Hal - 109 BAB IV – Urusan Wajib Pekerjaan Umum L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 KONDISI UMUM Urusan Wajib Pekerjaan Umum mempunyai fungsi strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, dibidang kebinamargaan, penerangan jalan, sumber daya air, dan drainase beserta sarana dan prasarananya sesuai kewenangan yang diakui oleh pemerintah. Pekerjaan Umum atau Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000). Adapun pelaksanaan urusan ini secara teknis dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kota Semarang, Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang dan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang. Untuk bisa menyelenggarakan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang andal dan berkualitas harus memiliki kemauan politik yang kuat, perencanaan yang baik, penyiapan SDM professional, dana, manajemen pembangunan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif Pada tahun 2013, Kota Semarang kembali memperoleh penghargaan tingkat nasional sebagai terbaik I Kategori Kota sub bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan bidang pekerjaan umum tahun 2013. 4.1.3.2 KEBIJAKAN PROGRAM Kebijakan pada Urusan pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah melalui (1) pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2) pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik ; (3) penyelesaian DAM jatibarang beserta komponennya, pembangunan sistem
25
Embed
4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 4.1.3.1 …beta.semarangkota.go.id/content/image/files/4.1.03 Urusan Wajib... · Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
H a l - 1 0 9
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4.1.3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
4.1.3.1 KONDISI UMUM
Urusan Wajib Pekerjaan Umum mempunyai fungsi strategis sebagai
JUMLAH PROGRAM 171.978.521.811 131.694.830.059 76.58
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1. Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong 6.510.576.000 5.159.750.100 66,69
2. Peningkatan Saluran Kawasan Bubakan dan Jl. Agus Salim
130.540.000 130.171.284 30,23
3. Peningkatan Saluran Kawasan Pasar Johar 634.055.000 634.053.746 90,09 4. Peningkatan Saluran Kawasan Simpang
Lima 570.377.000 537.736.344 80,83
5. Pembangunan talud sungai rw xiii kel tandang kec tembalang
97.850.000 92.103.900 91,58
6. Pembangunan saluran drainase rw i kel. gedawang kec. banyumanik
97.850.000 92.873.100 90,25
7. Pembangunan talud sungai rw xv kel. Wonosari kec. ngalian
97.850.000 93.101.750 84,16
8. Pembuatan saluran rt 06 rw 07 kel. kembangarum kec. semarang barat
103.000.000 96.346.900 89,59
9. Pembangunan saluran air/ selokan rt 04 rw 01 kel. gedawang kec banyumanik
190.550.000 176.660.000 88,88
JUMLAH PROGRAM 8.432.648.000 7.012.797.124 83,16
H a l - 1 1 6
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas Bina Marga 1. Operasional tenaga pemeliharaan jalan 2.700.000.000 2.475.305.300 91,68 2. Pemeliharaan jalan & jembatan kota
semarang 28.800.320.000 28.305.404.700 98,28
3. Pengadaan material pemeliharaan jalan 11.900.000.000 10.882.621.450 90,71 4. Pemeliharaan ruang manfaat jalan 500.000.000 483.892.110 96,78 5. Pemeliharaan jalan sendowo (kawasan kota
lama) 800.000.000 743.815.500 92,98
6. Pemeliharaan jalan let. jend soeprapto (kawasan kota lama)
350.000.000 333.093.700 95,17
7. Pemeliharaan jalan kepodang (kawasan kota lama)
300.000.000 287.316.600 95,77
8. Pemeliharaan jalan inspeksi kali semarang ( kawasan kota lama)
1.000.000.000 875.915.000 87,59
9. Supervisi pemeliharaan jalan sendowo, inspeksi kali semarang, kepodang dan let jend soepra
50.000.000 45.041.000 90,08
10. Pemeliharaan jalan suhada raya 1.500.000.000 1.258.735.500 83,92 11. Pemeliharaan jalan raya klipang –
sendangmulyo 1.000.000.000 603.374.201 60,34
12. Pemeliharaan jalan piere tendean 1.345.000.000 1.132.431.000 84,20 13. Pemeliharaan jalan admodirono 2.000.000.000 1.715.275.000 85,76
14. Pemeliharaan jalan cilosari 1.558.500.000 1.273.761.000 81,73 15. Pemeliharaan jalan sarwo edi wibowo 1.000.000.000 581.697.308 58,17 16. Pemeliharaan jalan citarum 1.081.000.000 1.280.000 0,12 17. Pemeliharaan Jalan Medoho Baru 1.000.000.000 899.726.000 89,97 18. Pemeliharaan jalan cinde raya 566.500.000 4.770.000 0,84 19. Pemeliharaan jalan tambak lorok 1.000.000.000 963.180.350 96,32 20. Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan
Jembatan di Wilayah Pengembangan Kota Semarang
1.775.000.000 1.737.990.200 97,91
JUMLAH PROGRAM 60.226.320.000 54.604.625.919 90.67
4. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas Bina Marga
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000 69.791.950 69,79
2 Dokumentasi dan visualisasi hasil pembangunan
75.000.000 63.269.500 84,36
3 Pemutahiran data jalan & jembatan 80.000.000 67.314.500 84,14
4 Leger jalan 50.000.000 47.695.000 95,39
5 Survey kondisi jembatan 100.000.000 95.247.950 95,25
JUMLAH PROGRAM 405.000.000 343.318.900 84,77
H a l - 1 1 7
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
5. Program Penerangan Jalan Umum
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
10 Pembangunan Talud Rt 4 Rw II Kel. Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur
77.250.000 73.007.000 94,51
11 Pembangunan talud Sungai RW I- Rw 2 Kel Tlogomulyo Kec. Pedurungan
206.000.000 191.286.000 92,86
12 Penataan Drainase RW I Kel Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang
154.500.000 144.457.000 93,50
13 Perbaikan Talud Sungai RW XII Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang
103.000.000 96.827.000 94,01
14 Perbaikan Talud Sungai Rw IX Kel Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang
103.000.000 96.785.000 93,97
JUMLAH PROGRAM 32.415.177.000 30.606.599.950 94.42
7. Program penyediaan dan pengolahan air baku
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1 Pembangunan sumur-sumur air tanah 1.336.080.000 1.302.549.091 97,49 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 78.521.000 45.318.855 57,72 3 Pendampingan Pembangunan Sumur-
Sumur Air Tanah 173.690.000 157.343.609 90,59
4 Penyediaan Lahan Untuk West Semarang Water Suply
112.966.739.000 54.761.500 0,05
JUMLAH PROGRAM 114.555.030.000 1.559.973.055 1,36
H a l - 1 1 9
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1 Peningkatan Sumur-sumur Dalam 10.721.893.000 10.407.885.100 97,07 2 Replika / Pendampingan PAMSIMAS 100.000.000 23.836.650 23,84 3 Pembangunan instalasi pengolahan air
minum sederhana 500.000.000 472.110.300 94,42
4 Operasional project implementation unit (piu) pengelolaan & pengembangan hibah air minum
200.000.000 27.193.300 13,60
5 Pengadaan sarana & prasarana air bersih rw ix kel. sambiroto kec. tembalang
103.000.000 98.369.150 95,50
6 Pembangunan Sumur Arthetis Kel. Padangsari
154.500.000 146.449.000 94,79
JUMLAH PROGRAM 11.779.393.000 11.175.843.500 94,88
9. Program pengendalian banjir
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas PSDA & ESDM 1 Peningkatan pembangunan pusat-pusat
3 O & P Pintu Air dan Polder 1.737.167.000 1.515.799.550 87,26 4 Penyediaan lahan kolam retensi kali
semarang 16.982.482.000 0 0,00
5 Pembebasan tanah embung hulu kali bringin
2.460.950.000 28.034.550 1,14
6 Peningkatan saluran drainase k. tenggang (r. arteri s/d kaligawe)
8.000.000.000 3.547.475.400 44,34
7 Perbengkelan peralatan berat & pompa 1.800.000.000 1.560.080.600 86,67 8 Pembangunan sistem polder kali banger 7.021.235.000 6.118.653.530 87,14 9 O & p pompa banjir 6.015.000.000 5.923.252.446 98,47
10 Belanja sewa lahan kolam retensi kali banger
75.000.000 67.295.800 89,73
11 Peningkatan saluran drainase k. tenggang (r. arteri s/d muara) (lanjutan)
112.514.000 0 0,00
12 Pembebasan tanah kali bringin tahap iii 12.250.000.000 6.122.665.641 49,98 13 Pembebasan tanah saluran sekunder
tenggang (tol seksi c) 1.500.000.000 3.053.700 0,20
14 Pembebasan tanah waduk jatibarang 4.953.777.000 4.117.297.900 83,11 15 Ded sub sistem silandak 350.000.000 265.609.000 75,89 16 Pembangunan saluran pintu air sungai jl.
rejolaksono 1 rt 1 rw 1 kel mlatiharjo kec. semar
103.000.000 88.853.000 86,27
17 Perencanaan pembebasan tanah program waduk jatibarang paket c
34.866.000 0 0,00
18 Pembebasan tanah sistem drainase kawasan masjid agung
16.000.000.000 0 0,00
JUMLAH PROGRAM 91.264.625.000 35.721.665.105 39,14
H a l - 1 2 0
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
10. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : Dinas Bina Marga 1 Pengadaan lahan untuk jl. tembus kartini
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2013
Data tersebut merupakan data time series untuk melihat
perkembangan kondisi jalan.
Updating data jalan yang dilakukan terus menerus merupakan wujud
keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas
pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan dari potret diatas telh terjadi
peningkatan kualitas jalan utamanya dalam jkenis konstruksi jalan .
Selain pengelolaan jalan dan jembatan, permasalahan utama yang
perlu diatasi dalam urusan pekerjaan umum adalah terjadinya rob dan banjir
di wilayah Kota Semarang. Penanganan rob dan banjir merupakan
permasalahan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya
kesabaran, keuletan, kesinambungan dan koordinasi serta kerjasama yang
solid di antara seluruh pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang tidak
sebentar. Berbagai upaya telah dilakukan antaranya melalui dukungan
pembangunan Waduk Jatibarang yang meliputi 3 paket proyek
pembangunan, yaitu
(1) Normalisasi Kaligarang dan Banjirkanal Barat,
(2) pembangunan Waduk Jatibarang serta
(3) pengelolaan drainase perkotaan yang meliputi Kali Semarang, Kali
Asin dan Kali Baru direncanakan dioperasikan 2014 .
H a l - 1 2 4
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Pelaksanaan tahun 2013 penanganan rob dan banjir juga dilakukan
dengan pembangunan Sistem Polder Kalibanger secara berkelanjutan dan
bertahap bekerjasama pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan
beberapa proyek yang lain.
Selain itu upaya pengendalian banjir dilakukan dengan optimalisasi
rumah pompa, pengerukkan polder, pengerukan saluran-saluran air, serta
pembersihan saluran melalui karya bhakti terpadu yang melibatkan semua
unsur masyarakat dibantu TNI.
Untuk menggambarkan kondisi pengelolaan infrastruktur bidang
sumber daya air dapat dilihat dalam tabel berikut :
POTRET SUNGAI & DRAINASE 2012
NO Sistem Sungai/Drainase Jml Panjang (M) Tangkapan (Ha)
I Pengendali banjir 3 40.586 5.687 II Drainase Kota A Kawasan Barat 11 31.229 4.518 B Kawasan Tengah 3 21.316 1.977,16 C Kawasan timur 2 27.270 3.740,15 D Kawasan Selatan 46 86.105 21.378,69
Jumlah 65 206.506 37.301,00 Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
Kondisi Sungai sebagai pengendali banjir dengan panjang 40.586 m
dengan tangkapan 5.687 Ha yang berfungsi sebagai pengendali banjir,
cenderung bekurang kapasitas karena tingginya Sedimentasi pada DAS
Sungai karena kiriman dari Kabupaten Semarang.
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB TAHUN 2012
No Sistem Drainase
Pompa Pengendali Banjir
Luas Genangan
Ket Jumlah Pompa/Polder
Kapasitas Lt/dt
Areal Layanan (ha)
1 Kawasan Semarang Barat
3 1275 250 977
2 Kawasan Semarang Tengah
17 22.010 1050 1.025
3 Kawasan Semarang Timur
4 1.985 30,45 1.015
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
H a l - 1 2 5
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
PROFIL POMPA DAN POLDER PENGENDALI BANJIR DAN ROB
TAHUN 2013
No Sistem Drainase
Pompa Pengendali Banjir
Luas Genangan
Ket Jumlah Pompa/Polder
Kapasitas Lt/dt
Areal Layanan
(ha)
1 Kawasan Semarang Barat 5 1.575 250 977 2 Kawasan Semarang
Tengah 18 23.210 1250 1.225
3 Kawasan Semarang Timur 5 2.185 50,45 1.012
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Dari Fungsi Drainase Kota Semarang daerah tangkapan seluas 37.300
hektar dengan kondisi area genangan banjir 8.773 ha dan kawasan Rob
seluas 3.237 ha telah dilayani dengan pompa pengendali banjir seluas 1.625
ha dengan kecenderungan luas genangan yang makin bertambah tiap tahun
akibat pengaruh Cuaca yang ekstrimglobal diseluruh pulau jawa utamanya
pantura ditambah penurunan tanah di daerah semarang bagian bawah.
POTRET IRIGASI KOTA SEMARANG PENYEBARAN DAERAH IRIGASI
No Kecamatan
TAHUN 2012 TAHUN 2013
Daerah Irigasi Teknis
Areal (ha)
Daerah Irigasi Non
Teknis
Areal (ha)
Daerah Irigasi Teknis
Areal (ha)
Daerah Irigasi Non
Teknis
Areal (ha)
1 Gunungpati 7 701 71 1.611 7 721 71 1611
2 Mijen 30 686 30 686
3 Tugu 6 270 5 229 6 270 5 229
4 Ngaliyan 1 20 2 82 1 20 2 82
5 Tembalang 1 10 1 25
6 Banyumanik 2 118 2 118
Jumlah 991 2.736 1.011 2.751
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Upaya pelayanan irigasi pertanian, wilayah Kota Semarang memiliki
total areal pertanian seluas 3.766 Ha yang tersebar di 6 kecamatan dengan
tipe irigasi :
1. irigasi teknis seluas 991 hektar,
2. irigasi non Teknis seluas 2.751 hektar. (lihat tabel).
Luas teknis irigasi mengalami penambahan 0,94 % areal teknis.
H a l - 1 2 6
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2012
No Jenis
Infrastruktur
Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi
Kel. Kec. Kapasitas
(Pipa Distribusi)
Pelayanan Pelayanan
(lt/dt) (m) (KK) (KK)
I Deep Well/Sumur Dalam
1 Kuningan SMG Utara 2 - 3 1500 200 84
2 Tanjung Mas SMG Utara 2 - 3 1500 200 78
3 Bandarharjo SMG Utara 1 - 2 200 100 150
4 Siwalan Gayamsari 2 - 3 1500 200 163
5 Kaligawe Gayamsari 1 – 3 100 150 120
6 Muktiharjo Lor Genuk 2 - 3 1500 200 180
7 Bangetayu Kulon Genuk 4 - 5 1800 300 240
8 Genuksari Genuk 2 - 3 1500 200 220
9 Sembungharjo Genuk 1 – 2 0 150 50
10 Plamongansari Pedurungan 2 - 3 1500 200 110
11 Pedurungan Lor Pedurungan 2 - 3 1500 200 130
12 Pedurungan Kidul Pedurungan 1 – 3 100 150 30
13 Tlogosari Wetan Pedurungan 1 – 3 300 200 80
14 Tlogosari Kulon Pedurungan 1 – 3 200 150 90
15 Mangunharjo Tembalang 2 - 3 1500 200 161
16 Rowosari Tembalang 2 - 3 1500 200 227
17 Sendangguwo Tembalang 2 - 3 1500 200 236
18 Sambiroto Tembalang 2 - 3 1500 200 108
19 Jangli Tembalang 6 – 7 1800 400 352
20 Tandang Tembalang 2 - 3 1500 200 182
21 Sendangmulyo Tembalang 1 – 2 100 150 50
22 Tembalang Tembalang 1 – 2 60 150 30
23 Pudak Payung Banyumanik 6 – 7 1900 150 270
24 Gedawang Banyumanik 2 - 3 1500 200 98
25 Banyumanik Banyumanik 1 - 2 160 110 93
26 Jabungan Banyumanik 2 - 3 1500 200 122
27 Srondol Kulon Banyumanik 1 – 2 100 100 90
28 Padangsari Banyumanik 1 – 2 200 150 80
29 Wonoplumbon Mijen 2 - 3 1500 200 90
30 Wonolopo Mijen 4 – 5 1700 350 148
31 Purwosari Mijen 1 – 2 200 200 100
32 Mijen Mijen 1 – 2 182 150 50
33 Purwoyoso Ngaliyan 3 – 4 1800 500 570
34 Kalipancur Ngaliyan 2 - 3 1500 200 186
35 Wonosari Ngaliyan 7 – 8 3706 570 650
36 Beringin Ngaliyan 2 - 3 1500 200 120
37 Gondoriyo Ngaliyan 6 – 7 866 450 255
38 Bambankerep Ngaliyan 1 - 2 296 150 50
39 Wates Ngaliyan 3 – 4 558 300 210
40 Tambak aji Ngalian 4 – 5 562 400 270
41 Ngaliyan Ngaliyan 1 – 2 200 150 100
42 Karanganyar Tugu 3 – 4 1600 250 210
43 Randugarut Tugu 2 - 3 1500 200 110
44 Tugurejo Tugu 4 – 5 1800 350 260
45 Mangkang Kulon Tugu 4 – 5 1600 350 180
H a l - 1 2 7
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
No Jenis
Infrastruktur
Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi
Kel. Kec. Kapasitas
(Pipa Distribusi)
Pelayanan Pelayanan
(lt/dt) (m) (KK) (KK)
46 Mangkang Wetan Tugu 2 - 3 1500 200 100
47 Mangunharjo Tugu 1 – 3 300 150 90
48 Kembangarum Smg Barat 2 - 3 1500 200 210
49 Manyaran Smg Barat 1 – 3 66 150 100
50 Pakintelan Gn Pati 2 – 3 460 260 85
51 Patemon Gn Pati 6 – 7 366 300 260
52 Gunungpati Gn Pati 8 – 9 456 550 330
53 Mangunsari Gn Pati 1 – 2 150 100 60
54 Cepoko Gn Pati 1 – 2 66 100 90
55 Nongkosawit Gn Pati 1 – 2 317 150 90
56 Candi Candisari 2 - 3 300 200 192
57 Tegalsari Candisari 1 – 2 300 150 90
II Sistem Penyediaan (SIPAS)
1 Karanganyar gunung
Candisari 2 72 200 210
2 Jangli Tembalang 2 100 400 310
3 Tandang Tembalang 2 100 200 210
4 Srondol Kulon Banyumanik 2 100 200 90
5 Padangsari Banyumanik 1-2 150 100 60
6 Sekaran Gunungpati 3 700 500 265
7 Mangunsari Gunungpati 2 100 200 115
8 Gunungpati Gunungpati 2 200 150 70
9 Wonoplumbon Mijen 2 100 200 98
10 Mijen Mijen 1-2 150 100 75
11 Pesantren Mijen 2 100 200 72
12 Cangkiran Mijen 2 100 200 89
13 Beringin Ngaliyan 2 100 200 128
14 Podorejo Ngaliyan 2 800 110 50
III Sumur Dangkal/Gali
1 Bangunharjo SMG Tengah 1 - 40 35
2 Bulusan Tembalang 1 - 40 38
3 Meteseh Tembalang 1 - 40 20
4 Lamper Tengah SMG Selatan 1 - 40 25
5 Padangsari Banyumanik 1 - 40 35
6 Plamongan Sari Pedurungan 1 - 40 20
IV Pembangunan Terminal Air/Hidran Umum (TA/HU)
1 Bendan Ngisor (TA)
Gajah Mungkur
300 100 40 30
2 Genuk Sari (TA) Genuk 300 100 40 28
3 Muktiharjo Lor (HU)
Genuk 300 100 40 26
4 Gedawang (HU) Banyumanik 300 100 40 26
5 Rowosari (HU) Tembalang 300 100 40 34
11.239 16.090
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2012
H a l - 1 2 8
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
POTRET PENYEBARAN SUMBER MATA AIR BUATAN 2013
No Jenis
Infrastruktur
Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi
Kel. Kec. Kapasitas
(Pipa Distribusi)
Pelayanan Pelayanan
(lt/dt) (m) (KK) (KK)
I Deep Well/Sumur Dalam
1 Kuningan SMG Utara 2 - 3 1500 200 84
2 Tanjung Mas SMG Utara 2 - 3 1500 200 78
3 Bandarharjo SMG Utara 1 - 2 200 100 150
4 Siwalan Gayamsari 2 - 3 1500 200 163
5 Kaligawe Gayamsari 1 - 3 100 150 120
6 Muktiharjo Lor Genuk 2 - 3 1500 200 180
7 Bangetayu Kulon Genuk 4 - 5 1800 300 240
8 Genuksari Genuk 3 – 4 1500 200 220
9 Sembungharjo Genuk 1 – 2 324 230 100
10 Plamongansari Pedurungan 2 - 3 1500 200 110
11 Pedurungan Lor Pedurungan 3 - 4 1662 300 210
12 Pedurungan Kidul Pedurungan 1 – 3 100 150 30
13 Tlogosari Wetan Pedurungan 1 – 3 300 200 80
14 Tlogosari Kulon Pedurungan 1 – 3 200 150 90
15 Mangunharjo Tembalang 3 - 4 1500 350 211
16 Rowosari Tembalang 2 - 3 1500 200 227
17 Sendangguwo Tembalang 2 - 3 1500 200 236
18 Sambiroto Tembalang 3 - 4 1795 400 228
19 Jangli Tembalang 6 - 7 2500 550 452
20 Tandang Tembalang 3 - 4 1787 350 262
21 Sendangmulyo Tembalang 2 - 3 176 250 130
22 Tembalang Tembalang 2 - 3 136 300 125
23 Pudak Payung Banyumanik 9 - 11 2537 570 577
24 Gedawang Banyumanik 2 - 3 1500 200 98
25 Banyumanik Banyumanik 2 - 4 246 220 173
26 Jabungan Banyumanik 2 - 3 1500 200 122
27 Srondol Kulon Banyumanik 1 – 2 100 100 90
28 Padangsari Banyumanik 3 - 6 659 270 130
29 Wonoplumbon Mijen 2 - 3 1500 200 90
30 Wonolopo Mijen 4 – 5 1900 450 208
31 Purwosari Mijen 2 - 4 828 300 150
32 Mijen Mijen 3 - 6 1282 530 300
33 Purwoyoso Ngaliyan 3 – 4 2154 720 770
34 Kalipancur Ngaliyan 3 - 5 2702 650 556
35 Wonosari Ngaliyan 9 - 12 5208 880 905
36 Beringin Ngaliyan 5 - 8 2276 725 470
37 Gondoriyo Ngaliyan 6 – 7 1732 900 510
38 Bambankerep Ngaliyan 1 - 2 296 150 50
39 Wates Ngaliyan 3 – 4 558 300 210
40 Tambak aji Ngalian 7 – 9 2060 1060 780
41 Ngaliyan Ngaliyan 2 – 4 1375 500 370
42 Karanganyar Tugu 3 – 4 1600 250 210
43 Randugarut Tugu 3 - 4 1500 200 110
44 Tugurejo Tugu 5 - 7 2611 650 440
45 Mangkang Kulon Tugu 4 – 5 1600 350 180
H a l - 1 2 9
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
No Jenis
Infrastruktur
Lokasi Debit/ Instalasi Rencana Realisasi
Kel. Kec. Kapasitas
(Pipa Distribusi)
Pelayanan Pelayanan
(lt/dt) (m) (KK) (KK)
46 Mangkang Wetan Tugu 3 - 4 2731 580 320
47 Mangunharjo Tugu 2 - 5 1236 350 270
48 Kembangarum Smg Barat 3 - 5 1678 350 310
49 Manyaran Smg Barat 1 – 3 66 150 100
50 Pakintelan Gn Pati 3 - 5 653 450 235
51 Patemon Gn Pati 6 – 7 921 830 600
52 Gunungpati Gn Pati 8 - 9 986 680 450
53 Mangunsari Gn Pati 1 – 2 150 100 60
54 Cepoko Gn Pati 1 – 2 596 220 190
55 Nongkosawit Gn Pati 1 – 2 846 300 180
56 Candi Candisari 3 - 4 1059 500 462
57 Tegalsari Candisari 1 – 2 300 150 90
II Sistem Penyediaan (SIPAS)
1 Karanganyar gunung
Candisari 2 72 200 210
2 Jangli Tembalang 2 100 400 310
3 Tandang Tembalang 2 100 200 210
4 Srondol Kulon Banyumanik 2 100 200 90
5 Padangsari Banyumanik 1-2 150 100 60
6 Sekaran Gunungpati 3 700 500 265
7 Mangunsari Gunungpati 2 100 200 115
8 Gunungpati Gunungpati 2 200 150 70
9 Wonoplumbon Mijen 2 100 200 98
10 Mijen Mijen 1-2 150 100 75
11 Pesantren Mijen 2 100 200 72
12 Cangkiran Mijen 2 100 200 89
13 Beringin Ngaliyan 2 100 200 128
14 Podorejo Ngaliyan 2 800 110 50
III Sumur Dangkal/Gali
1 Bangunharjo SMG Tengah 1 - 40 35
2 Bulusan Tembalang 1 - 40 38
3 Meteseh Tembalang 1 - 40 20
4 Lamper Tengah SMG Selatan 1 - 40 25
5 Padangsari Banyumanik 1 - 40 35
6 Plamongan Sari Pedurungan 1 - 40 20
IV Pembangunan Terminal Air/Hidran Umum (TA/HU)
1 Bendan Ngisor (TA)
Gajah Mungkur
300 100 40 30
2 Genuk Sari (TA) Genuk 300 100 40 28
3 Muktiharjo Lor (HU)
Genuk 300 100 40 26
4 Gedawang (HU) Banyumanik 300 100 40 26
5 Rowosari (HU) Tembalang 300 100 40 34
23.815 16.651
Sumber: Data DINAS PSDA & ESDM Kota Semarang, 2013
Dari tabel 2013 diatas, terlihat bahwa aspek pelayanan air bersih telah
mencakup Target 23.815 dengan realisasi 16.651 KK, meningkat dari tahun
2012 sebesar 3,4%. Pelaksanaan Program Penyediaan Air Baku dilakukan
H a l - 1 3 0
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
pembangunan 57 titik Sumur Dalam dan 3 Lokasi Sistem Instalisasi
Pengelolaan Air Sederhana.
Secara ringkas , hasil yang dicapai Pemerintah Kota Semarang dalam
urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa
indikator kinerja sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013
1 Lama maksimal penanganan Kerusakan Jalan setelah pengaduan kerusakan
15 hari s/d 6 bln
15 hari s/d 6 bln
2 Rasio Panjang kerusakan Jalan dibanding Jumlah Panjang jalan yang ada
18,62 % 18,62 %
3 Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan Kualitasnya 99,00 km 99,00 km
4 Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah hujan
120 menit 120 menit
5 Panjang Sungai dan saluran drainase 171.645 M 171.645 M
6 Kapasitas/fungsi darinase (luas areal tangkapan) 37.300 Ha 37.300 Ha
7 Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder
16.500 Ltr/detik 28.500 Ltr/detik
8 Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir dan rob 276 Proyek 276 Proyek
9 Presentase jangkauan pelayanan air bersih 57 % 60,4 %
10 Proyek untuk penyediaan air bersih 35 Proyek 57 Proyek
11 Pelayanan dan persebaran fasilitas pemenuhan air bersih dan sanitasi
● Deep well/Sumur dalam 41 98
● Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) 3 6
● MCK -- --
12 Panjang Saluran daerah Irigasi 2.265 Km 2.265 Km
13 Luas areal pelayanan irigasi 3.128 Ha 3.128 Ha
4.1.3.5 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Pada tahun 2013 secara umum dihadapi permasalahan sebagai
berikut :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Adanya beberapa kegiatan fisik yang belum dilaksanakan dengan baik
yaitu
a. Peningkatan jl. Hawa tidak dilaksanakan dengan baik.Hal ini
dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak .
b. Kegiatan Peningkatan jembatan mpu sendok dikarenakan gagal
lelang dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan
proses penunjukkan langsung.
c. Peningkatan jalan madukoro. Dikarenakan Penyedia jasa tidak
dapat menyelesaikan kontrak
H a l - 1 3 1
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
d. Peningkatan jalan kokrosono. Dikarenakan Penyedia jasa tidak
dapat menyelesaikan kontrak
e. Peningkatan jalan desel. Dikarenakan Penyedia jasa tidak dapat
menyelesaikan kontrak
2. Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan Jembatan
Pelaksananaan fisik belum dapat dilaksanakn dengan baik yaitu:
a. Pemeliharaan jalan raya klipang – sendangmulyo, dikarenakan
Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan kontrak
b. Pemeliharaan jalan sarwo edi wibowo,dikarenakan Penyedia jasa
tidak dapat menyelesaikan kontrak
c. Pemeliharaan jalan citarum dikarenakan dikarenakan gagal
lelang dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk
melakukan proses penunjukkan langsung,
d. Pemeliharaan jalan cinde raya, dikarenakan Penyedia jasa tidak
dapat menyelesaikan kontrak.
3. ProgramProgram Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh
Ada beberapa pekerjaan pengadaaan lahan yang tidak dapat
diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dikarenakan proses yang
sangat panjang dan ketergantungan dengan instansi vertikal (BPN)yang
dominan dan perlu pembuktian dalam verifikasi kenyataan bukti
kepemilikan sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi
yaitukegiatan :
a. Pengadaan lahan untuk jl. tembus kartini - gajah (jolotundo) – unta;
b. Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi (simpang hanoman);
c. Pengadaan lahan untuk jalan siliwangi (akses tol krapyak);
d. Splitzing (Pemecahan Sertifikat) Pembebasan lahan IAIN
Walisongo;
d. Splitzing (Pemecahan Sertifikat) Pembebasan lahan Prof Hamka.
4. Programpenyediaan dan pengolahan air baku
KegiatanPenyediaan Lahan untuk West Semarang Water Suplytidak
dapat dilaksanakan karena proses administrasi yang panjang dan
ketergantungan dengan instansi vertikal (BPN).
5. Program Pengendalian Banjir
H a l - 1 3 2
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Dari 18 Kegiatan yang telah dianggarkan, ada 8 kegiatan yang belum
terlaksana dengan baik, berupa 2 (Dua) Kegiatan Fisik dan 6 (Enam)
kegiatan pembebasan lahan yaitu :
a. Peningkatan saluran drainase kali tenggang (ruas arteri s/d
kaligawe), dikarenakan dari 3 paket Peningkatan / peninggian
Jembatan, 2 paket tidak terlaksana dengan baik adalah paket
peninggian jembatan daendels karena gagal lelang, dan
peninggian jembatan muktiharjo dikarenakan Penyedia jasa tidak
dapat menyelesaikan kontrak.
b. Peningkatan saluran drainase kali tenggang (ruas arteri s/d muara)
(lanjutan) dikarenakan adanya perbedaan perhitungan volume dan
biaya sehingga tidak dapat direalisasikan sehingga Rekanan tidak
dapat melakukan serah terima konstruksi.
c. Kegiatan Pembebasan Tanah K. Bringin Tahap I &Pembebasan
Tanah Embung Hulu Kali Bringin, dikarenakan proses
pembebasan lahan yang komplek dan perlu verifikasi bukti
kepemilikan lahan, dan prosedur yang panjang dan memerlukan
waktu yang relatif lama.
d. Kegiatan Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali Semarang
dikarenakan belum adanya kesepakatan Penerima Ganti PT.
PELINDO selaku Pengelola Lahan dengan PT. TMB selaku
pemegang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Lahan.
f. Kegiatan Pembebasan Perencanaan Pembebasan Tanah Program
Waduk Jatibarang Paket Ctidak terlaksana.
g. Pembebasan tanah sistem drainase kawasan masjid agung
dikarenakan belum adanya kesepakatan dengan penerima ganti
untung.
4.1.3.6 RENCANA TINDAK LANJUT
Dari permasalahan diatas, rencana tindak lanjut yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Dilakukan tindak lanjut secara administratif sesuai ketentuan bagi
penyedia jasa yang cidera janji dengan mengumumkan dalam daftar
H a l - 1 3 3
B A B I V – U r u s a n W a j i b P e k e r j a a n U m u m
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
rekanan daftar hitam dan diupayakan penganggaran kembali kelanjutan
fisik pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan waktu yang
tersedia.
2. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Dilakukan tindak lanjut secara administratif sesuai ketentuan bagi
penyedia jasa yang cidera janji dengan mengumumkan dalam daftar
rekanan daftar hitam dan diupayakan penganggaran kembali kelanjutan
fisik pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan waktu yang
tersedia.
3. ProgramProgram Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh.
Pelaksanaan Pengadaan Lahan akan dilanjutkan pada tahun 2014
perubahan anggaran.
4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya.
Telah dilakukan penganggaran kembali Kegiatan Penyediaan Lahan
Untuk West Semarang Water Suply tahun 2014.
5. Program Pengendalian Banjir
Diusulkan dianggarkan lagi pada TA 2014
Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase K.Tenggang (R. Arteri s/d