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令和2年度 瀬戸内市一般会計補正予算(第7号) 議案第 67 号
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Sep 27, 2020

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令 和 2 年 度

瀬戸内市一般会計補正予算(第7号)

議案第 67 号

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 令和2年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。

 (歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ847,025千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,191,153千円

   とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

 (繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

 (債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

 (地方債の補正)

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和2年 8月26日 提出

- 1 -

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歳  入(単位 千円)

補正前の額 補 正 額 計

2 地方譲与税 160,300 2,795 163,095

3 森林環境譲与税 2,300 2,795 5,095

14 国庫支出金 6,293,154 101,651 6,394,805

1 国庫負担金 1,355,261 10 1,355,271

2 国庫補助金 4,927,697 101,641 5,029,338

15 県支出金 1,069,224 46,962 1,116,186

1 県負担金 653,868 5 653,873

2 県補助金 299,968 46,457 346,425

3 県委託金 115,388 500 115,888

17 寄附金 158,126 280,000 438,126

1 寄附金 158,126 280,000 438,126

18 繰入金 2,286,636 95,299 2,381,935

2 基金繰入金 2,277,597 95,299 2,372,896

20 諸収入 198,712 146,497 345,209

4 受託事業収入 9,961 85,078 95,039

5 雑入 142,830 61,419 204,249

21 市債 3,869,800 173,821 4,043,621

1 市債 3,869,800 173,821 4,043,621

25,344,128 847,025 26,191,153

第1表  歳入歳出予算補正

款 項

歳  入  合  計

- 2 -

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歳  出

(単位 千円)

補正前の額 補 正 額 計

1 議会費 174,288 8,211 182,499

1 議会費 174,288 8,211 182,499

2 総務費 6,965,712 425,543 7,391,255

1 総務管理費 6,496,842 437,291 6,934,133

2 徴税費 248,108 △7,908 240,200

3 戸籍住民基本台帳費 113,487 6,049 119,536

4 選挙費 35,492 1,219 36,711

5 統計調査費 22,756 △705 22,051

6 監査委員費 49,027 △10,403 38,624

3 民生費 6,288,451 118,314 6,406,765

1 社会福祉費 3,491,386 24,976 3,516,362

2 児童福祉費 2,531,374 90,399 2,621,773

3 生活保護費 265,691 2,939 268,630

4 衛生費 1,806,494 175,347 1,981,841

1 保健衛生費 471,995 173,319 645,314

2 清掃費 569,271 845 570,116

4 病院費 247,650 1,183 248,833

6 農林水産業費 538,896 4,143 543,039

1 農業費 149,707 6,212 155,919

2 林業費 18,432 2,795 21,227

4 農地費 350,646 △4,864 345,782

款 項

- 3 -

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(単位 千円)

補正前の額 補 正 額 計

7 商工費 551,787 127,880 679,667

1 商工費 551,787 127,880 679,667

8 土木費 2,929,381 △1,050 2,928,331

1 土木管理費 1,408,993 △5,532 1,403,461

2 道路橋りょう費 556,669 1,650 558,319

3 河川費 49,236 1,236 50,472

4 港湾費 17,139 1,596 18,735

9 消防費 681,023 4,648 685,671

1 消防費 681,023 4,648 685,671

10 教育費 3,476,339 △16,011 3,460,328

1 教育総務費 813,331 1,773 815,104

2 小学校費 994,328 8,789 1,003,117

3 中学校費 262,941 1,657 264,598

4 幼稚園費 348,632 △4,469 344,163

5 社会教育費 725,987 △23,948 702,039

6 保健体育費 331,120 187 331,307

25,344,128 847,025 26,191,153歳  出  合  計

款 項

- 4 -

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 追 加 (単位 千円)

7 商工費 1 商工費 観光施設管理運営事業

8 土木費 1 土木管理費 JR駅前等整備事業

10 教育費 5 社会教育費 公民館管理運営事業

 追 加 (単位 千円)

255,235

第 2 表  繰越明許費補正

款 項 事     業     名 金   額

27,208

687,300

231,619

第 3 表  債務負担行為補正

事     項 期  間 限  度  額

火葬場整備事業 令和3年度

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(単位 千円)

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

1,172,500普通貸借又は証券発行

年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

 公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

1,253,300普通貸借又は証券発行

年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

 公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

450,000 〃 〃 〃 543,021 〃 〃 〃

合 併 特 例 事 業

臨 時 財 政 対 策 債

補 正 後起 債 の 目 的

補 正 前

第 4 表  地 方 債 補 正

変 更

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2

14

15

17

18

20

21 市債 3,869,800 173,821 4,043,621

歳  入  合  計 25,344,128 847,025 26,191,153

諸収入 198,712 146,497 345,209

寄附金 158,126 280,000 438,126

繰入金 2,286,636 95,299 2,381,935

県支出金 1,069,224 46,962 1,116,186

国庫支出金 6,293,154 101,651 6,394,805

地方譲与税 160,300 2,795 163,095

歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総  括

 (歳  入)(単位 千円)

款 補正前の額 補 正 額 計

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国県支出金

1 議会費 174,288 8,211 182,499 8,211

2 総務費 6,965,712 425,543 7,391,255 1,851 △6,786

3 民生費 6,288,451 118,314 6,406,765 83,637 30,299

4 衛生費 1,806,494 175,347 1,981,841 1,183 7,986

6 農林水産業費 538,896 4,143 543,039 △1,486 5,629

7 商工費 551,787 127,880 679,667 20,500 27,380

8 土木費 2,929,381 △1,050 2,928,331 △701

9 消防費 681,023 4,648 685,671 4,648

10 教育費 3,476,339 △16,011 3,460,328 42,928 △58,939

25,344,128 847,025 26,191,153 148,613 17,727歳  出  合  計 80,800 599,885

80,000

△349

80,800 85,378

そ の 他

430,478

4,378

 (歳  出)(単位 千円)

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特  定  財  源一般財源

地 方 債

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2  歳 入

金 額

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税 (単位 千円)

節目 補正前の額 補 正 額 計 説        明

区  分

1 森林環境譲与 2,795 森林環境譲与税 2,7951 森林環境譲与税 2,300 2,795 5,095

1 社会福祉総務 10 第1号保険料公費負担金(低所得者保険料軽減過年度精3 民生費国庫負担金 1,354,661 10 1,354,671

(款)14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 千円)

計 2,300 2,795 5,095

(款)14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 千円)

計 1,355,261 10 1,355,271

費負担金 算分) 10

台帳費補助金

7 戸籍住民基本 1,351 戸籍・住基システム改修補助金 1,3512 総務費国庫補助金 4,019,202 1,351 4,020,553

助金

3 老人福祉費補 8,802 地域介護・福祉空間整備等交付金 8,8023 民生費国庫補助金 217,982 35,904 253,886

4 児童福祉総務 16,276 子ども・子育て支援交付金 16,276

費補助金

助金

5 児童措置費補 1,179 保育対策総合支援事業費補助金 1,179

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(款)14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 千円)

8 生活困窮者就 2,106 生活保護適正実施推進事業費補助金 440

節目 補正前の額 補 正 額 計 説        明

区  分 金 額

業費等補助金

労準備支援事 自立相談支援機関等の強化事業費補助金 1,666

10 感染症対応臨 7,541 感染症対応地方創生臨時交付金 7,541

7 感染症対応臨 1,183 感染症対応地方創生臨時交付金 1,1834 衛生費国庫補助金 101,535 1,183 102,718

時補助金

2 感染症対応臨 20,500 感染症対応地方創生臨時交付金 20,5007 商工費国庫補助金 184,400 20,500 204,900

時補助金

4 小学校管理費 750 学校保健特別対策事業費補助金 75010 教育費国庫補助金 268,360 42,703 311,063

時補助金

補助金

補助金

5 中学校管理費 500 学校保健特別対策事業費補助金 500

8 博物館費補助 1,256 文化芸術振興費補助金 1,256

10 事務局費補助 1,439 公立学校情報機器整備費補助金 1,439

11 感染症対応臨 38,758 感染症対応地方創生臨時交付金 38,758

時補助金

- 10 -

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(款)14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 千円)

計 4,927,697 101,641 5,029,338

節目 補正前の額 補 正 額 計 説        明

区  分 金 額

1 社会福祉総務 5 第1号保険料公費負担金(低所得者保険料軽減過年度精3 民生費県負担金 650,107 5 650,112

(款)15 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位 千円)

(款)15 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位 千円)

計 653,868 5 653,873

費負担金 算分) 5

助金

4 老人福祉費補 39,636 県地域医療介護総合確保基金事業費補助金 39,6363 民生費県補助金 155,156 47,718 202,874

費補助金

7 児童福祉総務 8,082 子ども・子育て支援交付金 8,082

助金

2 農業振興費補 △1,486 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 △1,4866 農林水産業費県補助金 63,548 △1,486 62,062

興費補助金

1 小学校教育振 150 教師業務アシスタント配置事業費補助金 15010 教育費県補助金 9,253 225 9,478

2 中学校教育振 75 教師業務アシスタント配置事業費補助金 75

興費補助金

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(款)15 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位 千円)

計 299,968 46,457 346,425

節目 補正前の額 補 正 額 計 説        明

区  分 金 額

24 県知事選挙費 500 県知事選挙費委託金 5002 総務費県委託金 102,788 500 103,288

(款)15 県支出金 (項) 3 県委託金 (単位 千円)

(款)17 寄附金 (項) 1 寄附金 (単位 千円)

計 115,388 500 115,888

委託金

附金

1 地域振興費寄 280,000 応援寄附金 280,0002 総務費寄附金 158,000 280,000 438,000

1 財政調整基金 △58,341 財政調整基金繰入金 △58,3411 財政調整基金繰入金 991,216 △58,341 932,875

(款)18 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位 千円)

計 158,126 280,000 438,126

1 応援基金繰入 153,989 応援基金繰入金 153,9894 応援基金繰入金 159,944 153,989 313,933

繰入金

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(款)18 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位 千円)

1 太陽のまち基 △349 太陽のまち基金繰入金 △34911 太陽のまち基金繰入金 291,814 △349 291,465

節目 補正前の額 補 正 額 計 説        明

区  分 金 額

(款)20 諸収入 (項) 4 受託事業収入 (単位 千円)

金繰入金

計 2,277,597 95,299 2,372,896

託事業収入

1 生活環境費受 85,078 火葬場整備受託事業収入 85,0785 衛生費受託事業収入 0 85,078 85,078

2 総務費雑入 1,167 監査委員事務局共同設置負担金 1,1674 雑入 142,718 61,419 204,137

(款)20 諸収入 (項) 5 雑入 (単位 千円)

計 9,961 85,078 95,039

3 民生費雑入 △19,748 後期高齢者医療市町村療養給付費負担金還付金

7 商工費雑入 80,000 プレミアム付商品券販売収入 80,000

△19,748

計 142,830 61,419 204,249

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(款)21 市債 (項) 1 市債 (単位 千円)

4 生活環境債 80,800 市町村合併特例事業債 80,8004 衛生債 416,700 80,800 497,500

節目 補正前の額 補 正 額 計 説        明

区  分 金 額

1 臨時財政対策 93,021 臨時財政対策債 93,02120 臨時財政対策債 450,000 93,021 543,021

計 3,869,800 173,821 4,043,621

- 14 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

3  歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (単位 千円)

3 職員手当等 2,070 扶養手当 258

職員給 3,4878,211 2 給料 3,4871 議会費 174,288 8,211 182,499

期末勤勉手当 2,131

77通勤手当

住居手当 △336

4 共済費 1,812 職員共済組合負担金 1,812

児童手当 △60

0 8,211計 174,288 8,211 182,499 0 0

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) 11

83119 負担金補助及 842 総合事務組合負担金(退職手当)

報酬(会計年度任用職員) 1,939△3,117 1 報酬 1,939

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

1 一般管理費 367,841 △3,117 364,724

職員給(会計年度任用職員) △2,398

2 給料 △4,071 職員給 △1,673

通勤手当 289

住居手当 764

3 職員手当等 △818 扶養手当 540

期末勤勉手当 △1,058

管理職手当 △636

- 15 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

地域手当 △672

児童手当 420

△107

時間外勤務手当(会計年度任用職員)

通勤手当(会計年度任用職員) △154

△204

期末勤勉手当(会計年度任用職員)

費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)9 旅費 120

4 共済費 △538 職員共済組合負担金 △538

電算委託料 60513 委託料 605

120

総合事務組合負担金(福利厚生) △4び交付金

19 負担金補助及 △354 総合事務組合負担金(退職手当) △350

4 共済費 △102 職員共済組合負担金 △102

通勤手当 △60△162 3 職員手当等 △602 広聴広報費 49,724 △162 49,562

3 職員手当等 3,803 扶養手当 474

職員給 5,44312,027 2 給料 5,4433 財政管理費 67,565 12,027 79,592

期末勤勉手当 2,382

636管理職手当

通勤手当 61

- 16 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

児童手当 250

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) 11

総合事務組合負担金(退職手当) 76219 負担金補助及 773

4 共済費 2,008 職員共済組合負担金 2,008

職員給 119111 2 給料 1194 会計管理費 35,671 111 35,782

150時間外勤務手当

通勤手当 △26

3 職員手当等 101 扶養手当 △138

4 共済費 △127 職員共済組合負担金 △127

児童手当 120

期末勤勉手当 △5

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) 1

1719 負担金補助及 18 総合事務組合負担金(退職手当)

3 職員手当等 △446 扶養手当 △138

職員給 111△345 2 給料 1115 財産管理費 320,116 △345 319,771

管理職手当 △372

350時間外勤務手当

通勤手当 78

90児童手当

期末勤勉手当 △454

- 17 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

19 負担金補助及 16 総合事務組合負担金(退職手当) 15

職員共済組合負担金 △264 共済費 △26

職員給 △2,202△3,601 2 給料 △2,2026 情報管理費 371,338 △3,601 367,737

総合事務組合負担金(福利厚生) 1び交付金

4 共済費 △521 職員共済組合負担金 △521

期末勤勉手当 △542

3 職員手当等 △566 通勤手当 △24

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) △4

△30819 負担金補助及 △312 総合事務組合負担金(退職手当)

職員給 3,385429,311 6,056 2 給料 3,3858 地域振興費 434,805 435,367 870,172

職員共済組合負担金 △6△6 4 共済費 △67 企画費 3,813,823 △6 3,813,817

1,258期末勤勉手当

通勤手当 129

3 職員手当等 1,285 扶養手当 △102

8 報償費 98,000 一般報償費 98,000

職員共済組合負担金 9054 共済費 905

消耗品費 44311 需用費 608

- 18 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

12 役務費 21,411 通信運搬費 2,062

印刷製本費 165

13 委託料 29,292 応援寄附業務委託料 29,292

手数料 19,349

応援基金積立金 280,00025 積立金 280,000

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) 7

47419 負担金補助及 481 総合事務組合負担金(退職手当)

3 職員手当等 226 期末勤勉手当 226

職員給 454

策費

1,182 2 給料 45410 地域安全対 30,114 1,182 31,296

19 負担金補助及 63 総合事務組合負担金(退職手当) 63

職員共済組合負担金 4394 共済費 439

職員給 224731 2 給料 22411 防災対策費 827,562 731 828,293

び交付金

通勤手当 69

3 職員手当等 364 扶養手当 180

職員共済組合負担金 1114 共済費 111

115期末勤勉手当

- 19 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

総合事務組合負担金(退職手当) 3219 負担金補助及 32

職員給 △3,449

張所費

△4,896 2 給料 △3,44913 支所及び出 175,365 △4,896 170,469

び交付金

△888期末勤勉手当

通勤手当 121

3 職員手当等 △1,049 住居手当 △282

19 負担金補助及 △113 総合事務組合負担金(退職手当) △111

職員共済組合負担金 △2854 共済費 △285

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位 千円)

1 税務総務費 117,070 △6,740 110,330

429,311 7,980計 6,496,842 437,291 6,934,133 0 0

総合事務組合負担金(福利厚生) △2び交付金

3 職員手当等 △1,627 扶養手当 △305

職員給 △3,613△6,740 2 給料 △3,613

期末勤勉手当 △1,928

423通勤手当

住居手当 78

4 共済費 △1,240 職員共済組合負担金 △1,240

児童手当 105

- 20 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位 千円)

2 賦課徴収費 131,038 △1,168 129,870

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) △4

総合事務組合負担金(退職手当) △25619 負担金補助及 △260

3 職員手当等 △957 扶養手当 △318

職員給 △66△1,168 2 給料 △66

児童手当 △240

△124期末勤勉手当

通勤手当 △275

職員共済組合負担金 △1364 共済費 △136

0 △7,908計 248,108 △7,908 240,200 0 0

び交付金

19 負担金補助及 △9 総合事務組合負担金(退職手当) △9

職員給 3,098

本台帳費

4,698 2 給料 3,098

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位 千円)

1 戸籍住民基 113,487 6,049 119,536 1,351

598期末勤勉手当

通勤手当 315

3 職員手当等 595 扶養手当 △198

職員共済組合負担金 8504 共済費 850

児童手当 △120

- 21 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

電算委託料 1,35113 委託料 1,351

0 4,698計 113,487 6,049 119,536 1,351 0

総合事務組合負担金(福利厚生) 2び交付金

19 負担金補助及 155 総合事務組合負担金(退職手当) 153

職員給 265

員会費

719 2 給料 265

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (単位 千円)

1 選挙管理委 15,363 719 16,082

211期末勤勉手当

管理職手当 372

3 職員手当等 247 住居手当 △336

19 負担金補助及 37 総合事務組合負担金(退職手当) 37

職員共済組合負担金 1704 共済費 170

消耗品費 500

11 需用費 5005 県知事選挙 20,129 500 20,629 500

び交付金

0 719計 35,492 1,219 36,711 500 0

- 22 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (単位 千円)

3 職員手当等 △367 期末勤勉手当 △367

職員給 △213

務費

△705 2 給料 △2131 統計調査総 4,348 △705 3,643

19 負担金補助及 △29 総合事務組合負担金(退職手当) △29

職員共済組合負担金 △964 共済費 △96

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (単位 千円)

1 監査委員費 49,027 △10,403 38,624

0 △705計 22,756 △705 22,051 0 0

び交付金

3 職員手当等 △4,248 扶養手当 △618

職員給 △4,1171,167 △11,570 2 給料 △4,117

時間外勤務手当 △283

△141通勤手当

住居手当 △228

児童手当 △300

△1,802期末勤勉手当

管理職手当 △132

4 共済費 △1,453 職員共済組合負担金 △1,453

単身赴任手当 △744

- 23 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) △9

総合事務組合負担金(退職手当) △57619 負担金補助及 △585

職員給 △1,115

務費

1,900 2 給料 △1,115

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)

1 社会福祉総 1,218,500 4,025 1,222,525 2,125

1,167 △11,570計 49,027 △10,403 38,624 0 0

住居手当 510

3 職員手当等 △965 扶養手当 △378

期末勤勉手当 △933

管理職手当 △132

88通勤手当

職員共済組合負担金 △3854 共済費 △385

△120児童手当

総合事務組合負担金(退職手当) △15619 負担金補助及 △158

13 委託料 2,395 生活困窮者自立相談支援委託料 2,395

△37528 繰出金 4,253 国民健康保険特別会計繰出金

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) △2

険料軽減分) 21

介護保険特別会計繰出金(過年度低所得者保

介護保険特別会計繰出金 4,607

- 24 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)

修繕料 74

74 11 需用費 742 障害者福祉 1,190,022 74 1,190,096

期末勤勉手当 △14118 3 職員手当等 △144 老人福祉費 117,761 48,556 166,317 48,438

庁用器具費 13818 備品購入費 138

4 共済費 △6 職員共済組合負担金 △6

地域介護・福祉空間整備等事業補助金び交付金

19 負担金補助及 48,438 特養等改修等支援事業補助金 39,636

期末勤勉手当 13

扶養手当 90△178 3 職員手当等 2085 老人医療費 680,667 △178 680,489

8,802

4 共済費 △5 職員共済組合負担金 △5

児童手当 105

後期高齢者医療特別会計繰出金 △3,54228 繰出金 △3,542

び交付金

後期高齢者療養給付費負担金 3,16119 負担金補助及 3,161

職員給 △16471 2 給料 △167 国民年金費 14,363 471 14,834

保健福祉センター施設整備工事費 1,282

ンター費

1,282 15 工事請負費 1,2826 保健福祉セ 144,799 1,282 146,081

- 25 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

通勤手当 △35

扶養手当 3603 職員手当等 415

児童手当 20

期末勤勉手当 70

総合事務組合負担金(退職手当) △319 負担金補助及 △3

754 共済費 75 職員共済組合負担金

職員給 △7,041

進費

△13,452 2 給料 △7,0418 人権啓発推 42,859 △13,452 29,407

び交付金

△171通勤手当

住居手当 △300

3 職員手当等 △3,255 扶養手当 360

420児童手当

期末勤勉手当 △3,144

管理職手当 △420

19 負担金補助及 △999 総合事務組合負担金(退職手当) △985

職員共済組合負担金 △2,1574 共済費 △2,157

対策費

職員給 △8,383

・医療連携

△15,802 2 給料 △8,38310 保健・福祉 23,550 △15,802 7,748

総合事務組合負担金(福利厚生) △14び交付金

時間外勤務手当 194

3 職員手当等 △3,808 通勤手当 △24

- 26 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)

期末勤勉手当 △3,474

管理職手当 △504

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) △16

総合事務組合負担金(退職手当) △1,17319 負担金補助及 △1,189

△2,4224 共済費 △2,422 職員共済組合負担金

報酬(会計年度任用職員) 1,423

務費

4,378 41,747 1 報酬 1,423

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位 千円)

1 児童福祉総 561,276 77,580 638,856 31,455

0 △25,587計 3,491,386 24,976 3,516,362 50,563 0

職員給(会計年度任用職員) 659

2 給料 19,771 職員給 19,112

住居手当 570

3 職員手当等 12,572 扶養手当 927

期末勤勉手当 8,311

管理職手当 1,932

通勤手当 269

時間外勤務手当(会計年度任用職員)

通勤手当(会計年度任用職員) 52

児童手当 100

106

- 27 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

305

期末勤勉手当(会計年度任用職員)

9 旅費 81 普通旅費 15

職員共済組合負担金 5,7814 共済費 5,781

66

費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)

病児・病後児保育事業委託料 1,27913 委託料 5,657

8011 需用費 80 修繕料

50019 負担金補助及 32,215 子ども・子育て支援事業費補助金

公園等実態調査委託料 4,378

38

2 児童措置費 1,041,086 2,359 1,043,445

総合事務組合負担金(福利厚生)

総合事務組合負担金(退職手当) 2,691

び交付金 放課後児童健全育成事業補助金 28,986

職員給 5,51010,460 2 給料 5,5105 保育所費 760,223 10,460 770,683

2,359 送迎バス運行業務委託料 2,3591,179 1,180 13 委託料

住居手当 5

3 職員手当等 2,850 扶養手当 430

期末勤勉手当 1,460

管理職手当 504

451通勤手当

- 28 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位 千円)

職員共済組合負担金 9644 共済費 964

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) 6

総合事務組合負担金(退職手当) 39819 負担金補助及 404

13 委託料 732 不動産鑑定委託料 732

職員給 1,665

務費

2,499 2 給料 1,665

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (単位 千円)

1 生活保護総 31,437 2,939 34,376 440

4,378 53,387計 2,531,374 90,399 2,621,773 32,634 0

通勤手当 △45

3 職員手当等 742 扶養手当 318

児童手当 240

229期末勤勉手当

13 委託料 880 電算委託料 880

職員共済組合負担金 △2374 共済費 △237

0 2,499計 265,691 2,939 268,630 440 0

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) △2

総合事務組合負担金(退職手当) △10919 負担金補助及 △111

- 29 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

職員給 3,880

務費

9,045 2 給料 3,8801 保健衛生総 106,661 9,045 115,706

317通勤手当

住居手当 276

3 職員手当等 2,883 扶養手当 46

期末勤勉手当 1,872

管理職手当 372

73119 負担金補助及 741 総合事務組合負担金(退職手当)

4 共済費 1,541 職員共済組合負担金 1,541

消耗品費 4899 11 需用費 483 予防費 91,570 99 91,669

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) 10

報酬(会計年度任用職員) 1,17680,800 85,378 △2,003 1 報酬 1,1765 生活環境費 148,556 164,175 312,731

12 役務費 51 手数料 51

職員給(会計年度任用職員) △1,436

2 給料 △3,042 職員給 △1,606

特殊勤務手当 50

通勤手当 △26

3 職員手当等 △2,558 扶養手当 △441

通勤手当(会計年度任用職員) △9

児童手当 △420

期末勤勉手当 △1,701

- 30 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

△11

期末勤勉手当(会計年度任用職員)

職員共済組合負担金 △1,4044 共済費 △1,404

48

9 旅費 48 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)

び交付金 猫不妊去勢手術費補助金 300

防犯機能付き電話設置補助金 5019 負担金補助及 △202

15 工事請負費 170,157 火葬場整備工事費 170,157

85,378 7,141計 471,995 173,319 645,314 0 80,800

総合事務組合負担金(福利厚生) △8

総合事務組合負担金(退職手当) △544

職員給 241855 2 給料 241

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位 千円)

2 塵芥処理費 443,773 855 444,628

294期末勤勉手当

管理職手当 132

3 職員手当等 488 通勤手当 62

職員共済組合負担金 604 共済費 60

- 31 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位 千円)

期末勤勉手当 △6△10 3 職員手当等 △63 し尿処理費 47,327 △10 47,317

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) 1

総合事務組合負担金(退職手当) 6519 負担金補助及 66

(款) 4 衛生費 (項) 4 病院費 (単位 千円)

1 病院費 230,616 1,183 231,799 1,183

0 845計 569,271 845 570,116 0 0

4 共済費 △4 職員共済組合負担金 △4

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位 千円)

1 農業委員会 20,501 720 21,221

0 0計 247,650 1,183 248,833 1,183 0

病院事業会計繰出金 1,18328 繰出金 1,183

3 職員手当等 831 扶養手当 276

職員給 △187

720 2 給料 △187

期末勤勉手当 △12

51通勤手当

住居手当 336

4 共済費 103 職員共済組合負担金 103

児童手当 180

- 32 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位 千円)

職員給 1,250737 2 給料 1,2502 農業総務費 56,779 737 57,516

び交付金

総合事務組合負担金(退職手当) △2719 負担金補助及 △27

住居手当 △864

3 職員手当等 △1,088 扶養手当 240

児童手当 △60

期末勤勉手当 353

△13通勤手当

職員共済組合負担金 314 共済費 31

△744単身赴任手当

総合事務組合負担金(福利厚生) 7び交付金

19 負担金補助及 544 総合事務組合負担金(退職手当) 537

13 委託料 △812 農業関係調査等委託料 △812

通信運搬費 3956,241 12 役務費 3953 農業振興費 72,335 4,755 77,090 △1,486

金 29

び交付金 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担

県野菜価格安定事業負担金 64319 負担金補助及 5,172

0 0 7,698

4,500

計 149,707 6,212 155,919 △1,486

有害鳥獣防護柵等設置補助金

- 33 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

0 2,795計 18,432 2,795 21,227 0 0

25 積立金 392 森林環境譲与税基金積立金 392

森林経営管理等委託料 2,4032,795 13 委託料 2,4031 林業振興費 11,579 2,795 14,374

職員給 △1,819△4,864 2 給料 △1,819

(款) 6 農林水産業費 (項) 4 農地費 (単位 千円)

1 農地総務費 95,663 △4,864 90,799

141通勤手当

住居手当 24

3 職員手当等 △1,072 扶養手当 △360

△300児童手当

期末勤勉手当 △949

管理職手当 372

19 負担金補助及 △606 総合事務組合負担金(退職手当) △598

職員共済組合負担金 △1,3674 共済費 △1,367

農道水路改良舗装等工事測量設計等委託料

13 委託料 △12,0002 農業用施設 254,983 0 254,983

総合事務組合負担金(福利厚生) △8び交付金

農道水路改良舗装等工事費 12,00015 工事請負費 12,000

△12,000

- 34 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 6 農林水産業費 (項) 4 農地費 (単位 千円)

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位 千円)

1 商工業振興 300,611 △190 300,421 10,000

0 △4,864計 350,646 △4,864 345,782 0 0

3 職員手当等 75 扶養手当 240

職員給 △458

△10,190 2 給料 △458

期末勤勉手当 △238

△132管理職手当

通勤手当 △35

4 共済費 △228 職員共済組合負担金 △228

児童手当 240

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) △6

△43419 負担金補助及 △440 総合事務組合負担金(退職手当)

職員給 13,79480,000 37,570 2 給料 13,7942 観光振興費 251,176 128,070 379,246 10,500

企業団地造成事業特別会計繰出金 86128 繰出金 861

688通勤手当

住居手当 528

3 職員手当等 10,714 扶養手当 318

300児童手当

期末勤勉手当 6,022

管理職手当 1,116

- 35 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

地域手当 998

4,6784 共済費 4,678 職員共済組合負担金

単身赴任手当 744

12 役務費 880 手数料 880

修繕料 79211 需用費 792

牛窓海遊文化館指定管理料 600

79,120

プレミアム付旅行商品券発行管理運営委託料13 委託料 84,753

5,033

黒井山トイレ等整備工事設計監理委託料

28

計 551,787 127,880 679,667 20,500

総合事務組合負担金(福利厚生)

総合事務組合負担金(退職手当) 1,931び交付金

19 負担金補助及 12,459 指定管理施設休業等対策支援金 10,500

△3,105 職員給 △3,105△5,183 2 給料

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (単位 千円)

1 土木総務費 108,867 △5,183 103,684

0 80,000 27,380

住居手当 △78

3 職員手当等 △688 扶養手当 △18

- 36 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

期末勤勉手当 △1,180

管理職手当 372

通勤手当 △94

△9494 共済費 △949 職員共済組合負担金

児童手当 310

2 開発調整費 759,675 0 759,675

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) △6

総合事務組合負担金(退職手当) △43519 負担金補助及 △441

20,000

JR駅前等整備工事測量設計等委託料13 委託料 20,000

職員給 △523

地振興費

△349 2 給料 △5233 錦海塩田跡 540,451 △349 540,102

JR駅前等整備工事費 △20,00015 工事請負費 △20,000

通勤手当 △138

3 職員手当等 △592 扶養手当 △138

児童手当 △240

△76期末勤勉手当

19 負担金補助及 304 総合事務組合負担金(退職手当) 299

職員共済組合負担金 4624 共済費 462

△349 △5,183計 1,408,993 △5,532 1,403,461 0 0

総合事務組合負担金(福利厚生) 5び交付金

- 37 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (単位 千円)

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (単位 千円)

1 河川総務費 11,636 1,236 12,872

0 1,650計 556,669 1,650 558,319 0 0

び交付金

県建設事業費負担金 1,650

良費

1,650 19 負担金補助及 1,6503 道路新設改 522,825 1,650 524,475

(款) 8 土木費 (項) 4 港湾費 (単位 千円)

2 港湾建設費 15,500 1,596 17,096

0 1,236計 49,236 1,236 50,472 0 0

修繕料 1,2361,236 11 需用費 1,236

0 1,596計 17,139 1,596 18,735 0 0

び交付金

県建設事業費負担金 1,5961,596 19 負担金補助及 1,596

職員給 9084,648 2 給料 908

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位 千円)

1 常備消防費 551,835 4,648 556,483

560通勤手当

住居手当 △522

3 職員手当等 3,830 扶養手当 801

- 38 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

期末勤勉手当 536

管理職手当 1,380

4 共済費 △219 職員共済組合負担金 △219

児童手当 1,075

0 4,648計 681,023 4,648 685,671 0 0

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) 2

総合事務組合負担金(退職手当) 12719 負担金補助及 129

職員給 585△36,534 2 給料 585

(款)10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位 千円)

2 事務局費 811,491 1,773 813,264 38,307

△30通勤手当

住居手当 △258

3 職員手当等 △1,962 扶養手当 △738

児童手当 △530

期末勤勉手当 △406

2,46013 委託料 2,460 技術支援業務委託料

4 共済費 △316 職員共済組合負担金 △316

事業用機械器具費 1,03018 備品購入費 1,030

- 39 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款)10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位 千円)

(款)10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位 千円)

1 学校管理費 819,609 1,830 821,439 1,830

0 △36,534計 813,331 1,773 815,104 38,307 0

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) △1

総合事務組合負担金(退職手当) △2319 負担金補助及 △24

賠償金

22 補償補填及び 330 旅行取消料等補填金 330

消耗品費 1,50011 需用費 1,500

2 給料 3,472 職員給 3,472

報酬(会計年度任用職員) 4206,809 1 報酬 4202 教育振興費 174,719 6,959 181,678 150

通勤手当 86

住居手当 308

扶養手当 653 職員手当等 1,665

9224 共済費 922 職員共済組合負担金

期末勤勉手当 1,206

0 6,809計 994,328 8,789 1,003,117 1,980 0

び交付金

総合事務組合負担金(退職手当) 48019 負担金補助及 480

- 40 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款)10 教育費 (項) 3 中学校費 (単位 千円)

消耗品費 1,00011 需用費 1,0001 学校管理費 145,151 1,462 146,613 1,462

報酬(会計年度任用職員) 195120 1 報酬 1952 教育振興費 117,790 195 117,985 75

賠償金

22 補償補填及び 462 旅行取消料等補填金 462

職員給 △2,123△4,469 2 給料 △2,123

(款)10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (単位 千円)

1 幼稚園費 348,632 △4,469 344,163

0 120計 262,941 1,657 264,598 1,537 0

通勤手当 △137

3 職員手当等 △1,335 住居手当 △234

期末勤勉手当 △1,096

132管理職手当

19 負担金補助及 △305 総合事務組合負担金(退職手当) △297

職員共済組合負担金 △7064 共済費 △706

0 △4,469計 348,632 △4,469 344,163 0 0

総合事務組合負担金(福利厚生) △8び交付金

- 41 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費 (単位 千円)

職員給 △7,916

務費

△15,892 2 給料 △7,9161 社会教育総 55,432 △15,892 39,540

住居手当 △228

3 職員手当等 △4,408 扶養手当 △420

期末勤勉手当 △3,014

管理職手当 △372

△74通勤手当

職員共済組合負担金 △2,4444 共済費 △2,444

△300児童手当

総合事務組合負担金(福利厚生) △16び交付金

19 負担金補助及 △1,124 総合事務組合負担金(退職手当) △1,108

費 144

文化財保存活用地域計画策定協議会委員報償

165 8 報償費 1442 文化財保護 7,258 765 8,023 600

11 需用費 3 食糧費 3

普通旅費 99 旅費 9

19 負担金補助及 600 文化財公開施設定額給付金 600

通信運搬費 912 役務費 9

職員給 △4,950△10,526 2 給料 △4,9503 公民館費 366,152 △10,526 355,626

び交付金

- 42 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費 (単位 千円)

管理職手当 △42

通勤手当 △26

扶養手当 △4383 職員手当等 △2,976

△2,1754 共済費 △2,175 職員共済組合負担金

期末勤勉手当 △2,470

18 備品購入費 24 庁用器具費 24

修繕料 54711 需用費 547

4 図書館費 103,203 △3,962 99,241

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) △14

総合事務組合負担金(退職手当) △98219 負担金補助及 △996

3 職員手当等 △1,121 扶養手当 △78

職員給 △1,990△3,962 2 給料 △1,990

期末勤勉手当 △847

26通勤手当

住居手当 △162

4 共済費 △568 職員共済組合負担金 △568

児童手当 △60

職員給 2,4055,014 2 給料 2,4055 博物館費 146,802 5,014 151,816

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) △4

△27919 負担金補助及 △283 総合事務組合負担金(退職手当)

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費 (単位 千円)

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

通勤手当 24

住居手当 2583 職員手当等 890

4 共済費 607 職員共済組合負担金 607

期末勤勉手当 608

19 負担金補助及 342 総合事務組合負担金(退職手当) 337

修繕料 77011 需用費 770

職員給 286653 2 給料 2866 美術館費 47,140 653 47,793

総合事務組合負担金(福利厚生) 5び交付金

通勤手当 △24

3 職員手当等 232 住居手当 186

職員共済組合負担金 944 共済費 94

70期末勤勉手当

0 △24,548計 725,987 △23,948 702,039 600 0

総合事務組合負担金(福利厚生) 1び交付金

19 負担金補助及 41 総合事務組合負担金(退職手当) 40

- 44 -

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説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款)10 教育費 (項) 6 保健体育費 (単位 千円)

職員共済組合負担金 △5

務費

△5 4 共済費 △51 保健体育総 16,195 △5 16,190

14 使用料及び賃 263 重機借上料 263

手数料 363

設費

626 12 役務費 3632 保健体育施 80,591 626 81,217

職員給 120

同調理場費

△938 2 給料 1203 学校給食共 234,334 △434 233,900 504

借料

通勤手当 △120

3 職員手当等 △543 扶養手当 △360

職員共済組合負担金 △294 共済費 △29

△63期末勤勉手当

計 331,120 187 331,307 504 0

総合事務組合負担金(福利厚生) 1び交付金

19 負担金補助及 18 総合事務組合負担金(退職手当) 17

0 △317

- 45 -

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1 特 別 職

報  酬 給  料 期末手当 その他の手 当

(人) (千 円) (千 円) (千 円) (千 円) (千 円) (千 円) (千 円)

総合事務組合(退職手当) 8,064

総合事務組合(福利厚生) 56

議     員 18 77,160 22,554 0 99,714 26,997 126,711

その他の特別職 2,461 72,072 72,072 72,072

総合事務組合(退職手当) 8,064

総合事務組合(福利厚生) 56

総合事務組合(退職手当) 8,064

総合事務組合(福利厚生) 56

議     員 18 77,160 22,554 0 99,714 26,997 126,711

その他の特別職 2,461 72,072 72,072 72,072

総合事務組合(退職手当) 8,064

総合事務組合(福利厚生) 56

総合事務組合(退職手当) 0

総合事務組合(福利厚生) 0

議     員 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の特別職 0 0 0 0 0 0 0 0

総合事務組合(退職手当) 0

総合事務組合(福利厚生) 00 4 4 △ 129

242,181

0 4 4

△ 125

△ 129 △ 125比   較

長     等 0 0 0

計 0 0 0

26,880 32,071 431 208,614 33,567

33,438 242,056

補 正 前

長     等 3 0 26,880 9,517 431

補 正 後

36,828 6,570 43,398

計 2,482 149,232

435 36,832 6,441 43,273

計 2,482 149,232 26,880 32,071 435

長     等 3 26,880 9,517

208,618

給  与  費  明  細  書

区     分 職員数給       与       費

共 済 費 合  計備     考

- 46 -

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2 一  般  職

(1)総    括

報  酬 給  料 職員手当 計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

扶養手当 住居手当 通勤手当管 理 職手 当

管理職員特別勤務手 当

期末勤勉手 当

地域手当単身赴任手 当

特殊勤務手 当

時 間 外勤務手当

宿 日 直手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補 正 後 37,925 26,251 42,812 46,074 108 635,063 998 744 4,639 69,934 4,797

補 正 前 37,188 26,236 40,120 41,496 108 633,799 672 1,488 4,589 69,524 4,797

比 較 737 15 2,692 4,578 0 1,264 326 △ 744 50 410 0

職員手当の内   訳

区  分

1,586 26,141総合事務組合(退職手当) 1,245

総合事務組合(福利厚生) 9比   較 1 5,153 10,074 9,328 24,555

補 正 前 845 251,663 1,792,795 860,017 2,904,475

530,722 3,459,752総合事務組合(退職手当) 214,824

総合事務組合(福利厚生) 2,6242,929,030

529,136 3,433,611総合事務組合(退職手当) 213,579

総合事務組合(福利厚生) 2,615

補 正 後 846 256,816 1,802,869 869,345

区  分職 員 数

給      与      費共済費 合 計

備       考

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 ア 職 員(会計年度任用職員を除く)

報  酬 給  料 職員手当 計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

扶養手当 住居手当 通勤手当管 理 職手 当

管理職員特別勤務手 当

期末勤勉手 当

地域手当単身赴任手 当

特殊勤務手 当

時 間 外勤務手当

宿 日 直手 当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補 正 後 37,925 26,251 29,933 46,074 108 556,656 998 744 2,659 60,461 4,797

補 正 前 37,188 26,236 27,130 41,496 108 555,482 672 1,488 2,609 60,050 4,797

比 較 737 15 2,803 4,578 0 1,174 326 △ 744 50 411 0

職員手当の内   訳

区  分

1,586 24,185総合事務組合(退職手当) 1,245

総合事務組合(福利厚生) 9比   較 △ 1 13,249 9,350 22,599

補 正 前 433 1,436,444 757,256 2,193,700

450,206 2,666,505総合事務組合(退職手当) 193,308

総合事務組合(福利厚生) 2,6242,216,299

448,620 2,642,320総合事務組合(退職手当) 192,063

総合事務組合(福利厚生) 2,615

補 正 後 432 1,449,693 766,606

備       考区  分職 員 数

給      与      費共済費 合 計

- 48 -

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 イ 会計年度任用職員

△ 1

9,474

補  正  後 12,879 78,407 1,980 9,473職員手当の内   訳

区 分通 勤 手 当 期末勤勉手当 特殊勤務手当

補  正  前 12,990 78,317 1,980

比      較 △ 111 90 0

時間外勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円)

21,516

総合事務組合(福利厚生) 0

比   較 2 5,153 △ 3,175 △ 22 0 1,956総合事務組合(退職手当) 0

総合事務組合(福利厚生) 0

710,775

1,956

80,516 791,291総合事務組合(退職手当)

補 正 前 412 251,663 356,351 102,761

区   分

総合事務組合(退職手当) 21,516

総合事務組合(福利厚生) 0712,731 80,516 793,247

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補 正 後 414 256,816 353,176 102,739

職 員 数給    与    費

共 済 費 合 計備        考報 酬 給 料 職 員 手 当 計

(千円)

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(2)給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分

給 料

職 員 手 当 737

15

2,803

4,578

1,174

326

△ 744

50

411

単 身 赴 任 手 当

特 殊 勤 務 手 当

時間外勤務手当

地 域 手 当

13,249 その他の増減分 13,249

9,350 その他の手当の増減分 9,350 扶 養 手 当

住 居 手 当

通 勤 手 当

管 理 職 手 当

期 末 勤 勉 手 当

増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳(千円) 説     明(千円) 備        考

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当 該 年 度 中起 債 見 込 額

当 該 年 度 中元金償還見込額

1. 9,593,545,297 9,823,599,268 3,785,900,000 1,024,394,706 12,585,104,562

(1) 総 務 67,024,135 56,074,045 905,400,000 17,951,045 943,523,000

(2) 民 生 86,856,672 43,401,222 0 8,775,822 34,625,400

(3) 衛 生 464,627,104 427,954,172 17,400,000 43,958,988 401,395,184

(4) 農 林 水 産 372,366,732 352,319,905 46,200,000 48,942,335 349,577,570

(5) 商 工 2,472,000 1,856,000 0 616,000 1,240,000

(6) 土 木 802,132,567 786,082,172 126,100,000 115,988,699 796,193,473

(7) 公 営 住 宅 45,629,683 39,404,936 0 6,341,926 33,063,010

(8) 消 防 400,892,014 313,039,530 54,400,000 84,480,946 282,958,584

(9) 教 育 520,195,745 625,038,458 665,000,000 89,923,111 1,200,115,347

(10) 過 疎 対 策 577,463,453 614,367,547 671,300,000 97,370,749 1,188,296,798

(11) 合 併 特 例 6,148,885,192 6,474,061,281 1,300,100,000 495,045,085 7,279,116,196

(12) 地 域 再 生 105,000,000 90,000,000 0 15,000,000 75,000,000

2. 55,544,410 47,962,216 0 11,204,545 36,757,671

(1) 土 木 ・ 農 施 ・ 教 育 55,544,410 47,962,216 0 11,204,545 36,757,671

3. 7,514,490,791 7,258,286,820 543,021,000 684,891,630 7,116,416,190

(1) 減 税 補 て ん 債 110,001,505 84,149,508 0 22,100,273 62,049,235

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 7,403,526,613 7,173,486,963 543,021,000 662,470,543 7,054,037,420

(3) 住宅新築資金等貸付金 962,673 650,349 0 320,814 329,535

17,163,580,498 17,129,848,304 4,328,921,000 1,720,490,881 19,738,278,423合     計

そ の 他

普 通 債

災 害 復 旧 債

(単位 円) 

地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書      

当 該 年 度 末現 在 高 見 込 額

区         分当該年度中増減見込額(令和2年度)

前々年度末現在高(平成30年度)

前年度末現在高見  込  額(令和元年度)

- 51 -

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令 和 2 年 度

瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

議案第 68 号

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 令和2年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

 (歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ816千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,166,525千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和2年 8月26日 提出

- 1 -

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歳  入(単位 千円)

補正前の額 補 正 額 計

6 繰入金 378,459 682 379,141

1 他会計繰入金 326,328 △375 325,953

2 基金繰入金 52,131 1,057 53,188

7 繰越金 1 134 135

1 繰越金 1 134 135

4,165,709 816 4,166,525

歳  出

(単位 千円)

補正前の額 補 正 額 計

1 総務費 74,352 △375 73,977

1 総務管理費 67,903 △375 67,528

8 諸支出金 3,961 1,191 5,152

1 償還金及び還付加算金 3,961 1,191 5,152

4,165,709 816 4,166,525歳  出  合  計

第1表  歳入歳出予算補正

款 項

歳  入  合  計

款 項

- 2 -

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6

7

国県支出金

1 総務費 74,352 △375 73,977 △375

8 諸支出金 3,961 1,191 5,152 1,191

4,165,709 816 4,166,525 0 816歳  出  合  計 0

 (歳  出)

0

(単位 千円)

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特  定  財  源一般財源

地 方 債 そ の 他

歳  入  合  計 4,165,709 816 4,166,525

繰越金 1 134 135

379,141繰入金 378,459 682

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位 千円)

款 補正前の額 補 正 額 計

 1 総  括

 (歳  入)

- 3 -

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2  歳 入

金 額

(款) 6 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (単位 千円)

節目 補正前の額 補 正 額 計 説        明

区  分

1 一般会計繰入金 326,328 △375 325,953

繰入金

3 職員給与費等 △375 職員給与費等繰入金 △375

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位 千円)

計 326,328 △375 325,953

1 財政調整基金繰入金 52,131 1,057 53,188

繰入金

1 財政調整基金 1,057 財政調整基金繰入金 1,057

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

計 52,131 1,057 53,188

1 繰越金 1 134 135 1 前年度繰越金 134 前年度繰越金 134

計 1 134 135

- 4 -

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3  歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

職員給 △147△375 2 給料 △1471 一般管理費 66,324 △375 65,949

3 職員手当等 △33 期末勤勉手当 △33

職員共済組合負担金 △1744 共済費 △174

19 負担金補助及 △21 総合事務組合負担金(退職手当) △21

び交付金

0 △375計 67,903 △375 67,528 0 0

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (単位 千円)

5 償還金 1 1,191 1,192 国庫負担金等償還金 1,1911,191 23 償還金利子及 1,191

計 3,961 1,191 5,152 0 0

び割引料

0 1,191

- 5 -

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1 一  般  職

(1)総    括

0比      較 0 0 0 0 △ 33

372 10,304 2,173

補  正  前 480 0 593 372 10,337 2,173

期 末 勤 勉 手 当 時間外勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

管 理 職 手 当

職員手当の内   訳

区 分扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当

補  正  後 480 0 593

比   較 0 0 △ 147 △ 33 △ 180

8,150 54,833総合事務組合(退職手当) 3,647

総合事務組合(福利厚生) 47

△ 174 △ 354総合事務組合(退職手当) △ 21

総合事務組合(福利厚生) 0

総合事務組合(退職手当) 3,626

総合事務組合(福利厚生) 47

補 正 前 15 3,960 28,768 13,955 46,683

(千円) (千円)

補 正 後 15 3,960 28,621 13,922 46,503 7,976 54,479

給 与 費 明 細 書

区   分職 員 数

給    与    費共 済 費 合 計

備        考報 酬 給 料 職 員 手 当 計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円)

- 6 -

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 ア 職 員(会計年度任用職員を除く)

0比      較 0 0 0 0 △ 33

372 9,392 2,100

補  正  前 480 0 346 372 9,425 2,100

期 末 勤 勉 手 当 時間外勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

管 理 職 手 当

職員手当の内   訳

区 分扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当

補  正  後 480 0 346

3,263

総合事務組合(福利厚生) 47

比   較 0 △ 147 △ 33 △ 174 △ 354総合事務組合(退職手当) △ 21

総合事務組合(福利厚生) 0

36,026

△ 180

7,216 43,242総合事務組合(退職手当)

補 正 前 6 23,303 12,723

区   分

総合事務組合(退職手当) 3,242

総合事務組合(福利厚生) 4735,846 7,042 42,888

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補 正 後 6 23,156 12,690

職 員 数給    与    費

共 済 費 合 計備        考報 酬 給 料 職 員 手 当 計

(千円)

- 7 -

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(2)給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

区 分

給 料

職 員 手 当 △ 33△ 33 その他の手当の増減分 △ 33 期 末 勤 勉 手 当

増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳(千円) 説     明(千円) 備        考

△ 147 その他の増減分 △ 147

- 8 -

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令 和 2 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第1号)

議案第 69 号

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 令和2年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

 (歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ13,444千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,530,943千円

   とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和2年 8月26日 提出

- 1 -

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歳  入(単位 千円)

補正前の額 補 正 額 計

3 国庫支出金 1,039,494 11,031 1,050,525

1 国庫負担金 768,190 11,009 779,199

2 国庫補助金 271,304 22 271,326

4 支払基金交付金 1,159,575 △126 1,159,449

1 支払基金交付金 1,159,575 △126 1,159,449

5 県支出金 638,996 5,718 644,714

1 県負担金 612,245 6,269 618,514

2 県補助金 26,751 △551 26,200

8 繰入金 801,687 △69,535 732,152

1 一般会計繰入金 707,797 4,628 712,425

2 基金繰入金 93,890 △74,163 19,727

9 繰越金 1 66,356 66,357

1 繰越金 1 66,356 66,357

4,517,499 13,444 4,530,943

第1表  歳入歳出予算補正

款 項

歳  入  合  計

- 2 -

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歳  出

(単位 千円)

補正前の額 補 正 額 計

1 総務費 92,871 5,158 98,029

1 総務管理費 55,158 5,158 60,316

3 地域支援事業費 171,607 △972 170,635

2 一般介護予防事業費 15,363 724 16,087

3 包括的支援事業費 101,626 △2,592 99,034

4 任意事業費 22,550 896 23,446

6 諸支出金 4,273 9,258 13,531

1 償還金及び還付加算金 1,027 9,258 10,285

4,517,499 13,444 4,530,943歳  出  合  計

款 項

- 3 -

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3

4

5

8 繰入金

9 繰越金

国県支出金

1 総務費 92,871 5,158 98,029 5,158

2 保険給付費 4,247,493 0 4,247,493 17,278 △17,303

3 地域支援事業費 171,607 △972 170,635 △529 △313

6 諸支出金 4,273 9,258 13,531 9,258

4,517,499 13,444 4,530,943 16,749 △3,200歳  出  合  計 0 △105

732,152

66,357

801,687

1

25

△130

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特  定  財  源一般財源

地 方 債 そ の 他

(単位 千円)

歳  入  合  計 4,517,499 13,444 4,530,943

 (歳  出)

△69,535

66,356

県支出金 638,996 5,718 644,714

国庫支出金 1,039,494 11,031 1,050,525

支払基金交付金 1,159,575 △126 1,159,449

款 補正前の額 補 正 額 計

歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総  括

 (歳  入)(単位 千円)

- 4 -

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2  歳 入

2 過年度分 4 介護給付費支払基金交付金(過年度分) 41 介護給付費交付金 1,146,823 4 1,146,827

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金 (単位 千円)

計 271,304 22 271,326

時補助金

1 感染症対応臨 321 感染症対応地方創生臨時交付金 32113 感染症対応臨時補助金 0 321 321

費補助金

1 介護保険事業 802 介護予防のための広報支援事業費補助金 8025 介護保険事業費補助金 0 802 802

1 現年度分 △981 地域支援事業交付金 △981

常生活支援総合事業以外)

3 地域支援事業交付金(介護予防・日 41,698 △981 40,717

1 現年度分 △96 地域支援事業交付金 △96

常生活支援総合事業)

2 地域支援事業交付金(介護予防・日 9,446 △96 9,350

1 現年度分 △24 総合事業調整交付金 △241 調整交付金 214,735 △24 214,711

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 千円)

計 768,190 11,009 779,199

2 過年度分 11,009 介護給付費国庫負担金(過年度分) 11,0091 介護給付費負担金 768,190 11,009 779,199

金 額

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 千円)

節目 補正前の額 補 正 額 計 説        明

区  分

- 5 -

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1 現年度分 △60 地域支援事業繰入金 △60

常生活支援総合事業)

2 地域支援事業繰入金(介護予防・日 5,903 △60 5,843

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位 千円)

計 26,751 △551 26,200

1 現年度分 △491 地域支援事業交付金 △491

常生活支援総合事業以外)

2 地域支援事業交付金(介護予防・日 20,848 △491 20,357

1 現年度分 △60 地域支援事業交付金 △60

常生活支援総合事業)

1 地域支援事業交付金(介護予防・日 5,903 △60 5,843

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位 千円)

計 612,245 6,269 618,514

2 過年度分 6,269 介護給付費県負担金(過年度分) 6,2691 介護給付費負担金 612,245 6,269 618,514

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位 千円)

計 1,159,575 △126 1,159,449

地域支援事業費支払基金交付金 △1302 地域支援事業支援交付金 12,752 △130 12,622

節目 補正前の額 補 正 額 計

1 現年度分 △130

説        明区  分 金 額

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金 (単位 千円)

- 6 -

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計 1 66,356 66,357

1 前年度繰越金 66,356 前年度繰越金 66,3561 繰越金 1 66,356 66,357

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

計 93,890 △74,163 19,727

備基金繰入金

1 介護給付費準 △74,163 介護給付費準備基金繰入金 △74,1631 介護給付費準備基金繰入金 93,890 △74,163 19,727

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位 千円)

計 707,797 4,628 712,425

5 低所得者保険料軽減繰入金 54,540 21 54,561 2 過年度分 21 低所得者保険料軽減繰入金(過年度分) 21

繰入金

地域支援事業繰入金 △491

4 その他一般会計繰入金 95,570 5,158 100,728

常生活支援総合事業以外)

1 職員給与費等 5,158 職員給与費等繰入金 5,158

3 地域支援事業繰入金(介護予防・日 20,848 △491 20,357

節目 補正前の額 補 正 額 計

1 現年度分 △491

説        明区  分 金 額

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位 千円)

- 7 -

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25 △17,303計 4,247,493 0 4,247,493 17,278 0

財源更正

ス等諸費

25 △17,303

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (単位 千円)

1 介護サービ 3,880,227 0 3,880,227 17,278

0 5,158計 55,158 5,158 60,316 0 0

総合事務組合負担金(福利厚生) 3び交付金

19 負担金補助及 218 総合事務組合負担金(退職手当) 215

職員共済組合負担金 3554 共済費 355

△380児童手当

期末勤勉手当 1,351

管理職手当 △372

85通勤手当

住居手当 270

3 職員手当等 594 扶養手当 △360

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

職員給 3,9915,158 2 給料 3,9911 一般管理費 54,911 5,158 60,069

3  歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計

- 8 -

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△3754 共済費 △375 職員共済組合負担金

期末勤勉手当 △505

管理職手当 △372

3 職員手当等 △973 通勤手当 △96

△1,051 職員給 △1,051

支援事業費

△1,472 △1,076 2 給料

△10

5 認知症総合 9,744 △2,548 7,196

4 共済費 △10 職員共済組合負担金

期末勤勉手当 △35

通勤手当 1

業費

△20 3 職員手当等 △34

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費 (単位 千円)

1 権利擁護事 22,312 △44 22,268 △24

△130 △89計 15,363 724 16,087 943 0

18 備品購入費 28 事業用機械器具費 28

通信運搬費 50212 役務費 502

印刷製本費 28

14611 需用費 174 消耗品費

期末勤勉手当 18

通勤手当 2

防事業費

△130 △89 3 職員手当等 201 一般介護予 15,363 724 16,087 943

説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 (単位 千円)

- 9 -

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0 872計 22,550 896 23,446 24 0

総合事務組合負担金(福利厚生) 1

び交付金 総合事務組合負担金(退職手当) 25

各種研修会負担金 11019 負担金補助及 136

739 旅費 73 費用弁償

4 共済費 101 職員共済組合負担金 101

児童手当 140

期末勤勉手当 92

△34通勤手当

住居手当 96

3 職員手当等 414 扶養手当 120

職員給 172

事業費

872 2 給料 172

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 任意事業費 (単位 千円)

2 その他任意 12,109 896 13,005 24

0 △1,096計 101,626 △2,592 99,034 △1,496 0

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) △2

総合事務組合負担金(退職手当) △14719 負担金補助及 △149

説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費 (単位 千円)

- 10 -

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0 9,258計 1,027 9,258 10,285 0 0

支払基金交付金償還金 3,433還金

び割引料 県支出金償還金 2,154

国庫支出金償還金 3,671

業交付金償

9,258 23 償還金利子及 9,2585 地域支援事 3 9,258 9,261

説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (単位 千円)

- 11 -

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1 一  般  職

(1)総    括

0比      較 △ 240 366 △ 42 △ 744 921

0 16,575 3,619

補  正  前 798 576 1,043 744 15,654 3,619

期 末 勤 勉 手 当 時間外勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

管 理 職 手 当

職員手当の内   訳

区 分扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当

補  正  後 558 942 1,001

比   較 1 0 3,112 261 3,373

13,143 88,206総合事務組合(退職手当) 5,464

総合事務組合(福利厚生) 70

71 3,444総合事務組合(退職手当) 93

総合事務組合(福利厚生) 2

総合事務組合(退職手当) 5,557

総合事務組合(福利厚生) 72

補 正 前 22 7,960 44,669 22,434 75,063

(千円) (千円)

補 正 後 23 7,960 47,781 22,695 78,436 13,214 91,650

給 与 費 明 細 書

区   分職 員 数

給    与    費共 済 費 合 計

備        考報 酬 給 料 職 員 手 当 計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円)

- 12 -

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 ア 職 員(会計年度任用職員を除く)

0比      較 △ 240 366 △ 42 △ 744 921

0 13,775 3,196

補  正  前 798 576 749 744 12,854 3,196

期 末 勤 勉 手 当 時間外勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

管 理 職 手 当

職員手当の内   訳

区 分扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当

補  正  後 558 942 707

4,669

総合事務組合(福利厚生) 70

比   較 1 3,112 261 71 3,444総合事務組合(退職手当) 93

総合事務組合(福利厚生) 2

52,250

3,373

10,184 62,434総合事務組合(退職手当)

補 正 前 10 33,333 18,917

区   分

総合事務組合(退職手当) 4,762

総合事務組合(福利厚生) 7255,623 10,255 65,878

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補 正 後 11 36,445 19,178

職 員 数給    与    費

共 済 費 合 計備        考報 酬 給 料 職 員 手 当 計

(千円)

- 13 -

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(2)給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

区 分

給 料

職 員 手 当 △ 240

366

△ 42

△ 744

921

261 その他の手当の増減分 261 扶 養 手 当

住 居 手 当

通 勤 手 当

期 末 勤 勉 手 当

管 理 職 手 当

増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳(千円) 説     明(千円) 備        考

3,112 その他の増減分 3,112

- 14 -

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令 和 2 年 度

瀬戸内市後期高齢者医療特別会計

補正予算(第2号)

議案第 70 号

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Page 82: Æ w M+á 0£/õ G £'ì>&'¨>5 >' · 2020. 9. 18. · ° #Õ q# C2 w !F-? Z w0¯ ¦ p ° 7§ ° )r »2 7§ ° % $ ( ¦ » ¹ 0¿*(2 ¸5 0 >0>.1V p ° 8o >37§ °

 令和2年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

 (歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ3,221千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ618,170千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和2年 8月26日 提出

- 1 -

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歳  入(単位 千円)

補正前の額 補 正 額 計

4 繰入金 171,428 △3,542 167,886

1 一般会計繰入金 171,428 △3,542 167,886

5 繰越金 1 321 322

1 繰越金 1 321 322

621,391 △3,221 618,170

歳  出

(単位 千円)

補正前の額 補 正 額 計

1 総務費 45,514 △3,221 42,293

1 総務管理費 20,321 △3,221 17,100

621,391 △3,221 618,170歳  出  合  計

第1表  歳入歳出予算補正

款 項

歳  入  合  計

款 項

- 2 -

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4

5

国県支出金

1 総務費 45,514 △3,221 42,293 △3,221

621,391 △3,221 618,170 0 △3,221

款 補正前の額 補 正 額 計

歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総  括

 (歳  入)(単位 千円)

繰入金 171,428 △3,542 167,886

(単位 千円)

繰越金 1 321 322

歳  入  合  計 621,391 △3,221 618,170

 (歳  出)

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特  定  財  源一般財源

地 方 債 そ の 他

歳  出  合  計 0 0

- 3 -

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2  歳 入

(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位 千円)

節目 補正前の額 補 正 額 計 説        明

区  分 金 額

1 事務費繰入金 47,846 △3,542 44,304 1 事務費繰入金 △3,542 事務費繰入金 △3,542

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 千円)

計 171,428 △3,542 167,886

1 繰越金 1 321 322 1 前年度繰越金 321 前年度繰越金 321

計 1 321 322

- 4 -

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3  歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

17,100 職員給 △1,742△3,221 2 給料 △1,7421 一般管理費 20,321 △3,221

3 職員手当等 △762 通勤手当 △33

期末勤勉手当 △729

4 共済費 △469 職員共済組合負担金 △469

△24419 負担金補助及 △248 総合事務組合負担金(退職手当)

び交付金 総合事務組合負担金(福利厚生) △4

0 △3,221計 20,321 △3,221 17,100 0 0

- 5 -

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1 一  般  職

(1)総    括

0比      較 0 0 △ 33 0 △ 729

0 2,897 500

補  正  前 0 285 203 0 3,626 500

期 末 勤 勉 手 当 時間外勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

管 理 職 手 当

職員手当の内   訳

区 分扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当

補  正  後 0 285 170

比   較 0 0 △ 1,742 △ 762 △ 2,504

2,668 16,797総合事務組合(退職手当) 1,333

総合事務組合(福利厚生) 20

△ 469 △ 2,973総合事務組合(退職手当) △ 244

総合事務組合(福利厚生) △ 4

総合事務組合(退職手当) 1,089

総合事務組合(福利厚生) 16

補 正 前 3 0 9,515 4,614 14,129

(千円) (千円)

補 正 後 3 0 7,773 3,852 11,625 2,199 13,824

給 与 費 明 細 書

区   分職 員 数

給    与    費共 済 費 合 計

備        考報 酬 給 料 職 員 手 当 計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円)

- 6 -

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(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区 分

給 料

職 員 手 当 △ 33

△ 729

△ 762 その他の手当の増減分 △ 762 通 勤 手 当

期 末 勤 勉 手 当

増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳(千円) 説     明(千円) 備        考

△ 1,742 その他の増減分 △ 1,742

- 7 -

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令 和 2 年 度

瀬戸内市企業団地造成事業特別会計

補正予算(第1号)

議案第 71 号

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 令和2年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

 (歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ861千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ167,060千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

瀬戸内市長 武 久 顕 也

令和2年 8月26日 提出

- 1 -

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歳  入(単位 千円)

補正前の額 補 正 額 計

2 繰入金 7,378 861 8,239

1 一般会計繰入金 7,378 861 8,239

166,199 861 167,060

歳  出

(単位 千円)

補正前の額 補 正 額 計

1 総務費 7,378 861 8,239

1 総務管理費 7,378 861 8,239

166,199 861 167,060歳  出  合  計

第1表  歳入歳出予算補正

款 項

歳  入  合  計

款 項

- 2 -

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2

国県支出金

1 総務費 7,378 861 8,239 861

166,199 861 167,060 0 861歳  出  合  計 0 0

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特  定  財  源一般財源

地 方 債 そ の 他

(単位 千円)

歳  入  合  計 166,199 861 167,060

 (歳  出)

繰入金 7,378 861 8,239

款 補正前の額 補 正 額 計

歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総  括

 (歳  入)(単位 千円)

- 3 -

Page 94: Æ w M+á 0£/õ G £'ì>&'¨>5 >' · 2020. 9. 18. · ° #Õ q# C2 w !F-? Z w0¯ ¦ p ° 7§ ° )r »2 7§ ° % $ ( ¦ » ¹ 0¿*(2 ¸5 0 >0>.1V p ° 8o >37§ °

2  歳 入

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位 千円)

節目 補正前の額 補 正 額 計 説        明

区  分 金 額

1 一般会計繰入金 7,378 861 8,239 1 一般会計繰入 861 一般会計繰入金

861

計 7,378 861 8,239

3  歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

説      明特   定   財   源一般財源 区  分 金 額国県支出金 地方債 その他

目 補正前の額 補正額 計補 正 額 の 財 源 内 訳 節

職員給 413861 2 給料 4131 一般管理費 7,378 861 8,239

扶養手当 42

住居手当 △48

3 職員手当等 229

175期末勤勉手当

児童手当 60

職員共済組合負担金 1604 共済費 160

19 負担金補助及 59 総合事務組合負担金(退職手当) 58

総合事務組合負担金(福利厚生) 1び交付金

0 861計 7,378 861 8,239 0 0

- 4 -

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1 一  般  職

(1)総    括

0比      較 42 △ 48 0 0 175

0 1,223 142

補  正  前 276 336 51 0 1,048 142

期 末 勤 勉 手 当 時間外勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

管 理 職 手 当

職員手当の内   訳

区 分扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当

補  正  後 318 288 51

比   較 0 0 413 169 582

845 5,344総合事務組合(退職手当) 371

総合事務組合(福利厚生) 6

160 742総合事務組合(退職手当) 58

総合事務組合(福利厚生) 1

総合事務組合(退職手当) 429

総合事務組合(福利厚生) 7

補 正 前 1 0 2,646 1,853 4,499

(千円) (千円)

補 正 後 1 0 3,059 2,022 5,081 1,005 6,086

給 与 費 明 細 書

区   分職 員 数

給    与    費共 済 費 合 計

備        考報 酬 給 料 職 員 手 当 計

(人) (千円) (千円) (千円) (千円)

- 5 -

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(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区 分

給 料

職 員 手 当 42

△ 48

175

169 その他の手当の増減分 169 扶 養 手 当

住 居 手 当

期 末 勤 勉 手 当

増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳(千円) 説     明(千円) 備        考

413 その他の増減分 413

- 6 -

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議案第 72 号

令 和 2 年 度

瀬 戸 内 市 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算(第2号)

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- 1 -

(総 則)

第1条 令和2年度瀬戸内市病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和2年度瀬戸内市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

補正前 補正後

(4)主要な建設改良事業

イ.家屋事後調査 14,000 千円 13,000 千円

ウ.資産購入(スペキュラーマイクロスコープ他) 14,555 千円 16,450 千円

エ.家屋補償費 0 千円 1,000 千円

(5)年間病児・病後児保育所利用児数 0 人 60 人

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条中収入第1款病院事業収益「第3項特別利益」を「第4項特別利益」に改め、「第2項医業外収益」の次に「第3項病児病後児

保育収益」を加え、支出第1款病院事業費用「第3項特別損失」を「第4項特別損失」に改め、「第2項医業外費用」の次に「第3項病児

病後児保育費用」を加え、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第1款 病院事業収益 1,927,686 千円 44,718 千円 1,972,404 千円

第2項 医業外収益 148,238 千円 688 千円 148,926 千円

第3項 病児病後児保育収益 0 千円 1,930 千円 1,930 千円

第4項 特別利益 3 千円 42,100 千円 42,103 千円

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第1款 病院事業費用 1,913,128 千円 37,779 千円 1,950,907 千円

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- 2 -

第1項 医業費用 1,873,323 千円 △6,251 千円 1,867,072 千円

第3項 病児病後児保育費用 0 千円 1,930 千円 1,930 千円

第4項 特別損失 14,012 千円 42,100 千円 56,112 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第1款 資本的収入 76,335 千円 1,895 千円 78,230 千円

第3項 他会計補助金 4,895 千円 1,895 千円 6,790 千円

支 出

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第1款 資本的支出 141,417 千円 1,895 千円 143,312 千円

第1項 建設改良費 33,055 千円 1,895 千円 34,950 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第9条に定めた職員給与費1,187,698千円を1,180,890千円に改める。

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条で定めた一般会計から補助を受ける金額231,026千円を232,209千円に改める。

令 和 2 年 8 月 26 日 提 出

瀬戸内市長 武 久 顕 也

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                                                  (単位 千円)

既決予定額 補正予定額 計 備     考

1. 病 院 事 業 収 益 1,927,686 44,718 1,972,404

2. 医 業 外 収 益 148,238 688 148,926

3. 他 会 計 補 助 金 32,937 688 33,625

3.病 児 病 後 児保 育 収 益

0 1,930 1,930

1. 事 業 受 託 収 益 0 1,779 1,779

2. 保 育 施 設 利 用 収 益 0 150 150

3. そ の 他 雑 収 益 0 1 1

4. 特 別 利 益 3 42,100 42,103

4. そ の 他 特 別 収 益 0 42,100 42,100

令和2年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第2号)実施計画

収    入

収 益 的 収 入 及 び 支 出

- 3 -

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- 4 -

                                               (単位 千円)

既決予定額 補正予定額 計 備     考

1. 病 院 事 業 費 用 1,913,128 37,779 1,950,907

1. 医 業 費 用 1,873,323 △ 6,251 1,867,072

1. 給 与 費 1,187,698 △ 7,471 1,180,227

2. 材 料 費 139,239 193 139,432

3. 経 費 335,425 1,027 336,452

3.病 児 病 後 児保 育 費 用

0 1,930 1,930

1. 給 与 費 0 663 663

3. 経 費 0 1,267 1,267

4. 特 別 損 失 14,012 42,100 56,112

9. そ の 他 特 別 損 失 0 42,100 42,100

支   出

目項款

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                                                  (単位 千円)

既決予定額 補正予定額 計 備     考

1. 資 本 的 収 入 76,335 1,895 78,230

3. 他 会 計 補 助 金 4,895 1,895 6,790

1. 他 会 計 補 助 金 4,895 1,895 6,790

                                               (単位 千円)

既決予定額 補正予定額 計 備     考

1. 資 本 的 支 出 141,417 1,895 143,312

1. 建 設 改 良 費 33,055 1,895 34,950

2. 固 定 資 産 購 入 費 14,555 1,895 16,450

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支   出

収   入

項款

- 5 -

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- 6 -

収   入

既 決 補 正

予定額 予定額 金 額

1. 1,927,686 44,718 1,972,404

2. 医 業 外 収 益 148,238 688 148,926

3. 他 会 計 補 助 金 32,937 688 33,625

1. 他 会 計 補 助 金 688 495

193

3.病 児 病 後 児保 育 収 益

0 1,930 1,930

1. 事 業 受 託 収 益 0 1,779 1,779

1. 事 業 受 託 収 益 1,779

2. 保育施設利用収益 0 150 150

1. 保育施設利用収益 150

3. そ の 他 雑 収 益 0 1 1

1. そ の 他 雑 収 益 1

4. 特 別 利 益 3 42,100 42,103

4. そ の 他 特 別 収 益 0 42,100 42,100

1. そ の 他 特 別 収 益 42,100

令和2年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第2号)説明書

節説          明

(単位 千円)

病 院 事 業 収 益

目款・項区   分

新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業

利用者1日につき 2,500円

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(第2次補正分)

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

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支   出

既 決 補 正

予定額 予定額 金 額

1. 1,913,128 37,779 1,950,907

1. 医 業 費 用 1,873,323 △ 6,251 1,867,072

1. 給 与 費 1,187,698 △ 7,471 1,180,227

1. 給 料 △ 3,117 看護師給 △ 8,152

医療技術員給 351

事務員給 560

労務員給 4,124

2. 手 当 △ 3,190 扶養手当 △ 16

期末勤勉手当 △ 2,758

管理職手当 △ 372

通勤手当 △ 79

宿日直手当 △ 735

住居手当 △ 24

時間外勤務手当 304

特殊勤務手当 490

4. 報 酬 1,700

健診医 △ 3,880

当直応援医 2,585

整形外科医 2,150

外科医 2,000

(単位 千円)

区   分款・項 目 計

病 院 事 業 費 用

説          明

- 7 -

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- 8 -

既 決 補 正

予定額 予定額 金 額

当番医 △ 1,200

脳神経外科医 45

5. 法 定 福 利 費 △ 1,839 共済組合負担金 △ 1,877

75

△ 37

6. 退 職 給 付 費 △ 1,143 △ 1,143

7.賞 与 引 当 金繰 入 額

151 151

8.その他法定福利費繰 入 額

△ 33 △ 33

2. 材 料 費 139,239 193 139,432

4. 医 療 消 耗 備 品 費 193 飛沫感染カバー他 193

3. 経 費 335,425 1,027 336,452

1. 厚 生 福 利 費 △ 19 △ 19

5. 消 耗 品 費 496 個人防護具他 496

11. 修 繕 費 550 HEPAフィルタ付空気清浄機設置費用 550

3.病 児 病 後 児保 育 費 用

0 1,930 1,930

1. 給 与 費 0 663 663

1. 給 料 482 看護師給 180

事務員給 302

労働保険料等負担金

厚生年金保険料等負担金

総合事務組合負担金(退職手当)

翌年度6月賞与に係る賞与引当金

翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金

総合事務組合負担金(福利厚生)

区   分

(単位 千円)

款・項 目 計節

説          明

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既 決 補 正

予定額 予定額 金 額

2. 手 当 73 期末勤勉手当 19

通勤手当 9

時間外勤務手当 45

5. 法 定 福 利 費 60 労働保険料負担金 4

厚生年金保険等負担金 56

7.賞 与 引 当 金繰 入 額

41 41

8.その他法定福利費繰 入 額

7 7

2. 経 費 0 1,267 1,267 15

1. 厚 生 福 利 費 15 健康診断他 15

5. 消 耗 品 費 250 消毒液他 250

6. 消 耗 備 品 費 642 非接触型体温計他 642

12. 保 険 料 10 賠償責任保険 10

13. 賃 借 料 313 施設借上料 44

寝具リース料 269

14. 委 託 料 22 給食業務委託料 22

15. 通 信 運 搬 費 14 電話料 14

17. 雑 費 1 1

4. 特 別 損 失 14,012 42,100 56,112

9.そ の 他特 別 損 失

0 42,100 42,100 38,000

1.そ の 他特 別 損 失

42,100 42,100

(単位 千円)

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

款・項 目 計節

説          明区   分

翌年度6月賞与に係る賞与引当金

翌年度6月賞与に係る法定福利費等引当金

- 9 -

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- 10 -

既 決 補 正

予定額 予定額 金 額

1. 76,335 1,895 78,230

3. 他会計補助金 4,895 1,895 6,790

1. 他 会 計 補 助 金 4,895 1,895 6,790

1. 他 会 計 補 助 金 1,895 905

990

既 決 補 正

予定額 予定額 金 額

1. 141,417 1,895 143,312

1. 建 設 改 良 費 33,055 1,895 34,950

家屋事後調査に基づく家屋補償費

2. 固 定 資 産 購 入 費 14,555 1,895 16,450

1. 器 械 備 品 購 入 費 1,895 905

990

1. 設 計 委 託 料

資 本 的 支 出

△ 1,000 家屋事後調査

新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業

0 18,500

(単位 千円)

4.

資 本 的 収 入 及 び 支 出

説          明

1,000補 償 費

△ 1,000

1,000

18,5001.

計目

区   分

区   分

款・項

支   出

病 院 施 設 整 備 費

款・項

収   入

説          明

(単位 千円)

HEPAフィルタ付空気清浄機(陰圧対応)  1台

HEPAフィルタ付空気清浄機(陰圧非対応) 3台

資 本 的 収 入

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(第2次補正分)

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1. 総     括 (単位 千円)

(注) 職員数の内,一般職は再任用職員3人と会計年度任用職員29人を含んでいる。

(1). 職 員(会計年度任用職員を除く) (単位 千円)

合   計

1,177,110

1,184,408

△ 7,298

240,357

合   計

令和2年度瀬戸内市病院事業会計給与費明細書

区          分職  員  数 給      与      費 法  定

福利費手 当特別職 一般職

期末勤勉手 当

(引当金含む)

宿日直手 当

通勤手当

補 正 後

△ 70

160

312,730

報  酬

補 正 前

区    分 扶養手当時 間 外勤務手当

管理職手 当

住居手当特殊勤務手 当

管理職員特別勤務手当

補 正 後 6,958 27,176 17,064 7,024 194,124 6,194 11,692 53,373 300 323,905

補 正 前 6,974 26,827 17,436 7,048 196,671 6,929 11,762 53,373 300 327,320

比 較 △ 16 349 △ 372 △ 24 △ 2,547 △ 735 0 0 △ 3,415

法  定福利費

区    分 扶養手当

区          分職  員  数 給      与      費

比 較

特別職

宿日直手 当

通勤手当管理職員特別勤務手当

471,355

483,896

△ 12,541

手 当

1,103,294

1,123,607

△ 20,313

7,024 186,332

時 間 外勤務手当

管理職手 当

住居手当

一般職

312,730

補 正 前 6,974 25,770 17,436 7,048 190,048

53,373補 正 後 6,958

比 較 △ 16 △ 362 △ 372 △ 24

10,077

△ 347

6,19425,408 17,064

△ 5,572

6,929 10,424 53,373 300 318,302

0 7 △ 2,948

0 0

期末勤勉手 当

(引当金含む)

△ 3,716 △ 735

300

特殊勤務手 当

8 167 323,905

報  酬 給  料

補 正 後

補 正 前

比 較

237,409

8

225,829

229,729

△ 3,900

138

140

△ 2

93,380

91,680

1,7000

8

8

318,302

△ 5,572

877,465

893,878

△ 16,413

93,380

91,680

1,700

給  料

522,416

525,051

△ 2,635

327,320

△ 3,415

939,701

944,051

△ 4,350

- 11 -

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- 12 -

(2). 会計年度任用職員 (単位 千円)

73,816

60,801

13,015

合   計区          分職  員  数 給      与      費 法  定

福利費特別職 一般職 計

9 0 952

10,6280

29 11,580

20

期末勤勉手 当

(引当金含む)

宿日直手 当

通勤手当

報  酬

0

給  料

51,061

区    分 扶養手当時 間 外勤務手当

管理職手 当

住居手当特殊勤務手 当

管理職員特別勤務手当

補 正 後 0 1,768 0 0 7,792 0 0 11,175

補 正 前 0 1,057 0 0 6,623

0 711 0 0

1,615 0

1,169 0 277 0 0

0 1,338 0 0

2,157

9,018

比 較

補 正 後

補 正 前

比 較

0

0

0

62,236

41,155

9,906

手 当

11,175

9,018

2,157

50,173

12,063

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その他の減分 職員の異動等に伴う減分

その他の手当の減分

備             考区   分 増減額(千円) 増減事由別内訳(千円) 説    明(千円)

2.給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

給  料 △ 12,541 △ 12,541 △ 12,541

手 当 △ 5,572 △ 5,572 職員の異動等に伴う減分 △ 5,572

扶 養 手 当 △ 16

時 間 外 勤 務 手 当 △ 362

管 理 職 手 当 △ 372

住 居 手 当 △ 24

期 末 勤 勉 手 当 △ 3,716

宿 日 直 手 当 △ 735

通 勤 手 当 △ 347

- 13 -

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議案第 73 号

令 和 2 年 度

瀬戸内市水道事業会計補正予算(第2号)

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 (総則)

令和2年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

 (収益的収入及び支出)

令和2年度瀬戸内市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支  出

第1款 水道事業費用 千円 千円 925,205 千円

第1項 営業費用 千円 千円 781,029 千円

 (資本的収入及び支出)

予算第4条中( )内を次のように改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額370,714千円は、建設改良積立金50,000千円、損益勘定留保資金

 242,876千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額77,838千円で補填するものとする。)

支  出

第1款 資本的支出 千円 千円 2,238,057 千円

第1項 建設改良費 千円 千円 1,210,559 千円1,213,913

2,241,411

第3条 

- 1 -

第1条 

第2条 

(補正予定額)

(科 目) (補正予定額)

(計)

△2,002

△2,002

(既決予定額)

△3,354

(科 目)

(既決予定額)

927,207

783,031

(計)

△3,354

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 (議会の議決を経なければ流用することができない経費)

予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(1) 千円 千円 166,609 千円

瀬戸内市長 武 久 顕 也

(科 目) (既決予定額)

職 員 給 与 費 172,325

第4条 

(計)

令和2年 8月26日 提出

(補正予定額)

△5,716

- 2 -

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 支  出 (単位 千円)

1. 水道事業費用 927,207 △ 2,002 925,205

1. 営 業 費 用 783,031 △ 2,002 781,029

1. 原 水 及 び 浄 水 費 245,706 2,335 248,041

2. 配 水 及 び 給 水 費 117,736 △ 2,759 114,977

4. 業 務 費 45,909 △ 696 45,213

5. 総 係 費 60,811 △ 882 59,929

備    考

- 3 -

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

令和2年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画収 益 的 支 出

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 支  出 (単位 千円)

1. 資 本 的 支 出 2,241,411 △ 3,354 2,238,057

1. 建 設 改 良 費 1,213,913 △ 3,354 1,210,559

1. 建 設 改 良 事 業 費 1,200,306 △ 3,354 1,196,952

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備    考

- 4 -

資 本 的 支 出

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1 総    括(単位 千円)

(単位 千円)

0 0 0 △ 132 0 △ 1,172

1,935 0 2,520 150 31,002

比 較 422 △ 304 △ 286 △ 538

補 正 前 3,204 1,458 1,855 1,351 6,210

期 末 勤 勉手 当

6,210 1,935 0 2,388 150 29,8301,569

時 間 外勤 務 手 当

宿 直 手 当夜 間 勤 務手 当

管 理 職手 当

管 理 職 員特 別 勤 務手 当

△ 3,170

区 分 扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当特 殊 勤 務手 当

補 正 後 3,626 1,154

0

813

給 与 費 明 細 書

0

△ 2,175 △ 2,010 △ 4,185 △ 1,226 0 △ 305

資 本 勘 定 支 弁 職 員 △ 604

172,325

△ 5,716

△ 305 △ 1,942

0 △ 3,7740

△ 622

1,681

比 較

損 益 勘 定 支 弁 職 員 0 △ 868 △ 147

△ 1,307 △ 1,863

計 0

25,484 11,067

△ 1,015

21,315

計 24 1,681 11,372

18

49,685

資 本 勘 定 支 弁 職 員 6 20,008 11,806 31,814

計 24 80,702 47,675 128,377

5,862

96,563 1,681 11,067 128,933

0 0 37,676

19,622

166,609

132,562 26,710

資 本 勘 定 支 弁 職 員 6

補正後

損 益 勘 定 支 弁 職 員 18 60,694 35,869

0 41,450

区 分

職 員 数 給 与 費

法定福利費 退職給付費退 職 手 当組合負担金

合 計

- 5 -

1,681 11,372 130,875

0

一 般 職給 料 手 当 計

(人)

補正前

34,984 6,466

61,562 36,016 97,578 20,244

82,877

13,669

損 益 勘 定 支 弁 職 員

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(単位 千円)

(単位 千円)

0 △ 1,172

2,520 150 31,0020

△ 304 △ 286 △ 538 0 0 △ 1320

150 29,830

補 正 前 3,204 1,458 1,792 1,351 6,210 1,935

期 末 勤 勉手 当

補 正 後 3,626 1,154 1,506 813 6,210 1,935 0 2,388

特 殊 勤 務手 当

時 間 外勤 務 手 当

宿 直 手 当夜 間 勤 務手 当

管 理 職手 当

管 理 職 員特 別 勤 務手 当

区 分 扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当

資 本 勘 定 支 弁 職 員 0 △ 1,307

比 較 422

△ 2,175 △ 2,010 △ 4,185

ア 職 員(会計年度任用職員を除く)

給 料

△ 1,863 △ 3,170

手 当 計(人)

0

△ 622 0 △ 305 △ 1,942

△ 305 △ 5,716

0 0 △ 3,774△ 604比 較

損 益 勘 定 支 弁 職 員 0 △ 868 △ 147 △ 1,015

△ 1,226計 0

41,450

計 22 80,856 49,622 130,478 26,524 1,681 11,372 170,055

11,372 128,605

資 本 勘 定 支 弁 職 員 6 21,315 13,669 34,984 6,466 0 0

11,067 164,339

補正前

損 益 勘 定 支 弁 職 員 16 59,541 35,953 95,494 20,058 1,681

0 0 37,676

計 22 78,681 47,612 126,293 25,298 1,681

19,436 1,681 11,067 126,663

資 本 勘 定 支 弁 職 員 6 20,008 11,806 31,814 5,862補正後

損 益 勘 定 支 弁 職 員 16 58,673 35,806 94,479

- 6 -

区 分

職 員 数 給 与 費

法定福利費 退職給付費退 職 手 当組合負担金

合 計一 般 職

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2 給料及び手当の増減額の明細

区 分

給 料 職員の異動等に伴う減分 

△ 2,175

手 当 その他の手当の増減分

422

△ 304

△ 286

△ 538

△ 132

△ 1,172

管 理 職 手 当

- 7 -

通 勤 手 当

期 末 勤 勉 手 当

職員の異動等に伴う増減分

増減額(千円)

△ 2,175

説     明(千円) 備        考

扶 養 手 当

増 減 事 由 別 内 訳(千円)

特 殊 勤 務 手 当

△ 2,175

△ 2,010

その他の減分

△ 2,010

住 居 手 当

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支  出 (単位 千円)

1. 水道事業費用 927,207 △ 2,002 925,205

1. 営業費用 783,031 △ 2,002 781,029

1. 原水及び浄 245,706 2,335 248,041 1. 給料 753 職員給 753

水費 2. 手当 1,192 住居手当 566

通勤手当 △ 212

管理職手当 372

管理職員特別勤務手当 30

期末勤勉手当 436

3. 賞与等引当金繰入 184 賞与等引当金繰入額 184

6. 法定福利費 206 職員共済組合負担金 206

2. 配水及び給 117,736 △ 2,759 114,977 1. 給料 △ 1,371 職員給 △ 1,371

水費 2. 手当 △ 659 扶養手当 360

住居手当 △ 234

通勤手当 △ 128

管理職手当 △ 132

期末勤勉手当 △ 525

3. 賞与等引当金繰入 △ 216 賞与等引当金繰入額 △ 216

6. 法定福利費 △ 513 職員共済組合負担金 △ 513

- 8 -

令和2年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第2号)説明書収 益 的 支 出

款・項 目既 決予定額

補 正予定額

計節

説       明区  分 金 額

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(単位 千円)

4. 業務費 45,909 △ 696 45,213 1. 給料 △ 445 職員給 △ 445

2. 手当 △ 137 扶養手当 318

住居手当 △ 636

通勤手当 54

特殊勤務手当 △ 445

時間外勤務手当 600

期末勤勉手当 △ 268

児童手当 240

3. 賞与等引当金繰入 △ 8 賞与等引当金繰入額 △ 8

6. 法定福利費 △ 106 職員共済組合負担金 △ 106

5. 総係費 60,811 △ 882 59,929 1. 給料 195 職員給 195

2. 手当 △ 573 扶養手当 △ 138

通勤手当 △ 85

特殊勤務手当 △ 93

期末勤勉手当 43

児童手当 △ 300

3. 賞与等引当金繰入 5 賞与等引当金繰入額 5

6. 法定福利費 △ 204 職員共済組合負担金 △ 71

共済組合追加費用負担金 △ 86

総合事務組合負担金(福利厚生) △ 4

地方公務員災害補償基金負担金 △ 43

款・項 目既 決予定額

補 正予定額

計 説       明区  分

金 額

- 9 -

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(単位 千円)

8. 退職手当組合負担 △ 305 総合事務組合負担金(退職手当) △ 305

支  出 (単位 千円)

1. 資本的支出 2,241,411 △ 3,354 2,238,057

1. 建設改良費 1,213,913 △ 3,354 1,210,559

1. 建設改良事 1,200,306 △ 3,354 1,196,952 1. 給料 △ 1,307 職員給 △ 1,307

業費 2. 手当 △ 1,243 扶養手当 △ 118

通勤手当 85

時間外勤務手当 △ 600

管理職手当 △ 372

管理職員特別勤務手当 △ 30

期末勤勉手当 △ 628

児童手当 420

3. 賞与等引当金繰入 △ 245 賞与等引当金繰入額 △ 245

6. 法定福利費 △ 559 職員共済組合負担金 △ 559

説       明区  分 金 額

款・項 目既 決予定額

- 10 -

補 正予定額

計節

款・項 目既 決予定額

補 正予定額

計節

説       明区  分 金 額

資 本 的 支 出

Page 124: Æ w M+á 0£/õ G £'ì>&'¨>5 >' · 2020. 9. 18. · ° #Õ q# C2 w !F-? Z w0¯ ¦ p ° 7§ ° )r »2 7§ ° % $ ( ¦ » ¹ 0¿*(2 ¸5 0 >0>.1V p ° 8o >37§ °

議案第 74 号

令 和 2 年 度

瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第1号)

Page 125: Æ w M+á 0£/õ G £'ì>&'¨>5 >' · 2020. 9. 18. · ° #Õ q# C2 w !F-? Z w0¯ ¦ p ° 7§ ° )r »2 7§ ° % $ ( ¦ » ¹ 0¿*(2 ¸5 0 >0>.1V p ° 8o >37§ °
Page 126: Æ w M+á 0£/õ G £'ì>&'¨>5 >' · 2020. 9. 18. · ° #Õ q# C2 w !F-? Z w0¯ ¦ p ° 7§ ° )r »2 7§ ° % $ ( ¦ » ¹ 0¿*(2 ¸5 0 >0>.1V p ° 8o >37§ °

(総則)

令和2年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

令和2年度瀬戸内市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(補正予定額) (計)

第1款 下水道事業費用 千円 7,076 千円 1,342,578 千円

第1項 千円 7,076 千円 1,122,126 千円

(資本的収入及び支出)

予算第4条中( )内を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(補正予定額) (計)

第1款 資本的収入 千円 △ 5,400 千円 1,741,919 千円

第1項 千円 14,000 千円 811,300 千円

第2項 千円 △ 19,400 千円 343,600 千円

(補正予定額) (計)

第1款 資本的支出 千円 3,964 千円 1,781,283 千円

第1項 千円 3,964 千円 1,108,960 千円

- 1 -

第1条 

(科 目) (既決予定額)

第2条 

支   出

1,335,502

営 業 費 用 1,115,050

第3条 

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額39,364千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

収   入

1,747,319

企 業 債 797,300

(科 目) (既決予定額)

補 助 金 363,000

支   出

1,777,319

(科 目) (既決予定額)

建 設 改 良 費 1,104,996

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(企業債)

予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

補正後

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(補正予定額) (計)

(1) 千円 10,450 千円 98,023 千円

瀬戸内市長 武 久 顕 也

- 2 -

(科 目) (既決予定額)

87,573

第4条 

起債の目的限度額

起債の方法 利率補正前

償還の方法

下水道事業 595,300千円 609,300千円普通貸借又は証券発行

年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

 公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

職 員 給 与 費

令和2年 8月26日 提出

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 支  出 【全事業】 (単位 千円)

既決予定額 補正予定額 計

1. 下水道事業費用 1,335,502 7,076 1,342,578

1. 営 業 費 用 1,115,050 7,076 1,122,126

1.総係費 68,776 7,076 75,852

 支  出 【特定環境保全公共下水道事業】 (単位 千円)

既決予定額 補正予定額 計

1. 下水道事業費用 971,333 6,014 977,347

1. 営 業 費 用 796,371 6,014 802,385

1.総係費 40,675 6,014 46,689

 支  出 【農業集落排水事業】 (単位 千円)

既決予定額 補正予定額 計

1. 下水道事業費用 320,010 1,051 321,061

1. 営 業 費 用 276,641 1,051 277,692

1.総係費 19,487 1,051 20,538

 支  出 【漁業集落排水事業】 (単位 千円)

既決予定額 補正予定額 計

1. 下水道事業費用 44,159 11 44,170

1. 営 業 費 用 42,038 11 42,049

1.総係費 8,614 11 8,625

- 3 -

令和2年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画収 益 的 支 出

款 項 目 備 考

款 項 目 備 考

款 項 目 備 考

款 項 目 備 考

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収  入 【全事業】 (単位 千円)

既決予定額 補正予定額 計

1. 資 本 的 収 入 1,747,319 △ 5,400 1,741,919

1. 企 業 債 797,300 14,000 811,300

1.企業債 797,300 14,000 811,300

2. 補 助 金 363,000 △ 19,400 343,600

1.国庫補助金 363,000 △ 19,400 343,600

 支  出 【全事業】 (単位 千円)

既決予定額 補正予定額 計

1. 資 本 的 支 出 1,777,319 3,964 1,781,283

1. 建 設 改 良 費 1,104,996 3,964 1,108,960

1.建設改良事業費 1,104,996 3,964 1,108,960

収  入 【特定環境保全公共下水道事業】 (単位 千円)

既決予定額 補正予定額 計

1. 資 本 的 収 入 1,636,107 △ 5,400 1,630,707

1. 企 業 債 797,300 14,000 811,300

1.企業債 797,300 14,000 811,300

2. 補 助 金 363,000 △ 19,400 343,600

1.国庫補助金 363,000 △ 19,400 343,600

 支  出 【特定環境保全公共下水道事業】 (単位 千円)

既決予定額 補正予定額 計

1. 資 本 的 支 出 1,636,107 3,964 1,640,071

1. 建 設 改 良 費 1,102,653 3,964 1,106,617

1.建設改良事業費 1,102,653 3,964 1,106,617

- 4 -

資 本 的 収 入 及 び 支 出

款 項 目 備 考

款 項 目 備 考

款 項 目 備 考

款 項 目 備 考

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1 総    括(単位 千円)

(単位 千円)

- 5 -

0比 較 678 △ 300 70 0 2,350

15,101 3,847

補 正 後 1,794 240 1,081 1,248 17,451

区 分 扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当管 理 職手 当

期末勤勉手 当

補 正 前 1,116 540 1,011 1,248

3,847

2,798 6,700

時 間 外勤務手当

3,724

合 計 0 0

2,247 786 0

10,4500 1,444

0

2,3063,902

7532,459 1,994 4,453

6911,443 804

1,520 0

5,444 87,573

比較

損 益 勘 定 支 弁 職 員 0 0

68,173 13,020 936

補正前

損 益 勘 定 支 弁 職 員 8

6,726

資 本 勘 定 支 弁 職 員 0

合 計 17 0 45,310 22,863

0 2,270 47,33812,977 38,238 6,830資 本 勘 定 支 弁 職 員 9 0 25,261

936 3,174 40,2350 20,049

2,961

9,886 29,935 6,190

98,02315,326 936 6,888

11,880 34,388

51,062

合 計 17 0

40,485 7,616 0

49,212 25,661 74,873

補正後

損 益 勘 定 支 弁 職 員 8 0 46,961

資 本 勘 定 支 弁 職 員 9 0 26,704 13,781

7,710 936 3,92722,508

給 与 費 明 細 書

区 分

職 員 数 給 与 費

法定福利費 退職給付費退 職 手 当組合負担金

合 計一 般 職報 酬 給 料 手 当 計

(人)

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ア 職 員(会計年度任用職員を除く)(単位 千円)

(単位 千円)

- 6 -

0比 較 678 △ 300 70 0 2,350

13,644 3,535

3,535補 正 後 1,794 240 721 1,248 15,994

区 分 扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当管 理 職手 当

期末勤勉手 当

時 間 外勤務手当

2,3063,902 2,798 6,700

補 正 前 1,116 540 651 1,248

3,235

合 計 0 0

2,247 786 0

9,8380 832

0

6302,459 1,994 4,453

2021,443 804

1,520 0

5,444 75,010

比較

損 益 勘 定 支 弁 職 員 0 0

57,309 11,321 936

補正前

損 益 勘 定 支 弁 職 員 7

6,603

資 本 勘 定 支 弁 職 員 0

合 計 13 0 36,575 20,734

0 2,270 37,13111,141 29,421 5,440資 本 勘 定 支 弁 職 員 6 0 18,280

936 3,174 37,8790 18,295

2,472

9,593 27,888 5,881

84,84813,627 936 6,276

11,587 32,341

40,366

合 計 13 0

31,668 6,226 0

40,477 23,532 64,009

補正後

損 益 勘 定 支 弁 職 員 7 0 44,482

資 本 勘 定 支 弁 職 員 6 0 19,723 11,945

7,401 936 3,80420,754

給 与 費 明 細 書

区 分

職 員 数 給 与 費

法定福利費 退職給付費退 職 手 当組合負担金

合 計一 般 職報 酬 給 料 手 当 計

(人)

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イ 会計年度任用職員(単位 千円)

(単位 千円)

- 7 -

比 較 0 0 0

補 正 前 360 1,457 312

区 分 通 勤 手 当期末勤勉手 当

時 間 外勤務手当

補 正 後 360 1,457 312

489

00 0 0合 計 0 0

0 0 0

6120 612

0

1230 0 0

4890 0

0 0

0 12,563

比較

損 益 勘 定 支 弁 職 員 0 0

10,864 1,699 0

補正前

損 益 勘 定 支 弁 職 員 1

123

資 本 勘 定 支 弁 職 員 0

合 計 4 0 8,735 2,129

0 0 10,2071,836 8,817 1,390資 本 勘 定 支 弁 職 員 3 0 6,981

0 0 2,3560 1,754

489

293 2,047 309

13,1751,699 0 612

293 2,047

10,696

合 計 4 0

8,817 1,390 0

8,735 2,129 10,864

補正後

損 益 勘 定 支 弁 職 員 1 0 2,479

資 本 勘 定 支 弁 職 員 3 0 6,981 1,836

309 0 1231,754

給 与 費 明 細 書

区 分

職 員 数 給 与 費

法定福利費 退職給付費退 職 手 当組合負担金

合 計一 般 職報 酬 給 料 手 当 計

(人)

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2 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分

給 料

手 当 678

△ 300

70

2,350

増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳(千円) 説     明(千円) 備        考

期 末 勤 勉 手 当

3,902 その他の増減分 3,902

2,798 その他の手当の増減分 2,798 扶 養 手 当

住 居 手 当

通 勤 手 当

- 8 -

Page 134: Æ w M+á 0£/õ G £'ì>&'¨>5 >' · 2020. 9. 18. · ° #Õ q# C2 w !F-? Z w0¯ ¦ p ° 7§ ° )r »2 7§ ° % $ ( ¦ » ¹ 0¿*(2 ¸5 0 >0>.1V p ° 8o >37§ °

支  出 【特定環境保全公共下水道事業】 (単位 千円)

1.下水道事業費用 971,333 6,014 977,347

1.営業費用 796,371 6,014 802,385

1.総係費 40,675 6,014 46,689 1.給料 2,174 職員給2人 2,174

2.手当 1,697 扶養手当 120

通勤手当 96

期末勤勉手当 1,361

児童手当 120

6.法定福利費 1,426 職員共済組合負担金 1,415

総合事務組合負担金(福利厚生) 9

地方公務員災害補償基金負担金 2

8.退職手当組合負担金 717 総合事務組合負担金(退職手当) 717

支  出 【農業集落排水事業】 (単位 千円)

1.下水道事業費用 320,010 1,051 321,061

1.営業費用 276,641 1,051 277,692

1.総係費 19,487 1,051 20,538 1.給料 285 職員給3人 285

2.手当 631 扶養手当 240

期末勤勉手当 161

児童手当 230

6.法定福利費 97 職員共済組合負担金 96

総合事務組合負担金(福利厚生) 1

8.退職手当組合負担金 38 総合事務組合負担金(退職手当) 38

令和2年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第1号)説明書収 益 的 支 出

区  分 金 額款・項 目

既 決予定額

補 正予定額

計 説       明

区  分 金 額

- 9 -

款・項 目既 決予定額

補 正予定額

計 説       明

Page 135: Æ w M+á 0£/õ G £'ì>&'¨>5 >' · 2020. 9. 18. · ° #Õ q# C2 w !F-? Z w0¯ ¦ p ° 7§ ° )r »2 7§ ° % $ ( ¦ » ¹ 0¿*(2 ¸5 0 >0>.1V p ° 8o >37§ °

支  出 【漁業集落排水事業】 (単位 千円)

1.下水道事業費用 44,159 11 44,170

1.営業費用 42,038 11 42,049

1.総係費 8,614 11 8,625 2.手当 16 期末勤勉手当 16

6.法定福利費 △ 3 職員共済組合負担金 △ 2

総合事務組合負担金(福利厚生) △ 1

8.退職手当組合負担金 △ 2 総合事務組合負担金(退職手当) △ 2

区  分 金 額

- 10 -

款・項 目既 決予定額

補 正予定額

計 説       明

Page 136: Æ w M+á 0£/õ G £'ì>&'¨>5 >' · 2020. 9. 18. · ° #Õ q# C2 w !F-? Z w0¯ ¦ p ° 7§ ° )r »2 7§ ° % $ ( ¦ » ¹ 0¿*(2 ¸5 0 >0>.1V p ° 8o >37§ °

収  入 【特定環境保全公共下水道事業】 (単位 千円)

1.資本的収入 1,636,107 △ 5,400 1,630,707

1.企業債 797,300 14,000 811,300

1.企業債 797,300 14,000 811,300 1.下水道事業債 14,000 下水道事業債 14,000

2.補助金 363,000 △ 19,400 343,600

1.国庫補助金 363,000 △ 19,400 343,600 1.国庫補助金 △ 19,400 汚水処理施設整備費交付金 △ 14,000

社会資本整備総合交付金 △ 5,400

支  出 【特定環境保全公共下水道事業】 (単位 千円)

1.資本的支出 1,636,107 3,964 1,640,071

1.建設改良費 1,102,653 3,964 1,106,617

1.建設改良事業 1,102,653 3,964 1,106,617 1.給料 1,443 職員給6人 1,443

 費 2.手当 1,044 扶養手当 318

住居手当 △ 300

通勤手当 △ 26

期末勤勉手当 812

児童手当 240

6.法定福利費 786 職員共済組合負担金 783

総合事務組合負担金(福利厚生) 3

8.退職手当組合負担金 691 総合事務組合負担金(退職手当) 691

- 11 -

資 本 的 収 入 及 び 支 出

区  分 金 額

款・項 目既 決予定額

補 正予定額

計 説       明

款・項 目既 決予定額

補 正予定額

計区  分 金 額

説       明