Oleh : AGUS HENDRAWAN, SSTP. M.AP. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) BAGIAN HUMAS & PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Oleh :AGUS HENDRAWAN, SSTP. M.AP.
SISTEM AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI
PEMERINTAH ( SAKIP)
BAGIAN HUMAS & PROTOKOLSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
Sistematika Paparan
Gambaran Umum SKPD
Implementasi SAKIP SKPD
Inovasi SKPD
Gambaran Umum Bagian Humas
dan Protokol
1. Tugas dan Fungsi
2. Struktur Organisasi
3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN HUMAS & PROTOKOL(berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata KerjaSekretariat Daerah Kabupaten Lamongan)
TUGAS :
melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan bidang
hubungan masyarakat dan protokol yang meliputi Pemberitaan,
Protokol, serta Dokumentasi dan Publikasi.
FUNGSI :
•Pelaksanaan penyiapan dan analisis rancangan kebijakan
pengelolaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan
pemberitaan
•Pelaksanaan penyiapan dan analisis rancangan kebijakan
pengelolaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan
keprotokolan
•Pelaksanaan penyiapan dan analisis rancangan kebijakan
pengelolaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan
dokumentasi dan publikasi, dan
•Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Adminitrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
STRUKTUR ORGANISASI Bagian humas & protokol
sekretariat daerah KABUPATEN LAMONGAN
KABAG HUMAS &
PROTOKOL
KASUBBAG PROTOKOL KASUBBAG PEMBERITAAN KASUBBAG DOKUMENTASI &
PUBLIKASI
3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
KONDISI SDM BAGIAN HUMAS & PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT BERJUMLAH 29 ORANG TERDIRI ATAS :
A. BERDASARKAN STATUS
PNS : 19
NON PNS : 10
POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI BAGIAN
HUMAS & PROTOKOL KAB. LAMONGAN TAHUN 2017 :
➢ SMA : 10 Orang
➢ D-1 : 1 Orang
➢ D-III : 1 Orang
➢ S-1 : 16 Orang
➢ S-2 : 1 Orang
B. JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI : 15 Orang
PEREMPUAN : 14 Orang
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
KINERJAAKTUAL Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
DokumenPelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELES
AI
IMPLEMENTASI SAKIP
1. RENCANA STRATEGIS
2. IKU DAN IKI
3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP
DPA
4. PERJANJIAN KINERJA
5. LAPORAN KINERJA
6. AKUNTABILITAS KEUANGAN
7. COST PER OUTCOME
8. MONITORING KINERJA
9. RENCANA AKSI 2017
RENCANA STRATEGIS
MATRIKS RENSTRA
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
2016 - 2021
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGANTAHUN DASAR
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021Terlaksananya FasilitasiDan KoordinasiKehumasan dan Protokol
Jumlah KerjasamaDengan Media
Jumlah Kerjasama denganMedia dalam satu tahun 5
media6
media7
media8
media9
media10
media
Indikator Kinerja Utama
&
Indikator Kinerja Individu
INDIKATOR KINERJA UTAMABAGIAN HUMAS & PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Instansi : BAGIAN HUMAS & PROTOKOL
Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan bidang
hubungan masyarakat dan protokol yang meliputi Pemberitaan,
Protokol, serta Dokumentasi dan Publikasi.
Fungsi : a. Melaksanakan penyiapan dan analisis rancangan kebijakan
pengelolaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan
pemberitaan;
b. Melaksanakan penyiapan dan analisis rancangan kebijakan
pengelolaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan
keprotokolan
c. Melaksanakan penyiapan dan analisis rancangan kebijakan
pengelolaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan
dokumentasi dan publikasi, dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Adminitrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya;
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1 Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas dengan
didukung birokrasi
yang efektif dan
efisien serta mampu
memberikan
pelayanan publik
yang lebih baik
Opini BPK WTP
(melalui
pelaksanaan
fasilitasi dan
koordinasi
kehumasan dan
protokol)
1 Jumlah kerjasama dengan media
Definisi operasional melaukan kerjasama dengan
media untuk distribusi informasi terhadap masyarakat
terkait pembangunan Kabupaten Lamongan
Kegiatan
pembangunan
Kabupaten
Lamongan
Bagian Humas dan
Protokol Sekretariat
Daerah Kabupaten
Lamongan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KASUBBAG PEMBERITAAN
1. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBERITAAN
2. Tugas : a. Menyusun kebijakan di bidang pemberitaan
b. Menyiapkan materi sebagai bahan pemberitaan kegiatan Pemkab Lamongan melalui media massa dan media baru
c. Melaksnakan publikasi kegiatan Pemkab Lamongan melalui media massa dan media baru
d. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pemberitaan
e. Melakukan pengurusan tata usaha Bagian Humas dan Protokol
f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA PENANGGUNG
JAWAB
1 Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas dengan
didukung birokrasi
yang efektif dan
efisien serta mampu
memberikan
pelayanan publik yang
lebih baik
Opini BPK
WTP
(melalui
pelaksanaan
fasilitasi dan
koordinasi
kehumasan
dan protokol)
1 Jumlah kegiatan pembangunan daerah
yang dipublikasikan / kegiatan
pembangunan daerah selama satu tahun x
100%
Kegiatan
pembangunan
Kabupaten
Lamongan
Kepala Sub Bagian
Pemberitaan dan
Infokom
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KASUBBAG PROTOKOL
1. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL
2. Tugas : a. Menyusun kebiajkan di bidang protokoler
b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan protokoler pimpinan dan tamu daerah
c. Menyiapkan rencana dan susunan acara dalam rangka kegiatan protokoler pimpinan dan tamu daerah
d. Menyiapkan materi keprotokolan untuk mendukung kegiatan pimpinan dan tamu daerah
e. Melakukan inventarisasi jadwal kegiatan pimpinan
f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang protokoler
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1 Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas dengan
didukung birokrasi yang
efektif dan efisien serta
mampu memberikan
pelayanan publik yang
lebih baik
Opini
BPK
WTP
(melalui
pelaksan
aan
fasilitasi
dan
koordinas
i
kehumas
an dan
protokol)
1 Jumlah pelaksanaan fasilitasi dan
koordinasi kehumasan dan protokol
/pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi
kehumasan dan protokol selama 1
tahun x 100%
Kegiatan pelaksanaan
fasilitasi dan
koordinasi kehumasan
dan protokol
Kepala Sub Bagian
Protokol
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
1. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
2. Tugas : a. Menyusun kebijakan di bidang dokumentasi dan publikasi
b. Mengolah dan menyediakan bahan-bahan informasi untuk kegiatan pimpinan
c. Melakukan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
d. Mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan pimpinan
e. Melakukan inventarisasi dokumentasi kegiatan pimpinan
f. Mengolah dokumentasi kegiatan pimpinan dan mempublikasikannya dalam materi cetakan media luar dan dalam ruangan serta
audio visual
g. Menghimpun naskah-naskah pidato kepala daerah
h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang dokumentasi dan publikasi
i. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan tugas fungsinya.
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1 Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang
berkualitas dengan
didukung birokrasi
yang efektif dan
efisien serta mampu
memberikan
pelayanan publik yang
lebih baik
Opini BPK WTP
(melalui
pelaksanaan
fasilitasi dan
koordinasi
kehumasan dan
protokol)
1 Jumlah Kegiatan Pembangunan
daerah yang terdokumentasi / kegiatan
pembangunan daerah selama satu
tahun x 100%
Kegiatan
pembangunan
Kabupaten
Lamongan
Kepala Sub Bagian
Dokumentasi dan
Publikasi
RENCANA KERJA TAHUN 2017
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
INDIKATOR
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM
INDIKATOR
KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETPROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10TERWUJUDNYA
PENYELENGGARA
AN
PEMERINTAHAN
YANG
BERKUALITAS
DENGAN
DIDUKUNG
BIROKRASI YANG
EFEKTIF DAN
EFISIEN SERTA
MEMPU
MEMBERIKAN
PELAYANAN
PUBLIK YANG
LEBIH BAIK
JUMLAH KERJASAMA DENGAN MEDIA
6 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEHUMASAN DAN PROTOKOL
JU,LAH KEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI DAN KOORDINASI KEHUMASAN DAN PROTOKOL
6 PENGAPLINGAN HALAMAN MEDIA
JUMLAH KERJASAMADENGAN MEDIA
6 1,750,000,000
KONSISTENSI
RENJA
TERHADAP DPA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah Program Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Kerja 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2019
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 1 1 SUB URUSAN UMUM
150,000,000.0
0
150,000,000.0
0
4 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Kantor % unit kerja internal yang
terlayani dengan baik
100%
150,000,000.0
0
150,000,000.0
0
4 1 1 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan
perundang-undangan
kenaikan jumlah buku dan
bahan bacaan yang
berkualitas
Kab.
Lamongan
12 buku, 14
media 150,000,000.0
0
APBD II 12 buku, 14
media 150,000,000.0
0
4 1 1 SEKRETARIAT DAERAH
3,515,000,000.
00
3,535,000,000.
00
4 1 1 30 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang
Cukai
tersosialisasinya informasi
bidang cukai kepada
masyarakat
100%
120,000,000.0
0
120,000,000.0
0
4 1 1 30 1 Penyampaian informasi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
cukai
tersosialisasinya informasi
bidang cukai kepada
masyarakat
Kab.
Lamongan
100%
120,000,000.0
0
DBHCT 100%
120,000,000.0
0
4 1 1 31 Program Fasilitasi dan Koordinasi
Kehumasan dan Protokol
Jumlah kerjasama dengan
media
6 media
3,395,000,000.
00
8 media
3,415,000,000.
00
4 1 1 31 1 Fasilitasi Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
meningkatnya keamanan
pejabat dan pelayanan tamu-
tamu dinas
Kab.
Lamongan
100%
300,000,000.0
0
APBD II 100%
300,000,000.0
0
4 1 1 31 2 Pemeliharaan Alat-lat Studio dan
Komunikasi
Jumlah alat-alat komunikasi
dengan kondisi baik
Kab.
Lamongan
100%
25,000,000.00
APBD II 100%
25,000,000.00
4 1 1 31 3 Operasional Siaran Radio Daerah meningkatnya kualitas siaran
dan pemeliharaan perangkat
teknis radio
Kab.
Lamongan
8 kegiatan
150,000,000.0
0
APBD II 8 kegiatan
150,000,000.0
0
4 1 1 31 4 Pengaplingan Halaman Media Jumlah kerjasama dengan
media
Kab.
Lamongan
12 media
1,750,000,000.
00
APBD II 6 media
1,750,000,000.
00
4 1 1 31 5 Dokumentasi Kegiatan Pebangunan
Daerah
terdokumentasinya kegiatan
pembangunan daerah
Kab.
Lamongan
2 kegiatan
150,000,000.0
0
APBD II 2 kegiatan
150,000,000.0
0
4 1 1 31 6 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi Melalui Media Cetak
tersedianya bahan cetakan
sebagai sarana
penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
Kab.
Lamongan
9 item kegiatan
620,000,000.0
0
APBD II 9 item kegiatan
640,000,000.0
0
4 1 1 31 7 Pembuatan Profil Pemkab Lamongan tersedianya video profil
pemerintah kabupaten
lamongan
Kab.
Lamongan
800 keping
150,000,000.0
0
APBD II 800 keping
150,000,000.0
0
4 1 1 31 8 Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan
Hari Besar Nasional (PHBN)
meningkatnya
ketatalaksanaan kegiatan
PHBN
Kab.
Lamongan
9 kegiatan
250,000,000.0
0
APBD II 9 kegiatan
250,000,000.0
0
JUMLAH3,665,000,000
3,685,000,000.
00
PERJANJIAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2017
SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPDCAPAIAN
TAHUN 2015
TAHUN 2017TARGET AKHIR
RENSTRA (2018) %
CAPAIAN TAHUN 2016TERHADAP
TARGET AKHIR RENSTRA (%)
TARGET REALISASI%
REALISASI
TERWUJUDNYA
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
YANG
BERKUALITAS
DENGAN
DIDUKUNG
BIROKRASI YANG
EFEKTIF DAN
EFISIEN SERTA
MEMPU
MEMBERIKAN
PELAYANAN
PUBLIK YANG
LEBIH BAIK
Jumlah kerjasama dengan media
100% 7 media 7 media 100% 100%
100%
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran1 TERLAKSANANYA FASILITASI DAN
KOORDINASI KEHUMASAN DAN
PROTOKOL
JUMLAH KEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI DAN KOORDINASI KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
3.347.409,000.00 97,8%
TERLAKSANANYA SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI
75,000,000,00 2,2%
TOTAL BELANJA LANGSUNG
(Rp. 3.422.409,00)
AKUNTABILITAS KEUANGAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASIPROSENTASE
(%)
1 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehumasan dan Protokol 3.347.409.000,00 2.007.436.000,00 59,97%
Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi 24.997.500,00 16.000.000,00 64,00%
Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Daerah 80.584.000,00 60.854.000,00 75,52%
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Melalui Media Cetak 809.000.000,00 401.431.000,00 49,62%
Operasional Siaran Radio Daerah 118.272.000,00 50.189.000,00 42,43%
Pengaplingan Halaman Media 1.700.802.000,00 1.136.122.000,00 66,80%
Pembuatan Profil Pemerintah Kabupaten Lamongan 142.086.000,00 86.186.000,00 60,66%
Fasilitasi Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 223.004.000,00 143.618.000,00 64,40%
Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 248.663.500,00 113.036.000,00 45,46%
2 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCT) 75.000.000,00 0,00 0,00%
Penyampaian Informasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai 75.000.000,00 0,00 0,00%
JUMLAH 3.422.409.000,00 2.007.436.000,00 58,66%
REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
NO NAMA PROGRAMPAGU ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
(Rp) (Rp) %
1 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehumasan dan Protokol3.347.409.000,00 2.007.436.000,00 59,97%
2 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCT)75.000,000.00 0,00 0,00%
ANGGARAN BAGIAN HUMAS & PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2018
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja% Capaian
Kinerja
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 TERWUJUDNYA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG
BERKUALITAS DENGAN
DIDUKUNG BIROKRASI
YANG EFEKTIF DAN
EFISIEN SERTA MEMPU
MEMBERIKAN PELAYANAN
PUBLIK YANG LEBIH BAIK
Jumlah kerjasama dengan media 100% 59,97% 187%
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2018
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2018
No Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Kinerja Sasaran
TR. I TR. II TR. III TR. IV
1 TERWUJUDNYA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG
BERKUALITAS DENGAN
DIDUKUNG BIROKRASI
YANG EFEKTIF DAN
EFISIEN SERTA MEMPU
MEMBERIKAN PELAYANAN
PUBLIK YANG LEBIH BAIK
JUMLAH KEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI DAN KOORDINASI KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
848.271.500,00 864.432.000,00 788.272.500,00 846.433.000,00
TERLAKSANANYA SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00
LANJUTAN
Program Dan Kegiatan Indikator AnggaranJadwal Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Program Sosialisasi Ketentuan di
Bidang Cukai (DBHCT)
Jumlah kegiatan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kehumasan dan protokol
Penyampaian Informasi Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Cukai75.000.000,00
Program Fasilitasi dan Koordinasi
Kehumasan dan Protokol
Jumlah kegiatan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kehumasan dan protokol
Fasilitasi kunjungan kerja/inspeksi
Kepala Daerah
Meningkatnya keamanan pejabat
dan pelayanan tamu-tamu dinas223.004.000,00
Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan
Komunikasi
Jumlah alat-alat komunikasi
dengan kondisi baik24.997.500,00
Operasional Siaran Radio Daerah Meningkatnya kuaitas siaran dan
pemeliharaan perangkat teknis
radio
118.272.000,00
Pengaplingan Halaman Media Jumlah kerjasama dengan media 1.700.802.000,00
Dokumentasi Kegiatan Pembangunan
Daerah
Terdokumentasinya kegiatan
pembangunan daerah80.584.000,00
Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan Informasi Melalui Media Cetak
Tersedianya bahan cetakan
sebagai sarana penyebarluasan
informasi pembangunan daerah
142.086.000,00
Pembuatan Profil Pemkab Lamongan Tersedianya video profil
pemerintah Kabupaten Lamongan809.000.000,00
Penatalaksanaan Kegiatan Peringatan
Hari Besar Nasional
Meningkatnya ketatalaksanaan
kegiatan PHBN248.663.500,00
MONITORING KINERJA TAHUN 2017
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.
ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KERJA ANGGARAN % ANGGARAN
1TERWUJUDNYA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG
BERKUALITAS DENGAN DIDUKUNG
BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN
EFISIEN SERTA MEMPU
MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK
YANG LEBIH BAIK
JUMLAH KEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI DAN KOORDINASI KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
3.347.409.000,00 97,8%
TERLAKSANANYA SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI
75.000.000,00 2,2%
JUMLAH