LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2013 83
6. Perencanaan Pembangunan
Pembangunan daerah tahun 2013 pada urusan PerencanaanPembangunan
dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran yang telahditetapkan
yaitu: Terwujudnya perencanaan pembangunan daerahyang terpadu dan
partisipatif.
Untuk mengetahui secara detail mengenai capaian kinerja
masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.9Capaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan
Pembangunan
SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
CAPAIANTAHUN
2011
TAHUN 2012
TARGET
REALISASI %
1 2 3 4 5 6
Terwujudnyaperencanaanpembangunan daerahyang
terpadudanpartisipatif
1 Tersusunnya dokumen perencanaanpembangunan daerah
jangkamenengah dan tahunan (dokumen)
100 1 2 100
2 Tersusunnya dokumen KebijakanAPBD (dokumen)
100 1 1 100
3 Tersusunnya Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah
BidangEkonomi (dokumen)
100 1 1 100
4 Tersusunnya Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Bidang
SosialBudaya (dokumen)
100 1 1 100
5 Tersusunnya Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah
DidangPrasarana Wilayah dan Sumber DayaAlam (dokumen)
100 1 1 100
6 Tersusunnya Dokumen PerencanaanPengembangan Wilayah Strategis
danCepat Tumbuh (dokumen)
100 1 2 100
1 2 3 4 5 67 Tersusunnya Dokumen Perencanaan
Detail Tata Ruang Daerah (dokumen)100 1 1 100
8 Pelaksanaan Tahapan Musrenbang(tahap)
100 4 4 100
9 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalamPerencanaan Pembangunan
(%)
100 100 100 100
10 Persentase Program/Kegiatan yangmasuk dalam APBD (%)
100 100 100 100
11 Tersusunnya laporan pelaksanaanpembangunan (dokumen)
100 1 1 100
12 Tersusunnya Master Plan Kesehatan(dokumen)
0 1 0 0
13 Penyusunan program, laporan danmonitoring evaluasi Pendidikan
untuk
100 1 1 100
LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2013 84
Semua (PUS) (dokumen)14 Tersusunnnya data Rumah Tangga
Miskin (dokumen)100 1 1 100
15 Fasilitasi penyusunan DataPencapaian Tujuan
MilleniumDevelopment Goals (MDGs)
100 1 1 100
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN 94,44 93,33
Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran
padaurusan Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran
2013dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 9.957.362.030,- dan
realisasianggaran sampai akhir tahun sebesar Rp. 9.194.950.307,-
atau 92,34%.Tidak terserapnya anggaran lebih banyak disebabkan oleh
pencetakanPeraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang
RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Belanja
tersebutbelum dapat dilaksanakan karena dokumen RPJMD masih
dalampembahasan di DPRD, namun demikian target kinerjanya tetap
tercapai.
Berdasarkan tabel 3.9 di atas dapat diketahui bahwa dari
hasilpengukuran kinerja sasaran pada urusan Perencanaan
Pembangunan,secara umum tercapai 93,33% dengan kategori Sangat
Baik. Meskidemikian capaian tersebut belum 100% karena pada
indikatorTersusunnya Masterplan Kesehatan tidak jadi dilaksanakan.
Pelaksanaanurusan kesehatan telah berpedoman pada SPM Bidang
Kesehatan .
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan urusanperencanaan
pembangunan adalah belum terwujudnya sinkronisasi antaraperencanaan
sektoral dan kewilayahan.
Solusi untuk pemecahan masalah tersebut adalah denganpeningkatan
koordinasi dengan semua stakeholder pembangunan danpenerapan
mekanisme perencanaan berbasis keterpaduan sektoral dankewilayahan
melalui kebijakan alokasi pagu wilayah kecamatan (PWK).PWK
merupakan pagu anggaran yang akan dialokasikan di suatu
wilayahkecamatan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan di
kecamatantersebut dan dalam rangka meningkatkan pemerataan
pembangunan diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten
Temanggung.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka
berdasarkananalisis capaian kinerja pada sasaran yang telah
dtetapkan danpenggunaan anggaran yang tersedia, dapat disimpulkan
bahwa efektifitaskinerja pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan
pada tahun 2013dapat tercapai.