangan tambak Bonorowo dan wero
Tambak Bonorowo : penuasan tambak
6 ha, sarana produksl 6 paket,
tambak wero 6 ha, sarana produksl 6
pkt
- Produksi bandeng 12000 kg
700,000,000 APBN/DAK Grabag, Ngbol
5 Intenstflkasi tambak
Pengadaan : Blblt udang 1,25 jt ekor, pakan udang 4000 kg, Pompa air 10
unit
- Produksi udang 3500 kg
KKP 120,000,000 APBO II Purwodadi
Page 246
Page 295
C Peningkatan UPR
Pengadaan : Induk guraml 400 ekor,
Induk lele 400 ekor, pakan 4000
kg, Peralatan pembenlhan 20
untj
KKP 70000,000 APBD II B.urtp, Loano
- Induk guraml 400 ekor
- Produksi benlh guraml
Gebang, Bagien
- Induk lele 400 ekor
3.600.000 ekor
— - Pakan 4.000 ekor
- Produksi berth lele
— - Peralatan
pembenlhan 20 unit
1.600.000 ekor
7 Operaslonal BBU Pengadaan 60,000,000 APBD II Purwodadl
—
-Induk udang/lobster 26
set
- Produksi benlh udang/lobster
KKP
— - pakan 400 kg 78.000 ekor
—
- peralatan pembenlhan 1 set
—
- tenaga kerja 5 org
—
pemellharaan gedung 1 th
- listrtk 1 th
8 Pengadaan sarana transportasl roda 4 utk BBU Pengadaan 102,000,00c DAK Purwodadl
- Alat angkut berth ber
- Alat angkut berth berrnotor
KKP
motor roda empat 1 unit
roda empat
Page 250
1
Page 296
9 Peningkatan dan Operastonal UPT BBI Pengadaan
- Induk gurami 20 ekor
P T X » L * V ben* g u r a m .
KKP 40.000.000 AP«D II * v « u « « i Pengadaan
- Induk gurami 20 ekor
46 OOO ekor
KKP * v « u « « i
- Induk Niia 2 set - Produksi benlh nlla
•
- Induk tawes 20 set
100.000 ekor
- pakan 200 kg - Produksi berth tawes
- peralatan pembenlhan 1 set
150.000 ekor
Tenaga kerja 2 org
Pemellharaan gedung 1 th
Ustrlk 1 th
10 StaUsak produksi Survey/pengambila
n data 1 tahun
- Pembuatan dan
- Data stausrjk kelautan dan
perlkanan tahun 2006 sebanyak 12
eks
nyak 12 eks.
KKP 30,000,000 APBD n Kab. Purworejo Survey/pengambila n data 1 tahun
- Pembuatan dan
- Data stausrjk kelautan dan
perlkanan tahun 2006 sebanyak 12
eks
nyak 12 eks.
penyusunan data hasil survei 1 th
- Peta astrtbus potensi perlkanan
dan kelautan sebanyak 3 bh
11 Penguatan modal kelompok Dana penguatan
modal Peningkatan
produksi penkanan KKP 120,000,000 APBD I Loano, Pwr,
kelompok 6 kip kelompok sebesar 5
% Gang, Pwd, Kmr
Page 251
Page 297
12 Budtdaya Karamba Pengadaan
|
Produksl karper 3 ton
KKP 50,000,000 APBO II Ngbi, Grabag
- Blblt karper 600
kg
•
-Pakan 4000kg
- Karamba apung 2 set
13 NormaBsasI saluran tambak RehabtlRsi saluran tambak 1150 m
Saluran tambak untuk Irtgasl tambak
seluas 35 Ha KKP 204,000,000 DAK Purwodadl
14 Operastonal UPP Dana operastonal UPP 1 th
Terberrtukdan beroperasinya
KKP 30,000,000 APBO II Kab. Purworejo
UPP
Program pengembangan perlkanan tangkap Peningkatan sarana
penurrjang penangkapan Ikan
1 Operastonal UPT TPI, Tambak dan Bengkel Kapal Pengadaan - Produksl Ikan nfla
1050 kg KKP 30,000,000 APBO 11
Pwd, Ngbol, Grabag
- Wbrtnlla 12.000 ekor
- Tambak siap tebar 1 ha
- pakan 450 kg - TPI yang
tenpellhara 4 unit
Rehab dan pengerukan dan
pengerukan tambag 1 pkt
- Bengkel siap operas! 1 unit
Usblk 4 TPI dan Bengkel 1 th
Page 252
Page 298
Pemellharaan gedung 1 th
2 Fasilltas Penangvapan di peralran umum Pengadaan
Peralatan tangkap
peningkatan prod. Penangkapan
dlperalran umum 5%Aahun
KKP 160^00^0C A P B D n Pwd, Ngboi, Qrbg
-jartng 20 unit
- bubu 100 bh
- Wong/ wadah
Bean 100 bh
3 Fasllltas penanokapan dl laut Pengadaan
Peralatan tangkap dltaut: kapal laut
peningkatan prod. Penangkapan dBaut sebesar 5%/tahun
KKP HQJOOOfiOO A P B D I I Kec Grabag
4 Penyedlaan rumpon dl laut Pembuatan
rumpon : rumpon
20 unit
Pendukung Produksi hast
tangkap sebesar 5%/tahun
KKP 200,000,000 A P B D I I Pwd, Ngboi, Grbg
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perlkanan Peningkatan kualltas
SOM 5 %
1 Operasional penyuluhan Dana operasional
penyuluhan lapangan i paket
Peningkatan produksi perlkanan
dan kelautan sebesar 5%
KKP 20,000,000 APBD II 16 Kec
Program optimalisas) pengeioiaan dan pemasaran
produksi perikanan
Tersedianya fasilitas ptmyt^oar;,
pengolahan dan pemasaran produksi
perikanan
Page 253
Page 299
1 Fasaxas Keamanan dl Laut Pengadaan
Peralatan SAR:
Perahu SAR dengan kelengkapan ops
sbg sarana keamanan dl laut
KKP 300,000,000 DAK JafJmi, Pwd
•
- Perahu Karet 1 unit
- Jaket Pelampung 10 b h
- Pelampung 10 bh
- Mean Tempel 1 unit
- Peralatan Setam 5 unit
- Dayung 5 bh
2 Pemo. Tambat kapal Pembuatan patok-patofc tambat kapal
5 unit
Patok penambat kapal rj pinggir
pantal agar kapal ddak hanyut saat
terjact pasang bnggl
KKP 400,000,000 DAK TPI Kec. Pwd, ngbi
dan Grbg
Kab. Purwcrjo 3 Pembuatan FS & DO Tambat labuh
Laporan Hasil Studl kelayakan/Feaslbilit
y Studl (FS) dan DOPP110 bk (10
dok)
Ketayakan Pembangunan
Oermaga dan detail desaln
Pembangunan PPI
KKP 300,000,000 APBO II
TPI Kec. Pwd, ngbi dan Grbg
Kab. Purwcrjo
Page 254
Page 300
4 Penyediaan Sarana Komunikasi Pengadaan Peralatan
komunikasi :
hmXAjnj
krtancaran komunikasi dan
kemudahan rventansasi data
kelautan dan perlkanan
KKP «9O.OOO,00C DAK Pwd, Ngbol,
-Jaringan Pemancar 3 unit
Grabag. Pwr
- Radio Komunikasi 4 unit
- KT 10 bh
S FasNttasI penghubung dl TPI Pembangunan
jalan dan jembatan keTPI :
Peningkatan akseslbllltas antar
TPI KKP 700,000,000 DAK Jatjkti, Pwd
- Jalan (paving block) 400 m
- jembatan 1 unit
6 Pembangunan unit pengolahan tepung Ikan
Pengadaan alat dan bahan
pembuatan baso Ikan, bahan tepung
Ikan 1 unit
Tepung Ikan 12 ton KKP 99,000,000 DAK Kec Banyuurtp
7 Pengadaan sarana pembuatan bakso Ikan
Pengadaan Alat dan bahan
pembuatan baso Ikan 1 unit
Baso ikan 6.400.000 butjr
KKP 49,000,000 DAK Kec Purworejo
g Bantuan sarana pengolahan Ikan kelompok
Pengadaan Alat drvers.ftkasi
pengolahan Ikan 3 unit
Peningkatan hasil pengcnanan Ikan
10% KKP 49,000,000 OAK Kec Kutoarjo
Page 255
Page 301
9 Pengadaan peralatan pada pasar Denffi fcan Pengadaan Peningkatan kyneiyt
pasar benlh KKP 49,000,000 DAK Bruno, Loano
Alat pada pasar benlh Ikan 1 unit
Ikan IS % •
Program Pengembangan kawasan budtdava laut, air paryau dan ah- tawar
Program Peningkatan Kuaittas SDM Peningkatan kuaKas SOM 5%
1 Pelatlhan dan magang budtdaya Dana peserta magang
Peningkatan pengetahuan para
KKP 40,000,000 APBD II Banyuurtp
dan pelatlhan 4 pkt pembudklaya Ikan
sebesar 10%
2 PeiatJhan dan magang Neiayan Dana peserta magang
Peningkatan pengetahuan para
KKP 40,000,000 APBD II Pwd, Ngboi,
dan pelatlhan 5 pkt neiayan sebesar
10%
3 Pendampingan PEMP Pendampingar.
PEMP Pendampingan dan
konsultasi KKP 75,000,000 APBD II Pwd, Ngboi,
Konsuitan Pendamping 1 unit
usaha bagl masyarakat pesisir
0 Grabag
Tenaga Pendamping Desa
2 org
tuCang kelautan dan perikanan
0
OoerasJonal Kegiatan 1 keg
Page 256
Page 302
4 Sostaksasl Mutu Ikan Dana sosalisasl
dan Peningkatan
pengetahuan para KKP 20,000,000 APBO II Kab. Purworejo
• -
publlkasl 11 paket pengoiah I o n sebesar 10% •
• -
S Peongatan Karl Nusantara dan kamaval Dana operaslonal
peJaksa-Peningkatan
pengetahuan dan KKP 10,000,000 APBO n Kab. Purworejo
naan pertngatan Had
konsumsi Ikan bermutu 10%
Nusantara 1 paket
— Pengadaan bahan
dan alat
— kamaval 1 unit
6 Petatjhan dan magang pengolahan Ikan Dana peserta
magang Peningkatan
pengetahuan dan KKP 40,000,000 APBO n Kab. Purworejo
dan peiatihan 1 paket
ketrampllan masyarakat
pengotahan Ikan 25%
Peningkatan Psrtumbuhan
ekonomi Perdagangan
Peningkatan Psrtumbuhan
ekonomi
Program Pertindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Page 257
Page 303
1 Sosialtsasl UU No 8 Th 1999 tbj perllndungan konsumen Terwujudnya Perllndungan
Konsumen
Terlaksananya Sosialtsasl UU No.
8 Tahun 1999 tentang
Perllndungan Konsumen .
Terpenuhlnya kesetaraan Hak dan
Kewajiban Konsumen dengan Hak dan Kewajiban
Pelaku Usaha.
Dlnas Perindag dan PPM
Purworejo 50,000,000 APBO Purworejo
2 Pembinaan wajlb daftar perusahaan
Tersajinya data perusahaan dalam Daftar Perusahaan
yang berfungst sebagal sumber
Informasi.
Terlaksananya Pembinaan Wajlb Daftar Perusahaan
Terdaftarnya Perusahaan dalam Daftar Perusahaan
Dlnas Perindag dan PPM
Purworejo 35,000,000 APBD Purworejo
3 Pasar murah
Terpenuhlnya kebutuhan sembllan
bahan poke* masyarakat dengan
harga murah.
Terselenogaranya Pasar Murah.
Terwujudnya sembllan bahan pokok dengan harga murah .
Dlnas Perindag dan PPM
Purworejo 20,000,000 APBD Purworejo
•4 Monitoring harga
Tersusunnya harga kebutuhan pokok masyarakat dan
bahan bangunan.
Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat dan bahan bangunan
Termonttorrtya harga kebutuhan
pokok masyarakat dan bahan bangunan.
Dlnas Perindag dan PPM
Purworejo 15,000,000 APBD Purworejo
5 Pengawasan barang beredar h jasa
Terpantaunya kualltas barang dan
atau Jasa yang beredar di pasar.
Terwujudnya terbb ukur di segala
bidang
Terlaksananya pengawasan
barang dan atau Jasa yang beredar
di pasar.
Terwujudnya barang dan atau
Jasa yang beredar dl pasar yang
memenuhi standard mutu.
Dlnas Perindag dan PPM
Purworejo 20,000,000 APBD Purworejo
6 Pembinaan kemetrotoglan
Terpantaunya kualltas barang dan
atau Jasa yang beredar di pasar.
Terwujudnya terbb ukur di segala
bidang
Terlaksananya pembinaan
Kemetrologian .
Terpantaunya alat Ukur.Takar,
Tlmbangan, dan Perlengkapannya (
UTTP) .
Dlnas Perindag dan PPM
Purworejo 20,000,000 APBD Purworejo
Page 258
Page 304
Pemblnaan Distrtbusi dan Pengawasan barang berbahaya.
TerwuJudnya terdb penyaluran barang
berbahaya
Tertaksananya pemblnaan
Dlstrtbusl dan pengawasan
barang berbahaya
Terpantaunya perdagangan
barang berbahaya .
Dtnas Pertndag dan PPM
Purworejo 20.000,000 APBD Purworejo
Pemblnaan Pasar Modem, Usaha Waralaba , Agen dan Distributor barang dan atau Jasa, Pergudangan
TerwuJudnya terdb usaha pasar Modem , Usaha Waralaba,
Agen (lan Distributor barang dan atau
Jasa, Pergudangan
Tertaksananya Pemblnaan Pasar Modem, Usaha
Waralaba, Agen dan Distributor
barang dan atau Jasa,
Pergudangan.
Terpantaunya Pasar Modem, Usaha Waralaba, Agen dan Distributor
barang dan atau Jasa, Pergudangan
Dtnas Pertndag dan PPM
Purworejo 50,000,000 APBO Purworejo
9 Pengawasan Dtstribusl Pupuk BersubsWI.
TerwuJudnya penyaluran Pupuk Bersubstdl yang
memenuhl Prinslp 6 (enam) tepat yaku tepatjenls, Jumlah,
harga, tempat, waktu dan mutu
Tertaksananya Pengawasan
dlstrtbusl Pupuk BersubsWI .
Terpantaunya klnerja 11
Distributor Pupuk BersubskH .
Dlnas Pertndag dan PPM
Purworejo 30,000,000 APBD Purworejo
Pemblnaan UKM Makanan Minuman dan Non Makanan Minuman .
Terbukanya pekiang pasar bagl UKM
Makanan minuman dan Non Makanan
minuman
Tertaksananya Pemblnaan UKM
Makanan Minuman dan Non Makanan
Minuman
TerwuJudnya UKM Makanan minuman dan Non Makanan
minuman yang memenuhl
persyaratan
Dlnas Pertndag dan PPM
Purworejo 30,000,000 APBD Purworejo
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Intemasional
1 Asistensl & konsuttasl
Terdptanya hubungan kerja antara aparatur
Daerah, Propinsl,Pusat dan
Pengusaha .
Tertaksananya asistensl dan konsurtasi.
TerwuJudnya wawasan aparatur Perdagangan dan
PM dalam peningkatan
Onas Pertndag dan PPM
Purworejo 50,000,000 APBD Purworejo
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1 1
Page 259
Page 305
—
r 5 1-•:-^r.*.^si Prodj*' Unggulan C
• r. i
Terw.-- inyaOeU ProC. 1 vj'-""
' r* yang : • -saing d
k •-' •
jJ.'iya r.jb>j";:- dagang Oenga t ».sportv c=- !• . . - ma'
• • «1 .
•: .•-•anyi »S ProO ••
Oaera- .
• ia-anya Etspo'
Te~ijsunnya data p-odjk unggulan
dse'ah yang layak di»i-nbangkan dan
d.^-omo-*an .
Dinas Pertnc •; dan PPM
pj-worejo
[ 60,000,000 APflO pjrworejo
1 i
i . 2 Fasiittas; Ekspor.
i
Terw.-- inyaOeU ProC. 1 vj'-""
' r* yang : • -saing d
k •-' •
jJ.'iya r.jb>j";:- dagang Oenga t ».sportv c=- !• . . - ma'
• • «1 .
•: .•-•anyi »S ProO ••
Oaera- .
• ia-anya Etspo'
Tt-Troovastnya Pengusaha Kabupaten
P.-worejo untuk r '-^ksanakan
ekspor
Dlnas Perindag dan PPM
Purworejo 40,000,000 APBD
Purworejo,Jateng/ DrY,Jakarta
1 fcc^rem Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
j 1
i
1 PcTperar, produk unggulan daerah i
ProO--' Unggulan Deeran depat laku
d pasar
Tenaksananva Pameran Produk
U "v j j ia - Daerah
Produk Unggulan Daerah da pat lebih
dikenal.
Dlnas Perindag dan PPM
Purworejo 200,000,000 APSD
Purworejo, Jateng/DIY.Jakarte
!
2 Pembinaan strategi pemasaran
Terv-ijudnya kemampuan
Penousahi untuk rneno. I pasar.
Terlaksananya pembinaa-i strateg!
pe-^asa-an
Peng usaha memlllkl pengetahuan tennis
tentaog strategi pemasaran.
Dlnas Perindag dan PPM
Purworejo 40,000,000 APBD Purworejo
? 3 Pembinaan manajemen pemasaran
1_
Teovjiudnya kerampuan
Pe.-t..-Jc-'io untuk m e - ; ->a3e pasar.
Tenaksananya pe--.Snaan Kanaoemen Pemasaran
,
Pengusaha memlllkl pengetahuan tehnis
tentang Managemen Pemasaran ..
Dlnas Perindag dan PPM
Purworejo 25,000,000 APBD Purworejo
1
I | 4 Penyusunan Buku P^cjfii Potent Irrve^v-*^ Oerah .
*
f
1 | 5 Promos! potensi dserah-daereh
Te-sksesnya Pote~j Investasi
Daerah.
Investor tertarik ur_j«jnvestasi.
Tt-Takssnanyapeny usjran BukuProfil JnvestasCaerah .
Tersusunnya Buku ProfilPotensi
Investasi Daerah .
Dinas Perindaodan
PPM
Dinas Perindag dan PPM
Purworejo
40,000,000 APBD Purworejo.
1
I | 4 Penyusunan Buku P^cjfii Potent Irrve^v-*^ Oerah .
*
f
1 | 5 Promos! potensi dserah-daereh
Te-sksesnya Pote~j Investasi
Daerah.
Investor tertarik ur_j«jnvestasi.
". ertaksaTanyaPro mas
r-ojensOaerah .
_
Potensi Daerah dapat lebihdlkena! di bngkat Daerah
maupun Nasional.
Dinas Perindaodan
PPM
Dinas Perindag dan PPM
Purworejo 60,000,000 APBD
Jateng / DFY Jakarta
Page 306
6 FasMtast Pasar Leiang Agro
Terdptanya hubungan dagang dengan Pengusaha Agroluar daerah .
Tertaksananya rasntasl Pasar Leiang Agro.
Terkoordlnlrnya pengusaha Agro
Kabupaten Purworejo untuk menglkutl Pasar
Leiang Agro.
Dlnas Pertndag dan PPM
Purworejo 40,000,000 APBD Jateng
7 Ops pengeloiaan pasar
Peningkatan Pelayanan krnerja
SOM, Pengernbangan/pe meHharaan Pasar
dan K3
Pemb. Operastonal SOM
12 Kepala Pasar
Dlnas Pertndag dan PPM
Purworejo 500,000,000 APBD Se Kabupaten 7 Ops pengeloiaan pasar
Peningkatan Pelayanan krnerja
SOM, Pengernbangan/pe meHharaan Pasar
dan K3
Pasar Honor tenaga Opera
14 Bend. Pasar Dlnas Pertndag
dan PPM Purworejo
500,000,000 APBD Se Kabupaten 7 Ops pengeloiaan pasar
Peningkatan Pelayanan krnerja
SOM, Pengernbangan/pe meHharaan Pasar
dan K3 sanal dan Hstrik Pasar
76 Kebersihan
Dlnas Pertndag dan PPM
Purworejo 500,000,000 APBD Se Kabupaten 7 Ops pengeloiaan pasar
Peningkatan Pelayanan krnerja
SOM, Pengernbangan/pe meHharaan Pasar
dan K3
30 Satpam
Dlnas Pertndag dan PPM
Purworejo 500,000,000 APBD Se Kabupaten
8 Sewa tanah & bagl hasil
Pembayaran sewa tanah dan bagl
has* Pendapatan Pasar
- Pujasera
Dlnas Pertndag dan PPM
Purworejo
150,000,000 APBD Purworejo dan
8 Sewa tanah & bagl hasil
Pembayaran sewa tanah dan bagl
has* Pendapatan Pasar
- Hw. Dutojhrejo Dlnas Pertndag
dan PPM Purworejo
Bayan
8 Sewa tanah & bagl hasil
Pembayaran sewa tanah dan bagl
has* Pendapatan Pasar - Suronegaran
Dlnas Pertndag dan PPM
Purworejo 8 Sewa tanah & bagl hasil
Pembayaran sewa tanah dan bagl
has* Pendapatan Pasar
-Guron
Dlnas Pertndag dan PPM
Purworejo
9 Penyusunan Raperda pasar & soslaltsasl P-oses penyusunan Raperda Pasar dan
SostaUsast
Perda Retribust Pasar
Dlnas pertndag PPM
20,000,000 APBD Se Kabupaten
10 Pemeliharaan pasar daerah PerbaMcan sarana
fasflrtas Pasar Fasflltas Pasar Terpelthara
Dlnas pertndag PPM
300,000,000 APBD Se Kabupaten
11 Pembangunan pasar daerah
Pengangkutan sampah pasar daerah & penycdlaan 1 sarana kebersihan
Peningkatan keterUban
•"gkungan Pasar Daerah
Pasar terjaga keberslhannya
Dlnas pertndag PPM
70,000,000 APBD Se Kabupaten
Page ?61
Page 307
I fkqpan Pembinaan f
Pembinaan h :•
:.1
f -Peningkata ' Pertumbuhar %DB&-.strian
efconomi t
Jh^nm peninc*.?c?r
*j a Inventartsisi £
1
3 Pengadaan hare
Penoemban-r
Peiabhan a ban'..;; -peiepsh r-ranc i
1 i 3
Peaohan & ban-, pisang
Pelatlhan manajenx • panoe besi
I
Pc?athi i konveks
"i 5 PelaOhan & oe~
1 ' Peiabhan b, r»- . anyaman bamoj
; lea Id lima dan asongan
Peningkatan Keteriban
linckungan P?s -r~erah
Pembinaan dan Penataan PKL
PK t - r t e t a c- - Dina? penndag : . -woretodan
Kjtoarjo
. -x Xptek S tern Produksi
hiran data us?ha industrl
Penyajlan data usaha Industrl
yang seialu Up to date
1 PciX' Dlnas perindag
PPM SO,000,000
sbupaten •'; j-worejo
software SIM Industrl Perangkat
Database Usaha Industri
I Pake". Dinas perindag
PPM • •
j;5jpaten r-j-worejo
ttri (Cecil dan Menengah
. proses prodjks! kerajlnan dr oondok
Tumbuhnya Industrl baru.
20 O.-an; Perajin Dlna; p^erindag
PPM 50,000,000
Surnbersari >j"wodadl
'. proses prodjksl ceriplk & sale Tumbuhnya Industri baru.
20 O-ano Ps rajin Dir^s penndag
PPM 50,000,000
Umbangan
bantuan alat proses produksi Peningkatan
efstensi kerja usaha industri.
20 Orang Pe-atin Dtnas perindag
PPM 50,000,000
.: Suren Kec. '.xoarjo
•«ntuar, a!?;, proses produksi Peningkatan
efislensi kerja usaha Inoustri.
2c C f v 1 i. • D-'v penndag
PPM ? ,000,000
. . Sdomufyo f-jnwrxeto
J proses produksi buah sukun
proses projcksi kerajlnan
1
Page 262
Page 308
• -
7 Bimbingan teknrs KUB IK,mlkro kedl & menenoan
8 Pelatlhan penyusunan proporsal
9 Bimbingan konsufcr Nsnls usaha Indag agro
Program Peningkatan > i ;.puan Teknoiogi IoClv: .
1 Diktat dl balai dikla: Indusbl pusat Peningkatan Ketrampllan
Pengusaha Industrl 1 Paket
Drias pertndag PPM
50,000,000 Balai Diktat Industrl
Program PenatajfR r t r i . 1 uszri
• Program Pengembangan r _r; -sentre ind-jftri per. r.si< ' :
1 Penyusunan CataDi;.
i
Database Usaha Industn
1 Paket Dinas pertndag
PPM 50,000,000
Kabupaten Purworejo
Peningkatan Pertumbunan
ekonoml Transmigrasi
Program Pengembangan V-.'ilayah Transmigrasi
Program Transmigrasi lokal
Program Transmigrasi regional Penempatan calon
Transmigran
l Penntisan kerjasarr.6 tronsmigrasi arrcar saereh Perindsan KSAD dalam rangka
penempatan trans
TerwuJudnya KSAD dalam bldang
Trans. Nakertrans 120,000,000 APBO
Kalimantan/ Sulawesi
2 Pelatihan pers i ; , •. transmit ran Pelabhan
ketrampilan Calon Tr?nsm«j"3n
Terpenuhinya kualttas C3k>-Transmigrar.
Nakertrans 60,000,000 APBD Purworejo
3 Penyiapan dan i>.- •: :?ian trans.~.;-an Penyiapan caton
transmigran untuk ditempatkan
Tertaksananya penempatar. transmigran
Nakertrans 180,000,000 APBO Kalimantan/
Sulawesi
Page 263
Page 309
Evaluast penempatan transmigran dan 1 set alat kesenlan
Kunjungan tvaJuasI trans, yang teUh
ditempatkan
tvaluasi penempatan transmigran
Nakertrans 174,000,000 APBO Sumatera/ Sulawesi
5 Evaluasl/ Monitoring keglatan dana pembantuan( APBN)
kunjungar. Evaluast/
MonRonng dana pemoantuan
Tertaksananya Evaluasl/ monitoring
Nakertrans 10,000,000 APBO Purworejo
Program Peningkatan manajemen peiayanan pengelolaan ketranxmigrasian
Meningkatkan kesejahteraan eksodan eks. Transmigran
1 Pemberdayaan eksodan transmigran sebanyak 50 KK
Pengadaan kamblng jenrs lawa Randu
maslng- masing KK 5 (lima) ekor
Menlngkatnya kesejahteraan eksodan eks.
transmigran 36 KX
Nakertrans 120,000,000 APBD Desa/ Kel.
Program Peningkatan kesadaran masyarakat akan tujuan dan manfaat transmigrasi
Menlngkatnya kesadaran
masyarakat akan tujuan dan manfaat
transmigrasi
1 Penyukihan dan pembinaan caton transmigran Penyuluhan &
Pemblnaan Masyarakat
Menlngkatnya pemahaman
tentang Ketxansmigrasian
Nakertrans 84,000,000 APBD Desa/ Kel.
412,202,717.482
Purworejo, / S£ptember 2006
if [I \ \
\ H. KELIK SUMRAHABl , S.Sos.MM
Page 264