Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tersebut menggunakan dasar Laporan Tahunan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 1.2 Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan ini, adalah merupakan Laporan Kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas dalam rangka pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2012. Adapun tujuannya adalah : 1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dinas; 2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja dinas; 3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja dinas.
128
Embed
BAB I PENDAHULUAN TAHUNAN 2012.pdf · 8.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ... (Penyusunan Cap-RPP) 3. ... Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012, maka
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib
menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Adapun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tersebut menggunakan dasar Laporan Tahunan
yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
1.2 Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan ini, adalah merupakan Laporan Kepala
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas dalam rangka
pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan,
selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2012.
Adapun tujuannya adalah :
1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai
masukan dalam peningkatan kinerja dinas;
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas,
keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi,
dan kesimpulan capaian kinerja dinas;
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi guna peningkatan kinerja dinas.
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 2
1.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, tugas pokok Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
perumahan, penataan ruang dan sebagian bidang pekerjaan umum.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan, Penataan
Ruang dan Kebersihan, memiliki fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Bandung adalah :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang sebanyak 6 Bidang yaitu :
a. Bidang Pengembangan Kawasan, membawahkan ;
1). Seksi Pengembangan Kawasan Khusus
2). Seksi Kerjasama Pengembangan Kawasan
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 3
b. Bidang Pengembangan Perumahan, membawahkan ;
1). Seksi Pembangunan Perumahan
2). Seksi Pembinaan Perumahan
3). Seksi Pengembangan Fasilitas Umum
c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan ;
1). Seksi Perencanaan Tata Ruang
2). Seksi Pemanfaatan Ruang
3). Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
d. Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan ;
1). Seksi Pembangunan Bangunan Gedung
2). Seksi Pembinaan Teknis
3). Seksi Pengendalian Bangunan
e. Bidang Permukiman, membawahkan :
1). Seksi Pembangunan
2). Seksi Pembinaan Teknis
3). Seksi Pengembangan Teknologi dan Industri
f. Bidang Kebersihan, membawahkan :
1). Seksi Pelayanan Kebersihan
2). Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan
3). Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
4. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebanyak 8 (delapan) unit yaitu :
a. UPTD Pemadam Kebakaran (Wilayah Soreang, Ciparay dan Cicalengka)
terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
b. UPTD Pertamanan dan Pemakaman terdiri atas : Kepala UPTD dan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c. UPTD Pengangkutan Sampah (Wilayah Soreang, Baleendah, Ciparay dan
Rancaekek) terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 4
Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
terdiri atas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kepala Dinas (Eselonering IV b)
Sekretaris (Eselonering III a)
Kepala Bidang (Eselonering III b)
Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)
Kepala Seksi (Eselonering IV a)
Kepala UPTD (Eselonering IV a)
Kepala Sub Bagian pada UPTD (Eselonering IV b)
Kelompok Jabatan Fungsional
Pelaksana (Staf)
PNS (Pegawai Negeri Sipil)
TKK (Tenaga Kontrak Kerja)
J u m l a h
1
1
6
3
17
8
8
0
285
14
299
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : .... Tahun 2012
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor : .... Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012, bahwa kegiatan
yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan Tahun 2012 meliputi program / kegiatan yaitu :
a) Program Pelayanan administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada
1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 59
masyarakat
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas
2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Direncanakan sebesar Rp. 507.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 488.113.000,00 atau 96,27 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kuning & Sepatu dan
perlengkapannya sebanyak 160 stel
Belanja Jaket Safety Pemadam Kebakaran (Bahan Standar HOMEX)
sebanyak 45 unit
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan
adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja
Dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 21
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 507.000.000,00; 10 orang; waktu 3 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 488.113.000,00; 10 orang; waktu 3 bulan
2. Keluaran Tersedianya pakaian kerja lapangan petugas pengangkutan sampah dan terlindunginya petugas Pemadam Kebakaran dengan standar alat perlindungan diri petugas pada saat operasi pemadaman dan penyelamatan
Kab. Bandung Kab. Bandung
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 60
3 Hasil Meningkatnya kinerja aparatur UPTD Pengangkutan Sampah dan terciptanya kesiapan petugas DAMKAR dalam operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan
adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja
Dinas kepada masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 63
TABEL 24
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.000.000,00; 22 orang; waktu 8 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.000.000,00 Lokasi Dinas dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Tersusunnya laporan kinerja dinas (RKA, DPA, DPPA, Renja SKPD, LKPJ, LAKIP, laporan bulanan, Triwulanan, Laptah dan Lap. Akhir)
11 Produk 11 Produk
3 Hasil Terlaksananya laporan tepat waktu
1 dinas 1 dinas
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas
4.2. Program dan kegiatan Urusan
Direncanakan sebesar Rp. 50.566.091.040,00 terealisasi sebesar Rp.
46.072.459.636,00 atau 91,11 %, meliputi Urusan/Program/Kegiatan
sebagai berikut :
4.2.1. Urusan Perumahan
Direncanakan sebesar Rp. 19.007.246.750,00 terealisasi sebesar Rp.
16.274.944.321,00 atau 85,62 %, meliputi Program/Kegiatan sebagai
berikut :
a. Program Pengembangan Perumahan
Direncanakan sebesar Rp. 19.007.246.750,00 terealisasi sebesar Rp.
16.274.944.321,00 atau 85,62 %,terdiri atas :
1) Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program
Perumahan Dalam Rangka Pendataan Perumahan
Direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
44.195.750,00 atau 98,21 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai
berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 64
Data Entry ke Peta Digital (Pembuatan Peta Perumahan terorganisir
eksisting) dengan lokasi di Kecamatan Cicalengka, Margaasih,
Banjaran dan Kutawaringin.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah lancarnya tugas – tugas dinas dan meningkatnya
produktifitas kerja sehingga meningkatnya Pelayanan Aparatur dan
kinerja Dinas
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 25
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN
PROGRAM PERUMAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 45.000.000,00; 30 orang; waktu 6 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 44.195.750,00; 30 orang; waktu 6 bulan
2. Keluaran Tersedianya Data peta perumahan teroganisir
1 paket 1 paket
3. Hasil Tersedianya bahan penyelenggaraan penataan ruang
4 kecamatan 4 kecamatan
4. Manfaat Terpenuhinya kemudahan penyelenggaraan penataan ruang
1 kabupaten 1 kabupaten
5. Dampak Meningkatnya keteraturan penataan ruang
1 kabupaten 1 kabupaten
2) Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual
(NSPM)(Review RPIJM dan Analisa Harga Satuan Bangunan &
Lingkungan)
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 65
Direncanakan sebesar Rp. 289.300.000,00 terealisasi sebesar Rp.
283.588.500,00 atau 98,02 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Penyusunan Dokumen Review Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM) bidang perumahan dan permukiman
Penyusunan Harga Satuan yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati
Bandung Nomer : 0270/Kep. 318–Pemb/2010 tanggal 06 Oktober
2011 Tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2013.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah lancarnya tugas – tugas dinas dan meningkatnya
produktifitas kerja sehingga meningkatnya Pelayanan Aparatur dan
kinerja Dinas
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 26
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN NORMA, STANDAR,
PEDOMAN dan MANUAL (NSPM)
No.
Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu yang diperlukan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 289.300.000,00, SDM 21 orang, waktu 11 bulan;
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 283.588.500, SDM 21 orang, waktu 11 bulan;
2. Keluaran Pedoman prioritas pembangunan Bidang Perumahan Permukiman dan tersusunnya Harga Satuan Bangunan Gedung Negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman
2 Paket 2 Paket
3. Hasil Kesesuaian rencana program pembangunan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten sesuai dengan RTRW serta adanya acuan harga satuan bangunan di lingkungan permukiman
1 Kabupaten 1 Kabupaten
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap acuan pengembangan penataan kawasan di wilayah Kabupaten Bandung
1 Kabupaten 1 Kabupaten
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, 1 Kabupaten 1 Kabupaten
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 66
ekonomi dan lingkungan masyarakat
3). Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan
Perumahan
Direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi Sebesar
Rp. 100.000.000,00 atau 100 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Rapat-rapat koordinasi kegiatan Adiupaya, Verifikasi serah terima (
TPU )
Verifikasi serah terima ( PSU ) Prasarana Sarana Umum oleh tim
verifikasi di 6 lokasi perumahan pengembang
Verifikasi calon lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagai
syarat pengesahan Site Plan di 19 lokasi perumahan pengembang
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Tersedianya data verifikasi fasos fasum perumahan yang menjadi acuan
masyarakat terhadap hunian yang layak huni dan representatif.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 27
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 100.000.000,00; 15 orang; 11 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 100.000.000,00; 15 orang; 11 bulan
Jumlah 26 Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat sehingga
meningkatnya produktifitas masyarakat yang terkena sasaran kegiatan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 28
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PEMB.
MASYARAKAT KURANG MAMPU
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu Teralokasinya Dana Teralokasinya Dana
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 71
yang diperlukan sebesar Rp. 8.258.150.000,00 Lokasi Kab. Bandung. dalam waktu 12 bulan
sebesar Rp. 8.188.742.500,00 Lokasi Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Terlaksananya rehabilitasi Rumah dan prasarana dasar lingkungan yang layak huni
1100 unit di 89 Desa 26 Kecamatan/ 26 paket di 26 desa 14 Kecamatan
1100 unit di 89 Desa 26 Kecamatan/ 26 paket di 26 desa 14 Kecamatan
3. Hasil Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat
1100 unit di 89 Desa 26 Kecamatan/ 26 paket di 26 desa 14 Kecamatan
1100 unit di 89 Desa 26 Kecamatan/ 26 paket di 26 desa 14 Kecamatan
4. Manfaat Meningkatnya produktifitas masyarakat yang terkena sasaran kegiatan
1100 unit di 89 Desa 26 Kecamatan/ 26 paket di 26 desa 14 Kecamatan
1100 unit di 89 Desa 26 Kecamatan/ 26 paket di 26 desa 14 Kecamatan
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat
1100 unit di 89 Desa 26 Kecamatan/ 26 paket di 26 desa 14 Kecamatan
1100 unit di 89 Desa 26 Kecamatan/ 26 paket di 26 desa 14 Kecamatan
4) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah
Sederhana Sehat
Direncanakan sebesar Rp. 10.274.796.750,00 terealisasi sebesar
Rp. 7.618.525.571,00 atau 74,14 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga/KSO untuk
perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik
Pemeliharaan Rusunawa Baleendah selama 12 bulan di Baleendah
Penataan Kawasan Perumahan (DAK) yaitu konstruksi Pemasangan
Lampu PJU LED di 21 lokasi Perumahan Formal di wilayah Kab.
Bandung
Penataan Prasarana Rusunawa meliputi perencanaan DED PSU dan
Perencanaan dan Kajian Lingkungan di Rusunawa Baleendah
Penataan Kawasan Pedesaan meliputi konstruksi pembangunan
Prasarana Dasar Lingkungan Penunjang (BBGRM, P2WKSS, TMMD,
TMSS/BGMSS) secara KSO/swakelola
Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedesaan (Prasarana Dasar
Lingkungan Penunjang tersebar di wilayah :
No Kecamatan/Desa Pekerjaan Volume
1. Kec. Cilengkrang Ds. Girimekar (Pembangunan/Prasarana
- Pembuatan jalan setapak - Perbaikan RTLH 4 Unit
P= 180 m L=1,2 m 4 unit
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 72
Dasar Lingkungan Penunjang BBGRM)
2. Kec. Pacet Ds. Tanjungsari (Pembangunan/Prasarana Dasar Lingkungan Penunjang P2WKSS)
- Pembuatan MCK - Jalan Setapak - Rehab Rumah Tidak
Layak Huni - Rehab Rumah Sehat
1 unit P=144,65 m L = 1,2 m 3 unit 1 unit
3. Kec. Ciwidey Ds. Nengkelan (Pembangunan/Prasarana Dasar Lingkungan Penunjang TMMD)
- Pembangunan TPT - Pembangunan Jalan
Setapak - Perbaikan Jalan Setapak
P=38,6 m T= 1,8 m; P=38 m T=1 m; P=14,45 m T=0,8; P=14,45 m L=2 m P= 56 m P=145,30 m L=1,2 m
4. Kec. Paseh Ds. Drawati (Pembangunan/Prasarana Dasar Lingkungan Penunjang TMMS/BGMSS)
- Pembuatan Jalan Setapak
P=313 m L=1,2 m
Pembangunan Gazebo meliputi perencanaan dan pengawasan serta
pembangunan 8 unit gazebo ( 2 unit di Komplek PEMDA Kab.
Bandung, 1 Unit di Kecamatan Kutawaringin, 1 Unit di Kecamatan
Ciwidey, 1 Unit di Kecamatan Cilengkrang, 1 Unit di Kecamatan
Cileunyi, 1 Unit di Kecamatan Nagreg dan 1 unit di Kecamatan
Cicalengka Kabupaten Bandung )
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
tertatanya prasarana dan sarana lingkungan permukiman sehingga
meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 29
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. Teralokasinya Dana
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 73
10.274.796.750,00 Lokasi Kab. Bandung, 29 Org dalam waktu 12 bulan
sebesar Rp. 7.618.525.571,00 Lokasi Kab. Bandung, SDM Org dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Terbangunnya prasarana dan sarana pada kawasan perumahan, terlaksananya pemeliharaan rumah susun sewa dan terbangunnya prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan rusunawa, terbangunnya prasarana dasar lingkungan permukiman penunjang penataan kawasan pedesaan, terlaksananya optimalisasi perencanaan pembangunan Kab. Bandung dalam terselenggaranya program berkelanjutan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP dan PPIP), terbangunnya sarana sanitasi komunal sebanyak 12 unit pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin sehingga dapat meningkatkan 0,07% dari jumlah penduduk akses sanitasi yang layak serta terlaksananya pelaksanaan gazebo.
7 paket 7 paket
3. Hasil Meningkatnya Sarana Prasarana pada kawasan perumahan, pelayanan kepada penghuni, kesehatan lingkungan masyarakat dan tersedianya pedoman pembangunan PSU perumahan serta tercapainya keberlanjutan program P2KP melalui pelestarian aset-aset di Kab. Bandung dan fasilitasi program PNPM dan meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan serta tersedianya fasilitas penunjang kawasan bebas rokok.
Kab. Bandung Kab. Bandung
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
5). Kegiatan Penyusunan Data Bangunan Pemerintah
Direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi Sebesar
Rp. 39.892.000,00 atau 99,73 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk Penyusunan
Data Bangunan Pemerintah Berbasis WEB
Pelaksanaan survey bangunan pemerintah di Kecamatan Cileunyi dan
Rancaekek meliputi 15 desa (Kec. Cimenyan : Ds. Cibeunying,
Penyusunan dokumen data bangunan pemerintah sebagai bahan
kajian aset Pemerintah Kab. Bandung
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 74
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Tersusunnya dokumen data bangunan Pemerintah Kab. Bandung yang
dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengelolaan asset Daerah.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 30 RENCANA DAN REALISASI
KEGIATAN PENYUSUNAN DATA BANGUNAN PEMERINTAH No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu yang
diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 40.000.000,00 Alat/Bahan 1 paket Lokasi Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 39.892.000,00 Alat/Bahan 1 paket Lokasi Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Tersusunnya dokumen pendataan bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Bandung sebagai pedoman pendataan aset Pemkab Bandung
2 Kecamatan 2 Kecamatan
3. Hasil Adanya acuan penataan bangunan pemerintah
Kab. Bandung Kab. Bandung
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan aset pemkab Bandung
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Direncanakan sebesar Rp. 8.217.541.490,00 terealisasi sebesar Rp.
7.441.600.800,00 atau 90,55 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi
Masyarakat Miskin
Direncanakan sebesar Rp. 5.603.526.490,00 terealisasi sebesar
Rp. 4.856.311.200,00 atau 86,66 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk
perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 75
Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi/penyuluhan
Pelaksanaan proses pengadaan penyediaan jasa konsultansi,
pengawasan dan konstruksi
Perencanaan Air Bersih meliputi Perencanaan Penyediaan Teknis Air
Bersih Pedesaan Paket 01 (Program Musrenbang)
Perencanaan Air Bersih meliputi Perencanaan Penyediaan Teknis Air
Bersih Pedesaan Paket 02 (Program Musrenbang)
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM di Kab. Bandung
Pengadaan Pipa APBD Paket 01 dan Paket 02
Perencanaan Air Bersih Jaringan Distribusi dan Retikulasi IKK Ciwidey
di Kec. Ciwidey dan Kec. Pasirjambu
Pengawasan Konstruksi meliputi 2 paket program musrenbang (Ds.
Babakan Kec. Ciparay, Ds. Banjaran Wetan Kec. Banjaran, Ds.
Mekarjaya Kec. Arjasari) , 1 paket program DAK ( Ds. Mekarsari Kec.
Cimaung, Ds. Margamulya Kec. Pangalengan), 1 paket program IKK
Ciwidey (Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey, Ds. Mekarmaju dan Ds. Pasirjambu
Kec. Pasirjambu)
Pelaksanaan fisik penyediaan air bersih pedesaan berlokasi tersebar
dibeberapa lokasi dan hasilnya sebagai berikut :
No Kecamatan Desa/Kelurahan Output Kegiatan
1. Kecamatan Pangalengan
Desa Margamulya Ds. Margamulya - Pemasangan Pipa PVC Dia. 4” = 1.764,00 m,
Dia. 3” = 2.706,00 m, Dia. 1” = 124,00 m - Pembuatan Reservoir Kapasitas 10 m3
sebanyak 2 unit - Pembuatan Reservoir Kapasitas 5 m3 sebanyak
2 unit - Pembuatan BPT Kap. 2 m3 sebanyak 1 unit - Pembuatan Broncaptering sebanyak 1 unit - Pengadaan dan pemasangan pipa DJU
sebanyak 1 unit - Pengadaan dan pemasangan SR sebanyak 30
unit
2. Kecamatan Cimaung
Desa Mekarsari
Ds. Mekarsari - Pemasangan Pipa PVC Dia. 4” = 1.440,00 m,
Dia. 3” = 2.706,00 m, Dia. 1” = 124,00 m
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 76
- Pembuatan bak penampung Kap. 2 m3 sebanyak 1 unit
- Pembuatan Reservoir Kapasitas 5 m3 sebanyak 2 unit
- Pembuatan intake sebanyak 1 unit - Pembangunan saringan cepat 2 lt/dt sebanyak
1 unit - Pengadaan dan pemasangan pipa DJU
sebanyak 1 unit - Pengadaan dan pemasangan SR sebanyak 5
unit 3. Kecamatan
Banjaran Desa Banjaran Ds. Banjaran
- Pemasangan Pipa PVC Dia. 3” = 2.100,00 m, Dia. 2” = 450,00 m
- Pembuatan Reservoir Kapasitas 5 m3 sebanyak 1 unit
- Pembuatan Reservoir Kapasitas 2 m3 sebanyak 3 unit
- Pembuatan intake sebanyak 1 unit - Pembuatan Broncaptering sebanyak 1 unit
4. Kecamatan Arjasari
Desa Mekarjaya Ds. Mekarjaya - Pemasangan Pipa PVC Dia. 3” = 580,00 m,
Dia. 2” = 850,00 m - Pembuatan Reservoir Kapasitas 2 m3 sebanyak
4 unit - Pembuatan BPMA Kap. 2 m3 sebanyak 1 unit - Pembuatan Broncaptering sebanyak 1 unit - Pembuatan Broncaptering sebanyak 2 unit - Jembatan pipa Dia. 90 mm (3”) L= 20 m
sebanyak 1 unit 5. Kecamatan
Cipinang Desa Babakan Ds. Babakan
- Pemasangan Pipa PVC Dia. 3” = 1.300,00 m, Dia. 2” = 2.950,00 m
- Pembuatan Reservoir Kapasitas 2 m3 sebanyak 5 unit
- Pembuatan BPT 2 m3 sebanyak 2 unit - Pembuatan Broncaptering sebanyak 1 unit - Jembatan pipa 2” L= 6 m sebanyak 1 unit
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Meningkatnya cakupan layanan air minum pedesaan sehingga
terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang memenuhi
standar kesehatan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 31
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 77
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN
SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 5.603.526.490,00 Lokasi di Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 4.856.311.200,00 Lokasi di Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Terbangunnya prasarana dan sarana air minum pedesaan di 5 Desa (Air bersih)
5 desa
5 desa
3. Hasil Meningkatnya cakupan layanan air minum pedesaan
5 desa
5 desa
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang memenuhi standar kesehatan
5 desa
5 desa
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
5 desa
5 desa
2) Kegiatan Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan
keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
Direncanakan sebesar Rp. 375.000.000,00 terealisasi Rp.
366.095.000,00 atau 97,62 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai
berikut :
Pekerjaan meliputi rapat-rapat persiapan, koordinasi dan evaluasi
pengendalian dan pengawasan bangunan
Pengawasan dan pengendalian bangunan di Wilayah Kabupaten
Bandung yang tersebar di 31 kecamatan yang terdiri dari bangunan
perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan.
Hasil pengawasan dan pengendalian bangunan berupa surat-surat
selama tahun 2012 berjumlah 568 buah surat sebagai berikut :
Pemberitahuan = 188 buah
Panggilan II = 6 buah
Teguran I = 230 buah
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 78
Teguran II = 55 buah
Teguran III = 12 buah
Panggilan I = 71 buah
Peringatan I = 1 buah
Penyegelan = 1 buah
Sedangkan bangunan yang direkomendasi tehnis pada tahun 2012
adalah sebagai berikut :
Fungsi Hunian = 581 unit
Fungsi usaha = 453 unit
Fungsi sosial budaya = 58 unit
Fungsi keagamaan = 1 unit
Fungsi berdiri sendiri (tower) = 4 unit
tersebar di Kab. Bandung yang terdiri dari bangunan pemerintah,
swasta dan masyarakat
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 32
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KESERASIAN
KAWASAN DAN LINGKUNGAN HUNIAN BERIMBANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 375.000.000,00 Lokasi di 31 Kecamatan Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 366.095.000,00 Lokasi di 31 Kecamatan Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Terlaksananya pengendalian Pembangunan perumahan
31 kecamatan 31 kecamatan
3. Hasil Tertibnya bangunan perumahan 31 kecamatan 31 kecamatan 4. Manfaat Terkendalinya pembangunan
perumahan 31 kecamatan 31 kecamatan
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
31 kecamatan 31 kecamatan
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 79
3) Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan
Direncanakan sebesar Rp. 137.745.000,00 terealisasi Rp.
137.595.000,00 atau 99,89 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai
berikut :
Pekerjaan meliputi rapat-rapat persiapan, koordinasi dan evaluasi
pengendalian dan pengawasan bangunan
Pengawasan dan pengendalian bangunan di Wilayah Kabupaten
Bandung yang tersebar di 31 kecamatan yang terdiri dari bangunan
perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan.
Hasil pengawasan dan pengendalian bangunan berupa surat-surat
selama tahun 2012 berjumlah 568 buah surat sebagai berikut :
Pemberitahuan = 188 buah
Panggilan II = 6 buah
Teguran I = 230 buah
Teguran II = 55 buah
Teguran III = 12 buah
Panggilan I = 71 buah
Peringatan I = 1 buah
Penyegelan = 1 buah
Sedangkan bangunan yang direkomendasi tehnis pada tahun 2012
adalah sebagai berikut :
Fungsi Hunian = 581 unit
Fungsi usaha = 453 unit
Fungsi sosial budaya = 58 unit
Fungsi keagamaan = 1 unit
Fungsi berdiri sendiri (tower) = 4 unit
tersebar di Kab. Bandung yang terdiri dari bangunan pemerintah,
swasta dan masyarakat
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 80
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Terselenggaranya tertib bangunan di 31 kecamatan dalam bentuk
pemberian data rekomendasi penerbitan IMB 875 berkas izin yang
terdiri dari permohonan yang direkomendasi 765 berkas izin, sisanya
sebanyak 110 berkas masih dalam proses, sehingga pelaksanaan
pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 33
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 137.745.000,00 Lokasi di 31 Kecamatan Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 137.595.000,00 Lokasi di 31 Kecamatan Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Terlaksananya pengendalian Pembangunan perumahan
31 kecamatan 31 kecamatan
3. Hasil Tertibnya bangunan perumahan 31 kecamatan 31 kecamatan 4. Manfaat Terkendalinya pembangunan
perumahan 31 kecamatan 31 kecamatan
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
31 kecamatan 31 kecamatan
4) Kegiatan Penyediaan sarana komunal bagi masyarakat miskin
Direncanakan sebesar Rp. 2.101.270.000,00 terealisasi Rp.
2.081.599.600,00 atau 99,06 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Penataan Sanitasi meliputi Penyusunan Masterplan Air Limbah
Domestik di Kab. Bandung, Perencanaan Teknis Rinci (DED) Sanitasi,
pengawasan/pendampingan Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal
serta Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal dengan Sistem
KSO/Swakelola sebanyak 12 unit di 10 kecamatan 12 desa di wilayah
Kabupaten Bandung
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 81
Kecamatan Desa Jenis konstruksi
Margaasih Margaasih - IPAL Komunal - Bangunan MCK - Sarana Air bersih Sumur dangkal
Dayeuhkolot Pasawahan - IPAL Komunal - Bangunan MCK - Sarana Air bersih Sumur dangkal
Margaasih Cigondewah Hilir - IPAL Komunal - Bangunan MCK - Sarana Air bersih Sumur dangkal
Pacet Maruyung - IPAL Komunal - Bangunan MCK - Sarana Air bersih Pipanisasi
Nagreg Citaman - IPAL Komunal - Bangunan MCK - Sarana Air bersih Sumur dangkal
Pangalengan Margamulya - IPAL Komunal - Bangunan MCK - Sarana Air bersih Perpipaan + Pompa
Pangalengan Sukamanah - IPAL Komunal - Bangunan MCK - Sarana Air bersih Sumur dangkal
Baleendah Malakasari - IPAL Komunal - Bangunan MCK - Sarana Air bersih Sumur dangkal
Arjasari Baros - IPAL Komunal - Bangunan MCK - Sarana Air bersih Sumur dangkal
Bojongsoang Bojongsoang - IPAL Komunal - Bangunan MCK - Sarana Air bersih Sumur dangkal
Cimenyan Cimenyan - IPAL Komunal - Bangunan MCK - Sarana Air bersih Sumur dangkal
Rancabali Cipelah - IPAL Komunal - Bangunan MCK - Sarana Air bersih Pipanisasi
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 34
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
PENYEDIAAN SARANA SANITASI KOMUNAL BAGI MASYARAKAT MISKIN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.101.270.000,00 Lokasi di 10 Kecamatan Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.081.599.600,00 Lokasi di 10 Kecamatan Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 82
2. Keluaran Terbangunnya sarana sanitasi komunal sebanyak 10 unit pada daerah kepadatan tinggi/kumuh/miskin
10 kecamatan 10 kecamatan
3. Hasil Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan
10 kecamatan 10 kecamatan
4. Manfaat Terkendalinya pembangunan perumahan
10 kecamatan 10 kecamatan
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
10 kecamatan 10 kecamatan
c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 teralisasi sebesar
Rp. 245.335.000,00 atau 98,13 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar
Pemukiman Berbasis Masyarakat
Direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 245.335.000,00 atau 98,13 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan,
pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik;
Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi/penyuluhan
Pelaksanaan proses pengadaan penyediaan jasa konsultansi,
pengawasan dan konstruksi;
Pekerjaan Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Serta Pelayanan Air Bersih
dan Sanitasi di 16 kecamatan meliputi Kec. Arjasari, Baleendah,
Kebakaran sebanyak 75 orang yang berasal Kec. Baleendah, Ds.
Majalaya Kec. Majalaya, Ds. Cisondari Kec. Ciwidey, Ds. Pangguh Kec.
……. , Ds. Sukamenak Kec. Margahayu, unsur BKM (Badan
Keswadayaan Masyarakat) 25 orang utk 25 desa.
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 86
- Terbentuknya Tenaga Relawan Kebakaran sebagai Organisasi Satuan
Relawan Kebakaran (SATLAKAR)
- Tersebarnya informasi pencegahan dan penanggulangan dini
kebakaran sehingga munculnya kesiapan dini masyarakat dalam
penanggulangan kebakaran dan meningkatnya kesadaran masyarakat
akan bahaya kebakaran.
- Tersebarnya informasi nomor telepon dan pos/kantor pemadam
kebakaran kebakaran Kab. Bandung sehingga meningkatnya
pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pelaporan jika terjadi
kebakaran.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 38 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu yang diperlukan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 394.940.000,00 SDM 100 orang Lokasi UPTD Damkar waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 381.595.000,00 SDM 100 orang Lokasi UPTD Damkar waktu 12 bulan
2. Keluaran Terbentuknya Tenaga Relawan Kebakaran di setiap Desa/Kelurahan
100 orang
100 orang
3. Hasil Terbentuknya Organisasi Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) yang terlatih dalam bidang pencegahan & penanggulangan kebakaran
100 orang
100 orang
4. Manfaat Meningkatnya kesiagaan penanganan bencana kebakaran di tingkat masyarakat
5 Kec/ 10 desa/kelurahan
5 Kec/ 10 desa/kelurahan
5. Dampak Meningkatnya ketepatan pemadaman dini kebakaran sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi
5 Kec/ 10 desa/kelurahan
5 Kec/ 10 desa/kelurahan
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 87
4) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 399.636.500,00 atau 99,90 % dengan langkah-langkah kegiatan
berupa :
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional pemadam
kebakaran sebanyak 11 unit (7 Unit Mobil Pemadam Kebakaran, 3
Unit Mobil Operasional/komando, 1 Unit Sepeda Motor)
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah lancarnya tugas – tugas dinas dan meningkatnya
produktifitas kerja sehingga meningkatnya Pelayanan Aparatur dan
kinerja Dinas.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 39
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 400.000.000,00 Lokasi Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 399.636.500,00 SDM orang Lokasi Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Terpeliharanya kendaraan operasional pemadam kebakaran dan selang damkar serta kesiapan dukungan BBM penanggulangan dalam kesiapsiagaan operasi pemadaman kebakaran dan kegiatan lainnya
11 unit 11 unit
3. Hasil Terciptanya kelancaran operasi pelayanan pemadaman kebakaran dengan dukungan
Kab. Bandung Kab. Bandung
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 88
BBM penanggulangan yang mencukupi
4. Manfaat Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat
3. Hasil Tersedianya Pedoman untuk Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kec. Majalaya dan Banjaran Kec. Majalaya dan Banjaran
4. Manfaat Pedoman untuk pengendalian dalam Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.
Kec. Majalaya dan Banjaran Kec. Majalaya dan Banjaran
5. Dampak Tersusunnya Pedoman tata ruang
Kec. Majalaya dan Banjaran Kec. Majalaya dan Banjaran
3) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan
Direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 342.267.000,00 atau 97,79 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa perencanaan oleh pihak ketiga
Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Pangalengan
Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Cileunyi
Penyempurnaan RDTR Kawasan :
- RDTRK Perkotaan Baleendah
- RDTRK Perkotaan Dayeuhkolot
- RDTRK Perkotaan Soreang
- RDTRK Perkotaan Kutawaringin
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Tersedianya Pedoman untuk Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 47 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG ( RDTR ) KAWASAN
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 96
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 350.000.000,00 Lokasi Kec. Pangalengan, Cileunyi Baleendah, Dayeuhkolot, Soreang dan Kutawaringin dalam waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 342.267.000,00 Lokasi Kec.Pangalengan, Cileunyi Baleendah, Dayeuhkolot, Soreang dan Kutawaringin dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Tersedianya Dokumen RDTRK dan Zonning Regulation Kec. Pangalengan, Cileunyi Baleendah, Dayeuhkolot, Soreang dan Kutawaringin
6 paket
6 paket
3. Hasil Tersedianya Pedoman untuk Penyelenggaraan Penataan Ruang
6 Kecamatan
6 Kecamatan
4. Manfaat Tersedianya Pedoman untuk pengendalian dalam Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya di Kec. Kec. Pangalengan, Cileunyi Baleendah, Dayeuhkolot, Soreang dan Kutawaringin
6 Kecamatan
6 Kecamatan
5. Dampak Meningkatnya keteraturan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya.
6 Kecamatan
6 Kecamatan
4) Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Kawasan
Direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 49.159.500,00 atau 98,31 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa perencanaan oleh pihak ketiga
Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Pangalengan
Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Cileunyi
Penyempurnaan RDTR Kawasan :
- RDTRK Perkotaan Baleendah
- RDTRK Perkotaan Dayeuhkolot
- RDTRK Perkotaan Soreang
- RDTRK Perkotaan Kutawaringin
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Tersedianya Pedoman untuk Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 97
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 48 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA RUANG TEKNIS KAWASAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.000.000,00 Lokasi Kec. Pangalengan, Cileunyi Baleendah, Dayeuhkolot, Soreang dan Kutawaringin dalam waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 49.159.500,00 Lokasi Kec.Pangalengan, Cileunyi Baleendah, Dayeuhkolot, Soreang dan Kutawaringin dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Tersedianya Dokumen RDTRK dan Zonning Regulation Kec. Pangalengan, Cileunyi Baleendah, Dayeuhkolot, Soreang dan Kutawaringin
6 paket
6 paket
3. Hasil Tersedianya Pedoman untuk Penyelenggaraan Penataan Ruang
6 Kecamatan
6 Kecamatan
4. Manfaat Tersedianya Pedoman untuk pengendalian dalam Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya di Kec. Kec. Pangalengan, Cileunyi Baleendah, Dayeuhkolot, Soreang dan Kutawaringin
6 Kecamatan
6 Kecamatan
5. Dampak Meningkatnya keteraturan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya.
6 Kecamatan
6 Kecamatan
b. Program Pemanfaatan Ruang
Direncanakan sebesar Rp. 1.120.001.500,00 terealisasi sebesar Rp.
1.021.217.500,00 atau 91,18 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Penyusunan norma,stándar dan kriteria pemanfaatan
ruang
Direncanakan sebesar Rp. 210.151.500,00 terealisasi sebesar Rp.
191.266.000,00 atau 91,01 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 98
Pembuatan foto udara dan Peta Garis Digital skala 1 : 1000 di Kec.
Cileunyi
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Tersedianya informasi dan data aktual untuk penataan ruang.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 49
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
PENYUSUNAN NORMA ESTÁNDAR DAN KRITERIA PEMANFAATAN RUANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 210.151.500,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 191.266.000,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
2. Keluaran Dokumen Foto Udara skala 1 : 1000 seluas lk. 4940 ha di Kec. Cileunyi
1 paket 1 paket
3. Hasil Tersedianya informasi dan data aktual untuk penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk foto udara dan peta garis
1 kecamatan
1 kecamatan
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang
1 kecamatan
1 kecamatan
5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.
1 kecamatan
1 kecamatan
2) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Direncanakan sebesar Rp. 109.850.000,00 terealisasi sebesar Rp.
105.740.000,00 atau 96,25 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 99
Pembuatan foto udara dan Peta Garis Digital skala 1 : 1000 di Kec.
Cileunyi
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Tersedianya informasi dan data aktual untuk penataan ruang.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 50
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 109.850.000,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 105.740.000,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
2. Keluaran Dokumen Foto Udara skala 1 : 1000 seluas lk. 4940 ha di Kec. Cileunyi
1 paket 1 paket
3. Hasil Tersedianya informasi dan data aktual untuk penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk foto udara dan peta garis
1 kecamatan
1 kecamatan
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang
1 kecamatan
1 kecamatan
5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.
1 kecamatan
1 kecamatan
3) Survey dan Pemetaan
Direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
577.494.000,00 atau 88,84 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 100
Pembuatan foto udara dan Peta Garis Digital skala 1 : 1000 di Kec.
Cileunyi
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Tersedianya informasi dan data aktual untuk penataan ruang.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 51
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
SURVEY DAN PEMETAAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 650.000.000,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 577.494.000,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
2. Keluaran Dokumen Foto Udara skala 1 : 1000 seluas lk. 4940 ha di Kec. Cileunyi
1 paket 1 paket
3. Hasil Tersedianya informasi dan data aktual untuk penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk foto udara dan peta garis
1 kecamatan
1 kecamatan
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang
1 kecamatan
1 kecamatan
5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.
1 kecamatan
1 kecamatan
4) Kegiatan Kajian Tegaluar Pembuatan Danau/Embung embung
Direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
146.717.500,00 atau 97,81 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 101
Pembuatan foto udara dan Peta Garis Digital skala 1 : 1000 di Kec.
Cileunyi
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Tersedianya informasi dan data aktual untuk penataan ruang.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 52
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
KAJIAN TEGALLUAR PEMBUATAN DANAU/EMBUNG EMBUNG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 150.000.000,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 146.717.500,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
2. Keluaran Dokumen Foto Udara skala 1 : 1000 seluas lk. 4940 ha di Kec. Cileunyi
1 paket 1 paket
3. Hasil Tersedianya informasi dan data aktual untuk penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk foto udara dan peta garis
1 kecamatan
1 kecamatan
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang
1 kecamatan
1 kecamatan
5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.
1 kecamatan
1 kecamatan
C. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Direncanakan sebesar Rp. 178.522.500,00 terealisasi sebesar Rp.
177.708.000,00 atau 99,54 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 102
Direncanakan sebesar Rp. 93.522.500,00 terealisasi sebesar Rp.
93.522.500,00 atau 100,00 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Pembuatan foto udara dan Peta Garis Digital skala 1 : 1000 di Kec.
Cileunyi
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Tersedianya informasi dan data aktual untuk penataan ruang.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 53
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 93.522.500,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 93.522.500,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
2. Keluaran Dokumen Foto Udara skala 1 : 1000 seluas lk. 4940 ha di Kec. Cileunyi
1 paket 1 paket
3. Hasil Tersedianya informasi dan data aktual untuk penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk foto udara dan peta garis
1 kecamatan
1 kecamatan
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang
1 kecamatan
1 kecamatan
5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.
1 kecamatan
1 kecamatan
2) Kegiatan Sosialisasi NSPM Perencanaan Penataan Ruang
Direncanakan sebesar Rp. 85.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
84.185.500,00 atau 99,04 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai
berikut :
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 103
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Pembuatan foto udara dan Peta Garis Digital skala 1 : 1000 di Kec.
Cileunyi
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Tersedianya informasi dan data aktual untuk penataan ruang.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 54
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
SOSIALISASI NSPM PERENCANAAN PENATAAN RUANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 85.000.000,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 84.185.500,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
2. Keluaran Dokumen Foto Udara skala 1 : 1000 seluas lk. 4940 ha di Kec. Cileunyi
1 paket 1 paket
3. Hasil Tersedianya informasi dan data aktual untuk penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk foto udara dan peta garis
1 kecamatan
1 kecamatan
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang
1 kecamatan
1 kecamatan
5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.
1 kecamatan
1 kecamatan
d. Program Pengembangan Data/Informasi
Direncanakan sebesar Rp. 254.320.000,00 terealisasi sebesar Rp.
253.707.100,00 atau 99,75 %, terdiri atas :
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 104
1) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
direncanakan sebesar Rp. 254.320.000,00 terealisasi sebesar Rp.
253.707.100,00 atau 99,75 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Pembuatan foto udara dan Peta Garis Digital skala 1 : 1000 di Kec.
Cileunyi
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
Tersedianya informasi dan data aktual untuk penataan ruang.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 55
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 254.320.000,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 253.707.100,00, 50 org Lokasi Kec. Cileunyi di Kab. Bandung dalam waktu 7 bulan
2. Keluaran Dokumen Foto Udara skala 1 : 1000 seluas lk. 4940 ha di Kec. Cileunyi
1 paket 1 paket
3. Hasil Tersedianya informasi dan data aktual untuk penyelenggaraan penataan ruang dalam bentuk foto udara dan peta garis
1 kecamatan
1 kecamatan
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang
1 kecamatan
1 kecamatan
5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.
1 kecamatan
1 kecamatan
1.2.3. Urusan Lingkungan Hidup
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 105
Direncanakan sebesar Rp. 14.951.931.300,00 terealisasi sebesar Rp.
14.281.619.585,00 atau 95,51 % meliputi Program/Kegiatan sebagai
berikut :
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
direncanakan sebesar Rp. 14.951.931.300,00 terealisasi sebesar Rp.
14.281.619.585,00 atau 95,51 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan
Persampahan.
Direncanakan sebesar Rp. 6.668.630.300,00 terealisasi Rp.
6.377.007.970,00 atau 95,62 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk
perencanaan, pengawasan fisik dan penaksir harga tanah serta
konstruksi kegiatan fisik
Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi
Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir
Sementara sebanyak 1 unit
Pembangunan Saluran Drainase Air Hujan di TPA Babakan sebanyak
1 paket
Pembangunan Jalan Operasional TPA Babakan sebanyak 1 paket
Perbaikan Hanggar Alat Berat sebanyak 1 paket
Pembangunan Area Ladfill Baru sebanyak 1 paket
Pengadaan Alat Fogging sebanyak 1 unit
Pembangunan TPST sebanyak 1 unit
Pengadaan Pipa Gas Methan sebanyak 40 unit
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan sebagai berikut :
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 106
Meningkatnya cakupan pelayanan sampah serta 40% target kinerja
pengelolaan TPA Babakan
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 56
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 6.668.630.300,00 Lokasi di Wil.Kec. Ciparay Bandung dalam waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 6.377.007.970,00 Lokasi Wil. Kec. Ciparay dalam waktu 12 bulan
dan pengadaan ban untuk 4 UPTD Pengangkutan Sampah yang
dilakukan oleh pihak ketiga dengan cara lelang;
- UPTD Pengangkutan Sampah wilayah Soreang : Kendaraan
operasional terdiri dari 24 Unit Truk sampah dan Tinja, 1 Unit
Pick up dan 3 unit motor Roda 3 serta Pemeliharaan/Pengelasan
Kontainer/ Bak Truk dan Pemeliharaan Bak Motor Roda 3;
- UPTD Pengangkutan Sampah wilayah Baleendah Pemeliharaan
Kendaraan Operasional truck sampah 15 Unit dan mobil pick up
1 unit;
- UPTD Pengangkutan Sampah wilayah Rancaekek Pemeliharaan
Kendaraan, Pembelian Suku Cadang, Accu, Perbaikan Kabin
Truk dan Mobil Operasional (14 Unit truck, 1 Unit truck tinja dan
1 Unit pick up);
- UPTD Pengangkutan Sampah wilayah Ciparay Pemeliharaan
kendaraan operasional ( Truk sampah 8 Unit, Mobil Pick up 1
unit, Sepeda motor 1 Unit, Sepeda Motor roda tiga 2 Unit).
Sehingga :
Terpeliharanya dan terkelolanya TPA Babakan
Terpeliharanya dan terkelolanya IPAL Soreang
Terpeliharanya dan terkelolanya IPLT Cibeet
Terangkutnya sampah dari fasilitas sosial dan fasilitas umum
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 108
Terangkutnya sampah dari permukiman
Terselenggaranya operasi pengangkutan sampah dari masyarakat
dan terpeliharanya mobilitas
Terpeliharanya kondisi fisik kendaraan sehingga layak untuk
beroperasi
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan sebagai berikut :
Mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan, meningkatnya
pelayanan pengangkutan sampah perkotaan dari 35% menjadi 36%,
meningkatnya pelayanan sampah dan tinja, meningkatnya pelayanan
pengangkutan sampah dan tinja.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 57
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA
PERSAMPAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 8.013.301.000,00 Lokasi di Wil.Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 7.636.996.015,00 Lokasi Wil. Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Terpeliharanya sarana prasarana TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet - Ibun dan sarana mobilitas angkutan sampah dan tinja yang laik jalan serta terlaksananya pengangkutan sampah perkotaan.
1 TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet serta 4 UPTD Pengangkutan Sampah
1 TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet serta 4 UPTD Pengangkutan Sampah
3. Hasil Mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan, meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah perkotaan dari 35 menjadi 36%, meningkatnya pelayanan sampah dan tinja, meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah dan tinja.
1 TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet serta 4 UPTD Pengangkutan Sampah
1 TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet serta 4 UPTD Pengangkutan Sampah
4. Manfaat Terpeliharanya sarana dan prasarana serta mobilitas angkutan sampah dan tinja.
1 TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet serta 4 UPTD Pengangkutan
1 TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet serta 4 UPTD
Rancamanyar, Wargamekar) dan 20 Pokmas calon pengelola TPST
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan sebagai berikut :
Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap
kebersihan lingkungan dengan cara memanfaatkan sampah menjadi
barang yang berguna melalui 3R dan komposter.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 58
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.000.000,00 Lokasi di Wil. Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.000.000,00 Lokasi Wil. Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Terselenggaranya Sosialisasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat di Kec. Bojongsoang, Ciparay dan pokmas Calon Pengelola TPST
2 Kec/14 desa 2 Kec/14 desa
3. Hasil Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapat informasi dan wawasan tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar
2 Kec/14 desa 2 Kec/14 desa
4. Manfaat Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebersihan lingkungan dari sampah
2 Kec/14 desa 2 Kec/14 desa
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 110
5. Dampak Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah melalui program 3R
Kab. Bandung Kab. Bandung
4) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
Direncanakan sebesar Rp. 220.000.000,00 terealisasi Rp. 217.615.600,00
atau 98,91 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk
perencanaan, pengawasan fisik dan penelitian kajian serta konstruksi
kegiatan fisik;
Bahan Material berupa papan himbauan sebanyak 9 unit;
Pengadaan gerobak sampah sebanyak 23 unit;
Pengadaan komputer 1 paket (2 unit Komputer/PC, 2 unit laptop, 1
unit printer);
Pengadaan Unit Pengolah Sampah (UPS) sebanyak 20 unit di 20 desa
13 kecamatan meliputi Ds. Sukamantri Kec. Paseh, Ds.
Bojongmanggu Ds. Bojongkunci Kec. Pameungpeuk, Ds. Lebakwangi
Kec. Arjasari, Ds. Bojongloa kec. Rancaekek, Ds. Cisondari Kec.
Pasirjambu, Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah, Ds. Buahbatu Kec.
Bojongsoang, Ds. Margahurip Ds. Banjaran Kec. Banjaran, Ds.
Sangkanhurip Ds. Gandasari Kec. Katapang, Ds. Tanjungsari Ds.
Cangkuang Kec. Cangkuang, Ds. Jayabaya Ds. Mekarsari Kec.
Cimaung, Ds. Ciparay Ds. Serangmekar Kec. Ciparay, Ds. Sukamukti
Ds. Bojong Kec. Majalaya;
Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah dan Bangunan sebanyak 3
unit di 3 desa 3 kecamatan yaitu Ds. Cikalong Kec. Cimaung, Ds.
Bumi Wangi Kec. Ciparay dan Ds. Langonsari Kec. Pameungpeuk.
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan sebagai berikut :
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 111
Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap
kebersihan lingkungan dengan cara memanfaatkan sampah menjadi
barang yang berguna melalui 3R dan komposter.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 59
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 220.000.000,00 Lokasi di Wil. Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 217.615.600,00 Lokasi Wil. Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Terlatihnya 15 kader pengelola sampah; 3 bangunan dan 3 instalasi pengolah sampah
23 desa/ 13 Kec 23 desa/ 13 Kec
3. Hasil Berkurangnya volume sampah ke TPA
23 desa/ 13 Kec 23 desa/ 13 Kec
4. Manfaat Adanya kelompok pengelola sampah di lingkungan sasaran
23 desa/ 13 Kec 23 desa/ 13 Kec
5. Dampak Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah melalui program 3R
Kab. Bandung Kab. Bandung
b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Direncanakan sebesar Rp. 1.394.902.500,00 terealisasi sebesar Rp.
1.368.819.930,00 atau 98,13 %, terdiri atas :
1). Kegiatan Penyusunan Analisis Data/Informasi Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Direncanakan sebesar Rp. 197.000.000,00 terealisasi Rp.
193.050.000,00 atau 97,99 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai
berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Perencanaan DED RTH Koridor Jalan Al Fathu
Pembangunan konstruksi sarana drainase di Stadion Si Jalak Harupat
Kec. Kutawaringin
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 112
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap RTH perkotaan serta
terlaksananya penataan RTH perkotaan
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 60
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN ANALISIS DATA/INFORMASI
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 197.000,00, 8 orang, Lokasi di Kec. Kutawaringin dan Kec. Soreang dalam waktu 4 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 193.050.000,00, 8 orang, Lokasi di Kec. Kutawaringin dan Kec. Soreang dalam waktu 4 bulan
2. Keluaran Pendampingan Program Pemerintah Pusat (Propinsi) terhadap kegiatan Pembangunan RTH Si Jalak Harupat (Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan Koridor Jalan Al Fathu (Kec. Soreang)
2 Paket
2 Paket
3. Hasil Kesesuaian rencana pembangunan sesuai dengan RTRW
2 Paket
2 Paket
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap RTH perkotaan
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
2). Kegiatan Penyusunan Program Pengembangan Ruang Terbuka
Hijau ( RTH )
Direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 terealisasi Rp. 73.460.000,00
atau 97,94 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Perencanaan DED RTH Koridor Jalan Al Fathu
Pembangunan konstruksi sarana drainase di Stadion Si Jalak Harupat
Kec. Kutawaringin
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 113
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap RTH perkotaan serta
terlaksananya penataan RTH perkotaan
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 61
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN PROGRAM
PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU ( RTH )
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 75.000.000,00, 8 orang, Lokasi di Kec. Kutawaringin dan Kec. Soreang dalam waktu 4 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 73.460.000,00, 8 orang, Lokasi di Kec. Kutawaringin dan Kec. Soreang dalam waktu 4 bulan
2. Keluaran Pendampingan Program Pemerintah Pusat (Propinsi) terhadap kegiatan Pembangunan RTH Si Jalak Harupat (Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan Koridor Jalan Al Fathu (Kec. Soreang)
2 Paket
2 Paket
3. Hasil Kesesuaian rencana pembangunan sesuai dengan RTRW
2 Paket
2 Paket
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap RTH perkotaan
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
3). Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
Direncanakan sebesar Rp. 303.630.000,00 terealisasi Rp.
300.036.400,00 atau 98,81 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai
berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Perencanaan DED RTH Koridor Jalan Al Fathu
Pembangunan konstruksi sarana drainase di Stadion Si Jalak Harupat
Kec. Kutawaringin
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 114
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap RTH perkotaan serta
terlaksananya penataan RTH perkotaan
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 62
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 303.630.000,00, 8 orang, Lokasi di Kec. Kutawaringin dan Kec. Soreang dalam waktu 4 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 300.036.400,00, 8 orang, Lokasi di Kec. Kutawaringin dan Kec. Soreang dalam waktu 4 bulan
2. Keluaran Pendampingan Program Pemerintah Pusat (Propinsi) terhadap kegiatan Pembangunan RTH Si Jalak Harupat (Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan Koridor Jalan Al Fathu (Kec. Soreang)
2 Paket
2 Paket
3. Hasil Kesesuaian rencana pembangunan sesuai dengan RTRW
2 Paket
2 Paket
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap RTH perkotaan
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
4) Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Direncanakan sebesar Rp. 819.272.500,00 terealisasi Rp.
802.273.530,00 atau 97,92 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Pemeliharaan rutin taman meliputi : pemangkasan rumput, prunning
Pengecetan di lokasi : Taman Tugu Juang Baleendah, Taman
Baleendah, Taman Pertigaan Jalan Warung Lobak, Taman Pertigaan
Cangkuang, Taman Kota Ciwidey, Taman Alun-alun Soreang, Taman
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 115
Alun-alun Banjaran, Median Jalan Bandung Soreang dan Median Jalan
Al-Fathu;
Perbaikan taman meliputi perbaikan Taman Kota Ciwidey, Taman
pertigaan Warung Lobak, Taman Alun-alun Soreang dan perbaikan
Taman Kota Baleendah;
Penataan median Jl Bandung-Soreang,Penataan Taman segitiga
Warunglobak dan Penataan Taman Pulau Jalan Tugu Juang
Baleendah.
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
- Terlaksananya penataan sarana dan prasarana taman di wilayah Kab.
Bandung
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 63
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU
(RTH)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 819.272.500,00 Lokasi wil. Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 802.273.530,00 Lokasi wil. Kab. Bandung dalam waktu 12 bulan
2. Keluaran Pemeliharaan Taman 9 lokasi
9 lokasi
3. Hasil Terpelihara taman yang ada di 9 Titik Lokasi Wilayah Kabupaten Bandung
9 lokasi
9 lokasi
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung
Kab. Bandung
C . Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 116
Direncanakan sebesar Rp. 1.134.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.
1.041.849.500,00 atau 91,83 %, terdiri atas :
1). Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Rumah Sehat
Sederhana (Pendampingan Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan) PNPM Perkotaan
Direncanakan sebesar Rp. 1.134.500.000,00 terealisasi Rp.
1.041.849.500,00 atau 91,83 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Perencanaan DED RTH Koridor Jalan Al Fathu
Pembangunan konstruksi sarana drainase di Stadion Si Jalak Harupat
Kec. Kutawaringin
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan sebagai berikut :
- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap RTH perkotaan serta
terlaksananya penataan RTH perkotaan
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
TABEL 64
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SEHAT SEDERHANA
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana, SDM, dan waktu
yang diperlukan Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.134.500,00, 8 orang, Lokasi di Kec. Kutawaringin dan Kec. Soreang dalam waktu 4 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.041.849.500,00, 8 orang, Lokasi di Kec. Kutawaringin dan Kec. Soreang dalam waktu 4 bulan
2. Keluaran Pendampingan Program Pemerintah Pusat (Propinsi) terhadap kegiatan Pembangunan RTH Si Jalak Harupat (Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan Koridor Jalan Al Fathu (Kec. Soreang)
2 Paket
2 Paket
3. Hasil Kesesuaian rencana pembangunan sesuai dengan RTRW
2 Paket
2 Paket
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan Kab. Bandung Kab. Bandung
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 117
masyarakat terhadap RTH perkotaan
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
Berdasarkan Laporan Progres Fisik kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan Tahun Anggaran 2012, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel
dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor Dinas Pertasih
100 %
100 % 3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya
- Pengadaan Sepatu Safety UPTD Pemadam Kebakaran
100 %
100 %
2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - Pengadaan Pakaian Kuning
100 %
100 %
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Penyusunan Produk Hukum Bidang Keciptakaryaan - Penyusunan Revisi 6 Perda Keciptakaryaan - Penyusunan Renstra Dinas 2010 - 2015
100 % 100 %
100 % 100 %
PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1 Penyediaan Prasarana dan Sarana air Limbah (DED Pengembangan Sistem Drainase Tegalluar Kabupaten Bandung) - Penyusunan DED Pengembangan Sistem Drainase
Tegalluar Kabupaten Bandung
100 %
100 %
2 Program Pengembangan Perumahan
1 Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan - Pendataan Perumahan Terorganisir dalam Peta
Digital - Penyusunan Raperda Serah Terima Fasos Fasum
100 %
100 %
100 %
100 % 2 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual
(NSPM) - Penyusunan Review RPIJM - Identifikasi Penanganan Kawasan Prioritas Terhadap
Insfrastruktur Permukiman (SPPIP)
100 % 100 %
100 % 100 %
3 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu - Perencanaan Pembangunan Rumah dan Prasarana
Lingkungan Permukiman Layak Huni - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 118
- Pengawasan DAK - Perencanaan DED PSU - Perencanaan dan Kajian Lingkungan - Pembangunan PSU Rumah Tidak Layak Huni
100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah
sederhana sehat - Perencanaan Pembangunan Gazebo - Pengawasan Pembangunan Gazebo - Pembangunan Gazebo - Perencanaan Pembangunan PSU Perumahan &
Permukiman untuk DAK di Kab. Bandung - Penyusunan Strategi pengembangan PSU untuk DAK
Perumahan Formal di Kab. Bandung - Penataan Kawasan Perumahan (DAK) Pemasangan
Prasarana Perumahan dan Permukiman di Kab. Bandung
- Penataan Kawasan Pedesaan - Pendampingan Program PNPM - Penyusunan Masterplan Air Limbah - Perencanaan Teknis Rinci DED Sanitasirna Sanitasi
Komunal - Pengawasan/Pendampingan Pembangunan Sanitasi
Komunal Swakelola - Pembangunan Sanitasi Komunal Swakelola
100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
5 Penyusunan Data Bangunan Pemerintah - Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis
WEB
100 %
100 %
Program Lingkungan Sehat
Perumahan 1 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin (Penyediaan Sarana Air Bersih Pedesaan) - Perencanaan Penyediaan Teknis Rinci Air Bersih
Pedesaan Paket 01 - Perencanaan Penyediaan Teknis Rinci Air Bersih
Pedesaan Paket 02 - Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM - Perencanaan Air Bersih Jaringan Distribusi dan
retikulasi IKK Ciwidey - Pengawasan Air Bersih DAK - Pengawasan Air Bersih Musrenbang - Pengawasan Air Bersih IKK Ciwidey - Pengadaan Pipa APBD Paket 01 - Pengadaan Pipa APBD Paket 02 - Pengadaan Pipa DAK - Pembangunan Fisik Perpipaan Air Bersih DAK 01 - Pembangunan Fisik Perpipaan Air Bersih DAK 02 - Pembangunan Fisik Perpipaan Paket 01 - Pembangunan Fisik Perpipaan Paket 02 - Pembangunan Fisik Perpipaan IKK Ciwidey - Pembebasan Tanah AB IKK Ciwidey - Konsultan Appraisel Pembebasan Tanah AB IKK
2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Pembelian Sapras Alat Fogging - Pembangunan Saluran Drainase air Hujan TPA
Babakan - Pembangunan Jalan Operasional TPA Babakan - Pembangunan Area Landfill Baru - Perbaikan Hanggar Alat Berat - Pengawasan Pembangunan Sapras TPA Babakan
100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
3 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan - Pemeliharaan Alat Berat Suku Cadang - Pengadaan Ban
100 % 100 %
100 % 100 %
4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Penelitian Kajian BLUD - Pengadaan UPS (Paket PML 01 sd PML 06) - Pengadaan UPS (Paket PL 01 sd PL 06) - Pengawasan Pembangunan UPS - Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah dan
Bangunan - Pengadaan Gerobak Sampah - Pengadaan Komputer
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 %
9 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1 Penataan RTH - Sarana Drainase Stadion Si Jalak Harupat
100 %
100 %
2 Pemeliharaan RTH (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Taman) - Pemeliharaan Taman (Swakelola) - Perbaikan Taman - Penataan Taman Komplek PEMDA Kab. Bandung - Perbaikan Taman Alun-alun Ciwidey - Perbaikan Taman Juang Baleendah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
B. Program Pemerintah Pusat.
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 120
Pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan menangani beberapa kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat
yaitu :
1. Program Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) dari
Restra Kementrian Perumahan Rakyat (Pembangunan Rumah Susun Sewa
Kab. Bandung), lokasi di Jl. Cipanas Kampung Blok Situ Cipanas Desa
Cangkuang Kec. Rancaekek yang terdiri dari 1 Twin Blok seluas 3 Ha
Terdiri dari : 5 lantai merupakan kegiatan dari Kementrian Perumahan
Rakyat. Nilai pagu Rp. 36.000.000.000,- dengan nilai kontrak Rp.
11.054.998.000. Kontraktor Pelaksana : PT. Limajabat Jaya No kontrak :
KU.08.08/PK-PPPS/P2P/PP 10-17/919 Tanggal : 17 Juni 2011 (25 November
2011) Kontraktor Pengawas : PT. Deta Decon No kontrak : KU.08.08/PK-
PPPS/P2P/Rusun 10-29/910 Tanggal : 7 Juni 2011 (25 November 2011)
dengan waktu pelaksanaan tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan
tanggal 23 Juni 2011.
2. Penyusunan Dokumen Strategi Pengembangan Permukiman dan
Insfraktuktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten Bandung yang dilaksanakan
oleh PT. Monekatama Selaras Consultant yang merupakan Kegiatan dari
Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satker
Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat No kontrak:
HK.02.03/SP/SPPIP-03/BIMTEK/PKPJB/IV/2011/03 Tanggal …….. 2011
dengan nilai pagu Rp. 840.000.000,00 dan nilai kontrak Rp. 727.728.000,00
dengan waktu pelaksanaan tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 9
Nopember 2011.
3. Pembangunan IKK Ciwidey sumber dana APBN berupa pembangunan fisik
perpipaan Kec. Ciwidey meliputi Ds. Ciwidey dan Mekarmaju serta Kec.
Pasirjambu Ds. Pasirjambu. Nilai pagu anggaran Rp. 6.000.000.000,00
dengan nilai kontrak Rp 4.073.596.000,00 yang dilaksanakan oleh PT.
…………………………… berupa pembangunan fisik perpipaan Kec. Ciwidey
dan Kec. Pasirjambu yang merupakan Kegiatan Dinas Permukiman dan
Perumahan (Diskimrum) Propinsi Jawa Barat dengan waktu pelaksanaan
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 121
…………….. 2011 sampai dengan ……………….. 2011, output fisiknya
meliputi : pemasangan pipa Dia. 10” sepanjang 860 meter, Dia. 8”
sepanjang 3454 meter, Dia. 6” sepanjang 4571 meter, Dia. 4” sepanjang
2425 meter serta pemasangan reservoir kap. 750 m3 sebanyak 1 unit.
4. Program P2TPD 2 Pembangunan Lanjutan tahun 2010 berupa Instalasi
Broncaptering dan Jaringan Air Bersih Peket/Pekerjaan ILGR-04-W-07
Kec. Cimaung Ds. Campaka Mulya, Ds. Pasirhuni yang merupakan
Kegiatan Bantuan Dalam Negeri (Bank Dunia). Nilai pagu anggaran Rp.
2.702.403.000 dengan nilai kontrak Rp 2.451.500.700 yang dilaksanakan
oleh PT. Jasuka Bangun Pratama dengan waktu pelaksanaan 12 Juli 2010
sampai dengan 30 September 2011.
5. Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Pos Jaga Satlakar di 4 Kecamatan
(Kec. Margahayu, Baleendah, Majalaya dan Ibun) TA. 2011 dengan SMPK
nomer : KU.03.01/PBL-JB/Pel/12.30/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 oleh
CV. Ferda Lestari dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender dan
Pekerjaan Pembangunan, Penataan dan Pengadaan Diklat Satlakar
Kabupaten Bandung (Paket : Kb.Bdg-31/Pel/2011) oleh CV. Fat Jaya yang
merupakan kegiatan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Cipta Karya Bantuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Barat.
6. Program kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bandung terdiri
dari kegiatan P2KP dan PPIP tahun 2012 dapat lihat pada lampiran.
C. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Pada tahun anggaran 2012 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan tidak menangani program/kegiatan yang bersifat
penyelenggaraan tugas pembantuan kecuali dalam hal pemberian
rekomendasi teknis terhadap proposal yang diajukan oleh pengusul
kegiatan/penerima bantuan.
Laporan Tahunan Dinas Pertasih 2012 122
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
Tahun anggaran 2011, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran
yang direncanakan, dan bila ditinjau dari segi pembiayaan / belanja Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya untuk :
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.965.914.500,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 13.724.130.629,00 atau 98,27 %.
Belanja Langsung sebesar Rp. 32.614.193.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 31.304.126.125,00 atau 95,98 %.
Sehingga pencapaian kinerja keuangan dari rencana sebesar Rp.
46.580.107.500,00 terealisasi sebesar Rp. 45.028.256.754,00 atau pencapaian
96,67 %.
Adapun pencapaian kinerja pada tahun 2011 berdasarkan target SPM (Standar
Pelayanan Minimal) meliputi sebagai berikut :
1. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air
Minum dengan jaringan Perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan
kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari sebesar 31 %.( % pelayanan