Top Banner

of 21

Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

Jun 04, 2018

Download

Documents

Mardani Center
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    1/21

    Penjabaran APBD 2014Lampiran II

    Nomor

    Tanggal

    :

    :

    40 Tahun 2013

    30 December 201

    PENJABARAN APBD

    TAHUN ANGGARAN 2014

    PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

    Urusan Pemerintahan : 1 . 16 Urusan Wajib Penanaman Modal

    Organisasi : 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

    Sub Unit Organisasi : 1 . 16 . 01 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    BELANJA 5.076.069.669,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.677.682.169,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1

    1.677.682.169,00Non Kegiatan1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Pegawai 1.677.682.169,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

    1.044.082.169,00Gaji dan Tunjangan1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

    Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 726.977.160,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)

    Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 1)

    1 Thn x 726.977.160,00 = 726 .977.160,00

    Tunjangan Keluarga 83.125.497,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Tunjangan Keluarga1 Thn x 83.125.497,00 = 83.125.497,00

    Tunjangan Jabatan 1) 125.648.250,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Tunjangan Jabatan 1)

    1 Thn x 125.648.250,00 = 125 .648.250,00

    Tunjangan Fungsional Umum 22.249.500,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Tunjangan Fungsional Umum

    1 Thn x 22.249.500,00 = 22.249.500,00

    Tunjangan Beras 1) 53.617.459,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Tunjangan Beras 1)

    1 Thn x 53.617.459,00 = 53.617.459,00

    Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.236.484,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

    1 Thn x 15.236.484,00 = 15.236.484,00

    Pembulatan Gaji 78.000,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Pembulatan Gaji

    1 thn x 78.000,00 = 78.000,00

    Uang Duka Wafat/Tewas 1) 17.149.819,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Uang Duka Wafat/Tewas 1)

    1 Thn x 17.149.819,00 = 17.149.819,00

    633.600.000,00Tambahan Penghasilan PNS1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    2/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 633.600.000,001.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

    Eselon II

    12 Org/Bln x 7.000.000,00 = 84.000.000,00

    Eselon IIIa

    12 Org/Bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

    Eselon IIIb

    36 Org/Bln x 4.000.000,00 = 144.000.000,00

    Eselon IV

    60 Org/Bln x 3.500.000,00 = 210.000.000,00

    Golongan III

    36 Org/Bln x 1.200.000,00 = 43.200.000,00

    Golongan II

    84 Org/Bln x 1.100.000,00 = 92.400.000,00

    BELANJA LANGSUNG 3.398.387.500,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2

    2.024.787.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.16 . 1.16.01 . 01

    124.050.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

    Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi,sumndaya air dan listrik

    Target : 1 Tahun

    Belanja Pegawai 4.950.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1

    3.825.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.825.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

    PPTK

    9 Bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

    Staf Kegiatan

    9 Bln x 125.000,00 = 1.125.000,00

    1.125.000,00Honorarium Non PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02

    Honorarium Tim/Panitia 1.125.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Staf PPTK

    9 Bln x 125.000,00 = 1.125.000,00

    Belanja Barang dan Jasa 119.100.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

    12.000.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01

    Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 12.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris

    Pemasangan Iklan

    1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

    107.100.000,00Belanja Jasa Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

    Belanja telepon 12.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Pembayaran Rekening Telepon

    Telepon

    12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    3/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Belanja air 3.600.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Air

    Belanja Air PDAM

    12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00

    Belanja listrik 30.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Pembayaran Rekening Listrik

    Listrik

    12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

    Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Pembayaran Surat KabarSurat Kabar

    12 Bln x 85.000,00 = 1.020.000,00

    Belanja kawat/faksimili/internet 60.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Pembayaran Internet

    Internet

    24 Bln x 2.500.000,00 = 60.000.000,00

    Belanja jasa informatika elektronik 480.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Jasa Informatika Elektronik

    Berlangganan TV Kabel

    12 Bln x 40.000,00 = 480.000,00

    76.550.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

    Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan KendaraOperasional Kantor

    Target : 12 Unit

    Belanja Pegawai 4.050.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1

    2.250.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

    PPTK

    9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00

    1.800.000,00Honorarium Non PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02

    Honorarium Tim/Panitia 1.800.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

    Staf Kegiatan

    9 Bln x 200.000,00 = 1.800.000,00

    Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2

    72.500.000,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

    Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 50.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja BBM kendaraan dinas/operasional

    BBM Roda 4 Eselon II (DA 36 Z)1 Th x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

    BBM Roda 4 Operasional (DA 337 ZE)

    1 Th x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    4/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    BBM Roda 2 (DA 431 Z, DA 432 Z, DA 321 ZC, DA 320 303 ZD, DA 302 ZD, DA 409 ZE, DA 401 ZH, DA 410 ZE

    10 Th/Unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00

    Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.500.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4

    Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 (DA 36

    1 Th x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

    Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2 (DA 431432 Z, DA 321 ZC, DA 320 ZC, DA 303 ZD, DA 302 ZD,

    409 ZE, DA 401 ZH, DA 410 ZE)10 Th/Unit x 200.000,00 = 2.000.000,00

    Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 (DA 337

    1 Th x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

    Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*) 15.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Bahan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

    Belanja Bahan Pemeliharaan Roda 2 (DA 431 Z, DA 432321 ZC, DA 320 ZC, DA 303 ZD, DA 302 ZD, DA 409 ZE

    401 ZH, DA 410 ZE)

    10 Th/Unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00

    194.860.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

    Keluaran : Terlaksananya Pembayaran HonorariuPNS dan Non PNS dan Operasional Kantor

    Target : 1 Tahun

    Belanja Pegawai 96.600.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

    64.200.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.200.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

    Honorarium PPTK

    12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00

    Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

    Pejabat Pengguna Anggaran

    12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00

    Pejabat Penata Usahaan Keuangan

    12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00

    Staf Pejabat Penata Usahaan Keuangan

    12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00

    Bendahara Pengeluaran

    12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00

    Bendahara Penerima Pembantu

    12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00

    Staf Bendahara Pengeluaran

    12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00

    Staf Bendahara Penerimaan Pembantu

    12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00Pengurus Barang

    12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00

    Penyimpan Barang

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    5/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00

    32.400.000,00Honorarium Non PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02

    Honorarium Tim/Panitia 32.400.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap Penge

    Keuangan

    Staf Bendahara Pengeluaraan

    48 Bln x 450.000,00 = 21.600.000,00

    Staf Bendahara Penerimaan Pembantu

    24 Bln x 450.000,00 = 10.800.000,00

    Belanja Barang dan Jasa 98.260.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

    97.780.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

    Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Materai

    100 Lbr x 6.000,00 = 600.000,00

    Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.680.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Bahan Bakar Minyak

    BBM Genset

    720 Ltr/Bln x 6.500,00 = 4.680.000,00

    Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 92.500.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Dokumentasi dan Publikasi

    Baliho

    1 Pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

    Biaya Kegiatan Pawai Ta'ruf/Tanglong

    1 Pkt x 7.500.000,00 = 7 .500.000,00

    Spanduk

    20 Bh x 500.000,00 = 10.000.000,00

    Belanja pameranStand

    1 th x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

    Dekorasi

    1 th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

    480.000,00Belanja Jasa Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03

    Iuran Sampah *) 480.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Iuran Sampah *)

    Iuran Sampah

    12 Bln x 40.000,00 = 480.000,00

    3.915.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

    Keluaran : Tersedianya Peralatan Kebersihan Ka

    Target : 10 Jenis

    Belanja Barang dan Jasa 3.915.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

    3.915.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.915.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

    Pengharum Ruangan Semprot

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    6/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    20 Btl x 23.000,00 = 460.000,00

    Pengharum Ruangan Gantung

    15 Bh x 8.000,00 = 120.000,00

    Keranjang Sampah

    12 Bh x 20.000,00 = 240.000,00

    Sapu Bulu Ayam/Kemoceng

    6 Bh x 20.000,00 = 120.000,00

    Pembersih (Desinfektan) Kamar mandi

    30 Bh x 12.000,00 = 360.000,00

    Sabun Cair

    20 Bh x 20.000,00 = 400.000,00Keset Lantai

    12 Bh x 20.000,00 = 240.000,00

    Tissu

    100 Bh x 12.500,00 = 1.250.000,00

    Pel Lantai Tangkai

    5 Bh x 75.000,00 = 375.000,00

    Sapu

    10 Bh x 35.000,00 = 350.000,00

    120.301.500,00Penyediaan alat tulis kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

    Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

    Target : 54 Jenis

    Belanja Pegawai 9.600.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1

    6.600.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.600.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Panitia Pelaksana KegiatanHonorarium PPTK

    12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00

    Staf Kegiatan

    12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00

    3.000.000,00Honorarium Non PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02

    Honorarium Tim/Panitia 3.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

    Honorarium Staf Kegiatan

    12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00

    Belanja Barang dan Jasa 110.701.500,001.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

    110.701.500,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

    Belanja alat tulis kantor 110.701.500,001.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Alat Tulis Kantor

    Kertas HVS

    400 Rim x 37.500,00 = 15.000.000,00

    Kertas Buram20 Rim x 19.000,00 = 380.000,00

    Kertas Glosy

    55 Rim x 25.000,00 = 1.375.000,00

    Amplop Buka Atas

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    7/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    20 Ktk x 13.000,00 = 260.000,00

    Buku Double Folio

    60 Bh x 23.000,00 = 1.380.000,00

    Paper Klip

    25 Ktk x 3.000,00 = 75.000,00

    Pita Mesin Tik

    5 Kaleng x 18.500,00 = 92.500,00

    Stop Map

    50 Pak x 13.000,00 = 650.000,00

    Map Odner

    120 Bh x 17.000,00 = 2.040.000,00Ballpoint

    5 Pak x 165.000,00 = 825.000,00

    Blangko SSP

    50 Bh x 36.750,00 = 1.837.500,00

    Cutter

    12 Bh x 11.000,00 = 132.000,00

    Penghapus Cair

    12 Bh x 6.000,00 = 72.000,00

    Staples Kecil

    12 Bh x 7.500,00 = 90.000,00

    Isi Staples

    31 Ktk x 3.000,00 = 93.000,00

    Spidol

    3 Lusin x 65.000,00 = 195.000,00

    Lakban

    20 Rol x 10.000,00 = 200.000,00

    Pelubang Kertas

    5 Bh x 13.000,00 = 65.000,00

    Gunting Kecil

    10 Bh x 7.500,00 = 75.000,00Tinta Print

    200 Ktk x 35.000,00 = 7.000.000,00

    Bantalan Stampel

    5 Bh x 10.000,00 = 50.000,00

    Stempel Badan

    3 Bh x 35.000,00 = 105.000,00

    Karbon

    2 Pak x 36.000,00 = 72.000,00

    Binder Klip

    30 Lusin x 13.000,00 = 390.000,00

    Pensil 2b

    15 Batang x 4.000,00 = 60.000,00

    Map Tak Bertulang

    100 Pak x 22.500,00 = 2.250.000,00

    Map

    50 Pak x 15.000,00 = 750.000,00

    Penggaris Besi Besar

    8 Bh x 20.000,00 = 160.000,00

    Penggaris Besi Kecil

    8 Bh x 10.000,00 = 80.000,00

    CD Kosong

    1 Box x 150.000,00 = 150.000,00

    Cadritde Hitam

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    8/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    100 Bh x 250.000,00 = 25.000.000,00

    Cadritde Warna

    80 Bh x 250.000,00 = 20.000.000,00

    Amplop Kecil

    35 Ktk x 6.000,00 = 210.000,00

    Amplop

    35 Ktk x 22.500,00 = 787.500,00

    Sampul

    15 Ktk x 75.000,00 = 1.125.000,00

    Kertas Faximili

    15 Rol x 23.000,00 = 345.000,00Buku Ekspedisi

    6 Bh x 12.500,00 = 75.000,00

    Buku Tulis

    4 Pak x 35.000,00 = 140.000,00

    Buku Agenda

    20 Bh x 15.000,00 = 300.000,00

    Plastik Laminating

    2 Pak x 100.000,00 = 200.000,00

    Box File

    80 Bh x 22.000,00 = 1.760.000,00

    Pos it

    30 Bh x 8.500,00 = 255.000,00

    Isi Cutter

    10 Ktk x 4.000,00 = 40.000,00

    Staples Besar

    10 Ktk x 16.000,00 = 160.000,00

    Flasdisk

    10 Bh x 100.000,00 = 1.000.000,00

    Keyboard Wireles

    10 Bh x 450.000,00 = 4.500.000,00Mesin Hitung

    5 Bh x 150.000,00 = 750.000,00

    Contiunes Foum

    4 Ktk x 400.000,00 = 1.600.000,00

    Refil

    30 Botol x 80.000,00 = 2.400.000,00

    Isi Staples Besar

    10 Ktk x 6.000,00 = 60.000,00

    Penghapus Papan Tulis

    2 bh x 45.000,00 = 90.000,00

    Pita dotmatrik

    2 bh x 125.000,00 = 250.000,00

    Tinta Serbuk

    15 Botol x 500.000,00 = 7.500.000,00

    Jam Dinding

    5 Bh x 200.000,00 = 1.000.000,00

    Hardisk

    4 buah x 1.000.000,00 = 4.000.000,00

    Wireless Adaptor

    10 buah x 125.000,00 = 1.250.000,00

    119.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    9/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Keluaran : Tersedianya Jenis Cetakan danPenggandaan

    Target : 4 Jenis

    Belanja Pegawai 7.200.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1

    4.950.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.950.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

    PPTK

    9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

    Staf Kegiatan

    9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00

    2.250.000,00Honorarium Non PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02

    Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Staf PPTK

    Staf Kegiatan

    9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00

    Belanja Barang dan Jasa 111.800.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

    111.800.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

    Belanja cetak 86.800.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Cetak

    Cetak Formulir Permohonan Izin

    40 Blok x 40.000,00 = 1.600.000,00

    Cetak Buletin

    2,400 Eks x 23.000,00 = 55.200.000,00

    Cetak map BP3MD1,500 Bh x 20.000,00 = 30.000.000,00

    Belanja Penggandaan 25.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Penggandaan

    Foto Copy

    100,000 Lbr x 250,00 = 25.000.000,00

    5.675.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

    Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi ListrPenerangan Kantor

    Target : 1 Tahun

    Belanja Barang dan Jasa 5.675.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

    5.675.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01

    Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.675.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery ke

    Lampu20 Bh x 100.000,00 = 2.000.000,00

    Kabel

    3 Rol x 350.000,00 = 1.050.000,00

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    10/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Saklar

    15 Bh x 150.000,00 = 2.250.000,00

    Terminal Stop Kontak

    15 Bh x 25.000,00 = 375.000,00

    241.120.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

    Keluaran : Tersedianya Peralatan dan PerlengkaKantor

    Target : 1 Tahun

    Belanja Barang dan Jasa 720.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2

    720.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01

    Belanja pengisian tabung gas 720.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Pengisian Tabung Gas

    Belanja isi Ulang tabung Gas

    6 Bh x 120.000,00 = 720.000,00

    Belanja Modal 240.400.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

    89.900.000,00Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10

    Belanja modal Pengadaan mesin hitung 10.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Mesin Penghitung Uang

    1 Buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

    Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 1.100.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja modal Pengadaan mesin penghancur Kertas

    Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

    1 Buah/0/0 x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

    Belanja modal pengadaan mesin genset 78.800.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14 Dana Alokasi Umum (D A U)Belanja modal pengadaan mesin genset

    Pengadaan mesin genset

    1 Bh/0/0 x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

    6 OB/0/0 x 300.000,00 = 1.800.000,00

    Honorarium Pejabat Pengadaan Barang & Jasa

    1 Kl/0/0 x 250.000,00 = 250.000,00

    Honorarium Penerima Hasil P ekerjaan

    1 KL/0/0 x 250.000,00 = 250.000,00

    Honorarium Staf Kegiatan

    6 OB/0/0 x 250.000,00 = 1.500.000,00

    55.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11

    Belanja modal Pengadaan brankas 17.500.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Pengadaaan Brankas

    Brankas

    1 Bh x 12.500.000,00 = 12 .500.000,00

    Brankas Kecil

    1 Bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00Belanja Modal Pengadaan AC 20.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Modal Pengadaan AC

    Pengadaan AC

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    11/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    5 Buah/0/0 x 4.000.000,00 = 20.000.000,00

    Belanja Modal Pengadaan Lemari Berkas 17.500.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Pengadaan Lemari Berkas

    Pengadaan Lemari Berkas

    5 Unit/0/0 x 3.500.000,00 = 17.500.000,00

    93.500.000,00Belanja Modal Pengadaan Komputer1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12

    Belanja modal Pengadaan komputer/PC 45.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

    Pengadaan Komputer/PC

    6 Unit/0/0 x 7.500.000,00 = 45.000.000,00

    Belanja modal Pengadaan komputer note book 20.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja modal Pengadaan Komputer note book

    Pengadaan Note Book

    2 Buah/0/0 x 10.000.000,00 = 20.000.000,00

    Belanja modal Pengadaan printer 21.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Modal Pengadaan Printer

    Pengadaan Printer

    5 Bh/0/0 x 3.500.000,00 = 17.500.000,00

    Pengadaan Printer Portable

    1 Bh x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

    Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 7.500.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

    Pengadaan UPS.Stabilizer

    5 Buah/0/0 x 1.500.000,00 = 7.500.000,00

    2.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14

    Belanja modal Pengadaan dispenser 2.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja modal Pengadaan dispenserPengadaan Dispenser

    4 Buah/0/0 x 500.000,00 = 2.000.000,00

    601.116.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

    Keluaran : Tingkat Kesesuai Hasil Koordinasi danKonsulatasi

    Target : 1 Tahun

    Belanja Pegawai 7.200.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

    4.950.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.950.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

    PPTK

    9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

    Staf Kegiatan

    9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00

    2.250.000,00Honorarium Non PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02

    Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Staf PPTK

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    12/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Staf Kegiatan

    9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00

    Belanja Barang dan Jasa 593.916.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

    593.916.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

    Belanja perjalanan dinas luar daerah 593.916.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Esselon II

    Uang Harian (1 org x 10 kl x 3 hr)

    30 OH x 400.000,00 = 12.000.000,00

    Transport (1 org x 10 kl)10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00

    Biaya Penginapan (1 org x 2 hari x 10 kl)

    20 OH x 450.000,00 = 9.000.000,00

    Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Esselon III

    Uang Harian (4 org x 8 kl x 3 hr)

    96 OH x 350.000,00 = 33.600.000,00

    Transport (4 org x 8 kl)

    32 OK x 300.000,00 = 9.600.000,00

    Biaya Penginapan (4 org x 2 hr x 8 kl)

    64 OH x 400.000,00 = 25.600.000,00

    Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Esselon IV

    Uang Harian (5 org x 7 kl x 3 hr)

    105 OH x 350.000,00 = 36.750.000,00

    Transport (5 org x 7 kl)

    35 OK x 300.000,00 = 10.500.000,00

    Biaya Penginapan (5 org x 2 hr x 7 kl)

    70 OH x 350.000,00 = 24.500.000,00

    Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Gol III

    Uang Harian (2 org x 5 kl x 3 hr)

    30 OH x 275.000,00 = 8.250.000,00Transport (2 org x 5 kl)

    10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00

    Biaya Penginapan (2 org x 2 hr x 5 kl)

    20 OH x 300.000,00 = 6.000.000,00

    Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Gol II

    Uang Harian (6 org x 4 kl x 3 hr)

    84 OH x 250.000,00 = 21.000.000,00

    Transport ( 6 org x 4 kl)

    28 OK x 300.000,00 = 8.400.000,00

    Biaya Penginapan (6 org x 2 hr x 4 kl)

    56 OH x 275.000,00 = 15.400.000,00

    Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi Staf PTT

    Uang Harian (24 org x 2 kl x 3 hr)

    144 OH x 200.000,00 = 28.800.000,00

    Transport (24 org x 2 kl)

    48 OK x 300.000,00 = 14.400.000,00

    Biaya Penginapan

    96 OH x 250.000,00 = 24.000.000,00

    Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Provinsi Esselon II

    Uang Harian (1 org x 5 kl x 4 hr)

    20 OH x 1.225.000,00 = 24.500.000,00

    Transport (1 org x 5 kl)

    5 OK x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    13/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Uang Representatif (1 org x 20 hr)

    20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00

    Biaya Penginapan (1 org x 3 hr x 5 kl)

    15 OH x 650.000,00 = 9.750.000,00

    Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Provinsi Esselon III

    Uang harian (4 org x 3 kl x 4 hr)

    48 OH x 1.150.000,00 = 55.200.000,00

    Transport (4 org x 3 kl)

    12 OK x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

    Biaya Penginapan (4 org x 3 hr x 3 kl)

    36 OH x 600.000,00 = 21.600.000,00

    Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Provinsi Esselon IV

    Uang Harian (5 org x 2 kl x 4 hr)

    40 OH x 1.012.000,00 = 40.480.000,00

    Transport (5 org x 2 kl)

    10 OK x 2.500.000,00 = 25.000.000,00

    Biaya Penginapan (5 org x 3 hr x 2 kl)

    30 OH x 550.000,00 = 16.500.000,00

    Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Provinsi Gol III

    Uang Harian (2 org x 1 kl x 4 hr)

    8 OH x 875.000,00 = 7.000.000,00

    Transport (2 org x 1 kl)

    2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

    Biaya Penginapan (2 org x 3 hr x 1 kl)

    6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00

    Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Provinsi Gol II

    Uang Harian (6 org x 1 kl x 4 hr)

    28 OH x 737.000,00 = 20.636.000,00

    Transport (6 org x 1 kl)

    7 OK x 2.500.000,00 = 17.500.000,00

    Biaya Penginapan (6 org x 3 hr x 1 kl)21 OK x 450.000,00 = 9.450.000,00

    454.350.000,00Penyediaan Jasa Non PNS *)1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

    Keluaran : Terlaksananya Pembayaran PembayHonorarium PNS

    Target : 29 Org

    Belanja Pegawai 454.350.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

    454.350.000,00Honorarium Non PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

    Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 382.850.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap

    S 1

    39 OB x 1.450.000,00 = 56.550.000,00

    D3

    13 OB x 1.400.000,00 = 18.200.000,00

    SLTA

    78 OB x 1.350.000,00 = 105.300.000,00PTT Khusus S1

    39 OB x 1.150.000,00 = 44.850.000,00

    PTT Khusus D3

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    14/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    26 OB x 1.125.000,00 = 29.250.000,00

    PTT Khusus SMA

    117 OB x 1.100.000,00 = 128.700.000,00

    Honor/Upah*) 71.500.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honor Upah

    Cleaning Service

    26 OB x 1.100.000,00 = 28.600.000,00

    Penjaga Malam

    26 OB x 1.100.000,00 = 28.600.000,00

    Sopir

    13 OB x 1.100.000,00 = 14.300.000,00

    83.850.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

    Keluaran : Tingkat Kesesuai Hasil Koordinasi danKonsultasi

    Target : 1 Tahun

    Belanja Pegawai 5.850.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1

    4.050.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.050.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

    PPTK

    9 OB/0/0 x 250.000,00 = 2.250.000,00

    Staf Kegiatan

    9 OB/0/0 x 200.000,00 = 1.800.000,00

    1.800.000,00Honorarium Non PNS1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02

    Honorarium Tim/Panitia 1.800.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)Honorarium Tim/Panitia

    Staf Kegiatan

    9 KL/0/0 x 200.000,00 = 1.800.000,00

    Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2

    78.000.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15

    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 78.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten

    Eselon III

    48 OK/0/0 x 175.000,00 = 8.400.000,00

    Eselon IV

    48 OK/0/0 x 165.000,00 = 7.920.000,00

    Staf Gol.III

    48 KL/0/0 x 150.000,00 = 7.200.000,00

    Staf Gol.II

    48 OK/0/0 x 140.000,00 = 6.720.000,00

    Staf PTT S1

    48 OK/0/0 x 110.000,00 = 5.280.000,00

    Staf PTT SLTA

    48 OK/o/0 x 100.000,00 = 4.800.000,00

    Transportasi

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    15/21

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    16/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Belanja Pegawai 3.300.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

    1.800.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

    PPTK

    6 Bln/0/0 x 300.000,00 = 1.800.000,00

    1.500.000,00Honorarium Non PNS1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02

    Honorarium Tim/Panitia 1.500.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

    6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00

    Belanja Barang dan Jasa 116.350.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

    4.650.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

    Belanja alat tulis kantor 3.000.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Alat Tulis Kantor

    ATK Kit

    300 Pkt x 10.000,00 = 3.000.000,00

    Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.650.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris

    Spanduk Indoor

    3 Bh x 250.000,00 = 750.000,00

    Spanduk Out Door

    3 Bh x 300.000,00 = 900.000,00

    27.300.000,00Belanja Jasa Kantor1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

    Belanja Jasa Transportasi 1.800.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Jasa Transportasi

    Tranportasi Narasumber Dalam Propinsi

    6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00

    Belanja Jasa Akomodasi 25.500.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Jasa Akomodasi

    Jasa Akomodasi Narasumber dalam Propinsi

    6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00

    Uang saku peserta

    300 ob x 75.000,00 = 22.500.000,00

    46.300.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

    Belanja cetak 46.000.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Cetak

    Brosur

    4,500 Lbr x 3.000,00 = 13.500.000,00

    Propil Perusahaan PMA / PMDN

    100 Eks x 150.000,00 = 15.000.000,00

    Propil Investasi

    100 Eks x 100.000,00 = 10.000.000,00Potensi Investasi

    100 Eks x 75.000,00 = 7.500.000,00

    Belanja Penggandaan 300.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    17/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Belanja Penggandaan

    Fotocopy Peraturan Perda

    1,500 Lbr x 200,00 = 300.000,00

    1.500.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08

    Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

    Sewa Sarana Mobil Kegiatan

    3 Kl x 500.000,00 = 1.500.000,00

    1.800.000,00Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10

    Belanja sewa perlengkapan sound system 1.800.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Sewa Perlengkapan Sound System

    Sewa Sound system

    3 Kl x 600.000,00 = 1.800.000,00

    12.600.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

    Belanja makan dan minum acara 12.600.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Makan dan Minum Acara

    Snack Kegiatan Sosialisasi 3 Kali

    300 Ktk x 12.000,00 = 3.600.000,00

    Makanan dan Minuman

    300 Ktk x 30.000,00 = 9.000.000,00

    22.200.000,00Belanja Jasa *)1.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29

    Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 22.200.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

    Honorarium Narasumber Propinsi ( 2 Org X 2 Jam ) 3

    12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00

    Honorarium Narasumber Kabupaten ( 2 Org X 2 Jam )12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00

    Honorarium Moderator

    3 Kl x 600.000,00 = 1.800.000,00

    55.170.000,00Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan p engawasanpelaksanaan penanaman modal

    1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Kab.Tanah Bumbu

    Keluaran : Terlaksananya Pengawasan PelaksanaPenanaman Modal

    Target : 77 Perusahaan

    Belanja Barang dan Jasa 55.170.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

    5.250.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11

    Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan instansi terk

    Nasi Kotak (25 Org x 5 Kl)

    125 Ktk x 30.000,00 = 3.750.000,00

    Snack Kotak (25 Org x 5 Kl)125 Ktk x 12.000,00 = 1.500.000,00

    49.920.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    18/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.920.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan

    Uang Harian Eselon III

    24 OK x 175.000,00 = 4.200.000,00

    Uang Harian Eselon IV

    48 OK x 165.000,00 = 7.920.000,00

    Uang Harian Staf Gol III

    24 OK x 150.000,00 = 3.600.000,00

    Uang Harian Staf Gol II

    36 OK x 140.000,00 = 5.040.000,00

    Uang Harian Staf PTT S136 OK x 110.000,00 = 3.960.000,00

    Uang Harian Staf PTT SLTA

    36 OK x 100.000,00 = 3.600.000,00

    Transport

    216 Kl x 100.000,00 = 21.600.000,00

    261.700.000,00Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

    Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan PamInvestasi

    Target : 2 Kl dalam Provinsi dan 3 Kl Luar P

    Belanja Pegawai 14.200.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

    4.950.000,00Honorarium PNS1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.950.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

    PPTK

    9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

    Staf PPTK

    9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00

    9.250.000,00Honorarium Non PNS1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02

    Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

    Staf Kegiatan

    9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00

    Honor/Upah*) 7.000.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Honor Penjaga Pameran

    Honor Jaga Stand

    40 OK x 100.000,00 = 4.000.000,00

    Petugas Keamanan

    20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00

    Petugas Kebersihan

    20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00

    Belanja Barang dan Jasa 247.500.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

    80.000.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

    Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 80.000.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    19/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    Dokumentasi dan Publikasi

    Bahan dan Alat Dekorasi ( Pameran Luar Propinsi )

    3 Kl x 20.000.000,00 = 6 0.000.000,00

    Bahan dan Alat Dekorasi ( Pameran dalam Propinsi )

    2 Kl x 10.000.000,00 = 2 0.000.000,00

    50.000.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06

    Belanja cetak 50.000.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Cetak Brosur untuk Kegiatan Pameran

    Cetal Leaf Leat

    10,000 Lbr x 5.000,00 = 50.000.000,00

    2.500.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08

    Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

    Sewa Mobil untuk Pameran

    5 Kl x 500.000,00 = 2.500.000,00

    115.000.000,00Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10

    Belanja sewa tenda 115.000.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Sewa Tenda untuk Pameran

    Sewa Tenda ( Pameran Luar Propinsi )

    3 Kl x 25.000.000,00 = 7 5.000.000,00

    Sewa Tenda ( Dalam Propinsi )

    2 Kl x 20.000.000,00 = 4 0.000.000,00

    900.030.000,00Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi1.16 . 1.16.01 . 16

    433.300.000,00Pengembangan System Informasi Penanaman Modal1.16 . 1.16.01 . 16 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Kab.Tanah Bumbu

    Keluaran : Tersedianya Data Base PMDN/PMA daPerizinan

    Target : 22 Aplikasi

    Belanja Modal 433.300.000,001.16 . 1.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3

    433.300.000,00Belanja Modal Pengadaan Komputer1.16 . 1.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 12

    Belanja modal Pengadaan monitor/display 80.000.000,001.16 . 1.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 12 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja modal Pengadaan monitor/display

    Pengadaan Anjungan Informasi Layar Sentuh

    1 Unit/0/0 x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

    Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi Khusus *) 353.300.000,001.16 . 1.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 12 . 12 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi Khusus*)

    Pengadaan Aplikasi Perijinan

    1 Paket/0/0 x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

    Pengadaan Sofware Informasi dan survey IKM

    1 Paket/0/0 x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

    Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

    9 OB/0/0 x 300.000,00 = 2.700.000,00

    Honorarium Pejabat Pengadaan

    1 Kl/0/0 x 300.000,00 = 300.000,00

    Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pe kerjaan

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    20/21

    KODEREKENING

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    1 Kl/0/0 x 300.000,00 = 300.000,00

    466.730.000,00Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanamanmodal

    1.16 . 1.16.01 . 16 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

    Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

    Keluaran : Terlaksananya Proses Perizinan Sesuadan ISO

    Target : 1974 Izin dan 1 Dokumen ISO

    Belanja Barang dan Jasa 466.730.000,001.16 . 1.16.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2

    4.200.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.16 . 1.16.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11Belanja makan dan minum acara 4.200.000,001.16 . 1.16.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Makanan dan Minuman Rapat

    Makan (25 Org X 4 Kl)

    100 Org/Kl x 30.000,00 = 3.000.000,00

    Snack (25 Org X 4 Kl)

    100 Kl x 12.000,00 = 1.200.000,00

    154.880.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.16 . 1.16.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15

    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 154.880.000,001.16 . 1.16.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan

    Pemutahiran Data P erizinan dan PM

    Uang harian Eselon III

    12 OK/0/0 x 175.000,00 = 2.100.000,00

    Uang harian Eselon IV

    12 OK/0/0 x 165.000,00 = 1.980.000,00

    Uang Harian Staf Gol III

    18 OK/0/0 x 150.000,00 = 2.700.000,00

    Uang Harian Staf Gol II

    18 OK/0/0 x 140.000,00 = 2 .520.000,00Uang Harian Staf PTT S1

    18 OK/0/0 x 110.000,00 = 1.980.000,00

    Uang Harian Staf PTT SLTA

    18 OK/0/0 x 100.000,00 = 1.800.000,00

    Taransportasi

    96 Kl/0/0 x 100.000,00 = 9.600.000,00

    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Kegiatan Tinjau Lapangan

    Uang Harian Eselon III

    80 OK/0/0 x 175.000,00 = 14 .000.000,00

    Uang Harian Eselon IV

    80 OK/0/0 x 165.000,00 = 13 .200.000,00

    Uang Harian Staf Gol III

    96 OK/0/0 x 150.000,00 = 14.400.000,00

    Uang Harian Staf Gol II

    100 OK/0/0 x 140.000,00 = 14.000.000,00

    Uang Harian Staf PTT S1

    100 OK/0/0 x 110.000,00 = 11.000.000,00

    Uang Harian Staf PTT SLTA

    100 OK/0/0 x 100.000,00 = 10.000.000,00

    Transportasi

    556 Kl/0/0 x 100.000,00 = 5 5.600.000,00

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

  • 8/13/2019 Badan Pelayanan, Perizinan Dan Penanaman Modal

    21/21

    KODE

    REKENINGURAIAN JUMLAH

    1 2 3

    PENJELASAN

    4

    307.650.000,00Belanja jasa Konsultansi1.16 . 1.16.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21

    Belanja Jasa Konsultasi ISO *) 307.650.000,001.16 . 1.16.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U) -

    Belanja Jasa Konsultasi ISO

    Belanja Jasa Konsultasi ISO 9001 : 2008

    1 Paket/0/0 x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

    Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan

    PPTK

    9 Bln x 450.000,00 = 4.050.000,00

    Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

    Ketua

    1 OK x 350.000,00 = 350.000,00

    Sekretaris

    1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

    Anggota

    1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

    Honorarium Non PNS

    Staf Kegiatan

    9 OK x 300.000,00 = 2.700.000,00

    SURPLUS / (DEFISIT) (5.076.069.669,00)

    Batulicin, 30 December 2013

    Bupati Tanah Bumbu

    Mardani H. Maming

    HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal