BAB IV
RENCANA PELAKSANAAN PEMECAHAN MASALAH
4.1Menyusun Rencana Pemecahan Masalah
Setelah ditemukannya alternatif pemecahan masalah maka sampailah
pada tahap penyusunan rencana pemecahan masalah. Dalam tahap ini,
diharapkan dapat mengambil keputusan-keputusan untuk memecahkan
akar masalah yang dianggap paling dominan. Perencanaan adalah upaya
menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok yang dipandang
paling penting dan akan dilakukan menurut urutannya guna mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah tabel yang
menjelaskan rencana memecahkan masalah.4.1.1 Cakupan Imunisasi
Polio 2 di Wilayah PUSKESMAS Kelurahan Galur Periode
Januari-Februari 2013 adalah sebesar 74,9%, berada di atas target
yakni 16,67%Agar dapat melaksanakan alternatif pemecahan masalah,
Cakupan Imunisasi Polio 2 di Wilayah PUSKESMAS Kelurahan Galur
Periode Januari-Februari 2013 adalah sebesar 74,9%, berada di atas
target yakni 16,67% yang didapatkan dalam BAB III, maka dibuat
rencana usulan kegiatan sebagai berikut :Tabel 4.1 Rencana
Pemecahan Masalah 1 Untuk Masalah Cakupan Imunisasi Polio 2 di
Wilayah PUSKESMAS Kelurahan Galur Periode Januari-Februari 2013
adalah sebesar 74,9%, berada di atas target yakni
16,67%NOKEPUTUSANRENCANA KEGIATANTARGETVOLUME KEGIATANBIAYA
1.Penyuluhan dan pelatihan tenaga kesehatan Kader KB mengenai
komunikasi program KBMelakukan rapat untuk menyusun rencana
penyuluhan & pelatihan serta apa yang harus diketahui masing
masing nakesMelakukan rapat untuk menyusun rencana penyuluhan &
pelatihan serta apa yang harus diketahui masing masing nakes1x/ 6
bulan
Konsumsi :
6xRp.10.000= Rp.60.000
Penyuluhan dan pelatihan untuk tenaga kesehatan dan kader secara
langsung maupun tidak langsung seperti melalui media cetak seperti
buku panduan dan pamflet
Meningkatnya
pengetahuan serta keterampilan komunikasi mengenai KB3x
1tahun
Buku panduan : 3x 1.000.000 = 3.000.000
Pamflet :
3 x 400.000 = 1.200.000
Mengevaluasi kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang telah
berjalan setiap empat bulan sekali dengan rapat maupun evaluasi
lapanganDapat menemukan kekurangan dan kelebihan pada pelatihan
yang dapat menjadi kritik membangun3 x/1 tahun
Biaya transport : 3x 50.000
Konsumsi :
3x100.000 = 300.000
Tabel 4.2 Rencana Pemecahan Masalah 2 Untuk Masalah Cakupan
peserta KB Baru di wilayah Kecamatan Cilincing bulan Januari s/d
Oktober 2012 adalah sebesar 105,89 % berada di atas target yakni
100%NOKEPUTUSANRENCANA KEGIATANTARGETVOLUME KEGIATANBIAYA
2.Melakukan perencanaan, evaluasi rencana program, menyusun
rencana program serta penyesuaian anggaran program setiap tahun
yang diikuti oleh petugas lapangan KB dan petugas pelayanan KB.
1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Sudinkes untuk melakukan
sosialisasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
program KB1. Tersusun laporan mengenai kendala-kendala yang terjadi
dan usulan pemecahan masalah dan mendapatkan ijin pelaksanaan.1x/ 1
tahun
Print+fotokopi: Rp. 20.000
2. Melakukan rapat internal oleh sub-bagian Sudinkes yang
bertanggung jawab terhadap program KB untuk menentukan prioritas
dan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh tiap pihak yang
berperan sesuai dengan kebijakan dari BKKBN agar pelaksanaan dan
pengawasan program lebih terarah2. Menetapkan tugas-tugas tiap
bagian agar tidak terjadi hasil program yang tumpang tindih serta
memaksimalkan tenaga kesehatan untuk dapat melaksakan dan dapat
mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah 1x/ 1 tahun
Konsumsi:
6xRp.10.000= Rp.60.000
3. Memberikan undangan kepada para PLKB tiap kecamatan, Kepala
Pukesmas dan para pelaksana program KB di pukesmas untuk mengikuti
pertemuan dengan sub-bagian Sudinkes program KB 3. Mengajak dan
Mengikutsertakan pihak-pihak yang berperan dalam program KB 1x/
1tahun
4. Mengadakan pertemuan di Sudinkes dengan para PLKB kecamatan,
Kepala Puskesmas, dan para pelaksana program KB di puskesmas untuk
memberikan informasi tentang hasil evaluasi program,
kendala-kendala yang dapat terjadi dalam pelaksanaan, pengawasan
dan pencatatan data, pemberitahuan pembagian tugas kepada tiap
pihak yang berperan guna memperlancar pelaksaan, pengawasan serta
dapat memenuhi target program yang telah ditetapkan pemerintah,
serta menghimbau kepala segala pihak yang terlibat untuk dapat
melakasakan tugas dengan sebaiknya.
4. Memberikan informasi tentang hasil evaluasi program,
kendala-kendala yang dapat terjadi dalam pelaksanaan, pengawasan
dan pencatatan data, pemberitahuan pembagian tugas kepada tiap
pihak yang berperan guna memperlancar pelaksaan, pengawasan serta
dapat memenuhi target program yang telah ditetapkan pemerintah,
serta menghimbau kepala segala pihak yang terlibat untuk dapat
melakasakan tugas dengan sebaiknya.
1x/ 1 tahun
5. Melakukan pertemuan internal di puskesmas yang melibatkan
Kepala Pusksmas, PLKB, dan pihak- pihak yang turut serta dalam
pelaksanaan program KB dengan menjelaskan semua informasi yang
didapatkan dari Sudinkes.5. Memberikan pemahaman kepada pihak-pihak
yang ikut serta dalam penyelenggaraan program KB di puskesmas
terhadap tugas- tugas yang seharusnya mereka lakukan agar sesuai
dengan kebijakan yang berlaku. 1x/ 6 bulan
-
6. PLKB melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program KB yang
dilakukan di Puskesmas agar terarah dan sesuai dengan kebijakan
yang telah ditetapkan oleh BKKBN.6. Dapat mendeteksi kemungkinan
adanya masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program dan dapat
memberikan petunjuk jika terdapat kesalahan dalam pelaksaan1x/ 3
bulan
-
7. Melakukan evaluasi hasil kerja oleh Sudinkes setiap 1 tahun
sekali 7. Dapat mendeteksi kemungkinan adanya masalah yang terjadi
dalam pelaksanaan program KB, dapat memantau hasil evaluasi program
tahunan 1x/ 1 tahun
-
Tabel 4.3 Rencana Pemecahan Masalah 3 Untuk Masalah Cakupan
peserta KB Baru di wilayah Kecamatan Cilincing bulan Januari s/d
Oktober 2012 adalah sebesar 105,89 % berada di atas target yakni
100%NOKEPUTUSANRENCANA KEGIATANTARGETVOLUME KEGIATANBIAYA
3.Memberikan penyuluhan dan pelatihan terhadap tenaga kesehatan
KB serta masyarakat mengenai pemilihan alat KB, indikasi tiap alat
kontrasepsi dan efek sampingnya.
1. Rapat kerja untuk membentuk susunan panitia kegiatan dan
materi acara seminar dan workshop1. Tersusun panitia kerja
pelaksana seminar dan workshop. Ditetapkan draft pembuatan
proposal, materi acara dan konsep workshop1x/ 6 bulan
Print+fotokopi : Rp.100.000
Konsumsi :
10 x @Rp.10.000= Rp.100.000
2. Membuat proposal acara kegiatan seminar dan workshop2.
tersusunnya proposal usulan. Serta pengesahan materi acara. 1x/ 6
bulan
Pembuatan proposal 6x@ Rp. 50.000,-
= Rp.300.000,-
3. Mengajukan proposal kepada kepala Puskesmas 3. mendapatkan
ijin dan pengesahan acara serta mendapatkan donator.1x/ 6 bulan
-
4. Pengaturan jadwal keikutsertaan petugas penyuluh pada setiap
seminar
4. Jadwal pembagian
Petugas penyuluh
untuk mengikuti pelatihan.
1x/ 6 bulan
-
5. Konfirmasi fasilitator atau pembawa materi acara dan
workshop5.Mendapatkan
konfirmasi dari
fasilitator1x/ 6 bulan
-
6. Melaksanakan kegiatan seminar dan workshop6. Bertambahnya
pemahaman dan pengetahuan petugas penyuluh 1x/ 6 bulan
Konsumsi 50 x @30.000,-
= Rp.1.500.000
7. Menerapkan apa
yang telah didapat
dari pelatihan untuk
meningkatkan kinerja
8. Evaluasi kegiatan
7. Peningkatan mutu
dalam pelaksanaan program8. . menilai hasil kegiatan, serta
menggali kekurangan agar seminar dan workshop selanjutnya lebih
baik. Meningkatnya kinerja petugas penyuluh dengan cakupan program
memenuhi1x/ 6 bulan
1x/6 bulan
-
Konsumsi:
10 x @Rp.10.000= Rp.100.000
Tabel 4.4 Rencana Pemecahan Masalah 4 Untuk Masalah Cakupan
peserta KB Baru di wilayah Kecamatan Cilincing bulan Januari s/d
Oktober 2012 adalah sebesar 105,89 % berada di atas target yakni
100%NOKEPUTUSANRENCANA KEGIATANTARGETVOLUME KEGIATANBIAYA
4.Membentuk organisasi KB terlatih yang tidak bergabung dengan
program lain dan masing masing bagiannya memiliki tugas yang tidak
saling tumpang tindih
Mengadakan rapat dengan kepala puskesmas, PLKB dan SudinKes
Jak-ut yang membahas mengenai teknis sosialisasi Garis-Garis Besar
Haluan Kerja dan Standar operasional BKKBN, membahas anggaran serta
sasaran acara, serta membentuk panitia acara Mendapatkan gambaran
teknis mengenai sosialisasi GBHK, dan SOP BKKBN, dibuat anggaran
dana, serta ditetapkan sasaran acara, ditetapkannya panitia1x/ 12
bulan
Print+fotokopi bahan rapat: Rp. 20.000;
Konsumsi 10 orang Rp. 150.000
2. Membuat proposal mengenai acara sosialisasi GBHO, GBHK, dan
SOP BKKBN2. dibuat proposal sesuai dengan target waktu yang
ditetapkan
1x/12 bulan
Print, fotocopy dan jilid proposal; Rp.50.000;
3. Panitia Mengajukan proposal ke Kepala Puskesmas 3. Proposal
sampai ke kepala puskesmas dan isi proposal dapat tersampaikan
dengan baik. 1x/ 12 bulan
Transportasi
Rp. 20.000
4. Membuat buklet yang berisi GBHK dan SOP BKKBN, yang kemudian
memperbanyak 4. dibuat buklet yang diperbanyak
1x/ 12 bulan
Pembuatan buklet;@Rp.5000; x 20 = 100.000
5. Mengadakan acara sosialisasi dengan sasaran seluruh karyawan
Puskesmas dan PLKB yang berbentuk tatap muka antara KaSudinKes dan
PLKB
5. terlaksananya sosialisasi 1x/ 12 bulan
Konsumsi 30 orang @Rp.10.000; x 30= Rp.300.000;
4.1.2 Cakupan Imunisasi Hb> 7 hari di Wilayah Puskesmas
Kelurahan Galur Periode Januari-Februari 2013 sebesar 1,23% lebih
rendah dari target 16,67%.Agar dapat melaksanakan alternatif
pemecahan masalah, Cakupan peserta Imunisasi Hb> 7 hari di
Wilayah Puskesmas Kelurahan Galur Periode Januari-Februari 2013
sebesar 1,23% lebih rendah dari target 16,67% yang didapatkan dalam
BAB III, maka dibuat rencana usulan kegiatan sebagai berikut :Tabel
4.5 Rencana Pemecahan Masalah 1 Untuk Masalah Cakupan Imunisasi
Hb> 7 hari di Wilayah Puskesmas Kelurahan Galur Periode
Januari-Februari 2013 sebesar 1,23% lebih rendah dari target
16,67%.NOKEPUTUSANRENCANA KEGIATANTARGETVOLUME KEGIATANBIAYA
1.Kurangnya jumlah petugas yang menangani program
Imunisasi.Melakukan kaderisasi petugas.Tersedianya petugas yang
menangani program imunisasi1x1tahun
Konsumsi :
6xRp.10.000= Rp.60.000
Menenempatkan petugas di setiap program imunisasi Terbentuknya
tanggung jawab dari setiap petugas sehingga program tidak tumpang
tindih.1x 1tahun
Mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan setiap empat bulan
sekali dengan rapat maupun evaluasi lapanganDapat menemukan
kekurangan dan kelebihan pada pelatihan yang dapat menjadi kritik
membangun3 x/1 tahun
Tabel 4.6 Rencana Pemecahan Masalah 2 Untuk Masalah Cakupan
Imunisasi Hb> 7 hari di Wilayah Puskesmas Kelurahan Galur
Periode Januari-Februari 2013 sebesar 1,23% lebih rendah dari
target 16,67%.NOKEPUTUSANRENCANA KEGIATANTARGETVOLUME
KEGIATANBIAYA
2.Pendistribusian vaksin yang tidak terorganisasi.
1. Membuat jalur pendistribusian yang efektif dan efisien.1.
Terciptanya pendistribusian vaksin yang baik1x setahun
2. Membuat pecacatan data distribusi vaksin2. Vaksin dapat
terdistribusi secara merata.1x setahun
Print+fotokopi: Rp. 20.000
3.Melakukan rapat untuk mengevaluasi program.3. Program berjalan
dengan baik.1x pertahunKonsumsi
6xRp.10.000
Rp.60.000,-
6. Hasil evaluasi kerja kegiatan pelatihan.6. Ketrampilan dan
pengetahuan dalam pencatatan yang dimiliki oleh petugas KB akan
lebih baik2x pertahun
Tabel 4.7 Rencana Pemecahan Masalah 3 Untuk Masalah Cakupan
Imunisasi Hb> 7 hari di Wilayah Puskesmas Kelurahan Galur
Periode Januari-Februari 2013 sebesar 1,23% lebih rendah dari
target 16,67%.NOKEPUTUSANRENCANA KEGIATANTARGETVOLUME
KEGIATANBIAYA
3.Rendahnya pengetahuan petugas tentang program Imunisasi.
1. Rapat kerja untuk membentuk susunan panitia kegiatan dan
materi acara seminar dan workshop1. Tersusun panitia kerja
pelaksana seminar dan workshop. Ditetapkan draft pembuatan
proposal, materi acara dan konsep workshop1x/ 6 bulan
Print+fotokopi : Rp.100.000
Konsumsi :
10 x @Rp.10.000= Rp.100.000
2. Membuat proposal acara kegiatan seminar dan workshop2.
Tersusunnya proposal usulan. Serta pengesahan materi acara. 1x/ 6
bulan
Pembuatan proposal 6x@ Rp. 50.000,-
= Rp.300.000,-
3. Mengajukan proposal kepada kepala Puskesmas 3. Mendapatkan
ijin dan pengesahan acara serta mendapatkan donator.
1x/ 6 bulan
-
4. Pengaturan jadwal keikutsertaan petugas penyuluh pada setiap
seminar
4. Jadwal pembagian
Petugas penyuluh
untuk mengikuti pelatihan.
1x/ 6 bulan
-
5. Konfirmasi fasilitator atau pembawa materi acara dan
workshop5.Mendapatkan
konfirmasi dari
fasilitator1x/ 6 bulan
-
6. Melaksanakan kegiatan seminar dan workshop6. Bertambahnya
pemahaman dan pengetahuan petugas penyuluh 1x/ 6 bulan
Konsumsi 50 x @30.000,-
= Rp.1.500.000
7. Menerapkan apa
yang telah didapat
dari pelatihan untuk
meningkatkan kinerja
8. Evaluasi kegiatan
7. Peningkatan mutu
dalam pelaksanaan program8. . menilai hasil kegiatan, serta
menggali kekurangan agar seminar dan workshop selanjutnya lebih
baik. Meningkatnya kinerja petugas penyuluh dengan cakupan program
memenuhi1x/ 6 bulan
1x/6 bulan
-
Konsumsi:
10 x @Rp.10.000= Rp.100.000
NOKEPUTUSANRENCANA KEGIATANTARGETVOLUME KEGIATANBIAYA
3.1. Melakukan rapat untuk menyusun rencana penyuluhan &
pelatihan serta apa yang harus diketahui masing masing petugas.1.
Melakukan rapat untuk menyusun rencana penyuluhan & pelatihan
serta apa yang harus diketahui masing masing nakes1x/ 1 tahun
Print+fotokopi: Rp. 20.000
2. 2. Menetapkan tugas-tugas tiap bagian agar tidak terjadi
hasil program yang tumpang tindih serta memaksimalkan tenaga
kesehatan untuk dapat melaksakan dan dapat mencapai target yang
telah ditetapkan pemerintah 1x/ 1 tahun
Konsumsi:
6xRp.10.000= Rp.60.000
3. Memberikan undangan kepada para PLKB tiap kecamatan, Kepala
Pukesmas dan para pelaksana program KB di pukesmas untuk mengikuti
pertemuan dengan sub-bagian Sudinkes program KB 3. Mengajak dan
Mengikutsertakan pihak-pihak yang berperan dalam program KB 1x/
1tahun
4. Mengadakan pertemuan di Sudinkes dengan para PLKB kecamatan,
Kepala Puskesmas, dan para pelaksana program KB di puskesmas untuk
memberikan informasi tentang hasil evaluasi program,
kendala-kendala yang dapat terjadi dalam pelaksanaan, pengawasan
dan pencatatan data, pemberitahuan pembagian tugas kepada tiap
pihak yang berperan guna memperlancar pelaksaan, pengawasan serta
dapat memenuhi target program yang telah ditetapkan pemerintah,
serta menghimbau kepala segala pihak yang terlibat untuk dapat
melakasakan tugas dengan sebaiknya.
4. Memberikan informasi tentang hasil evaluasi program,
kendala-kendala yang dapat terjadi dalam pelaksanaan, pengawasan
dan pencatatan data, pemberitahuan pembagian tugas kepada tiap
pihak yang berperan guna memperlancar pelaksaan, pengawasan serta
dapat memenuhi target program yang telah ditetapkan pemerintah,
serta menghimbau kepala segala pihak yang terlibat untuk dapat
melakasakan tugas dengan sebaiknya.
1x/ 1 tahun
5. Melakukan pertemuan internal di puskesmas yang melibatkan
Kepala Pusksmas, PLKB, dan pihak- pihak yang turut serta dalam
pelaksanaan program KB dengan menjelaskan semua informasi yang
didapatkan dari Sudinkes.5. Memberikan pemahaman kepada pihak-pihak
yang ikut serta dalam penyelenggaraan program KB di puskesmas
terhadap tugas- tugas yang seharusnya mereka lakukan agar sesuai
dengan kebijakan yang berlaku. 1x/ 6 bulan
-
6. PLKB melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program KB yang
dilakukan di Puskesmas agar terarah dan sesuai dengan kebijakan
yang telah ditetapkan oleh BKKBN.6. Dapat mendeteksi kemungkinan
adanya masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program dan dapat
memberikan petunjuk jika terdapat kesalahan dalam pelaksaan1x/ 3
bulan
-
7. Melakukan evaluasi hasil kerja oleh Sudinkes setiap 1 tahun
sekali 7. Dapat mendeteksi kemungkinan adanya masalah yang terjadi
dalam pelaksanaan program KB, dapat memantau hasil evaluasi program
tahunan 1x/ 1 tahun
-
Tabel 4.8 Rencana Pemecahan Masalah 4 Untuk Masalah Cakupan
Imunisasi Hb> 7 hari di Wilayah Puskesmas Kelurahan Galur
Periode Januari-Februari 2013 sebesar 1,23% lebih rendah dari
target 16,67%.NOKEPUTUSANRENCANA KEGIATANTARGETVOLUME
KEGIATANBIAYA
4.1.Kurangnya pendanaan yang disalurkan untuk program
Imunisasi1. Melakukan pendataan alat-alat, vaksin yang diperlukan
untuk imunisasi.
2. Membuat proposal untuk pengajuan anggaran1. Mengetahui
alat-alat yang dibutuhkan dalam menjalankan program.1x/ 1 tahun
Print+fotokopi: Rp. 20.000
3. Pengiriman proposal 3. Proposal disetujui1x/ 1 tahun
Konsumsi:
6xRp.10.000= Rp.60.000
Tabel 4.9 Rencana Pemecahan Masalah 5 Untuk Masalah Cakupan
Imunisasi Hb> 7 hari di Wilayah Puskesmas Kelurahan Galur
Periode Januari-Februari 2013 sebesar 1,23% lebih rendah dari
target 16,67%.NOKEPUTUSANRENCANA KEGIATANTARGETVOLUME
KEGIATANBIAYA
4.Kurangnya informasi ke masyarakat tentang program
ImunisaMengadakan rapat dengan kepala puskesmas, mengenai teknis
sosialisasi imunisasi, membahas anggaran serta sasaran acara, serta
membentuk panitia acara Mendapatkan gambaran teknis mengenai
sosialisasi, dibuat anggaran dana, serta ditetapkan sasaran acara,
ditetapkannya panitia1x/ 12 bulan
Print+fotokopi bahan rapat: Rp. 20.000;
Konsumsi 10 orang Rp. 150.000
2. Membuat proposal mengenai acara sosialisasi imunisasi.2.
Dibuat proposal sesuai dengan target waktu yang ditetapkan
1x/12 bulan
Print, fotocopy dan jilid proposal; Rp.50.000;
3. Panitia Mengajukan proposal ke Kepala Puskesmas 3. Proposal
sampai ke kepala puskesmas dan isi proposal dapat tersampaikan
dengan baik. 1x/ 12 bulan
Transportasi
Rp. 20.000
4. Membuat buklet yang berisi tentang sosialisasi imunisasi,
yang kemudian memperbanyak 4. dibuat buklet yang diperbanyak
1x/ 12 bulan
Pembuatan buklet;@Rp.5000; x 20 = 100.000
5. Mengadakan acara sosialisasi dengan sasaran seluruh
masyarakat yang wilayah kerja puskesmas.5. terlaksananya
sosialisasi 1x/ 12 bulan
Konsumsi 30 orang @Rp.10.000; x 30= Rp.300.000;
4.2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Setelah menyusun rencana pemecahan masalah, maka akan dilakukan
rencana pelaksanaan pemecahan masalah yang disusun berdasarkan
rencana usulan kegiatan. Perencanaan pelaksanaan pemecahan masalah
disajikan dalam bentuk tabel gan chart berikut ini: Tabel 4.9
Rencana Pelaksanaan Pemecahan Kegiatan Untuk Pemecahan Masalah
NOKEGIATANBULAN
NOVEMBERDESEMBER
12341234
1Penyuluhan dan pelatihan tenaga kesehatan Kader KB mengenai
komunikasi program KBx
Hasil evaluasi kerja
2Melakukan perencanaan, evaluasi rencana program, menyusun
rencana program serta penyesuaian anggaran program setiap tahun
yang diikuti oleh petugas lapangan KB dan petugas pelayanan
KB.x
Hasil evaluasi kerja
3Memberikan penyuluhan dan pelatihan terhadap tenaga kesehatan
KB serta masyarakat mengenai pemilihan alat KB, indikasi tiap alat
kontrasepsi dan efek sampingnya.
x
Hasil evaluasi kerja
4Pelatihan kepada petugas pengawas KB mengenai metode pengawasan
serta melakukan evaluasi hasil program KB yang terpusat
x
Hasil evaluasi kerja
Tabel 4.10 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Untuk Pemecahan Masalah
Cakupan peserta KB Aktif di wilayah Kecamatan Cilincing bulan
Januari s/d Oktober 2012 adalah sebesar 79,22% berada di bawah
target yakni 100%KEGIATANBULAN
NOVEMBERDESEMBER
12341234
1Penyuluhan dan pelatihan tenaga kesehatan Kader KB mengenai
komunikasi program KBx
Hasil evaluasi kerja
2Pelatihan bagi petugas KB lapangan maupun pelayanan mengenai
pencatatan data yang baku bagi setiap wilayah kerja puskesmas.
x
Hasil evaluasi kerja
3Pelatihan kepada petugas pengawas KB mengenai metode pengawasan
serta melakukan evaluasi hasil program KB yang terpusat
x
Hasil evaluasi kerja
4Penyediaaan alat alat kontrasepsi untuk pelaksanaan program KB
yang sesuai dengan indikasi masing masing pasangan usia subur.
x
Hasil evaluasi kerja
65