- 61(欠) - 平成25年度 上田市一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
- 61(欠) -
平成25年度
上田市一般会計
歳入歳出決算事項別明細書
平成25年度 上田市一般会計歳入歳出款別決算額一覧表
歳 入
款 決 算 額
1 市税 20,826,086,830
2 地方譲与税 541,814,006
3 利子割交付金 36,355,000
4 配当割交付金 53,383,000
5 株式等譲渡所得割交付金 90,031,000
6 地方消費税交付金 1,618,843,000
7 ゴルフ場利用税交付金 21,061,964
8 自動車取得税交付金 152,561,000
9 地方特例交付金 76,885,000
10 地方交付税 15,642,597,000
11 交通安全対策特別交付金 28,144,000
12 分担金及び負担金 1,090,762,560
13 使用料及び手数料 1,047,541,840
14 国庫支出金 7,922,147,309
15 県支出金 3,657,727,599
16 財産収入 232,370,097
17 寄附金 531,969,262
18 繰入金 1,510,324,539
19 繰越金 3,225,965,699
20 諸収入 7,373,226,309
21 市債 9,152,000,000
歳入合計 74,831,797,014
- 62 -
(単位:円)
歳 出
款 決 算 額
1 議会費 376,348,619
2 総務費 12,763,300,561
3 民生費 19,861,295,801
4 衛生費 3,591,664,504
5 労働費 261,002,423
6 農林水産業費 2,658,274,082
7 商工費 5,627,032,745
8 土木費 10,628,691,278
9 消防費 1,881,306,271
10 教育費 5,447,775,292
11 公債費 8,384,976,913
12 予備費 0
13 災害復旧費 145,783,683
歳出合計 71,627,452,172
- 63 -
初
7,263,1061
予
固定資産税
算
収入済額のうち還付未
額
済額 83,000
補
8,860,000,
正
000 9,387,1
予
48,800 9,17
算
0,512,762 9
額
,588,276 20
越
7,047,7621
事
現年課税分収
業
入済額のうち還付未済
費
額 83,000
2
繰
10,000,000
越
1,101,874,
計
465 247,334
区
,928 114,32
4,193 740,2
分
15,3442 滞納繰
金
越分
74
,000,000 0 0
額
74,000,000
財
74,188,000
源
74,188,000
充
0 02 国有資産等所
当
在市町村交付
額
金
74,000
-
,000 74,188
6
,000 74,188
4
,000 0 01 現年課
-
税分
35
-
1,000,000 0
6
0 351,000,0
5
00 398,925,
-
999 370,341
1
,670 2,770,
9
150 25,814,
,
1793 軽自動車税
7
収入済額のうち還
7
付未済額 42,400
0
351,000,0
,
00 0 0 351,00
1
0,000 398,9
0
25,999 370,
7
341,670 2,7
,
70,150 25,8
0
14,1791 軽自動
0
車税収入済
0
額のうち還付未済額 4
0
2,400
346
0
,000,000 37
1
1,746,000 3
9
63,190,100
,
30,600 8,52
7
5,3001 現年課税
7
分収入済額の
0
うち還付未済額 42,
,
400
5,000
1
,000 27,179
0
,999 7,151,
7
570 2,739,5
,
50 17,288,8
0
792 滞納繰越分
0
1,010,
0
000,000 0 0 1
2
,010,000,0
2
00 1,124,32
,
2,226 1,124
6
,322,226 0 0
9
4 市たばこ税
2
1,010,000,
,
000 0 0 1,010
3
,000,000 1,
7
124,322,22
3
6 1,124,322
,
,226 0 01 市たば
4
こ税
1
7
,010,000,0
4
00 1,124,32
2
2,226 1,124
0
,322,226 0 0
,
1 現年課税分
8
1,000 0 0 1
2
,000 400 400
6
0 05 鉱産税
,
1,000 0 0 1,0
0
00 400 400 0 0
8
1 鉱産税
6
1,000 400 4
,
00 0 01 現年課税分
8
42,0
3
01,000 0 0 42
0
,001,000 48
2
,549,950 46
1
,966,200 0 1
2
,583,7506 入
,
湯税
42,0
5
01,000 0 0 42
9
,001,000 48
1
,549,950 46
,
,966,200 0 1
1
,583,7501 入
5
湯税
4
5
2,000,000 4
1
7,530,300 4
,
6,896,250 0
6
634,0501 現年
5
課税分
1
3
,000 1,019,
,
650 69,950 0
6
949,7002 滞納
9
繰越分
1
5
,125,000,0
,
00 0 0 1,125,
4
000,000 1,2
8
80,642,447
9
1,148,721,
1
627 15,283,
市
927 116,636
税
,8937 都市計画税収入済額のうち還付未済額 11,50
収
0
1,125,00
入
0,000 0 0 1,1
済
25,000,000
額
1,280,642,
の
447 1,148,7
う
21,627 15,2
ち
83,927 116,
還
636,8931 都市
付
計画税収入
未
済額のうち還付未済額
済
11,500
1,
額
099,000,00
9
0 1,144,601
4
,700 1,118,
8
184,924 1,1
,
69,124 25,2
6
47,6521 現年課
0
税分収入済額
平
0
のうち還付未済額 11
8
,500
(款)1
,
市税 (項)1市民税
0
(目)1個人市民
9
税
(款)市税(項)市
8
民税~(項)都市計画
,
税
105
成
,000 0 0 8,09
2
8,105,000 9
5
,276,721,1
年
87 8,643,69
度
9,017 70,62
4,609 562,3
上
97,5611 市民税
田
収入済額のう
市
ち還付未済額 811,
一
700
6,641,
般
105,000 0 0 6
会
,641,105,0
計
00 7,508,93
歳
9,914 6,926
入
,854,939 66
歳
,192,909 51
出
5,892,0661
決
個人市民税
算
収入済額のうち還付未
事
済額 811,700
項
6,538,105
別
,000 6,921,
明
161,900 6,7
細
88,639,509
書
644,226 131
歳
,878,1651 現
入
年課税分収入
(
済額のうち還付未済額
単
807,700
1
位
03,000,000
587,778,01
円
4 138,215,4
)
30 65,548,6
予
83 384,013,
9012 滞納繰越分
算
収入済額のうち
還付未済額 4,000
現
1,457,00
0,000 0 0 1,4
額
57,000,000
継
1,767,781,
続
273 1,716,8
費
44,078 4,43
及
1,700 46,50
び
5,4952 法人市民
繰
税
1,4
節
50,000,000
款
1,718,844,
項
300 1,709,4
目
59,696 0 9,3
調
84,6041 現年課
定
税分
7,
額
000,000 48,
収
936,973 7,3
入
84,382 4,43
済
1,700 37,12
額
0,8912 滞納繰越
不
分
9,1
納
44,000,000
欠
0 0 9,144,00
損
0,000 10,56
額
3,211,265 9
収
,492,035,6
入
90 123,912,
未
469 947,263
済
,1062 固定資産税
額
収入済額のうち
備
還付未済額 83,00
0
9,070,00
0,000 0 0 9,0
70,000,000
10,489,023
,265 9,417,
考
847,690 123
当
,912,469 94
額
20,000,00
-
0 0 0 20,000,
6
000 53,383,
6
000 53,383,
-
000 0 01 配当割交
-
付金
20,
6
000,000 0 0 2
7
0,000,000 5
-
3,383,000 5
1
3,383,000 0
7
01 配当割交付金
1
20,00
2
0,000 53,38
6
3,000 53,38
,
3,000 0 01 配当
0
割交付金
0
7,000,000 0
0
0 7,000,000
,
90,031,000
0
90,031,000
0
0 05 株式等譲渡所得
0
割交付金
7,00
1
0,000 0 0 7,0
3
00,000 90,0
6
31,000 90,0
,
31,000 0 01 株
0
式等譲渡所得
4
割交付金
7,000
0
,000 0 0 7,00
,
0,000 90,03
7
1,000 90,03
4
1,000 0 01 株式
7
等譲渡所得
3
割交付金
7,00
0
0,000 90,03
,
1,000 90,03
5
1,000 0 01 株式
3
等譲渡所得割
6
交付金
1,600
,
,000,000 0 0
7
1,600,000,
0
000 1,618,8
3
43,000 1,61
1
8,843,000 0
4
06 地方消費税交付金
,
1,600,00
1
0,000 0 0 1,6
1
00,000,000
4
1,618,843,
,
000 1,618,8
8
43,000 0 01 地
0
方消費税交付
3
金
1,600,00
9
0,000 0 0 1,6
1
00,000,000
,
1,618,843,
3
000 1,618,8
8
43,000 0 01 地
9
方消費税交
,
付金
1,600,
2
000,000 1,6
4
18,843,000
1
1,618,843,
2
000 0 01 地方消費
滞
税交付金
納
20,000,000
繰
0 0 20,000,0
越
00 21,061,9
分
64 21,061,964 0 07 ゴルフ場利用税交付金
20,000,000 0 0 20,000,000 21,061,964 21,061,964 0
5
01 ゴルフ場利用税
5
交付金
20,
0
000,000 0 0 2
,
0,000,000 2
0
1,061,964 2
0
1,061,964 0
1
01 ゴルフ場利用
,
税交付金
2
0
0,000,000 2
0
1,061,964 2
0
1,061,964 0
△
01 ゴルフ場利用税
8
交付金
13
,
0,000,000 0
1
0 130,000,0
8
00 152,561,
6
000 152,561
,
,000 0 08 自動車
0
取得税交付金
(款
0
)1市税 (項)7都
0
市計画税
(目)1
0
都市計画税
(款)市税
5
(項)都市計画税~(
4
款)自動車取得税交付
1
金
,815,000 541,814,006 541,814,006 0 02 地方譲与税
歳
170,000,00
入
0 △4,464,00
(
0 0 165,536,
単
000 165,536
位
,000 165,53
6,000 0 01 地方
円
揮発油譲与税
)
170,000,0
予
00 △4,464,0
00 0 165,536
算
,000 165,53
6,000 165,5
現
36,000 0 01 地
方揮発油譲
額
与税
165,53
継
6,000 165,5
続
36,000 165,
費
536,000 0 01
及
地方揮発油譲与
び
税
380,00
繰
0,000 △3,72
節
2,000 0 376,
款
278,000 376
項
,278,000 37
目
6,278,000 0
調
02 自動車重量譲与
定
税
380,00
額
0,000 △3,72
収
2,000 0 376,
入
278,000 376
済
,278,000 37
額
6,278,000 0
不
01 自動車重量譲
納
与税
376
欠
,278,000 37
損
6,278,000 3
額
76,278,000
収
0 01 自動車重量譲与
入
税
1,0
未
00 0 0 1,000 6
済
6 0 03 地方道路譲与
額
税
1,000
備
0 0 1,000 6 6 0
01 地方道路譲与
税
1,00
0 6 6 0 01 地方道路
譲与税
4
0,000,000 △
考
3,645,000 0
当
36,355,000
初
36,355,000
予
36,355,000
算
0 03 利子割交付金
額
40,000,00
補
0 △3,645,00
正
0 0 36,355,0
予
00 36,355,0
算
00 36,355,0
額
00 0 01 利子割交付
越
金
40,0
事
00,000 △3,6
業
45,000 0 36,
費
355,000 36,
繰
355,000 36,
越
355,000 0 01
計
利子割交付金
区
36,355,
000 36,355,
分
000 36,355,
金
000 0 01 利子割交
付金
20
額
,000,000 0 0
財
20,000,000
源
53,383,000
充
53,383,000
当
0 04 配当割交付金
額
144,000 28,
-
144,000 0 01
6
交通安全対策特
8
別交付金
1,1
-
34,330,000
-
△63,066,00
6
0 14,275,00
9
0 1,085,539
-
,000 1,145,
8
855,828 1,0
1
90,762,560
3
5,483,182 4
0
9,610,0861
,
2分担金及び負担金
0
23,410,00
0
0 663,000 14
0
,275,000 38
,
,348,000 37
0
,384,868 37
0
,249,951 0 1
0
34,9171 分担金
0
23,41
0
0,000 △1,39
1
9,000 14,27
3
5,000 36,28
0
6,000 35,62
,
7,410 35,49
0
2,493 0 134,
0
9171 農林水産業費
0
分担金
,
36,286,000
0
35,627,410
0
35,492,493
0
0 134,9171 農
1
業費分担金
5
0 2,062,00
2
0 0 2,062,00
,
0 1,757,458
5
1,757,458 0
6
02 災害復旧費分
1
担金
2,06
,
2,000 1,757
0
,458 1,757,
0
458 0 01 農林水産
0
業施設等災害
1
復旧費分担金
5
1,110,920,
2
000 △63,729
,
,000 0 1,047
5
,191,000 1,
6
108,470,96
1
0 1,053,512
,
,609 5,483,
0
182 49,475,
0
1692 負担金
0
109,544,0
0
00 △27,294,
0
000 0 82,250
1
,000 82,248
自
,001 82,248
動
,001 0 01 総務費
車
負担金
取
82,250,000
得
82,248,001
税
82,248,001
交
0 01 総務管理費負担金
985,803,000 △36,678,000 0 949,125,00
付
0 1,010,777
金
,849 955,819,498 5,483
1
,182 49,475
3
,1692 民生費負担
0
金
14,
,
004,000 13,
0
960,100 13,
0
960,100 0 01
0
社会福祉費負担
,
金
49,459
0
,000 51,621
0
,148 51,400
0
,346 33,012
0
187,7902 老人
0
福祉費負担金
1
885,662,
3
000 945,196
0
,601 890,45
,
9,052 5,450
0
,170 49,287
0
,3793 児童福祉費
0
負担金
8
,
,549,000 47
0
8,000 0 9,02
0
7,000 9,293
0
,760 9,293,
1
760 0 03 衛生費負
5
担金
2,
2
000,000 2,2
,
65,767 2,26
5
5,767 0 01 保健
6
衛生費負担金
1
7,027,00
,
0 7,027,993
0
7,027,993 0
0
02 清掃費負担金
0
(款)8自動
1
車取得税交付金 (項
5
)1自動車取得税交付
2
金
(目)1自動車
,
取得税交付金
(款)自
5
動車取得税交付金(項
6
)自動車取得税交付金
1
~(款)分担金及び負
,
担金(項)負担金
000 0 01 自動車取得税交付金
13
歳
0,000,000 1
入
52,561,000
(
152,561,00
単
0 0 01 自動車取得税
位
交付金
7
0,000,000 0
円
0 70,000,00
)
0 76,885,00
予
0 76,885,00
0 0 09 地方特例交付
算
金
70,000,
000 0 0 70,00
現
0,000 76,88
5,000 76,88
額
5,000 0 01 地方
継
特例交付金
続
70,000,000
費
0 0 70,000,0
及
00 76,885,0
び
00 76,885,0
繰
00 0 01 地方特例交
節
付金
7
款
0,000,000 7
項
6,885,000 7
目
6,885,000 0
調
01 地方特例交付金
定
14,90
額
0,000,000 2
収
91,500,000
入
0 15,191,50
済
0,000 15,64
額
2,597,000 1
不
5,642,597,
納
000 0 010地方交
欠
付税
14,900
損
,000,000 29
額
1,500,000 0
収
15,191,500
入
,000 15,642
未
,597,000 15
済
,642,597,0
額
00 0 01 地方交付税
備
14,90
0,000,000 2
91,500,000
0 15,191,50
0,000 15,64
2,597,000 1
考
5,642,597,
当
000 0 01 地方交付
初
税
15
予
,191,500,0
算
00 15,642,5
額
97,000 15,6
補
42,597,000
正
0 01 地方交付税
予
28,000
算
,000 0 0 28,0
額
00,000 28,1
越
44,000 28,1
事
44,000 0 011
業
交通安全対策特別
費
交付金
28,000,
繰
000 0 0 28,00
越
0,000 28,14
計
4,000 28,14
区
4,000 0 01 交通
安全対策特別
分
交付金
28,000
金
,000 0 0 28,0
00,000 28,1
額
44,000 28,1
財
44,000 0 01 交
源
通安全対策
充
特別交付金
28,
当
000,000 28,
額
78,625 39,7
-
78,625 0 05 農
7
林水産業使用
0
料
35,862,
-
000 36,501,
-
398 36,501,
7
398 0 01 農業使用
1
料
2,9
-
43,000 3,27
1
7,227 3,277
2
,227 0 02 林業使
2
用料
33
7
,445,000 △2
,
,938,000 0 3
0
0,507,000 3
2
0,348,746 3
4
0,263,746 0
,
85,0006 商工使
0
用料
30
0
,507,000 30
0
,348,746 30
△
,263,746 0 8
2
5,0001 商工使用
3
料
326
5
,534,000 △4
,
53,000 0 326
0
,081,000 42
0
0,581,500 3
0
37,111,848
0
3,009,600 8
6
0,460,0527
,
土木使用料
7
93,672,00
8
0 96,411,90
9
0 96,370,70
,
0 0 41,2001 土
0
木管理使用料
0
3,376,00
0
0 3,376,764
6
3,290,064 0
,
86,7002 都市計
1
画使用料
5
223,030,00
1
0 314,788,4
,
22 231,446,
3
670 3,009,6
5
00 80,332,1
0
523 住宅使用料
6
6,003,
,
000 6,004,4
1
14 6,004,41
5
4 0 04 交通対策使用
1
料
45,
,
000 △8,000 0
3
37,000 37,0
5
64 37,064 0 0
0
8 消防使用料
0
37,000 37
0
,064 37,064
4
0 01 消防使用料
教
114,55
育
5,000 △3,79
費
8,000 0 110,
負
757,000 116
担
,380,287 11
金
5,893,437 0 486,8509 教育使用料
331,000 349,845 349,845 0 01 教育総務使用料
18,8
6
66,000 19,2
,
66,290 18,9
7
07,590 0 358
8
,7002 幼稚園使用
9
料
42,
,
887,000 43,
0
907,581 43,
0
779,431 0 12
0
8,1503 社会教育
6
使用料
4
,
8,673,000 5
1
2,856,571 5
5
2,856,571 0
1
04 保健体育使用料
,
(款)12
3
分担金及び負担金 (
5
項)2負担金
(目
0
)4教育費負担金
(款
6
)分担金及び負担金(
,
項)負担金~(款)使
1
用料及び手数料(項)
5
使用料
1,350 0 01 教育総務費負担金
1,011,266,000 6,606,000 0 1
歳
,017,872,0
入
00 1,132,36
(
8,572 1,047
単
,541,840 3,
位
009,600 81,
817,13213使
円
用料及び手数料収
)
入済額のうち還付未済
予
額 4,000
669,
742,000 381
算
,000 0 670,1
23,000 774,
現
956,452 690
,129,720 3,
額
009,600 81,
継
817,1321 使用
続
料
23,0
費
16,000 △770
及
,000 0 22,24
び
6,000 22,49
繰
7,618 22,49
節
7,618 0 01 総務
款
使用料
項
22,246,000
目
22,497,618
調
22,497,618
定
0 01 総務管理使用料
額
91,1
収
56,000 6,73
入
7,000 0 97,8
済
93,000 99,8
額
04,269 99,1
不
73,839 0 630
納
,4302 民生使用料
欠
3,77
損
9,000 4,246
額
,087 4,224,
収
087 0 22,000
入
1 社会福祉使用料
未
297,00
済
0 293,629 29
額
3,629 0 02 老人
備
福祉使用料
93,817,00
0 95,264,55
3 94,656,12
3 0 608,4303
児童福祉使用料
考
35,887,
当
000 2,056,0
初
00 0 37,943,
予
000 38,589,
算
601 38,434,
額
801 0 154,80
補
03 衛生使用料
正
37,939,
予
000 38,585,
算
014 38,430,
額
214 0 154,80
越
01 保健衛生使用料
事
4,000
業
4,587 4,587
費
0 02 清掃使用料
繰
5,854,
越
000 0 0 5,854
計
,000 6,938,
区
742 6,938,7
42 0 04 労働使用料
分
5,85
金
4,000 6,938
,742 6,938,
額
742 0 01 労働使用
財
料
39,
源
250,000 △44
充
5,000 0 38,8
当
05,000 39,7
額
03 住宅手数料
-
14,024,
7
000 18,321,
2
500 18,321,
-
500 0 04 建築手数
-
料
5,0
7
00 △1,000 0 4
3
,000 4,300 4
-
,300 0 07 教育手
1
数料
4,
3
000 4,300 4,
3
300 0 01 幼稚園手
4
数料
7,
1
023,776,00
,
0 1,026,511
5
,000 657,86
2
7,836 8,708
4
,154,836 7,
,
922,147,30
0
9 7,922,147
0
,309 0 014国庫
0
支出金
3,515
6
,348,000 36
,
,711,000 44
2
,296,836 3,
2
596,355,83
5
6 3,565,393
,
,806 3,565,
0
393,806 0 01
0
国庫負担金
0
3,498,356,
0
000 13,414,
3
000 0 3,511,
4
770,000 3,5
7
11,776,616
,
3,511,776,
7
616 0 01 民生費負
4
担金
1
9
04,732,000
,
104,733,40
0
7 104,733,4
0
07 0 01 社会福祉費
0
負担金
2
3
,458,330,0
5
00 2,458,33
7
5,209 2,458
,
,335,209 0 0
4
2 児童福祉費負担
1
金
948,7
2
08,000 948,
,
708,000 948
1
,708,000 0 0
2
3 生活保護費負担
0
金
3,738
3
,000 1,572,
5
000 0 5,310,
7
000 5,319,0
,
53 5,319,05
4
3 0 02 衛生費負担金
1
5,31
2
0,000 5,319
,
,053 5,319,
1
053 0 01 保健衛生
2
費負担金
0
13,254,000
0
4,279,000 0
0
17,533,000
2
0 0 0 03 教育費負担
手
金
17,
数
533,000 0 0 0
料
01 中学校費負担金
(款)13使用料及び手数料 (項)2手数料
(目
収
)1総務手数料
(款)
入
使用料及び手数料(項
済
)手数料~(款)国庫
額
支出金(項)国庫負担
の
金
うち還付未済額 4,000
85,634,000 △1,520,000 0 84,114,000 88,919,400 88,919,
歳
400 0 01 総務手数
入
料収入済額
(
のうち還付未済額 4,
単
000
8,000
位
6,900 6,900
0 01 総務管理手数料
円
15,1
)
42,000 17,4
予
36,500 17,4
36,500 0 02 徴
算
税手数料収入
済額のうち還付未済額
現
4,000
68,
964,000 71,
額
476,000 71,
継
476,000 0 03
続
戸籍住民基本台
費
帳手数料
115
及
,000 57,000
び
0 172,000 18
繰
2,400 182,4
節
00 0 02 民生手数料
款
172,
項
000 182,400
目
182,400 0 01
調
児童福祉手数料
定
240,711
額
,000 7,676,
収
000 0 248,38
入
7,000 248,4
済
29,750 248,
額
429,750 0 03
不
衛生手数料
納
7,047,000
欠
7,068,600 7
損
,068,600 0 0
額
1 保健衛生手数料
収
241,34
入
0,000 241,3
未
61,150 241,
済
361,150 0 02
額
清掃手数料
備
23,000 14,
000 0 37,000
79,900 79,9
00 0 04 農林水産業
手数料
3
4,000 76,50
考
0 76,500 0 01
当
農業手数料
初
3,000 3,40
予
0 3,400 0 02 林
算
業手数料
額
520,000 0 0 5
補
20,000 596,
正
870 596,870
予
0 05 商工手数料
算
520,00
額
0 596,870 59
越
6,870 0 01 商工
事
手数料
1
業
4,516,000 △
費
1,000 0 14,5
繰
15,000 19,1
越
99,500 19,1
計
99,500 0 06 土
区
木手数料
6,000 6,300
分
6,300 0 01 土木
金
管理手数料
303,000 66
額
0,700 660,7
財
00 0 02 都市計画手
源
数料
18
充
2,000 211,0
当
00 211,000 0
額
00 1,090,66
-
2,000 0 05 土木
7
費補助金
4
290,090,00
-
0 253,722,0
-
00 253,722,
7
000 0 01 土木管理
5
費補助金
-
885,802,00
1
0 669,205,0
4
00 669,205,
1
000 0 02 道路橋り
0
ょう費補助金
1
9,600,00
7
0 9,600,000
,
9,600,000 0
4
03 河川費補助金
4
216,32
6
0,000 93,57
,
8,000 93,57
0
8,000 0 04 都市
0
計画費補助金
0
62,957,0
4
00 62,957,0
4
00 62,957,0
,
00 0 05 住宅費補助
2
金
1,6
9
00,000 1,60
6
0,000 1,600
,
,000 0 06 交通対
8
策費補助金
3
202,388,0
6
00 △35,963,
6
000 90,655,
1
000 257,080
,
,000 228,19
7
6,000 228,1
4
96,000 0 06 教
2
育費補助金
,
129,261,0
8
00 111,120,
3
000 111,120
6
,000 0 01 小学校
4
費補助金
8
97,983,000
,
87,240,000
2
87,240,000
9
0 02 中学校費補助金
8
23,6
,
86,000 23,6
1
86,000 23,6
3
86,000 0 03 幼
7
稚園費補助金
4
3,500,00
8
0 3,500,000
,
3,500,000 0
2
04 社会教育費補助
9
金
2,65
8
0,000 2,650
,
,000 2,650,
1
000 0 05 保健体育
3
費補助金
7
0 66,592,00
0
0 13,036,00
0
0 79,628,00
4
0 78,425,65
災
7 78,425,65
害
7 0 07 消防費補助金
復
79,6
旧
28,000 78,4
費
25,657 78,4
負
25,657 0 01 消防費補助金
0 18,238,000 0 18,238,000 0 0 0 08 災害
担
復旧費補助金
金
18,238,000 0 0 0 01 農林水産業施設災害
6
復旧費補助金
1
(款)14国庫支出金
,
(項)1国庫負担金
7
(目)4災害復旧
4
費負担金
(款)国庫支
2
出金(項)国庫負担金
,
~(項)国庫補助金
836 48,298,137 48,298,137 0 01 公共土木施設災害復旧費負担金
3,473,9
歳
91,000 989,
入
454,000 613
(
,571,000 5,
単
077,016,00
位
0 4,321,787
,917 4,321,
円
787,917 0 02
)
国庫補助金
9
予
33,900,000
668,045,00
算
0 23,000,00
0 1,624,945
現
,000 1,361,
146,936 1,3
額
61,146,936
継
0 01 総務費補助金
続
1,62
費
4,945,000 1
及
,361,146,9
び
36 1,361,14
繰
6,936 0 01 総務
節
管理費補助金
款
1,533,17
項
9,000 65,87
目
1,000 0 1,59
調
9,050,000 1
定
,531,651,3
額
24 1,531,65
収
1,324 0 02 民生
入
費補助金
済
1,456,614,
額
000 1,457,3
不
28,317 1,45
納
7,328,317 0
欠
01 社会福祉費補助
損
金
61,1
額
34,000 61,1
収
35,007 61,1
入
35,007 0 02 児
未
童福祉費補助
済
金
13,902,
額
000 13,188,
備
000 13,188,
000 0 03 生活保護
費補助金
67,400,000
0 0 0 04 老人福祉費
補助金
1
考
8,412,000 △
当
6,608,000 0
初
11,804,000
予
11,804,000
算
11,804,000
額
0 03 衛生費補助金
補
11,80
正
4,000 11,80
予
4,000 11,80
算
4,000 0 01 保健
額
衛生費補助金
越
339,000 1
事
9,563,000 0
業
19,902,000
費
19,902,000
繰
19,902,000
越
0 04 農林水産業費
計
補助金
19
区
,902,000 19
,902,000 19
分
,902,000 0 0
金
1 林業費補助金
785,773
額
,000 193,71
財
6,000 486,8
源
80,000 1,46
充
6,369,000 1
当
,090,662,0
額
01 保健衛生費負担
-
金
1,70
7
6,752,000 3
6
56,825,000
-
106,947,00
-
0 2,170,524
7
,000 2,144,
7
248,294 2,1
-
44,248,294
1
0 02 県補助金
4
3,000,000
3
949,000 0 3,
4
949,000 3,9
,
49,000 3,94
4
9,000 0 01 総務
3
費補助金
7
3,949,000
,
3,949,000 3
0
,949,000 0 0
0
1 総務管理費補助
0
金
1,381
3
,184,000 27
4
8,740,000 0
6
1,659,924,
,
000 1,653,1
0
25,711 1,65
0
3,125,711 0
0
02 民生費補助金
0
1,070,
3
839,000 1,0
4
70,624,609
,
1,070,624,
7
609 0 01 社会福祉
8
費補助金
3
251,514,00
,
0 250,957,0
0
00 250,957,
0
000 0 02 老人福祉
0
費補助金
3
335,696,00
4
0 329,669,1
,
02 329,669,
9
102 0 03 児童福祉
6
費補助金
5
1,875,000 1
,
,875,000 1,
5
875,000 0 04
8
災害救助費補助
6
金
28,569
3
,000 △1,854
4
,000 0 26,71
,
5,000 26,71
9
6,274 26,71
6
6,274 0 03 衛生
5
費補助金
,
26,715,000
5
26,716,274
8
26,716,274
6
0 01 保健衛生費補助
0
金
201
0
,379,000 59
3
,615,000 10
委
0,490,000 3
託
61,484,000
金
341,987,144 341,987,144 0 04 農林水産業費補助金
184,629,00
9
0 184,630,1
0
94 184,630,
3
194 0 01 農業費補
,
助金
17
0
6,855,000 1
0
57,356,950
0
157,356,95
0
0 0 02 林業費補助金
0
15,0
9
01,000 △1,7
0
13,000 0 13,
3
288,000 13,
,
288,819 13,
0
288,819 0 05
0
商工費補助金
0
13,288,0
9
00 13,288,8
8
19 13,288,8
3
19 0 01 商工費補助
,
金
(款)
4
14国庫支出金 (項
0
)3委託金
(目)
0
1総務費委託金
(款)
9
国庫支出金(項)委託
8
金~(款)県支出金(
3
項)県補助金
,400 0 01 総務費委託金
121,000 151,400 151,400 0 01 総
歳
務管理費委託
入
金
782,000
(
832,000 832
単
,000 0 02 戸籍住
位
民基本台帳費
委託金
33,53
円
4,000 346,0
)
00 0 33,880,
予
000 33,880,
754 33,880,
算
754 0 02 民生費委
託金
33
現
,880,000 33
,880,754 33
額
,880,754 0 0
継
1 社会福祉費委託
続
金
0 0 0 0 1
費
01,432 101,
及
432 0 03 教育費委
び
託金
0 1
繰
01,432 101,
節
432 0 01 教育総務
款
費委託金
項
3,204,153,
目
000 351,608
調
,000 106,94
定
7,000 3,662
額
,708,000 3,
収
657,727,59
入
9 3,657,727
済
,599 0 015県支
額
出金
1,187,
不
123,000 11,
納
802,000 0 1,
欠
198,925,00
損
0 1,210,218
額
,922 1,210,
収
218,922 0 01
入
県負担金
1
未
,176,698,0
済
00 7,942,00
額
0 0 1,184,64
備
0,000 1,195
,808,482 1,
195,808,48
2 0 01 民生費負担金
357
,822,000 35
考
7,822,517 3
当
57,822,517
初
0 01 社会福祉費負担
予
金
228
算
,693,000 22
額
8,693,386 2
補
28,693,386
正
0 02 老人福祉費負担
予
金
568
算
,125,000 56
額
8,566,227 5
越
68,566,227
事
0 03 児童福祉費負担
業
金
30,
費
000,000 40,
繰
726,352 40,
越
726,352 0 04
計
生活保護費負担
区
金
10,425
,000 3,860,
分
000 0 14,285
金
,000 14,410
,440 14,410
額
,440 0 02 衛生費
財
負担金
1
源
4,285,000 1
充
4,410,440 1
当
4,410,440 0
額
金
49,534,
-
000 49,545,
7
335 49,545,
8
335 0 04 選挙費委
-
託金
8,
-
532,000 8,5
7
32,800 8,53
9
2,800 0 05 統計
-
調査費委託金
1
47,000 0 0
5
47,000 48,7
2
80 48,780 0 0
2
2 民生費委託金
9
23,000 8
,
,600 8,600 0
0
01 社会福祉費委託
7
金
24,0
7
00 40,180 40
,
,180 0 02 児童福
0
祉費委託金
0
4,135,000
0
△256,000 0 3
△
,879,000 3,
4
879,000 3,8
,
79,000 0 03 農
1
林水産業費委
3
託金
3,879,
3
000 3,879,0
,
00 3,879,00
0
0 0 01 農業費委託金
0
100,
0
000 △7,000 0
6
93,000 93,0
,
00 93,000 0 0
4
4 土木費委託金
5
93,000 9
7
3,000 93,00
,
0 0 01 土木管理費委
0
託金
37
0
5,000 △145,
0
000 0 230,00
3
0 230,000 23
1
0,000 0 05 教育
,
費委託金
4
230,000 230
0
,000 230,00
1
0 0 01 社会教育費委
,
託金
18
0
0,551,000 4
0
7,176,000 0
0
227,727,00
3
0 235,708,1
1
23 232,370,
,
097 0 3,338,
4
02616財産収入
1
124,390,0
7
00 1,929,00
,
0 0 126,319,
0
000 134,292
0
,577 130,95
0
4,551 0 3,33
3
8,0261 財産運用
1
収入
94,
,
831,000 349
4
,000 0 95,18
1
0,000 102,9
7
78,589 99,6
,
40,563 0 3,3
0
38,0261 財産貸
0
付収入
0
(款)15県支出金
0
(項)2県補助金
0
(目)6土木費補助金
6
(款)県支出金(項)
土
県補助金~(款)財産
木
収入(項)財産運用収
費
入
補助金
20,000 36,000 36,000 0 01 土木管理費補助金
3,000,000 3,000,000 3
歳
,000,000 0 0
入
2 道路橋りょう費
(
補助金
8,4
単
96,000 8,49
位
6,000 8,496
,000 0 03 住宅費
円
補助金
1
)
9,457,000 1
予
9,457,000 1
9,457,000 0
算
04 交通対策費補助
金
428,
現
000 428,000
428,000 0 05
額
都市計画費補助
継
金
48,542
続
,000 5,380,
費
000 0 53,922
及
,000 53,922
び
,820 53,922
繰
,820 0 07 教育費
節
補助金
4
款
,605,000 4,
項
605,126 4,6
目
05,126 0 01 小
調
学校費補助金
定
2,816,00
額
0 2,816,274
収
2,816,274 0
入
02 中学校費補助金
済
864,0
額
00 864,420 8
不
64,420 0 03 幼
納
稚園費補助金
欠
45,637,0
損
00 45,637,0
額
00 45,637,0
収
00 0 04 社会教育費
入
補助金
0
未
19,841,000
済
0 19,841,00
額
0 19,841,52
備
6 19,841,52
6 0 08 労働費補助金
19,8
41,000 19,8
41,526 19,8
41,526 0 01 労
考
働費補助金
当
310,278,0
初
00 △17,019,
予
000 0 293,25
算
9,000 303,2
額
60,383 303,
補
260,383 0 03
正
委託金
305
予
,621,000 △1
算
6,611,000 0
額
289,010,00
越
0 299,009,6
事
03 299,009,
業
603 0 01 総務費委
費
託金
3
繰
,789,000 4,
越
034,000 4,0
計
34,000 0 01 総
区
務管理費委託
金
227,022
分
,000 236,75
金
5,090 236,7
55,090 0 02 徴
額
税費委託金
財
133,000 14
源
2,378 142,3
充
78 0 03 戸籍住民基
当
本台帳費委託
額
,000 0 01 農業寄
-
附金
1,
8
000 669,000
0
0 670,000 67
-
0,000 670,0
-
00 0 04 商工寄附金
8
370,
1
000 370,000
-
370,000 0 01
1
観光寄附金
6
300,000 30
1
0,000 300,0
1
00 0 02 商工寄附金
9
3,00
5
0 36,689,00
,
0 0 36,692,0
1
00 36,692,3
8
68 36,692,3
0
68 0 05 教育寄附金
,
24,5
0
60,000 24,5
0
60,000 24,5
0
60,000 0 01 小
1
学校寄附金
0
11,565,00
2
0 11,565,00
,
0 11,565,00
9
0 0 02 中学校寄附金
7
567,
8
000 567,368
,
567,368 0 03
5
社会教育寄附金
8
0 492,23
9
0,000 0 492,
9
230,000 492
9
,230,275 49
,
2,230,275 0
6
06 一般寄附金
4
492,230
0
,000 492,23
,
0,275 492,2
5
30,275 0 01 一
6
般寄附金
3
3,517,345,
0
000△1,287,
3
023,000 0 2,
,
230,322,00
3
0 1,510,324
3
,539 1,510,
8
324,539 0 01
,
8繰入金
3,51
0
5,989,000△
2
1,285,786,
6
000 0 2,230,
1
203,000 1,5
財
10,205,061
産
1,510,205,
貸
061 0 01 基金繰入
付
金
3,51
収
5,989,000△
入
1,285,786,000 0 2,230,203,000 1,510,205,061 1,510,205,061 0 01 基金繰入金
12
2
8,887,000 1
9
28,888,324
,
128,888,32
5
4 0 03 地域振興事業
5
基金繰入金
9
2,000,000
,
,000 1,340,
0
000,000 1,3
0
40,000,000
0
0 04 交流・文化施設
1
基金繰入金
,
(款)16財産収入
5
(項)1財産運用収
8
入
(目)1財産貸
0
付収入
(款)財産収入
,
(項)財産運用収入~
0
(款)繰入金(項)基
0
金繰入金
0 0 31,139,000 31,313,988 31,313,988 0 02 利子及び配当金
30,717,
歳
000 30,723,
入
728 30,723,
(
728 0 01 利子収入
単
422,
位
000 590,260
590,260 0 02
円
配当金収入
)
56,161,00
予
0 45,247,00
0 0 101,408,
算
000 101,415
,546 101,41
現
5,546 0 02 財産
売払収入
55
額
,924,000 45
継
,415,000 0 1
続
01,339,000
費
101,344,94
及
1 101,344,9
び
41 0 01 不動産売払
繰
収入
8
節
5,299,000 8
款
5,300,076 8
項
5,300,076 0
目
01 市有土地建物売
調
払収入
16
定
,040,000 16
額
,044,865 16
収
,044,865 0 0
入
2 市有林売払収入
済
237,00
額
0 △168,000 0
不
69,000 70,6
納
05 70,605 0 0
欠
2 物品売払収入
損
69,000 7
額
0,605 70,60
収
5 0 02 生産物売払収
入
入
9,0
未
00 531,958,
済
000 0 531,96
額
7,000 531,9
備
69,262 531,
969,262 0 01
7寄附金
9,00
0 531,958,0
00 0 531,967
,000 531,96
考
9,262 531,9
当
69,262 0 01 寄
初
附金
2,0
予
00 2,119,00
算
0 0 2,121,00
額
0 2,121,633
補
2,121,633 0
正
01 総務寄附金
予
2,121,
算
000 2,121,6
額
33 2,121,63
越
3 0 01 総務管理寄附
事
金
2,0
業
00 107,000 0
費
109,000 109
繰
,986 109,98
越
6 0 02 民生寄附金
計
109,0
区
00 109,986 1
09,986 0 01 社
分
会福祉寄附金
金
1,000 144
,000 0 145,0
額
00 145,000 1
財
45,000 0 03 農
源
林水産業寄附
充
金
145,000
当
145,000 145
額
25,688,0
-
00 △288,000
8
0 25,400,00
2
0 27,090,48
-
0 27,090,48
-
0 0 01 延滞金加算金
8
及び過料
2
3
5,688,000 △
-
288,000 0 25
1
,400,000 27
8
,090,480 27
1
,090,480 0 0
1
1 延滞金
8
25,400,00
0
0 27,090,48
,
0 27,090,48
6
0 0 01 延滞金
0
15,000,
0
000 0 0 15,00
,
0,000 25,96
0
8,011 25,96
0
8,011 0 02 市預
0
金利子
15,
2
000,000 0 0 1
0
5,000,000 2
,
5,968,011 2
6
5,968,011 0
0
01 市預金利子
0
15,000
,
,000 25,968
0
,011 25,968
0
,011 0 01 市預金
0
利子
6,
2
690,356,00
0
0 △2,013,00
,
0 0 6,688,34
6
3,000 6,768
0
,284,630 6,
0
688,843,00
,
0 0 79,441,6
0
303 貸付金元利収入
0
6,690,
0
356,000 △2,
0
013,000 0 6,
0
688,343,00
5
0 6,768,284
公
,630 6,688,
共
843,000 0 79
施
,441,6301 貸
設
付金元利収
整
入
6,685,7
備
44,000 6,76
基
5,685,630 6,686,244,000 0 79,441,6301 貸付金収入
2,599
金
,000 2,599,
繰
000 2,599,0
入
00 0 02 貸付金利子
金
収入
74,792,000 △12,575,000 0
1
62,217,000
0
62,584,343
,
62,584,343
4
0 04 受託事業収入
0
26,210,
0
000 0 0 26,21
,
0,000 26,26
0
0,095 26,26
0
0,095 0 01 総務
0
費受託事業
1
収入
26,210
0
,000 26,260
,
,095 26,260
4
,095 0 01 総務管
0
理費受託事業
0
収入
24,269
,
,000 9,000 0
0
24,278,000
0
24,311,113
0
24,311,113
1
0 02 民生費受託事
0
業収入
24
,
,269,000 24
4
,301,263 24
0
,301,263 0 0
0
1 社会福祉費受託
,
事業収入
(款
0
)18繰入金 (項)
0
1基金繰入金
(目
0
)1基金繰入金
(款)
0
繰入金(項)基金繰入
0
金~(款)諸収入(項
7
)受託事業収入
中心商店街活性化及び再開発基金繰入金
1,609,000 1,609,000
歳
1,609,000 0
入
08 池波文学ふるさ
(
と基金繰入金
単
3,387,000
位
3,387,000 3
,387,000 0 0
円
9 シナノケンシ国
)
際交流基金繰入
予
金
320,00
0 320,737 32
算
0,737 0 010 農
業生産安定対
現
策基金繰入金
5,
000,000 5,0
額
00,000 5,00
継
0,000 0 011 真
続
田図書館図書
費
等整備基金繰入金
及
1,356,00
び
0 △1,237,00
繰
0 0 119,000 1
節
19,478 119,
款
478 0 02 財産区繰
項
入金
1,35
目
6,000 △1,23
調
7,000 0 119,
定
000 119,478
額
119,478 0 01
収
財産区繰入金
入
60,000 6
済
0,478 60,47
額
8 0 01 上田市浦里財
不
産区繰入金
納
59,000 59,
欠
000 59,000 0
損
02 上田市西内財産
額
区繰入金
1
収
,900,000,0
入
00 1,146,82
未
7,000 179,1
済
38,611 3,22
額
5,965,611 3
備
,225,965,6
99 3,225,96
5,699 0 019繰
越金
1,900,
000,000 1,1
46,827,000
考
179,138,61
当
1 3,225,965
初
,611 3,225,
予
965,699 3,2
算
25,965,699
額
0 01 繰越金
補
1,900,000
正
,000 1,146,
予
827,000 179
算
,138,611 3,
額
225,965,61
越
1 3,225,965
事
,699 3,225,
業
965,699 0 01
費
繰越金
繰
3,225,965,
越
611 3,225,9
計
65,699 3,22
区
5,965,699 0
01 繰越金
分
7,323,777
金
,000 10,635
,000 0 7,334
額
,412,000 7,
財
458,860,88
源
2 7,373,226
充
,309 0 85,63
当
4,57320諸収入
額
補助金
27,05
-
9,000 27,05
8
9,152 27,05
4
9,152 0 08 自治
-
会等資源物回
-
収売却金
3,60
8
0,000 12,31
5
6,767 12,31
-
6,767 0 09 信用
2
保証料補給金
0
返還金
27,35
4
6,000 27,35
2
6,000 27,35
9
6,000 0 010 消
,
防団員退職報
0
償金受入金
1,9
0
46,000 1,94
0
6,989 1,946
9
,989 0 011 消防
,
団員等公務災
8
害補償費
6,32
5
3,000 6,310
0
,000 6,310,
9
000 0 012 日本ス
,
ポーツ振興セ
8
ンター納付金
5
40,575,000
0
40,699,920
0
40,699,920
0
0 013 職員給食費徴
2
収金
3,
児
473,000 3,4
童
73,224 3,47
福
3,224 0 014 依
祉
田窪プール運
費
営費負担金
8,1
受
85,000 8,18
託
5,915 8,185,915 0 015 市民の森スケー
ト場運営費納付金
861,000 1,
事
084,659 1,0
業
84,659 0 016
収
私用電話料
入
24,422,000 26,039,489 26,032,11
1
2 0 7,37717 施
,
設私用電灯水
4
道料
2,830,
2
000 3,947,8
3
49 3,945,65
,
9 0 2,19018 コ
0
ピー使用料
0
3,743,000
0
4,357,750 4
△
,357,750 0 0
2
19 各種講座等受講
6
料
222,
5
000 262,730
,
262,730 0 02
0
0 地図売上料
0
1,975,00
0
0 2,118,440
0
2,118,440 0
1
021 図書売上料
,
(款)20諸
1
収入 (項)4受託事
5
業収入
(目)2民
8
生費受託事業収入
(款
,
)諸収入(項)受託事
0
業収入~(項)雑入
00 1,158,100 1,158,100 0 03 農林水産業費受託事業収入
1,158,000 1,158,100 1,158,10
歳
0 0 01 農業費受託事
入
業収入
2
(
2,890,000 △
単
13,721,000
位
0 9,169,000
9,452,573 9
円
,452,573 0 0
)
4 土木費受託事
予
業収入
6,28
9,000 6,289
算
,500 6,289,
500 0 02 道路橋り
現
ょう費受託事
業収入
2,880
額
,000 3,163,
継
073 3,163,0
続
73 0 03 交通対策費
費
受託事業収入
及
0 1,402,0
び
00 0 1,402,0
繰
00 1,402,46
節
2 1,402,462
款
0 05 教育費受託事
項
業収入
1,
目
402,000 1,4
調
02,462 1,40
定
2,462 0 01 社会
額
教育費受託事
収
業収入
517,9
入
41,000 25,5
済
11,000 0 543
額
,452,000 57
不
4,933,418 5
納
68,740,475
欠
0 6,192,943
損
5 雑入
517
額
,941,000 25
収
,511,000 0 5
入
43,452,000
未
574,933,41
済
8 568,740,4
額
75 0 6,192,9
備
431 雑入
69,812,0
00 69,813,0
85 69,813,0
85 0 01 市町村振興
協会交付金
考
188,000 18
当
8,569 188,5
初
69 0 02 市民総合賠
予
償補償保険金
算
81,569,0
額
00 86,576,0
補
00 86,576,0
正
00 0 03 地方交付税
予
配分金
6
算
,839,000 6,
額
839,980 6,8
越
39,980 0 04 県
事
民交通災害事
業
務費交付金
3,2
費
78,000 3,63
繰
0,674 3,630
越
,674 0 05 福祉サ
計
ービス利用者
区
負担金
11,28
9,000 11,28
分
9,600 11,28
金
9,600 0 06 各種
検診等実費徴
額
収金
28,702
財
,000 29,411
源
,400 29,411
充
,400 0 07 後期高
当
齢者健診事業
額
,000,000 84
-
,500,000 84
8
,500,000 0 0
6
2 河川債
-
430,600,00
-
0 172,700,0
8
00 172,700,
7
000 0 03 都市計画
-
債
41,
2
300,000 41,
0
300,000 41,
5
300,000 0 05
1
交通対策債
1
151,400,0
,
00 △63,100,
0
000 13,700,
0
000 102,000
0
,000 100,50
1
0,000 100,5
0
00,000 0 06 消
8
防債
10
,
2,000,000 1
1
00,500,000
6
100,500,00
0
0 0 01 消防債
1
423,300
0
,000 106,30
,
0,000 224,4
0
00,000 754,
0
000,000 499
0
,400,000 49
0
9,400,000 0
9
07 教育債
8
320,700,0
,
00 203,400,
1
000 203,400
6
,000 0 01 小学校
0
債
433
2
,300,000 29
2
6,000,000 2
学
96,000,000
校
0 02 中学校債
給
2,900,0
食
00,000 492,
費
900,000 0 3,
徴
392,900,00
収
0 3,392,800,000 3,392,800,000 0 08 臨時財政対策債
3,392,9
金
00,000 3,392,800,000 3,392,800,0
1
00 0 01 臨時財政対
8
策債
0 1
9
2,500,000 2
,
2,100,000 3
2
4,600,000 2
0
7,100,000 2
4
7,100,000 0
,
09 災害復旧債
0
5,500,0
0
00 2,900,00
0
0 2,900,000
2
0 01 農林水産業施設
0
災害復旧債
1
29,100,00
,
0 24,200,00
9
0 24,200,00
1
0 0 02 公共土木施設
7
災害復旧債
,
歳入合計 72,
0
751,415,00
6
0 2,899,701
6
,000 1,958,
1
228,447 77,
9
609,344,44
5
7 76,926,97
,
6,257 74,83
8
1,797,014 2
3
21,083,937
1
1,874,095,
,
306
8
(
5
款)20諸収入 (項
0
)5雑入
(目)1
0
雑入
(款)諸収入(項
6
)雑入~(款)市債(
,
項)市債
085,21623 その他収入
10,321,100,000 848,800,000 1,000
歳
,000,000 12
入
,169,900,0
(
00 9,152,00
単
0,000 9,152
位
,000,000 0 0
21市債
10,3
円
21,100,000
)
848,800,00
予
0 1,000,000
,000 12,169
算
,900,000 9,
152,000,00
現
0 9,152,000
,000 0 01 市債
額
5,086,
継
900,000 553
続
,700,000 0 5
費
,640,600,0
及
00 3,578,00
び
0,000 3,578
繰
,000,000 0 0
節
1 総務債
款
5,640,600
項
,000 3,578,
目
000,000 3,5
調
78,000,000
定
0 01 総務管理債
額
105,70
収
0,000 △65,3
入
00,000 0 40,
済
400,000 21,
額
200,000 21,
不
200,000 0 02
納
民生債
4
欠
0,400,000 2
損
1,200,000 2
額
1,200,000 0
収
01 児童福祉債
入
11,000,
未
000 0 10,900
済
,000 21,900
額
,000 21,800
備
,000 21,800
,000 0 03 衛生債
21,9
00,000 21,8
00,000 21,8
00,000 0 01 保
考
健衛生債
当
124,400,00
初
0 △42,400,0
予
00 59,400,0
算
00 141,400,
額
000 140,500
補
,000 140,50
正
0,000 0 04 農林
予
水産業債
算
141,400,00
額
0 140,500,0
越
00 140,500,
事
000 0 01 農業債
業
1,518
費
,400,000 △1
繰
45,800,000
越
669,500,00
計
0 2,042,100
区
,000 1,370,
700,000 1,3
分
70,700,000
金
0 05 土木債
1,441,20
額
0,000 1,072
財
,200,000 1,
源
072,200,00
充
0 0 01 道路橋りょう
当
債
129
額
84,759,900
備
0 75,917,38
41 総務管理費
2,602,67
6,000 212,4
97,000 0 0 2,
815,173,00
考
0 2,785,148
当
,544 0 0 0 30,
初
024,4561 一般
予
管理費総務
算
管理費・一般管理費・
額
需用費から流用5
補
7,750
41,03
正
8,000 38,02
予
9,862 0 0 0 3,
算
008,1381 報酬
額
総務管理費・
繰
一般管理費・使用料及
越
び賃借料へ流用5
事
7,750
648,1
業
47,000 647,
費
803,862 0 0 0
支
343,1382 給料
出
1,45
及
2,538,000 1
び
,449,846,5
計
39 0 0 0 2,691
繰
,4613 職員手当等
越
243,
明
628,000 236
許
,284,292 0 0
費
0 7,343,708
事
4 共済費
故
29,179,000
繰
24,106,510
越
0 0 0 5,072,4
し
907 賃金
区
6,984,000
6,980,764 0
分
0 0 3,2368 報償
金
費
6,6
42,000 6,47
額
1,295 0 0 0 17
逓
0,7059 旅費
次
2,197,
繰
000 2,196,2
越
31 0 0 0 76910
繰
交際費
1
25,934,250
121,359,02
越
7 0 0 0 4,575,
22311需用費
32,558
額
,000 30,124
流
,678 0 0 0 2,4
用
33,32212役務
増
費
109
減
,702,000 10
-
6,569,184 0
8
0 0 3,132,81
8
613委託料
-
12,334,7
-
50 12,269,6
8
72 0 0 0 65,07
9
814使用料及び賃
-
借料
1,3
3
23,000 1,26
8
4,725 0 0 0 58
6
,27518備品購入
,
費
18,
7
824,000 17,
3
705,033 0 0 0
1
1,118,9671
,
9負担金、補助
0
及び交付金
(款
0
)1議会費 (項)1
0
議会費
(目)1議
△
会費
(款)議会費(項
8
)議会費~(款)総務
,
費(項)総務管理費
598,000 0 0 378,133,000 376,348,619 0 0 0 1,784,3811 議会費
386,731,000 △8,598,000 0 0 378,133,000 376,34
平
8,619 0 0 0 1,
成
784,3811 議会
2
費
386,
5
731,000 △8,
年
598,000 0 0 3
度
78,133,000
376,348,61
上
9 0 0 0 1,784,
田
3811 議会費
市
154,52
一
4,000 154,0
般
99,000 0 0 0 4
会
25,0001 報酬
計
34,02
歳
3,000 33,92
入
7,589 0 0 0 95
歳
,4112 給料
出
72,722,
決
000 72,305,
算
539 0 0 0 416,
事
4613 職員手当等
項
91,89
別
8,000 91,74
明
6,627 0 0 0 15
細
1,3734 共済費
書
214,0
歳
00 204,800 0
出
0 0 9,2008 報償
(
費
5,3
単
77,000 5,27
位
7,217 0 0 0 99
,7839 旅費
円
450,000
)
439,125 0 0 0
予
10,87510交際
費
4,6
算
18,000 4,60
7,152 0 0 0 10
現
,84811需用費
72,00
額
0 71,094 0 0 0
翌
90612役務費
7,015,
年
000 6,583,5
95 0 0 0 431,4
度
0513委託料
51,000 4
繰
7,130 0 0 0 3,
87014使用料及び
越
賃借料
7
,169,000 7,
額
039,751 0 0 0
継
129,24919負
続
担金、補助及
費
び交付金
14,4
及
70,369,000
び
1,561,745,
予
000 28,880,
備
000 1,155,0
費
00 16,062,1
節
49,000 12,7
継
63,300,561
続
0 3,110,941
費
,507 0 187,9
款
06,9322 総務費
項
12,999,0
目
60,000 1,66
支
4,769,000 2
出
8,880,000 1
済
,155,000 14
額
,693,864,0
不
00 11,533,1
用
86,716 0 3,0
び
用料及び賃借
計
料
27,140,
繰
000 26,545,
越
216 0 0 0 594,
明
78415工事請負費
許
33,0
費
00 32,266 0 0
事
0 73416原材料費
故
26,6
繰
19,000 26,6
越
18,561 0 0 0 4
し
3917公有財産購入
区
費
7,9
13,000 7,90
分
7,694 0 0 0 5,
金
30619負担金、補
助及び交付金
額
39,710,0
逓
00 39,239,0
次
00 0 0 0 471,0
繰
0022補償、補填及
越
び賠償金
繰
924,996,00
0 924,995,9
36 0 0 0 6425積
越
立金
20
0,168,000 2
00,167,483
額
0 0 0 51728繰出
流
金
81,
用
134,000 556
増
,000 0 0 81,6
減
90,000 78,9
-
62,199 0 0 0 2
9
,727,8014 車
0
両管理費
-
29,664,000
-
28,206,302
9
0 0 0 1,457,6
1
9811需用費
-
9,240,0
2
00 8,866,43
1
1 0 0 0 373,56
1
912役務費
1
(款)2総務費
8
(項)1総務管理費
9
(目)1一般管理費
,
(款)総務費(項)総
0
務管理費
00 188,569 0 0 0 43122補償、補填及び賠償金
83,940,000 83,937,001 0 0 0 2,99925積立金
15,000 11,300 0 0 0 3,70027公課費
156,543,000 △16,540
歳
,000 0 0 140,
出
003,000 138
(
,893,625 0 0
単
0 1,109,375
位
2 文書広報費
88,000 87
円
,400 0 0 0 600
)
1 報酬
1
予
67,000 151,
811 0 0 0 15,1
算
894 共済費
1,220,00
現
0 1,202,880
0 0 0 17,1207
額
賃金
56
翌
,000 56,000
0 0 0 08 報償費
年
61,000
57,560 0 0 0 3
度
,4409 旅費
42,180,
繰
000 41,613,
633 0 0 0 566,
越
36711需用費
57,330
額
,000 57,328
継
,329 0 0 0 1,6
続
7112役務費
費
25,378,
及
000 25,325,
び
925 0 0 0 52,0
予
7513委託料
備
13,319,
費
000 12,866,
節
933 0 0 0 452,
継
06714使用料及び
続
賃借料
1
費
31,000 130,
款
704 0 0 0 2961
項
8備品購入費
目
73,000 72
支
,450 0 0 0 550
出
19負担金、補助
済
及び交付金
1
額
47,047,000
不
1,107,575,
用
000 0 0 1,254
額
,622,000 1,
備
251,434,91
2 0 0 0 3,187,
0883 財産管理費
521,0
00 503,891 0
0 0 17,1094 共
考
済費
3,
当
443,000 3,4
初
10,880 0 0 0 3
予
2,1207 賃金
算
1,817,
額
000 1,689,0
補
79 0 0 0 127,9
正
2111需用費
予
11,831,
算
000 11,033,
額
071 0 0 0 797,
繰
92912役務費
越
10,376
事
,000 9,264,
業
067 0 0 0 1,11
費
1,93313委託料
支
55,0
出
00 27,768 0 0
及
0 27,23214使
び
1,541,
計
000 1,423,4
繰
22 0 0 0 117,5
越
7814使用料及び賃
明
借料
9,
許
174,713,00
費
0 6,128,000
事
,000 0 3,046
故
,713,000 0 0
繰
15工事請負費
越
178,967
し
,000 176,85
区
1,250 0 0 0 2,
115,75019負
分
担金、補助及
金
び交付金
120,
000 120,000
額
0 0 0 025積立金
逓
29,44
次
0,000 △1,87
繰
1,000 0 0 27,
越
569,000 27,
繰
347,777 0 0 0
221,2238 生活
対策費
5
越
,738,000 5,
675,520 0 0 0
62,4801 報酬
額
290,0
流
00 262,457 0
用
0 0 27,5434 共
増
済費
1,
減
084,000 1,0
-
64,700 0 0 0 1
9
9,3007 賃金
2
3,489,
-
000 3,488,0
-
83 0 0 0 9178 報
9
償費
30
3
4,000 285,1
-
40 0 0 0 18,86
2
09 旅費
1
7,551,000 7
4
,461,597 0 0
1
0 89,40311需
6
用費
(款
,
)2総務費 (項)1
0
総務管理費
(目)
7
4車両管理費
(款)総
8
務費(項)総務管理費
,000 16,011,016 0 0 0 66,98413委託料
18,192,000 17,734,727 0 0 0 457,27314使用料及び賃借料
1,661,000 1,351,350 0 0 0 309,65018備品購入費
歳
117,000 11
出
4,600 0 0 0 2,
(
40019負担金、補
単
助及び交付金
位
5,869,00
0 5,868,273
円
0 0 0 72722補償
)
、補填及び賠
予
償金
869,00
0 809,500 0 0
算
0 59,50027公
課費
81
現
7,000 △38,0
00 0 0 779,00
額
0 772,279 0 0
翌
0 6,7215 公平委
員会費
1
年
59,000 158,
790 0 0 0 2101
度
報酬
47
9,000 477,6
繰
00 0 0 0 1,400
9 旅費
2
越
,000 1,900 0
0 0 10010交際費
額
36,0
継
00 34,989 0 0
続
0 1,01111需用
費
費
103
及
,000 99,000
び
0 0 0 4,00019
予
負担金、補助
備
及び交付金
945
費
,000 0 0 0 945
節
,000 944,80
継
0 0 0 0 2006 恩給
続
及び退職年金
費
945,000 9
款
44,800 0 0 0 2
項
006 恩給及び退職
目
年金
9,0
支
14,566,000
出
481,205,00
済
0 0 0 9,495,7
額
71,000 6,39
不
7,407,004 0
用
3,084,759,
額
900 0 13,604
備
,0967 企画費
589,00
0 403,800 0 0
0 185,2001 報
酬
9,2
78,000 6,99
考
7,537 0 0 0 2,
当
280,4638 報償
初
費
3,1
予
99,000 3,16
算
8,140 0 0 0 30
額
,8609 旅費
補
5,154,0
正
00 4,337,06
予
8 0 0 0 816,93
算
211需用費
額
1,874,00
繰
0 1,145,250
越
0 0 0 728,750
事
12役務費
業
120,336,0
費
00 74,960,5
支
37 0 38,046,
出
900 0 7,328,
及
56313委託料
び
307,357,
計
000 △46,430
繰
,000 5,880,
越
000 0 266,80
明
7,000 264,1
許
59,230 0 0 0 2
費
,647,77011
事
地域振興対 総
故
務管理費・地域振興対
繰
策費・委託料から流用
越
策費 300,00
し
0
9,055,000
区
8,468,600 0
0 0 586,4001
分
報酬総務管理
金
費・地域振興対策費・
負担金、補助及び交
額
付金へ流用 300,
逓
000
849,750
次
811,100 0 0 0
繰
38,6508 報償費
越
総務管理費・
繰
地域振興対策費・報償
費から流用101
,000
1,076,
越
000 852,040
0 0 0 223,960
9 旅費総務管
額
理費・地域振興対策費
流
・工事請負費へ流用
用
101,000
13
増
,665,000 12
減
,816,874 0 0
-
0 848,12611
9
需用費総務管
4
理費・地域振興対策費
-
・旅費から流用2
-
9,000
29,78
9
5,000 29,71
5
9,105 0 0 0 65
-
,89512役務費
2
総務管理費・地
1
域振興対策費・工事請
8
負費へ流用29,
2
000
75,828,
6
250 75,411,
0
746 0 0 0 416,
,
50413委託料
0
総務管理費・地域
0
振興対策費・需用費か
0
ら流用18,00
2
0
12,800,00
6
0 12,628,73
0
9 0 0 0 171,26
,
114使用料及び賃
0
総務管理費・地
0
域振興対策費・工事請
0
負費へ流用借料 1
0
8,000
10,36
0
7,000 10,20
0
2,850 0 0 0 16
0
4,15015工事請
1
負費総務管理
2
費・地域振興対策費・
役
委託料から流用7
務
70,000
83,3
費
37,000 83,205,260 0 0 0 131,74019負担金、補助 総務管理費・地域振興対策費・工事請負費へ流用及び交付金 770
2
,000
3,000,
,
000 3,000,0
3
00 0 0 0 021貸付
5
金総務管理費
2
・地域振興対策費・報
,
償費から流用21
0
,250
(款)2総務
0
費 (項)1総務管理
0
費
(目)8生活対
2
策費
(款)総務費(項
,
)総務管理費
352,000 0 0 0 013委託料
6,501,000 6,498,280 0 0 0 2,72019負担金、補助及び交付金
35,403,000 △1,864,00
歳
0 23,000,00
出
0 0 56,539,0
(
00 37,320,2
単
47 0 0 0 19,21
位
8,7539 防災対策
費
61,
円
000 60,800 0
)
0 0 2001 報酬
予
95,000
78,200 0 0 0 1
算
6,8009 旅費
7,595,
現
000 7,525,0
04 0 0 0 69,99
額
611需用費
翌
628,000 6
23,736 0 0 0 4
年
,26412役務費
11,60
度
2,000 11,47
0,225 0 0 0 13
繰
1,77513委託料
1,19
越
0,000 1,187
,496 0 0 0 2,5
額
0414使用料及び賃
継
借料
24
続
,390,000 5,
費
400,622 0 0 0
及
18,989,378
び
15工事請負費
予
44,000 4
備
3,963 0 0 0 37
費
16原材料費
節
806,000 8
継
05,350 0 0 0 6
続
5018備品購入費
費
10,12
款
8,000 10,12
項
4,851 0 0 0 3,
目
14919負担金、補
支
助及び交付金
出
345,244,
済
000 △69,307
額
,000 0 0 275,
不
937,000 275
用
,374,828 0 0
額
0 562,17210
備
情報管理費
62,000 60,
900 0 0 0 1,10
09 旅費
14,335,000
14,312,289
考
0 0 0 22,7111
当
1需用費
初
13,103,000
予
12,834,157
算
0 0 0 268,843
額
12役務費
補
112,956,0
正
00 112,708,
予
575 0 0 0 247,
算
42513委託料
額
135,28
繰
1,000 135,2
越
78,907 0 0 0 2
事
,09314使用料及
業
び賃借料
費
200,000 180
支
,000 0 0 0 20,
出
00019負担金、補
及
助及び交付金
び
183,56
計
8,000 181,1
繰
02,868 0 0 0 2
越
,465,13219
明
負担金、補助
許
及び交付金
1,4
費
55,000 1,45
事
5,000 0 0 0 02
故
8繰出金
繰
913,434,00
越
0 △39,785,0
し
00 0 0 873,64
区
9,000 772,8
87,306 0 0 0 1
分
00,761,694
金
2 徴税費
50
7,955,000 △
額
24,912,000
逓
0 0 483,043,
次
000 478,147
繰
,602 0 0 0 4,8
越
95,3981 税務総
繰
務費
9
,794,000 9,
765,020 0 0 0
越
28,9801 報酬
228,9
37,000 226,
額
888,978 0 0 0
流
2,048,0222
用
給料
15
増
2,980,000 1
減
52,468,910
-
0 0 0 511,090
9
3 職員手当等
6
77,478,0
-
00 75,998,6
-
68 0 0 0 1,479
9
,3324 共済費
7
13,854
-
,000 13,026
2
,026 0 0 0 827
1
,9747 賃金
1
405,479
1
,000 △14,87
2
3,000 0 0 390
7
,606,000 29
,
4,739,704 0
0
0 0 95,866,2
3
962 賦課徴収費
7
378,00
,
0 346,516 0 0
0
0 31,4844 共済
0
費
(款)
0
2総務費 (項)1総
2
務管理費
(目)1
7
1地域振興対策費
(款
,
)総務費(項)総務管
0
理費~(項)徴税費
36,316 0 0 0 68425積立金総務管理費・地域振興対策費・委託料へ流用
21,250
7,000 6,600 0 0 0 40027公課費総務管理費・地域振興対策費・旅費から流用
130,000総務管理費・
歳
地域振興対策費・委託
出
料へ流用130,
(
000
2,039
単
,000 △107,0
位
00 0 0 1,932,
000 1,902,3
円
79 0 0 0 29,62
)
112男女共同参
予
画費
76,0
00 72,200 0 0
算
0 3,8001 報酬
527,0
現
00 527,000 0
0 0 08 報償費
額
125,000
翌
118,630 0 0 0
6,3709 旅費
年
580,00
0 565,630 0 0
度
0 14,37011需
用費
40
繰
,000 39,060
0 0 0 94012役務
越
費
294
,000 294,00
額
0 0 0 0 013委託料
継
290,
続
000 285,859
費
0 0 0 4,14119
及
負担金、補助
び
及び交付金
275
予
,849,000 △9
備
07,000 0 1,1
費
55,000 276,
節
097,000 273
継
,518,892 0 0
続
0 2,578,108
費
13諸費総務
款
管理費・諸費・負担金
項
、補助及び交付金から
目
流用 741,00
支
0
1,750,000
出
1,747,860 0
済
0 0 2,1407 賃金
額
総務管理費・
不
諸費・委託料へ流用 7
用
41,000予備
額
費・予備費・予備費か
備
ら充当 1,155,0
00
128,000 1
27,291 0 0 0 7
098 報償費
394,000 3
90,160 0 0 0 3
考
,8409 旅費
当
2,251,0
初
00 2,193,25
予
5 0 0 0 57,745
算
11需用費
額
566,000 53
補
6,373 0 0 0 29
正
,62712役務費
予
84,79
算
4,000 84,77
額
5,805 0 0 0 18
繰
,19513委託料
越
36,00
事
0 35,280 0 0 0
業
72014使用料及び
費
賃借料
1
支
,155,000 1,
出
155,000 0 0 0
及
015工事請負費
び
16,703,000
計
16,702,033
繰
0 0 0 96714使用
越
料及び賃借料
明
53,000 52
許
,500 0 0 0 500
費
18備品購入費
事
100,000
故
99,900 0 0 0 1
繰
0019負担金、補助
越
及び交付金
し
219,478,0
区
00 △40,219,
000 0 0 179,2
分
59,000 146,
金
416,371 0 26
,181,607 0 6
額
,661,0224 選
逓
挙費
31,9
次
35,000 △1,7
繰
23,000 0 0 30
越
,212,000 29
繰
,741,657 0 0
0 470,3431 選
挙管理委員
越
会費
2,576,
000 2,547,6
00 0 0 0 28,40
額
01 報酬
流
13,944,000
用
13,903,281
増
0 0 0 40,7192
減
給料
6,
-
482,000 6,3
9
55,679 0 0 0 1
8
26,3213 職員手
-
当等
4,
-
610,000 4,5
9
22,328 0 0 0 8
9
7,6724 共済費
-
303,0
2
00 302,730 0
2
0 0 2707 賃金
2
190,00
2
0 112,160 0 0
,
0 77,8409 旅費
5
10,0
4
00 0 0 0 0 10,0
3
0010交際費
,
(款)2総務費
0
(項)2徴税費
0
(目)2賦課徴収費
(
0
款)総務費(項)徴税
2
費~(項)選挙費
,388,960 0 0 0 154,0407 賃金
22,000 21,420 0 0 0 5808 報償費
194,000 187,850 0 0 0 6,1509 旅費
8,409,000 7,730,125 0 0 0 678,87511
歳
需用費
1
出
1,294,000 1
(
0,863,124 0
単
0 0 430,8761
位
2役務費
116,017,00
円
0 115,983,2
)
66 0 0 0 33,73
予
413委託料
34,529,0
算
00 34,525,2
00 0 0 0 3,800
現
14使用料及び賃
借料
1,32
額
3,000 1,284
翌
,570 0 0 0 38,
43018備品購入費
年
15,8
97,000 15,8
度
94,622 0 0 0 2
,37819負担金、
繰
補助及び交付
金
200,000
越
,000 105,51
4,051 0 0 0 94
額
,485,94923
継
償還金、利子
続
及び割引料
281
費
,611,000 △2
及
0,162,000 0
び
0 261,449,0
予
00 257,349,
備
905 0 0 0 4,09
費
9,0953 戸籍住民
節
基本台帳費
2
継
81,611,000
続
△20,162,00
費
0 0 0 261,449
款
,000 257,34
項
9,905 0 0 0 4,
目
099,0951 戸籍
支
住民基本台
出
帳費
114,54
済
5,000 112,8
額
92,585 0 0 0 1
不
,652,4152 給
用
料
58,
額
692,000 57,
備
656,179 0 0 0
1,035,8213
職員手当等
38,715,00
0 37,599,16
5 0 0 0 1,115,
考
8354 共済費
当
9,827,0
初
00 9,662,03
予
0 0 0 0 164,97
算
07 賃金
額
72,000 71,8
補
00 0 0 0 2009 旅
正
費
5,8
予
06,000 5,72
算
3,681 0 0 0 82
額
,31911需用費
繰
1,498
越
,000 1,452,
事
953 0 0 0 45,0
業
4712役務費
費
15,438,
支
000 15,437,
出
079 0 0 0 9211
及
3委託料
び
49,000 48,
計
100 0 0 0 9001
繰
報酬
13
越
,000 12,378
明
0 0 0 6223 職員手
許
当等
66
費
,190,000 △1
事
6,654,000 0
故
0 49,536,00
繰
0 49,529,35
越
1 0 0 0 6,6495
し
参議院議員通
区
常選挙費
5,57
7,000 5,576
分
,800 0 0 0 200
金
1 報酬
2
3,611,000 2
額
3,610,384 0
逓
0 0 6163 職員手当
次
等
5,1
繰
85,000 5,18
越
3,660 0 0 0 1,
繰
3407 賃金
200,000 2
00,000 0 0 0 0
越
8 報償費
2,000 1,500
0 0 0 5009 旅費
額
3,118
流
,000 3,117,
用
012 0 0 0 9881
増
1需用費
減
7,395,000 7
-
,394,349 0 0
1
0 65112役務費
0
(款)2総
0
務費 (項)4選挙費
-
(目)1選挙管理
-
委員会費
(款)総務費
1
(項)選挙費
01-
2 4 1 173,000 79,187 0 0 0 93,81311需用費
2,000 0 0 0 0 2,00012役務費
129,000 128,892 0 0 0 10813委託料
1,638,000 1,638,000 0 0 0 014使用料及び賃借
歳
料
155,000
出
151,800 0 0 0
(
3,20019負担金
単
、補助及び交
位
付金
194,00
0 0 0 0 194,00
円
0 150,450 0 0
)
0 43,5502 選挙
予
常時啓発費
130,000 12
算
3,510 0 0 0 6,
4908 報償費
現
14,000 1
1,940 0 0 0 2,
額
0609 旅費
翌
50,000 15
,000 0 0 0 35,
年
00011需用費
119,80
度
3,000 △20,5
48,000 0 0 99
繰
,255,000 66
,934,435 0 2
越
6,181,607 0
6,138,9583
額
上田市長選挙
継
・上田市議会議員
続
一般選挙費
4
費
,581,000 4,
及
381,200 0 0 0
び
199,8001 報酬
予
22,0
備
84,000 21,9
費
55,162 0 65,
節
071 0 63,767
継
3 職員手当等
続
4,852,00
費
0 3,727,950
款
0 300,000 0 8
項
24,0507 賃金
目
370,0
支
00 350,000 0
出
0 0 20,0008 報
済
償費
7,
額
654,000 6,6
不
04,955 0 0 0 1
用
,049,04511
額
需用費
9
備
,550,000 8,
200,710 0 0 0
1,349,2901
2役務費
26,482,000
160,258 0 25
考
,816,536 0 5
当
05,20613委託
初
料
1,3
予
99,000 1,03
算
2,910 0 0 0 36
額
6,09014使用料
補
及び賃借料
正
22,283,00
予
0 20,521,29
算
0 0 0 0 1,761,
額
71019負担金、補
繰
助及び交付金
越
1,356,00
事
0 △1,294,00
業
0 0 0 62,000 6
費
0,478 0 0 0 1,
支
5224 上田市浦里
出
財産区議会
及
議員一般選挙費
び
当等
4,
計
460,000 4,3
繰
39,963 0 0 0 1
越
20,0374 共済費
明
318,
許
000 316,258
費
0 0 0 1,7429 旅
事
費
370
故
,000 356,26
繰
0 0 0 0 13,740
越
11需用費
し
5,000 4,11
区
6 0 0 0 88412役
務費
84
分
,000 83,450
金
0 0 0 55019負担
金、補助及び
額
交付金
20,12
逓
9,896,000 △
次
3,799,000 0
繰
5,081,600 2
越
0,131,178,
繰
600 19,861,
295,801 0 99
,688,000 0 1
越
70,194,799
3 民生費誤払金返
納未済額 97,745
額
5,913,183,
流
000 △158,75
用
5,000 0 2,14
増
6,600 5,756
減
,574,600 5,
-
714,618,31
1
1 0 4,428,00
0
0 0 37,528,2
2
891 社会福祉費
-
1,533,3
-
77,000 11,1
1
04,000 0 0 1,
0
544,481,00
3
0 1,531,429
-
,543 0 0 0 13,
2
051,4571 社会
4
福祉総 社会
5
福祉費・社会福祉総務
3
費・扶助費から流用務
,
費 11,934
2
3
,335,000 2,
6
216,200 0 0 0
3
118,8001 報酬
,
社会福祉費・
0
社会福祉総務費・役務
0
費へ流用11,9
0
34
247,604,
3
000 243,756
,
,981 0 0 0 3,8
3
47,0192 給料
6
134,6
1
81,000 132,
,
643,100 0 0 0
5
2,037,9003
1
職員手当等
6
(款)2総務費 (
0
項)4選挙費
(目
0
)5参議院議員通常選
0
挙費
(款)総務費(項
1
)選挙費~(款)民生
,
費(項)社会福祉費
48413委託料
1,085,000 1,084,130 0 0 0 87014使用料及び賃借料
27,280,000 △771,000 0 0 26,509,000 26,325,226 0 0 0 183,
歳
7745 統計調査費
出
18,278,
(
000 △817,00
単
0 0 0 17,461,
位
000 17,293,
851 0 0 0 167,
円
1491 統計調査総
)
務費
8,
予
884,000 8,8
81,553 0 0 0 2
算
,4472 給料
5,293,0
現
00 5,191,90
5 0 0 0 101,09
額
53 職員手当等
翌
2,953,0
00 2,890,98
年
3 0 0 0 62,017
4 共済費
度
29,000 28,6
00 0 0 0 4009 旅
繰
費
302
,000 300,81
越
0 0 0 0 1,1901
1需用費
額
9,002,000 4
継
6,000 0 0 9,0
続
48,000 9,03
費
1,375 0 0 0 16
及
,6252 各種統計調
び
査費
6,
予
958,000 6,9
備
56,817 0 0 0 1
費
,1831 報酬
節
809,000
継
799,440 0 0 0
続
9,5607 賃金
費
31,000
款
30,712 0 0 0 2
項
888 報償費
目
662,000 6
支
60,540 0 0 0 1
出
,4609 旅費
済
296,000
額
294,126 0 0 0
不
1,87411需用費
用
292,
額
000 289,740
備
0 0 0 2,26012
役務費
2
9,506,000 △
2,087,000 0
0 27,419,00
0 27,135,03
考
7 0 0 0 283,96
当
36 監査委員費
初
29,506,00
予
0 △2,087,00
算
0 0 0 27,419,
額
000 27,135,
補
037 0 0 0 283,
正
9631 監査委員費
予
1,71
算
5,000 1,713
額
,600 0 0 0 1,4
繰
001 報酬
越
13,337,00
事
0 13,277,94
業
1 0 0 0 59,059
費
2 給料
7
支
,130,000 7,
出
043,449 0 0 0
及
86,5513 職員手
び
170,000
4
計
08,000 327,
繰
330 0 0 0 80,6
越
701 報酬社
明
会福祉費・障害者福祉
許
費・需用費へ流用
費
170,000
474
事
,000 442,83
故
9 0 0 0 31,161
繰
4 共済費
越
4,955,000 4
し
,931,700 0 0
区
0 23,3007 賃金
847,
分
000 773,971
金
0 0 0 73,0298
報償費
8
額
38,000 793,
逓
050 0 0 0 44,9
次
5011需用費
繰
5,716,0
越
00 4,958,43
繰
6 0 0 0 757,56
412役務費
75,798,0
越
00 70,579,4
09 0 4,428,0
00 0 790,591
額
13委託料
流
3,314,000
用
3,313,695 0
増
0 0 30514使用料
減
及び賃借料
-
55,884,00
1
0 51,472,26
0
0 0 0 0 4,411,
4
74019負担金、補
-
助及び交付金
-
3,008,99
1
6,000 2,993
0
,005,372 0 0
5
0 15,990,62
-
820扶助費
3
11,673,0
1
00 11,671,9
1
07 0 0 0 1,093
8
23償還金、利子
0
及び割引料
4
,
,484,000 4,
6
483,430 0 0 0
3
57028繰出金
8
42,177
,
,000 △1,892
0
,000 0 0 40,2
0
85,000 39,7
0
86,528 0 0 0 4
7
98,4724 国民年
9
金費
(款
,
)3民生費 (項)1
5
社会福祉費
(目)
0
1社会福祉総務費
(款
7
)民生費(項)社会福
,
祉費
258 0 0 0 1,130,7424 共済費
3,908,000 3,883,940 0 0 0 24,0607 賃金
11,000 10,023 0 0 0 9778 報償費
76,000 48,890 0 0 0 27,
歳
1109 旅費
出
2,338,00
(
0 2,076,427
単
0 0 0 261,573
位
11需用費
118,934 10
円
8,142 0 0 0 10
)
,79212役務費
予
1,180
,000 1,180,
算
000 0 0 0 013委
託料
17
現
4,000,000 1
73,754,820
額
0 0 0 245,180
翌
19負担金、補助
及び交付金
1
年
0,539,066 1
0,529,705 0
度
0 0 9,36120扶
助費
21
繰
,162,000 21
,161,976 0 0
越
0 2425積立金
16,000
額
13,200 0 0 0 2
継
,80027公課費
続
865,8
費
74,000 860,
及
538,881 0 0 0
び
5,335,1192
予
8繰出金
備
37,518,000
費
1,544,000 0
節
2,146,600 4
継
1,208,600 4
続
0,761,973 0
費
0 0 446,6272
款
福祉センタ 予
項
備費・予備費・予備費
目
から充当 244,00
支
0ー費 予備費・予
出
備費・予備費から充当
済
1,902,600
1
額
6,701,600 1
不
6,351,930 0
用
0 0 349,6701
額
1需用費
備
171,000 167
,140 0 0 0 3,8
6012役務費
23,734,
000 23,647,
059 0 0 0 86,9
考
4113委託料
当
114,000
初
112,644 0 0 0
予
1,35614使用料
算
及び賃借料
額
488,000 48
補
3,200 0 0 0 4,
正
80015工事請負費
予
3,23
算
1,316,000 △
額
57,929,000
繰
0 0 3,173,38
越
7,000 3,146
事
,753,399 0 4
業
,428,000 0 2
費
2,205,6013
支
障害者福祉 社
出
会福祉費・障害者福祉
及
費・扶助費から流用費
び
37,665,000
計
△1,916,000
繰
0 0 35,749,0
越
00 35,296,7
明
80 0 0 0 452,2
許
207 点字図書館
費
費
3,658
事
,000 3,643,
故
410 0 0 0 14,5
繰
901 報酬
越
12,537,00
し
0 12,532,58
区
6 0 0 0 4,4142
給料
5,
分
573,000 5,4
金
73,781 0 0 0 9
9,2193 職員手当
額
等
4,8
逓
93,000 4,72
次
1,797 0 0 0 17
繰
1,2034 共済費
越
1,287
繰
,000 1,276,
800 0 0 0 10,2
007 賃金
越
160,000 15
9,800 0 0 0 20
08 報償費
額
143,000 13
流
7,900 0 0 0 5,
用
1009 旅費
増
3,652,00
減
0 3,552,391
-
0 0 0 99,6091
1
1需用費
0
(款)3民生費 (項
6
)1社会福祉費
(
-
目)4国民年金費
(款
-
)民生費(項)社会福
1
祉費
07-
3 1 4 2,263,000 2,262,440 0 0 0 5601 報酬
18,961,000 18,934,777 0 0 0 26,2232 給料
9,489,000 9,148,548 0 0 0 340,4523 職員手当等
6,467,000 6,40
歳
4,686 0 0 0 62
出
,3144 共済費
(
917,00
単
0 849,240 0 0
位
0 67,7607 賃金
529,
円
000 527,837
)
0 0 0 1,16311
予
需用費
2
80,000 280,
算
000 0 0 0 012役
務費
1,
現
379,000 1,3
79,000 0 0 0 0
額
14使用料及び賃
翌
借料
18,3
14,000 △310
年
,000 0 0 18,0
04,000 17,9
度
84,148 0 0 0 1
9,8525 人権同和
繰
対策費
4
6,000 45,60
越
0 0 0 0 4001 報酬
46,0
額
00 45,900 0 0
継
0 1009 旅費
続
244,000
費
238,647 0 0 0
及
5,35311需用費
び
9,00
予
0 8,562 0 0 0 4
備
3812役務費
費
1,500,0
節
00 1,500,00
継
0 0 0 0 013委託料
続
20,0
費
00 18,639 0 0
款
0 1,36114使用
項
料及び賃借料
目
16,139,0
支
00 16,126,8
出
00 0 0 0 12,20
済
019負担金、補助
額
及び交付金
不
950,701,00
用
0 △109,488,
額
000 0 0 841,2
備
13,000 841,
200,869 0 0 0
12,1316 福祉医
療費
2,
760,000 2,7
50,960 0 0 0 9
考
,0407 賃金
当
414,000
初
413,084 0 0 0
予
91611需用費
算
78,946
額
,000 78,945
補
,935 0 0 0 651
正
2役務費
予
6,969,000 6
算
,968,274 0 0
額
0 72613委託料
繰
378,0
越
00 378,000 0
事
0 0 014使用料及び
業
賃借料
7
費
51,746,000
支
751,744,61
出
6 0 0 0 1,3842
及
0扶助費
び
金
1,211,0
計
00 0 0 0 1,211
繰
,000 1,120,
越
018 0 0 0 90,9
明
829 福祉住宅費
許
463,00
費
0 380,803 0 0
事
0 82,19711需
故
用費
17
繰
0,000 161,8
越
92 0 0 0 8,108
し
13委託料
区
578,000 57
7,323 0 0 0 67
分
714使用料及び賃
金
借料
4,6
88,014,000
額
200,236,00
逓
0 0 0 4,888,2
次
50,000 4,76
繰
8,793,424 0
越
67,400,000
繰
0 52,056,57
62 老人福祉費
2,523,493
越
,000 209,60
8,000 0 0 2,7
33,101,000
額
2,645,728,
流
756 0 67,400
用
,000 0 19,97
増
2,2441 老人福祉
減
総務費
-
2,626,000 2
1
,530,800 0 0
0
0 95,2001 報酬
8
699,
-
000 605,427
-
0 0 0 93,5734
1
共済費
2
0
,137,000 1,
9
683,600 0 0 0
-
453,4007 賃金
3
696,
1
000 481,200
7
0 0 0 214,800
2
8 報償費
3
(款)3民生費 (項
2
)1社会福祉費
(
,
目)7点字図書館費
(
0
款)民生費(項)社会
0
福祉費~(項)老人福
0
祉費
227,203 0 0 0 4,79712役務費
858,000 857,010 0 0 0 99013委託料
92,000 85,182 0 0 0 6,81814使用料及び賃借料
1,200,000 1,177,050 0 0 0 22,
歳
95015工事請負費
出
1,19
(
0,000 1,185
単
,070 0 0 0 4,9
位
3018備品購入費
165,0
円
00 158,000 0
)
0 0 7,00019負
予
担金、補助及
び交付金
100,
算
000 100,000
0 0 0 025積立金
現
9,000
8,800 0 0 0 20
額
027公課費
翌
60,904,0
00 132,000 0
年
0 61,036,00
0 60,285,05
度
3 0 0 0 750,94
78 隣保館運営
繰
社会福祉費・隣保館
運営費・需用費から流
越
用費 478,00
0
5,714,000
額
5,713,200 0
継
0 0 8001 報酬
続
社会福祉費・隣保
費
館運営費・工事請負費
及
へ流用478,0
び
00
22,916,0
予
00 22,644,2
備
63 0 0 0 271,7
費
372 給料
節
12,748,00
継
0 12,530,77
続
4 0 0 0 217,22
費
63 職員手当等
款
8,466,0
項
00 8,347,29
目
8 0 0 0 118,70
支
24 共済費
出
1,357,000
済
1,254,790 0
額
0 0 102,2107
不
賃金
52
用
1,000 520,8
額
65 0 0 0 1358 報
備
償費
26
,000 23,500
0 0 0 2,5009 旅
費
4,8
46,000 4,82
8,359 0 0 0 17
考
,64111需用費
当
372,0
初
00 364,282 0
予
0 0 7,71812役
算
務費
2,
額
428,000 2,4
補
18,990 0 0 0 9
正
,01013委託料
予
726,0
算
00 722,982 0
額
0 0 3,01814使
繰
用料及び賃借
越
料
478,000
事
477,750 0 0 0
業
25015工事請負費
費
438,
支
000 438,000
出
0 0 0 019負担金、
及
補助及び交付
び
ター費・委託料へ流用
計
168,000
4
繰
7,213,000 4
越
7,070,371 0
明
0 0 142,6291
許
3委託料
費
12,732,000
事
12,329,625
故
0 0 0 402,375
繰
15工事請負費
越
8,083,7
し
72,000 △113
区
,763,000 0 4
35,000 7,97
分
0,444,000 7
金
,903,505,9
04 0 27,860,
額
000 0 39,078
逓
,0963 児童福祉費
次
誤払金返納未済
繰
額 87,860
3,
越
747,014,00
繰
0 △67,502,0
00 0 0 3,679,
512,000 3,6
越
77,239,212
0 0 0 2,272,7
881 児童福祉総
額
誤払金返納未済
流
額 87,860務費
用
児童福祉費・児童福
増
祉総務費・委託料から
減
流用
14,351,0
-
00 14,191,7
1
71 0 0 0 159,2
1
291 報酬6
0
50,000児童
-
福祉費・児童福祉総務
-
費・需用費へ流用
11
1
6,882,000 1
1
16,612,647
1
0 0 0 269,353
-
2 給料650
3
,000児童福祉
2
費・児童福祉総務費・
1
委託料から流用
59,
2
637,000 59,
4
274,388 0 0 0
6
362,6123 職員
,
手当等800
0
,000児童福祉
0
費・児童福祉総務費・
0
役務費へ流用
41,0
2
50,000 40,6
3
95,869 0 0 0 3
1
54,1314 共済費
,
800,00
9
0
10,561,
8
000 10,179,
0
310 0 0 0 381,
0
6907 賃金
0
50,000 50
0
,000 0 0 0 08 報
1
償費
85
4
,000 83,920
,
0 0 0 1,0809 旅
0
費
1,4
2
92,000 1,45
0
1,097 0 0 0 40
9
,90311需用費
旅
2,986
費
,000 2,954,185 0 0 0 31,81512役務費
(款)3民生費 (項)2老人福祉費
(目)1老人福祉総務費
(款)民生費(
2
項)老人福祉費~(項
,
)児童福祉費
276,000 1,702,426 0 0 0 573,57411需用費
376,000 226,264 0 0 0 149,73612役務費
44,351,000 43,397,5
歳
31 0 0 0 953,4
出
6913委託料
(
30,000 0
単
0 0 0 30,0001
位
4使用料及び賃
借料
300,0
円
00 296,205 0
)
0 0 3,79518備
予
品購入費
1,893,857,
算
000 1,826,0
34,128 0 67,
現
400,000 0 42
2,87219負担金
額
、補助及び交
翌
付金
396,55
7,000 379,6
年
38,532 0 0 0 1
6,918,4682
度
0扶助費
6,740,000 6
繰
,693,000 0 0
0 47,00022補
越
償、補填及び
賠償金
514,0
額
00 513,063 0
継
0 0 93723償還金
続
、利子及び割
費
引料
8,000 6
及
,600 0 0 0 1,4
び
0027公課費
予
381,688
備
,000 381,68
費
8,000 0 0 0 02
節
8繰出金
継
2,114,267,
続
000 △20,452
費
,000 0 0 2,09
款
3,815,000 2
項
,062,298,7
目
25 0 0 0 31,51
支
6,2752 介護保険
出
費
49,
済
000 25,000 0
額
0 0 24,00011
不
需用費
8
用
6,000 0 0 0 0 8
額
6,00012役務費
備
20,9
80,000 19,5
61,690 0 0 0 1
,418,31020
扶助費
2
,072,700,0
考
00 2,042,71
当
2,035 0 0 0 29
初
,987,96528
予
繰出金
5
算
0,254,000 1
額
1,080,000 0
補
0 61,334,00
正
0 60,765,94
予
3 0 0 0 568,05
算
73 高齢者福祉
額
老人福祉費・高齢者
繰
福祉センター費・工事
越
請負費かセンター費
事
ら流用 168,00
業
0
1,389,000
費
1,365,947 0
支
0 0 23,05311
出
需用費老人福
及
祉費・高齢者福祉セン
び
0 3,771,103
計
,784 0 27,86
繰
0,000 0 34,4
越
69,2164 保育所
明
費児童福祉費
許
・保育所費・工事請負
費
費から流用200
事
,000
6,941,
故
000 6,840,0
繰
40 0 0 0 100,9
越
601 報酬児
し
童福祉費・保育所費・
区
委託料へ流用 200,
000
596,0
分
72,000 589,
金
480,171 0 0 0
6,591,8292
額
給料
29
逓
6,215,000 2
次
91,893,563
繰
0 0 0 4,321,4
越
373 職員手当等
繰
305,79
6,000 293,9
91,955 0 0 0 1
越
1,804,0454
共済費
8
20,882,000
額
812,577,80
流
8 0 0 0 8,304,
用
1927 賃金
増
653,000 6
減
53,000 0 0 0 0
-
8 報償費
1
1,499,000 1
1
,491,954 0 0
2
0 7,0469 旅費
-
306,1
-
15,000 305,
1
267,616 0 0 0
1
847,38411需
3
用費
14
-
,258,000 13
3
,865,640 0 0
3
0 392,36012
1
役務費
8
1
2,632,000 7
,
4,242,900 0
9
7,560,000 0
5
829,10013委
0
託料
1,
,
487,000 1,4
0
83,279 0 0 0 3
0
,72114使用料及
0
び賃借料
1
54,800,000
,
34,316,085
9
0 20,300,00
0
0 0 183,9151
0
5工事請負費
,
4,000 3,1
5
40 0 0 0 86016
0
原材料費
0
(款)3民生費 (項
0
)3児童福祉費
(
0
目)1児童福祉総務費
0
(款)民生費(項)児
4
童福祉費
9,50013委託料
26,949,000 26,393,085 0 0 0 555,91519負担金、補助及び交付金
3,402,779,000 3,402,713,550 0 0 0 65,45020
歳
扶助費
7
出
40,000 738,
(
890 0 0 0 1,11
単
023償還金、利子
位
及び割引料
36,643,000
円
648,000 0 0 3
)
7,291,000 3
予
7,217,685 0
0 0 73,3152 母
算
子福祉費児童
福祉費・母子福祉費・
現
扶助費から流用2
20,000
3,65
額
6,000 3,648
翌
,649 0 0 0 7,3
511 報酬児
年
童福祉費・母子福祉費
・償還金、利子及び割
度
引料へ流用 220
,000
505,00
繰
0 496,894 0 0
0 8,1064 共済費
越
8,00
0 8,000 0 0 0 0
額
8 報償費
継
14,000 13,2
続
00 0 0 0 8009 旅
費
費
45,
及
000 43,494 0
び
0 0 1,50611需
予
用費
87
備
4,000 873,3
費
00 0 0 0 70013
節
委託料
1
継
2,000 10,90
続
9 0 0 0 1,0911
費
9負担金、補助
款
及び交付金
31
項
,957,000 31
目
,903,936 0 0
支
0 53,06420扶
出
助費
22
済
0,000 219,3
額
03 0 0 0 69723
不
償還金、利子
用
及び割引料
67,
額
328,000 △1,
備
470,000 0 0 6
5,858,000 6
5,855,978 0
0 0 2,0223 母子
寮費児童福祉
費・母子寮費・備品購
考
入費から流用13
当
1,000
59,65
初
9,000 59,65
予
7,618 0 0 0 1,
算
38213委託料
額
児童福祉費・母子
補
寮費・委託料へ流用 1
正
31,000
4,
予
610,000 4,6
算
09,500 0 0 0 5
額
0015工事請負費
繰
1,589
越
,000 1,588,
事
860 0 0 0 1401
業
8備品購入費
費
3,878,14
支
2,000 △44,7
出
09,000 0 0 3,
及
833,433,00
び
22,400児
計
童福祉費・子育て支援
繰
費・役務費から流用
3
越
89,000 387,
明
918 0 0 0 1,08
許
218備品購入費
費
5,007児
事
童福祉費・子育て支援
故
費・委託料へ流用 5,
繰
007
1,721,8
越
80 1,721,88
し
0 0 0 0 019負担金
区
、補助 児童福
祉費・子育て支援費・
分
役務費から流用及び交
金
付金 9,600
児童福祉費・子育て
額
支援費・負担金、補助
逓
及び交付金へ流用
次
9,600
75,
繰
313,000 △47
越
0,000 0 84,0
繰
00 74,927,0
00 74,798,1
13 0 0 0 128,8
越
876 児童館費
予備費・予備費・予
備費から充当 84,0
額
00
1,047,
流
000 1,009,1
用
22 0 0 0 37,87
増
811需用費
減
72,260,0
-
00 72,187,1
1
51 0 0 0 72,84
1
913委託料
4
60,000 42
-
,000 0 0 0 18,
-
00015工事請負費
1
1,45
1
0,000 1,449
5
,840 0 0 0 160
-
18備品購入費
3
110,000
3
110,000 0 0 0
4
019負担金、補助
7
及び交付金
4
211,282,00
,
0 △1,359,00
3
0 0 351,000 2
0
10,274,000
0
209,929,59
,
0 0 0 0 344,41
0
07 児童育成費
0
予備費・予備費・予
0
備費から充当 351,
7
000
2,706
4
,000 2,627,
,
771 0 0 0 78,2
2
2911需用費
9
28,000 2
9
6,679 0 0 0 1,
,
32112役務費
4
204,11
0
9,000 204,1
7
06,750 0 0 0 1
0
2,25013委託料
0
2,58
0
0,000 2,580
5
,000 0 0 0 014
9
使用料及び賃
3
借料
100,00
1
0 45,150 0 0 0
7
54,85015工事
公
請負費
7
有
40,000 542,
財
640 0 0 0 197,
産
36018備品購入費
購
(款)3
入
民生費 (項)3児童福祉費
(目)4保育所費
(款)民生費(項)児童福祉費
費
12,702,000 12,149,414 0 0 0 552,58618備品購入費
1,258,902,000 1,258,373,412 0 0 0 528,58819負担
歳
金、補助及び
出
交付金
115,0
(
00 114,400 0
単
0 0 60027公課費
位
60,0
00 60,000 0 0
円
0 028繰出金
)
68,050,
予
000 1,099,0
00 0 0 69,149
算
,000 67,361
,542 0 0 0 1,7
現
87,4585 子育て
支援 児童福祉
額
費・子育て支援費・報
翌
償費から流用費 2
90,000
3,83
年
1,000 3,530
,652 0 0 0 300
度
,3484 共済費
児童福祉費・子育
繰
て支援費・委託料へ流
用290,000
越
27,677,720
26,390,770
額
0 0 0 1,286,9
継
507 賃金児
続
童福祉費・子育て支援
費
費・賃金から流用
及
445,000
2,7
び
87,600 2,69
予
4,250 0 0 0 93
備
,3508 報償費
費
児童福祉費・子育
節
て支援費・委託料へ流
継
用445,000
続
260,400 260
費
,400 0 0 0 09 旅
款
費児童福祉費
項
・子育て支援費・賃金
目
から流用89,2
支
80
2,802,60
出
0 2,745,071
済
0 0 0 57,5291
額
1需用費児童
不
福祉費・子育て支援費
用
・負担金、補助及び交
額
付金へ流用 89,
備
280
2,045,3
93 2,019,48
1 0 0 0 25,912
12役務費児
童福祉費・子育て支援
費・報償費から流用
考
33,400
25,
当
795,407 25,
初
794,215 0 0 0
予
1,19213委託料
算
児童福祉費・
額
子育て支援費・旅費へ
補
流用 33,400
正
児童福祉費・子育て支
予
援費・需用費から流用
算
108,000 106
額
,140 0 0 0 1,8
繰
6014使用料及び賃
越
22,400
事
借料 児童福祉費・
業
子育て支援費・委託料
費
へ流用
1,730,0
支
00 1,710,76
出
5 0 0 0 19,235
及
15工事請負費
び
0 2,500,000
計
8,510,000 8
繰
,510,000 0 0
越
0 05 災害救助費
明
3,000,00
許
0 3,010,000
費
0 2,500,000
事
8,510,000 8
故
,510,000 0 0
繰
0 01 災害救助費
越
予備費・予備費
し
・予備費から充当 2,
区
500,000
8
,510,000 8,
分
510,000 0 0 0
金
020扶助費
3,842,97
額
7,000 △207,
逓
428,000 10,
次
983,000 0 3,
繰
646,532,00
越
0 3,591,664
繰
,504 0 0 0 54,
867,4964 衛生
費
2,221,9
越
71,000 △139
,965,000 0 0
2,082,006,
額
000 2,037,2
流
11,081 0 0 0 4
用
4,794,9191
増
保健衛生費
減
724,219,00
-
0 △55,960,0
1
00 0 0 668,25
1
9,000 658,9
6
55,814 0 0 0 9
-
,303,1861 保
-
健衛生総務
1
費
8,674,0
1
00 7,613,08
7
5 0 0 0 1,060,
-
9151 報酬
3
120,538,
3
000 117,367
7
,107 0 0 0 3,1
1
70,8932 給料
,
60,92
0
5,000 59,46
0
8,989 0 0 0 1,
0
456,0113 職員
6
手当等
4
0
1,742,000 3
0
9,967,348 0
0
0 0 1,774,65
0
24 共済費
0
2,950,000
4
2,584,150 0
0
0 0 365,8507
0
賃金
29
1
,000 17,400
9
0 0 0 11,6009
負
旅費
51
担
5,000 436,0
金
42 0 0 0 78,95
、
811需用費
補
385,000 3
助
72,700 0 0 0 12,30012役務費
3,134,000 2,690,000 0 0 0 444
及
,00013委託料
び
(款)3民
交
生費 (項)3児童福
付
祉費
(目)7児童
金
育成費
(款)民生費(項)児童福祉費~(款)衛生費(項)保健衛
1
生費
,441,927,000 65,473,000 0 0 1,507,400,000 1,465,868,162 0 0 0 41,531,8384 生活保護費誤払金返納未済額 9,885
119,
歳
506,000 △6,
出
739,000 0 0 1
(
12,767,000
単
110,465,90
位
2 0 0 0 2,301,
0981 生活保護総
円
生活保護費・
)
生活保護総務費・委託
予
料から流用務費 4
,200,000
1,
算
236,000 1,2
36,000 0 0 0 0
現
1 報酬生活保
護費・生活保護総務費
額
・備品購入費へ流用
翌
4,200,000
41,014,000
年
40,896,609
0 0 0 117,391
度
2 給料
3
0,472,000 3
繰
0,106,398 0
0 0 365,6023
越
職員手当等
13,553,00
額
0 13,265,22
継
6 0 0 0 287,77
続
44 共済費
費
63,000 62,
及
840 0 0 0 1609
び
旅費
42
予
4,000 422,0
備
14 0 0 0 1,986
費
11需用費
節
1,020,000
継
937,435 0 0 0
続
82,56512役務
費
費
20,
款
572,000 20,
項
571,180 0 0 0
目
82013委託料
支
4,200,
出
000 2,755,2
済
00 0 0 0 1,444
額
,80018備品購入
不
費
213
用
,000 213,00
額
0 0 0 0 023償還金
備
、利子及び割
引料
1,322,
421,000 72,
212,000 0 0 1
,394,633,0
00 1,355,40
考
2,260 0 0 0 39
当
,230,7402 扶
初
助費誤払金返
予
納未済額 9,885
算
1,288,000
額
,000 1,248,
補
769,842 0 0 0
正
39,230,158
予
20扶助費
算
69,011,00
額
0 69,010,45
繰
2 0 0 0 54823償
越
還金、利子及
事
び割引料
37,6
業
22,000 37,6
費
21,966 0 0 0 3
支
428繰出金
出
3,000,00
及
0 3,010,000
び
863,000 3,6
計
47,111 0 0 0 2
繰
15,88911需用
越
費
333
明
,000 329,62
許
0 0 0 0 3,3801
費
2役務費
事
136,266,12
故
0 134,918,8
繰
35 0 0 0 1,347
越
,28513委託料
し
4,233
区
,000 3,920,
143 0 0 0 312,
分
85719負担金、補
金
助及び交付金
13,412,8
額
80 11,747,5
逓
27 0 0 0 1,665
次
,35320扶助費
繰
20,00
越
0 20,000 0 0 0
繰
027公課費
225,207,
000 △30,494
越
,000 0 0 194,
713,000 187
,187,644 0 0
額
0 7,525,356
流
4 健康づくり
用
事業費
1,992
増
,000 1,648,
減
231 0 0 0 343,
-
7694 共済費
1
22,153,
1
000 20,273,
8
480 0 0 0 1,87
-
9,5207 賃金
-
1,051,
1
000 1,003,4
1
00 0 0 0 47,60
9
08 報償費
-
16,000 15,
4
360 0 0 0 6409
1
旅費
8,
1
590,000 8,1
1
05,370 0 0 0 4
5
84,63011需用
7
費
15,
,
247,000 15,
0
239,788 0 0 0
0
7,21212役務費
0
(款)4
1
衛生費 (項)1保健
5
衛生費
(目)1保
6
健衛生総務費
(款)衛
,
生費(項)保健衛生費
240 0 0 0 76014使用料及び賃借料
419,229,000 419,226,000 0 0 0 3,00019負担金、補助及び交付金
9,981,000 9,056,753 0 0 0 924,24728繰出金
歳
394,365,00
出
0 △56,079,0
(
00 0 0 338,28
単
6,000 324,7
位
66,880 0 0 0 1
3,519,1202
円
予防費
4
)
24,000 411,
予
760 0 0 0 12,2
407 賃金
算
724,000 72
4,000 0 0 0 08
現
報償費
1
60,854,000
額
158,941,12
翌
9 0 0 0 1,912,
87111需用費
年
1,588,
000 1,581,4
度
92 0 0 0 6,508
12役務費
繰
149,993,0
00 138,439,
越
765 0 0 0 11,5
53,23513委託
額
料
3,0
継
00 2,000 0 0 0
続
1,00014使用料
費
及び賃借料
及
24,700,00
び
0 24,666,73
予
4 0 0 0 33,266
備
19負担金、補助
費
及び交付金
3
節
61,514,000
継
△38,678,00
続
0 0 0 322,836
費
,000 315,86
款
3,153 0 0 0 6,
項
972,8473 保健
目
推進事 保健衛
支
生費・保健推進事業費
出
・委託料から流用業費
済
612,880
1
額
7,327,000 1
不
7,082,230 0
用
0 0 244,7701
額
報酬保健衛生
備
費・保健推進事業費・
扶助費へ流用61
2,880
63,02
1,000 63,02
1,000 0 0 0 02
給料
28
考
,761,000 28
当
,211,754 0 0
初
0 549,2463 職
予
員手当等
算
23,297,000
額
22,439,886
補
0 0 0 857,114
正
4 共済費
予
22,908,000
算
21,324,448
額
0 0 0 1,583,5
繰
527 賃金
越
9,329,000
事
9,139,919 0
業
0 0 189,0818
費
報償費
6
支
5,000 60,68
出
0 0 0 0 4,3209
及
旅費
3,
び
0,000 2,129
計
,389 0 0 0 40,
繰
61113委託料
越
50,000
明
50,000 0 0 0 0
許
14使用料及び賃
費
借料
4,15
事
5,000 4,053
故
,000 0 0 0 102
繰
,00015工事請負
越
費
49,
し
000 47,500 0
区
0 0 1,50023償
還金、利子及
分
び割引料
100,
金
338,000 26,
641,000 0 0 1
額
26,979,000
逓
125,762,91
次
5 0 0 0 1,216,
繰
0857 環境衛生費
越
4,833
繰
,000 4,822,
200 0 0 0 10,8
001 報酬
越
188,000 18
1,366 0 0 0 6,
6344 共済費
額
1,266,0
流
00 1,266,00
用
0 0 0 0 07 賃金
増
508,00
減
0 494,960 0 0
-
0 13,0408 報償
1
費
208
2
,000 206,10
0
0 0 0 0 1,9009
-
旅費
5,
-
742,000 5,6
1
07,492 0 0 0 1
2
34,50811需用
1
費
(款)
-
4衛生費 (項)1保
4
健衛生費
(目)4
1
健康づくり事業費
(款
4
)衛生費(項)保健衛
1
生費
39,928,000 135,243,069 0 0 0 4,684,93113委託料
724,000 723,146 0 0 0 85414使用料及び賃借料
1,750,000 1,686,300 0 0 0 63,70015工事請負費
31,
歳
000 18,500 0
出
0 0 12,50019
(
負担金、補助
単
及び交付金
3,2
位
31,000 3,23
1,000 0 0 0 02
円
3償還金、利子
)
及び割引料
27
予
7,816,000 △
4,287,000 0
算
0 273,529,0
00 271,189,
現
885 0 0 0 2,33
9,1155 医療対策
額
費
981
翌
,000 980,16
0 0 0 0 8401 報酬
年
13,0
94,000 11,9
度
69,380 0 0 0 1
,124,6207 賃
繰
金
41,
717,000 41,
越
330,260 0 0 0
386,7408 報償
額
費
16,
継
000 15,500 0
続
0 0 5009 旅費
費
1,377,
及
000 1,282,9
び
89 0 0 0 94,01
予
111需用費
備
792,000 7
費
22,039 0 0 0 6
節
9,96112役務費
継
21,4
続
64,000 20,9
費
23,721 0 0 0 5
款
40,27913委託
項
料
3,2
目
37,000 3,23
支
0,336 0 0 0 6,
出
66414使用料及び
済
賃借料
1
額
4,000,000 1
不
3,986,000 0
用
0 0 14,00015
額
工事請負費
備
890,000 80
8,500 0 0 0 81
,50018備品購入
費
147
,861,000 14
7,841,000 0
考
0 0 20,00019
当
負担金、補助
初
及び交付金
28,
予
100,000 28,
算
100,000 0 0 0
額
021貸付金
補
6,133,00
正
0 755,000 0 0
予
6,888,000 6
算
,620,031 0 0
額
0 267,9696 霊
繰
園管理費
越
396,000 281
事
,182 0 0 0 114
業
,81811需用費
費
68,00
支
0 58,960 0 0 0
出
9,04012役務費
及
2,17
び
△67,463,00
計
0 0 0 1,443,0
繰
89,000 1,43
越
3,104,423 0
明
0 0 9,984,57
許
72 清掃費
9
費
33,724,000
事
△49,333,00
故
0 0 0 884,391
繰
,000 879,31
越
2,176 0 0 0 5,
し
078,8241 清掃
区
総務費清掃
費・清掃総務費・役務
分
費から流用 33,50
金
0清掃費・清掃総
務費・公課費へ流用 3
額
3,500
3,564
逓
,000 3,564,
次
000 0 0 0 01 報酬
繰
清掃費・清掃
越
総務費・委託料から流
繰
用 378,000
清掃費・清掃総務費・
需用費へ流用 378,
越
000
76,734,
000 74,027,
361 0 0 0 2,70
額
6,6392 給料
流
40,139
用
,000 38,922
増
,559 0 0 0 1,2
減
16,4413 職員手
-
当等
26
1
,802,000 26
2
,143,816 0 0
2
0 658,1844 共
-
済費
16
-
,612,000 16
1
,332,320 0 0
2
0 279,6807 賃
3
金
23,
-
826,000 23,
4
825,866 0 0 0
1
1348 報償費
7
29,000 2
7
8,300 0 0 0 70
8
09 旅費
7
7,095,000 6
,
,953,310 0 0
0
0 141,69011
0
需用費
6
0
15,500 571,
7
599 0 0 0 43,9
8
0112役務費
3
(款)4衛生費
,
(項)1保健衛生費
8
(目)7環境衛生
5
費
(款)衛生費(項)
2
保健衛生費~(項)清
0
掃費
0 0 3,14812役務費
9,710,000 9,666,345 0 0 0 43,65513委託料
103,700,000 102,698,000 0 0 0 1,002,00019負担金、補助及び交付金
歳
37,000 36,6
出
00 0 0 0 40027
(
公課費
1
単
05,727,000
位
18,802,000
0 0 124,529,
円
000 122,497
)
,180 0 0 0 2,0
予
31,8208 公害対
策費
62
算
,107,000 61
,291,124 0 0
現
0 815,8762 給
料
35,
額
178,000 34,
翌
370,021 0 0 0
807,9793 職員
年
手当等
1
9,975,000 1
度
9,815,651 0
0 0 159,3494
繰
共済費
3
0,000 29,32
越
0 0 0 0 6809 旅費
91,0
額
00 89,739 0 0
継
0 1,26111需用
続
費
2,6
費
83,000 2,48
及
2,625 0 0 0 20
び
0,37512役務費
予
4,45
備
0,000 4,403
費
,700 0 0 0 46,
節
30013委託料
継
15,000
続
15,000 0 0 0 0
費
19負担金、補助
款
及び交付金
2
項
6,652,000 △
目
665,000 0 0 2
支
5,987,000 2
出
4,367,579 0
済
0 0 1,619,42
額
19 保健センタ
不
ー費
15,02
用
2,000 13,91
額
4,025 0 0 0 1,
備
107,97511需
用費
2,
035,000 1,8
68,212 0 0 0 1
66,78812役務
費
6,9
考
16,000 6,67
当
8,012 0 0 0 23
初
7,98813委託料
予
373,
算
000 303,380
額
0 0 0 69,6201
補
4使用料及び賃
正
借料
604,0
予
00 603,750 0
算
0 0 25015工事請
額
負費
1,
繰
000,000 966
越
,000 0 0 0 34,
事
00018備品購入費
業
37,0
費
00 34,200 0 0
支
0 2,80027公課
出
費
1,5
及
10,552,000
び
,002,423 0 0
計
0 4,139,577
繰
5 労働費
245,
越
597,000 19,
明
545,000 0 0 2
許
65,142,000
費
261,002,42
事
3 0 0 0 4,139,
故
5771 労働諸費
繰
208,152
越
,000 20,923
し
,000 0 0 229,
区
075,000 226
,186,173 0 0
分
0 2,888,827
金
1 労政費
5,363,000
額
5,294,990 0
逓
0 0 68,0101 報
次
酬
9,5
繰
77,000 9,57
越
5,368 0 0 0 1,
繰
6322 給料
4,332,00
0 4,239,477
越
0 0 0 92,5233
職員手当等
4,277,000
額
4,105,966 0
流
0 0 171,0344
用
共済費
5
増
,543,000 5,
減
167,530 0 0 0
-
375,4707 賃金
1
182,
2
000 127,000
4
0 0 0 55,0008
-
報償費
1
-
27,000 34,5
1
00 0 0 0 92,50
2
09 旅費
5
2,569,000 2
-
,030,095 0 0
4
0 538,90511
2
需用費
2
1
18,000 160,
1
453 0 0 0 57,5
7
4712役務費
5
23,055,
,
000 23,033,
8
478 0 0 0 21,5
6
2213委託料
9
25,000 2
,
4,540 0 0 0 46
0
014使用料及び賃
0
借料
(款)
0
4衛生費 (項)2清
1
掃費
(目)1清掃
7
総務費
(款)衛生費(
5
項)清掃費~(款)労
,
働費(項)労働諸費
840,492 0 0 0 28,50813委託料
3,761,000 3,760,575 0 0 0 42518備品購入費
509,233,000 509,230,478 0 0 0 2,52219負担金、補助及び交
歳
付金
111,50
出
0 111,500 0 0
(
0 027公課費
単
576,828
位
,000 △18,13
0,000 0 0 558
円
,698,000 55
)
3,792,247 0
予
0 0 4,905,75
32 ごみ処理費
算
清掃費・ごみ処理費
・需用費から流用 4,
現
000清掃費・ご
み処理費・公課費へ流
額
用 4,000
51,0
翌
00 51,000 0 0
0 08 報償費
年
3,000 2,2
00 0 0 0 8009 旅
度
費
4,2
50,000 3,95
繰
8,290 0 0 0 29
1,71011需用費
越
2,30
8,000 2,260
額
,876 0 0 0 47,
継
12412役務費
続
546,31
費
8,000 542,1
及
77,615 0 0 0 4
び
,140,38513
予
委託料
2
備
,331,000 1,
費
987,000 0 0 0
節
344,00014使
継
用料及び賃借
続
料
2,856,0
費
00 2,782,50
款
0 0 0 0 73,500
項
15工事請負費
目
412,000
支
411,266 0 0 0
出
73419負担金、補
済
助及び交付金
額
169,000 1
不
61,500 0 0 0 7
用
,50027公課費
額
110,4
備
54,000 0 10,
983,000 0 12
1,437,000 1
21,349,000
0 0 0 88,0003
上水道費
11
考
0,454,000 0
当
10,983,000
初
0 121,437,0
予
00 121,349,
算
000 0 0 0 88,0
額
001 上水道費
補
110,45
正
4,000 110,4
予
54,000 0 0 0 0
算
19負担金、補助
額
及び交付金
1
繰
0,983,000 1
越
0,895,000 0
事
0 0 88,00024
業
投資及び出資
費
金
245,597
支
,000 19,545
出
,000 0 0 265,
及
142,000 261
び
費
2,663,0
計
00 2,589,60
繰
0 0 0 0 73,400
越
7 賃金
1
明
,179,000 92
許
1,383 0 0 0 25
費
7,61711需用費
事
66,0
故
00 53,136 0 0
繰
0 12,86412役
越
務費
44
し
0,000 438,5
区
64 0 0 0 1,436
13委託料
分
38,000 37,
金
800 0 0 0 2001
4使用料及び賃
額
借料
2,451
逓
,264,000 19
次
3,905,000 2
繰
13,730,000
越
4,200,000 2
繰
,863,099,0
00 2,658,27
4,082 0 187,
越
735,800 0 17
,089,1186 農
林水産業費
2,0
額
09,442,000
流
119,566,00
用
0 213,730,0
増
00 0 2,342,7
減
38,000 2,18
-
5,447,136 0
1
143,035,80
2
0 0 14,255,0
6
641 農業費
-
88,408,00
-
0 △6,028,00
1
0 0 0 82,380,
2
000 81,583,
7
066 0 0 0 796,
-
9341 農業委員会
5
費
24,
1
855,000 24,
1
854,400 0 0 0
7
6001 報酬
,
24,500,0
8
00 24,258,3
0
94 0 0 0 241,6
0
062 給料
,
15,663,00
0
0 15,477,40
0
2 0 0 0 185,59
0
83 職員手当等
6
(款)5労働費
,
(項)1労働諸費
4
(目)1労政費
(款
1
)労働費(項)労働諸
8
費~(款)農林水産業
,
費(項)農業費
650 0 0 0 1,381,35015工事請負費
31,007,000 30,974,126 0 0 0 32,87419負担金、補助及び交付金
135,000,000 135,000,000 0 0 0 021貸付金
歳
10,272
出
,000 △692,0
(
00 0 0 9,580,
単
000 9,224,6
位
62 0 0 0 355,3
382 勤労者福祉
円
センター費
4
)
,604,000 4,
予
474,612 0 0 0
129,38811需
算
用費
20
0,000 177,2
現
01 0 0 0 22,79
912役務費
額
2,940,00
翌
0 2,752,155
0 0 0 187,845
年
13委託料
1,836,000
度
1,820,694 0
0 0 15,30614
繰
使用料及び賃
借料
22,787
越
,000 △686,0
00 0 0 22,101
額
,000 21,551
継
,105 0 0 0 549
続
,8953 市民プラザ
費
・ゆう費
及
8,490,000 8
び
,463,908 0 0
予
0 26,0922 給料
備
3,99
費
1,000 3,902
節
,991 0 0 0 88,
継
0093 職員手当等
続
2,824
費
,000 2,736,
款
056 0 0 0 87,9
項
444 共済費
目
686,000 4
支
85,700 0 0 0 2
出
00,3007 賃金
済
1,290
額
,000 1,290,
不
000 0 0 0 08 報償
用
費
2,9
額
68,000 2,84
備
0,867 0 0 0 12
7,13311需用費
120,
000 109,168
0 0 0 10,8321
2役務費
考
1,646,000 1
当
,641,206 0 0
初
0 4,79413委託
予
料
18,
算
000 13,782 0
額
0 0 4,21814使
補
用料及び賃借
正
料
61,000 6
予
0,427 0 0 0 57
算
318備品購入費
額
7,000 7
繰
,000 0 0 0 019
越
負担金、補助
事
及び交付金
4,3
業
86,000 0 0 0 4
費
,386,000 4,
支
040,483 0 0 0
出
345,5174 勤労
及
青少年ホーム
び
0 0 0 135,665
計
13委託料
繰
748,723 73
越
7,048 0 0 0 11
明
,67514使用料及
許
び賃借料
費
30,955,500
事
25,241,150
故
0 4,000,000
繰
0 1,714,350
越
15工事請負費
し
19,204,
区
000 19,203,
780 0 0 0 2201
分
7公有財産購入
金
費
6,882,
000 6,855,0
額
98 0 0 0 26,90
逓
219負担金、補助
次
及び交付金
繰
145,000 145
越
,000 0 0 0 025
繰
積立金
9
8,697,000 1
3,359,000 0
越
0 112,056,0
00 111,951,
493 0 0 0 104,
額
5073 農業振興費
流
81,00
用
0 81,000 0 0 0
増
07 賃金
減
137,000 136
-
,800 0 0 0 200
1
8 報償費
2
772,000 701
8
,550 0 0 0 70,
-
45011需用費
-
571,00
1
0 556,940 0 0
2
0 14,06012役
9
務費
2,
-
857,000 2,8
6
56,250 0 0 0 7
1
5013委託料
1
10,000 9
8
,702 0 0 0 298
,
14使用料及び賃
3
借料
107,
8
599,000 107
6
,580,551 0 0
,
0 18,44919負
0
担金、補助及
0
び交付金
(款)6
0
農林水産業費 (項)
8
1農業費
(目)1
,
農業委員会費
(款)農
1
林水産業費(項)農業
4
費
4,339 0 0 0 241,6614 共済費
3,966,000 3,902,800 0 0 0 63,2007 賃金
12,000 11,400 0 0 0 6008 報償費
1,101,000 1,098,521 0 0 0 2
歳
,4799 旅費
出
8,000 8,
(
000 0 0 0 010交
単
際費
1,
位
094,000 1,0
66,760 0 0 0 2
円
7,24011需用費
)
18,0
予
00 17,850 0 0
0 15012役務費
算
504,0
00 493,500 0
現
0 0 10,50013
委託料
2
額
,273,000 2,
翌
249,700 0 0 0
23,30019負担
年
金、補助及び
交付金
435,3
度
13,000 △8,5
69,000 25,0
繰
00,000 0 451
,744,000 44
越
3,147,165 0
4,000,000 0
額
4,596,8352
継
農業総務費農
続
業費・農業総務費・委
費
託料から流用 855,
及
500農業費・農
び
業総務費・工事請負費
予
へ流用 855,500
備
164,000 163
費
,400 0 0 0 600
節
1 報酬農業費
継
・農業総務費・委託料
続
から流用 34,026
費
農業費・農業総務
款
費・需用費へ流用 34
項
,026
178,59
目
4,000 177,3
支
59,287 0 0 0 1
出
,234,7132 給
済
料農業費・農
額
業総務費・使用料及び
不
賃借料から流用3
用
7,277
110,3
額
58,000 109,
備
986,531 0 0 0
371,4693 職員
手当等農業費
・農業総務費・需用費
へ流用 37,277
59,126,00
考
0 58,304,18
当
6 0 0 0 821,81
初
44 共済費
予
3,751,000
算
3,720,720 0
額
0 0 30,2807 賃
補
金
177
正
,000 174,20
予
0 0 0 0 2,8009
算
旅費
7,
額
325,303 7,0
繰
85,516 0 0 0 2
越
39,78711需用
事
費
294
業
,000 287,44
費
0 0 0 0 6,5601
支
2役務費
出
34,019,474
及
33,883,809
び
7農業集落排
計
水事業費
995,
繰
685,000 995
越
,685,000 0 0
明
0 019負担金、補助
許
及び交付金
費
310,873,0
事
00 9,117,00
故
0 171,788,0
繰
00 0 491,778
越
,000 467,82
し
6,330 0 20,2
区
35,800 0 3,7
15,8708 農地費
分
農業費・農地
金
費・工事請負費から流
用 500,000
額
農業費・農地費・委託
逓
料へ流用 500,00
次
0
536,000 52
繰
5,644 0 0 0 10
越
,3564 共済費
繰
6,879,
000 6,722,4
30 0 0 0 156,5
越
707 賃金
404,000 10
5,260 0 0 0 29
額
8,7409 旅費
流
4,535,
用
000 3,994,6
増
80 0 0 0 540,3
減
2011需用費
-
51,000 4
1
8,110 0 0 0 2,
3
89012役務費
0
69,586
-
,000 68,907
-
,600 0 0 0 678
1
,40013委託料
3
3,471
1
,000 3,199,
-
769 0 0 0 271,
6
23114使用料及び
1
賃借料
2
3
26,560,000
2
215,951,95
9
0 0 10,270,8
,
00 0 337,250
0
15工事請負費
0
9,510,0
0
00 9,489,60
2
7 0 0 0 20,393
8
16原材料費
,
6,190,00
7
0 6,039,833
0
0 0 0 150,167
0
17公有財産購入
0
費
(款)6農
0
林水産業費 (項)1
0
農業費
(目)3農
3
業振興費
(款)農林水
0
産業費(項)農業費
027公課費
56,370,000 117,890,000 16,942,000 0 191,202,000 67,881,782 0 118,800,000 0 4,520,2184 農業生産振興費
500,00
歳
0 499,205 0 0
出
0 79511需用費
(
4,044
単
,000 4,041,
位
439 0 0 0 2,56
113委託料
円
47,000 47
)
,000 0 0 0 014
予
使用料及び賃
借料
186,61
算
1,000 63,29
4,138 0 118,
現
800,000 0 4,
516,86219負
額
担金、補助及
翌
び交付金
5,41
4,000 △129,
年
000 0 0 5,285
,000 4,987,
度
974 0 0 0 297,
0265 畜産業費
繰
農業費・畜産業費
・需用費から流用 80
越
0農業費・畜産業
費・公課費へ流用 80
額
0
60,200 59,
継
454 0 0 0 7461
続
1需用費
費
50,000 47,4
及
95 0 0 0 2,505
び
12役務費
予
5,166,000
備
4,872,225 0
費
0 0 293,7751
節
9負担金、補助
継
及び交付金
8,
続
800 8,800 0 0
費
0 027公課費
款
7,842,0
項
00 △759,000
目
0 0 7,083,00
支
0 7,061,820
出
0 0 0 21,1806
済
農村振興事業
額
費
363,000
不
359,520 0 0 0
用
3,4807 賃金
額
265,00
備
0 260,500 0 0
0 4,5009 旅費
779,0
00 775,662 0
0 0 3,33811需
用費
53
考
,000 52,397
当
0 0 0 60312役務
初
費
198
予
,000 189,93
算
1 0 0 0 8,0691
額
3委託料
補
183,000 181
正
,810 0 0 0 1,1
予
9014使用料及び賃
算
借料
5,
額
242,000 5,2
繰
42,000 0 0 0 0
越
19負担金、補助
事
及び交付金
1
業
,001,000,0
費
00 △5,315,0
支
00 0 0 995,68
出
5,000 995,6
及
85,000 0 0 0 0
び
0 64,90015工
計
事請負費
繰
961,000 906
越
,415 0 0 0 54,
明
58516原材料費
許
109,0
費
00 108,780 0
事
0 0 22018備品購
故
入費
42
繰
,462,000 42
越
,289,712 0 0
し
0 172,28819
区
負担金、補助
及び交付金
221
分
,241,000 90
金
,499,000 0 0
311,740,00
額
0 269,508,9
逓
56 0 42,200,
次
000 0 31,044
繰
2 森林整備費
越
268,000 2
繰
67,400 0 0 0 6
001 報酬
4,000 4,00
越
0 0 0 0 011需用費
108,
000 107,354
額
0 0 0 64612役務
流
費
232
用
,010,000 18
増
9,782,250 0
減
42,200,000
-
0 27,75013委
1
託料
62
3
,000 61,439
2
0 0 0 56114使用
-
料及び賃借料
-
1,788,00
1
0 1,787,690
3
0 0 0 31016原材
3
料費
77
-
,500,000 77
6
,498,823 0 0
1
0 1,17719負担
8
金、補助及び
1
交付金
(款)6農
6
林水産業費 (項)1
3
農業費
(目)8農
,
地費
(款)農林水産業
1
費(項)農業費~(項
1
)林業費
5,000 152,101,255 0 9,965,000 0 1,048,74519負担金、補助及び交付金
941,000 740,192 0 0 0 200,80822補償、補填及び賠償金
5,525,000 0 0 0 5,525,000
歳
5,322,506 0
出
0 0 202,4949
(
農村環境改善
単
センター費
3
位
,818,000 3,
735,997 0 0 0
円
82,00311需用
)
費
521
予
,000 436,98
7 0 0 0 84,013
算
12役務費
1,118,000
現
1,086,540 0
0 0 31,46013
額
委託料
6
翌
8,000 62,98
2 0 0 0 5,0181
年
4使用料及び賃
借料
441,8
度
22,000 74,3
39,000 0 4,2
繰
00,000 520,
361,000 472
越
,826,946 0 4
4,700,000 0
額
2,834,0542
継
林業費
152
続
,545,000 △9
費
,207,000 0 0
及
143,338,00
び
0 141,315,8
予
88 0 0 0 2,022
備
,1121 林業総務費
費
61,
節
000 60,800 0
継
0 0 2001 報酬
続
34,846
費
,000 34,466
款
,987 0 0 0 379
項
,0132 給料
目
21,419,
支
000 21,177,
出
267 0 0 0 241,
済
7333 職員手当等
額
11,42
不
9,000 11,11
用
9,866 0 0 0 30
額
9,1344 共済費
備
1,060
,000 1,002,
500 0 0 0 57,5
007 賃金
12,807,00
0 12,410,44
考
0 0 0 0 396,56
当
08 報償費
初
40,000 39,
予
260 0 0 0 7409
算
旅費
2,
額
182,000 2,0
補
75,489 0 0 0 1
正
06,51111需用
予
費
13,
算
239,000 13,
額
003,546 0 0 0
繰
235,45413委
越
託料
1,
事
123,000 1,1
業
19,726 0 0 0 3
費
,27414使用料及
支
び賃借料
出
1,600,000 1
及
,535,100 0 0
び
4,720,000 4
計
29,568,000
繰
4,620,000 4
越
,774,500 5,
明
633,682,50
許
0 5,627,032
費
,745 0 0 0 6,6
事
49,7551 商工費
故
283,3
繰
50,000 △12,
越
215,000 0 0 2
し
71,135,000
区
269,627,81
6 0 0 0 1,507,
分
1841 商工総務費
金
4,98
6,000 4,985
額
,620 0 0 0 380
逓
1 報酬
1
次
26,630,000
繰
126,630,00
越
0 0 0 0 02 給料
繰
95,891
,000 94,782
,027 0 0 0 1,1
越
08,9733 職員手
当等
42
,190,000 41
額
,804,392 0 0
流
0 385,6084 共
用
済費
98
増
3,000 976,1
減
92 0 0 0 6,808
-
7 賃金
3
1
05,000 302,
3
110 0 0 0 2,89
4
09 旅費
-
150,000 147
-
,475 0 0 0 2,5
1
2511需用費
3
4,386,7
5
24,000 △84,
-
377,000 0 0 4
6
,302,347,0
2
00 4,301,33
7
9,495 0 0 0 1,
,
007,5052 商工
8
振興費商工費
5
・商工振興費・負担金
6
、補助及び交付金から
,
流用 189,00
0
0
1,273,000
0
1,255,044 0
0
0 0 17,9569 旅
△
費商工費・商
2
工振興費・需用費へ流
,
用 189,000
5
1,485,000 1
5
,444,695 0 0
8
0 40,30511需
,
用費
11
0
,007,000 11
0
,005,694 0 0
0
0 1,30613委託
0
料
(款)
0
6農林水産業費 (項
5
)2林業費
(目)
,
3緑化推進事業費
(款
2
)農林水産業費(項)
9
林業費~(款)商工費
8
(項)商工費
,000 4,749,688 0 0 0 548,3123 緑化推進事業費
678,000 575,070 0 0 0 102,9307 賃金
148,000 147,945 0 0 0 558 報償費
歳
2,444,000 2
出
,230,422 0 0
(
0 213,57811
単
需用費
3
位
1,000 11,00
0 0 0 0 20,000
円
12役務費
)
1,050,000
予
850,000 0 0 0
200,00013委
算
託料
55
2,000 543,1
現
65 0 0 0 8,835
14使用料及び賃
額
借料
145,
翌
000 142,086
0 0 0 2,91416
年
原材料費
250,000 250
度
,000 0 0 0 019
負担金、補助
繰
及び交付金
60,
180,000 △4,
越
395,000 0 4,
200,000 59,
額
985,000 57,
継
252,414 0 2,
続
500,000 0 23
費
2,5864 林道事業
及
費予備費・予
び
備費・予備費から充当
予
3,200,000
備
予備費・予備費・予
費
備費から充当 1,00
節
0,000
233,0
継
00 231,240 0
続
0 0 1,7607 賃金
費
58,0
款
00 57,040 0 0
項
0 9609 旅費
目
90,000 8
支
6,540 0 0 0 3,
出
46011需用費
済
11,540
額
,000 11,409
不
,090 0 0 0 130
用
,91013委託料
額
80,00
備
0 79,800 0 0 0
20014使用料及び
賃借料
3
8,699,000 3
6,105,300 0
2,500,000 0
考
93,70015工事
当
請負費
3
初
,697,000 3,
予
695,604 0 0 0
算
1,39616原材料
額
費
5,5
補
88,000 5,58
正
7,800 0 0 0 20
予
019負担金、補助
算
及び交付金
額
5,194,720,
繰
000 429,568
越
,000 4,620,
事
000 4,774,5
業
00 5,633,68
費
2,500 5,627
支
,032,745 0 0
出
0 6,649,755
及
7 商工費
5,19
び
38,000 527,
計
280,000 4,6
繰
20,000 4,77
越
4,500 1,039
明
,312,500 1,
許
035,728,06
費
8 0 0 0 3,584,
事
4325 観光費
故
商工費・観光費・使
繰
用料及び賃借料から流
越
用533,000
し
1,562,000 1
区
,519,440 0 0
0 42,5604 共済
分
費商工費・観
金
光費・委託料へ流用 5
33,000商工
額
費・観光費・工事請負
逓
費から流用 13,20
次
0
19,237,00
繰
0 18,467,42
越
0 0 0 0 769,58
繰
07 賃金商工
費・観光費・公課費へ
流用 13,200
越
商工費・観光費・委託
料から流用 391,0
00
26,000 25
額
,320 0 0 0 680
流
8 報償費商工
用
費・観光費・需用費へ
増
流用 391,000
減
商工費・観光費・旅
-
費から流用 48,00
1
0
1,110,000
3
994,570 0 0 0
6
115,4309 旅費
-
商工費・観光
-
費・需用費へ流用 48
1
,000商工費・
3
観光費・役務費から流
7
用 79,144
28,
-
177,917 27,
7
288,429 0 0 0
1
889,48811需
2
用費商工費・
9
観光費・需用費へ流用
2
79,144商工
9
費・観光費・役務費か
,
ら流用 8,773
5,
0
789,083 5,6
0
75,105 0 0 0 1
0
13,97812役務
9
費商工費・観
2
光費・需用費へ流用 8
8
,773予備費・
,
予備費・予備費から充
6
当 4,774,500
0
218,954,00
0
0 218,216,5
0
45 0 0 0 737,4
0
5513委託料
0
11,024,
4
000 10,745,
0
644 0 0 0 278,
0
35614使用料及び
1
賃借料
1
4
29,614,300
使
129,333,75
用
0 0 0 0 280,55
料
015工事請負費
及
(款)7商工
び
費 (項)1商工費
賃
(目)2商工振興費
(款)商工費(項)商工費
借料
203,476,000 202,529,386 0 0 0 946,61419負担金、補助及び交付金
4,000,000,000 4,000,000,000 0 0 0 021貸付金
歳
84,177
出
,000 84,176
(
,076 0 0 0 924
単
22補償、補填及
位
び賠償金
89
5,000 △165,
円
000 0 0 730,0
)
00 727,181 0
予
0 0 2,8193 計量
検査費
4
算
28,000 426,
545 0 0 0 1,45
現
511需用費
209,000 2
額
08,296 0 0 0 7
翌
0413委託料
75,000 7
年
4,340 0 0 0 66
018備品購入費
度
18,000
18,000 0 0 0 0
繰
19負担金、補助
及び交付金
2
越
1,113,000 △
955,000 0 0 2
額
0,158,000 1
継
9,610,185 0
続
0 0 547,8154
費
まちづくり推
及
進事業費
35,0
び
00 34,200 0 0
予
0 8001 報酬
備
658,000
費
601,542 0 0 0
節
56,4584 共済費
継
4,02
続
3,000 3,940
費
,780 0 0 0 82,
款
2207 賃金
項
2,720,00
目
0 2,700,000
支
0 0 0 20,0008
出
報償費
5
済
23,000 502,
額
930 0 0 0 20,0
不
709 旅費
用
5,879,000
額
5,622,351 0
備
0 0 256,6491
1需用費
1,749,000 1
,717,536 0 0
0 31,46412役
務費
1,
考
151,000 1,1
当
13,840 0 0 0 3
初
7,16013委託料
予
450,
算
000 448,076
額
0 0 0 1,92414
補
使用料及び賃
正
借料
1,100,
予
000 1,099,9
算
30 0 0 0 7018備
額
品購入費
繰
1,320,000 1
越
,320,000 0 0
事
0 019負担金、補助
業
及び交付金
費
550,000 50
支
9,000 0 0 0 41
出
,00025積立金
及
502,6
び
00 801,650 0
計
0 0 35019負担金
繰
、補助及び交
越
付金
2,500,
明
000,000 2,5
許
00,000,000
費
0 0 0 021貸付金
事
1,109
故
,000 1,108,
繰
127 0 0 0 8732
越
2補償、補填及
し
び賠償金
166
区
,302,000 13
4,742,000 1
分
35,948,398
金
0 436,992,3
98 348,365,
額
410 0 87,419
逓
,784 0 1,207
次
,2042 交通安全施
繰
土木管理費・
越
交通安全施設整備事業
繰
費・工事請負費設整備
事業 から流用 24
1,000費 土木
越
管理費・交通安全施設
整備事業費・補償、補
填
1,320,000
額
1,319,473 0
流
0 0 52711需用費
用
及び賠償金へ
増
流用 241,000
減
土木管理費・交通安
-
全施設整備事業費・工
1
事請負費
500,00
3
0 498,750 0 0
8
0 1,25013委託
-
料から流用 1
-
7,500,000
1
土木管理費・交通安
3
全施設整備事業費・補
9
償、補填
882,00
-
0 882,000 0 0
7
0 014使用料及び賃
1
及び賠償金へ
5
流用 17,500,0
1
00借料
189,
0
959,150 160
,
,138,016 0 2
3
9,185,000 0
7
636,13415工
4
事請負費
,
1,000,000 9
0
52,034 0 0 0 4
0
7,96616原材料
0
費
45,
1
732,909 34,
0
585,381 0 10
,
,712,784 0 4
3
34,74417公有
6
財産購入費
7
197,598,3
,
39 149,989,
4
756 0 47,522
3
,000 0 86,58
6
322補償、補填及
0
び賠償金
1
0
,911,145,0
0
00 769,191,
6
000 1,038,6
,
09,064 0 3,7
5
18,945,064
6
2,873,420,
4
453 0 823,83
1
9,723 0 21,6
6
84,8882 道路橋
原
りょう費
12
材
1,824,000 △
料
19,865,000
費
0 0 101,959,000 100,727,101 0 0 0 1,231,8991 道路橋りょう総務費
(款)7商工費 (項)1商工費
3
(目)5観光費
(款)
,
商工費(項)商工費~
6
(款)土木費(項)道
2
路橋りょう費
0,000 3,587,272 0 0 0 32,72818備品購入費
137,151,000 136,836,862 0 0 0 314,13819負担金、補助
歳
及び交付金
472
出
,601,000 47
(
2,600,275 0
単
0 0 72525積立金
位
72,2
00 70,000 0 0
円
0 2,20027公課
)
費
10,
予
105,343,00
0 687,852,0
算
00 1,279,16
6,647 0 12,0
現
72,361,647
10,628,691
額
,278 0 1,397
翌
,497,507 0 4
6,172,8628
年
土木費
3,127
,928,000 93
度
,169,000 13
5,948,398 0
繰
3,357,045,
398 3,264,7
越
40,306 0 87,
419,784 0 4,
額
885,3081 土木
継
管理費
2,
続
961,626,00
費
0 △41,573,0
及
00 0 0 2,920,
び
053,000 2,9
予
16,374,896
備
0 0 0 3,678,1
費
041 土木総務費
節
192,6
継
08,000 191,
続
876,376 0 0 0
費
731,6242 給料
款
119,
項
549,000 118
目
,658,740 0 0
支
0 890,2603 職
出
員手当等
済
64,021,000
額
62,972,810
不
0 0 0 1,048,1
用
904 共済費
額
8,863,00
備
0 8,357,970
0 0 0 505,030
7 賃金
2
22,000 221,
110 0 0 0 8909
旅費
1,
考
118,000 1,1
当
05,500 0 0 0 1
初
2,50011需用費
予
1,70
算
6,000 1,702
額
,497 0 0 0 3,5
補
0312役務費
正
29,050,
予
000 28,568,
算
020 0 0 0 481,
額
98013委託料
繰
791,00
越
0 788,316 0 0
事
0 2,68414使用
業
料及び賃借料
費
214,000 2
支
13,780 0 0 0 2
出
2018備品購入費
及
802,0
び
2,491,000 2
計
68,746,000
繰
957,440,56
越
4 0 2,618,67
明
7,564 1,950
許
,071,294 0 6
費
51,547,723
事
0 17,058,54
故
73 道路新設改
繰
道路橋りょう費・道
越
路新設改良費・工事請
し
負費から良費 流用
区
1,100,000
5
6,000 55,68
分
4 0 0 0 3168 報償
金
費道路橋りょ
う費・道路新設改良費
額
・委託料へ流用1
逓
,100,000
10
次
0,000 63,96
繰
0 0 0 0 36,040
越
9 旅費道路橋
繰
りょう費・道路新設改
良費・工事請負費から
流用 503,00
越
0
803,000 79
7,124 0 0 0 5,
87611需用費
額
道路橋りょう費・
流
道路新設改良費・公有
用
財産購入費へ流用
増
503,000
68,
減
508,000 61,
-
421,337 0 5,
1
734,800 0 1,
4
351,86313委
0
託料道路橋り
-
ょう費・道路新設改良
-
費・補償、補填及び
1
賠償金から流用 9,
4
402,924
3,1
1
97,000 3,19
-
5,600 0 0 0 1,
8
40014使用料及び
2
賃 道路橋りょ
1
う費・道路新設改良費
3
・工事請負費へ流借料
7
用 9,402,9
,
24
2,164,56
3
7,072 1,680
6
,667,550 0 4
8
74,588,879
,
0 9,310,643
0
15工事請負費
0
道路橋りょう費・道
0
路新設改良費・公有財
3
産購入費から流用
7
11,444,930
,
201,443,31
2
8 105,208,5
7
91 0 95,523,
5
024 0 711,70
,
317公有財産購入
3
道路橋りょう費
1
・道路新設改良費・工
0
事請負費へ流費 用
0
11,444,930
0
180,003,17
0
4 98,661,44
9
8 0 75,701,0
2
20 0 5,640,7
,
0622補償、補填及
6
道路橋りょう
9
費・道路新設改良費・
0
公有財産購入費び賠償
2
金 から流用 372
給
,068道路橋り
料
ょう費・道路新設改良費・工事請負費へ流用 372,068
20,000,000 7,670,000 75,546,000 0 103,216,0
2
00 103,162,
1
500 0 0 0 53,5
,
004 橋りょう維
6
持費
16,1
1
70,000 16,1
6
70,000 0 0 0 0
,
13委託料
0
87,046,00
0
0 86,992,50
0
0 0 0 0 53,500
2
15工事請負費
1
(款)8土木費
,
(項)2道路橋りょ
2
う費
(目)1道路
7
橋りょう総務費
(款)
3
土木費(項)道路橋り
,
ょう費
761 0 0 0 342,2393 職員手当等
12,182,000 12,044,871 0 0 0 137,1294 共済費
308,
歳
000 269,280
出
0 0 0 38,7209
(
旅費
20
単
,180,000 20
位
,017,406 0 0
0 162,59411
円
需用費
6
)
8,000 61,72
予
7 0 0 0 6,2731
4使用料及び賃
算
借料
10,23
7,000 9,784
現
,746 0 0 0 452
,25419負担金、
額
補助及び交付
翌
金
376,830
,000 512,64
年
0,000 5,622
,500 0 895,0
度
92,500 719,
459,558 0 17
繰
2,292,000 0
3,340,9422
越
道路維持費道
路橋りょう費・道路維
額
持費・使用料及び賃借
継
料から流用 150
続
,000
647,00
費
0 476,200 0 0
及
0 170,8007 賃
び
金道路橋りょ
予
う費・道路維持費・委
備
託料へ流用150
費
,000
53,903
節
,000 53,514
継
,401 0 0 0 388
続
,59911需用費
費
782,0
款
00 729,256 0
項
0 0 52,74412
目
役務費
3
支
38,722,000
出
334,215,92
済
4 0 4,500,00
額
0 0 6,07613委
不
託料
14
用
,518,000 14
額
,177,348 0 0
備
0 340,65214
使用料及び賃
借料
400,22
9,500 230,3
57,913 0 167
,792,000 0 2
考
,079,58715
当
工事請負費
初
21,919,00
予
0 21,724,67
算
6 0 0 0 194,32
額
416原材料費
補
20,535,
正
000 20,492,
予
220 0 0 0 42,7
算
8018備品購入費
額
43,48
繰
1,000 43,42
越
4,120 0 0 0 56
事
,88019負担金、
業
補助及び交付
費
金
356,000
支
347,500 0 0 0
出
8,50027公課費
及
1,39
び
34,176,000
計
328,134,47
繰
8 0 3,000,00
越
0 0 3,041,52
明
21 都市計画総
許
務費
178,
費
000 177,400
事
0 0 0 6001 報酬
故
166,9
繰
15,000 165,
越
340,813 0 0 0
し
1,574,1872
区
給料
98
,988,000 98
分
,399,263 0 0
金
0 588,7373 職
員手当等
額
54,469,000
逓
53,657,648
次
0 0 0 811,352
繰
4 共済費
越
553,000 552
繰
,265 0 0 0 735
8 報償費
271,000 254
越
,300 0 0 0 16,
7009 旅費
2,080,00
額
0 2,070,019
流
0 0 0 9,98111
用
需用費
1
増
4,000 14,00
減
0 0 0 0 012役務費
-
4,86
1
5,000 4,861
4
,500 0 0 0 3,5
2
0013委託料
-
3,000,0
-
00 0 0 3,000,
1
000 0 015工事請
4
負費
86
3
,000 85,260
-
0 0 0 74018備品
8
購入費
1
1
,041,000 1,
7
012,010 0 0 0
8
28,99019負担
,
金、補助及び
1
交付金
1,716
2
,000 1,710,
0
000 0 0 0 6,00
,
028繰出金
0
377,811,
0
000 △225,92
0
1,000 5,218
3
,500 0 157,1
8
08,500 137,
,
202,620 0 19
2
,901,000 0 4
5
,8802 街路事業費
7
126,
,
000 125,560
0
0 0 0 4407 賃金
0
4,000
0
3,800 0 0 0 20
2
08 報償費
1
252,000 25
,
1,640 0 0 0 36
6
09 旅費
4
(款)8土木費 (項
1
)3河川費
(目)
,
1河川総務費
(款)土
6
木費(項)河川費~(
8
項)都市計画費
5 0 238,018,685 152,009,285 0 82,481,000 0 3,528,4003 河川費
165,620,000 25,450,000 21,641,685 0 212,711,685
歳
134,620,44
出
5 0 74,821,0
(
00 0 3,270,2
単
401 河川総務費
位
河川費・河川総
務費・公有財産購入費
円
から流用88,1
)
00
296,000 2
予
42,580 0 0 0 5
3,4207 賃金
算
河川費・河川総務
費・補償、補填及び賠
現
償金へ流用88,
100
200,000
額
199,655 0 0 0
翌
34511需用費
18,398
年
,000 9,295,
350 0 7,000,
度
000 0 2,102,
65013委託料
繰
181,51
6,050 115,7
越
94,285 0 64,
821,000 0 90
額
0,76515工事請
継
負費
1,
続
750,000 1,7
費
40,742 0 0 0 9
及
,25816原材料費
び
4,56
予
0,535 2,359
備
,923 0 2,000
費
,000 0 200,6
節
1217公有財産購入
継
費
1,1
続
84,000 1,18
費
1,000 0 0 0 3,
款
00019負担金、補
項
助及び交付金
目
4,807,10
支
0 3,806,910
出
0 1,000,000
済
0 19022補償、補
額
填及び賠償金
不
12,500,0
用
00 12,807,0
額
00 0 0 25,307
備
,000 17,388
,840 0 7,660
,000 0 258,1
602 河川維持費
607,00
0 606,375 0 0
考
0 62514使用料及
当
び賃借料
初
24,700,000
予
16,782,465
算
0 7,660,000
額
0 257,53515
補
工事請負費
正
3,989,223
予
,000 △179,3
算
19,000 22,8
額
94,500 0 3,8
繰
32,798,500
越
3,433,145,
事
643 0 396,45
業
2,800 0 3,20
費
0,0574 都市計画
支
費
366,0
出
87,000 △31,
及
911,000 0 0 3
び
,564,000 1,
計
430,000 0 0 1
繰
3,994,000 1
越
3,957,709 0
明
0 0 36,2915 都
許
市緑化事業費
費
928,000 9
事
17,520 0 0 0 1
故
0,4807 賃金
繰
165,00
越
0 164,200 0 0
し
0 8008 報償費
区
171,00
0 164,420 0 0
分
0 6,5809 旅費
金
471,0
00 465,492 0
額
0 0 5,50811需
逓
用費
11
次
,000 9,900 0
繰
0 0 1,10012役
越
務費
50
繰
4,000 502,6
87 0 0 0 1,313
13委託料
越
9,050,000
9,039,490 0
0 0 10,51016
額
原材料費
流
2,694,000 2
用
,694,000 0 0
増
0 019負担金、補助
減
及び交付金
-
342,597,0
1
00 △31,786,
4
000 0 0 310,8
4
11,000 307,
-
602,040 0 0 0
-
3,208,9605
1
住宅費
342
4
,313,000 △3
5
1,877,000 0
-
0 310,436,0
8
00 307,227,
4
040 0 0 0 3,20
2
8,9601 住宅管理
3
総務費
2
1,870,000 1
9
,843,400 0 0
,
0 26,6001 報酬
0
38,1
0
20,000 38,0
0
26,693 0 0 0 9
3
3,3072 給料
2
(款)8土木
8
費 (項)4都市計画
,
費
(目)2街路事
6
業費
(款)土木費(項
7
)都市計画費~(項)
3
住宅費
0 0 0 32711需用費
7,760,000 7,759,500 0 0 0 50013委託料
254,000 253,008 0 0 0 99214使用料及び賃借料
41,999,500 31,777,850 0 1
歳
0,221,000 0
出
65015工事請負費
(
3,40
単
6,000 1,695
位
,303 0 1,710
,000 0 69717
円
公有財産購入
)
費
76,625,
予
000 76,624,
551 0 0 0 4491
算
9負担金、補助
及び交付金
26
現
,353,000 18
,382,735 0 7
額
,970,000 0 2
翌
6522補償、補填及
び賠償金
年
2,654,355,
000 △15,787
度
,000 0 0 2,63
8,568,000 2
繰
,638,568,0
00 0 0 0 03 公共下
越
水道費
2
,638,568,0
額
00 2,638,56
継
8,000 0 0 0 01
続
9負担金、補助
費
及び交付金
57
及
8,406,000 9
び
2,870,000 1
予
7,676,000 0
備
688,952,00
費
0 315,282,8
節
36 0 373,551
継
,800 0 117,3
続
644 公園費
費
376,000 3
款
75,280 0 0 0 7
項
207 賃金
目
18,014,00
支
0 17,993,00
出
7 0 0 0 20,993
済
11需用費
額
1,534,000
不
1,532,528 0
用
0 0 1,47212役
額
務費
43
備
,549,000 40
,565,877 0 2
,934,000 0 4
9,12313委託料
1,54
5,000 1,538
考
,399 0 0 0 6,6
当
0114使用料及び賃
初
借料
62
予
0,686,000 2
算
50,037,999
額
0 370,617,8
補
00 0 30,2011
正
5工事請負費
予
1,658,00
算
0 1,654,020
額
0 0 0 3,98016
繰
原材料費
越
1,518,000 1
事
,514,126 0 0
業
0 3,87418備品
費
購入費
7
支
2,000 71,60
出
0 0 0 0 40027公
及
課費
12
び
9,280 0 0 0 16
計
5,7202 給料
繰
17,389
越
,000 17,078
明
,565 0 0 0 310
許
,4353 職員手当等
費
8,60
事
4,000 8,521
故
,862 0 0 0 82,
繰
1384 共済費
越
136,000
し
133,960 0 0 0
区
2,0407 賃金
267,00
分
0 258,120 0 0
金
0 8,8809 旅費
25,76
額
8,000 24,03
逓
8,044 0 0 0 1,
次
729,95611需
繰
用費
45
越
7,000 405,6
繰
47 0 0 0 51,35
312役務費
75,489,0
越
00 72,860,3
84 0 0 0 2,628
,61613委託料
額
48,05
流
1,000 48,05
用
0,400 0 0 0 60
増
014使用料及び賃
減
借料
74,
-
493,000 69,
1
540,000 0 4,
4
949,200 0 3,
6
80015工事請負費
-
280,
-
259,000 273
1
,334,989 0 2
4
,355,000 0 4
7
,569,01119
-
負担金、補助
8
及び交付金
56,
5
131,000 56,
1
029,000 0 0 0
2
102,00028繰
0
出金
(款
,
)8土木費 (項)5
4
住宅費
(目)1住
1
宅管理総務費
(款)土
3
木費(項)住宅費~(
,
項)交通対策費
000 20,232,641 0 0 0 180,3593 職員手当等
12,724,000 12,590,030 0 0 0 133,9704 共済費
685,000 683,700 0 0 0 1,3008 報償費
321,000 311
歳
,340 0 0 0 9,6
出
609 旅費
(
30,818,00
単
0 30,197,69
位
8 0 0 0 620,30
211需用費
円
2,123,00
)
0 2,076,250
予
0 0 0 46,7501
2役務費
算
34,720,000
33,685,794
現
0 0 0 1,034,2
0613委託料
額
1,055,0
翌
00 698,817 0
0 0 356,1831
年
4使用料及び賃
借料
139,6
度
65,000 139,
065,990 0 0 0
繰
599,01015工
事請負費
越
130,000 127
,627 0 0 0 2,3
額
7316原材料費
継
1,070,
続
000 1,069,9
費
50 0 0 0 5018備
及
品購入費
び
26,654,000
予
26,549,902
備
0 0 0 104,098
費
19負担金、補助
節
及び交付金
5
継
9,000 58,40
続
8 0 0 0 59222補
費
償、補填及び
款
賠償金
9,000
項
8,800 0 0 0 20
目
027公課費
支
284,000 9
出
1,000 0 0 375
済
,000 375,00
額
0 0 0 0 02 特定優良
不
賃貸住宅供給
用
促進事業費
3
額
75,000 375,
備
000 0 0 0 019負
担金、補助及
び交付金
556,
330,000 △1,
660,000 60,
073,000 0 61
考
4,743,000 5
当
97,773,551
初
0 7,304,200
予
0 9,665,249
算
6 交通対策費
額
556,330,00
補
0 △1,660,00
正
0 60,073,00
予
0 0 614,743,
算
000 597,773
額
,551 0 7,304
繰
,200 0 9,665
越
,2491 交通対策事
事
業費
1
業
,694,000 1,
費
683,300 0 0 0
支
10,7001 報酬
出
26,00
及
5,000 25,83
び
費
98,
計
827,000 98,
繰
772,810 0 0 0
越
54,19019負担
明
金、補助及び
許
交付金
80,00
費
0 0 0 0 0 80,00
事
022補償、補填及
故
び賠償金
1
繰
,815,000 1,
越
460,184 0 0 0
し
354,81627公
区
課費
40
,756,000 1,
分
853,000 26,
金
900,000 0 69
,509,000 65
額
,643,320 0 0
逓
0 3,865,680
次
3 消防施設費
繰
1,160,00
越
0 1,071,770
繰
0 0 0 88,2301
1需用費
5,000 5,000
越
0 0 0 014使用料及
び賃借料
33,360,000
額
29,886,150
流
0 0 0 3,473,8
用
5015工事請負費
増
95,00
減
0 91,350 0 0 0
-
3,65016原材料
1
費
785
4
,000 636,82
8
5 0 0 0 148,17
-
518備品購入費
-
34,104
1
,000 33,952
4
,225 0 0 0 151
9
,77519負担金、
-
補助及び交付
1
金
478,000
,
0 0 0 478,000
9
398,748 0 0 0
0
79,2524 水防費
6
205,
,
000 196,472
4
0 0 0 8,52811
9
需用費
3
8
3,000 32,39
,
1 0 0 0 60914使
0
用料及び賃借
0
料
(款)9消防費
0
(項)1消防費
△
(目)1常備消防費
(
4
款)消防費(項)消防
7
費
,866,000 26,900,000 1,773,000 1,887,305,000 1,881,306,271 0 0 0 5,998,7299 消防費
1,906,498,000 △47,866,000 26,900,000 1,773,
歳
000 1,887,3
出
05,000 1,88
(
1,306,271 0
単
0 0 5,998,72
位
91 消防費
1,545,780,
円
000 △98,125
)
,000 0 0 1,44
予
7,655,000 1
,447,582,1
算
98 0 0 0 72,80
21 常備消防費
現
107,00
0 91,200 0 0 0
額
15,8001 報酬
翌
20,00
0 0 0 0 0 20,00
年
08 報償費
32,000 0 0 0
度
0 32,0009 旅費
5,00
繰
0 0 0 0 0 5,000
12役務費
越
1,447,491
,000 1,447,
額
490,998 0 0 0
継
219負担金、補助
続
及び交付金
費
315,516,00
及
0 △18,221,0
び
00 0 0 297,29
予
5,000 295,6
備
19,957 0 0 0 1
費
,675,0432 非
節
常備消防費
継
42,849,00
続
0 42,848,12
費
1 0 0 0 8791 報酬
款
2,03
項
0,000 1,946
目
,989 0 0 0 83,
支
0115 災害補償費
出
31,49
済
4,000 31,49
額
1,938 0 0 0 2,
不
0628 報償費
用
435,000
額
416,160 0 0 0
備
18,8409 旅費
13,44
4,000 13,12
2,695 0 0 0 32
1,30511需用費
2,01
考
5,000 1,806
当
,348 0 0 0 208
初
,65212役務費
予
2,920
算
,000 2,527,
額
350 0 0 0 392,
補
65013委託料
正
654,00
予
0 591,162 0 0
算
0 62,83814使
額
用料及び賃借
繰
料
60,785,
越
000 60,771,
事
900 0 0 0 13,1
業
0015工事請負費
費
39,94
支
7,000 39,86
出
4,300 0 0 0 82
及
,70018備品購入
び
9,000
91,
計
318,000 88,
繰
715,014 0 0 0
越
2,602,9861
明
報酬
29
許
9,503,000 2
費
97,062,939
事
0 0 0 2,440,0
故
612 給料
繰
166,115,0
越
00 164,384,
し
512 0 0 0 1,73
区
0,4883 職員手当
等
115
分
,360,000 11
金
2,066,029 0
0 0 3,293,97
額
14 共済費
逓
84,011,00
次
0 80,383,32
繰
0 0 0 0 3,627,
越
6807 賃金
繰
168,000 1
68,000 0 0 0 0
8 報償費
越
177,000 173
,950 0 0 0 3,0
509 旅費
額
6,356,000
流
5,856,188 0
用
0 0 499,8121
増
1需用費
減
4,621,000 4
-
,261,280 0 0
1
0 359,72012
5
役務費
4
0
,986,000 4,
-
578,994 0 0 0
-
407,00613委
1
託料
3,
5
493,000 3,3
1
93,864 0 0 0 9
-
9,13614使用料
9
及び賃借料
1
3,860,000
4
3,837,950 0
2
0 0 22,05015
4
工事請負費
0
10,182,00
,
0 10,181,25
0
1 0 0 0 74917公
0
有財産購入費
0
2,455,00
1
0 2,453,347
6
0 0 0 1,65318
9
備品購入費
,
77,508,00
8
0 76,919,21
8
4 0 0 0 588,78
5
619負担金、補助
0
及び交付金
0
(款)9消防費 (項
0
)1消防費
(目)
7
4水防費
(款)消防費
0
(項)消防費~(款)
,
教育費(項)教育総務
1
費
1516原材料費
3,968,000 66,627,000 0 1,773,000 72,368,000 72,062,048 0 0 0 305,9525 防災費予備費・予備費・予備費から充当 1,773,0
歳
00
16,000
出
14,506 0 0 0 1
(
,49411需用費
単
240,0
位
00 239,685 0
0 0 31512役務費
円
420,
)
000 417,900
予
0 0 0 2,10013
委託料
1
算
,773,000 1,
764,000 0 0 0
現
9,00015工事請
負費
66
額
,627,000 66
翌
,592,657 0 0
0 34,34317公
年
有財産購入費
184,000 1
度
82,700 0 0 0 1
,30018備品購入
繰
費
3,1
08,000 2,85
越
0,600 0 0 0 25
7,40019負担金
額
、補助及び交
継
付金
5,370,
続
199,000 151
費
,144,000 32
及
5,767,500 2
び
7,923,700 5
予
,875,034,2
備
00 5,447,77
費
5,292 0 316,
節
649,000 0 11
継
0,609,9081
続
0教育費
894,
費
528,000 △97
款
9,000 0 2,49
項
9,000 896,0
目
48,000 880,
支
304,468 0 0 0
出
15,743,532
済
1 教育総務費
額
5,675,000
不
△178,000 0 0
用
5,497,000 5
額
,430,816 0 0
備
0 66,1841 教育
委員会費
3,892,000
3,891,600 0
0 0 4001 報酬
22,000
考
21,070 0 0 0 9
当
309 旅費
初
142,000 14
予
1,586 0 0 0 41
算
410交際費
額
1,441,00
補
0 1,376,560
正
0 0 0 64,4401
予
9負担金、補助
算
及び交付金
88
額
8,853,000 △
繰
801,000 0 2,
越
499,000 890
事
,551,000 87
業
4,873,652 0
費
0 0 15,677,3
支
482 事務局費
出
予備費・予備費・予
及
備費から充当 2,49
び
,11919負担金、
計
補助及び交付
繰
金
4,283,0
越
00 4,282,88
明
1 0 0 0 11922補
許
償、補填及び
費
賠償金
24,56
事
0,000 24,56
故
0,000 0 0 0 02
繰
5積立金
越
39,000 35,0
し
00 0 0 0 4,000
区
27公課費
85,007,00
分
0 △1,349,00
金
0 0 0 83,658,
000 78,852,
額
140 0 0 0 4,80
逓
5,8602 教育振興
次
費
360
繰
,000 360,00
越
0 0 0 0 08 報償費
繰
4,460
,000 4,350,
460 0 0 0 109,
越
54011需用費
8,571,
000 8,506,3
額
59 0 0 0 64,64
流
113委託料
用
3,933,00
増
0 3,932,100
減
0 0 0 90014使用
-
料及び賃借料
1
1,250,00
5
0 1,142,453
2
0 0 0 107,547
-
18備品購入費
-
9,784,0
1
00 9,584,88
5
4 0 0 0 199,11
3
619負担金、補助
-
及び交付金
1
55,300,000
0
50,975,884
1
0 0 0 4,324,1
2
1620扶助費
4
170,230
1
,000 13,300
8
,000 5,600,
,
000 0 189,13
0
0,000 98,68
0
1,000 0 88,8
0
00,000 0 1,6
4
49,0003 学校建
1
設費
10
8
,000 5,250 0
,
0 0 4,75012役
0
務費
37
0
,020,000 36
0
,902,250 0 0
0
0 117,75013
0
委託料
(
0
款)10教育費 (項
0
)1教育総務費
(
2
目)2事務局費
(款)
3
教育費(項)教育総務
償
費~(項)小学校費
還金、利子及び割引料
20,000,000 20,000,000 0 0 0 025積立金
20,000 19,800 0 0 0 20027公課費
929,176,000 108,958,000
歳
273,158,00
出
0 7,610,000
(
1,318,902,
単
000 1,161,0
位
40,365 0 123
,000,000 0 3
円
4,861,6352
)
小学校費
67
予
3,939,000 9
7,007,000 2
算
67,558,000
7,610,000 1
現
,046,114,0
00 983,507,
額
225 0 34,200
翌
,000 0 28,40
6,7751 学校管理
年
費予備費・
予備費・予備費から充
度
当 7,610,000
27,014,0
繰
00 26,886,2
73 0 0 0 127,7
越
271 報酬
13,544,00
額
0 13,039,13
継
2 0 0 0 504,86
続
84 共済費
費
83,373,00
及
0 82,122,07
び
0 0 0 0 1,250,
予
9307 賃金
備
663,000 5
費
27,000 0 0 0 1
節
36,0008 報償費
継
460,
続
000 431,866
費
0 0 0 28,1349
款
旅費
26
項
1,593,000 2
目
58,973,214
支
0 0 0 2,619,7
出
8611需用費
済
35,164,
額
000 34,226,
不
025 0 0 0 937,
用
97512役務費
額
69,070
備
,000 68,568
,016 0 0 0 501
,98413委託料
70,40
2,000 69,33
0,899 0 0 0 1,
考
071,10114使
当
用料及び賃借
初
料
383,928
予
,000 333,87
算
1,480 0 34,2
額
00,000 0 15,
補
856,52015工
正
事請負費
予
1,280,000 1
算
,252,213 0 0
額
0 27,78716原
繰
材料費
5
越
8,450,000 5
事
3,243,275 0
業
0 0 5,206,72
費
518備品購入費
支
12,291
出
,000 12,157
及
,881 0 0 0 133
び
0 30,674,22
計
2 0 0 0 566,77
繰
813委託料
越
35,037,1
明
81 34,538,1
許
14 0 0 0 499,0
費
6714使用料及び賃
事
借料
13
故
6,018,200 8
繰
4,396,200 0
越
50,200,000
し
0 1,422,000
区
15工事請負費
928,000
分
856,009 0 0 0
金
71,99116原材
料費
27
額
,932,000 27
逓
,622,536 0 0
次
0 309,46418
繰
備品購入費
越
8,219,000
繰
8,149,720 0
0 0 69,28019
負担金、補助
越
及び交付金
11,
565,000 11,
565,000 0 0 0
額
025積立金
流
73,000 61
用
,800 0 0 0 11,
増
20027公課費
減
93,807
-
,000 △3,753
1
,000 0 0 90,0
5
54,000 80,7
4
76,986 0 0 0 9
-
,277,0142 教
-
育振興費
1
840,000 790
5
,960 0 0 0 49,
5
0409 旅費
-
2,583,00
1
0 2,581,024
0
0 0 0 1,97611
2
需用費
1
3
80,000 179,
1
930 0 0 0 7012
5
役務費
6
2
,867,000 6,
,
567,855 0 0 0
1
299,14513委
0
託料
5,
0
816,000 5,4
,
47,910 0 0 0 3
0
68,09014使用
0
料及び賃借料
0
730,000 6
6
76,266 0 0 0 5
1
3,73418備品購
,
入費
22
7
,405,000 20
7
,791,716 0 0
3
0 1,613,284
,
19負担金、補助
5
及び交付金
5
0
0,633,000 4
0
3,741,325 0
0
0 0 6,891,67
8
520扶助費
8
472,135,
,
000 10,842,
8
000 0 0 482,9
0
77,000 374,
0
284,683 0 10
,
8,400,000 0
0
292,3173 学校
0
建設費
7
0
4,000 73,14
0
0 0 0 0 8609 旅費
1
800,
,
000 720,913
5
0 0 0 79,0871
2
1需用費
6
(款)10教育費 (
,
項)2小学校費
(
5
目)3学校建設費
(款
0
)教育費(項)小学校
0
費~(項)中学校費
15工事請負費
981,399,000 60,293,000 48,000,000 0 1,089,692,000 912,810,692 0 158,600,000
歳
0 18,281,30
出
83 中学校費
(
415,457,00
単
0 53,204,00
位
0 48,000,00
0 0 516,661,
円
000 457,749
)
,023 0 50,20
予
0,000 0 8,71
1,9771 学校管理
算
費中学校費
・学校管理費・需用費
現
から流用 798,39
3中学校費・学校
額
管理費・工事請負費へ
翌
流用
22,255,0
00 20,943,1
年
88 0 0 0 1,311
,8121 報酬
度
798,393
中学校費・学校管理費
繰
・需用費から流用 84
1,299
14,41
越
0,000 13,49
2,003 0 0 0 91
額
7,9972 給料
継
中学校費・学校管
続
理費・工事請負費へ流
費
用841,299
及
6,571,000 6
び
,075,037 0 0
予
0 495,9633 職
備
員手当等中学
費
校費・学校管理費・需
節
用費から流用 830,
継
550中学校費・
続
学校管理費・工事請負
費
費へ流用
12,781
款
,000 11,883
項
,179 0 0 0 897
目
,8214 共済費
支
830,550
出
中学校費・学校管理
済
費・役務費から流用 5
額
88,139
43,6
不
69,000 42,5
用
48,060 0 0 0 1
額
,120,9407 賃
備
金中学校費・
学校管理費・工事請負
費へ流用588,
139
1,440,0
00 1,180,80
0 0 0 0 259,20
考
08 報償費中
当
学校費・学校管理費・
初
使用料及び賃借料から
予
流用769,81
算
9
63,000 51,
額
510 0 0 0 11,4
補
909 旅費中
正
学校費・学校管理費・
予
工事請負費へ流用
算
769,819
146
額
,619,758 14
繰
6,064,404 0
越
0 0 555,3541
事
1需用費
業
17,838,861
費
17,647,241
支
0 0 0 191,620
出
12役務費
及
31,241,00
び
0 0 8,316,00
計
0 8,209,597
繰
0 0 0 106,403
越
1 社会教育総
明
務費
262,0
許
00 261,200 0
費
0 0 8001 報酬
事
510,00
故
0 502,000 0 0
繰
0 8,0008 報償費
越
193,
し
000 191,400
区
0 0 0 1,6009 旅
費
3,0
分
81,000 3,03
金
4,014 0 0 0 46
,98611需用費
額
148,0
逓
00 142,677 0
次
0 0 5,32312役
繰
務費
1,
越
609,000 1,5
繰
67,011 0 0 0 4
1,98913委託料
2,39
越
9,000 2,398
,095 0 0 0 905
18備品購入費
額
114,000
流
113,200 0 0 0
用
80019負担金、補
増
助及び交付金
減
72,618,0
-
00 △8,320,0
1
00 0 0 64,298
5
,000 59,388
6
,321 0 0 0 4,9
-
09,6792 文化費
-
344,
1
000 343,600
5
0 0 0 4001 報酬
7
18,03
-
3,000 14,93
1
5,440 0 0 0 3,
0
097,5607 賃金
3
380,
3
000 375,286
6
0 0 0 4,7148 報
,
償費
(款
6
)10教育費 (項)
0
3中学校費
(目)
0
3学校建設費
(款)教
,
育費(項)中学校費~
0
(項)社会教育費
00 5,036,130 0 1,352,000 0 211,87013委託料
475,503,000 368,454,500 0 107,048,000 0 50015工事請負費
208,825,000 7,299,000 0 0 216
歳
,124,000 21
出
1,667,864 0
(
0 0 4,456,13
単
64 幼稚園費
位
208,825,00
0 7,299,000
円
0 0 216,124,
)
000 211,667
予
,864 0 0 0 4,4
56,1361 幼稚園
算
費
27
2,000 262,0
現
00 0 0 0 10,00
01 報酬
額
22,688,000
翌
22,653,395
0 0 0 34,6052
年
給料
11
,909,000 11
度
,876,061 0 0
0 32,9393 職員
繰
手当等
1
2,038,000 1
越
1,105,191 0
0 0 932,8094
額
共済費
3
継
2,578,000 2
続
9,722,576 0
費
0 0 2,855,42
及
47 賃金
び
80,000 80,0
予
00 0 0 0 08 報償費
備
118,
費
000 117,470
節
0 0 0 5309 旅費
継
12,80
続
9,000 12,54
費
3,344 0 0 0 26
款
5,65611需用費
項
1,02
目
0,000 843,0
支
97 0 0 0 176,9
出
0312役務費
済
1,318,0
額
00 1,297,23
不
0 0 0 0 20,770
用
13委託料
額
15,000 14,
備
472 0 0 0 5281
4使用料及び賃
借料
3,420
,000 3,419,
875 0 0 0 1251
5工事請負費
考
1,690,00
当
0 1,572,348
初
0 0 0 117,652
予
18備品購入費
算
116,169
額
,000 116,16
補
0,805 0 0 0 8,
正
19519負担金、補
予
助及び交付金
算
1,063,14
額
6,000 △53,5
繰
62,000 0 465
越
,600 1,010,
事
049,600 990
業
,644,922 0 0
費
0 19,404,67
支
85 社会教育費
出
9,538,000
及
△1,222,000
び
,108 0 0 0 283
計
,8928 報償費
繰
社会教育費・公民
越
館費・需用費から流用
明
60,000社会
許
教育費・公民館費・備
費
品購入費へ流用
406
事
,100 402,74
故
0 0 0 0 3,3609
繰
旅費60,0
越
00
28,377
し
,830 28,040
区
,212 0 0 0 337
,61811需用費
分
3,933
金
,000 3,873,
719 0 0 0 59,2
額
8112役務費
逓
15,514,
次
000 15,323,
繰
398 0 0 0 190,
越
60213委託料
繰
5,077,
100 4,537,6
33 0 0 0 539,4
越
6714使用料及び賃
借料
12
,921,000 12
額
,887,600 0 0
流
0 33,40015工
用
事請負費
増
17,000 16,3
減
80 0 0 0 62016
-
原材料費
1
3,779,970 3
5
,709,959 0 0
8
0 70,01118備
-
品購入費
-
18,971,000
1
18,721,642
5
0 0 0 249,358
9
19負担金、補助
-
及び交付金
8
1
1,000 78,00
0
0 0 0 0 3,0002
5
7公課費
2
277,526,00
6
0 △7,079,00
4
0 0 0 270,447
7
,000 266,16
,
2,407 0 0 0 4,
0
284,5934 図書
0
館費
1,
0
826,000 1,8
6
24,600 0 0 0 1
4
,4001 報酬
4
54,189,
,
000 52,766,
4
422 0 0 0 1,42
6
2,5782 給料
0
27,582
0
,000 27,195
0
,130 0 0 0 386
0
,8703 職員手当等
2
19,7
,
21,000 18,9
5
83,361 0 0 0 7
4
37,6394 共済費
0
35,5
9
56,000 35,0
旅
58,000 0 0 0 4
費
98,0007 賃金
(款)10教育費 (項)5社会教育費
(目)2文化費
(款)教育費(項)社会教育費
5,258,000 4,943,748 0 0 0 314,25211需用費
410,000 385,135 0 0 0 24,86512役務費
10,783,000 9,984,825
歳
0 0 0 798,175
出
13委託料
(
5,639,000
単
5,171,547 0
位
0 0 467,4531
4使用料及び賃
円
借料
1,992
)
,000 1,990,
予
800 0 0 0 1,20
015工事請負費
算
59,000
58,380 0 0 0 6
現
2018備品購入費
20,19
額
8,000 20,00
翌
0,100 0 0 0 19
7,90019負担金
年
、補助及び交
付金
555,00
度
0 555,000 0 0
0 025積立金
繰
295,098
,000 △1,856
越
,000 0 0 293,
242,000 290
額
,357,293 0 0
継
0 2,884,707
続
3 公民館費社
費
会教育費・公民館費・
及
需用費から流用 39,
び
600社会教育費
予
・公民館費・旅費へ流
備
用 39,600
49,
費
268,000 49,
節
233,226 0 0 0
継
34,7741 報酬
続
社会教育費・公
費
民館費・需用費から流
款
用 30,600社
項
会教育費・公民館費・
目
旅費へ流用 30,60
支
0
67,821,00
出
0 67,558,71
済
1 0 0 0 262,28
額
92 給料社会
不
教育費・公民館費・需
用
用費から流用 29,0
額
00社会教育費・
備
公民館費・委託料へ流
用 29,000
39,
800,000 39,
373,920 0 0 0
426,0803 職員
手当等社会教
考
育費・公民館費・旅費
当
から流用 17,100
初
社会教育費・公民
予
館費・使用料及び賃借
算
料へ流用
27,610
額
,000 27,220
補
,885 0 0 0 389
正
,1154 共済費
予
17,100
算
社会教育費・公民館費
額
・備品購入費から流用
繰
9,071,000 9
越
,069,160 0 0
事
0 1,8407 賃金
業
30,030
費
社会教育費・公民館
支
費・需用費へ流用 30
出
,030
10,594
及
,000 10,310
び
000 347,969
計
0 0 0 45,0311
繰
8備品購入費
越
43,000 43
明
,000 0 0 0 019
許
負担金、補助
費
及び交付金
9,0
事
00 8,800 0 0 0
故
20027公課費
繰
13,563
越
,000 △206,0
し
00 0 285,600
区
13,642,600
12,779,787
分
0 0 0 862,813
金
6 信濃国分寺
社会教育費・信濃国分
額
寺資料館費・工事請負
逓
費から資料館費 流
次
用 262,500
94
繰
,000 93,240
越
0 0 0 7607 賃金
繰
社会教育費・信
濃国分寺資料館費・備
品購入費へ流用 2
越
62,500
173,
000 173,000
0 0 0 08 報償費
額
予備費・予備費・
流
予備費から充当 285
用
,600
18,0
増
00 17,920 0 0
減
0 809 旅費
-
4,268,60
1
0 3,989,038
6
0 0 0 279,562
0
11需用費
-
189,000 16
-
5,563 0 0 0 23
1
,43712役務費
6
5,437
1
,000 5,169,
-
552 0 0 0 267,
1
44813委託料
0
133,00
5
0 130,950 0 0
4
0 2,05014使用
3
料及び賃借料
,
(款)10教育費
0
(項)5社会教育費
1
(目)4図書館費
8
(款)教育費(項)社
,
会教育費
000 2,998,550 0 0 0 19,4508 報償費
79,000 68,630 0 0 0 10,3709 旅費
22,997,000 22,272,181 0 0 0 724,81911需用費
2,093,000 1,994,
歳
555 0 0 0 98,4
出
4512役務費
(
19,190,
単
000 18,966,
位
615 0 0 0 223,
38513委託料
円
14,149
)
,000 14,014
予
,166 0 0 0 134
,83414使用料及
算
び賃借料
30,520,000
現
30,510,143
0 0 0 9,85718
額
備品購入費
翌
39,471,00
0 39,454,25
年
4 0 0 0 16,746
19負担金、補助
度
及び交付金
5
6,000 55,80
繰
0 0 0 0 20027公
課費
78
越
,245,000 △2
,115,000 0 1
額
80,000 76,3
継
10,000 74,4
続
18,120 0 0 0 1
費
,891,8805 博
及
物館費予備費
び
・予備費・予備費から
予
充当 180,000
備
5,996,000
費
5,942,120 0
節
0 0 53,8801 報
継
酬
21,
続
972,000 21,
費
931,761 0 0 0
款
40,2392 給料
項
11,39
目
4,000 11,11
支
6,842 0 0 0 27
出
7,1583 職員手当
済
等
9,3
額
24,000 9,08
不
4,204 0 0 0 23
用
9,7964 共済費
額
9,495
備
,000 9,365,
920 0 0 0 129,
0807 賃金
148,000 1
28,000 0 0 0 2
0,0008 報償費
考
40,00
当
0 6,600 0 0 0 3
初
3,4009 旅費
予
6,826,
算
000 6,330,2
額
32 0 0 0 495,7
補
6811需用費
正
413,000
予
255,852 0 0 0
算
157,14812役
額
務費
9,
繰
407,000 9,0
越
72,820 0 0 0 3
事
34,18013委託
業
料
850
費
,000 784,00
支
0 0 0 0 66,000
出
14使用料及び賃
及
借料
393,
び
2,70712役務費
計
7,34
繰
6,000 7,263
越
,188 0 0 0 82,
明
81213委託料
許
357,00
費
0 351,782 0 0
事
0 5,21814使用
故
料及び賃借料
繰
105,000 1
越
05,000 0 0 0 0
し
15工事請負費
区
466,000
465,780 0 0 0
分
22018備品購入費
金
450,
000 450,000
額
0 0 0 019負担金、
逓
補助及び交付
次
金
33,053,
繰
000 △1,286,
越
000 0 0 31,76
繰
7,000 31,33
5,210 0 0 0 43
1,7909 青少年育
越
成 社会教育費
・青少年育成費・負担
金、補助及び交付費
額
金から流用 18,0
流
00
12,307,0
用
00 11,987,3
増
10 0 0 0 319,6
減
901 報酬社
-
会教育費・青少年育成
1
費・旅費へ流用 18,
6
000社会教育費
2
・青少年育成費・負担
-
金、補助及び交付
63
-
0,000 596,1
1
23 0 0 0 33,87
6
74 共済費金
3
から流用 382,00
-
0社会教育費・青
1
少年育成費・委託料へ
0
流用
2,899,00
5
0 2,898,852
6
0 0 0 1488 報償費
2
382,00
,
0社会教育費・青
9
少年育成費・委託料か
3
ら流用
31,000 3
7
0,800 0 0 0 20
,
09 旅費4,
5
000社会教育費
0
・青少年育成費・旅費
0
へ流用 4,000
(款
2
)10教育費 (項)
,
5社会教育費
(目
7
)6信濃国分寺資料館
5
費
(款)教育費(項)
1
社会教育費
,000 0 0 0 186,50015工事請負費
15,000 14,994 0 0 0 616原材料費
357,500 254,730 0 0 0 102,77018備品購入費
20,000 19,800 0 0 0 20
歳
027公課費
出
9,322,00
(
0 △707,000 0
単
0 8,615,000
位
8,188,571 0
0 0 426,4297
円
山本記念館費
)
2,076,00
予
0 2,075,140
0 0 0 8601 報酬
算
292,0
00 289,544 0
現
0 0 2,4564 共済
費
2,2
額
00,000 2,06
翌
1,760 0 0 0 13
8,2407 賃金
年
1,093,
000 1,089,0
度
00 0 0 0 4,000
8 報償費
繰
5,000 4,560
0 0 0 4409 旅費
越
2,268
,000 2,048,
額
170 0 0 0 219,
継
83011需用費
続
150,00
費
0 92,653 0 0 0
及
57,34712役務
び
費
520
予
,000 519,00
備
8 0 0 0 99213委
費
託料
11
節
,000 8,736 0
継
0 0 2,26414使
続
用料及び賃借
費
料
37,893,
款
000 △4,534,
項
000 0 0 33,35
目
9,000 32,95
支
4,309 0 0 0 40
出
4,6918 人権教育
済
振 社会教育費
額
・人権教育振興費・需
不
用費から流用興費
用
105,000
12,
額
999,000 12,
備
848,680 0 0 0
150,3201 報酬
社会教育費・
人権教育振興費・工事
請負費へ流用10
5,000
1,728
考
,000 1,605,
当
588 0 0 0 122,
初
4124 共済費
予
1,473,0
算
00 1,472,16
額
0 0 0 0 8407 賃金
補
3,93
正
7,000 3,926
予
,672 0 0 0 10,
算
3288 報償費
額
163,000
繰
161,310 0 0 0
越
1,6909 旅費
事
3,730,
業
000 3,711,8
費
56 0 0 0 18,14
支
411需用費
出
605,000 5
及
92,293 0 0 0 1
び
社会教育費・文化会館
計
費・役務費から流用
繰
52,631
30,
越
735,000 30,
明
006,663 0 0 0
許
728,33711需
費
用費社会教育
事
費・文化会館費・使用
故
料及び賃借料へ流用
繰
52,631
1,6
越
28,019 1,56
し
3,605 0 0 0 64
区
,41412役務費
33,54
分
1,350 33,12
金
3,335 0 0 0 41
8,01513委託料
額
7,32
逓
7,631 7,292
次
,496 0 0 0 35,
繰
13514使用料及び
越
賃借料
4
繰
9,539,000 4
9,539,000 0
0 0 015工事請負費
越
1,23
1,000 1,230
,600 0 0 0 400
額
18備品購入費
流
41,916,
用
000 △4,389,
増
000 0 0 37,52
減
7,000 35,67
-
8,657 0 0 0 1,
1
848,34312市
6
民会館費
4
1,791,000 1
-
,790,400 0 0
-
0 6001 報酬
1
9,631,0
6
00 9,327,00
5
9 0 0 0 303,99
-
12 給料
1
5,089,000 4
0
,803,269 0 0
5
0 285,7313 職
9
員手当等
1
3,492,000 3
,
,292,112 0 0
3
0 199,8884 共
2
済費
91
4
4,000 817,3
,
20 0 0 0 96,68
0
07 賃金
0
9,790,000 9
0
,231,863 0 0
1
0 558,13711
,
需用費
1
2
83,000 168,
7
835 0 0 0 14,1
7
6512役務費
,
6,504,0
0
00 6,160,72
3
9 0 0 0 343,27
5
113委託料
0
20,000 18
0
,570 0 0 0 1,4
0
3014使用料及び賃
4
借料
(款
6
)10教育費 (項)
,
5社会教育費
(目
9
)9青少年育成費
(款
6
)教育費(項)社会教
5
育費
11需用費社会教育費・青少年育成費・需用費から流用
150,000
395,000 380,762 0 0 0 14,23812役務費社会教育費・青少年育成費・報償費へ流用
150,0
歳
00
4,244,00
出
0 4,230,718
(
0 0 0 13,2821
単
3委託料社会
位
教育費・青少年育成費
・委託料から流用
円
50,000
343,
)
000 342,110
予
0 0 0 89014使用
料及び賃 社会
算
教育費・青少年育成費
・報償費へ流用借料
現
50,000
1,8
80,000 1,87
額
9,500 0 0 0 50
翌
015工事請負費
7,714,
年
000 7,712,0
00 0 0 0 2,000
度
19負担金、補助
及び交付金
5
繰
1,594,000 △
4,788,000 0
越
0 46,806,00
0 46,744,97
額
6 0 0 0 61,024
継
10信州国際音
続
楽村費
156,
費
000 155,005
及
0 0 0 99512役務
び
費
23,
予
391,000 23,
備
332,245 0 0 0
費
58,75513委託
節
料
1,7
継
57,000 1,75
続
5,726 0 0 0 1,
費
27414使用料及び
款
賃借料
1
項
6,212,000 1
目
6,212,000 0
支
0 0 015工事請負費
出
5,29
済
0,000 5,290
額
,000 0 0 0 019
不
負担金、補助
用
及び交付金
142
額
,780,000 △1
備
7,060,000 0
0 125,720,0
00 124,427,
674 0 0 0 1,29
2,32611文化会
館費社会教育
考
費・文化会館費・役務
当
費から流用33,
初
450
190,000
予
171,375 0 0 0
算
18,6254 共済費
額
社会教育費・
補
文化会館費・委託料へ
正
流用 33,450
予
社会教育費・文化会館
算
費・役務費から流用
1
額
,512,000 1,
繰
485,420 0 0 0
越
26,5807 賃金
事
18,900
業
社会教育費・文化会
費
館費・委託料へ流用 1
支
8,900
16,00
出
0 15,180 0 0 0
及
8209 旅費
び
9,667 0 0 0 18
計
2,3334 共済費
繰
143,500
越
保健体育費・体育
明
施設費・需用費へ流用
許
143,500
44,
費
534,000 43,
事
766,365 0 0 0
故
767,6357 賃金
繰
保健体育費・
越
体育施設費・備品購入
し
費から流用156
区
,000
450,00
0 450,000 0 0
分
0 08 報償費
金
保健体育費・体育施設
費・工事請負費へ流用
額
156,000
8
逓
,000 7,980 0
次
0 0 209 旅費
繰
保健体育費・体育施
越
設費・賃金から流用 6
繰
00,000保健
体育費・体育施設費・
需用費へ流用 600,
越
000
106,873
,600 104,58
3,963 0 0 0 2,
額
289,63711需
流
用費保健体育
用
費・体育施設費・賃金
増
から流用 250,00
減
0保健体育費・体
-
育施設費・需用費へ流
1
用 250,000
5,
6
729,000 5,5
6
77,997 0 0 0 1
-
51,00312役務
-
費保健体育費
1
・体育施設費・委託料
6
から流用1,29
7
1,000
266,6
-
32,000 264,
1
837,298 0 0 0
0
1,794,7021
5
3委託料保健
1
体育費・体育施設費・
2
工事請負費へ流用
4
1,291,000
8
8
,465,000 7,
,
733,922 0 0 0
0
731,07814使
0
用料及び賃 保
0
健体育費・体育施設費
4
・工事請負費から流用
,
借料 499,00
5
0
113,045,0
5
00 77,147,0
0
76 0 35,049,
0
000 0 848,92
0
415工事請負費
0
保健体育費・体育
4
施設費・委託料へ流用
3
499,000保
,
健体育費・体育施設費
4
・委託料から流用
2,
5
826,000 2,7
0
39,494 0 0 0 8
1
6,50616原材料
6
費941,0
原
00保健体育費・
材
体育施設費・工事請負
料
費へ流用
8,846,
費
000 8,650,372 0 0 0 195,62818備品購入費941,000
保健体育費・体育施設費・工事請負費から流用
54,000 5
6
3,400 0 0 0 60
5
019負担金、補助
,
700,000
0
及び交付金 保健体
0
育費・体育施設費・使
0
用料及び賃借料へ流用
6
74,000 62,4
4
00 0 0 0 11,60
,
027公課費
0
700,000予
0
備費・予備費・予備費
0
から充当 653,10
0
0予備費・予備費
0
・予備費から充当 90
0
0,000予備費
1
・予備費・予備費から
,
充当 600,000
0
予備費・予備費
0
・予備費から充当 79
0
3,000予備費
1
・予備費・予備費から
9
充当 1,103,00
負
0
(款)10教育
担
費 (項)5社会教育
金
費
(目)12市民
、
会館費
(款)教育費(
補
項)社会教育費~(項
助
)保健体育費
及び交付金
1,293,125,000 29,135,000 4,609,500 17,349,100 1,344,218
歳
,600 1,291,
出
306,981 0 35
(
,049,000 0 1
単
7,862,6196
位
保健体育費
6
9,294,000 △
円
3,288,000 0
)
10,000,000
予
76,006,000
75,379,646
算
0 0 0 626,354
1 保健体育総
現
予備費・予備費・予
備費から充当 10,0
額
00,000務費
翌
5,789,000 5
,788,500 0 0
年
0 5001 報酬
784,000
度
740,337 0 0 0
43,6634 共済費
繰
6,33
6,000 5,843
越
,890 0 0 0 492
,1107 賃金
額
1,362,0
継
00 1,361,18
続
5 0 0 0 8158 報償
費
費
53,
及
000 52,240 0
び
0 0 7609 旅費
予
2,560,
備
000 2,520,8
費
54 0 0 0 39,14
節
611需用費
継
483,000 4
続
80,035 0 0 0 2
費
,96512役務費
款
16,18
項
6,000 16,18
目
5,760 0 0 0 24
支
013委託料
出
1,361,00
済
0 1,321,580
額
0 0 0 39,4201
不
4使用料及び賃
用
借料
41,09
額
2,000 41,08
備
5,265 0 0 0 6,
73519負担金、補
助及び交付金
516,754,
000 42,588,
000 4,609,5
考
00 4,049,10
当
0 568,000,6
初
00 525,530,
予
094 0 35,049
算
,000 0 7,421
額
,5062 体育施設費
補
保健体育費・
正
体育施設費・工事請負
予
費から流用495
算
,000
8,032,
額
000 7,670,1
繰
60 0 0 0 361,8
越
401 報酬保
事
健体育費・体育施設費
業
・委託料へ流用 495
費
,000保健体育
支
費・体育施設費・工事
出
請負費から流用
2,4
及
32,000 2,24
び
21,000 0 0 8,
計
552,742,00
繰
0 8,384,976
越
,913 0 0 0 167
明
,765,0871 公
許
債費
7,5
費
34,739,000
事
558,000 0 0 7
故
,535,297,0
繰
00 7,535,29
越
6,042 0 0 0 95
し
81 元金
区
7,535,297
,000 7,535,
分
296,042 0 0 0
金
95823償還金、利
子及び割引料
額
1,012,74
逓
5,000 0 0 0 1,
次
012,745,00
繰
0 845,243,1
越
08 0 0 0 167,5
繰
01,8922 利子
1,012
,745,000 84
越
5,243,108 0
0 0 167,501,
89223償還金、利
額
子及び割引料
流
337,000 4
用
,363,000 0 0
増
4,700,000 4
減
,437,763 0 0
-
0 262,2373 公
1
債諸費
9
6
5,000 95,00
8
0 0 0 0 011需用費
-
4,54
-
7,000 4,306
1
,785 0 0 0 240
6
,21512役務費
9
58,00
-
0 35,978 0 0 0
1
22,02213委託
0
料
100
6
,000,000 0 0
7
△70,027,80
0
0 29,972,20
7
0 0 0 0 0 29,97
,
2,20012予備費
0
100,000,
7
000 0 0 △70,0
7
27,800 29,9
,
72,200 0 0 0 0
0
29,972,200
0
1 予備費
1
0
00,000,000
△
0 0 △70,027,
1
800 29,972,
0
200 0 0 0 0 29,
,
972,2001 予備
1
費総務管理
6
費・諸費・工事請負費
5
へ充当 1,155,0
,
00社会福祉費・
0
福祉センター費・需用
0
費へ充当
29,972
0
,200 0 0 0 0 29
0
,972,20029
3
予備費1,9
,
02,600社会
3
福祉費・福祉センター
0
費・委託料へ充当
0
244,000児
,
童福祉費・児童館費・
0
需用費へ充当 84,0
0
00児童福祉費・
0
児童育成費・需用費へ
7
充当 351,000
0
災害救助費・災害救
0
助費・扶助費へ充当
,
2,500,000
2
(款)10教育費 (
1
項)6保健体育費
2
(目)3学校給食費
(
,
款)教育費(項)保健
0
体育費~(款)予備費
0
(項)予備費
0 690,397,241 0 0 0 9,814,7593 学校給食費保健体育費・学校給食費・需用費から流用
52,080
247,332,000 246,661,95
歳
6 0 0 0 670,04
出
42 給料保健
(
体育費・学校給食費・
単
備品購入費へ流用
位
52,080
118,
652,000 117
円
,613,199 0 0
)
0 1,038,801
予
3 職員手当等
予備費・予備費・予備
算
費から充当 1,630
,000予備費・
現
予備費・予備費から充
当 1,045,000
額
89,327,000
翌
88,228,283
0 0 0 1,098,7
年
174 共済費
予備費・予備費・予備
度
費から充当 625,0
00
103,07
繰
2,000 100,2
68,495 0 0 0 2
越
,803,5057 賃
金
26,
額
000 12,810 0
継
0 0 13,1909 旅
続
費
86,
費
592,920 85,
及
724,614 0 0 0
び
868,30611需
予
用費
16
備
,286,000 15
費
,374,877 0 0
節
0 911,12312
継
役務費
8
続
,991,000 8,
費
910,347 0 0 0
款
80,65313委託
項
料
3,4
目
09,000 3,34
支
9,518 0 0 0 59
出
,48214使用料及
済
び賃借料
額
1,000,000 9
不
66,000 0 0 0 3
用
4,00015工事請
額
負費
20
備
,625,080 20
,024,760 0 0
0 600,32018
備品購入費
37,000 20,
900 0 0 0 16,1
考
0019負担金、補助
当
及び交付金
初
4,350,000
予
2,750,982 0
算
0 0 1,599,01
額
822補償、補填及
補
び賠償金
5
正
12,000 490,
予
500 0 0 0 21,5
算
0027公課費
額
8,547,8
繰
21,000 4,92
越
1,000 0 0 8,5
事
52,742,000
業
8,384,976,
費
913 0 0 0 167,
支
765,08711公
出
債費
8,547,
及
821,000 4,9
び
3,683 0 59,6
計
10,000 0 6,6
繰
19,61713災害
越
復旧費
0 78,3
明
37,000 0 17,
許
320,000 95,
費
657,000 53,
事
587,533 0 41
故
,430,000 0 6
繰
39,4671 農林水
越
産業施設災害
し
復旧費
0 43,64
区
0,000 0 3,90
0,000 47,54
分
0,000 39,75
金
5,821 0 7,31
2,000 0 472,
額
1791 農地農業用
逓
予備費・予備
次
費・予備費から充当 1
繰
,500,000施設
越
災害復 予備費・予
繰
備費・予備費から充当
2,400,000旧
費
240,000
越
236,880 0 0 0
3,1207 賃金
2,800,
額
000 2,740,5
流
00 0 0 0 59,50
用
013委託料
増
37,500,0
減
00 31,195,4
-
22 0 6,156,0
1
00 0 148,578
7
15工事請負費
0
1,000,0
-
00 807,019 0
-
0 0 192,9811
1
6原材料費
7
6,000,000
1
4,776,000 0
-
1,156,000 0
1
68,00019負担
2
金、補助及び
1
交付金
0 34,6
1
97,000 0 13,420,000 48,117,000 13,
林
831,712 0 34
業
,118,000 0 1
費
67,2882 林業施
・
設災 予備費・
林
予備費・予備費から充
道
当 1,620,000
事
害復旧費 予備費・
業
予備費・予備費から充
費
当 11,800,00
・
0
100,000 99
工
,812 0 0 0 188
事
11需用費
請
2,544,000
負
1,459,500 0
費
918,000 0 16
へ
6,50013委託料
充
45,4
当
73,000 12,272,400 0 33,200,000 0 60
1
015工事請負費
,
(款)12予
0
備費 (項)1予備費
0
(目)1予備費
(
0
款)予備費(項)予備
,
費~(款)災害復旧費
0
(項)農林水産業施設
0
災害復旧費
0林業費・林道事業費・工事請負費へ充当
3,200,000商工費・観光費・工事請負費へ充当 4,774,500消防費・防災費・工事請負費へ充当 1,773,000教育総務費
歳
・事務局費・役務費へ
出
充当 2,499,00
(
0小学校費・学校
単
管理費・工事請負費へ
位
充当7,610,
000社会教育費
円
・博物館費・需用費へ
)
充当 180,000
予
社会教育費・信濃国
分寺資料館費・需用費
算
へ充当285,6
00保健体育費・
現
保健体育総務費・負担
金、補助及び交付
額
金へ充当 10,000
翌
,000保健体育
費・体育施設費・需用
年
費へ充当 653,10
0保健体育費・体
度
育施設費・役務費へ充
当 900,000
繰
保健体育費・体育施設
費・委託料へ充当 79
越
3,000保健体
育費・体育施設費・使
額
用料及び賃借料へ充当
継
600,000
続
保健体育費・体育施
費
設費・工事請負費へ充
及
当1,103,0
び
00保健体育費・
予
学校給食費・補償、補
備
填及び賠償金へ充
費
当 1,630,000
節
保健体育費・学校
継
給食費・補償、補填及
続
び賠償金へ充当 1
費
,045,000
款
保健体育費・学校給食
項
費・補償、補填及び賠
目
償金へ充当 625
支
,000農林水産
出
業施設災害復旧費・農
済
地農業用施設災害復
額
旧費・委託料へ充当
不
1,500,000
用
農林水産業施設災害
額
復旧費・農地農業用施
備
設災害復旧費・工
事請負費へ充当 2,4
00,000農林
水産業施設災害復旧費
・林業施設災害復旧費
・委託料へ充当 1
考
,620,000
当
農林水産業施設災害復
初
旧費・林業施設災害復
予
旧費・工事請負費
算
へ充当 11,800,
額
000公共土木施
補
設災害復旧費・公共土
正
木施設災害復旧費
予
・委託料へ充当 1,5
算
00,000公共
額
土木施設災害復旧費・
繰
公共土木施設災害復旧
越
費・工事請負費へ
事
充当 6,300,00
業
0
0 118,712,
費
000 68,181,
支
300 25,120,
出
000 212,013
及
,300 145,78
び
施設災害復旧費
(
計
目)1公共土木施設災
繰
害復旧費
(款)災害復
越
旧費(項)公共土木施
明
設災害復旧費~(項)
許
文教施設災害復旧費
費 事故繰越し区 分 金 額 逓次繰越繰 越 額 流用増減
-172- -173-
13 0 30,955,000 68,181,300 7,800,000 106,936,300 82,794,450 0 18,180,000 0 5,961,8502 公共土木施設災害復旧費
0 30,955,000 68,181,300 7,800,000 106,936
歳
,300 82,794
出
,450 0 18,18
(
0,000 0 5,96
単
1,8501 公共土木
位
施 予備費・
予備費・予備費から充
円
当 1,500,000
)
設災害復旧 予備費
予
・予備費・予備費から
充当 6,300,00
算
0費
1,500,
000 987,000
現
0 0 0 513,000
13委託料
額
105,436,3
翌
00 81,807,4
50 0 18,180,
年
000 0 5,448,
85015工事請負費
度
0 9,4
20,000 0 0 9,
繰
420,000 9,4
01,700 0 0 0 1
越
8,3003 文教施設
災害復旧費
0
額
8,930,000 0
継
0 8,930,000
続
8,929,200 0
費
0 0 8001 社会教育
及
施 文教施設
び
災害復旧費・社会教育
予
施設災害復旧費・工設
備
災害復旧 事請負費
費
から流用 121,20
節
0費 文教施設災害
継
復旧費・社会教育施設
続
災害復旧費・委
991
費
,200 991,20
款
0 0 0 0 013委託料
項
託料へ流用 1
目
21,200
7,
支
938,800 7,9
出
38,000 0 0 0 8
済
0015工事請負費
額
0 490,
不
000 0 0 490,0
用
00 472,500 0
額
0 0 17,5002 体
備
育施設災害復
旧費
490,00
0 472,500 0 0
0 17,50015工
事請負費
歳出合計 72,7
考
51,415,000
当
2,899,701,
初
000 1,958,2
予
28,447 0 77,
算
609,344,44
額
7 71,627,45
補
2,172 0 5,17
正
2,121,814 0
予
809,770,46
算
1
額 繰越事業費 支出
(款)13災害復旧
及
費 (項)2公共土木
- 174(欠) -
平成25年度
上田市土地取得事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
平成25年度 上田市土地取得事業特別会計歳入歳出款別決算額一覧表
歳 入
款 決 算 額
1 財産収入 26,618,561
2 繰入金 200,000,000
歳入合計 226,618,561
- 175 -
(単位:円)
歳 出
款 決 算 額
1 土地取得費 226,618,561
歳出合計 226,618,561
- 176 -
考当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計
区 分 金 額財源充当額
-177- -178-
75,000,000 61,000 0 75,061,000 26,618,561 26,618,561 0 01 財産収入
75,000,000 61,000 0 75,061,000 26,618,561 26,6
平
18,561 0 01 財
成
産売払収入
2
75,000,000
5
61,000 0 75,
年
061,000 26,
度
618,561 26,
618,561 0 01
上
不動産売払収
田
入
75,061
市
,000 26,618
土
,561 26,618
地
,561 0 01 市有土
取
地売払収入
得
325,000,0
事
00 200,000,
業
000 0 525,00
特
0,000 200,0
別
00,000 200,
会
000,000 0 02
計
繰入金
325,0
歳
00,000 0 0 32
入
5,000,000 0
歳
0 0 01 基金繰入金
出
325,00
決
0,000 0 0 325
算
,000,000 0 0
事
0 01 基金繰入金
項
325,0
別
00,000 0 0 0 0
明
1 土地開発基金繰
細
入金
0 200
書
,000,000 0 2
歳
00,000,000
入
200,000,00
(
0 200,000,0
単
00 0 02 一般会計繰
位
入金
0 200
,000,000 0 2
円
00,000,000
)
200,000,00
予
0 200,000,0
00 0 01 一般会計繰
算
入金
2
00,000,000
現
200,000,00
0 200,000,0
額
00 0 01 一般会計繰
継
入金
続
歳入合計 400,00
費
0,000 200,0
及
61,000 0 600
び
,061,000 22
繰
6,618,561 2
節
26,618,561
款
0 0
項 目 調定額 収入済
(款)1財産収入
額
(項)1財産売払収
不
入
(目)1不動産
納
売払収入
(款)財産収
欠
入(項)財産売払収入
損
~(款)繰入金(項)
額
一般会計繰入金
収入未済額 備
支出済額 不用額 備 考当初予算額 補正予算額 繰越事業費 支出及び 計 繰越明許費 事故繰越し
区 分 金 額 逓次繰越繰 越 額 流用増減
-179- -180-
400,000,000 200,061,000 0 0 600,061,000 226,618,561 0 0 0 373,442,4391 土地取得費
400,000,000 200,061,000 0 0 600
平
,061,000 22
成
6,618,561 0
2
0 0 373,442,
5
4391 土地取得費
年
400,00
度
0,000 200,0
61,000 0 0 60
上
0,061,000 2
田
26,618,561
市
0 0 0 373,442
土
,4391 土地取得費
地
250
取
,000,000 0 0
得
0 0 250,000,
事
00017公有財産購
業
入費
12
特
3,442,000 0
別
0 0 0 123,442
会
,00022補償、補
計
填及び賠償金
歳
226,619,
入
000 226,618
歳
,561 0 0 0 439
出
28繰出金
決
歳出合計 400
算
,000,000 20
事
0,061,000 0
項
0 600,061,0
別
00 226,618,
明
561 0 0 0 373,
細
442,439
書歳出
(単位 円)
予
(款)
1土地取得費 (項)
算
1土地取得費
(目
)1土地取得費
(款)
現
土地取得費(項)土地
取得費
額 翌 年 度 繰 越 額継続費及び 予備費 節 継続費款項 目
- 181(欠) -
平成25年度
上田市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
平成25年度 上田市同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出款別決算額一覧表
歳 入
款 決 算 額
1 県支出金 1,599,000
2 繰入金 4,000
3 繰越金 2,874,482
4 諸収入 44,615,841
歳入合計 49,093,323
- 182 -
(単位:円)
歳 出
款 決 算 額
1 総務費 3,521,188
2 公債費 17,587,490
3 基金積立金 15,106,000
歳出合計 36,214,678
- 183 -
損
13,506 3,01
額
0,836 0 1,50
収
2,6702 貸付金利
入
子
2,2
未
96,000 4,51
済
3,506 3,010
額
,836 0 1,502
備
,6701 貸付金利子
15,5
39,000 0 0 15
,539,000 80
7,619,022 1
7,632,264 0
考
789,986,75
当
83 滞納繰越分
初
15,539,
予
000 807,619
算
,022 17,632
額
,264 0 789,9
補
86,7581 滞納繰
正
越分
1,
予
000 0 0 1,000
算
0 0 0 02 雑入
額
1,000 0 0 1,
越
000 0 0 0 01 雑入
事
1,0
業
00 0 0 0 01 雑入
費
歳入合
繰
計 34,667,00
越
0 2,830,000
計
0 37,497,00
区
0 852,199,6
88 49,093,3
分
23 0 803,106
金
,365
額財
(款)1
源
県支出金 (項)1県
充
補助金
(目)1貸
当
付助成事業費補助金
(
額
款)県支出金(項)県
-
補助金~(款)諸収入
1
(項)雑入
84- -185-
1,620,000 △21,000 0 1,599,000 1,599,000 1,599,000 0 01 県支出金
1,620,000 △21,000 0 1,599,000 1,599,000
平
1,599,000 0
成
01 県補助金
2
1,620,000
5
△21,000 0 1,
年
599,000 1,5
度
99,000 1,59
9,000 0 01 貸付
上
助成事業費
田
補助金
1,599
市
,000 1,599,
同
000 1,599,0
和
00 0 01 貸付助成事
地
業費補助金
区
17,000 △13
住
,000 0 4,000
宅
4,000 4,000
新
0 02 繰入金
17
築
,000 △13,00
資
0 0 4,000 4,0
金
00 4,000 0 01
等
一般会計繰入金
貸
17,000 △1
付
3,000 0 4,00
事
0 4,000 4,00
業
0 0 01 一般会計繰入
特
金
4,
別
000 4,000 4,
会
000 0 01 一般会計
計
繰入金
1
歳
0,000 2,864
入
,000 0 2,874
歳
,000 2,874,
出
482 2,874,4
決
82 0 03 繰越金
算
10,000 2,86
事
4,000 0 2,87
項
4,000 2,874
別
,482 2,874,
明
482 0 01 繰越金
細
10,000
書
2,864,000 0
歳
2,874,000 2
入
,874,482 2,
(
874,482 0 01
単
繰越金
位
2,874,000 2
,874,482 2,
円
874,482 0 01
)
繰越金
3
予
3,020,000 0
0 33,020,00
算
0 847,722,2
06 44,615,8
現
41 0 803,106
,3654 諸収入
額
33,019,000
継
0 0 33,019,0
続
00 847,722,
費
206 44,615,
及
841 0 803,10
び
6,3651 貸付金元
繰
利収入
15
節
,184,000 0 0
款
15,184,000
項
35,589,678
目
23,972,741
調
0 11,616,93
定
71 貸付金収入
額
15,184
収
,000 35,589
入
,678 23,972
済
,741 0 11,61
額
6,9371 貸付金収
不
入
2,2
納
96,000 0 0 2,
欠
296,000 4,5
備
00 15,106,0
費
00 0 0 0 01 基金積
節
立金
12,
継
276,000 2,8
続
30,000 0 0 15
費
,106,000 15
款
,106,000 0 0
項
0 01 基金積立金
目
15,10
支
6,000 15,10
出
6,000 0 0 0 02
済
5積立金
額
歳出合計 34,6
不
67,000 2,83
用
0,000 0 0 37,
額
497,000 36,
備
214,678 0 0 0
1,282,322
(款)1総
考
務費 (項)1総務管
当
理費
(目)1一般
初
管理費
(款)総務費(
予
項)総務管理費~(款
算
)基金積立金(項)基
額
金積立金
補正予算額 繰越事業費 支出及び 計 繰越明許費 事故繰越し区 分 金 額 逓次繰越繰 越 額 流用増減
-186- -187-
4,802,000 0 0 0 4,802,000 3,521,188 0 0 0 1,280,8121 総務費
4,802,000 0 0 0 4,802,000 3,521,188 0 0 0 1,280
平
,8121 総務管理費
成
4,802
2
,000 0 0 0 4,8
5
02,000 3,52
年
1,188 0 0 0 1,
度
280,8121 一般
管理費
上
2,478,000 2
田
,468,100 0 0
市
0 9,9001 報酬
同
409,0
和
00 340,640 0
地
0 0 68,3604 共
区
済費
42
住
6,000 0 0 0 0 4
宅
26,0008 報償費
新
184,
築
000 79,000 0
資
0 0 105,0009
金
旅費
11
等
0,000 59,65
貸
8 0 0 0 50,342
付
11需用費
事
183,000 16
業
3,651 0 0 0 19
特
,34912役務費
別
345,0
会
00 344,079 0
計
0 0 92113委託料
歳
67,0
入
00 66,060 0 0
歳
0 94019負担金、
出
補助及び交付
決
金
600,000
算
0 0 0 0 600,00
事
022補償、補填及
項
び賠償金
1
別
7,589,000 0
明
0 0 17,589,0
細
00 17,587,4
書
90 0 0 0 1,510
歳
2 公債費
17,5
出
89,000 0 0 0 1
(
7,589,000 1
単
7,587,490 0
位
0 0 1,5101 公債
費
14,4
円
25,000 0 0 0 1
)
4,425,000 1
予
4,424,355 0
0 0 6451 元金
算
14,42
5,000 14,42
現
4,355 0 0 0 64
523償還金、利子
額
及び割引料
翌
3,164,000 0
0 0 3,164,00
年
0 3,163,135
0 0 0 8652 利子
度
3,164
,000 3,163,
繰
135 0 0 0 8652
3償還金、利子
越
及び割引料
12
,276,000 2,
額
830,000 0 0 1
継
5,106,000 1
続
5,106,000 0
費
0 0 03 基金積立金
及
12,276,00
び
0 2,830,000
予
0 0 15,106,0
- 188(欠) -
平成25年度
上田市国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
平成25年度 上田市国民健康保険事業特別会計歳入歳出款別決算額一覧表
歳 入
款 決 算 額
1 国民健康保険税 3,614,360,515
2 使用料及び手数料 2,874,549
3 国庫支出金 3,699,015,496
4 療養給付費交付金 1,270,241,344
5 前期高齢者交付金 4,257,585,948
6 県支出金 801,881,781
7 共同事業交付金 1,678,647,010
8 繰入金 961,474,881
9 繰越金 321,515,034
10 諸収入 30,961,341
歳入合計 16,638,557,899
- 189 -
(単位:円)
歳 出
款 決 算 額
1 総務費 172,068,782
2 保険給付費 10,935,840,979
3 後期高齢者支援金 2,120,280,187
4 前期高齢者納付金 2,127,191
5 老人保健拠出金 93,091
6 介護納付金 896,111,693
7 共同事業拠出金 1,640,312,334
8 保健事業費 115,622,512
9 基金積立金 100,936,000
10 諸支出金 120,540,337
11 予備費 0
歳出合計 16,103,933,106
- 190 -
備
00,361,311
113,898,13
4 715,155,7
067 医療給付費分滞
納繰越分
37,670,000
考
220,160,94
当
9 41,853,92
初
8 13,907,85
予
2 164,399,1
算
698 後期高齢者支援
額
金分滞納繰越
補
分
24,856,
正
000 161,752
予
,131 30,356
算
,059 14,708
額
,422 116,68
越
7,6509 介護納付
事
金分滞納繰越
業
分
377,771
費
,000 3,800,
繰
000 0 381,57
越
1,000 461,1
計
73,486 382,
区
052,479 6,1
52,659 72,9
分
68,3482 退職被
金
保険者 収入済
額のうち還付未済額 4
額
,285等国民健康保
財
険税
237,
源
257,000 247
充
,704,678 23
当
6,806,014 0
額
10,898,664
-
1 医療給付費分現
1
収入済額のうち還
9
付未済額 2,730年
1
課税分普通徴収分
-
1,000 167
-
,138 167,13
1
8 0 02 医療給付費分
9
現年課税分特
2
別徴収分
61
-
,111,000 63
3
,870,252 60
,
,960,283 0 2
4
,909,9693 後
1
期高齢者支援
9
収入済額のうち還付未
,
済額 758金分現年課
7
税分普通徴収分
8
1,000 45,9
6
59 45,959 0 0
,
4 後期高齢者支援
0
金分現年課税分
0
特別徴収分
67
0
,890,000 70
1
,561,180 67
2
,389,880 0 3
0
,171,3005 介
,
護納付金分現
0
収入済額のうち還付未
1
済額 797年課税分普
1
通徴収分
1,
,
000 55,629 5
0
5,629 0 06 介護
0
納付金分現年
0
課税分特別徴収分
0
11,104,0
3
00 53,728,6
,
98 11,505,2
5
21 4,821,29
3
3 37,402,18
9
47 医療給付費分滞
,
納繰越分
1
7
,421,000 10
9
,856,889 2,
7
189,564 410
,
,725 8,256,
0
6008 後期高齢者支
0
援金分滞納繰
0
越分
2,785,
5
000 14,183,
,
063 2,932,7
1
91 920,641 1
1
0,329,6319
6
介護納付金分滞
,
納繰越分
2,3
5
00,000 0 0 2,
4
300,000 2,8
1
74,549 2,87
,
4,549 0 02 使用
6
料及び手数料収入
8
済額のうち還付未済額
1
1,400
2,300
3
,000 0 0 2,30
,
0,000 2,874
6
,549 2,874,
1
549 0 01 手数料
4
収入済額のうち
,
還付未済額 1,400
3
2,300,000
6
0 0 2,300,00
0
0 2,874,549
,
2,874,549 0
5
01 督促手数料
1
収入済額のうち還
5
付未済額 1,400
1
(款)1国民健康保
4
険税 (項)1国民健
8
康保険税
(目)1
,
一般被保険者国民健康
6
保険税
(款)国民健康
7
保険税(項)国民健康
1
保険税~(款)使用料
,
及び手数料(項)手数
7
料
67 1,353,509,3991 国民健康保険
平
税収入済額のうち
成
還付未済額 420,1
2
00
3,419,78
5
6,000 120,0
年
11,000 0 3,5
度
39,797,000
5,116,541,
上
681 3,614,3
田
60,515 148,
市
671,767 1,3
国
53,509,399
民
1 国民健康保険税
健
収入済額のうち還
康
付未済額 420,10
保
0
3,042,01
険
5,000 116,2
事
11,000 0 3,1
業
58,226,000
特
4,655,368,
別
195 3,232,3
会
08,036 142,
計
519,108 1,2
歳
80,541,051
入
1 一般被保険者
歳
収入済額のうち還
出
付未済額 415,81
決
5国民健康保険税
算
1,948,69
事
4,000 2,178
項
,711,046 1,
別
979,115,45
明
6 3,700 199,
細
591,8901 医療
書
給付費分現 収
歳
入済額のうち還付未済
入
額 300,956年課
(
税分普通徴収分
単
190,972,0
位
00 199,213,
943 199,213
円
,943 0 02 医療給
)
付費分現 収入
予
済額のうち還付未済額
2,800年課税分特
算
別徴収分
50
5,497,000 5
現
73,306,203
519,376,19
額
2 1,000 53,9
継
29,0113 後期高
続
齢者支援 収入
費
済額のうち還付未済額
及
80,609金分現年
び
課税分普通徴収分
繰
45,496,0
節
00 50,295,0
款
77 50,295,0
項
77 0 04 後期高齢者
目
支援金分現年
調
課税分特別徴収分
定
209,741,
額
000 242,333
収
,741 211,55
入
6,116 0 30,7
済
77,6255 介護納
額
付金分現 収入
不
済額のうち還付未済額
納
31,450年課税分
欠
普通徴収分
1
損
,000 179,95
額
4 179,954 0 0
収
6 介護納付金分現
入
年課税分特別徴
未
収分
195,2
済
99,000 1,02
額
9,415,151 2
額
,000 0 0 0 01 出
-
産育児一時金
1
補助金
0 40,0
9
00 0 40,000 4
3
0,000 40,00
-
0 0 03 災害臨時特例
-
補助金
4
1
0,000 40,00
9
0 40,000 0 01
4
災害臨時特例補
-
助金
0 812,
2
000 0 812,00
1
0 812,000 81
1
2,000 0 04 高齢
2
者医療制度円
,
滑運営事業費補助
3
金
812,000
0
812,000 812
0
,000 0 01 高齢者
,
医療制度円滑
0
運営事業費補助金
0
1,416,59
0
7,000 △146,
2
356,000 0 1,
,
270,241,00
8
0 1,270,241
7
,344 1,270,
4
241,344 0 04
,
療養給付費交付金
5
1,416,597,
4
000 △146,35
9
6,000 0 1,27
2
0,241,000 1
,
,270,241,3
8
44 1,270,24
7
1,344 0 01 療養
4
給付費交付金
,
1,416,597
5
,000 △146,3
4
56,000 0 1,2
9
70,241,000
0
1,270,241,
0
344 1,270,2
1
41,344 0 01 療
保
養給付費交
険
付金
1,245,
税
847,000 1,2
督
45,847,000
促
1,245,847,
手
000 0 01 現年度分
数
24,394,000 24,394,344 24,394,344 0 02 過年度分
4
収
,081,892,0
入
00 175,693,
済
000 0 4,257,
額
585,000 4,2
の
57,585,948
う
4,257,585,
ち
948 0 05 前期高齢
還
者交付金
4,08
付
1,892,000 1
未
75,693,000
済
0 4,257,585
額
,000 4,257,
1
585,948 4,2
,
57,585,948
4
0 01 前期高齢者交付
0
金
4,08
0
1,892,000 1
料
75,693,000 0 4,257,585,000 4,257,
3
585,948 4,2
,
57,585,948
7
0 01 前期高齢者交
9
付金
4,
9
257,585,00
,
0 4,257,585
2
,948 4,257,
7
585,948 0 01
4
前期高齢者交付
,
金
774,77
0
1,000 27,11
0
0,000 0 801,
0
881,000 801
△
,881,781 80
1
1,881,781 0
0
06 県支出金
94
0
,305,000 2,
,
094,000 0 96
2
,399,000 96
5
,399,781 96
8
,399,781 0 0
,
1 県負担金
0
(款)2使用料及び手
0
数料 (項)1手数料
0
(目)1督促手数
0
料
(款)使用料及び手
3
数料(項)手数料~(
,
款)県支出金(項)県
6
負担金
99,016,000 3,699,015,496 3,699,015,496
歳
0 03 国庫支出金
入
2,704,339,
(
000 13,643,
単
000 0 2,717,
位
982,000 2,7
17,982,496
円
2,717,982,
)
496 0 01 国庫負担
予
金
2,61
0,034,000 1
算
1,414,000 0
2,621,448,
現
000 2,621,4
47,715 2,62
額
1,447,715 0
継
01 療養給付費等
続
負担金
2,
費
621,447,00
及
0 2,621,447
び
,715 2,621,
繰
447,715 0 01
節
現年度分
款
1,000 0 0 0 02
項
過年度分
目
76,667,000
調
3,816,000 0
定
80,483,000
額
80,483,781
収
80,483,781
入
0 02 高額医療費共
済
同事業負担金
額
80,483,00
不
0 80,483,78
納
1 80,483,78
欠
1 0 01 高額医療費共
損
同事業負担金
額
17,638,0
収
00 △1,587,0
入
00 0 16,051,
未
000 16,051,
済
000 16,051,
額
000 0 03 特定健康
備
診査等負担金
16,051,0
00 16,051,0
00 16,051,0
00 0 01 特定健康診
査等負担金
考
1,094,935
当
,000 △113,9
初
01,000 0 981
予
,034,000 98
算
1,033,000 9
額
81,033,000
補
0 02 国庫補助金
正
1,094,93
予
4,000 △114,
算
753,000 0 98
額
0,181,000 9
越
80,181,000
事
980,181,00
業
0 0 01 財政調整交付
費
金
86
繰
5,627,000 8
越
65,627,000
計
865,627,00
区
0 0 01 普通調整交付
金
114
分
,554,000 11
金
4,554,000 1
14,554,000
額
0 02 特別調整交付金
財
1,00
源
0 0 0 1,000 0 0
充
0 02 出産育児一時
当
金補助金
1
額
共同安定化事
-
業交付金
1,32
1
3,846,000 △
9
357,038,00
5
0 0 966,808,
-
000 961,474
-
,881 961,47
1
4,881 0 08 繰入
9
金
873,846
6
,000 △7,038
-
,000 0 866,8
6
08,000 861,
1
474,881 861
7
,474,881 0 0
6
1 一般会計繰入金
,
873,846
6
,000 △7,038
6
,000 0 866,8
7
08,000 861,
,
474,881 861
0
,474,881 0 0
0
1 一般会計繰入
0
金
543,7
3
34,000 543,
,
735,133 543
8
,735,133 0 0
1
1 保険基盤安定繰
6
入金
175,
,
183,000 169
0
,924,773 16
0
9,924,773 0
0
02 職員給与費等繰
0
入金
39,
8
657,000 39,
0
580,000 39,
,
580,000 0 03
4
出産育児一時金
8
等繰入金
107
3
,298,000 10
,
7,298,975 1
0
07,298,975
0
0 04 国保財政安定化
0
支援事業繰入
8
金
936,000
0
936,000 936
,
,000 0 05 その他
4
一般会計繰入
8
金
450,000
3
,000 △350,0
,
00,000 0 100
7
,000,000 10
8
0,000,000 1
1
00,000,000
8
0 02 基金繰入金
0
450,000,
,
000 △350,00
4
0,000 0 100,
8
000,000 100
3
,000,000 10
,
0,000,000 0
7
01 基金繰入金
8
100,00
1
0,000 100,0
0
00,000 100,
0
000,000 0 01
1
国民健康保険事
高
業基金繰入金
8
額
5,727,000 2
医
35,788,000
療
0 321,515,0
費
00 321,515,
共
034 321,515,034 0 09 繰越金
85,727,000 235,788,000 0 321,515,000 321,5
同
15,034 321,
事
515,034 0 01
業
繰越金
85
負
,727,000 23
担
5,788,000 0
金
321,515,000 321,515,034 321,515,
8
034 0 01 繰越金
0
321,
,
515,000 321
4
,515,034 32
8
1,515,034 0
3
01 繰越金
,
19,830,00
0
0 0 0 19,830,
0
000 35,114,
0
282 30,961,
8
341 0 4,152,
0
94110諸収入
,
7,710,000 0
4
0 7,710,000
8
13,647,013
3
13,647,013
,
0 01 延滞金及び過料
7
(款)6県
8
支出金 (項)1県負
1
担金
(目)1高額
8
医療費共同事業負担金
0
(款)県支出金(項)
,
県負担金~(款)諸収
4
入(項)延滞金及び過
8
料
3,781 0 01 高額医療費共同事業負担金
17,6
歳
38,000 △1,7
入
22,000 0 15,
(
916,000 15,
単
916,000 15,
位
916,000 0 02
特定健康診査
円
等負担金
15,9
)
16,000 15,9
予
16,000 15,9
16,000 0 01 特
算
定健康診査等
負担金
680,4
現
66,000 25,0
16,000 0 705
額
,482,000 70
継
5,482,000 7
続
05,482,000
費
0 02 県補助金
及
680,466,0
び
00 25,016,0
繰
00 0 705,482
節
,000 705,48
款
2,000 705,4
項
82,000 0 01 県
目
財政調整交
調
付金
642,35
定
7,000 642,3
額
57,000 642,
収
357,000 0 01
入
1号交付金
済
63,125,00
額
0 63,125,00
不
0 63,125,00
納
0 0 02 2号交付金
欠
1,551
損
,654,000 12
額
6,992,000 0
収
1,678,646,
入
000 1,678,6
未
47,010 1,67
済
8,647,010 0
額
07 共同事業交付金
備
1,551,654
,000 126,99
2,000 0 1,67
8,646,000 1
,678,647,0
10 1,678,64
考
7,010 0 01 共同
当
事業交付金
初
274,494,00
予
0 37,494,00
算
0 0 311,988,
額
000 311,988
補
,955 311,98
正
8,955 0 01 共同
予
事業交付金
算
311,988,
額
000 311,988
越
,955 311,98
事
8,955 0 01 高額
業
医療費共同事
費
業交付金
1,27
繰
7,160,000 8
越
9,498,000 0
計
1,366,658,
区
000 1,366,6
58,055 1,36
分
6,658,055 0
金
02 保険財政共同
安定化事業交
額
付金
1,366,
財
658,000 1,3
源
66,658,055
充
1,366,658,
当
055 0 01 保険財政
額
-197- -198-
10 1 7,710,000 0 0 7,710,000 13,647,013 13,647,013 0 01 延滞金
7,300,000 13,101,348 13,101,348 0 01 一般被保険者延滞金
410,000 545,665 545,665 0 02 退職
歳
被保険者等延
入
滞金
12,120
(
,000 0 0 12,1
単
20,000 21,4
位
67,269 17,3
14,328 0 4,1
円
52,9412 雑入
)
10,500,
予
000 0 0 10,50
0,000 13,58
算
8,652 13,58
8,652 0 01 第三
現
者納付金
10,000,00
額
0 11,292,75
継
6 11,292,75
続
6 0 01 一般被保険者
費
第三者納付金
及
500,000 2
び
,295,896 2,
繰
295,896 0 02
節
退職被保険者等
款
第三者納付金
1
項
,020,000 0 0
目
1,020,000 7
調
,258,122 3,
定
105,181 0 4,
額
152,9412 返納
収
金
1,0
入
01,000 6,85
済
8,731 2,905
額
,206 0 3,953
不
,5251 一般被保険
納
者返納金
欠
19,000 399,
損
391 199,975
額
0 199,4162 退
収
職被保険者等
入
返納金
600,0
未
00 0 0 600,00
済
0 620,495 62
額
0,495 0 03 雑入
備
600,
000 620,495
620,495 0 01
雑入
歳入合計 16,475
,677,000 81
考
,942,000 0 1
当
6,557,619,
初
000 18,144,
予
892,006 16,
算
638,557,89
額
9 148,671,7
補
67 1,357,66
正
2,340
予算額 越事業費繰
(款)10諸収入
越
(項)1延滞金及び過
計
料
(目)1延滞金
区
(款)諸収入(項)延
滞金及び過料~(項)
分
雑入
金 額財源充当
項
11,658
目
,000 11,547
支
,356 0 0 0 110
出
,64412役務費
済
5,078
額
,000 5,077,
不
276 0 0 0 7241
用
3委託料
額
844,000 △19
備
0,000 0 0 654
,000 635,76
8 0 0 0 18,232
3 趣旨普及費
844,000 △19
0,000 0 0 654
考
,000 635,76
当
8 0 0 0 18,232
初
1 趣旨普及費
予
654,000
算
635,768 0 0 0
額
18,23211需用
補
費
340
正
,000 △281,0
予
00 0 0 59,000
算
58,365 0 0 0 6
額
354 運営協議会費
繰
340,000
越
△281,000 0 0
事
59,000 58,3
業
65 0 0 0 6351 運
費
営協議会費
支
57,000 57
出
,000 0 0 0 01 報
及
酬
2,0
び
00 1,365 0 0 0
計
63511需用費
繰
11,375
越
,614,000 △9
明
0,920,000 0
許
0 11,284,69
費
4,000 10,93
事
5,840,979 0
故
0 0 348,853,
繰
0212 保険給付費
越
9,841,102
し
,000 70,456
区
,000 0 0 9,91
1,558,000 9
分
,624,354,9
金
72 0 0 0 287,2
03,0281 療養諸
額
費
8,63
逓
6,396,000 1
次
48,956,000
繰
0 0 8,785,35
越
2,000 8,617
繰
,187,718 0 0
0 168,164,2
821 一般被保険
越
者療養給付
費
8,785,3
52,000 8,61
額
7,187,718 0
流
0 0 168,164,
用
28219負担金、補
増
助及び交付金
減
(款)1総務費
-
(項)1総務管理費
1
(目)1一般管理費
9
(款)総務費(項)総
9
務管理費~(款)保険
-
給付費(項)療養諸費
-200-
180,394,000 △5,831,000 0 0 174,563,000 172,068,782 0 0 0 2,494,2181 総務費
158,925,000 △4,440,000 0 0 154,485
平
,000 152,17
成
8,472 0 0 0 2,
2
306,5281 総務
5
管理費
15
年
2,222,000 △
度
4,440,000 0
0 147,782,0
上
00 145,625,
田
971 0 0 0 2,15
市
6,0291 一般管理
国
費
2,
民
175,000 2,1
健
74,400 0 0 0 6
康
001 報酬
保
61,665,00
険
0 61,664,45
事
9 0 0 0 5412 給料
業
33,9
特
64,000 32,1
別
20,698 0 0 0 1
会
,843,3023 職
計
員手当等
歳
20,760,000
入
20,574,270
歳
0 0 0 185,730
出
4 共済費
決
2,163,000 2
算
,162,400 0 0
事
0 6007 賃金
項
2,331,0
別
00 2,264,35
明
4 0 0 0 66,646
細
11需用費
書
10,830,00
歳
0 10,786,83
出
7 0 0 0 43,163
(
12役務費
単
13,887,00
位
0 13,871,55
3 0 0 0 15,447
円
13委託料
)
7,000 7,00
予
0 0 0 0 019負担金
、補助及び交
算
付金
6,703,
000 0 0 0 6,70
現
3,000 6,552
,501 0 0 0 150
額
,4992 連合会負担
翌
金
6,7
03,000 6,55
年
2,501 0 0 0 15
0,49919負担金
度
、補助及び交
付金
20,285
繰
,000 △920,0
00 0 0 19,365
越
,000 19,196
,177 0 0 0 168
額
,8232 徴税費
継
20,285,0
続
00 △920,000
費
0 0 19,365,0
及
00 19,196,1
び
77 0 0 0 168,8
予
231 賦課徴収費
備
960,0
費
00 954,960 0
節
0 0 5,0407 賃金
継
1,66
続
9,000 1,616
費
,585 0 0 0 52,
款
41511需用費
び
6 0 0 0 11,294
計
3 一般被保険
繰
者高額介護合算療
越
養費
1,000,
明
000 988,706
許
0 0 0 11,2941
費
9負担金、補助
事
及び交付金
10
故
0,000 △40,0
繰
00 0 0 60,000
越
59,231 0 0 0 7
し
694 退職被保険
区
者等高額介護
合算療養費
6
分
0,000 59,23
金
1 0 0 0 76919負
担金、補助及
額
び交付金
336,
逓
000 △336,00
次
0 0 0 0 0 0 0 0 03
繰
移送費
300
越
,000 △300,0
繰
00 0 0 0 0 0 0 0 0
1 一般被保険
者移送費
36,
越
000 △36,000
0 0 0 0 0 0 0 02 退
職被保険者等
額
移送費
85,68
流
0,000 △26,0
用
00,000 0 0 59
増
,680,000 59
減
,065,960 0 0
-
0 614,0404 出
2
産育児諸費
8
0
5,680,000 △
1
26,000,000
-
0 0 59,680,0
-
00 59,065,9
2
60 0 0 0 614,0
0
401 出産育児一
2
時金
59,
-
680,000 59,
2
065,960 0 0 0
1
614,04019負
1
担金、補助及
,
び交付金
13,9
0
00,000 △2,0
6
00,000 0 0 11
2
,900,000 11
,
,050,000 0 0
3
0 850,0005 葬
3
祭諸費
13,
1
900,000 △2,
,
000,000 0 0 1
0
1,900,000 1
0
1,050,000 0
0
0 0 850,0001
△
葬祭費
7
11,900,000
0
11,050,000
,
0 0 0 850,000
0
19負担金、補助
0
及び交付金
3
0
7,713,000 △
,
8,000,000 0
0
0 29,713,00
0
0 29,301,79
0
8 0 0 0 411,20
0
26 結核精神諸費
0
37,713,0
9
00 △8,000,0
9
00 0 0 29,713
2
,000 29,301
,
,798 0 0 0 411
3
,2021 結核精神給
3
付金
2
1
9,713,000 2
,
9,301,798 0
0
0 0 411,2021
0
9負担金、補助
0
及び交付金
(款
8
)2保険給付費 (項
8
)1療養諸費
(目
5
)2退職被保険者等療
,
養給付費
(款)保険給
2
付費(項)療養諸費~
7
(項)結核精神諸費
1,738 0 0 0 107,059,2622 退職被保険者等療養給付費
992,331,000 885,271,738 0 0 0 107,059,26219負担金、
歳
補助及び交付
出
金
97,348,
(
000 △5,000,
単
000 0 0 92,34
位
8,000 86,48
1,073 0 0 0 5,
円
866,9273 一般
)
被保険者療養
予
費
92,348,
000 86,481,
算
073 0 0 0 5,86
6,92719負担金
現
、補助及び交
付金
11,802
額
,000 △3,500
翌
,000 0 0 8,30
2,000 7,763
年
,086 0 0 0 538
,9144 退職被保険
度
者等療養費
8,302,000
繰
7,763,086 0
0 0 538,9141
越
9負担金、補助
及び交付金
33
額
,225,000 0 0
継
0 33,225,00
続
0 27,651,35
費
7 0 0 0 5,573,
及
6435 審査手数料
び
33,22
予
5,000 27,65
備
1,357 0 0 0 5,
費
573,64312役
節
務費
1,
継
396,883,00
続
0 △125,040,
費
000 0 0 1,271
款
,843,000 1,
項
212,068,24
目
9 0 0 0 59,774
支
,7512 高額療養費
出
1,223,
済
126,000 △10
額
0,000,000 0
不
0 1,123,126
用
,000 1,079,
額
239,967 0 0 0
備
43,886,033
1 一般被保険
者高額療養費
1,123,126
,000 1,079,
239,967 0 0 0
考
43,886,033
当
19負担金、補助
初
及び交付金
1
予
72,657,000
算
△25,000,00
額
0 0 0 147,657
補
,000 131,78
正
0,345 0 0 0 15
予
,876,6552 退
算
職被保険者等
額
高額療養費
1
繰
47,657,000
越
131,780,34
事
5 0 0 0 15,876
業
,65519負担金、
費
補助及び交付
支
金
1,000,0
出
00 0 0 0 1,000
及
,000 988,70
び
出金
94,000
計
93,091 0 0 0 9
繰
0919負担金、補助
越
及び交付金
明
912,492,0
許
00 △16,380,
費
000 0 0 896,1
事
12,000 896,
故
111,693 0 0 0
繰
3076 介護納付金
越
912,492,0
し
00 △16,380,
区
000 0 0 896,1
12,000 896,
分
111,693 0 0 0
金
3071 介護納付金
912,49
額
2,000 △16,3
逓
80,000 0 0 89
次
6,112,000 8
繰
96,111,693
越
0 0 0 3071 介護納
繰
付金
8
96,112,000
896,111,69
越
3 0 0 0 30719負
担金、補助及
び交付金
1,62
額
0,184,000 3
流
0,605,000 0
用
0 1,650,789
増
,000 1,640,
減
312,334 0 0 0
-
10,476,666
2
7 共同事業拠出金
0
1,620,184,
3
000 30,605,
-
000 0 0 1,650
-
,789,000 1,
2
640,312,33
0
4 0 0 0 10,476
4
,6661 共同事業拠
-
出金
306
2
,670,000 15
,
,266,000 0 0
1
321,936,00
4
0 321,935,1
5
25 0 0 0 8751 高
,
額医療費共
7
同事業拠出金
2
321,936,00
2
0 321,935,1
,
25 0 0 0 87519
0
負担金、補助
0
及び交付金
1,3
0
13,514,000
△
15,339,000
2
0 0 1,328,85
5
3,000 1,318
,
,377,209 0 0
4
0 10,475,79
4
12 保険財政共
1
同安定化事業拠
,
出金
1,328,
0
853,000 1,3
0
18,377,209
0
0 0 0 10,475,
0
79119負担金、補
0
助及び交付金
2
129,529,
,
000 △12,130
1
,000 0 0 117,
2
399,000 115
0
,622,512 0 0
,
0 1,776,488
2
8 保健事業費
12
8
9,529,000 △
1
12,130,000
,
0 0 117,399,
0
000 115,622
0
,512 0 0 0 1,7
0
76,4881 保健事
2
業費
80,
,
858,000 △6,
1
640,000 0 0 7
2
4,218,000 7
0
2,987,851 0
,
0 0 1,230,14
2
91 特定健康診
8
査等事業費
(
0
款)3後期高齢者支援
,
金 (項)1後期高齢
1
者支援金
(目)1
8
後期高齢者支援金
(款
7
)後期高齢者支援金(
0
項)後期高齢者支援金
0
~(款)保健事業費(
0
項)保健事業費
8133 後期高齢者支援金
2,145,722,000 △25,441,000 0 0 2,120,281,000 2,120,280,187 0 0 0 813
歳
1 後期高齢者支
出
援金
2,145,
(
522,000 △25
単
,416,000 0 0
位
2,120,106,
000 2,120,1
円
05,648 0 0 0 3
)
521 後期高齢者
予
支援金
2,
120,106,00
算
0 2,120,105
,648 0 0 0 352
現
19負担金、補助
及び交付金
2
額
00,000 △25,
翌
000 0 0 175,0
00 174,539 0
年
0 0 4612 後期高齢
者事務費拠出
度
金
175,0
00 174,539 0
繰
0 0 46119負担金
、補助及び交
越
付金
3,353,
000 △1,225,
額
000 0 0 2,128
継
,000 2,127,
続
191 0 0 0 8094
費
前期高齢者納付金
及
3,353,000 △
び
1,225,000 0
予
0 2,128,000
備
2,127,191 0
費
0 0 8091 前期高齢
節
者納付金
3
継
,153,000 △1
続
,200,000 0 0
費
1,953,000 1
款
,952,652 0 0
項
0 3481 前期高齢者
目
納付金
支
1,953,000 1
出
,952,652 0 0
済
0 34819負担金、
額
補助及び交付
不
金
200,000
用
△25,000 0 0 1
額
75,000 174,
備
539 0 0 0 4612
前期高齢者事
務費拠出金
1
75,000 174,
539 0 0 0 4611
9負担金、補助
考
及び交付金
40
当
0,000 △306,
初
000 0 0 94,00
予
0 93,091 0 0 0
算
9095 老人保健拠出
額
金
400,000
補
△306,000 0 0
正
94,000 93,0
予
91 0 0 0 9091 老
算
人保健拠出金
額
200,000 △2
繰
00,000 0 0 0 0
越
0 0 0 01 老人保健医
事
療費拠出金
業
200,000 △
費
106,000 0 0 9
支
4,000 93,09
出
1 0 0 0 9092 老人
及
保健事務費拠
び
000 8,745,9
計
78 0 0 0 80,02
繰
223償還金、利子
越
及び割引料
明
1,200,000 △
許
550,000 0 0 6
費
50,000 647,
事
651 0 0 0 2,34
故
92 退職被保険
繰
者等保険税還付
越
金
650,000
し
647,651 0 0 0
区
2,34923償還金
、利子及び割
分
引料
1,000,
金
000 110,147
,000 0 0 111,
額
147,000 111
逓
,146,708 0 0
次
0 2923 国県支出金
繰
返還金
1
越
11,147,000
繰
111,146,70
8 0 0 0 29223償
還金、利子及
越
び割引料
1,00
0 △1,000 0 0 0
0 0 0 0 04 療養給付
額
費交付金等返
流
還金
2,00
用
0 △2,000 0 0 0
増
0 0 0 0 02 諸支出金
減
2,000 △
-
2,000 0 0 0 0 0
2
0 0 01 証明手数料
0
90,0
5
00,000 0 0 0 9
-
0,000,000 0
-
0 0 0 90,000,
2
00011予備費
0
90,000,000
6
0 0 0 90,000,
-
000 0 0 0 0 90,
8
000,0001 予備
1
費
90,0
1
00,000 0 0 0 9
2
0,000,000 0
,
0 0 0 90,000,
4
0001 予備費
4
90,000
2
,000 0 0 0 0 90
,
,000,00029
0
予備費
(
0
款)8保健事業費 (
0
項)1保健事業費
2
(目)1特定健康診査
,
等事業費
(款)保健事
2
業費(項)保健事業費
6
~(款)予備費(項)
3
予備費
,000 0 0 0 179,0007 賃金
2,195,000 2,121,517 0 0 0 73,48311需用費
10,895,000 10,814,948 0 0 0 80,05212役務費
58,516,00
歳
0 57,644,62
出
0 0 0 0 871,38
(
013委託料
単
74,000 68
位
,586 0 0 0 5,4
1414使用料及び賃
円
借料
96
)
,000 75,180
予
0 0 0 20,8201
8備品購入費
算
48,671,0
00 △5,490,0
現
00 0 0 43,181
,000 42,634
額
,661 0 0 0 546
翌
,3392 保健事業費
66,0
年
00 61,950 0 0
0 4,05011需用
度
費
3,4
59,000 3,45
繰
3,411 0 0 0 5,
58912役務費
越
40,000
38,300 0 0 0 1
額
,70013委託料
継
39,61
続
6,000 39,08
費
1,000 0 0 0 53
及
5,00019負担金
び
、補助及び交
予
付金
786,00
備
0 100,150,0
費
00 0 0 100,93
節
6,000 100,9
継
36,000 0 0 0 0
続
9 基金積立金
78
費
6,000 100,1
款
50,000 0 0 10
項
0,936,000 1
目
00,936,000
支
0 0 0 01 基金積立金
出
786,0
済
00 100,150,
額
000 0 0 100,9
不
36,000 100,
用
936,000 0 0 0
額
01 基金積立金
備
100,93
6,000 100,9
36,000 0 0 0 0
25積立金
17,203,00
0 103,420,0
考
00 0 0 120,62
当
3,000 120,5
初
40,337 0 0 0 8
予
2,66310諸支出
算
金
17,201,
額
000 103,422
補
,000 0 0 120,
正
623,000 120
予
,540,337 0 0
算
0 82,6631 償還
額
金及び還付加
繰
算金
15,000,
越
000 △6,174,
事
000 0 0 8,826
業
,000 8,745,
費
978 0 0 0 80,0
支
221 一般被保険
出
者保険税還
及
付金
8,826,
び 計 繰越明許費 事故繰越し区 分 金 額 逓次繰越繰 越 額 流用増減
-207- -208-
歳出合計 16,475,677,000 81,942,000 0 0 16,557,619,000 16,103,933,106 0 0 0 453,685,894
歳出
(単位 円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額継続費及び 予備費 節 継続費款項 目 支出済額 不用額 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 支出及
- 209(欠) -
平成25年度
上田市後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
平成25年度 上田市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出款別決算額一覧表
歳 入
款 決 算 額
1 保険料 1,209,102,962
2 使用料及び手数料 172,800
3 特別対策広報等事業交付金 346,806
4 繰入金 381,688,000
5 繰越金 1,122,264
6 諸収入 1,060,000
歳入合計 1,593,492,832
- 210 -
(単位:円)
歳 出
款 決 算 額
1 総務費 37,226,232
2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,552,373,986
3 諸支出金 986,400
4 予備費 0
歳出合計 1,590,586,618
- 211 -
額
1,000 345,0
備
00 0 346,000
346,806 346
,806 0 01 特別対
策広報等事業
交付金
1,000 3
45,000 0 346
考
,000 346,80
当
6 346,806 0 0
初
1 特別対策広報
予
等事業交付金
算
346,000 346
額
,806 346,80
補
6 0 01 特別対策広報
正
等事業交付金
予
398,472,
算
000 △16,784
額
,000 0 381,6
越
88,000 381,
事
688,000 381
業
,688,000 0 0
費
4 繰入金
398,
繰
472,000 △16
越
,784,000 0 3
計
81,688,000
区
381,688,00
0 381,688,0
分
00 0 01 一般会計繰
金
入金
398
,472,000 △1
額
6,784,000 0
財
381,688,00
源
0 381,688,0
充
00 381,688,
当
000 0 01 一般会計
額
繰入金
-
76,763,000
2
76,763,485
1
76,763,485
2
0 01 事務費繰入金
-
304,9
-
25,000 304,
2
924,515 304
1
,924,515 0 0
3
2 保険基盤安定繰
-
入金
1,00
1
0 1,121,000
,
0 1,122,000
2
1,122,264 1
0
,122,264 0 0
3
5 繰越金
1,00
,
0 1,121,000
5
0 1,122,000
0
1,122,264 1
5
,122,264 0 0
,
1 繰越金
1
0
,000 1,121,
0
000 0 1,122,
0
000 1,122,2
5
64 1,122,26
,
4 0 01 繰越金
3
1,122,
9
000 1,122,2
6
64 1,122,26
,
4 0 01 繰越金
0
1,411,0
0
00 △353,000
0
0 1,058,000
0
1,060,000 1
1
,060,000 0 0
,
6 諸収入
200,
2
000 △127,00
0
0 0 73,000 74
8
,100 74,100
,
0 01 延滞金、加算金
9
及び過料
2
0
00,000 △127
1
,000 0 73,00
,
0 74,100 74,
0
100 0 01 延滞金
0
73,0
0
00 74,100 74
1
,100 0 01 延滞金
,
1,21
2
0,000 △225,
2
000 0 985,00
3
0 985,900 98
,
5,900 0 02 償還
5
金及び還付加算
1
金
1,200,00
8
0 △215,000 0
,
985,000 985
6
,900 985,90
3
0 0 01 保険料還付金
0
985
1
,000 985,90
,
0 985,900 0 0
2
1 保険料還付金
0
10,000 △
9
10,000 0 0 0 0
,
0 02 還付加算金
1
1,000 △
0
1,000 0 0 0 0 0
2
03 雑入
(款
,
)1保険料 (項)1
9
後期高齢者医療保険料
6
(目)1後期高齢
2
者医療保険料
(款)保
1
険料(項)後期高齢者
,
医療保険料~(款)諸
3
収入(項)雑入
30,100 13,085,5681 保険料収入済額のうち
平
還付未済額 422,2
成
00
1,203,50
2
5,000 5,396
5
,000 0 1,208
年
,901,000 1,
度
223,518,63
0 1,209,102
上
,962 1,330,
田
100 13,085,
市
5681 後期高齢者医
後
療 収入済額の
期
うち還付未済額 422
高
,200保険料
1,
齢
203,505,00
者
0 5,396,000
医
0 1,208,901
療
,000 1,223,
事
518,630 1,2
業
09,102,962
特
1,330,100 1
別
3,085,5681
会
後期高齢者医
計
収入済額のうち還付
歳
未済額 422,200
入
療保険料
756,
歳
413,000 756
出
,094,700 75
決
6,094,700 0
算
01 特別徴収保険料
事
収入済額のうち
項
還付未済額 419,5
別
00
448,71
明
1,000 455,7
細
23,000 449,
書
231,932 7,4
歳
00 6,483,66
入
82 現年度分普通徴
(
収入済額のうち
単
還付未済額 2,700
位
収保険料
3,77
7,000 11,70
円
0,930 3,776
)
,330 1,322,
予
700 6,601,9
003 滞納繰越分普通
算
徴収保険料
300,000 △1
現
52,000 0 148
,000 172,80
額
0 172,800 0 0
継
2 使用料及び手数料
続
収入済額のうち還付
費
未済額 100
300,
及
000 △152,00
び
0 0 148,000 1
繰
72,800 172,
節
800 0 01 手数料
款
収入済額のうち
項
還付未済額 100
3
目
00,000 △152
調
,000 0 148,0
定
00 172,800 1
額
72,800 0 01 督
収
促手数料収
入
入済額のうち還付未済
済
額 100
148,
額
000 172,800
不
172,800 0 01
納
保険料督促手数
欠
収入済額のうち還付
損
未済額 100料
1
額
,000 345,00
収
0 0 346,000 3
入
46,806 346,
未
806 0 03 特別対策
済
広報等事業交付金
額
-214- -215-
6 3 1,000 △1,000 0 0 0 0 0 01 雑入
歳入合計 1,603,690,000 △10,427,000 0 1,593,263,000 1,607,908,500 1,593,492,832 1,330,100 13,085,568
歳入
(単位 円)
予 算
(
款)6諸収入 (項)
現
3雑入
(目)1雑
入
(款)諸収入(項)
額
雑入
継続費及び繰 節款項 目 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計
区 分 金 額財源充当
款
000 1,552,3
項
73,986 0 0 0 4
目
83,0141 後期高
支
齢者医療広
出
域連合納付金
済
1,552,857,
額
000 1,552,3
不
73,986 0 0 0 4
用
83,01419負担
額
金、補助及び
備
交付金
1,210
,000 △223,0
00 0 0 987,00
0 986,400 0 0
0 6003 諸支出金
1,210,000
考
△223,000 0 0
当
987,000 986
初
,400 0 0 0 600
予
1 償還金及び還
算
付加算金
1,21
額
0,000 △223,
補
000 0 0 987,0
正
00 986,400 0
予
0 0 6001 保険料還
算
付金及び加
額
算金
987,
繰
000 986,400
越
0 0 0 60023償還
事
金、利子及び
業
割引料
1,000
費
,000 0 0 0 1,0
支
00,000 0 0 0 0
出
1,000,0004
及
予備費
1,000
び
,000 0 0 0 1,0
計
00,000 0 0 0 0
繰
1,000,0001
越
予備費
1,
明
000,000 0 0 0
許
1,000,000 0
費
0 0 0 1,000,0
事
001 予備費
故
1,000,0
繰
00 0 0 0 0 1,00
越
0,00029予備費
し
歳出
区
合計 1,603,69
0,000 △10,4
分
27,000 0 0 1,
金
593,263,00
0 1,590,586
額
,618 0 0 0 2,6
逓
76,382
次繰
(款)1総務費 (項
越
)1総務管理費
(
繰
目)1一般管理費
(款
)総務費(項)総務管
理費~(款)予備費(
越
項)予備費
額 流用増減
-216- -217-
39,849,000 △1,430,000 0 0 38,419,000 37,226,232 0 0 0 1,192,7681 総務費
33,662,000 △1,063,000 0 0 32,599,000
平
31,570,410
成
0 0 0 1,028,5
2
901 総務管理費
5
33,662,
年
000 △1,063,
度
000 0 0 32,59
9,000 31,57
上
0,410 0 0 0 1,
田
028,5901 一般
市
管理費
後
14,262,000
期
14,256,290
高
0 0 0 5,7102 給
齢
料
7,5
者
08,000 6,58
医
5,197 0 0 0 92
療
2,8033 職員手当
事
等
4,6
業
51,000 4,56
特
0,684 0 0 0 90
別
,3164 共済費
会
1,763,
計
000 1,754,4
歳
00 0 0 0 8,600
入
7 賃金
1
歳
55,000 154,
出
339 0 0 0 6611
決
1需用費
算
2,590,000 2
事
,590,000 0 0
項
0 012役務費
別
1,670,0
明
00 1,669,50
細
0 0 0 0 50013委
書
託料
6,
歳
187,000 △36
出
7,000 0 0 5,8
(
20,000 5,65
単
5,822 0 0 0 16
位
4,1782 徴収費
6,187,0
円
00 △367,000
)
0 0 5,820,00
予
0 5,655,822
0 0 0 164,178
算
1 徴収費
1,201,000
現
1,200,517 0
0 0 48311需用費
額
4,61
翌
9,000 4,455
,305 0 0 0 163
年
,69512役務費
1,561
度
,631,000 △8
,774,000 0 0
繰
1,552,857,
000 1,552,3
越
73,986 0 0 0 4
83,0142 後期高
額
齢者医療広域連合
継
納付金
1,561,6
続
31,000 △8,7
費
74,000 0 0 1,
及
552,857,00
び
0 1,552,373
予
,986 0 0 0 483
備
,0141 後期高齢者
費
医療広域連合
節
納付金
1,561
継
,631,000 △8
続
,774,000 0 0
費
1,552,857,
- 218(欠) -
平成25年度
上田市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
平成25年度 上田市介護保険事業特別会計歳入歳出款別決算額一覧表
歳 入
款 決 算 額
1 保険料 2,703,023,504
2 使用料及び手数料 429,300
3 国庫支出金 3,418,484,445
4 支払基金交付金 3,982,226,000
5 県支出金 2,023,190,850
6 繰入金 2,078,865,035
7 繰越金 163,928,674
8 諸収入 25,872,123
歳入合計 14,396,019,931
- 219 -
(単位:円)
歳 出
款 決 算 額
1 総務費 295,894,426
2 保険給付費 13,553,342,979
3 地域支援事業費 336,637,628
4 諸支出金 48,733,972
歳出合計 14,234,609,005
- 220 -
18,484,445
0 03 国庫支出金
2,479,009,
000 12,328,
考
000 0 2,491,
当
337,000 2,4
初
91,336,245
予
2,491,336,
算
245 0 01 国庫負担
額
金
2,47
補
9,009,000 1
正
2,328,000 0
予
2,491,337,
算
000 2,491,3
額
36,245 2,49
越
1,336,245 0
事
01 介護給付費負
業
担金
2,4
費
91,336,000
繰
2,491,336,
越
245 2,491,3
計
36,245 0 01 現
区
年度分
1
,000 0 0 0 02 過
分
年度分
9
金
55,771,000
△28,624,00
額
0 0 927,147,
財
000 927,148
源
,200 927,14
充
8,200 0 02 国庫
当
補助金
820
額
,231,000 △1
-
0,363,000 0
2
809,868,00
2
0 809,868,0
1
00 809,868,
-
000 0 01 調整交付
-
金
80
2
9,868,000 8
2
09,868,000
2
809,868,00
-
0 0 01 現年度分調整
2
交付金
4
,
5,193,000 △
6
12,625,000
8
0 32,568,00
1
0 32,568,50
,
0 32,568,50
4
0 0 02 地域支援事業
7
交付金(介護
0
予防・日常生
,
活支援総合事業)
0
32,568,0
0
00 32,568,5
0
00 32,568,5
1
00 0 01 現年度分
7
90,34
,
7,000 △5,63
1
6,000 0 84,7
2
11,000 84,7
1
11,700 84,7
,
11,700 0 03 地
0
域支援事業交
0
付金(包括的支援
0
事業・任意事業)
0
84,711,0
2
00 84,711,7
,
00 84,711,7
6
00 0 01 現年度分
9
4,016
8
,879,000 △3
,
4,652,000 0
5
3,982,227,
9
000 3,982,2
1
26,000 3,98
,
2,226,000 0
0
04 支払基金交付金
0
4,016,879
0
,000 △34,65
2
2,000 0 3,98
,
2,227,000 3
7
,982,226,0
7
00 3,982,22
3
6,000 0 01 支払
,
基金交付金
4
3,964,455,
4
000 △25,336
7
,000 0 3,939
,
,119,000 3,
7
939,118,00
7
0 3,939,118
2
,000 0 01 介護給
2
付費交付金
,
3,939,11
7
8,000 3,939
0
,118,000 3,
3
939,118,00
,
0 0 01 現年度分
0
1,000 0
2
0 0 02 過年度分
3
52,424
,
,000 △9,316
5
,000 0 43,10
0
8,000 43,10
4
8,000 43,10
1
8,000 0 02 地域
1
支援事業支援
,
交付金
43,10
2
8,000 43,10
0
8,000 43,10
8
8,000 0 01 現年
,
度分
(款
1
)1保険料 (項)1
0
介護保険料
(目)
0
1第1号被保険者保険
5
料
(款)保険料(項)
9
介護保険料~(款)支
,
払基金交付金(項)支
2
払基金交付金
16,1681 保険料収入済額のうち還
平
付未済額 1,084,
成
600
2,681,4
2
70,000 17,1
5
21,000 0 2,6
年
98,591,000
度
2,773,447,
772 2,703,0
上
23,504 11,2
田
08,100 59,2
市
16,1681 介護保
介
険料収入済額
護
のうち還付未済額 1,
保
084,600
2,
険
681,470,00
事
0 17,121,00
業
0 0 2,698,59
特
1,000 2,773
別
,447,772 2,
会
703,023,50
計
4 11,208,10
歳
0 59,216,16
入
81 第1号被保険
歳
収入済額のうち
出
還付未済額 1,084
決
,600者保険料
算
2,490,124,
事
000 2,490,3
項
75,700 2,49
別
0,375,700 0
明
01 現年度分特別徴
細
収入済額のうち
書
還付未済額 1,039
歳
,700収保険料
入
198,457,00
(
0 228,072,4
単
00 202,168,
位
051 0 25,904
,3492 現年度分普
円
通徴 収入済額
)
のうち還付未済額 44
予
,900収保険料
10,010,000
算
54,999,672
10,479,753
現
11,208,100
33,311,819
額
3 滞納繰越分普通
継
徴収保険料
3
続
32,000 0 0 33
費
2,000 429,3
及
00 429,300 0
び
02 使用料及び手数料
繰
収入済額のうち還
節
付未済額 400
332
款
,000 0 0 332,
項
000 429,300
目
429,300 0 01
調
手数料収入済
定
額のうち還付未済額 4
額
00
332,000
収
0 0 332,000 4
入
29,300 429,
済
300 0 01 督促手数
額
料収入済額
不
のうち還付未済額 40
納
0
332,000
欠
429,300 429
損
,300 0 01 保険料
額
督促手数 収入
収
済額のうち還付未済額
入
400料
3,43
未
4,780,000 △
済
16,296,000
額
0 3,418,484
備
,000 3,418,
484,445 3,4
額
22,612,00
-
0 △6,312,00
2
0 0 16,300,0
2
00 14,395,6
3
43 14,395,6
-
43 0 02 地域支援事
-
業繰入金(介
2
護予防・日常生
2
活支援総合事業
4
)
16,300,
-
000 14,395,
2
643 14,395,
,
643 0 01 現年度分
0
45,1
3
73,000 △2,8
1
18,000 0 42,
,
355,000 38,
6
744,302 38,
8
744,302 0 03
3
地域支援事業
,
繰入金(包括的支
0
援事業・任意事業
0
)
42,355,
0
000 38,744,
△
302 38,744,
7
302 0 01 現年度分
,
313,
7
845,000 △12
5
,168,000 0 3
2
01,677,000
,
295,642,29
0
1 295,642,2
0
91 0 04 その他一般
0
会計繰入金
0
147,641,0
2
00 141,606,
,
291 141,606
0
,291 0 01 職員給
2
与費等繰入金
3
153,827,
,
000 153,827
9
,000 153,82
3
7,000 0 02 広域
1
連合負担金繰
,
入金
209,00
0
0 209,000 20
0
9,000 0 03 その
0
他一般会計繰
2
入金
138,34
,
1,000 △102,
0
397,000 0 35
2
,944,000 35
3
,944,000 35
,
,944,000 0 0
1
2 基金繰入金
9
138,341,00
0
0 △102,397,
,
000 0 35,944
8
,000 35,944
5
,000 35,944
0
,000 0 01 基金繰
2
入金
3
,
5,944,000 3
0
5,944,000 3
2
5,944,000 0
3
01 介護保険基金繰
,
入金
1,8
1
02,000 162,
9
127,000 0 16
0
3,929,000 1
,
63,928,674
8
163,928,67
5
4 0 07 繰越金
1
0
,802,000 16
0
2,127,000 0
0
163,929,00
5
0 163,928,6
県
74 163,928,
支
674 0 01 繰越金
出
1,801,
金
000 162,127,000 0 163,928,000 163,
1
928,674 163
,
,928,674 0 0
9
1 保険給付費繰
6
越金
(款)5
3
県支出金 (項)1県
,
負担金
(目)1介
9
護給付費負担金
(款)
1
県支出金(項)県負担
4
金~(款)繰越金(項
,
)繰越金
000 1,378,000 0 1,965,292,000 1,970,066,305 1,970,06
歳
6,305 0 01 県負
入
担金
1,9
(
63,914,000
単
1,378,000 0
位
1,965,292,
000 1,970,0
円
66,305 1,97
)
0,066,305 0
予
01 介護給付費負
担金
1,9
算
65,292,000
1,970,066,
現
305 1,970,0
66,305 0 01 現
額
年度分
6
継
7,769,000 △
続
9,130,000 0
費
58,639,000
及
53,124,545
び
53,124,545
繰
0 02 県補助金
節
22,596,00
款
0 △6,312,00
項
0 0 16,284,0
目
00 14,380,2
調
43 14,380,2
定
43 0 01 地域支援事
額
業交付金(
収
介護予防・日常生
入
活支援総合事
済
業)
16,284
額
,000 14,380
不
,243 14,380
納
,243 0 01 現年度
欠
分
45,
損
173,000 △2,
額
818,000 0 42
収
,355,000 38
入
,744,302 38
未
,744,302 0 0
済
2 地域支援事業
額
交付金(包括的
備
支援事業・任意事
業)
42,355
,000 38,744
,302 38,744
,302 0 01 現年度
分
2,2
考
28,787,000
当
△119,934,0
初
00 0 2,108,8
予
53,000 2,07
算
8,865,035 2
額
,078,865,0
補
35 0 06 繰入金
正
2,090,446,
予
000 △17,537
算
,000 0 2,072
額
,909,000 2,
越
042,921,03
事
5 2,042,921
業
,035 0 01 一般会
費
計繰入金
1
繰
,708,816,0
越
00 3,761,00
計
0 0 1,712,57
区
7,000 1,694
,138,799 1,
分
694,138,79
金
9 0 01 介護給付費繰
入金
1
額
,712,577,0
財
00 1,694,13
源
8,799 1,694
充
,138,799 0 0
当
1 現年度分
額
-225- -226-
7 1 1 163,928,000 163,928,674 163,928,674 0 01 保険給付費繰越金
1,000 0 0 1,000 0 0 0 02 その他繰越金
1,000 0 0 0 01 その他繰越金
40,722,000 △7,933,000 0 32,7
歳
89,000 25,8
入
85,773 25,8
(
72,123 0 13,
単
6508 諸収入
1
位
,000 0 0 1,00
0 328,600 32
円
8,600 0 01 延滞
)
金加算金及び
予
過料
1,000 0 0
1,000 328,6
算
00 328,600 0
01 延滞金
現
1,000 328
,600 328,60
額
0 0 01 延滞金
継
40,721,
続
000 △7,933,
費
000 0 32,788
及
,000 25,557
び
,173 25,543
繰
,523 0 13,65
節
02 雑入
1,
款
000 0 0 1,000
項
0 0 0 01 第三者納付
目
金
1,
調
000 0 0 0 01 第三
定
者納付金
額
40,720,000
収
△7,933,000
入
0 32,787,00
済
0 25,557,17
額
3 25,543,52
不
3 0 13,6502 雑
納
入
32,
欠
787,000 25,
損
557,173 25,
額
543,523 0 13
収
,6501 雑入
入
歳入合計 1
未
4,436,455,
済
000 △7,319,
額
000 0 14,429
備
,136,000 14
,466,457,8
49 14,396,0
19,931 11,2
08,100 59,2
29,818
考当初予算額 補正
(款)7繰越金
予
(項)1繰越金
(
算
目)1保険給付費繰越
額
金
(款)繰越金(項)
越
繰越金~(款)諸収入
事
(項)雑入
業費繰越 計区 分 金 額財源充当
支
322,000 8,1
出
39,945 0 0 0 1
済
,182,0551 賦
額
課徴収費
不
2,365,000
用
1,912,493 0
額
0 0 452,5071
備
1需用費
6,948,000 6
,219,852 0 0
0 728,14812
役務費
9
,000 7,600 0
考
0 0 1,40027公
当
課費
17
初
1,000 0 0 0 17
予
1,000 58,40
算
0 0 0 0 112,60
額
03 介護保険運営
補
協議会費
171,
正
000 0 0 0 171,
予
000 58,400 0
算
0 0 112,6001
額
介護保険運
繰
営協議会費
171
越
,000 58,400
事
0 0 0 112,600
業
1 報酬
1
費
,940,000 0 0
支
0 1,940,000
出
1,766,661 0
及
0 0 173,3394
び
趣旨普及費
1
計
,940,000 0 0
繰
0 1,940,000
越
1,766,661 0
明
0 0 173,3391
許
趣旨普及費
費
1,095,00
事
0 986,025 0 0
故
0 108,97511
繰
需用費
8
越
45,000 780,
し
636 0 0 0 64,3
区
6412役務費
13,670,
分
533,000 30,
金
083,000 0 0 1
3,700,616,
額
000 13,553,
逓
342,979 0 0 0
次
147,273,02
繰
12 保険給付費
1
越
2,354,492,
繰
000 49,381,
000 0 0 12,40
3,873,000 1
越
2,286,794,
613 0 0 0 117,
078,3871 介護
額
サービス等諸
流
費
(款)1総務費
用
(項)1総務管理費
増
(目)1一般管理費
減
(款)総務費(項)総
-
務管理費~(款)保険
2
給付費(項)介護サー
2
ビス等諸費
7- -228-
313,884,000 △12,083,000 0 0 301,801,000 295,894,426 0 0 0 5,906,5741 総務費
302,451,000 △12,083,000 0 0 290,368
平
,000 285,92
成
9,420 0 0 0 4,
2
438,5801 総務
5
管理費
14
年
0,992,000 △
度
4,451,000 0
0 136,541,0
上
00 132,102,
田
420 0 0 0 4,43
市
8,5801 一般管理
介
費
2,
護
466,000 2,4
保
66,000 0 0 0 0
険
1 報酬
5
事
7,856,000 5
業
7,803,723 0
特
0 0 52,2772 給
別
料
27,
会
663,000 26,
計
429,149 0 0 0
歳
1,233,8513
入
職員手当等
歳
21,080,00
出
0 20,784,80
決
5 0 0 0 295,19
算
54 共済費
事
12,554,00
項
0 11,639,88
別
0 0 0 0 914,12
明
07 賃金
細
73,000 72,0
書
00 0 0 0 1,000
歳
9 旅費
1
出
,984,000 1,
(
861,071 0 0 0
単
122,92911需
位
用費
3,
667,000 2,8
円
90,731 0 0 0 7
)
76,26912役務
予
費
4,2
63,000 3,23
算
7,590 0 0 0 1,
025,41013委
現
託料
4,
407,000 4,3
額
97,400 0 0 0 9
翌
,60014使用料及
び賃借料
年
520,000 512
,471 0 0 0 7,5
度
2919負担金、補助
及び交付金
繰
8,000 7,60
0 0 0 0 40027公
越
課費
16
1,459,000 △
額
7,632,000 0
継
0 153,827,0
続
00 153,827,
費
000 0 0 0 02 広域
及
連合負担金
び
153,827,0
予
00 153,827,
備
000 0 0 0 019負
費
担金、補助及
節
び交付金
9,32
継
2,000 0 0 0 9,
続
322,000 8,1
費
39,945 0 0 0 1
款
,182,0552 徴
項
収費
9,32
目
2,000 0 0 0 9,
び
4,923,631 0
計
0 0 3,950,36
繰
98 居宅介護住
越
宅改修費
38,
明
874,000 34,
許
923,631 0 0 0
費
3,950,3691
事
9負担金、補助
故
及び交付金
68
繰
8,424,000 △
越
10,815,000
し
0 0 677,609,
区
000 675,115
,396 0 0 0 2,4
分
93,6049 居宅介
金
護サービス計
画給付費
67
額
7,609,000 6
逓
75,115,396
次
0 0 0 2,493,6
繰
0419負担金、補助
越
及び交付金
繰
1,000 0 0 0 1
,000 0 0 0 0 1,
00010特例居宅介
越
護サービス
計画給付費
1,
000 0 0 0 0 1,0
額
0019負担金、補助
流
及び交付金
用
522,013,0
増
00 42,939,0
減
00 0 0 564,95
-
2,000 556,5
2
89,888 0 0 0 8
2
,362,1122 介
9
護予防サービス
-
等諸費
437,62
-
5,000 34,89
2
1,000 0 0 472
3
,516,000 46
0
8,799,472 0
-
0 0 3,716,52
2
81 介護予防サ
1
ービス給付費
5
472,516,
,
000 468,799
8
,472 0 0 0 3,7
4
16,52819負担
0
金、補助及び
,
交付金
368,0
5
00 0 0 0 368,0
4
00 0 0 0 0 368,
7
0002 特例介護予
,
防サービス
0
給付費
368,0
0
00 0 0 0 0 368,
0
00019負担金、補
1
助及び交付金
3
(款)2保険給付
,
費 (項)1介護サー
3
ビス等諸費
(目)
6
1居宅介護サービス給
1
付費
(款)保険給付費
,
(項)介護サービス等
0
諸費~(項)介護予防
0
サービス等諸費
0 0 0 5,853,908,000 5,806,108,515 0 0 0 47,799,4851 居宅介護サービス給付費
5,853,908,000 5,806,108,515 0 0 0 47,799,4851
歳
9負担金、補助
出
及び交付金
11
(
,508,000 △7
単
,361,000 0 0
位
4,147,000 3
,589,731 0 0
円
0 557,2692 特
)
例居宅介護サ
予
ービス給付費
4,147,000 3
算
,589,731 0 0
0 557,26919
現
負担金、補助
及び交付金
1,1
額
19,250,000
翌
72,766,000
0 0 1,192,01
年
6,000 1,171
,198,435 0 0
度
0 20,817,56
53 地域密着型
繰
介護サービス給
付費
1,192,
越
016,000 1,1
71,198,435
額
0 0 0 20,817,
継
56519負担金、補
続
助及び交付金
費
1,000 0 0 0
及
1,000 0 0 0 0 1
び
,0004 特例地域密
予
着型介護サ
備
ービス給付費
費
1,000 0 0 0 0
節
1,00019負担金
継
、補助及び交
続
付金
4,642,
費
196,000 △18
款
,712,000 0 0
項
4,623,484,
目
000 4,583,0
支
86,171 0 0 0 4
出
0,397,8295
済
施設介護サー
額
ビス給付費
4
不
,623,484,0
用
00 4,583,08
額
6,171 0 0 0 40
備
,397,82919
負担金、補助
及び交付金
1,0
00 0 0 0 1,000
0 0 0 0 1,0006
特例施設介護
考
サービス給付費
当
1,000 0 0 0 0
初
1,00019負担金
予
、補助及び交
算
付金
13,690
額
,000 142,00
補
0 0 0 13,832,
正
000 12,772,
予
734 0 0 0 1,05
算
9,2667 居宅介護
額
福祉用具購入
繰
費
13,83
越
2,000 12,77
事
2,734 0 0 0 1,
業
059,26619負
費
担金、補助及
支
び交付金
38,8
出
74,000 0 0 0 3
及
8,874,000 3
び
ス等費
257,41
計
4,000 △14,3
繰
98,000 0 0 24
越
3,016,000 2
明
39,997,323
許
0 0 0 3,018,6
費
771 高額介護サ
事
ービス費
2
故
43,016,000
繰
239,997,32
越
3 0 0 0 3,018,
し
67719負担金、補
区
助及び交付金
264,000 0
分
0 0 264,000 2
金
40,250 0 0 0 2
3,7502 高額介護
額
予防サービス
逓
費
264,0
次
00 240,250 0
繰
0 0 23,75019
越
負担金、補助
繰
及び交付金
61,
454,000 △23
,091,000 0 0
越
38,363,000
28,902,635
0 0 0 9,460,3
額
655 高額医療合算
流
介護サービス等
用
費
61,454,0
増
00 △23,091,
減
000 0 0 38,36
-
3,000 28,90
2
2,635 0 0 0 9,
3
460,3651 高額
1
医療合算介
-
護サービス費
-
38,363,000
2
28,902,635
3
0 0 0 9,460,3
2
6519負担金、補助
-
及び交付金
2
461,333,0
2
00 △24,748,
7
000 0 0 436,5
,
85,000 427,
3
735,810 0 0 0
8
8,849,1906
3
特定入所者介護
,
サービス等費
45
0
9,757,000 △
0
24,032,000
0
0 0 435,725,
3
000 427,101
,
,050 0 0 0 8,6
6
23,9501 特定入
0
所者介護サ
5
ービス費
43
,
5,725,000 4
0
27,101,050
0
0 0 0 8,623,9
0
5019負担金、補助
0
及び交付金
0
(款)2保険給付費
1
(項)2介護予防サ
0
ービス等諸費
(目
,
)3地域密着型介護予
9
防サービス給付費
(款
8
)保険給付費(項)介
8
護予防サービス等諸費
,
~(項)特定入所者介
0
護サービス等費
00 8,509,855 0 0 0 2,478,1453 地域密着型介護予防サービス給付費
10,988,000 8,509,855 0 0 0 2,478,14519負担金、補助及び交付
歳
金
1,000 0 0
出
0 1,000 0 0 0 0
(
1,0004 特例地域
単
密着型介護予
位
防サービス給
付費
1,000 0
円
0 0 0 1,00019
)
負担金、補助
予
及び交付金
3,0
95,000 0 0 0 3
算
,095,000 2,
247,464 0 0 0
現
847,5365 介護
予防福祉用具
額
購入費
3,0
翌
95,000 2,24
7,464 0 0 0 84
年
7,53619負担金
、補助及び交
度
付金
13,340
,000 1,293,
繰
000 0 0 14,63
3,000 14,47
越
5,144 0 0 0 15
7,8566 介護予防
額
住宅改修費
継
14,633,00
続
0 14,475,14
費
4 0 0 0 157,85
及
619負担金、補助
び
及び交付金
予
60,200,000
備
3,150,000 0
費
0 63,350,00
節
0 62,557,95
継
3 0 0 0 792,04
続
77 介護予防サ
費
ービス計画給付
款
費
63,350,
項
000 62,557,
目
953 0 0 0 792,
支
04719負担金、補
出
助及び交付金
済
1,000 0 0 0
額
1,000 0 0 0 0 1
不
,0008 特例介護予
用
防サービス
額
計画給付費
1,
備
000 0 0 0 0 1,0
0019負担金、補助
及び交付金
13,563,00
0 0 0 0 13,563
,000 13,082
考
,460 0 0 0 480
当
,5403 その他諸費
初
13,563
予
,000 0 0 0 13,
算
563,000 13,
額
082,460 0 0 0
補
480,5401 審査
正
手数料
予
13,563,000
算
13,082,460
額
0 0 0 480,540
繰
12役務費
越
257,678,0
事
00 △14,398,
業
000 0 0 243,2
費
80,000 240,
支
237,573 0 0 0
出
3,042,4274
及
高額介護サービ
び
49,000 616,
計
158 0 0 0 432,
繰
84211需用費
越
158,00
明
0 100,523 0 0
許
0 57,47712役
費
務費
7,
事
409,000 6,1
故
41,580 0 0 0 1
繰
,267,42013
越
委託料
6
し
,521,000 5,
区
171,256 0 0 0
1,349,7442
分
0扶助費
金
16,000 15,4
00 0 0 0 60027
額
公課費
2
逓
68,841,000
次
△21,938,00
繰
0 0 0 246,903
越
,000 221,34
繰
1,983 0 0 0 25
,561,0172 包
括的支援事業・
越
任意事業費
150
,444,000 △6
,000,000 0 0
額
144,444,00
流
0 141,091,0
用
00 0 0 0 3,353
増
,0001 包括的支援
減
事業費
-
171,000 171
2
,000 0 0 0 01 報
3
酬
45,
3
000 15,000 0
-
0 0 30,0008 報
-
償費
22
2
8,000 213,4
3
00 0 0 0 14,60
4
011需用費
-
144,000,
2
000 140,691
6
,600 0 0 0 3,3
1
08,40013委託
,
料
(款)
3
2保険給付費 (項)
8
6特定入所者介護サー
3
ビス等費
(目)2
,
特例特定入所者介護サ
0
ービス費
(款)保険給
0
付費(項)特定入所者
0
介護サービス等費~(
△
款)地域支援事業費(
8
項)包括的支援事業・
0
任意事業費
0,000 0 0 583,000 488,180 0 0 0 94,8202 特例特定入所者介護サービス費
583,000 488,180 0 0 0 94,82019負担金、補助及び交付金
143,000 84,000 0 0 227
歳
,000 146,58
出
0 0 0 0 80,420
(
3 特定入所者
単
介護予防サービス
位
費
227,000
146,580 0 0 0
円
80,42019負担
)
金、補助及び
予
交付金
50,00
0 0 0 0 50,000
算
0 0 0 0 50,000
4 特例特定入
現
所者介護予防サー
ビス費
50,
額
000 0 0 0 0 50,
翌
00019負担金、補
助及び交付金
年
450,237,
000 △72,700
度
,000 0 0 377,
537,000 336
繰
,637,628 0 0
0 40,899,37
越
23 地域支援事業費
181,396,0
額
00 △50,762,
継
000 0 0 130,6
続
34,000 115,
費
295,645 0 0 0
及
15,338,355
び
1 介護予防・日
予
常生活支援総合事
備
業費
162,961
費
,000 △48,14
節
6,000 0 0 114
継
,815,000 10
続
2,644,628 0
費
0 0 12,170,3
款
721 要支援・二
項
次予防事業
目
費
341,000
支
306,579 0 0 0
出
34,4214 共済費
済
3,31
額
7,000 2,905
不
,780 0 0 0 411
用
,2207 賃金
額
156,000
備
152,000 0 0 0
4,0008 報償費
1,311
,000 813,61
5 0 0 0 497,38
511需用費
考
1,350,00
当
0 1,348,830
初
0 0 0 1,17012
予
役務費
1
算
08,340,000
額
97,117,824
補
0 0 0 11,222,
正
17613委託料
予
18,435
算
,000 △2,616
額
,000 0 0 15,8
繰
19,000 12,6
越
51,017 0 0 0 3
事
,167,9832 一
業
次介護予防事
費
業費
666,00
支
0 606,100 0 0
出
0 59,9008 報償
及
費
1,0
び
括的支援事業・任意事
計
業費
(目)2任意
繰
事業費
(款)地域支援
越
事業費(項)包括的支
明
援事業・任意事業費~
許
(款)諸支出金(項)
費
償還金及び還付加算金
事故繰越し区 分 金 額 逓次繰越繰 越 額 流用増減
-235- -236-
3 2 118,397,000 △15,938,000 0 0 102,459,000 80,250,983 0 0 0 22,208,0172 任意事業費
201,000 187,356 0 0 0 13,6444 共済費
2,418,000 2,108,520 0 0 0 3
歳
09,4807 賃金
出
61,00
(
0 46,000 0 0 0
単
15,0008 報償費
位
88,0
00 68,509 0 0
円
0 19,49111需
)
用費
65
予
5,000 262,5
22 0 0 0 392,4
算
7812役務費
86,200,
現
000 68,506,
659 0 0 0 17,6
額
93,34113委託
翌
料
164
,000 26,000
年
0 0 0 138,000
19負担金、補助
度
及び交付金
1
2,672,000 9
繰
,045,417 0 0
0 3,626,583
越
20扶助費
1,801,000
額
47,381,000
継
0 0 49,182,0
続
00 48,733,9
費
72 0 0 0 448,0
及
284 諸支出金
1
び
,801,000 47
予
,381,000 0 0
備
49,182,000
費
48,733,972
節
0 0 0 448,028
継
1 償還金及び還
続
付加算金
1,80
費
0,000 0 0 0 1,
款
800,000 1,3
項
52,200 0 0 0 4
目
47,8001 保険料
支
還付金
出
1,800,000 1
済
,352,200 0 0
額
0 447,80023
不
償還金、利子
用
及び割引料
1,0
額
00 47,381,0
備
00 0 0 47,382
,000 47,381
,772 0 0 0 228
2 国庫支出金
等過年度分返還金
47,382,0
考
00 47,381,7
当
72 0 0 0 22823
初
償還金、利子
予
及び割引料
歳
算
出合計 14,436,
額
455,000 △7,
補
319,000 0 0 1
正
4,429,136,
予
000 14,234,
算
609,005 0 0 0
額
194,526,99
繰
5
越事業費 支出
(款)3地域支
及
援事業費 (項)2包
- 237(欠) -
平成25年度
上田市社会福祉授産事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
平成25年度 上田市社会福祉授産事業特別会計歳入歳出款別決算額一覧表
歳 入
款 決 算 額
1 事業収入 18,283,526
2 分担金及び負担金 1,312,720
3 使用料及び手数料 261,519
4 繰入金 42,105,396
5 繰越金 998,969
6 諸収入 251,355
歳入合計 63,213,485
- 238 -
(単位:円)
歳 出
款 決 算 額
1 総務費 41,137,515
2 事業費 20,897,864
歳出合計 62,035,379
- 239 -
備
05,396 42,1
05,396 0 01 一
般会計繰入
金
42,105,
000 42,105,
396 42,105,
考
396 0 01 一般会計
当
繰入金
1
初
,000 997,00
予
0 0 998,000 9
算
98,969 998,
額
969 0 05 繰越金
補
1,000 997,
正
000 0 998,00
予
0 998,969 99
算
8,969 0 01 繰越
額
金
1,00
越
0 997,000 0 9
事
98,000 998,
業
969 998,969
費
0 01 繰越金
繰
998,000
越
998,969 998
計
,969 0 01 繰越金
区
25,0
00 226,000 0
分
251,000 251
金
,355 251,35
5 0 06 諸収入
2
額
5,000 226,0
財
00 0 251,000
源
251,355 251
充
,355 0 01 雑入
当
25,000
額
226,000 0 25
-
1,000 251,3
2
55 251,355 0
4
01 雑入
0
251,000 25
-
1,355 251,3
-
55 0 01 雑入
2
歳入合計 6
4
2,741,000 2
1
59,000 0 63,
-
000,000 63,
1
215,735 63,
7
213,485 0 2,
,
250
57
(款)1事
9
業収入 (項)1事業
,
収入
(目)1委託
0
加工収入
(款)事業収
0
入(項)事業収入~(
0
款)諸収入(項)雑入
497,000 0 18,076,000 18,285,776 18,283,526 0 2,2501 事業収入
17,579,000 497,000 0 18,076,000 18,285
平
,776 18,283
成
,526 0 2,250
2
1 事業収入
5
17,579,000
年
497,000 0 18
度
,076,000 18
,285,776 18
上
,283,526 0 2
田
,2501 委託加工収
市
入
18
社
,076,000 18
会
,285,776 18
福
,283,526 0 2
祉
,2501 委託収入
授
1,533
産
,000 △221,0
事
00 0 1,312,0
業
00 1,312,72
特
0 1,312,720
別
0 02 分担金及び負担
会
金
1,533,0
計
00 △221,000
歳
0 1,312,000
入
1,312,720 1
歳
,312,720 0 0
出
1 負担金
1
決
,533,000 △2
算
21,000 0 1,3
事
12,000 1,31
項
2,720 1,312
別
,720 0 01 社会福
明
祉費負担金
細
1,312,00
書
0 1,312,720
歳
1,312,720 0
入
01 社会福祉費負担
(
金
237,
単
000 21,000 0
位
258,000 261
,519 261,51
円
9 0 03 使用料及び手
)
数料
237,00
予
0 21,000 0 25
8,000 261,5
算
19 261,519 0
01 使用料
現
237,000 21,
000 0 258,00
額
0 261,519 26
継
1,519 0 01 社会
続
就労センタ
費
ー使用料
182,
及
000 182,960
び
182,960 0 01
繰
社会就労センタ
節
ー内土地使用料
款
76,000 78,5
項
59 78,559 0 0
目
2 授産施設事務費
調
等非該当者使用
定
料
43,366
額
,000 △1,261
収
,000 0 42,10
入
5,000 42,10
済
5,396 42,10
額
5,396 0 04 繰入
不
金
43,366,
納
000 △1,261,
欠
000 0 42,105
損
,000 42,105
額
,396 42,105
収
,396 0 01 繰入金
入
43,36
未
6,000 △1,26
済
1,000 0 42,1
額
05,000 42,1
項
,897,864 0 0
目
0 120,1361 事
支
業費
20,
出
764,000 254
済
,000 0 0 21,0
額
18,000 20,8
不
97,864 0 0 0 1
用
20,1361 事業費
額
事業費・事
備
業費・賃金から流用 3
06,000事業
費・事業費・使用料及
び賃借料へ流用
17,
427,000 17,
374,314 0 0 0
考
52,6867 賃金
当
306,000
初
2,450,00
予
0 2,400,860
算
0 0 0 49,1401
額
1需用費
補
321,000 305
正
,150 0 0 0 15,
予
85012役務費
算
718,00
額
0 716,940 0 0
繰
0 1,06014使用
越
料及び賃借料
事
102,000 1
業
00,600 0 0 0 1
費
,40027公課費
支
歳出合
出
計 62,741,00
及
0 259,000 0 0
び
63,000,000
計
62,035,379
繰
0 0 0 964,621
越明許
(款)1総務
費
費 (項)1総務管理
事
費
(目)1一般管
故
理費
(款)総務費(項
繰
)総務管理費~(款)
越
事業費(項)事業費
し区 分 金 額 逓次繰越繰 越 額 流用増減
-242- -243-
41,977,000 5,000 0 0 41,982,000 41,137,515 0 0 0 844,4851 総務費
41,977,000 5,000 0 0 41,982,000 41,137,515 0 0 0
平
844,4851 総務
成
管理費
41
2
,950,000 5,
5
000 0 0 41,95
年
5,000 41,11
度
4,415 0 0 0 84
0,5851 一般管理
上
費総務管理
田
費・一般管理費・需用
市
費から流用71,
社
873
9,297,0
会
00 9,295,14
福
9 0 0 0 1,8512
祉
給料総務管理
授
費・一般管理費・補償
産
、補填及び賠償金へ
事
流用 71,873
4
業
,604,000 4,
特
502,630 0 0 0
別
101,3703 職員
会
手当等
5
計
,560,000 5,
歳
185,971 0 0 0
入
374,0294 共済
歳
費
16,
出
152,000 15,
決
996,940 0 0 0
算
155,0607 賃金
事
3,50
項
5,127 3,403
別
,757 0 0 0 101
明
,37011需用費
細
758,0
書
00 714,452 0
歳
0 0 43,54812
出
役務費
2
(
39,000 238,
単
350 0 0 0 6501
位
3委託料
837,000 822
円
,470 0 0 0 14,
)
53014使用料及び
予
賃借料
5
80,000 550,
算
200 0 0 0 29,8
0015工事請負費
現
239,0
00 221,523 0
額
0 0 17,47719
翌
負担金、補助
及び交付金
71,
年
873 71,873 0
0 0 022補償、補填
度
及び賠償金
112,000 11
繰
1,100 0 0 0 90
027公課費
越
27,000 0 0
0 27,000 23,
額
100 0 0 0 3,90
継
02 保健厚生費
続
27,000 2
費
3,100 0 0 0 3,
及
90011需用費
び
20,764
予
,000 254,00
備
0 0 0 21,018,
費
000 20,897,
節
864 0 0 0 120,
継
1362 事業費
2
続
0,764,000 2
費
54,000 0 0 21
款
,018,000 20
- 244(欠) -
平成25年度
上田市駐車場事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
平成25年度 上田市駐車場事業特別会計歳入歳出款別決算額一覧表
歳 入
款 決 算 額
1 使用料及び手数料 129,102,067
2 繰入金 56,029,000
3 繰越金 106,403
歳入合計 185,237,470
- 245 -
(単位:円)
歳 出
款 決 算 額
1 駐車場事業費 44,785,895
2 公債費 140,195,484
3 予備費 0
歳出合計 184,981,379
- 246 -
(項)1使用料
(
目)1駐車場等使用料
(款)使用料及び手数
考
料(項)使用料~(款
当
)繰越金(項)繰越金
初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計区 分 金 額財源充当額
-247- -248-
124,852,000 4,247,000 0 129,099,000 129,199,067 129,102,067 97,000 01 使用料及び手数料
124,852,000 4,247,000 0 129,0
平
99,000 129,
成
199,067 129
2
,102,067 97
5
,000 01 使用料
年
124,85
度
2,000 4,247
,000 0 129,0
上
99,000 129,
田
199,067 129
市
,102,067 97
駐
,000 01 駐車場等
車
使用料
場
128,950,00
事
0 129,049,9
業
50 128,952,
特
950 97,000 0
別
1 駐車場等使用料
会
149,00
計
0 149,117 14
歳
9,117 0 02 駐車
入
場内土地使用
歳
料
61,880,
出
000 △5,749,
決
000 0 56,131
算
,000 56,029
事
,000 56,029
項
,000 0 02 繰入金
別
61,880,0
明
00 △5,749,0
細
00 0 56,131,
書
000 56,029,
歳
000 56,029,
入
000 0 01 一般会計
(
繰入金
61
単
,880,000 △5
位
,749,000 0 5
6,131,000 5
円
6,029,000 5
)
6,029,000 0
予
01 一般会計繰入
金
56,1
算
31,000 56,0
29,000 56,0
現
29,000 0 01 一
般会計繰入金
額
100,000 0
継
0 100,000 10
続
6,403 106,4
費
03 0 03 繰越金
及
100,000 0 0 1
び
00,000 106,
繰
403 106,403
節
0 01 繰越金
款
100,000 0 0
項
100,000 106
目
,403 106,40
調
3 0 01 繰越金
定
100,00
額
0 106,403 10
収
6,403 0 01 繰越
入
金
歳
済
入合計 186,832
額
,000 △1,502
不
,000 0 185,3
納
30,000 185,
欠
334,470 185
損
,237,470 97
額
,000 0
収入未済額 備
(款)
1使用料及び手数料
出
8,621
済額 不用額 備
(款)1駐車場事業
費 (項)1駐車場事
業費
(目)1一般
管理費
(款)駐車場事
業費(項)駐車場事業
費~(款)予備費(項
考
)予備費
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 支出及び 計 繰越明許費 事故繰越し区 分 金 額 逓次繰越繰 越 額 流用増減
-249- -250-
45,635,000 △502,000 0 0 45,133,000 44,785,895 0 0 0 347,1051 駐車場事業費
45,635,000 △502,000 0 0 45,133,000 44,785,
平
895 0 0 0 347,
成
1051 駐車場事業費
2
45,63
5
5,000 △502,
年
000 0 0 45,13
度
3,000 44,78
5,895 0 0 0 34
上
7,1051 一般管理
田
費
49
市
8,000 497,7
駐
00 0 0 0 30011
車
需用費
1
場
26,000 124,
事
151 0 0 0 1,84
業
912役務費
特
37,548,0
別
00 37,381,7
会
94 0 0 0 166,2
計
0613委託料
歳
1,940,0
入
00 1,781,85
歳
0 0 0 0 158,15
出
018備品購入費
決
5,021,
算
000 5,000,4
事
00 0 0 0 20,60
項
027公課費
別
140,197,
明
000 0 0 0 140,
細
197,000 140
書
,195,484 0 0
歳
0 1,5162 公債費
出
140,197,
(
000 0 0 0 140,
単
197,000 140
位
,195,484 0 0
0 1,5161 公債費
円
121,9
)
25,000 0 0 0 1
予
21,925,000
121,924,24
算
8 0 0 0 7521 元金
121
現
,925,000 12
1,924,248 0
額
0 0 75223償還金
翌
、利子及び割
引料
18,272
年
,000 0 0 0 18,
272,000 18,
度
271,236 0 0 0
7642 利子
繰
18,272,0
00 18,271,2
越
36 0 0 0 76423
償還金、利子
額
及び割引料
1,0
継
00,000 △1,0
続
00,000 0 0 0 0
費
0 0 0 03 予備費
及
1,000,000 △
び
1,000,000 0
予
0 0 0 0 0 0 01 予備
備
費
1,00
費
0,000 △1,00
節
0,000 0 0 0 0 0
継
0 0 01 予備費
続
歳出合計
費
186,832,00
款
0 △1,502,00
項
0 0 0 185,330
目
,000 184,98
支
1,379 0 0 0 34
- 251(欠) -
平成25年度
上田市市街地再開発事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
平成25年度 上田市市街地再開発事業特別会計歳入歳出款別決算額一覧表
歳 入
款 決 算 額
1 財産収入 24,090,379
2 繰入金 1,710,000
3 繰越金 106,951
4 諸収入 11,176,200
歳入合計 37,083,530
- 252 -
(単位:円)
歳 出
款 決 算 額
1 市街地再開発費 36,982,556
歳出合計 36,982,556
- 253 -
備
,000 37,083
,530 37,083
,530 0 0
考当初
(款)1
予
財産収入 (項)1財
算
産運用収入
(目)
額
1財産貸付収入
(款)
補
財産収入(項)財産運
正
用収入~(款)諸収入
予
(項)雑入
算額 越事業費繰越 計区 分 金 額財源充当額
-254- -255-
23,769,000 264,000 0 24,033,000 24,090,379 24,090,379 0 01 財産収入
23,769,000 264,000 0 24,033,000 24,090,379
平
24,090,379
成
0 01 財産運用収入
2
23,769
5
,000 264,00
年
0 0 24,033,0
度
00 24,090,3
79 24,090,3
上
79 0 01 財産貸付収
田
入
24
市
,033,000 24
市
,090,379 24
街
,090,379 0 0
地
1 財産貸付収入
再
4,099,0
開
00 △2,383,0
発
00 0 1,716,0
事
00 1,710,00
業
0 1,710,000
特
0 02 繰入金
4,
別
099,000 △2,
会
383,000 0 1,
計
716,000 1,7
歳
10,000 1,71
入
0,000 0 01 一般
歳
会計繰入金
出
4,099,000 △
決
2,383,000 0
算
1,716,000 1
事
,710,000 1,
項
710,000 0 01
別
一般会計繰入
明
金
1,716,
細
000 1,710,0
書
00 1,710,00
歳
0 0 01 一般会計繰入
入
金
100
(
,000 0 0 100,
単
000 106,951
位
106,951 0 03
繰越金
100,0
円
00 0 0 100,00
)
0 106,951 10
予
6,951 0 01 繰越
金
100,
算
000 0 0 100,0
00 106,951 1
現
06,951 0 01 繰
越金
1
額
00,000 106,
継
951 106,951
続
0 01 繰越金
費
10,950,0
及
00 201,000 0
び
11,151,000
繰
11,176,200
節
11,176,200
款
0 04 諸収入
10
項
,950,000 20
目
1,000 0 11,1
調
51,000 11,1
定
76,200 11,1
額
76,200 0 01 雑
収
入
10,9
入
50,000 201,
済
000 0 11,151
額
,000 11,176
不
,200 11,176
納
,200 0 01 雑入
欠
11,1
損
51,000 11,1
額
76,200 11,1
収
76,200 0 01 雑
入
入
歳
未
入合計 38,918,
済
000 △1,918,
額
000 0 37,000
項 目 支出済額 不用額 備 考当初予算額 補正予算額 繰越事業費 支出及び 計 繰越明許費 事故繰越し
区 分 金 額 逓次繰越繰 越 額 流用増減
-256- -257-
38,918,000 △1,918,000 0 0 37,000,000 36,982,556 0 0 0 17,4441 市街地再開発費
38,918,000 △1,918,000 0 0 37,000,000
平
36,982,556
成
0 0 0 17,4441
2
市街地再開発
5
費
38,918,0
年
00 △1,918,0
度
00 0 0 37,000
,000 36,982
上
,556 0 0 0 17,
田
4441 市街地再開
市
発事業費
市
119,000 107
街
,940 0 0 0 11,
地
06011需用費
再
4,000 3
開
1 0 0 0 3,9691
発
2役務費
事
591,000 590
業
,205 0 0 0 795
特
13委託料
別
5,991,000
会
5,990,292 0
計
0 0 70814使用料
歳
及び賃借料
入
28,425,00
歳
0 28,424,78
出
8 0 0 0 21219負
決
担金、補助及
算
び交付金
1,87
事
0,000 1,869
項
,300 0 0 0 700
別
27公課費
明
歳出合計 38,
細
918,000 △1,
書
918,000 0 0 3
歳
7,000,000 3
出
6,982,556 0
(
0 0 17,444
単位 円)
予 算
(款)1
現
市街地再開発費 (項
)1市街地再開発費
額
(目)1市街地再開
翌
発事業費
(款)市街地
再開発費(項)市街地
年
再開発費
度 繰 越 額継続費及び 予備費 節 継続費款
- 258(欠) -
平成25年度
上田市武石診療所事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
平成25年度 上田市武石診療所事業特別会計歳入歳出款別決算額一覧表
歳 入
款 決 算 額
1 診療収入 73,116,898
2 介護保険診療収入 3,580,949
3 使用料及び手数料 694,985
4 繰入金 32,715,753
5 繰越金 19,367,745
6 諸収入 5,644,546
歳入合計 135,120,876
- 259 -
(単位:円)
歳 出
款 決 算 額
1 診療所費 113,109,332
2 公債費 1,780,004
3 予備費 0
歳出合計 114,889,336
- 260 -
見書手数料
56,751,00
0 △23,111,0
00 0 33,640,
000 32,715,
考
753 32,715,
当
753 0 04 繰入金
初
10,381,00
予
0 △34,000 0 1
算
0,347,000 9
額
,422,753 9,
補
422,753 0 01
正
一般会計繰入金
予
10,381,0
算
00 △34,000 0
額
10,347,000
越
9,422,753 9
事
,422,753 0 0
業
1 一般会計繰入
費
金
10,34
繰
7,000 9,422
越
,753 9,422,
計
753 0 01 一般会計
区
繰入金
4
6,370,000 △
分
23,077,000
金
0 23,293,00
0 23,293,00
額
0 23,293,00
財
0 0 02 基金繰入金
源
46,370,
充
000 △23,077
当
,000 0 23,29
額
3,000 23,29
-
3,000 23,29
2
3,000 0 01 基金
6
繰入金
1
23,293,000
-
23,293,000
-
23,293,000
2
0 01 診療所基金繰入
6
金
1,0
2
00 19,366,0
-
00 0 19,367,
8
000 19,367,
3
745 19,367,
,
745 0 05 繰越金
9
1,000 19,3
0
66,000 0 19,
0
367,000 19,
,
367,745 19,
0
367,745 0 01
0
繰越金
1,
0
000 19,366,
△
000 0 19,367
9
,000 19,367
,
,745 19,367
0
,745 0 01 繰越金
0
19,
0
367,000 19,
,
367,745 19,
0
367,745 0 01
0
繰越金
4
0
,660,000 0 0
0
4,660,000 5
7
,644,546 5,
4
644,546 0 06
,
諸収入
3,296
9
,000 0 0 3,29
0
6,000 3,887
0
,094 3,887,
,
094 0 01 保健予防
0
受託収入
3
0
,296,000 0 0
0
3,296,000 3
7
,887,094 3,
3
887,094 0 01
,
保健予防検査
1
受託料
(款)1
1
診療収入 (項)1外
6
来診療収入
(目)
,
1診療報酬収入
(款)
8
診療収入(項)外来診
9
療収入~(款)諸収入
8
(項)保健予防受託収
7
入
3,116,898 0 01 診療収入
83,900,000 △9,000,000 0 74,900,000 73,11
平
6,898 73,11
成
6,898 0 01 外来
2
診療収入
7
5
2,316,000 △
年
7,300,000 0
度
65,016,000
63,066,948
上
63,066,948
田
0 01 診療報酬収入
市
65,0
武
16,000 63,0
石
66,948 63,0
診
66,948 0 01 現
療
年度分
1
所
1,584,000 △
事
1,700,000 0
業
9,884,000 1
特
0,049,950 1
別
0,049,950 0
会
02 一部負担金
計
9,884,0
歳
00 10,049,9
入
50 10,049,9
歳
50 0 01 現年度分
出
2,460
決
,000 0 0 2,46
算
0,000 3,580
事
,949 3,580,
項
949 0 02 介護保険
別
診療収入
2,46
明
0,000 0 0 2,4
細
60,000 3,58
書
0,949 3,580
歳
,949 0 01 介護保
入
険診療収入
(
2,220,000 0
単
0 2,220,000
位
3,226,592 3
,226,592 0 0
円
1 介護保険診療
)
報酬収入
2,
予
220,000 3,2
26,592 3,22
算
6,592 0 01 現年
度分
24
現
0,000 0 0 240
,000 354,35
額
7 354,357 0 0
継
2 一部負担金
続
240,000 3
費
54,357 354,
及
357 0 01 現年度分
び
541,
繰
000 0 0 541,0
節
00 694,985 6
款
94,985 0 03 使
項
用料及び手数料
5
目
41,000 0 0 54
調
1,000 694,9
定
85 694,985 0
額
01 手数料
収
50,000 0 0 50
入
,000 116,75
済
0 116,750 0 0
額
1 診療手数料
不
50,000 1
納
16,750 116,
欠
750 0 01 診療証明
損
手数料
4
額
91,000 0 0 49
収
1,000 578,2
入
35 578,235 0
未
02 介護保険手数
済
料
491,0
額
00 578,235 5
備
78,235 0 01 意
額
-263- -264-
6 1 1 3,296,000 3,887,094 3,887,094 0 01 保健予防検査受託料
1,364,000 0 0 1,364,000 1,757,452 1,757,452 0 02 雑入
1,364,000 0 0 1,364,000 1,757,452 1,757
歳
,452 0 01 雑入
入
1,36
(
4,000 1,757
単
,452 1,757,
位
452 0 01 雑入
歳入合計
円
148,313,00
)
0 △12,745,0
予
00 0 135,568
,000 135,12
算
0,876 135,1
20,876 0 0
(款
現
)6諸収入 (項)1
保健予防受託収入
額
(目)1保健予防検査
継
受託料
(款)諸収入(
続
項)保健予防受託収入
費
~(項)雑入
及び繰 節款項 目 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計
区 分 金 額財源充当
目
16,000 0 0 0
支
0 16,00012役
出
務費
3,
済
374,000 2,6
額
11,068 0 0 0 7
不
62,93213委託
用
料
5,5
額
90,000 5,20
備
8,651 0 0 0 38
1,34914使用料
及び賃借料
1,113,000
1,026,900 0
0 0 86,10018
考
備品購入費
当
1,781,000
初
0 0 0 1,781,0
予
00 1,780,00
算
4 0 0 0 9962 公債
額
費
1,781,0
補
00 0 0 0 1,781
正
,000 1,780,
予
004 0 0 0 9961
算
公債費
1,
額
765,000 0 0 0
繰
1,765,000 1
越
,764,239 0 0
事
0 7611 元金
業
1,765,
費
000 1,764,2
支
39 0 0 0 76123
出
償還金、利子
及
及び割引料
16,
び
000 0 0 0 16,0
計
00 15,765 0 0
繰
0 2352 利子
越
16,000 1
明
5,765 0 0 0 23
許
523償還金、利子
費
及び割引料
事
3,000,000 0
故
0 0 3,000,00
繰
0 0 0 0 0 3,000
越
,0003 予備費
し
3,000,000 0
区
0 0 3,000,00
0 0 0 0 0 3,000
分
,0001 予備費
金
3,000,0
00 0 0 0 3,000
額
,000 0 0 0 0 3,
逓
000,0001 予備
次
費
3,
繰
000,000 0 0 0
越
0 3,000,000
繰
29予備費
(款)1診療所費
(項)1診療所費
越
(目)1一般管理費
(
款)診療所費(項)診
療所費~(款)予備費
額
(項)予備費
流用増減
-265- -266-
143,532,000 △12,745,000 0 0 130,787,000 113,109,332 0 0 0 17,677,6681 診療所費
92,059,000 △2,745,000 0 0 89,314
平
,000 82,075
成
,479 0 0 0 7,2
2
38,5211 診療所
5
費
92,0
年
59,000 △2,7
度
45,000 0 0 89
,314,000 82
上
,075,479 0 0
田
0 7,238,521
市
1 一般管理費
武
31,338,
石
000 31,172,
診
235 0 0 0 165,
療
7652 給料
所
29,639,0
事
00 28,645,4
業
88 0 0 0 993,5
特
123 職員手当等
別
11,017
会
,000 10,518
計
,050 0 0 0 498
歳
,9504 共済費
入
6,303,
歳
000 3,761,8
出
80 0 0 0 2,541
決
,1207 賃金
算
1,420,0
事
00 412,500 0
項
0 0 1,007,50
別
08 報償費
明
3,211,000
細
1,760,330 0
書
0 0 1,450,67
歳
011需用費
出
919,000 8
(
43,283 0 0 0 7
単
5,71712役務費
位
2,51
6,000 2,315
円
,430 0 0 0 200
)
,57013委託料
予
1,772
,000 1,682,
算
203 0 0 0 89,7
9714使用料及び賃
現
借料
85
8,000 658,0
額
80 0 0 0 199,9
翌
2019負担金、補助
及び交付金
年
306,000 30
6,000 0 0 0 02
度
5積立金
15,000 0 0 0 0
繰
15,00027公課
費
51,
越
473,000 △10
,000,000 0 0
額
41,473,000
継
31,033,853
続
0 0 0 10,439,
費
1472 医業費
及
51,473,00
び
0 △10,000,0
予
00 0 0 41,473
備
,000 31,033
費
,853 0 0 0 10,
節
439,1471 医業
継
費
31
続
,380,000 22
費
,187,234 0 0
款
0 9,192,766
項
11需用費
び 計 繰越明許費 事故繰越し区 分 金 額 逓次繰越繰 越 額 流用増減
-267- -268-
歳出合計 148,313,000 △12,745,000 0 0 135,568,000 114,889,336 0 0 0 20,678,664
歳出
(単位 円)
予 算 現 額 翌 年 度 繰 越 額継続費及び 予備費 節 継続費款項 目 支出済額 不用額 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 支出及