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報道発表資料
平成31年3月8日松野町総務課
1 補正予算の種類
⑴ 平成30年度松野町一般会計補正予算(第7号)
⑵ 平成30年度松野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
⑶ 平成30年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算(第2号)
⑷ 平成30年度松野町簡易水道特別会計補正予算(第3号)
⑸ 平成30年度松野町介護保険特別会計補正予算(第3号)
⑹ 平成30年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算(第1号)
2 補正予算の規模
平成30年度 平成30年度 平成29年度3月補正額 累計予算額 3月補正後
予 算 額
⑴ ⑵ ⑶ ⑷
【⑵-⑶】
△ 200,104 3,646,009 3,522,930 123,079 3.5
△ 12,510 1,907,955 1,966,350 △ 58,395 △ 3.0
国民健康保険特別会計
△ 1,341 597,229 695,925 △ 98,696 △ 14.2
国民健康保険中央診療所特別会計
△ 19,553 318,792 274,337 44,455 16.2
簡易水道特別会計
15,766 106,128 99,893 6,235 6.2
住宅新築資金等貸付事業特別会計
- 43,450 41,026 2,424 5.9
介護保険特別会計
△ 180 780,058 792,717 △ 12,659 △ 1.6
後期高齢者医療保険事業特別会計
△ 7,202 62,298 62,452 △ 154 △ 0.2
△ 212,614 5,553,964 5,489,280 64,684 1.2
3 平成30年度松野町一般会計補正予算(第7号)の概要
⑴ 補正予算の編成方針
今回の補正予算は、各種事業費の確定や精算見込みによる過不足の調整ほか、特殊 事情の追加並びに特別会計を含めた決算状況を見通しながら編成している。
〔単位:千円・%〕比 較
増減率増減額区 分
【⑷/⑶ ×100】
平成30年度3月補正予算について
一般会計
特別会計
合 計
1
Page 2
⑵
補正
の主
な内
容
【歳
入】
※特
定財
源を
除く
国・県
支出
金地
方債
その
他一
般財
源
一般
町民
課1
11
町民
税(個
人)
現年分:均等割+6千円、所得割+2,804千
円滞納繰越分:+242千
円※概要 均等割:課税対象者の増
所得割:実績見込による増
3,0
52
3,0
52
一般
町民
課1
12
町民
税(法
人)
現年分:均等割△441千
円、所得割+1,551千
円※概要
均等割:法人数の減
所得割:企業収益の増によるもの
1,1
10
1,1
10
一般
町民
課1
21
固定
資産
税
現年分:土地+291千
円、家屋+75千円、償却資産+
4,871千
円滞納繰越分:+535千
円※概要
土地 :実績見込みによる増
家屋 :新築家屋の増
償却資産:法人の設備投資及び太陽光発電設備設置
数の増
5,7
72
5,7
72
一般
町民
課1
31
軽自
動車
税現年分:原動機付自転車△22千円、軽自動車598千
円※概要:課税実績台数の増による
570
570
一般
町民
課1
41
市町
村た
ばこ
税
現年分:旧3級品以外△
989千
円、旧3級品+
7千円
※概要:たばこ売上本数の減
・旧3級品以外
3,680,000本
→3,492,000本
△188,000本
・旧3級品
320,000本
→ 321,750本
+1,750本
△ 9
82
△ 9
82
一般
総務
課17
21
財政
調整
基金
繰入
金財政調整基金繰入金
※平
成30
年度
決算
剰余
金見
込に
よる
減額
。△
40,0
00
△ 4
0,0
00
一般
総務
課18
11
繰越
金前年度繰越金
※概要:最終財源調整による減額
△ 3
9,2
52
△ 3
9,2
52
補正
額
財源
内訳
備考
会計
所管
課款
項目
主な
補正
(事
業)
内容
2
Page 3
【歳
出】
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
一般
総務
課2
11
一般
管理
費
退職
手当
負担
金※
概要
・退
職者
2人
に係
る勤
続年
数及
び退
職時
の役
職に
よる
特別
市町
負担
金の
追加
。
3,256
3,256
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費
宇和
島地
区広
域事
務組
合負
担金
※概
要・
広見
広楽
荘改
築事
業、
消防
施設
整備
事業
の入
札執
行に
伴う
事業
費の
減。
(△
1,816千
円)
・環
境セ
ンタ
ー、
汚泥
再生
処理
セン
ター
の施
設管
理運
営費
の実
績見
込み
によ
る減
。(
△4,772千
円)
・7
月豪
雨災
害に
よる
災害
廃棄
物処
理事
業費
の増
(+
2,385千
円)
によ
る追
加及
び及
び財
源調
整。
(災
害対
策債
の追
加+
2,000千
円)
・城
辺み
しま
荘及
びケ
アハ
ウス
城辺
みし
ま荘
空調
設備
改修
事業
にお
ける
補助
金不
採択
に伴
う起
債(
過疎
債+
1,400
千円
)の
追加
。
△ 5,543
3,400
△ 8,943
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費
協働
のま
ちづ
くり
事業
補助
金※
概要
:実
績見
込に
よる
減額
【一
般分
】
・当
初
・実
績
10事
業1,000千
円 →
6
事業
358千
円(
△642千
円)
【地
域計
画分
】
・当
初
・実
績
10事
業2,000千
円 →
4
事業
608千
円(
△1,392千
円)
△ 2,034
△ 2,100
66
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費高
齢者
外出
支援
実証
事業
補助
金(
タク
シー
チケ
ット
助成
)※
概要
:実
績見
込に
よる
減額
△ 2,719
△ 2,700
△ 19
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費住
宅リ
フォ
ーム
補助
金※
概要
:実
績見
込に
よる
減額
(
当初
15件
→実
績見
込11件
:△
4件
)△
1,192
△ 1,200
8
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費お
ため
し移
住宿
泊費
補助
金※
概要
:実
績見
込み
によ
る減
額
(当
初5
件→
実績
見込
1件
:△
4件
)△
1,300
△ 1,300
備
考
(単
位:
千円
)
会計
所管
課款
項目
主な
補正
(事
業)
内容
補正
額
財源
内訳
3
Page 4
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
備
考会
計所
管課
款項
目主
な補
正(
事業
)内
容補
正額
財源
内訳
一般
ふる
さと
創生
課2
17
企画
費ひ
とり
親世
帯移
住プ
ロジ
ェク
ト補
助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
(
当初
5件
→実
績見
込1
件:
△4
件)
△ 1,759
△ 1,759
一般
ふる
さと
創生
課2
115
コミ
ュニ
ティ
バス
運行
費
燃料
費生
活交
通路
線維
持費
補助
金※
概要
:ガ
ソリ
ン代
高騰
によ
る燃
料費
の追
加及
び宇
和島
自動
車に
対す
るバ
ス運
行費
の赤
字補
てん
に係
る補
助金
を追
加す
るも
の。
(毎
年交
付実
績有
:経
常的
補助
)
・燃
料費
+344千
円
・生
活交
通路
線維
持費
補助
金+
1,894千
円【
参考
】
H27:
1,632千
円、
H28:
1,576千
円、
H29:
1,736千
円
H30:
1,894千
円(
※前
年度
対比
+158千
円・
+9.1%
)
2,238
2,238
一般
ふる
さと
創生
課2
116
情報
通信
基盤
施設
管理
費
鬼北
地域
情報
通信
基盤
施設
管理
運営
費負
担金
※概
要:
当初
、道
路占
用等
申請
書作
成業
務を
外注
する
予定
で予
算計
上し
てい
たが
、臨
時職
員で
対応
した
ため
不要
とな
った
こと
によ
り減
額す
るも
の。
△ 5,500
△ 5,500
一般
総務
課2
117
庁舎
建設
費
基本
設計
委託
料※
概要
:7
月豪
雨災
害の
影響
によ
り、
住民
座談
会が
一時
休止
とな
った
こと
から
、庁
舎建
設に
係る
住民
座談
会で
の説
明が
遅れ
たこ
とに
より
、基
本計
画の
作成
時期
も3
か月
程度
遅れ
、年
度内
での
契約
等が
困難
とな
った
ため
減額
する
もの
。
△ 11,400
△ 11,400
0
一般
総務
課2
42
県知
事選
挙費
県知
事選
挙執
行経
費(
報酬
、職
員手
当等
、賃
金外
)※
概要
:30年
11月
18日
執行
県知
事選
挙費
の精
算に
伴う
減額
△ 529
△ 529
0
一般
町民
課3
11
社会
福祉
総務
費
国民
健康
保険
特別
会計
繰出
金※
概要
:実
績見
込み
によ
る保
険基
盤安
定事
業費
等分
の減
額△
862
△ 269
△ 593
一般
保健
福祉
課3
13
老人
福祉
費高
齢者
緊急
通報
委託
料※
概要
:実
績見
込み
によ
る減
(
当初
50人
→実
績見
込25人
△
25人
)△
840
△ 800
△ 40
4
Page 5
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
備
考会
計所
管課
款項
目主
な補
正(
事業
)内
容補
正額
財源
内訳
一般
保健
福祉
課3
13
老人
福祉
費在
宅寝
たき
り高
齢者
等介
護手
当支
給事
業費
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減
(当
初12人
→実
績見
込3
人
△9
人)
△ 700
△ 700
一般
保健
福祉
課3
14
障害
者福
祉費
(障
害者
自立
支援
給付
費等
事業
)
障害
者自
立支
援給
付費
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 1,000
△ 476
△ 524
一般
保健
福祉
課3
14
障害
者福
祉費
(障
害者
自立
支援
給付
費等
事業
)
障害
者自
立支
援給
付費
等国
庫負
担金
返還
金※
概要
:29年
度負
担金
交付
額の
精算
533
533
一般
保健
福祉
課3
14
障害
者福
祉費
(障
害者
医療
費)
障害
者医
療費
国庫
負担
金返
還金
※概
要:
29年
度負
担金
交付
額の
精算
406
406
一般
保健
福祉
課3
14
障害
者福
祉費
(重
度心
身障
害者
医療
費事
業)
重度
心身
障害
者医
療費
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
(
当初
166人
→見
込155人
△
11人
)△
1,638
△ 1,003
△ 635
一般
町民
課3
18
後期
高齢
者医
療保
険事
業費
後期
高齢
者医
療保
険事
業特
別会
計繰
出金
※概
要:
人事
異動
に伴
う事
務費
分の
減額
及び
実績
見込
みに
よる
保険
基盤
安定
事業
費分
の減
額△
2,636
△ 1,196
△ 1,440
一般
町民
課3
21
児童
福祉
総務
費児
童手
当給
付金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 1,510
△ 2,218
708
一般
町民
課3
21
児童
福祉
総務
費(
愛顔
の子
育て
応援
事業
)
乳幼
児用
紙お
むつ
券交
付事
業費
補助
金※
概要
:実
績見
込み
によ
る減
額
・当
初
・
実績
第1
子分
(町
単)
@
1,000円
×
480枚
→
456枚
(△
24枚
)
第
2子
以降
分(
※1/2県
補助
)
@1,000円
×1,140枚
→
633枚
(△
507枚
)
△ 526
△ 254
△ 300
28
5
Page 6
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
備
考会
計所
管課
款項
目主
な補
正(
事業
)内
容補
正額
財源
内訳
一般
町民
課3
22
母子
福祉
費ひ
とり
親家
庭医
療費
給付
金※
概要
:実
績見
込み
によ
る減
額△
730
△ 623
△ 100
△ 7
一般
町民
課3
23
保育
所費
(保
育所
事業
一般
)
広域
入所
児童
委託
料※
概要
:私
立保
育所
入所
児童
の実
績見
込み
によ
る減
額△
746
△ 552
△ 194
一般
町民
課3
23
保育
所費
(保
育所
事業
一般
)
公立
保育
所広
域入
所負
担金
※概
要:
町外
公立
保育
所入
所児
童の
実績
見込
みに
よる
減額
△ 322
△ 322
一般
町民
課3
41
災害
救助
費(
町民
課所
管事
業)
浸水
被害
緊急
支援
金※
概要
:実
績見
込み
によ
る減
額【
事業
実績
】
・事
業費
7,560千
円
(
財源
内訳
:ふ
るさ
と応
援基
金7,560千
円)
・
当初
:130件
→
実
績見
込:
85件
△
45件
△ 5,440
△ 5,440
0
一般
町民
課3
41
災害
救助
費(
町民
課所
管事
業)
被災
者生
活再
建緊
急支
援金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減【
事業
実績
】
・事
業費
36,769千
円
(
財源
内訳
:県
補助
金
24,512千
円
指
定寄
付金
6,802千
円
ふ
るさ
と応
援基
金 5,323千
円
災
害対
策基
金 132千
円)
・
当初
・
実績
大規
模半
壊世
帯
1件
→
1件
±
0件
半壊
世帯
87件
→
86件
△
1件
床上
浸水
世帯
45件
→
37件
△
8件
△ 6,731
△ 4,488
△ 2,243
0
一般
町民
課3
41
災害
救助
費(
町民
課所
管事
業)
災害
援護
資金
貸付
金※
概要
:実
績見
込み
によ
る減
額(
実績
なし
)△
15,000
△ 15,000
0
6
Page 7
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
備
考会
計所
管課
款項
目主
な補
正(
事業
)内
容補
正額
財源
内訳
一般
町民
課3
41
災害
救助
費(
建設
環境
課所
管事
業)
災害
廃棄
物処
理事
業費
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
及び
財源
調整
(災
害対
策債
の追
加)
【事
業実
績】
・住
宅応
急修
理事
業
14,600千
円
(財
源内
訳:
県負
担金
14,600千
円)
・災
害廃
棄物
処理
事業
52,367千
円
(財
源内
訳:
国庫
支出
金26,183千
円、
起債
26,100千
円
一般
財源
84千
円)
△ 19,464
△ 11,159
26,100
△ 34,405
一般
保健
福祉
課4
11
保健
衛生
費各
種健
康診
断委
託料
・予
防接
種委
託料
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 3,379
△ 3,379
一般
保健
福祉
課4
11
保健
衛生
費
不妊
治療
費助
成金
※概
要:
実績
見込
によ
る減
・
当初
・実
績
特
定治
療
2件
→
1件
△
1件
一般
治療
6
件
→
3
件
△3
件
△ 500
△ 500
0
一般
保健
福祉
課4
11
保健
衛生
費未
熟児
養育
医療
費等
国庫
負担
金返
還金
※概
要:
29年
度負
担金
交付
額の
精算
125
125
一般
保健
福祉
課4
11
保健
衛生
費中
央診
療所
特別
会計
繰出
金※
概要
:診
療収
入の
減に
伴う
赤字
補填
分36,000
36,000
一般
保健
福祉
課4
12
保健
セン
ター
費
スプ
リン
クラ
ー整
備事
業費
※概
要:
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額
・設
計監
理委
託料
△
123千
円
・工
事請
負費
△
6,740千
円
△ 6,863
△ 5,900
△ 963
一般
建設
環境
課4
13
環境
衛生
費小
型合
併処
理浄
化槽
設置
費補
助金
※実
績見
込に
よる
減額
△ 1,583
△ 1,221
△ 362
一般
建設
環境
課4
13
環境
衛生
費新
エネ
ルギ
ー機
器等
設置
費補
助金
※実
績見
込に
よる
減額
△ 552
△ 552
一般
建設
環境
課4
21
塵芥
処理
費消
耗品
費(
ごみ
袋購
入費
外)
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
△ 1,450
△ 1,450
7
Page 8
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
備
考会
計所
管課
款項
目主
な補
正(
事業
)内
容補
正額
財源
内訳
一般
建設
環境
課4
21
塵芥
処理
費ご
み袋
販売
手数
料※
概要
:実
績見
込み
によ
る減
額△
800
△ 800
一般
農林
振興
課6
13
農業
振興
費
豪雨
被害
営農
継続
支援
事業
費補
助金
(重
機レ
ンタ
ル代
補助
・オ
ペレ
ータ
ー代
補助
)※
概要
:作
業日
数の
短縮
によ
る事
業費
の減
額【
事業
実績
】
・事
業費
2,000千
円
(財
源内
訳:
県補
助金
787千
円、
一般
財源
1,213千
円)
・
当初
7日
→
実
績1.5日
△
5.5日
△ 1,982
△ 69
△ 1,913
一般
農林
振興
課6
14
担い
手育
成対
策費
青年
就農
給付
金※
概要
:実
績見
込み
によ
る減
(
支給
対象
者
当初
4件
→見
込3
件
△1
件)
△ 2,250
△ 2,250
0
一般
農林
振興
課6
14
担い
手育
成対
策費
担い
手育
成対
策事
業費
補助
金※
概要
:地
域お
こし
協力
隊及
び農
業研
修生
に対
する
技術
指導
料の
実績
見込
みに
よる
減額
(当
初4
件→
見込
3件
△
1件
)
△ 600
△ 750
150
一般
農林
振興
課6
14
担い
手育
成対
策費
被災
農業
者向
け経
営体
育成
支援
事業
費補
助金
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
【事
業実
績】
・
事業
費
90,058千
円
(財
源内
訳:
県補
助金
69,672千
円
災害
対策
基金
20,000千
円
一般
財源
386千
円)
・
当初
35人
→
実
績28人
△
7人
△ 9,400
△ 7,683
△ 1,717
一般
農林
振興
課6
14
担い
手育
成対
策費
(地
域お
こし
協力
隊事
業)
地域
おこ
し協
力隊
事業
費(
報酬
、共
済費
外)
※概
要:
実績
見込
によ
る減
額
(隊
員数
当
初4
人→
実績
3人
△
1人
)△
4,654
△ 6
△ 4,648
一般
農林
振興
課6
15
農地
費た
め池
ハザ
ード
マッ
プ作
成委
託料
※概
要:
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額△
776
△ 776
0
8
Page 9
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
備
考会
計所
管課
款項
目主
な補
正(
事業
)内
容補
正額
財源
内訳
一般
農林
振興
課6
15
農地
費中
山間
地域
総合
整備
事業
費負
担金
※概
要:
国へ
の事
業要
望額
に対
し、
実際
の配
分額
が約
84%
程度
減額
され
たこ
とに
よる
△ 15,150
△ 11,300
△ 3,892
42
一般
農林
振興
課6
17
鳥獣
被害
対策
費
有害
鳥獣
駆除
報償
費※
概要
:捕
獲実
績見
込み
によ
る減
イノ
シシ
当初
543頭
→見
込235頭
△
308頭
ニホ
ンザ
ル
当初
30頭
→見
込 16頭
△
14頭
ニ
ホン
ジカ
当
初767頭
→見
込645頭
△
122頭
ハク
ビシ
ン
当初
70頭
→見
込 23頭
△
47頭
タヌ
キ
当初
153頭
→見
込 52頭
△
101頭
アナ
グマ
当初
50頭
→見
込 9
頭
△ 41頭
カラ
ス
当初
20頭
→見
込 3
頭
△ 17頭
△ 4,975
△ 2,290
△ 2,685
一般
農林
振興
課6
17
鳥獣
被害
対策
費鳥
獣被
害防
止施
設整
備事
業補
助金
※概
要:
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額△
1,767
△ 567
△ 1,200
一般
農林
振興
課6
17
鳥獣
被害
対策
費
鳥獣
被害
防止
緊急
捕獲
等対
策事
業費
補助
金※
概要
:捕
獲実
績見
込み
によ
る減
イノ
シシ
当初
543頭
→見
込235頭
△
308頭
ニホ
ンザ
ル
当初
30頭
→見
込 16頭
△
14頭
ニ
ホン
ジカ
当
初767頭
→見
込645頭
△
122頭
△ 1,984
△ 1,971
△ 13
一般
農林
振興
課6
22
林業
振興
費南
予産
木造
住宅
建設
促進
事業
費補
助金
※概
要:
実績
見込
によ
る減
(
当初
2件
→実
績1
件
△1
件)
△ 1,676
△ 1,676
一般
農林
振興
課6
23
広域
基幹
林道
整備
費広
域基
幹林
道修
繕工
事請
負費
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減△
962
△ 962
一般
農林
振興
課6
23
広域
基幹
林道
整備
費
森林
基幹
林道
整備
事業
費負
担金
※概
要:
延野
々遊
鶴羽
線及
び豊
岡宮
川線
の開
設事
業を
予定
して
いた
が、
国の
事業
採択
が要
望額
の17%
程度
とさ
れた
こと
によ
り、
延野
々遊
鶴羽
線の
みの
実施
によ
る減
△ 3,750
△ 3,800
50
一般
ふる
さと
創生
課7
12
商工
振興
費森
の国
物産
振興
キッ
クオ
フ事
業委
託料
※概
要:
実績
見込
みに
よる
減額
(
当初
4件
→見
込0
件
△4
件)
△ 2,000
△ 2,000
0
9
Page 10
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
備
考会
計所
管課
款項
目主
な補
正(
事業
)内
容補
正額
財源
内訳
一般
ふる
さと
創生
課7
12
商工
振興
費商
工会
補助
金(
事業
費補
助金
)※
概要
:7
月豪
雨災
害の
影響
によ
る、
事業
中止
に伴
う事
業費
補助
金の
減額
△ 1,100
△ 1,100
0
一般
ふる
さと
創生
課7
13
観光
費
グリ
ーン
ツー
リズ
ムキ
ック
オフ
補助
金※
概要
:実
績見
込み
によ
る減
額・
当初
新
規創
業分
補
助金
上限
@1,000千
円×
2件
・見
込
修繕
1件
△ 1,800
△ 1,800
0
一般
ふる
さと
創生
課7
13
観光
費(
地域
おこ
し協
力隊
事業
)
地域
おこ
し協
力隊
事業
費(
報酬
、共
済費
、需
用費
外)
※概
要:
実績
見込
によ
る減
額
(隊
員数
当
初4
人→
実績
3人
△
1人
)△
4,851
△ 6
△ 4,845
一般
建設
環境
課8
23
道路
新設
改良
費
町道
舗装
修繕
事業
費、
町道
滝の
平線
法面
対策
事業
費外
※概
要:
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額、
舗装
修繕
事業
が補
助対
象外
とな
った
こと
によ
る事
業の
取り
止め
、法
面対
策事
業費
の追
加等
、道
路新
設改
良事
業費
間で
の調
整
△ 11,542
△ 8,122
△ 12,900
9,480
一般
建設
環境
課8
32
砂防
事業
費が
け崩
れ防
災対
策事
業費
※概
要:
入札
執行
に伴
う事
業費
の減
額△
3,222
△ 1,954
△ 1,500
232
一般
教育
課10
12
事務
局費
校務
支援
シス
テム
使用
料※
概要
:見
積り
合わ
せに
よる
事業
費の
減額
及び
導入
月の
延期
に伴
う使
用料
の減
額
・当
初:
7月
導入
→
実
績:
1月
導入
△ 2,459
△ 2,459
一般
教育
課10
12
事務
局費
(地
域お
こし
協力
隊事
業)
地域
おこ
し協
力隊
事業
費(
報酬
、共
済費
、需
用費
外)
※概
要:
実績
見込
によ
る減
額
(隊
員数
当
初1
人→
実績
1人
±
0人
)△
746
△ 746
一般
教育
課10
21
学校
管理
費(
南小
学校
事業
)
旧松
野南
小学
校管
理経
費(
賃金
、旅
費、
委託
料外
)※
概要
:実
績見
込に
よる
減額
△ 2,797
△ 6
△ 2,791
一般
教育
課10
51
保健
体育
総務
費(
森の
国大
運動
会事
業)
森の
国大
運動
会事
業費
(報
償費
、需
用費
外)
※概
要:
7月
豪雨
災害
の影
響に
よる
事業
中止
に伴
う事
業費
の減
額△
1,104
△ 560
△ 544
10
Page 11
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
備
考会
計所
管課
款項
目主
な補
正(
事業
)内
容補
正額
財源
内訳
一般
教育
課10
53
学校
給食
費
調理
員賃
金、
光熱
水費
※概
要:
調理
員1
名の
退職
によ
る離
職報
奨金
の追
加、
新設
の機
器導
入に
伴う
電気
料の
増加
によ
る光
熱水
費の
追加
・
調理
員賃
金
855千
円(※
千円
未満
切り
捨て
)
144,820円
/22日
×130日
=855,754円
・
光熱
水費
200千
円
1,055
1,055
一般
農林
振興
課11
11
農地
農業
用施
設災
害復
旧費
頭首
工(
延野
々大
井手
・生
田)
測量
設計
委託
料※
概要
:入
札執
行に
伴う
事業
費の
減額
【事
業実
績】
・
事業
費
5,100千
円
(財
源内
訳:
起債
3,300千
円、
一般
財源
1,800千
円)
△ 505
△ 300
△ 205
一般
農林
振興
課11
11
農地
農業
用施
設災
害復
旧費
農地
農業
用施
設災
害復
旧工
事請
負費
※概
要:
国庫
補助
率の
嵩上
げ等
、実
績見
込み
によ
る財
源の
調整
【事
業実
績】
・
品田
農地
災害
復旧
事業
2,000千
円
(財
源内
訳:
国庫
支出
金1,826千
円、
分担
金174千
円)
〔
補助
率50%
→91.3%
、分
担率
10%
→8.7%
〕
・延
野々
大井
手頭
首工
災害
復旧
事業
20,000千
円
(財
源内
訳:
国庫
支出
金19,240千
円、
分担
金760千
円)
〔
補助
率65%
→96.2%
、分
担率
5%
→3.8%
〕
・
生田
頭首
工災
害復
旧事
業
40,000千
円 (
財源
内訳
:国
庫支
出金
38,480千
円
分担
金
1,520千
円)
〔
補助
率65%
→96.2%
、分
担率
5%
→3.8%
〕
019,546
△ 16,900
△ 746
△ 1,900
一般
農林
振興
課11
12
林業
施設
災害
復旧
費
林業
施設
測量
設計
委託
料※
概要
:入
札執
行に
伴う
事業
費の
減額
【事
業実
績】
・
林道
日吉
松野
線 9,739千
円〔
補正
額:
△2,460千
円〕
(
財源
内訳
:起
債6,300千
円、
一般
財源
3,439千
円)
・
林道
広見
篠山
線 9,683千
円〔
補正
額:
△2,217千
円〕
(
財源
内訳
:起
債6,200千
円、
一般
財源
3,483千
円)
・
林道
上目
黒線
426千
円〔
補正
額:
△1,674千
円〕
(
財源
内訳
:起
債200千
円、
一般
財源
226千
円)
△ 6,351
△ 4,200
△ 2,151
11
Page 12
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
備
考会
計所
管課
款項
目主
な補
正(
事業
)内
容補
正額
財源
内訳
一般
農林
振興
課11
12
林業
施設
災害
復旧
費
林業
施設
災害
復旧
事業
工事
請負
費※
概要
:実
績見
込み
によ
る減
額及
び国
庫補
助率
の嵩
上げ
等実
績見
込み
によ
る財
源の
調整
【事
業実
績】
・
林道
日吉
松野
線災
害応
急復
旧事
業 1,434千
円(
財源
内訳
:起
債900千
円、
一般
財源
534千
円)
・
林道
日吉
松野
線災
害復
旧事
業 77,000千
円(
財源
内訳
:国
庫支
出金
75,691千
円、
一般
財源
1,309千
円)
〔
補助
率65%
→98.3%
〕
・
林道
広見
篠山
線災
害復
旧事
業 42,000千
円(
財源
内訳
:国
庫支
出金
41,286千
円、
一般
財源
714千
円)
〔
補助
率65%
→98.3%
〕
・
林道
上目
黒線
災害
復旧
事業
5,000千
円(
財源
内訳
:国
庫支
出金
4,575千
円、
分担
金250千
円
一
般財
源175千
円)
〔
補助
率50%
→91.5%
〕
△ 265
41,702
△ 39,500
△ 2,467
一般
教育
課11
31
公立
学校
施設
災害
復旧
費
西小
学校
浄化
槽修
繕事
業※
概要
:事
業完
了に
伴う
減額
【事
業実
績】
・
事業
費
449千
円
(財
源内
訳:
起債
200千
円、
諸収
入224千
円
一般
財源
25千
円)
△ 380
△ 200
△ 190
10
一般
教育
課11
32
社会
教育
施設
災害
復旧
費
町民
セン
ター
浄化
槽等
修繕
事業
※概
要:
事業
完了
に伴
う減
額【
事業
実績
】
・事
業費
971千
円
(財
源内
訳:
起債
480千
円、
諸収
入485千
円
一般
財源
6千
円)
△ 481
△ 300
△ 240
59
一般
教育
課11
32
社会
教育
施設
災害
復旧
費
集会
所(
吉野
上在
・蕨
生谷
口)
災害
復旧
事業
補助
金※
概要
:事
業完
了に
伴う
減額
【事
業実
績】
・
事業
費
423千
円〔
上在
148千
円、
谷口
275千
円〕
(
財源
内訳
:起
債420千
円、
一般
財源
3千
円)
△ 277
△ 200
△ 77
12
Page 13
国・
県支
出金
地方
債そ
の他
一般
財源
備
考会
計所
管課
款項
目主
な補
正(
事業
)内
容補
正額
財源
内訳
一般
ふる
さと
創生
課11
41
観光
施設
災害
復旧
費
虹の
森公
園災
害復
旧事
業※
概要
:事
業完
了に
伴う
減額
【事
業実
績】
・
事業
費
14,264千
円
(財
源内
訳:
起債
8,100千
円、
諸収
入6,060千
円
一般
財源
104千
円)
△ 50
500
△ 589
39
一般
総務
課11
42
公有
自動
車災
害復
旧費
公用
車(
小型
乗用
自動
車)
更新
事業
※概
要:
事業
完了
に伴
う減
額【
事業
実績
】
・事
業費
1,973千
円
(財
源内
訳:
起債
1,000千
円、
諸収
入600千
円
一般
財源
373千
円)
△ 456
△ 700
244
一般
ふる
さと
創生
課11
42
公有
自動
車災
害復
旧費
コミ
ュニ
ティ
バス
更新
事業
※概
要:
事業
完了
に伴
う減
額【
事業
実績
】
・事
業費
7,448千
円
(財
源内
訳:
起債
4,000千
円、
諸収
入2,300千
円
一般
財源
1,148千
円)
△ 1,622
△ 2,500
878
一般
建設
環境
課11
42
公有
自動
車災
害復
旧費
公用
車(
道路
維持
管理
車両
)更
新事
業※
概要
:事
業完
了に
伴う
減額
【事
業実
績】
・事
業費
1,935千
円
(財
源内
訳:
起債
900千
円、
諸収
入645千
円
一般
財源
390千
円)
△ 1,061
△ 1,300
239
一般
建設
環境
課11
43
その
他公
共施
設災
害復
旧費
直営
班事
務所
等シ
ャッ
ター
修繕
事業
※概
要:
事業
完了
に伴
う減
額【
事業
実績
】・
事業
費
1,221千
円
(財
源内
訳:
起債
600千
円、
諸収
入610千
円
一般
財源
11千
円)
△ 229
△ 100
△ 61
△ 68
一般
総務
課12
11
元金
長期
債償
還元
金※
概要
:29年
度同
意債
借入
に係
る額
、時
期及
び利
率の
確定
に伴
う調
整△
14,624
△ 14,624
一般
総務
課12
12
利子
長期
債償
還利
子※
概要
:29年
度同
意債
借入
に係
る額
、時
期及
び利
率の
確定
に伴
う調
整△
1,342
△ 1,342
13
Page 14
⑶ 平成30年度一
般会計繰越明許費について
左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源
国庫
支出金
県支出金
地方債
その他
12
11一般管理
費会計年度任用職員制度導入支
援業務委託事業
2,160
2,160
会計年度任用職員制度の導入にあ
たり、給与等の給付水準や職ごとの
任用基準を決定し、新規制定や一部
改正等の必要となる例規の整備を行
わなければならないが、基準の決定
にあたっては、近隣市町との調整が
必要であり、年度内での方針決定は
見込めないため。
平成31年
9月30日
総務課
22
17
企画
費消防ポンプ自動車整備事業
(宇和島地区広域事務組合負
担金)
983
800
183
平成30年9月3日の入札執行によ
り、落札業者が決定したが艤装メー
カーとの調整が困難となったため落
札決定後に辞退となった。
その後、10月に再度入札を執行し
落札されたものの、約1か月間の遅
れが車両等製造工程に影響し、納期
が平成31年4月中の見込みとなった
ため。
平成31年
4月30日
ふるさ
と創生
課
33
41
災害救助
費(ふる
さと創生
課所管事
業)
被災中小企業者等復旧事業
8,000
8,000
0
町内の被災中小事業者において
は、県内各所の被災復旧状況により
建築設備等復旧事業が追いつかず、
町内被災事業所に手がまわっていな
いところがあること、また、国の制
度であるグループ補助事業の進捗、
結果により、本町単独補助制度手続
きを行う事業者が見込まれることな
どから、年度内の完了が見込めなく
なったため。
平成32年
3月31日
〃
(単位:千円)
NO款
項目
事業
名翌
年度
繰越
額繰 越 理 由
事業完了
見込年月日
所管課
一般
財源
14
Page 15
左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源
国庫
支出金
県支出金
地方債
その他
(単位:千円)
NO款
項目
事業
名翌
年度
繰越
額繰 越 理 由
事業完了
見込年月日
所管課
一般
財源
48
23道路新設
改良費
町道葛川富岡線改良事業
41,100
23,600
17,500
0 国庫補助金の追加内示及び用地買
収に係る利害関係人との意見調整等
に不測の日数を要したため。
平成31年
10月31日
建設環
境課
58
23道路新設
改良費
町道滝の平線法面対策事業
25,824
15,030
3,300
7,494 7月豪雨災害の影響により、河川
が氾濫し地形の変動が生じ一部測量
設計の見直しを行ったため。
平成31年
9月30日
〃
68
23道路新設
改良費
橋梁修繕調査設計業務委託事
業10,227
5,990
3,100
1,137
30年度調査業務において、調査方
法の変更により減額が生じたため、
事業の緊急性等を考慮し、次年度予
定していた事業を追加で実施するこ
ととしたため。
平成31年
8月31日
〃
78
23道路新設
改良費
町道延行線改良事業
12,600
12,400
200
平成30年12月20日に入札を執行し
たが、入札減により次年度予定して
いた事業を追加で実施することとし
たため。
平成31年
6月30日
〃
88
32砂防事業
費富岡7-20-A集落・避難路保
全斜面地震対策事業
4,300
2,580
1,700
20
県補助金の追加内示に伴い、平成
30年12月20日に入札を執行したが、
工事内容に係る利害関係人との意見
調整等に不測の日数を要したため。
平成31年
5月31日
〃
98
32砂防事業
費奥野川1-11集
落・避難路保全
斜面地震対策事業
9,900
5,940
3,900
60
県補助金の追加内示に伴い、平成
30年12月20日に入札を執行したが、
工事内容に係る利害関係人との意見
調整等に不測の日数を要したため。
平成31年
6月30日
〃
108
32砂防事業
費櫻谷災害関連緊急がけ崩れ対
策事業
18,243
13,682
4,500
61
県補助金の追加内示に伴い、平成
30年12月20日に入札を執行したが、
工事内容に係る利害関係人との意見
調整等に不測の日数を要したため。
平成31年
7月31日
〃
15
Page 16
左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源
国庫
支出金
県支出金
地方債
その他
(単位:千円)
NO款
項目
事業
名翌
年度
繰越
額繰 越 理 由
事業完了
見込年月日
所管課
一般
財源
1111
11農地農業
用施設災
害復旧費
延野々大井手頭首工災害復旧
事業
20,000
19,240
760
0 県河川管理者との協議に不測の日
数を要したため。
平成31年
4月30日
農林振
興課
1211
11農地農業
用施設災
害復旧費
生田頭首工災害復旧事業
40,000
38,480
1,520
0 県河川管理者との協議に不測の日
数を要したため。
平成32年
2月20日
〃
1311
12林業施設
災害復旧
費林道上目黒線災害復旧事業
5,000
4,575
250
175 県等関係機関との調整に不測の日
数を要したため。
平成31年
5月21日
〃
1411
12林業施設
災害復旧
費
林道広見篠山線(豊岡宮川
線)災害復旧事業
42,000
41,286
714
被災状況が大規模であり、標準工
期内での工事完成が困難であり、年
度内の完了が見込めなくなったた
め。
平成31年
12月7日
〃
1511
12林業施設
災害復旧
費林道日吉松野線災害復旧事業
77,000
75,691
1,309
被災状況が大規模であり、標準工
期内での工事完成が困難であり、年
度内の完了が見込めなくなったた
め。
平成31年
12月18日
〃
合 計
317,337
223,892
22,202
47,200
10,530
13,513
16
Page 17
4 平成30年度松野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の概要
⑴ 補正予算の編成方針
⑵ 補正額 (単位:千円)
国県支出金 地方債 その他 一般財源 △ 1,341 △ 6,818 0 △ 4,076 9,553 597,229
3月補正後累計予算額
【所管課:町民課】
【歳入】 ・国民健康保険税 △ 4,700千円(実績見込) ・災害臨時特例補助金 + 978千円( 〃 ) ・保健給付費等交付金 △ 7,796千円( 〃 ) ・一般会計繰入金 △ 862千円( 〃 ) ・前年度繰越金 +10,563千円(財源調整) 【保留額:4,100千円】
【歳出】 ・退職被保険者等医療給付費分納付金△ 173千円(実績見込) ・特定健康診査等事業費 △ 1,204千円( 〃 ) ・特定健康診査等負担金返還金 + 353千円( 〃 ) ○財政調整基金残高見込(H30末):82,642千円 (前年度比:+22,339千円・+37.0%)
○翌年度繰越見込額:11,488千円【単年度収支:△33,000千円】
補正額財 源 内 訳
今回の補正は、実績見込みによる事業費及び財源を調整するもの。
⑶ 主な補正内容
17
Page 18
⑴ 補正予算の編成方針
⑵ 補正額 (単位:千円)
国県支出金 地方債 その他 一般財源 △ 19,553 △ 34 △ 10,000 36,000 △ 45,519 318,792
6 平成30年度松野町簡易水道特別会計補正予算(第3号)の概要
⑴ 補正予算の編成方針
⑵ 補正額 (単位:千円)
国県支出金 地方債 その他 一般財源
15,766 0 0 0 15,766 106,128
⑶ 主な補正内容
【歳入】前年度繰越金 +15,766千円【保留額:8,627千円】
【歳出】財政調整基金積立金 +13,000千円(繰越金1/2相当額以上) 光熱水費 + 640千円 修繕料 + 550千円 資材費 + 580千円 消費税 + 599千円
○財政調整基金残高見込(H30末):66,312千円 (前年度比:+13,041千円・+24.5%)
○翌年度繰越見込額:17,546千円(単年度収支:△7,210千円)
⑶ 主な補正内容
【歳入】 ・診療収入 △45,618千円(実績見込) ・一般会計繰入金 +36,000千円( 〃 ) ・町債 △10,000千円( 〃 ) ・前年度繰越金 + 99千円(財源調整)【保留額:100千円】
【歳出】 ・夜間看護手当 △ 1,000千円(実績見込) ・医薬品衛生材料費 △ 4,500千円( 〃 ) ・給食費 △ 2,000千円( 〃 ) ・工事請負費(スプリンクラー △10,900千円( 〃 ) 等整備事業費) ○翌年度繰越見込額:429千円(単年度収支:+284千円)
今回の補正は、水道本管の老朽化に伴う漏水対策に要する経費の追加ほか、本年1 月の異常渇水時において、水源確保のためポンプによる揚水を実施したことによる燃 料費の追加及び前年度決算に基づく消費税納付額を追加している。 また、今後の水道施設更新事業の財源を確保するため、財政調整基金の積み立てを 行うもの。
補正額財 源 内 訳 3月補正後
累計予算額
5 平成30年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算(第2号)の概要【所管課:中央診療所】
【所管課:建設環境課】
今回の補正は、実績見込みにより、事業費及び財源を調整するとともに、患者数の 減少を背景に厳しい経営状況を強いられ、平成30年度決算の形式収支を調整するため の措置として、赤字補填分に係る一般会計繰入金を追加するもの。
補正額財 源 内 訳 3月補正後
累計予算額
18
Page 19
7 平成30年度松野町介護保険特別会計補正予算(第3号)の概要
⑴ 補正予算の編成方針
⑵ 補正額 (単位:千円)
国県支出金 地方債 その他 一般財源
△ 180 1,371 0 △ 179 △ 1,372 780,058
⑴ 補正予算の編成方針
⑵ 補正額 (単位:千円)
国県支出金 地方債 その他 一般財源 △ 7,202 0 0 △ 3,984 △ 3,218 62,298
⑶ 主な補正内容
【歳入】・後期高齢者医療保険料 △3,940千円(実績見込) ・一般会計繰入金 △2,636千円( 〃 ) ・諸収入 △1,348千円( 〃 ) ・前年度繰越金 + 716千円(財源調整)【保留額:980千円】
【歳出】・後期高齢者医療広域連合納付金 △5,854千円(実績見込) ・保健事業費(健康診査等) △1,348千円( 〃 )
○翌年度繰越見込額:1,709千円(単年度収支:+12千円)
⑶ 主な補正内容
【歳入】・介護保険料 △18,021千円(実績見込) ・災害臨時特例補助金 + 683千円( 〃 ) ・介護保険給付費準備基金繰入金 +16,649千円(介護保険料減額分の補塡)
【歳出】・介護サービス等諸費 △ 3,200千円(実績見込) ・介護予防サービス等諸費 △ 3,300千円( 〃 ) ・特定入所者介護サービス等費 + 6,500千円( 〃 ) ○介護保険給付費準備基金残高見込(H30末):39,940千円 (前年度比:△4,684千円・△10.5%)
○翌年度繰越見込額:10,695千円(単年度収支:△12,753千円)
今回の補正は、実績見込みにより、事業費及び財源を調整するもの。
補正額財 源 内 訳 3月補正後
累計予算額
今回の補正は、実績見込みにより事業費及び財源を調整するもの。
補正額財 源 内 訳 3月補正後
累計予算額
【所管課:保健福祉課】
【所管課:町民課】8 平成30年度松野町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算(第1号)の概要
19