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DRF-05A Nombre: RELACIÓN DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS al Destino: No.docto. Fecha Nombre o razón social Concepto Importe Comprobado Datos de la comisión 5 Forma de pago: Efectivo N° Transeferencia Cheque No Importe GH 9LitLFoV Otorgado $ 6 Importe total de Gastos con comprobantes $ $ 0 Diferencia (Importe de Viaticos (-) Importe total de Gastos) Recibode ingresos No. Importe reintegrado $ Página de DRF-05A DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Dirección de Recursos FLnanFLerRV GESA V 02.01TI16 Area de Adscripcion: Oficina: Pais: Ciudad: Estado: No. de empleado: Periodo de Realización: Del: Divisa: F/D Importe Comprobante T.C 7 Importe total de Gastos sin comprobantes $ 8 Importe total de Gastos $ Tipo de comisión: Datos del Comisionado Puesto: Nivel: Importe a Comprobar Folio Día Mes Año Comisionado Nombre , Puesto y Firma 11 Remanente : $ Tipo de viaticos: 666.19 -41.19 1 -41.19 1701009VIM TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. 2017 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV ene 26/01/2017 20/01/2017 19/01/2017 MXN TAXI-AEROPUERTO-ORIGEN CAFE TAXI-ORIGEN-AEROPUERTO Anticipados B928F 4F5EE Guerrero Importe de ViáticosOtorgado: BC22A DEP 0.00 PPE 0022 México 75.00 221.19 666.19 370.00 19/01/2017 OROZCO ITO VICTORIA OROZCO ITO VICTORIA 1 1 1 GERENTE DE FERIAS GERENTE DE FERIAS Total Hoja 1: 150 625.00 666.19 MÉXICO 221.19 75.00 Acapulco 370.00 625.00 Nacional 370.00 221.19 75.00 1 27 19/01/2017 N31 0.00 1.000 1.000 1.000 666.19 666.19 Página 1 de 18
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Oct 30, 2018

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DRF-05A

Nombre:

RELACIÓN DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

al Destino:

No.docto. Fecha Nombre o razón social Concepto Importe Comprobado

Datos de la comisión 5 Forma de pago: Efectivo N° Transeferencia Cheque No Importe t o Otorgado $6 Importe total de Gastos con comprobantes

$

$

0 Diferencia (Importe de Viaticos (-) Importe total de Gastos) Recibode ingresos No. Importe reintegrado $

Página de DRF-05A

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN

INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dirección de Recursos F nan er

GESA V 02.01TI16

Area de Adscripcion: Oficina:

Pais: Ciudad: Estado:

No. de empleado:

Periodo de Realización: Del:

Divisa:

F/D Importe ComprobanteT.C

7 Importe total de Gastos sin comprobantes

$

8 Importe total de Gastos$

Tipo de comisión:

Datos del Comisionado

Puesto:

Nivel:

Importe a Comprobar

Folio Día Mes Año

Comisionado

Nombre , Puesto y Firma11 Remanente : $

Tipo de viaticos:

666.19

-41.19

1

-41.19

1701009VIM

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

2017

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

ene

26/01/2017

20/01/2017

19/01/2017

MXN

TAXI-AEROPUERTO-ORIGEN

CAFE

TAXI-ORIGEN-AEROPUERTO

Anticipados

B928F

4F5EE

Guerrero

Importe de ViáticosOtorgado:

BC22A

DEP

0.00

PPE 0022

México

75.00

221.19

666.19

370.00

19/01/2017

OROZCO ITO VICTORIA

OROZCO ITO VICTORIA

1

1

1

GERENTE DE FERIAS

GERENTE DE FERIAS

Total Hoja 1:

150

625.00

666.19

MÉXICO

221.19

75.00

Acapulco

370.00

625.00 Nacional

370.00

221.19

75.00

1

27

19/01/2017

N31

0.00

1.000

1.000

1.000

666.19

666.19

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DRF-05

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN

INTERNACIONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dirección de Recursos Financieros

DRF-05A

Firma

Nombre Completo y Firma

HOJA DE OBSERVACIONES

Folio Día Mes Año

GESA V 2.01TI16

27

OROZCO ITO VICTORIA

1701009VIM 2017

GERENTE DE FERIAS

ene

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DRF-05B

RELACIÓN SIN COMPROBANTES DE VIÁTICOS

Fecha Concepto Importe

Bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad, manifiesto haber desempeñado plenamente la comisión oficial conferida y que los gastos relacionados en esta comprobación fueron efectivamente realizados.

Comisionado

(Firma, nombre, puesto)

DRF-05B

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN

INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dirección de Recursos F nan er

Total o ato

GESA V 2.01TI16

Nombre:

al Destino:

Area de Adscripcion: Oficina:

Pais: Ciudad: Estado:

No. de empleado:

Periodo de Realización: Del:

Divisa: Tipo de comisión:

Datos del Comisionado

Puesto:

Nivel:

Folio Día Mes Año

Tipo de viaticos:

Acapulco

625.00

19/01/2017

AnticipadosMXN

0.00

Anticipados

OROZCO ITO VICTORIA

OROZCO ITO VICTORIA

0.00

1701009VIM

Guerrero

Importe de ViáticosOtorgado:

27

19/01/2017

DEP

GERENTE DE FERIAS

GERENTE DE FERIAS

150

01/01/1900

N31

2017ene

México

MÉXICO

Página 3 de 18

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Factura: AQUV-3284374Fecha Expedición: 2017-01-26T10:15:11

Lugar Expedición: ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICOPágina 1 de 1

EMISORDIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CVRFC: DSA130408AM2Régimen General de Ley Personas [email protected]

INSURGENTES SUR 1898 - 12 of 01 COL. FloridaÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICOC.P. 01020, MÉXICO

RECEPTORCONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.VRFC: CPT991022DE7Teléfono: 5514992635Email: [email protected]

VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN #105 COL. ESCANDÓNMIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICOC.P. 11800, MÉXICO

Este documento es una representación impresa de un CFDIEfectos fiscales al pagoPago en una sola exhibiciónTrip UUID: 920f48aa-2192-4ef8-a0b4-dccb294c816ePor cuenta del tercero: AIPC680813L38 | CARLOS ARRIOLA PAVON

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086Folio Fiscal: DEC7D04D-F82A-4042-8475-161E1B1B928FSerie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SATBuX6PQNNCVHGHSspa2OosG+c+O/abRguRUi26oNqQghw/2MOftIRkN8xhl+2R+K6SOrtss4lhOjeXMhrcB4oxWQEpmGdMxFsfqw50t4x7YSXyGyULA0rQ1hb7jLvCCNqL7dirmVD3WA7mqibVMSW680d3oKeOUiTqxgqzt5szso=

Sello digital del CFDIfVCDNDuuRqd1y4aoLgO0J8pRjelMPs3318ZvAVFYld8D4xa1raAqryTQzzRrcBTdE5aN8BC2mtj+HDR0Db84MY

GTX6zI6sIOIOpW4dQ+urqaEol3FNb+iwOapggrnJOJDbdIm7BKcGCGJ3u5OR3fm0T8pgpw6aFJawy1+Mx4MN0=Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DEC7D04D-F82A-4042-8475-161E1B1B928F|2017-01-26T10:15:12|BuX6PQNNCVHGHSspa2OosG+c+O/abRguRUi26oNqQghw/2MOftIRkN8xhl+2R+K6SOrtss4lhOjeXMhrcB4oxWQEpmGdMxFsfqw50t4x7YSXyGyULA0rQ1hb7jLvCCNqL7dirmVD3WA7mqibVMSW680d3oKeOUiTqxgqzt5szso=|00001000000203220518||

Cantidad Unidad Descripción Precio Unitario Importe

1 No Aplica

SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER.Fecha Viaje: 2017-01-19 06:35:52Vehículo: uberXDistancia: 29.73 KMTiempo: 00:55Ciudad del Viaje: Estado de México

$ 188.96 $ 188.96

1 No Aplica CUOTA DE SOLICITUD $ 1.72 $ 1.72

Importe con letra SUBTOTAL $ 190.68

DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 19/100 M.N. IVA $ 30.51

Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito | Manual | Cuenta: 0333 TOTAL $ 221.19

Página 4 de 18

Page 5: ',5(&&,Ï1 $'0,1,675$&,Ï1

16

Factura SCTH 257148

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. SUCURSAL: 38297AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N TS 26 27

AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,

ALPES, ALVARO OBREGON ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DELA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZACIUDAD DE MEXICO

01040, México VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERALR.F.C. CSI020226MV4 15620, MEXICO

RÉGIMENFISCAL

REGIMEN FISCAL NOAPLICA

FECHA DEEMISIÓN

188760752TICKET 2017-01-20T17:27:18

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO FECHAVIADUCTO MIGUEL ALEMÁN 105,ESCANDON , MIGUEL HIDALGODISTRITO FEDERAL11800, MXRFC: CPT991022DE7

C O S T OPRODUCTOCANTIDAD

CONCEPTO P. UNITARIO TOTALU DE M

MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

CUENTA DE PAGO: 0000

SUBTOTAL $64.66**********************SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**********************

IVA % $10.34LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL $75.00TOTALCONSUMO DEL DIA 19-01-2017

Folio Fiscal Fecha y Hora de Certificación No. Certificado Digital Forma de Pago

2017-01-20T17:27:231508B78F-217A-466A-A8B7-BC6EC614F5EE 00001000000404041693 Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:ddOfH2d/PiFmtkgIDp9waRUVPchNhghddv9Zfzv31IFZpSMU/dCqtcrCr0hQ38K/TjwzwnlYcUl4u/bE/ZiNosOHX0Rl2wL/Zd9Y9SM17T6ICayShMYHsAUgpNA6dQIcpFhJrG/IfOY2/HxUaadwZJnmbY0J7DIW9LPRfwN6f+t1/Rmmp+zSqu7pRucdjvyrfokLEA1Cnr/lNGiyWi2QvhKKdPj0Qp/Ma0I9Txu7woxObbsrKZWE3mMMl6VF1ZVEdDL6dSYXsraW+sYoTxxjDp8c4W+dvwctmmurWyfRI46vzf3WicPlXOIAlrxyLhXrpLDWGonA7izQ7x2YuYkHHA==

Sello Digital del SAT:lkoU59h0WsOxHfWCSB9890+aYWjk8glnc2YPvx/YLXXbRmIQxpvIG6moFcRMQT/9DQLVeQUyB7Z9Y6T5ca9yK5XaMODBKmzMOnqYFEqjoJa0RBtLBBKG2ngXg9RGiSqbYKm1OtudSe72ji1SH78zXlOxjHwXqcQza9D8L7iGQO1pV2wrn0J6q9SOisDl9bSw02HE5oMAmRrp9AAhTuuKF+XZ5r/WJSpC8CDQqRdD/DmR6Hcy9WBgC6zBbpZVEzP+vbjmm2Nc3sOx6iNbKUeq356KAN8Kb+URIKGZUaP31GPJO2ENIuJweNHB2vzEqJJrZblvdfCy8+p3J2FnVyYBiA==Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:||1.0|1508B78F-217A-466A-A8B7-BC6EC614F5EE|2017-01-20T17:27:23|ddOfH2d/PiFmtkgIDp9waRUVPchNhghddv9Zfzv31IFZpSMU/dCqtcrCr0hQ38K/TjwzwnlYcUl4u/bE/ZiNosOHX0Rl2wL/Zd9Y9SM17T6ICayShMYHsAUgpNA6dQIcpFhJrG/IfOY2/HxUaadwZJnmbY0J7DIW9LPRfwN6f+t1/Rmmp+zSqu7pRucdjvyrfokLEA1Cnr/lNGiyWi2QvhKKdPj0Qp/Ma0I9Txu7woxObbsrKZWE3mMMl6VF1ZVEdDL6dSYXsraW+sYoTxxjDp8c4W+dvwctmmurWyfRI46vzf3WicPlXOIAlrxyLhXrpLDWGonA7izQ7x2YuYkHHA==|00001000000404598147||

1 CONSUMO PZA $64.66 $64.66

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19 / ene / 2017 5173

04

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE FECHA

CANTIDAD

DESCRIPCION

UNIDAD P. UNITARIO

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO

FORMA DE PAGONUM. CTA. PAGO

Av. Capitán Píloto Aviador Carlos León GonzálezS/N Peñón de los Baños Venustiano Carranza

Av. Capitán Píloto Aviador Carlos León González

FACTURA

C 849439

LUGAR DE EXPEDICION:

LUGAR EXPEDICIONDF

C610B7AF-BE68-441A-BD34-B355440BC22A

Folio fiscal UUID

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

R.F.C.: TAS860404J80

VIADUCTO MIGUEL ALEMAN 105 ESCANDON MIGUEL HIDALGO D.F. MEXICO 11800

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DEMEXICO, S.A. DE C.V.CPT991022DE7

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DETRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC

Pago en una sola exhibición

Contado

Modalidad Sedan Zona

Servicio de transportación terrestreModalidad Sedan Zona 10 Fecha delservicio 19/01/2017 08:26:35 p.m.

1 No Aplica 370.00 370.00

Total: 370.00I.V.A.: 0.00

Total con Letra:(** TRESCIENTOS SETENTA PESOS00/100 M.N. **)

||1.0|C610B7AF-BE68-441A-BD34-B355440BC22A|2017-01-19T20:29:08|f0g+fok2OBs+gioqWwokf7OoTHZAdiK5sZJj5g4wCE7r5HpVqlCAWL+N1u0PMiuEMkTS5YifAqoYx6rz/zEdKfsh88uX8IDEpIMnwOb2vDFmsx1Z5nwOBuktxSgMkQdlvEfDqGMvFEWftkSZor9EBn+Zbm49npBGellZk4hJprQ=|000010000003011604

f0g+fok2OBs+gioqWwokf7OoTHZAdiK5sZJj5g4wCE7r5HpVqlCAWL+N1u0PMiuEMkTS5YifAqoYx6rz/zEdKfsh88uX8IDEpIMnwOb2vDFmsx1Z5nwOBuktxSgMkQdlvEfDqGMvFEWftkSZor9EBn+Zbm49npBGellZk4hJprQ=

Cadena Original:

Sello Digital:

SubTotal: 370.00

Sello Digital SAT:Ac9o2bo3L8tK3drRUSZEt7dwT64WZUtOpPC+ZPaR+E9DRf8LaSi2leNh3CUwnc1Rxjw13CAHPrsiucbCpET3+E09BAW5bsNrDrGzJ8TrinoisGDYy79dHELELN+HP/0WedMee152nQAv7OxfhOXibQESogaa3/mDK9HEGLVNzB0=

No. Serie Emisor:

No. Serie SAT:00001000000305429816

00001000000301160463

Este documento es una representación impresade un CFDI

2017-01-19T20:29:08Fecha Timbrado:

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INFORME DE COMISIÓN Dirigido a:

Nombre: Cargo: Adscripción:

Lugar: riodo del: al:

Propósito o i o de la comisión:

i idad d arro ada ara ogro d o i o d a o i i :

Resultados:

Contribuciones para la ntidad:

D

Da o d a o i i

(Nombre y Firma)

Elabora

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN

INTERNACIONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dirección de Recursos F nan er

(Nombre y Firma)

i

V 2.01TI16

Folio Día Mes Año

DRF-05C

27

19/01/2017

Definiciones de ubicaciones, áreas, fechas y horarios para el equipo técnico, que operará e instalará los servicios patrocinados por TELMEX.Definición de puntos estratégicos para la colocación de materiales promocionales del evento.Definición del área que ocupará FONART.

OROZCO ITO VICTORIA

2017

19/01/2017

ene

México - Guerrero - Acapulco

CABRERA PEREZ MARICARMEN

COORDINADORA DE FERIAS Y EVENTOS

1701009VIM

Visita técnica a las instalaciones de Expo Mundo Imperial para revisión de áreas y requerimientos de Telmex, empresa patrocinadora de losservicios de Telecomunicación que se utilizarán en la edición 42 de Tianguis Turístico México 2017, a llevarse a cabo del 27 al 30 de marzo de2017 en Acapulco, Guerrero.

GERENTE DE FERIAS

CABRERA PEREZ MARICARMEN

Reunión de coordinación con el equipo de sistemas de Expo Mundo Imperial, Creatividad y Espectáculos y Telmex, revisando:oInfraestructura de Telmex como proveedor natural del recinto.oInfraestructura a instalarse para el evento.oFechas de ingreso del equipo de Ingenieros de Telmex al recinto, así como, horarios autorizados.oMateriales que se requerirán para la instalación de la infraestructura temporal.oRevisión de los puntos en donde se colocará presencia de marca en el recinto.oRevisión de los planos del recinto.oRevisión de ubicaciones para la instalación de quioscos digitales.

Recorrido por las áreas del recinto, para reconocimiento de los Ingenieros que atenderían el evento:oRegistrooOficinas Ejecutivas y OperativasoSala de PrensaoSalones para ConferenciasoCentro de NegociosoÁrea de exposición

Recorrido por las áreas del recinto, para la colocación de materiales promocionales del evento: exteriores, lobby y áreas comunes.

Revisión de áreas para la exposición museográfica y artesanal de FONART.

Tianguis Turístico es la plataforma promocional más importante para el sector turístico de nuestro país, representando un importante instrumentode promoción y comercialización de la oferta de los destinos de México, así como, el impulso a la diversificación del mercado y el incremento a laderrama económica.

OROZCO ITO VICTORIA

GERENTE DE FERIAS

DEP

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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN

INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dirección de Recursos Financieros

DRF-05A

COMPROBANTES DE VIAJE

GESA V 2.01TI16

Folio Día Mes Año

271701009VIM 2017ene

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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN

INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dirección de Recursos Financieros

DRF-05A

COMPROBANTES DE VIAJE

GESA V 2.01TI16

Folio Día Mes Año

271701009VIM 2017ene

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