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平成30年議案第81号
平成30年度江南市一般会計補正予算(第7号)
平成30年度江南市の一般会計の補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 60,788千円を減額し、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ 29,115,699千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第4条 既定の地方債の変更及び廃止は、「第4表 地方債補正」による。
平成30年11月29日提出
江南市長 澤田 和延
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521,416
1 社 会 福 祉 費 6,102,054 6,401 6,108,455
2 児 童 福 祉 費 5,252,283 28,937 5,281,220
3 生 活 保 護 費 1,116,196 △79 1,116,117
4 災 害 救 助 費 12,999 2,625 15,624
4 衛 生 費 2,662,798 △190 2,662,608
1 保 健 衛 生 費 909,327 17,400 926,727
2 清 掃 費 1,753,471 △17,590 1,735,881
5 労 働 費 168,589 △20 168,569
1 労 働 費 168,589 △20 168,569
6 農 林 水 産 業 費 248,629 △2,741 245,888
1 農 業 費 248,629 △2,741 245,888
7 商 工 費 359,062 1,341 360,403
1 商 工 費 359,062 1,341 360,403
8 土 木 費 3,504,237 △124,196 3,380,041
1 土 木 管 理 費 205,602 △4,742 200,860
3 河 川 費 96,706 △7,281 89,425
4 都 市 計 画 費 1,806,564 △115,718 1,690,846
6 下 水 道 費 727,672 3,545 731,217
9 消 防 費 995,280 2,218 997,498
1 消 防 費 995,280 2,218 997,498
10 教 育 費 3,132,851 △1,303 3,131,548
1 教 育 総 務 費 504,254 △2,953 501,301
2 小 学 校 費 616,655 △79 616,576
3 中 学 校 費 358,368 △42 358,326
4 社 会 教 育 費 332,048 3,620 335,668
5 保 健 体 育 費 1,321,526 △1,849 1,319,677
歳 出 合 計 29,176,487 △60,788 29,115,699
歳 出
款 項 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
1 議 会 費 291,416 △4,063 287,353
1 議 会 費 291,416 △4,063 287,353
2 総 務 費 2,891,966 30,282 2,922,248
1 総 務 管 理 費 2,247,421 42,044 2,289,465
2 徴 税 費 398,136 △6,101 392,035
3 戸籍住民基本台帳費 173,404 △3,546 169,858
6 監 査 委 員 費 21,661 △2,115 19,546
3 民 生 費 12,483,532 37,884 12,
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第2表 繰越明許費補正
[単位:千円]
款 項 事 業 名 金 額
3 民 生 費 2 児 童福祉費 保育園施設改修(空調設備)事業 53,687
第3表 債務負担行為補正
[単位:千円]
事 項 期 間 限 度 額
布袋駅付近鉄道高架化整備事業 平成 31 年度~平成 33 年度 1,214,089
布袋駅エスカレーター設置事業 平成 31 年度~平成 32 年度 114,180
英 語 指 導 助 手 ( A L T )
派 遣 委 託 料平成 30 年度~平成 31 年度 8,186
ト レ ー ニ ン グ 室 等
管 理 委 託 料平成 30 年度~平成 33 年度 63,119
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4,071 2,456 456,527
款
13 国 庫 支 出 金
補
3,381,072 9
正
,753 3,390,
前
825
1
の
4 県 支 出 金 1,824
予
,614 6,224 1
算
,830,838
額
15 財 産 収 入
補
6,582 5,756
正
12,338
予
17 繰 入 金 1,3
算
51,851 △226
額
,594 1,125,
計
257
1
千
9 諸 収 入 1,016,
円
627 1,617 1,
千
018,244
円
20 市 債 1,9
千
08,600 140,
円
000 2,048,6
歳
00
歳
入
入 合 計 29,176,
歳
487 △60,788
出
29,115,699
補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総括(歳 入)
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
1 総括(歳 入)
11 分 担 金 及 び 負 担 金 45
291,416 △4,063 287,353
2 総 務 費 2,891,966 30,282 2,922,248
3 民 生 費 12,483,532
(歳
37,884 12,521,416
4 衛 生 費 2,662,798 △190 2,662,608
5 労 働 費 168,589 △20 168,569
6 農 林 水 産 業 費 248,629 △2,741 245,888
7 商 工 費 359,062 1,341
出
360,403
款 補
8 土 木 費 3
正
,504,237 △1
前
24,196 3,38
の
0,041
予算額
9 消 防 費 995
補
,280 2,218 9
)
正
97,498
予算
10 教 育 費 3
額
,132,851 △1
計
,303 3,131,548
歳 出 合 計 29,176,487 △60,788 29,115,699
千円 千円 千円
1 議 会 費
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