PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ( RKPK ) ACEH TIMUR TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 Komplek Pusat Pemerintahan Jln. Banda Aceh – Medan Km. 370 Idi Kode Pos 24454 Telp. (0646) 24454 Fax.(0646) 21115 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ( RKPK )
ACEH TIMUR TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015
Komplek Pusat Pemerintahan Jln. Banda Aceh – Medan Km. 370 Idi
Kode Pos 24454 Telp. (0646) 24454 Fax.(0646) 21115
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
i
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
DAFTAR ISI Hal
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... i DAFTAR TABEL .................................................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................. ................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 5
1.3 Hubungan Antar Dokumen ............................................................................... 7
1.5 Maksud, Tujuan dan Fungsi Penyusunan RKPK ............................................... 8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ..................................................................... 9
2.1 Gambaran Umum Daerah .................................................................................. 9
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................................... 9
2.1.1.1. Batas Administrasi dan Kondisi Geografis ................................ 9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .......................................................... 21
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat ... 21
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ............................................. ......... 35
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ............................................. 46
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ........................................................................ 48
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .................................................. 48
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ..................... ............................ 58
ii
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ...................................................................... 59
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ....................................... 59
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur .............................. ......... 61
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ..................................................... 81
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 ...................... 81
2.2.2 Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2014 ................................ 84
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................................ 188
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ... 189
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................................................................ 189
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..................................................................... 191
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 ................. 200
4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional ............................................................. 200
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah .......................................................................... 207
4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ........................................................ 208
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 ......... 212
5.1 Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SKPK ............. 212
5.2 Program dan Kegiatan Prioritas SKPK ................................................................ 215
iii
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 2.1. Struktur Pusat Pelayanan Menurut Hirarki Fungsional Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2032 ........................................................................................................ 14
Tabel 2.2. Statistik Kependudukan Kabupaten Aceh Timur, 2010 - 2013 ................................ 19
Tabel 2.3. Luas Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Berdsarkan Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 ................................................................................................ 20
Tabel 2.4. IHK dan Tingkat Inflasi Kota Banda Aceh Mei 2015, Tahu Kelender 2015 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100).............................................. 33
Tabel 2.5. Inflasi Bulanan, Tahun Kelender dan Tahun ke Tahun (Persen) ............................ 33
Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2009 - 2013 ............................................................................................. 34
Tabel 2.7 Jumlah Keluarga Penerima Program Bantuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfat Program Beras Miskin (Raskin) dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 ........................................................................................................ 40
Tabel 2.8 Kecamatan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 ................................................................................................ 41
Tabel 2.9 Kecamatan Penerima Bantuan Program BAYA Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 42
Tabel 2.10 Jumlah Keluarga Penerima Program BLSM Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 ......................................................................................................... 43
Tabel 2.11 Kecamatan Penerima Bantuan Pembangunan dan Rehab Ringan Rumah Dhuafa dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 .............................................. 44
Tabel 2.12 Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2014 47
Tabel 2.13 Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ..... 49
Tabel 2.14 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ................. 50
Tabel 2.15 Jumlah Guru, Ruang Kelas dan Murid di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 50
Tabel 2.16 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 .............................................................................................. 51
Tabel 2.17 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 .......................................................................................................... 52
Tabel 2.18 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 .............. 52
Tabel 2.19 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ............... 53
Tabel 2.20 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ............... 54
Tabel 2.21 Status, Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Aceh Timur .................................. 55
iv
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
Tabel 2.22 Kondisi Jembatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ............................ 55
Tabel 2.23 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2011-2013 .................. 58
Tabel 2.24 Rekapitulasi Program SKPK dan Alokasi Anggaran serta Realisasi dalam Urusan Wajib dan Pilihan Tahun Anggaran 2014 .............................................................. 83
Tabel 3.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun 2011 – 2015 ............................................................................................. 191
Tabel 3.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 .................................................................................. 192
Tabel 3.3 Proyeksi Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 ......................................................................................................... 195
Tabel 3.4 Proyeksi Anggaran Pembiayaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 .................................................................................. 197
Tabel 3.5 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dan Perbandingan Tahun 2015 ............................................................................ 198
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Misi Daerah Tahun 2016 208
Tabel 5.1 Pagu Indikatif Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Per Urusan pada Setiap SKPK ............................................................................ 212
v
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1.1. Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan ..................................... 7
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Timur ........................................................ 10
Gambar 2.2. Peta Geologi Kabupaten Aceh Timur ................................. ............................... 11
Gambar 2.3. Peta Rawan Bencana Kabupaten Aceh Timur .................................................. 18
Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Kbupaten Aceh Timur, Tahun 2009-213 ...... 19
Gambar 2.5. PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHB 2010 – 2013 (Trilliun Rp) ........................ 22
Gambar 2.6 PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHK 2010 – 2013 (Trilliun Rp) ........................ 22
Gambar 2.7 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur 2010-2013 (Persen) . 22
Gambar 2.8 Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur 2013 (Persen) ......................................................................................................... 22
Gambar 2.9 Kontribusi Sektor Pertanian dan Subsektor Pendukungna, 2010- 2013 (Persen) ......................................................................................................... 23
Gambar 2.10 Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Subsektor Pendukungna, 2013 (Persen) ... 23
Gambar 2.11 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Subsektor Pendukungnya, 2010-2013 ............................................................................. 24
Gambar 2.12 Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Subsektor Pendukungnya, Tahun 2013 ........................................................................... 24
Gambar 2.13 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013 (Persen) ............................ 25
Gambar 2.14 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Serta Subsektor Pendukungya Tahun 2013 .................................................................................................... 25
Gambar 2.15 Kontribusi Sektor Listrik Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (Persen) ......................................................................................................... 26
Gambar 2.16 Pertumbuhan Sektor Listrik Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) ......................................................................................................... 26
Gambar 2.17 Kontribusi Sektor Konstruksi Tahun 2010 - 2013 (Persen) .............................. 27
Gambar 2.18 Pertumbuhan Sektor Konstruksi Tahun 2013 (Persen) ..................................... 27
Gambar 2.19 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (Persen) ................................................... 28
Gambar 2.20 Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 ........................................................................... 28
Gambar 2.21 Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (Persen) ................................................... 29
vi
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
Gambar 2.22 Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) .............................................................. 29
Gambar 2.23 Kontribusi Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (Persen) ................................................... 30
Gambar 2.24 Pertumbuhan Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) .............................................................. 30
Gambar 2.25 Kontribusi Sektor Jasa-Jasa serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) ......................................................................................................... 31
Gambar 2.26 Pertumbuhan Sektor Jasa-Jasa serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (Persen) ......................................................................................................... 31
Gambar 2.27 Perkembangan Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Provinsi Aceh dan Nasional, Mei 2014 – Mei 2015 ....................................................................... 32
Gambar 2.28 Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Kabupaten Aceh Timur, 2009-2013 (Persen) 35
Gambar 2.29 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 (Persen) ..... 35
Gambar 2.30 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 (Persen) .... 36
Gambar 2.31 Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009-2013 ..................... 36
Gambar 2.32 Persentase Penduduk yang memiliki Keluhan Kesehatan dan Tempat Berobat Utama di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 ................................................. 37
Gambar 2.33 Angka Kematian Ibu (AKI) Kab. Aceh Timur Tahun 2010-2014 (Persen) ........... 37
Gambar 2.34 Angka Kematian Bayi Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2010-2014 (Persen)........ 38
Gambar 2.35 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Timur, 2011-2013 ................................................................ 38
Gambar 2.36 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Tahun 2012-2013 ........................................................................................... 39
Gambar 2.37 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Kabupaten Aceh Timur, 2009-2013 48
Gambar 2.38 Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Kabupaten Aceh Timur, 2011 – 2013 ........ 48
Gambar 2.39 Persentase Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Aceh Timur, 2013 .......... 56
Gambar 2.40 Panjang Jalan Menurut Kondisi (Kilometer) di Kabupaten Aceh Timur, 2012-2013 ...................................................................................................... 57
Gambar 2.41 Persentase Jenis Perukaan Jalan di Kabupaten Aceh Timur, 2013 .................. 57
Gambar 2.42 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2013 ................... 59
Gambar 2.43 Pertumbuhan Rill Sektor Ekonomi Kab. Aceh Timur Tahun 2013 ..................... 59
Gambar 2.44 Laju Pertumbuhan Laju Implisit Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2013 ....... 60
vii
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
Gambar 2.45 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah) 60
Gambar 2.46 Perkembangan Konsumsi Per Kapita (Rupiah) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013 ...................................................................................................... 61
Gambar 2.47 Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 .......................................................................................... 84
Gambar 2.48 Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan Bulanan Kabupaten Aceh Timur Per Desember Tahun 2014 ............................................................................. 86
Gambar 3.1 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2013 ... 190
Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap Total PDRB Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 .................................................................................................... 190
Gambar 3.3 Perkembangan Dana Otonomi Khusus dan TDBH Migas Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2016 ............................................................................... 194
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
1
BAB
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten pada dasarnya memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan pembangunan daerah,
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Perencaaan pembangunan daerah yang baik juga diharapkan mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga berdampak terhadap peningkatan daya beli dan
pendapatan riil masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam berbagai aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap sosial ekonomi yang lebih baik.
Perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi mengingat perencanaan pembangunan disetiap tingkatan pemerintah haruslah bersinergi
dalam upaya menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan sejak proses
perencanaan hingga kepada proses implementasinya agar dapat terlaksana dengan baik. Sinergi
kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
tersebut dituangkan ke dalam salah satunya dokumen perencanaan yang disebut Rencana Kerja
Pembangunan Kabupaten (RKPK) dimana substansi RKPK mengacu kepada RPJM Daerah, RPJP
Daerah, RPJM Nasional serta RKP sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang
Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, Rencana Kerja
Pembangunan Kabupaten (RKPK) merupakan pedoman bagi daerah untuk penyusunan
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2016.
RPJMN Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 2015 berfungsi salah satunya sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah
dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang
termuat dalam RPJM Nasional.
Visi Misi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2015 – 2019 adalah :
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG
1
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
2
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negera kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negera hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negera maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negera maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan
kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Sejalan dengan Visi Misi Pembangungan Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah
dituangkan ke dalam Nawacita, maka RKPK Aceh Timur Tahun 2016 disusun dengan
memperhatikan keselarasan program dan kegiatan dalam mencapai prioritas pembangunan nasional
dan pembangunan kabupaten Aceh Timur. Nawacita adalah sembilan agenda pembangunan Jokowi –
JK yang terdiri dari :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh
warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib
belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan
kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong
program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan
domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan
kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
3
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2016 merupakan
penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis
serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan
memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel
dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara
berkelanjutan.
RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-
program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tema RKP Tahun 2016 adalah “Mempercepat
Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. Sasaran
Pokok RKP Tahun 2016 disusun :
1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
Sesuai dengan Tema dan Sasaran Pokok RKP Tahun 2016 tersebut, maka:
1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 6,6 persen;
2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen;
3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2 persen sampai dengan 5,5 persen.
Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung
tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi
dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-
bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara
pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam
Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten.
Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai
upaya pemerintah dalam memberi kewenangan kepada desa dalam menyelenggarakan
pemerintahannya sendiri yang meliputi kewenangan di bidang pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
4
asal usul dan adat istiadat desa maka Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan baik dalam
hal kebijakan anggaran maupun kebijakan dalam teknis pelaksanaannya demi mewujudkan desa
yang maju dan mandiri. Untuk itu implementasi pelaksanaan undang-undang dimaksud perlu
mendapat perhatian khusus agar dapat terlaksana dengan baik di tahun 2016 mendatang.
Terkait dengan pelaksanaan undang-undang dimaksud Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
telah melakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur desa yang terlibat langsung dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam memberi pembinaan hal-hal yang bersifat
teknis terhadap penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan agar dapat
terlaksana secara efektif dan efisien.
Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah
mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat
beberapa hal sebagai berikut:
1. RKPK merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran
dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJM kedalam program dan
kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPK memuat arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi Seluruh
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK).
3. RKPK merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRK dalam menentukan Kebijakan Umum APBK
dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
4. RKPK juga salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui
evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja
RPJM sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun
berkenaan dikarenakan RKPK merupakan dokumen yang menjembatani antara perencanaan
strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
Mengingat posisi strategis dokumen RKPK dalam penyelenggaraan pemerintahan maka
keseriusan sangatlah dibutuhkan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPK
sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPK yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan
arah kebijakan pembangunan pada Tahun Anggaran 2016. RKPK juga memuat kebijakan publik dan
arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian
kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.
Adapun keselarasan dokumen baik nasional, provinsi dan daerah yang memenuhi kriteria
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara
lain :
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
5
1. Program prioritas dalam RKPK harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum
dalam dokumen RPJM pada tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPK harus konsisten dengan program dan kegiatan
yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPK harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat
realistis dan terukur.
4. Program dan kegiatan RKPK dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016
disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara Visi dan Misi serta Program Daerah yang telah
dituangkan kedalam RPJM Kabupaten Aceh Timur Periode 2012 – 2017 melalui pengoptimalan
kemampuan keuangan daerah yang nantinya dapat memberikan dampak yang cukup singnifikan
yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPK Aceh
Timur Tahun 2016 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi
Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
6
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat DPRK Aceh
Timur menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten
Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Kabupaten Aceh Timur menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Aceh Timur;
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur;
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur;
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 - 2028;
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Aceh Timur Periode 2012 - 2017;
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
7
1.3 Hubungan Antar Dokumen
RKPK disusun dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis
antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota sehingga substansi RKPK
Tahun 2016 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan
tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kabupaten Aceh Timur
sehingga terwujud sinergi perencanaan.
Gambar 1.1.
Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
1.4 Sistematika Dokumen RKPK
Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016, disusun dengan
sistematika :
BAB I : Pendahuluan, menguraikan mengenai pengertian dan latar penyusunan RKPK,
dasar hukum penyusunan, kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPK
dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud, tujuan dan fungsi
penyusunan RKPK.
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Tahun Lalu dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan memuat tentang gambaran umum kondisi
daerah berkenaan dengan aspek geologi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah, evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan serta pencapaian kinerja pembangunan daerah,
perkembangan APBK, permasalahan pembangunan daerah.
BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah,
memuat arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan daerah yang meliputi
kebijakan pendapatan,belanja dan pembiayaan daerah.
RENSTRA SKPK
RENJA SKPK
RKA SKPD
RPJM
RKPK / P- RKPK
APBK / P-APBK
KEPUTUSAN BUPATI PENJABARAN APBK / P-APBK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
VISI, MISI DAN PRIORITAS BUPATI / WAKIL BUPATI
RPJM NASIONAL
RKP
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
8
BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, memuat arah dan kebijakan
pembangunan nasional, isu strategis pembangunan nasional, tujuan dan sasaran
pembangunan serta prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai pada Tahun
2016.
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan, memuat rincian program dan kegiatan beserta
pagu indikatif berdasarka urusan dan SKPK.
BAB VI : Penutup, memuat arahan kepala daerah dalam rangka pelaksanaan RKPK dan
kaidah pelaksanaan.
1.5 Maksud, Tujuan dan Fungsi Penyusunan RKPK
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 dimaksudkan
untuk tersedianya landasan arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016
serta dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2016 dan juga dipedomani oleh SKPK dalam menyusun Renja SKPK dan RKA-SKPK.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun
2016 itu sendiri adalah untuk mewujudkan sinergitas yang sejalan, selaras, seimbang, dan
berkesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan
efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
RKPK Tahun 2016 dharapkan dapat berfungsi sebagai :
1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara
capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan
penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan
menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2016;
3. Menyatukan tujuan kegiatan semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam rangka
pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPK Tahun Anggaran 2016.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2016.
6. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan fungsi
dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
7. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan laporan (LPPD dan LKPJ);
8. Menciptakan kepastian kebijakan arah pembangunan Kabupaten Aceh Timur pada Tahun 2016.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
9
BAB
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
2. 1 Gambaran Umum Daerah
Kabupaten Aceh Timur memiliki letak yang strategis sebagai penghubung antara Provinsi
Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara setelah Kota Langsa. Secara geografis, Kabupaten Aceh
Timur terletak pada posisi 04o 09’ 21,08” - 05o 06’ 02,16” Lintang Utara dan 97° 15’22,07” - 97o
34’47,22” Bujur Timur. Iklim Kabupaten Aceh Timur sangat dipengaruhi oleh perubahan arah
angin. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Curah hujan
rata-rata setahun berkisar antara 47 hingga 277 milimeter, dengan jumlah hari hujan selama bulan
Januari hingga Desember sebanyak 122 hari.
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Batas Administrasi dan Kondisi Geografis
Batas administrasi daerah Kabupaten Aceh Timur secara administratif berbatasan dengan
beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Provinsi Aceh, yaitu :
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka;
2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah ;
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang ;
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues.
Kabupaten Aceh Timur di bagian barat-selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten
Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah. Perbatasan wilayah ini secara fisik merupakan kawasan
Gunung Leuser, sehingga tidak dapat digunakan sebagai kawasan budidaya sepenuhnya tetapi
digunakan sebagai kawasan budidaya terbatas.
Kabupaten Aceh Timur terletak di bagian timur Provinsi Aceh memiliki akses yang dekat
ke Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menguntungkan bagi perkembangan wilayah ini karena
berdasarkan letak geografis Kabupaten Aceh Timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka,
sehingga memiliki akses langsung ke negara lain terutama Malaysia.
Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah yang sangat besar ± 6.040 km2 yang terbagi ke dalam
24 Kecamatan sebagaimana tertulis pada tabel berikut :
2
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
10
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Timur
Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012
2.1.1.2 Topografi
Kondisi Topografi di Kabupaten Aceh Timur dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1. Datar (2-8%), luas daerah ini 48,15% dari luas Kabupaten Aceh Timur.
2. Landai (8-15%), luas daerah ini 16,01% dari luas Kabupaten Aceh Timur.
3. Bergelombang (15-25%), luas daerah ini 12,00% dari luas Kabupaten Aceh Timur.
4. Berbukit (25-40%), luas daerah ini 13,07% dari luas Kabupaten Aceh Timur.
5. Bergunung (>40%), luas daerah ini 10,75% dari luas Kabupaten Aceh Timur.
Secara morfologi Kabupaten Aceh Timur terbagi atas tiga karakteristik wilayah, yaitu :
1. Morfologi pegunungan dan perbukitan terdiri dari Kecamatan Serbajadi, Simpang Jernih dan
Peunaron yang merupakan wilayah yang berada pada kawasan lindung Leuser.
2. Morfologi dataran sampai perbukitan terdiri dari Kecamatan Birem Bayeun, Rantau Seulamat,
Banda Alam, Indra Makmur, Pantee Bidari dimana wilayahnya sebagian besar termasuk dalam
kawasan lindung Leuser.
3. Morfologi pesisir yang terdiri dari Kecamatan Birem Bayeun, Rantau Seulamat, Sungai Raya,
Peureulak, Peureulak Barat, Peureulak Timur, Peudawa, Idi Rayeuk, Idi Timur, Darul Aman,
Nurussalam, Darul Falah, Julok, Simpang Ulim dan Madat.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
11
2.1.1.3. Geologi
Kondisi geologi Kabupaten Aceh Timur terdiri dari beberapa jenis batuan yang sebagian
besar terdiri dari batuan sedimen dengan lapisan horizontal, yang luasnya 490.882 Ha dan hampir
tersebar merata di beberapa kecamatan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Aceh Timur antara lain
yaitu :
1. Batuan endapan baru dan endapan jaman quarter seluas 241.263 Ha yang penyebarannya hampir
di semua kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, kecuali di Kecamatan Serbajadi dan Ranto
Peureulak.
2. Batuan resen seluas 3.264 Ha hanya terdapat di Kecamatan Serbajadi.
3. Batuan vulkanik tersier dan quarter serta batuan beku dalam seluas 22.080 Ha terdapat di
Kecamatan Serbajadi.
4. Batuan sedimen terlipat seluas 63.580 Ha terdapat di Kecamatan Serbajadi.
Gambar 2.3. Peta Geologi Kabupaten Aceh Timur
Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012
Kabupaten Aceh Timur memiliki tujuh jenis tanah yang struktur kimianya berbeda-beda.
Jenis tanah aluvium/organosol dan gley humus terdapat pada bagian wilayah yang relatif rendah
(datar) dan merupakan jenis tanah yang dominan, yaitu seluas 266.656 Ha. Jenis tanah di Kabupaten
Aceh Timur adalah :
1. Podsolik Merah Kuning, jenis tanah ini terbentuk pada tipe iklim basah dengan curah hujan
2.500-3.500 mm/tahun tanpa bulan kering. Terletak pada topografi bergelombang sampai
berbukit-bukit pada elevasi 10-100 meter (m) di atas permukaan laut (dpl), solumnya agak dalam
(1-2 m) dengan warna merah hingga kuning. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,4 - 5,0) dan
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
12
sangat peka terhadap erosi, mempunyai tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini relatif luas
dan terdapat hampir di semua kecamatan.
2. Mediteran, tanah ini terbentuk pada iklim dengan curah hujan 800-2.500 mm/tahun. Tersebar
pada elevasi 0-400 m dpl. Solumnya agak dalam (1-2 m), erosi sedang hingga besar. Jenis tanah
ini cocok untuk persawahan, rerumputan, tegalan, dan kebun buah-buahan.
3. Organosol/Alluvial, terbentuknya tanah ini tidak dipengaruhi iklim. Terletak pada topografi
datar sampai sedikit bergelombang di dataran rendah. Warna tanah kelabu tua atau hitam.
Reaksi tanah sangat masam (pH 3,5 - 5). Cocok untuk persawahan, ladang, tambak, palawija dan
kebun kelapa. Jenis tanah ini tersebar di semua kecamatan.
4. Latosol, tanah ini terletak pada iklim basah dengan curah hujan 2.000-7.000 mm/thn, dengan
bulan kering kurang dari tiga bulan. Terletak pada topografi bergelombang. Solumnya dalam
(1,5-10 m) dengan warna merah coklat hingga kuning. Reaksi tanah masam sampai agak masam
(pH 4,5 - 6,5) dan kepekaan terhadap erosi kecil. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan,
tanaman palawija, sayuran dan buah-buahan, kebun karet, lada dan tegalan. Tersebar di
Kecamatan Idi Rayeuk, Rantau Seulamat, Ranto Peureulak, Birem Bayeun dan Serbajadi.
5. Podsolik Coklat Kelabu, tanah ini berkembang pada iklim dengan curah hujan di atas 1.500
mm/thn tanpa bulan kering tersebar pada topografi datar, bergelombang, landai dan berbukit
pada elevasi 10-2.000 m dpl, berwarna kelabu, kehitaman, coklat tua hingga kekuningan. Reaksi
tanah masam hingga netral (pH 5,0 - 7,0). Jenis tanah ini tersebar di Kecamatan Idi Rayeuk,
Rantau Seulamat, Ranto Peureulak, Birem Bayeun dan Serbajadi.
2.1.1.4 Hidrologi
Hidrologi Aceh Timur memiliki banyak aliran sungai yang tersebar dari hulu hingga ke
muara selat Malaka. Beberapa sungai utama di wilayah Kabupaten Aceh Timur masih menunjukkan
tingginya nilai konsentrasi parameter-parameter kualitas air seperti biochemical oxygen demand (BOD),
chemical oxygen dan ammonia. Aset sumber daya air berupa waduk yang difungsikan sebagai
pengendali banjir adalah bangunan yang berfungsi menahan semua atau sebagian air banjir dalam
tampunganya dan mengalirkan sesuai dengan kapasitas sungai, memiliki seluas 12.649,10 Ha,
meliputi Kecamatan simpang Jernih, Pante Bidari, Penarun dan Serbajadi. Kabupaten Aceh Timur
meiliki 2 wilayah Sungai (WS), meliputi WS Jambo Aye dan WS Tamiang 2.
2.1.1.5 Klimatologi
Iklim di Kabupaten Aceh Timur sangat dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa
bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan
musin kemarau. Musim hujan terjadi dari bulan September sampai dengan bulan
Februari,sedangkan musim kemarau terjadi di Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus. Suhu
udara berkisar antara 26ºC - 30ºC dengan kelembaban ralatif (RH) rata-rata 75%.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
13
2.1.1.6 Penggunaan Lahan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013, maka pola
penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Aceh Timur dibedakan berdasarkan penggunaannya, yaitu
tanah sawah, tanah ladang, kolam/tambak, perkebunan, bangunan / pekarangan, dan penggunaan
lainnya. Luas tanah sawah memiliki luasan 42.086 Ha atau sekitar 6,97 % dari luas wilayah
Kabupaten Aceh Timur dan tanah ladang memiliki luas dominan sebesar 64.822 Ha atau 10,73 %
dari luas wilayah Kabupaten Aceh Timur.
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah
Rencana pembangunan dengan konsep pengembangan kewilayahan didukung dengan ketersediaan
lahan potensial atau lahan non terbangun, yang luasnya mencapai 529.976,71 ha atau 97,65 persen
dari jumlah luas lahan Kabupaten Aceh Timur. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dan
dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Timur ke
depan secara lebih terpadu, terarah dan bersinergi.
1. Kawasan Strategis sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi meliputi :
a. Kawasan Minapolitan
Kawasan minapolitan di Kabupaten Aceh Timur akan dikembangkan di beberapa
kecamatan yang meliputi : Kecamatan Darul Aman, Idi Rayeuk, Peudawa, Peureulak Barat
dan Peureulak. Kawasan minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan
perikanan berbasis wilayah. Dengan konsep minapolitan, maka dengan produk unggulan
yang dimiliki akan mendorong berkembangnya kegiatan usaha mulai dari hulu hingga hilir
yang nantinya diharapkan kawasan minapolitan berkembang menjadi pusat pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Aceh Timur.
b. Kawasan Kota Idi Baru
Kawasan Kota Idi Baru merupakan kawasan perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan
dan perkantoran di Kabupaten Aceh Timur. Rencana struktur pemanfaatan ruang untuk
pengambangan fasilitas dan utilitas diwujudkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Untuk
rencana pola pemanfaatan ruang, kawasan kota baru Idi akan dibagi menjadi kawasan
lindung dan kawasan budidaya berdasarkan Permen PU No.16 Tahun 2009. Pola
peruntukan lahan kawasan kota baru Idi secara fungsional dan spasial meliputi:
Permukiman dan perumahan, pemerintahan dan pelayanan umum, perdagangan dan jasa,
fasilitas umum-sosial, rekreasi dan RTH.
Status Kota Idi sebgai pusat pertumbuhan dan pelayanan utama bagi wilayah di Kabupaten
Aceh Timur secara teoritis akan berdampak pada peningkatan intensitas kegiatan
perdagangan. Penyediaan kebutuhan fasilitas jasa perdagangan diklasifikasian menjadi
pasar/perdagangan regional, pusat pertokoan kota, pusat pertokoan desa, areal warung dan
kios.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
14
c. Kawasan Agropolitan
Kawasan agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang, serta mampu
memacu berkembangnya sistem usaha agribisnis, sehingga dapat melayani, mendorong,
menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Pengembangan
kawasan agropolitan di Kabupaten Aceh Timur yang dipusatkan di beberapa kecamatan
yaitu Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Madat
diharapkan bisa membangkitkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh
Timur.
2. Kawasan Strategis sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Aceh Timur meliputi :
a. Kawasan Budaya/Sejarah Tugu Monisa dan Makam Sultan Alaiddin Muhammad
b. Kawasan Budaya/Sejarah Meriam Turki
c. Kawasan Budaya/Sejarah Makam Nurul ’ala
3. Kawasan Strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi
tinggi di Kabupaten Aceh Timur berupa Kawasan Waduk Serbaguna Jambo Aye. Lokasi waduk
Jambo Aye secara administrasi berada di perbatasan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten
Aceh Timur atau tepatnya di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dan di
Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, tepatnya di Desa Blang
Seunong Dusun Sijuk, Puring, dan Sarah Gala/Sarah Raja.
Tabel 2.1 Struktur Pusat Pelayanan Menurut Hirarki Fungsional
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2032
Hirarki Pusat Pelayanan Fungsi Utama
I. PKL Pusat Pemerintahan Kabupaten
Perdagangan dan Jasa serta
Transportasi Darat dan Laut Regional
Permukiman Perkotaan
Idi Rayeuk Pelayanan Jasa Pariwisata
Pendidikan Umum dan Kejuruan
Pariwisata
Industri Perikanan
Peternakan
Perkebunan
Pertanian Tanaman Pangan
II. PKLp Perdagangan dan Jasa
Permukiman Perkotaan
Pendidikan Umum dan Kejuruan
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
15
Peureulak Pelayanan Jasa Pariwisata
Pariwisata
Pertambangan
Perikanan
Perkebunan
Pertanian Tanaman Pangan
III. PPK
Pertanian
1. Peunaron Perkebunan
Pertambangan
Kehutanan
2. Simpang Ulim Pertanian Tanaman Pangan
Pariwisata
Perikanan
Perdagangan dan jasa
3. Bireun Bayeun Perdagangan dan Jasa
Permukiman Perkotaan
Pendidikan Umum
Pertanian
Perkebunan
Peternakan
Perikanan
Industri dan Agroindustri
Pertanian Tanaman Pangan
Pertambangan
IV. PPL 1. Julok Perdagangan dan Jasa
Permukiman Perkotaan
Pendidikan Umum
Perikanan
Peternakan
Pertambangan
Perkebunan
2. Sungai Raya Perikanan
Peternakan
Pertambangan
Perkebunan
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
16
3. Peureulak Barat Perikanan
Pendidikan Umum
4. Rantau Peureulak Peternakan
Perkebunan
Pertanian Tanaman Pangan
Pertambangan
5. Banda Alam Perkebunan
Pertanian Tanaman Pangan
Perikanan
Kehutanan
6. Darul Aman Perikanan
Pertanian
7. Pante Bidari Pertanian Tanaman Pangan
Peternakan
Pertambangan
Perkebunan
Kehutanan
8. Rantau Selamat Industri
Pariwisata
Pertambangan
Perikanan
Perkebunan
Kehutanan
9. Peurelak Timur Perikanan
Perkebunan
10. Peudawa Perikanan
Pertanian
11. Idi Tunong Pertanian
12. Darul Ikhsan Perkebunan
13. Idi Timur Pertanian Tanaman Pangan
Perkebunan
14. Nurussalam Perikanan
Peternakan
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
17
Perkebunan
15. Darul Falah Pertanian
Perkebunan
16. Indra Makmur Perkebunan
Peternakan
Pertambangan
Kehutanan
17. Madat Pertanian Tanaman Pangan
Perikanan
Peternakan
18. Simpang Jernih Perkebunan
Pertambangan
Kehutanan
19. Serba Jadi Kehutanan
Pariwisata
Peternakan
Pertambangan
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana
Kondisi topografi lahan di Kabupaten Aceh Timur yang sebagian besarnya merupakan
dataran rendah juga dinilai memiliki potensi dan sangat rawan terhadap bencana alam banjir dan
tanah longsor sehingga perlu diwaspadai dan penanggulangan secara khusus.
1. Kawasan rawan bencana banjir
Kawasan rawan banjir di Kabupaten Aceh Timur diperkirakan mencapai 630,05 Ha, terutama,
Kecamatan Simpang seluas 37,71 Ha meliputi Gampong Teupin Breuh, Kecamatan Julok
seluas 86,41 Ha meliputi Gampong Nalueng dan Lhok Sentang, Kecamatan Nurussalam seluas
45,14 Ha meliputi Gampong Teupin Pukat dan Kuala Bagok, Kecamatan Simpang Jernih
seluas 331,23 Ha meliputi Gampong Tampoor Paloh, Tampoor Boor, Melidi, Pante Kera, Batu
Sumbang dan Simpang Jernih dan Kecamatan Ranto Peureulak seluas 27,4 Ha meliputi
Gampong Beurandang.
2. Kawasan rawan bencana tanah longsor
Kawasan rawan akan bencana ini hampir seluas 114,97 Ha, terutama, Kecamatan Serbajadi
seluas 28,57 Ha meliputi Gampong Umah Taring, Sunti, Ujong Karang, Leles dan Keude
Lokop, Kecamatan Pante Bidari seluas 81,34 Ha meliputi Gampong Seuneubok Saboh,
Seuneubok Tuha, Pante Rambong, Buket Rata, Grong-Grong, Blang Seunong dan Pante
Labu, Kecamatan Sungai Raya seluas 1,1 Ha meliputi Gampong Bukit Drien, Kecamatan
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
18
Peureulak seluas 7.66 Ha meliputi Gampong Cek Mbon, Blang Bitra dan Leugeu, Kecamatan
Ranto Peureulak seluas 2,46 Ha meliputi Gampong Bhom Lama, Kecamatan Julok seluas 13,36
Ha meliputi Gampong Blang Gleum dan Tanjung Tok Blang, Kecamatan Simpang Ulim
seluas 10,46 Ha meliputi Gampong Arakundo Cot, Arakundo dan Blang Me.
Gambar 2.4. Peta Rawan Bencana Kabupaten Aceh Timur
Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012
2.1.1.9. Demografi
Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur ± 6.040,60 km2 atau 10,53 % dari luas Provinsi Aceh
yang terdiri dari 24 Kecamatan, 513 Desa, 54 Mukim yang terdiri dari 1.596 Dusun. Luas wilayah
terbesar adalah Kecamatan Serbajadi yaitu seluas 216.566 Ha dan yang terkecil adalah Kecamatan
Darul Falah seluas 4.240 Ha. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2013 adalah
sebanyak 393.135 jiwa, dimana 196.568 jiwa berjenis kelamin laki – laki dan 196.567 jiwa
berjenis kelamin perempuan. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 380.876 jiwa,
maka pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 adalah sebesar 3,22 persen. Pada tabel di bawah,
terlihat beberapa indikator kependudukan tahun 2010 – 2013. Berdasarkan tingkat kepadatannya,
pada tahun 2010 – 2013, kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Timur mengalami penambahan,
namun tidak terlalu signifikan, dimana kepadatan penduduk tahun 2010 adalah 60 jiwa per km2
sedangkan pada tahun 2013 kepadatannya sebesar 65 jiwa per km2.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
19
Dari sex ratio, dalam kurun waktu 2010 – 2013, tidak ada perubahan komposisi
penduduk laki – laki dan perempuan, dimana dalam kurun waktu tersebut jumlah penduduk laki–
laki dan perempuan relatif sama, terlihat dari nilai sex ratio sebesar 100. Begitu pula untuk rata –
rata ART (Anggota Rumah Tangga), dimana dalam kurun waktu 2010 – 2013 rata – rata ART
adalah 4 orang, artinya penambahan penduduk disertai pula dengan penambahan rumah tangga.
Tabel 2.2 Statistik Kependudukan Kabupaten Aceh Timur, 2010 – 2013
Sedangkan luas kecamatan serta jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada masing
– masing kecamatan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
Gambar 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Timur,
Tahun 2009 - 2013
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
20
Tabel 2.3 Luas Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013
No. Kecamatan
Luas
Wilayah
(Km2)
Jumlah Penduduk
Laki-Laki Perempuan Total
1 SERBA JADI 2.165,66 3.110 3.179 6.289
2 SIMPANG JERNIH 844,63 1.876 1.872 3.748
3 PEUNARON 79,74 4.795 4.389 9.184
4 BIREM BAYEUN 253,68 14.172 13.387 27.559
5 RANTAU SELAMAT 159,80 6.352 6.115 12.467
6 SUNGAI RAYA 189,00 6.010 5.802 11.812
7 PEUREULAK 318,02 21.630 21.666 43.296
8 PEUREULAK TIMUR 182,70 6.878 6.901 13.779
9 PEUREULAK BARAT 92,30 7.389 7.649 15.038
10 RANTO PEUREULAK 129,00 12.229 11.878 24.107
11 IDI RAYEUK 79,60 17.889 17.889 35.778
12 PEUDAWA 78,90 5.693 5.612 11.305
13 BANDA ALAM 90,95 4.111 4.064 8.175
14 IDI TUNONG 74,70 4.783 4.874 9.657
15 DARUL IHSAN 54,50 3.033 3.006 6.039
16 IDI TIMUR 55,15 2.801 2.925 5.726
17 DARUL AMAN 131,50 9.276 9.391 18.667
18 NURUSSALAM 137,07 8.135 8.372 16.507
19 DARUL FALAH 42,40 1.549 1.614 3.163
20 JULOK 234,36 12.632 12.998 25.630
21 INDRA MAKMUR 89,05 8.789 8.377 17.166
22 PANTE BIDARI 233,25 11.570 11.823 23.393
23 SIMPANG ULIM 123,80 9.581 9.871 19.452
24 MADAT 200,84 12.285 12.913 25.198
Jumlah / 2013
6.040,60
196.568 196.567 393.135
Jumlah / 2012 190.858 190.018 380.876
Jumlah / 2011 184.527 184.201 368.728
Sumber : BPS Aceh Timur, 2014
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
21
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu upaya pembangunan ekonomi sebagai suatu kebijaksanaan pembangunan adalah
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, pemerataan
pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional sehingga pendapatan
ekonomi masyarakat dapat dipacu peningkatan secara adil dan merata.
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan regional
yang diarahkan pada kemajuan pembangunan dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah
serta mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat
dilakukan secara selaras, terpadu, serasi dan seimbang, agar pembangunan yang sedang berlangsung
di setiap daerah atau wilayah pembangunan dapat berjalan sesuai dengan ruang geografis (polarisasi
spasial) ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya (capital investment) yang ada di daerah tersebut.
a. Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Timur dihitung dalam dua
bentuk yaitu penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan penghitungan Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) 2000. Produk Domestik Regional Bruto ADHB masih dipengaruhi oleh
faktor kenaikan harga dan inflasi, sedangkan ADHK memperlihatkan perkembangan PDRB
tanpa dipengaruhi perkembangan harga yang biasanya cenderung naik dari tahun ke tahun.
Produk Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul
akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB Kabupaten Aceh
Timur menggambarkan kemampuan Kabupaten Aceh Timur dalam mengelola sumber daya
daerah yang dimiliki menjadi suatu proses produksi.
Dalam kurun waktu 2010 - 2013, nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur atas dasar harga
berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2000 menunjukkan tren yang
cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini dapat dilihat pada grafik 2.1 dan 2.2 yang
bergerak ke arah kanan atas. Atas dasar harga berlaku, peningkatan PDRB ADHB Kabupaten
Aceh Timur mencerminkan perkembangan nilai tambah dari 6,72 triliun rupiah di tahun
2010 hingga terjadi peningkatan mencapai 7,72 triliun rupiah di tahun 2013. Hal ini
mengindikasikan bahwa selama tahun 2010 - 2013 telah terjadi peningkatan produktivitas
yang diiringi juga peningkatan harga komoditas agregat sektor ekonomi.
Berdasarkan Grafik 2.7 pada tahun 2010, sembilan sektor ekonomi di Kabupaten
Aceh Timur mampu menciptakan PDRB ADHK sebesar 2,43 triliun rupiah pada tahun 2010
dan terus meningkat hingga sebesar 2,58 triliun rupiah pada tahun 2013. Hal ini
mengindikasikan bahwa selama kurun waktu 2010 - 2013 telah terjadi peningkatan
produktivitas (output) agregat seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Aceh Timur.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
22
Jika membandingkan pertumbuhan PDRB dengan migas dan tanpa migas, pada grafik 2.7
terlihat angka pertumbuhan PDRB tanpa migas lebih rendah dibandingkan dengan
pertumbuhan PDRB dengan migas. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan
sektor migas yang dalam beberapa tahun terakhir kurang memberikan kontribusi positif dari
segi pertumbuhannya. Padahal sektor migas merupakan salah satu sektor yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur.
Grafik 2.8 menunjukkan peranan sektor primer, sekunder dan tersier dalam perekonomian
Kabupaten Aceh Timur. Dari grafik tersebut terlihat bahwa kontribusi sektor primer yang
semakin menurun, sedangkan sektor sekunder dan tersier terus meningkat. Meningkatnya
kontribusi sektor sekunder dan tersier dari tahun ke tahun yang mengindikasikan bahwa
terjadi transformasi struktural pada perekonomian Kabupaten Aceh Timur.
Gambar 2.7 PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHK 2010-2013
(Triliun Rp)
Gambar 2.6 PDRB Kabupaten Aceh Timur ADHB 2010-2013
(Triliun Rp)
Gambar 2.9 Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB
Kabupaten Aceh Timur 2013 (persen)
Gambar 2.8 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh
Timur 2010-2013 ( Persen)
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
23
Sebagaimana pergeseran struktur ekonomi yang terjadi dalam waktu yang tidak singkat, begitu
pula pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Meski terjadi penurunan
kontribusi sektor primer, namun sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan
pertambangan dan penggalian masih menjadi leading sector. Kontribusi sektor primer pada
tahun 2013 berdasarkan grafik 2.8 masih di atas 65 persen, dimana peran sektor pertanian
sebesar 34,29 persen dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 32,27 persen.
Persentase tersebut cukup jauh dibandingkan kontribusi 7 sektor lainnya.
b. Tinjauan Ekonomi PDRB menurut sektor
1. Pertanian
Sektor Pertanian merupakan leading sector yang memegang peranan penting dan strategis
dalam perekonomian Kabupaten Aceh Timur. Patut dicermati bahwa kontribusi sektor
(kontribusi sektor pertanian terhadap seluruh
nilai PDRB ADHB ini memiliki
kecenderungan meningkat dari 33,60 persen
pada tahun 2010 menjadi 34,29 persen pada
tahun 2013. Hal ini sejalan dengan peranan
Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu sentra
pertanian di Provinsi Aceh, terutama kawasan
Pantai Timur Aceh. Dari kelima subsektor dalam
Sektor Pertanian, Subsektor Tanaman Bahan
Makanan (tabama) merupakan subsektor yang
memberikan kontribusi terbesar dibandingkan
dengan empat subsektor lainnya, yakni sebesar
9,99 persen terhadap PDRB pada tahun 2013.
Pada grafik di atas juga terlihat bahwa 4
subsektor memiliki kontribusi di atas lima persen
terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur, yakni
subsektor tabama, subsektor perikanan, subsektor
perkebunan, dan subsektor peternakan serta hasil
– hasilnya. Sedangkan kontribusi subsektor
kehutanan relatif tidak terlalu besar dibandingkan
dengan 4 subsektor lain. Hal tersebut dikarenakan
sektor kehutanan relatif belum terkelola secara baik
dibandingkan dengan 4 subsektor lain di dalam
sektor pertanian. Dari segi pertumbuhan, kelima
Gambar 2.10 Kontribusi Sektor Pertanian dan Subsektor
Pendukungnya, 2010-2013 (persen)
Gambar 2.11 Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Subsektor
Pendukungnya, 2013 (persen)
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
24
subsektor pendukung sektor pertanian tumbuh positif pada tahun 2013. Pertumbuhan positif
tiap subsektor mendorong pertumbuhan Sektor Pertanian secara akumulatif sebagaimana
grafik 2.10. Berdasarkan pertumbuhan riil, sumber pertumbuhan pada Sektor Pertanian adalah
Subsektor Tabama dan Subsektor Perikanan, dimana dari segi kontribusi keduanya merupakan
kontribusi terbesar Sektor Pertanian, dan dari segi pertumbuhan keduanya juga memiliki
pertumbuhan terbesar dibandingkan subsektor lain di dalam Sektor Pertanian. Pada tahun
2013 Subsektor Perikanan mampu tumbuh 3,82 persen dibandingkan dengan tahun 2012,
sedangkan subsektor Tabama tumbuh 3,17 persen.
2. Pertambangan dan Penggalian
Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang sangat penting dalam
perekonomian Kabupaten Aceh Timur, karena di dalamnya tersusun dari berbagai komoditas
strategis dan menunjang sektor lain. Beberapa komoditas di dalam sektor ini diantaranya;
minyak dan gas bumi yang berkontribusi sangat besar terhadap nilai tambah ekonomi,
penggalian pasir, tanah, batu, dan galian C lainnya yang selain memberi nilai tambah
ekonomis juga menunjang pembangunan sarana dan prasarana. Dengan adanya komoditas
minyak dan gas bumi, sektor ini menjadi sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua
dalam nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur.
Pada tahun 2013, kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian mencapai 32,27
persen terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur. Persentase kontribusi tersebut hanya berbeda
sekitar 2 persen dengan Sektor Pertanian yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar
dalam PDRB Kabupaten Aceh Timur.Meskipun dari sisi kontribusi tahunan terlihat cukup
besar, namun dari aspek perkembangan sektor ini memiliki kecenderungan menurun.
Ditinjau dari perkembangan kontribusi, terjadi penurunan, dimana pada tahun 2010
berkontribusi 39,73 persen terhadap PDRB menjadi 32,27 persen pada tahun 2013 (lihat grafik
Gambar 2.13 Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan
Penggalian serta Subsektor Pendukungnya,2013
Gambar 2.12 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
serta Subsektor Pendukungnya, 2010-2013
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
25
2.12). Sedangkan jika ditinjau dari pertumbuhan, pada grafik 2.8 terlihat bahwa Subsektor
Penggalian pada tahun 2013 tumbuh sebesar 4,01 persen dibandingkan tahun 2012,
sementara itu Subsektor Minyak dan Gas Bumi tumbuh minus 3,58 persen dibandingkan
dengan tahun 2012.
Menurunnya subsektor minyak dan gas bumi ini mendorong pertumbuhan negatif
pada sektor pertambangan dan penggalian, karena memang secara proporsi, subsektor minyak
dan gas memiliki proporsi yang sangat besar dalam sektor ini (lihat grafik 2.12). Perubahan
subsektor minyak dan gas bumi akan sangat mempengaruhi sektor pertambangan dan
penggalian secara keseluruhan.
3. Industri Pengolahan
Sektor ini dibagi dalam dua kelompok subsektor yaitu Subsektor Industri Migas dan Subsektor
Industri Tanpa Migas. Sub Sektor Industri Migas belum ada di Kabupaten Aceh Timur,
sehingga Nilai Tambah Bruto (NTB) serta turunannya adalah nol. Subsektor industri
tanpa migas terbagi atas sembilan komponen.
Namun, di Kabupaten Aceh Timur ada lima subsektor yang tidak ada aktifias ekonominya
sehingga Nilai Tambah Bruto (NTB) serta turunannya adalah nol, yaitu tekstil, barang dari
kulit dan alas kaki; semen dan bahan galian bukan logam; logam dasar besi dan baja; alat
angkutan; mesin dan peralatannya; serta barang industri lainnya.
Secara keseluruhan, kontribusi Sektor Industri selalu mengalami kenaikan, walaupun
kenaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Kontribusi terbesar Sektor Industri ditopang
oleh komponen industri makanan, minuman, dan tembakau. Pada tahun 2013, komponen ini
menyumbang 2,27 persen PDRB Kabupaten Aceh Timur. Persentase tersebut relatif cukup jauh
jika dibandingkan dengan industri lain, semisal industri barang kayu dan hasil hutan
Gambar 2.15 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013
Gambar 2.14 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
Tahun 2013 (persen)
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
26
lainnya yang memberikan kontribusi PDRB sebesar 0,69 persen. Relatif tingginya kontribusi
industri makanan, minuman, dan tembakau disebabkan cakupan industri ini cukup luas dan
jumlah unit industri yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan industri lain, kemudian
ditopang oleh potensi pertanian Kabupaten Aceh Timur yang secara teori mampu memasok
sebagian kebutuhan bahan baku industri ini. Dari sisi pertumbuhan, industri makanan,
minuman dan tembakau juga memberikan gambaran yang cukup baik, dimana pada tahun
2013, industri ini mampu tumbuh paling tinggi dibandingkan dengan kelompok indutri
lainnya, yakni sebesar 5,33 persen terhadap tahun 2012.
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
Kegiatan sektor ini merupakan penunjang seluruh kegiatan ekonomi. Pada sektor ini
hanya ada dua subsektor yang ada kegiatan ekonominya di Kabupaten Aceh Timur, yaitu
subsektor listrik dan subsektor air bersih. Subsektor gas tidak ada kegiatan ekonominya,
sehingga NTB, kontribusi, dan pertumbuhan subsektor gas adalah nol. Subsektor listrik
meliputi pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian jaringan distribusi guna
penyaluran listrik untuk dijual kepada konsumen, baik oleh PLN maupun bukan PLN
(genset pemda, genset desa, dsb). Termasuk juga listrik yang dibangkitkan oleh sektor lain
seperti; industri dan jasa-jasa yang dijual kepada pihak lain yang datanya dapat dipisahkan.
Kontribusi sektor listrik, gas, dan air bersih selama kurun waktu empat tahun terakhir semakin
meningkat dari 0,39 persen di tahun 2010 hingga 0,53 persen di tahun 2013.
Dilihat secara spesifik, kontribusi sektor ini paling utama didukung oleh Subsektor
Listrik. Hal ini disebabkan aktivitas ekonomi pada subsektor air bersih relatif kecil
dibandingkan dengan subsektor listrik maupun keseluruhan kegiatan ekonomi Kabupaten
Aceh Timur, sehingga di tahun 2013 kontribusinya hanya mencapai 0,0044 persen terhadap
keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur.
Gambar 2.17 Pertumbuhan Sektor Listrik
Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (persen)
Gambar 2.16 Kontribusi Sektor Listrik
Serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (persen)
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
27
Pada grafik 2.17 pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air bersih di tahun 2013 tumbuh positif
sebesar 9,24 persen, hal ini terutama ditopang oleh pertumbuhan subsektor listrik yang
tumbuh sebesar 9,26 persen. Sedangkan untuk subsektor air bersih tumbuh sebesar 7,16 persen
pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012.
5. Bangunan
Sektor konstruksi atau bangunan merupakan termasuk ke dalam sektor sekunder yang
juga berperan besar ke dalam infrastruktur pembangunan fisik. Berbeda dengan sektor lainnya,
sektor konstruksi tidak dibagi menjadi beberapa subsektor, hal tersebut dikarenakan komoditas
maupun aktivitas ekonomi sektor ini tidak terlalu banyak dan cenderung seragam. Dalam kurun
waktu empat tahun terakhir, peranan sektor konstruksi terus meningkat seiring dengan terus
meningkatnya pembangunan fisik, baik itu oleh pemerintah maupun swasta ataupun rumah
tangga di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2013, sektor konstruksi mampu
berkontribusi sebesar 6,54 persen terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur, relatif jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010, dimana kontribusi terhadap PDRB
ADHB Kabupaten Aceh Timur sebesar 4,55 persen (lihat grafik 2.18). Sedangkan jika dilihat dari
sisi pertumbuhannya, sektor ini cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2010 hingga
tahun 2013, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 10,39
persen.
Gambaran mengenai peningkatan kontribusi dan pertumbuhan riil yang selalu positif
menggambarkan proses pembangunan fisik (saranadan prasarana) yang terus berjalan di
Kabupaten Aceh Timur baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta,
termasuk rumah tangga. Target utamanya yaitu pembangunan sarana dan prasarana
fisik,baik itu sarana dan prasarana perhubungan (jalan dan jembatan) maupun pembangunan
gedung kantor pemerintah dan gedung kantor swasta, tempat tinggal, termasuk juga kegiatan
Gambar 2.19 Pertumbuhan Sektor Konstruksi Tahun 2013
(persen) Gambar 2.18
Kontribusi Sektor Konstruksi Tahun 2010 - 2013 (persen)
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
28
sub konstruksi seperti pemasangan instalasi listrik, saluran telepon, alat pendingin,
pembuatan saluran air dan sebagainya.
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran merupakan salah satu yang termasuk dalam sektor
tersier dengan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor tersier lainnya. Sedangkan di dalam
PDRB ADHB, sektor ini menjadi kontributor terbesar kelima dalam perekonomian Kabupaten
Aceh Timur.
Trend kontribusi terhadap PDRB ADHB dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung
meningkat dengan persentase di atas 5 persen terhadap PDRB ADHB (lihat grafik 2.20). Dilihat
dari subsektor pendukungnya, subsektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi
yang jauh lebih besar dibandingkan subsektor hotel dan subsektor restoran.
Pada tahun 2013, kontribusi subsektor perdagangan besar dan eceran adalah sebesar 6,05
persen terhadap nilai PDRB ADHB, sedangakan subsektor restoran berkontribusi 0,28 persen,
dan subsektor hotel hanya 0,0030 persen terhadap nilai PDRB ADHB Kabupaten Aceh Timur.
Relatif kecilnya kontribusi subsektor hotel dalam perekonomian bisa dikarenakan fasilitas
pendukung subsektor ini masih sangat minim, disamping juga bisa dikarenakan peran dan
posisi Kabupaten Aceh Timur sebagai daerah perlintasan (jalan trans nasional Medan – Banda
Aceh), bukan sebagai kawasan transit.
Dari sisi pertumbuhan, pada tahun 2013, sektor perdagangan, hotel, dan restoran mampu tumbuh
sebesar 6,11 persen dengan pertumbuhan tertinggi ada pada subsektor restoran, yakni sebesar
9,34 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan konsumsi makanan dan minuman jadi
di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Sementara itu, pada subsektor perdagangan besar dan eceran,
Gambar 2.21 Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013
(persen)
Gambar 2.20 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013
(persen)
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
29
yang merupakan kontributor terbesar sektor ini, mampu tumbuh 5,94 persen pada tahun 2013
dan subsektor hotel tumbuh 7,02 persen.
7. Pengangkutan dan Komunikasi
Sektor pengangkutan dan komunikasi didukung oleh 2 subsektor utama, yaitu subsektor
pengangkutan dan subsektor komunikasi. Subsektor pengangkutan terdiri dari angkutan jalan
rel, angkutan udara, angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan sungai, danau, dan
penyebrangan, serta jasa angkutan. Untuk rincian angkutan jalan rel dan angkutan udara sampai
saat ini tidak ada aktivitas ekonominya di Kabupaten Aceh Timur, sehingga Nilai Tambah Bruto
(NTB) dari rincian ini bernilai nol, begitu pula dengan turunan – turunannya. Pada subsektor
komunikasi ada 2 penunjang, yaitu pos, giro, dan telekomunikasi dan yang kedua adalah jasa
penunjang komunikasi.
Berdasarkan grafik 2 .22 dan grafik 2.23, terlihat bahwa kontribusi terhadap PDRB dan
pertumbuhan dari sektor pengangkutan dan komunikasi terus mengalamai kenaikan. Pada tahun
2013, kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi adalah sebesar 7,06 persen terhadap nilai
PDRB ADHB Kabupaten Aceh Timur dimana subsektor pengangkutan memiliki peran yang
cukup tinggi dibandingkan dengan subsektor komunikasi. Sedangkan dari segi pertumbuhan,
pada tahun 2013, sektor pengangkutan dan komunikasi secara keseluruhan tumbuh 9,86 persen
dibandingkan dengan tahun 2012. Pertumbuhan sektor ini ditopang oleh tumbuh positifnya seluruh
bagian dalam sektor pengangkutan dan komunikasi, terutama melalui subsektor pengangkutan
dengan rincian angkutan jalan raya, dimana pada tahun 2013 angkutan jalan raya mampu
tumbuh 10,53 persen dibandingkan dengan tahun 2012.
Gambar 2.23 Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan
Komunikasi serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (persen)
Gambar 2.22 Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (persen)
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
30
8. Keuangan, Sewa Bangunan & Jasa Perusahaan
Kegiatan di sektor ini mencakup bank dan lembaga keuangan lainnya, termasuk usaha perbankan
dan moneter, lembaga keuangan bukan bank dan jasa penunjang lembaga keuangan. Untuk usaha
perbankan dan moneter ditinjau dari fungsinya terdiri dari bank sentral, bank umum, bank
devisa, bank pembangunan, serta termasuk juga bank desa. Sedangkan ditinjau dari segi
kepemilikannya dibedakan menjadi bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing.
Kontribusi sektor keuangan, sewa bangunan, dan j asa perusahaan selama empat tahun terakhir
berkisar antara 2,81 persen pada tahun 2010 hingga sebesar 3,95 persen pada tahun 2013.
Pada tahun 2013, kontributor terbesar sektor ini adalah Subsektor Bank, yakni berkontribusi
3,13 persen terhadap total nilai PDRB ADHB. Sementara itu, subsektor lain dalam sektor ini
hanya menyumbang 0,82 persen terhadap seluruh PDRB ADHB. Kabupaten Aceh Timur, bahkan
untuk lembaga keuangan bukan bank hanya mampu berkontribusi terhadap PDRB sebesar
0,0054 persen. Pertumbuhan sektor keuangan, sewa bangunan, dan jasa perusahaan pada tahun
2013 adalah sebesar 5,81 persen dibandingkan tahun 2012 dengan masing–masing subsektor
mengalami pertumbuhan positif (lihat grafik 2.25). Subsektor Bank sebagai kontributor terbesar
sektor ini tumbuh 6,52 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Angka pertumbuhan tertinggi
terjadi pada Subsektor Lembaga Keuangan Bukan Bank, dimana pertumbuhan pada tahun 2013
mencapai 6,80 persen.
9. Jasa-jasa
Sektor jasa–jasa terdiri dari dua subsektor, yakni subsektor jasa Pemerintahan Umum dan
subsektor jasa swasta. Subsektor jasa Pemerintahan Umum terdiri dari kegiatan Administrasi
Pemerintahan dan Pertahanan dan jasa pemerintahan lainnya, sedangkan subsektor jasa swasta
Gambar 2.25 Pertumbuhan Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa
Perusahaan serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013 (persen)
Gambar 2.24 Kontribusi Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa
Perusahaan serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2010 - 2013 (persen)
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
31
terdiri dari kegiatan sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan
dan rumah tangga. Sektor jasa – jasa merupakan kontributor keenam dari sembilan sektor
ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Selama empat tahun terakhir kontribusi sektor ini terus
meningkat meskipun peningkatan yang terjadi tidak terlalu tajam. Pada tahun 2010 sektor jasa
– jasa memberikan kontribusi 4,96 persen terhadap nilai PDRB ADHB dan terus meningkat
hingga berkontribusi 5,80 persen pada tahun 2013. Nilai Tambah Bruto sektor jasa – jasa
mayoritas ditopang oleh subsektor jasa Pemerintahan Umum, dimana dari besaran kontribusi
sebesar 5,80 persen pada sektor jasa- jasa, sebesar 5,34 persennya berasal dari jasa
pemerintahan umum dan 0,46 persen berasal dari subsektor jasa swasta. Sehingga perubahan
nilai tambah pada subsektor jasa Pemerintahan Umum akan sangat berpengaruh terhadap
sektor jasa – jasa. Pertumbuhan sektor jasa – jasa dan seluruh subsektor pendukungnya tahun
2013 tumbuh positif. Besaran pertumbuhan ekonomi pada subsektor jasa Pemerintahan Umum
dan subsektor jasa swasta tahun 2013 masing – masing sebesar 3,36 persen dan 4,34 persen
dibandingkan tahun 2012, sehingga secara keseluruhan nilai pertumbuhan sektor jasa - jasa
sebesar 3,56 persen dibandingkan dengan tahun 2012.
c. Laju Inflasi
Kondisi inflasi di Kabupaten Aceh Timur masih mengacu kepada kondisi inflasi Kota Banda
Aceh dan Kota Lhokseumawe. Pada bulan Mei 2015 di Kota Banda Aceh terjadi inflasi sebesar
0,51 persen, Kota Lhokseumawe inflasi sebesar 0,37 persen, dan Kota Meulaboh inflasi sebesar
0,67 persen. Secara agregat untuk Provinsi Aceh, pada bulan Mei 2015 mengalami inflasi sebesar
0,49 persen.Inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh disebabkan oleh inflasi pada kelompok bahan
makanan sebesar 2,19 persen, kelompok kesehatan 0,08 persen, kelompok sandang 0,44 persen,
kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,21 persen dan kelompok pendidikan,
rekreasi dan olah raga mengalami inflasi 0,10 persen. Sedangkan kelompok transportasi,
Gambar 2.27 Pertumbuhan Sektor Jasa - Jasa serta Subsektor Pendukungnya Tahun 2013
(persen)
Gambar 2.26 Kontribusi Sektor Jasa - Jasa serta Subsektor
Pendukungnya Tahun 2013 (persen)
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
32
komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,19 persen dan kelompok perumahan,
air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya deflasi sebesar 0,03 persen.
Gambar 2.28
Perkembangan Inflasi Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Provinsi Aceh dan Nasional Mei 2014 – Mei 2015
Laju Inflasi tahun kalender bulan Mei 2015 untuk Kota Banda Aceh sebesar -0,83 persen, Kota
Lhokseumawe -1,00 persen, Kota Meulaboh -0,99 persen dan Aceh -0,90 persen. Inflasi “year on
year” (Mei 2015 terhadap Mei 2014) untuk Kota Banda Aceh adalah sebesar 5,28 persen, Kota
Lhokseumawe 5,45 persen, Kota Meulaboh 6,09 persen dan Aceh 5,43 persen. Komponen Inti
pada Mei 2015 mengalami inflasi sebesar 0,09 persen; komponen yang harganya diatur
pemerintah mengalami deflasi 0,06 persen dan komponen bergejolak mengalami inflasi 2,46
persen.
Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering
digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen,
khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan
harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Mulai Januari 2014, pengukuran
inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang
mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100),
khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut
didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan
salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Untuk Provinsi Aceh SBH 2012
dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh dengan total sampel sebanyak
400 Blok Sensus dan 4.000 rumahtangga. Paket komoditas nasional hasil SBH 2012 terdiri dari
859 komoditas. Paket komoditas terbanyak ada di Jakarta yaitu 462 komoditas, dan yang paling
sedikit di Singaraja sebanyak 225 komoditas. Paket Komoditas di Banda Aceh sebanyak 383
komoditas, Lhokseumawe 369 komoditas dan Meulaboh 347 komoditas.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
33
Tabel 2.4 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Banda Aceh Mei 2015, Tahun Kalender 2015, dan
Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)
Tabel 2.5 Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun ( persen )
d. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah
pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk
semua negara seluruh dunia.IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara
adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur
pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan
manusia:
Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua
per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot
satu per tiga).
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
34
standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto
per kapita dalam paritasi daya beli.
Pada Indikator Indeks Pembangunan Manusia posisi Kabupaten Aceh Timur bila
dibandingkan dengan IPM Nasional, Provinsi Aceh masih berada dibawah, hal ini dapat kita
lihat dari table Indeks Pembangunan Manusia berikut :
Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan Nasioanl
Tahun 2009 – 2013
WILAYAH T A H U N
2009 2010 2011 2012 2013
Nasional 71,76 72,27 72,77 73,29 73,81
Provinsi Aceh 71,31 71,7 72,16 72,51 73,05
Aceh Timur 70,19 70,55 70,94 71,17 71,79
Sumber : Buku Indikator Ekonomi Kab. Aceh Timur, 2014 (Data diolah)
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan.
Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2009 sebesar
70,19 bila dibandingkan dengan IPM tingkat Nasional sebesar 71,76 untuk tingkat Provinsi
Aceh sebesar 71,31. Pada tahun 2010 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh
Timur mengalami peningkatan menjadi 70,55 namun masih belum bisa melampaui Indeks
Pembangunan Manusia Nasional sebesar 72,27 dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi
Aceh sebesar 71,7.
Pada tahun 2011 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur meningkat
menjadi 70,94 namun masih belum bisa melampaui Indeks Pembangunan Manusia Nasional
sebesar 72,77 dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh sebesar 72,16. Trend Indeks
Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Timur kenaikan terus berlanjut di tahun 2012
menjadi 71,17 masih berada di bawah Nasional sebesar 73,29 dan tingkat Pronvinsi Aceh
sebesar 72,51. Sedangkan pada tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh
Timur mengalami peningkatan sebesar 71,79. Capaian tersebut masih berada dibawah
capaian tingkat Nasional sebesar 73,81 dan capaian tingkat Provinsi Aceh sebesar 73,05.
Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa trend Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Timur terus mengalami peningkatan walaupun tidak
terlalu signifikan, namun hal ini belum bisa melampaui tingkat Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) tingkat Nasional dan tingkat Provinsi Aceh.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
35
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial masyarakat dapat digambarkan melalui aspek pendidikan, kesehatan
dan kemiskinan serta program / kegiatan yang menyertai untuk mengatasi dari berbagai
permasalahan tersebut.
a. Pendidikan
Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial budaya masyarakat berkaitan dengan
bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat
Kabupaten Aceh Timur, tercermin pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka
partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka
kelangsungan hidup bayi, dan angka usia harapan hidup.
Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf
(AMH) dan Rata – rata Lama Sekolah
merupakan dua indikator pendidikan yang
menjadi komponen penghitungan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan
dua indikator tersebut dalam kurun waktu 2009 –
2013 dapat dilihat pada grafik berikut. Secara
umum, AMH Penduduk Kabupen Aceh Timur
sejak tahun 2009 terus mangalami kenaikan,
artinya secara persentase terus terjadi
peningkatan persentase penduduk 15 tahun ke
atas yang mampu membaca (melek huruf).
Persentase penduduk melek huruf tahun 2009
sebesar 97,51 persen dan terus meningkat hingga
98,33 persen ada tahun 2013.
Angka Partsipasi Kasar (APK) Angka
Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai
perbandingan antara jumlah murid pada jenjang
pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan
sebagainya) dengan penduduk kelompok usia
sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam
persentase. APK untuk jenjang Sekolah Dasar
(SD) dan Perguruan Tinggi (PT) cenderung
mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2011 –
2013, sedangkan untuk jenjang Sekolah
Menengah Atas (SMA) mengalami fluktuasi
Gambar 2.29 Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Kab. Aceh
Timur Tahun 2009 -2013 (persen)
Gambar 2.30 Angka Partisipasi Kasar Kab. Aceh Timur
Tahun 2011 -2013 (persen)
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
36
bahkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami penurunan. Nilai APK
pada jenjang yang lebih dari 100 persen mengindikasikan adanya penduduk yang berada diluar
kelompok usia 7-12 tahun namun duduk di jenjang SD.
Angka Partisipasi Murni (APM)
didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah
siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan
tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai
dan dinyatakan dalam persentase. Melihat
perkembangan APM selama kurun waktu 2011 –
2013, maka untuk semua jenjang pendidikan terjadi
kenaikan. Dan dari grafik terlihat bahwa partisipasi
pada jenjang SD merupakan yang paling tinggi
dibandingkan dengan jenjang lainnya.
b. Kesehatan
Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia bidang kesehatan adalah Angka
Harapan Hidup (AHH) yang memberikan gambaran lamanya penduduk bertahan hidup. Secara
umum perkembangan AHH Kabupaten Aceh Timur dalam kurun waktu 2009 – 2013 tidaklah
terlalu signifikan peningkatannya, dimana pada tahun 2009 AHH sebesar 69,63 tahun dan pada
tahun 2013 menjadi sebesar 70,26 tahun. Artinya dalam kurun waktu 4 tahun hanya terjadi
peningkatan 0,63 tahun. Selain lamanya umur
seseorang, indikator kesehatan lain yang dapat
digunakan untuk melihat kualitas hidup diantaranya
persentase penduduk yang memiliki keluhan
kesehatan.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi
Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan BPS,
diketahui bahwa pada tahun 2013 sebanyak 35,87
persen penduduk mengaku mengalami keluhan
kesehatan, sedangkan 64,13 persen mengaku tidak
ada keluhan kesehatan (dalam kondisi sehat). Dan
mayoritas penduduk yang mengalami gangguan
kesehatan memanfaatkan fasilitas Praktek Tenaga
Kesehatan dan Puskesmas/ Pustu sebagai tempat berobat utama.
Gambar 2.31 Angka Partisipasi Murni Kab. Aceh Timur
Tahun 2011 -2013 (persen)
Gambar 2.32 Angka Harapan Hidup Kab. Aceh Timur
Tahun 2009 -2013 (persen)
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
37
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau
selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang
disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per
100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu merupakan indikator kesehatan yang cukup
penting. Angka kematian ibu diketahui
dari jumlah kematian karena kehamilan,
persalinan dan ibu nifas per jumlah
kelahiran hidup di wilayah tertentu dalam
waktu tertentu. Angka Kematian Ibu di
Kabupaten Aceh Timur selama tahun
2010- 2014 berfluktuasi, pada periode tahun
2010 angka kematian ibu sebesar 213 per
100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada
tahun 2011 mengalami penurunan sebesar
133 per 100.000 kelahiran hidup dan pada
tahun 2012 terjadi peningkatan kembali angka kematian ibu sebesar 144 per 100.000 kelahiran
hidup namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan kembali sebesar 195 per 100.000 kelahiran
hidup dan pada tahun 2014 terjadi penurunan yaitu 131 per 100.000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu
tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. AKB di Kabupaten Aceh Timur selama
periode 2010 – 2014 berfluktuasi, pada tahun 2010 angka kematian Bayi sebesar 9 per 1000
kelahiran, pada tahun 2011 angka kematian Bayi sebesar 9 per 1000 kelahiran, pada tahun 2012
angka kematian Bayi sebesar 9 per 1000 kelahirannamun pada tahun 2013 mengalami
Peningkatan sebesar 12 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 mengalami
peningkatan lagi sebesar 13 per 1.000 kelahiran hidup.
Gambar 2.34 Angka Kematian Ibu (AKI) Kab. Aceh Timur
Tahun 2010 -2014 (persen)
Gambar 2.33 Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan
Kesehatan dan Tempat Berobat Utama di Kabupaten Aceh Timur, 2013
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
38
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Aceh Timur dan Provinsi Aceh
dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :
Sumber : Dinkes Kab. Aceh Timur 2014
c. Kemiskinan
Baik secara absolut maupun
persentase, kemiskinan Kabupaten Aceh
Timur dalam kurun waktu 2011 – 2013
memiliki kecenderungan menurun,
dimana pada tahun 2011 jumlah penduduk
miskin Kabupaten Aceh Timur
diperkirakan sebanyak 66.740 jiwa,
kemudian turun menjadi 65.370 jiwa pada
tahun 2012, dan turun lagi pada tahun
2013 menjadi 64.440 jiwa. Sedangkan
secara persentase pada tahun 2011
penduduk miskin Kabupaten Aceh Timur
adalah 18,01 persen kemudian turun
menjadi 17,19 persen pada tahun 2012,
dan turun lagi menjadi 16,59 persen pada
tahun 2013.
Meski dari segi jumlah dan persentase kemiskinan terjadi penurunan, namun apabila kita
lihat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, maka kedua indeks tersebut malah
menunjukkah peningkatan.
Gambar 2.35 Angka Kematian Bayi Kab. Aceh Timur
Tahun 2010 -2014 (persen)
Gambar 2.36 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Timur , 2011 - 2013
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
39
Dengan adanya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2013 artinya
meskipun terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin, namun rata – rata
pengeluaran penduduk miskin
Kabupaten Aceh Timur semakin jauh
dari garis kemiskinan. Sementara itu,
dengan meningkatnya indeks
keparahan kemiskinan
mengindikasikan bahwa pengeluaran
penduduk miskin semakin timpang.
Secara keseluruhan, persentase
penduduk miskin Provinsi Aceh pada
tahun 2013 adalah sebesar 17,72 persen
dan mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2012,
dimana persentase penduduk miskinnya
sebesar 18,58 persen. Penurunan
persentase penduduk miskin juga
terjadi di Kabupaten Aceh Timur,
dimana pada tahun 2012 persentasenya
sebesar 17,19 persen dan turun
menjadi 16,59 persen pada tahun 2013.
Secara urutan, besaran persentase
Kabupaten Aceh Timur berada pada
urutan ke- 7 jika diurutkan dari
persentase yang terkecil. Persentase
penduduk miskin yang paling kecil ada
pada Kota Banda Aceh, yakni sebesar
8,03 persen pada tahun 2013,
sedangkan Kabupaten Aceh Barat
menjadi kabupaten yang memiliki
persentase penduduk miskin terbesar,
yakni 23,70 persen pada tahun 2013.
Sementara itu, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan
Kabupaten Aceh Timur masing – masing 12,62 persen dan 20,34 persen pada tahun 2013.
Kota Langsa merupakan urutan ke-3 terkecil persentase penduduk miskin dan Kabupaten
Aceh Utara berada pada urutan ke-15 jika diurutkan berdasarkan persentase penduduk
miskin terkecil.
Gambar 2.37 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/
Kota di Provinsi Aceh, 2012 - 2013
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
40
Penurunan ini terjadi karena adanya dampak positif pelaksanaan program dan
kegiatan yang terkait dengan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang
meliputi :
1. Program Penerima Bantuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Beras
Miskin (Raskin)
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 511.1/39/2013 Tahun 2013
tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Raskin Tahun 2013 di Kabupaten/Kota
dalam wilayah Aceh, maka untuk itu Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan program
beras untuk keluarga miskin (Program Raskin) lebih bertujuan untuk mempertajam sasaran
penerima manfaat. Beras bersubsidi yang didistribusikan kepada rumah tangga sasaran
melalui Program Raskin adalah sejumlah 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15
kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di titik Distribusi (TD).
Untuk lebih jelas data penerima Program Penerima Bantuan Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat Program Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Aceh Timur tahun 2014
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.7 Jumlah Keluarga Penerima Program Bantuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Beras Miskin (Raskin) dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2014
NO KECAMATAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN / KK
1. Pantee Bidari 1.548
2. Madat 1.917
3. Simpang Ulim 1.239
4. Julok 2.479
5. Nurussalam 1.353
6. Darul Aman 1.606
7. Idi Rayeuk 2.714
8. Idi Tunong 1.032
9. Indra Makmu 444
10. Darul Ihsan 414
11. Banda Alam 655
12. Peudawa 1.599
13. Peureulak Barat 718
14. Peureulak 2.075
15. Peureulak Timur 1.148
16. Ranto Peureulak 134
17. Rantau Selamat -
18. Birem Bayeun 999
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
41
19. Sungai Raya 590
20. Serbajadi 415
21. Simpang Jernih 634
22. Peunaron 504
23. Idi Timur 529
24. Darul Falah 138
JUMLAH 24.884
Sumber : Bagian Ekonomi Setdakab. Aceh Timur 2014 (data diolah)
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Aceh Timur tahun
2014 dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh
dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Timur untuk tahun 2014, PKH baru
menjangkau 18 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten Aceh
Timur. Penetapan kelayakan penerima bantuan itu sendiri dilakukan dengan mengacu
kepada 14 kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Tabel 2.8
Kecamatan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014
NO KECAMATAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN / JIWA
1. Pantee Bidari 118
2. Madat 512
3. Simpang Ulim 126
4. Julok 237
5. Nurussalam 191
6. Darul Aman 260
7. Idi Rayeuk 826
8. Idi Tunong 362
9. Indra Makmu 0
10. Darul Ihsan 0
11. Banda Alam 37
12. Peudawa 7
13. Peureulak Barat 715
14. Peureulak 293
15. Peureulak Timur 1
16. Ranto Peureulak 13
17. Rantau Selamat 0
18. Birem Bayeun 0
19. Sungai Raya 21
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
42
20. Serbajadi 0
21. Simpang Jernih 6
22. Peunaron 4
23. Idi Timur 16
24. Darul Falah 0
Jumlah 3.745
Sumber : Dinsosnaker Kab. Aceh Timur 2014 (data diolah)
3. Program Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Anak Yatim (BAYA)
Dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak,
mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa
memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu
kelancaran program sekolah.
Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga
miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka
dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya.
Tabel 2.9 Kecamatan Penerima Bantuan Program BAYA
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015
NO KECAMATAN JUMLAH PENERIMA
BANTUAN BSM/ JIWA
JUMLAH PENERIMA BANTUAN BAYA/
JIWA 1. Pantee Bidari 1 0
2. Madat 144 59
3. Simpang Ulim 4 0
4. Julok 0 202
5. Nurussalam 0 0
6. Darul Aman 151 72
7. Idi Rayeuk 1.477 471
8. Idi Tunong 595 101
9. Indra Makmu 25 118
10. Darul Ihsan 0 0
11. Banda Alam 146 35
12. Peudawa 229 117
13. Peureulak Barat 119 33
14. Peureulak 717 69
15. Peureulak Timur 331 0
16. Ranto Peureulak 52 52
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
43
17. Rantau Selamat 0 0
18. Birem Bayeun 0 0
19. Sungai Raya 0 195
20. Serbajadi 1 0
21. Simpang Jernih 148 1
22. Peunaron 1 0
23. Idi Timur 43 2
24. Darul Falah 4 0
Jumlah 4.185 1.434
Sumber : Dinsosnaker Kab. Aceh Timur 2014 (data diolah)
4. Program Bantuan Langsung Sementara Masyakat (BLSM)
Bantuan Langsung Sementara Pemerintah (BLSM) merupakan suatu program
pemerintah dalam rangka kebijakan untuk menaiki harga BBM Bersubsidi. Bantuan ini
bersifat sementara, bantuan ini ditujukan kepada masyarakat miskin. Pemerintah
mengadakan BLSM karena ingin membantu rakyat miskin terutama dalam hal financial.
Pada dasarnya BLSM itu tidak jauh berbeda dengan BLT.
Tabel 2.10 Jumlah Keluarga Penerima Program BLSM dalam Wilayah
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014
NO KECAMATAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN / KK
1. Pantee Bidari 1.034
2. Madat 1.922
3. Simpang Ulim 796
4. Julok 1.651
5. Nurussalam 921
6. Darul Aman 1.440
7. Idi Rayeuk 2.347
8. Idi Tunong 1.058
9. Indra Makmu 403
10. Darul Ihsan 229
11. Banda Alam 476
12. Peudawa 1.649
13. Peureulak Barat 797
14. Peureulak 1.276
15. Peureulak Timur 952
16. Ranto Peureulak 123
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
44
17. Rantau Selamat 0
18. Birem Bayeun 1.293
19. Sungai Raya 387
20. Serbajadi 361
21. Simpang Jernih 408
22. Peunaron 138
23. Idi Timur 355
24. Darul Falah 154
JUMLAH 18.874
Sumber : Dinsosnaker Kab. Aceh Timur 2015 (data diolah)
5. Bantuan Rehab Rumah Kaum Dhuafa
Berdasarkan data yang diperoleh dari instansi terkait penerima bantuan/manfaat
pembangunan dan rehab ringan rumah dhuafa di Kabupaten Aceh Timur untuk tahun 2015 dari
24 Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur yang mendapatkan bantuan
rehab ringan rumah kaum dhuafa yaitu 13 Kecamatan Sejulah 95 Unit, Pembangunan Rumah
Dhuafa merata ke semua kecamatan sehingga jumlah capaian untuk bantuan Pembangunan
rumah kaum dhuafa tahun 2015 di Kabupaten Aceh Timur yaitu sebanyak 284 unit/KK.
Untuk lebih jelas data penerima bantuan rehab ringan pembangunan rumah dhuafa di
Kabupaten Aceh Timur tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.11 Kecamatan Penerima Bantuan Pembangunan dan Rehab Ringan Rumah Dhuafa dalam
Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015
NO KECAMATAN Jumlah Penerima Bantuan
Pembangunan Rumah Dhuafa/ unit
Jumlah Penerima Bantuan Rehab
Rumah Dhuafa/ unit 1. Pantee Bidari 19 19
2. Madat 9 2
3. Simpang Ulim 10 0
4. Julok 11 1
5. Nurussalam 3 0
6. Darul Aman 13 10
7. Idi Rayeuk 42 17
8. Idi Tunong 14 3
9. Indra Makmu 7 0
10. Darul Ihsan 24 9
11. Banda Alam 5 1
12. Peudawa 2 0
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
45
13. Peureulak Barat 7 2
14. Peureulak 53 8
15. Peureulak Timur 17 0
16. Ranto Peureulak 8 1
17. Rantau Selamat 5 12
18. Birem Bayeun 4 0
19. Sungai Raya 12 12
20. Serbajadi 4 0
21. Simpang Jernih 0 0
22. Peunaron 4 0
23. Idi Timur 8 0
24. Darul Falah 3 0
Jumlah 284 95
Sumber : Dinsosnaker Kab. Aceh Timur 2015 (data diolah)
6. Program Alokasi Dana Gampong
Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan
membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi
ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1). Untuk
menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup besar yang mengalir
ke Desa. Pada Pasal 72 ayat (4) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah
dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke Desa.
Alokasi dana desa sendiri bertujuan untuk mendukung kegiatan program-program
desa, terutama operasional pemerintah desa sebesar 30 %, dan yang 70% lainnya digunakan
untuk program pembangunan infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur sendiri,
sesuai dengan instruksi Kabupaten Aceh Timur, harus bersifat Bottom up, yang artinya semua
program pembangunan bersumber dari masyarakat sendiri dan dilaksanakan oleh
masyarakat, termasuk pengawasannya. Desa perlu melakukan Musrenbangdes yang
nantinya disepakati oleh semua pihak untuk dituangkan pada APBDes.
Kabupaten Aceh Timur menerima Dana Desa sebesar Rp. 134.684.927.000,-
dialokasikan berdasarkan jumlah Gampong, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Angka
Kemiskinan dan tingkat Kesulitan geografis. Semoga dengan adanya Program ini upaya
pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mempercepat pembangunan, menanggulangi
kemiskinan, penganguran dengan memberdayakan masyarakat dan menguatkan
pemerintahan gampong. Program ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian
masyarakat dan pemerintah gampong, sehingga masyarakat mampu merencanakan,
melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan. Dengan demikian kemakmuran dan
kesejahteran masyarakat dapat terwujud.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
46
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
a. Seni Budaya
Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi pariwisata yang cukup beraneka ragam baik
berupa wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Salah satunya kebudayaan yang
dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Aceh Timur yang beraneka ragam yang dapat membawa
perubahan ekonomi bagi daerah serta menjadi keistimewaan bagi daerah serta suatu menjadi
suatu kebanggaan di dunia luar. Ada pun potensi budaya yang ada di Kabupaten Aceh Timur
adalah warisan dari nenek monyang dan masa kejaan kerajaan di di Aceh Timur diantaranya :
Aceh; Pakaian Adat Aceh; Tari Top Daboh; Makam Raja Peureulak: Makan Putri Raja
Peureulak dan Makam Ulama-Ulama Besar Aceh Timur
Saat ini setidaknya banyak objek wisata yang terdiri dari, wisata alam, wisata sejarah,
wisata budaya, dan agrowisata serta bebera potensi budaya yang ada di Kabupaten Aceh
Timur yang memiliki bebarapa situs bersejarah yang tersebar di beberapa titik dalam
wilayah Kabupaten Aceh Timur, seperti penyebaran agama Islam pertama di Peureulak, dan
kerajaan Islam pertama yang terdapat di Gampong Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak,
termasuk dengan kuburan raja pertamanya dan masih banyak yang lainnya.
Jika dilihat dari rasio jumlah grup kesenian terhadap jumlah penduduk masih relatif
kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang responsifnya masyarakat terhadap kesenian
tradisional. Upaya mengembangkan kesenian tradisional diharapkan akan mampu
memberikan dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni. Demikian pula dengan
perkembangan sarana prasarana gedung kesenian yang tidak menunjukkan perkembangan
yang berarti dari tahun ketahun. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten
Aceh Timur dalam pengembangan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataannya
adalah dengan meningkatkan peran pariwisata dalam kegiatan ekonomi yang dapat
menciptakan lapangan kerja serta kesempatan berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah.
b. Olahraga
Pembangunan dan pembinaan pemuda dan olahraga melengkapi pembangunan
kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang khususnya yang menyentuh pada
ranah afektif dan psikomotoriknya. Pembangunan bidang ini diarahkan pada upaya-upaya;
1. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah;
2. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
3. Serta Pembinaan kepengurusan organisasi olah raga di semua tingkatan pemerintahan.
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Aceh (PORA) Ke-XII Tahun 2014 tahun lalu adalah
untuk memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa, memperkuat dan memperkokoh
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
47
perdamaian Aceh, membangun Karakter Bangsa dan Meningkatkan Ketahanan Nasional,
menjaring bibit Atlet Potensial, meningkatkan Prestasi Olahraga Provinsi, sebagai tolak
ukur Pembinaan Keolahragaan Provinsi, memberikan gambaran tentang hasil pembinaan
masing-masing cabang olahraga di kabupaten/kota se-Aceh serta sebagai acuan awal
pembinaan atlet prestasi menuju PORWIL dan Pra PON 2015 serta PON XIX 2016 di Jawa
Barat.
Selama penyelenggaraan PORA Ke-XII Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Timur adalah
selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 14 s/d 21 Juni 2014. Pekan Olahraga Aceh
(PORA) Ke-XII Tahun 2014 telah mempertandingkan 24 cabang olahraga dan
memperebutkan 1.240 medali, terbagi atas medali emas 360 keping, medali perak 360 keping
dan medali perunggu 520 keping. Penyelenggaraan pertandingan/perlombaan cabang-
cabang olahraga telah didukung dengan kesiapan sarana dan prasarana baik fasilitas olahraga
maupun penunjangnya.
Tabel 2.12 Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2012-2014
No Uraian Tahun
Satuan 2012 2013 2014
Kebudayaan
1 Jumlah Tokoh Pemangku adat 0 0 0 Orang
2 Jumlah situs bersejarah 18 18 18 Unit
3 Bahasa daerah dominan Aceh Aceh Aceh Aceh
4 Suku etnis dominan Aceh Aceh Aceh Aceh
5 Suku yang berdomisili di Kabupaten Aceh Timur
Aceh, Jawa, Batak, Gayo, Cina, Padang dan Melayu
Aceh, Jawa, Batak, Gayo, Cina, Padang dan Melayu
Aceh, Jawa, Batak,
Gayo, Cina, Padang dan
Melayu
Aceh, Jawa, Batak, Gayo, Cina, Padang
dan Melayu
6 Jumlah Grup Kesenian 3 3 3 Kelompok
7 Jumlah, Situs dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
4 4 4 Unit
Kepemudan dan Olah Raga
1 Organisasi Kepemudaan 4 4 4 OKP
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
48
Sumber: Aceh Timur Info 2014
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
a. Pendidikan
Sementara itu untuk Rata – rata Lama Sekolah, meski secara angka terjadi
peningkatan, namun peningkatan yang terjadi tidaklah terlalu signifikan. Pada tahun 2009
rata– rata lama sekolah penduduk Kabupaten Aceh Timur adalah 8,49 tahun atau setara
dengan SMP kelas 2. Pada tahun 2013 rata – rata lama sekolah mengalami peningkatan
meski tidak sampai 9 tahun, atau lebih tepatnya menjadi 8,58 tahun (setara dengan SMP
kelas 3 jika dilakukan pembulatan ke atas).
Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah
murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan
dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam
persentase.Untuk melihat berapa banyak jumlah penduduk usia sekolah yang sudah dapat
memanfaatkan fasilitas pendidikan yang telah ada dapat dilihat dari persentase penduduk
yang masih sekolah pada usia tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah.
Meningkatnya angka tingkat partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan
dibidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan
pelayanan pendidikan yang menyeluruh serta merata.
2 Jumlah Organisasi Olahraga 0 0 0 Unit
3 Jumlah Lapangan Olah Raga 0 172 191 Unit
Gambar 2.38 Rata – rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk
Kabupaten Aceh Timur, 2009 - 2013
Grafik 2.39 Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Kabupaten
Aceh Timur, 2011 – 2013
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
49
Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan
fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu
atau lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Dalam kurun waktu 2011 –
2013 APS untuk masing – masing kelompok umur relatif meningkat kecuali kelompok
umur 13 – 15 tahun. Jika kita melihat grafik di
samping, maka terlihat bahwa APS tertinggi
ada pada kelompok umur 7 – 12 tahun.
Sayangnya seiring dengan peningkatan
kelompok umur APS semakin menurun, bahkan
pada kelompok umur 19 – 24 tahun APS hanya
berkisar 9,88 persen pada tahun 2011
sedangkan pada tahun 2013 sebesar 11,87
persen.
Disamping partisipasi pada pendidikan formal,
partisipasi pendidikan Pra Sekolah saat ini
menjadi tidak kalah penting karena menyangkut
pengelolaan penduduk sejak usia balita yang di
dalamnya ada masa keemasan. Dari tabel di samping terlihat bahwa mayoritas penduduk
3 – 6 tahun masih belum mengikuti pendidikan Pra Sekolah meski demikian trend
dalam mengikuti pendidikan pra sekolah cenderung meningkat dalam kurun waktu 2011
– 2013.
Rasio Ketersediaan Sekolah – Guru dan Murid - Analisa Rasio Ketersediaan
Sekolah terhadap penduduk usia sekolah digunakan untuk mengukur ketersediaan
sekolah pada jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA) untuk setiap 10.000
penduduk usia sekolah. Sesuai data Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, pada tahun
2013 jumlah sekolah SD/MI yang tersedia Kabupaten Aceh Timur terdapat 202 unit
bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 60 unit bangunan TK, 319 unit bangunan
SD/sederajat, 90 unit bangunan SMP/sederajat, dan 49 unit bangunan SMA/sederajat.
Sementara itu, tenaga pengajar yang tersedia untuk masing –masing jenjang pendidikan
yakni, 1.144 tenaga pengajar pada tingkat PAUD, 358 pengajar TK, 4.348 pengajar
SD/sederajat, 1.881 pengajar SMP/sederajat, dan 1.432 pengajar SMA/sederajat.
Sedangkan untuk peserta didiknya, ada 7.312 orang murid PAUD, 2.825 orang murid TK,
56.318 orang murid SD/sederajat, 21.132 orang murid SMP/ sederajat, dan 12.656 murid
SMA. Dari angka tersebut, secara kasar dapat terlihat beban mengajar guru pada masing–
masing jenjang, yakni 6 orang pada jenjang PAUD, 8 orang pada jenjang TK, 13 orang
pada jenjang SD, 11 orang pada jenjang SMP, dan 9 pada jenjang SMA.
Tabel. 2.13 Angka Partisipasi Sekolah (Persen) Berdasarkan
Kelompok Usia Kabupaten Aceh Timur, 2011 – 2013
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
50
Tabel 2.14 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2011-2013
Fasilitas Sekolah Tahun
Satuan 2011 2012 2013
SEKOLAH NEGERI
TK/RA 13 14 25 Unit SD/MI 229 301 307 Unit SMP/MTS 62 67 74 Unit SMA/MA 21 24 25 Unit SMK 8 8 10 Unit Perguruan Tinggi 0 0 0 Unit
SEKOLAH SWASTA TK/RA 43 40 46 Unit
SD/MIN 16 16 17 Unit SMP/MTS 19 23 22 Unit SMA/MA 12 11 14 Unit SMK 8 1 1 Unit Perguruan Tinggi 1 2 2 Unit
Sumber: Aceh Timur Info 2013
Tabel 2.15
Jumlah Guru, Ruang Kelas dan Murid di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013
Uraian Tahun
Satuan 2011 2012 2013
Tenaga Pendidikan
TK/RA 258 211 342 Orang
SD/MI 4.217 4.384 4.403 Orang
SLTP/MTS 1.7442 1.859 1.907 Orang
SLTA/MA/SMK 1.307 1.379 1.368 Orang
Jumlah Ruang Kelas
TK/RA 137 106 142 Orang
SD/MI 2.047 1.905 2.080 Orang
SLTP/MTS 723 755 810 Orang
SLTA/MA/SMK 427 433 523 Orang
Jumlah Murid
TK/RA 2.527 2.719 3.355 Orang
SD/MI 57.463 56.232 56.551 Orang
SLTP/MTS 20.598 19.713 22.267 Orang
SLTA/MA/SMK 14.234 13.377 12.921 Orang Sumber: Aceh Timur Info 2013
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
51
Tabel 2.16 Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan di
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013
Uraian Tahun Satuan
2011 2012 2013
SLTP 24 40 54 Orang
SLTA 438 1.359 74 Orang
Diploma/D1 14 80 1.220 Orang
Diploma/D2 384 1.963 1.704 Orang
Diploma /D3 298 355 312 Orang
Strata/S1 11.276 4.017 4.546 Orang
Strata/S2 10 24 39 Orang
Strata/S3 - - - Orang
JUMLAH 12444 7838 7949 Orang Sumber: Aceh Timur Info 2013
b. Kesehatan
Indikator utama yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan
penduduk adalah dengan dua indikator yaitu Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan
Hidup. Selain itu ada aspek penting lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas fisik
penduduk adalah status kesehatan yang dapat diukur melalui angka kesakitan dan rata-
rata lama sakit. Sedangkan untuk melihat gambaran kemajuan dalam upaya peningkatan
dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator penolongan persalinan
bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.
1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk
Untuk melihat derajat kesehatan penduduk yaitu melalui salah satunya
melalui indikator Angka Harapan Hidup, dengan kata lain meningkatnya Angka
Harapam Hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk.
Indikator selanjutnya adalah rata-rata lama sakit dan persentase angka kesekitan di
Kabupaten Aceh Timur. Masalah status kesehatan merupakan masalah yang sangat
urgen selain menghabiskan biaya yang besar dan merupakan salah satu dari tujuan
kesejahteraan masyarakat.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
52
Tabel 2.17 Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lama Sakit Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2013
Tahun Angka Kesakitan (%)
Rata-rata Lama Sakit (Hari)
2010 40,84 4,11
2011 39,45 3,86
2012 37,29 39,45
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur 2013
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pada tahun 2010 angka
kesakitan yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur sebesar 40,84 persen dengan rata-
rata lama sakit 4,11 hari, pada tahun 2012 angka kesakitan sebesar 39,45 persen
dengan rata – rata lama sakit 3,36 hari dan pada tahun 2012 angka kesakitan yang
terjadi di Kabupaten Aceh Timur terjadi penurunan dari tahun 2011 menjadi 37,29
akan tetapi terjadi kenaikan rata – rata lama sakit yaitu 39,45 hari.
2. Pemanfatan Fasilitas Kesehatan
Fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting oleh semua
orang/kalangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang baik serta
nyaman, baik dikota maupun didesa semua membutuhkan fasiltas kesehatan.
Fasilitas kesehatan yang di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur priode
2011-2013 dalam memenuhi pelayanan bagi masyarakatnya dengan tujuan semua
masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak.
Tabel 2.18 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2011-2013
Fasilitas Kesehatan Tahun
Satuan 2011 2012 2013
Rumah Sakit 2 2 2 Unit
Puskesmas 26 26 26 Unit
Puskesdes/Polindes 103 160 204 Unit
Pustu 68 77 81 Unit
Klinik Dokter Bersama/Perorangan 18 18 22 Unit
Apotik 8 8 11 Unit
Ambulance 26 26 33 Unit
Praktek Alternatif 1 1 2 Unit
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur 2013
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
53
Tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Aceh Timur tahun 2011-2013
dalam melayani masyarakat masih sangat terbatas sehingga kebutuhan akan pelayanan
kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat masih sangat terbatas jika dilihat dengan
jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur dan luas wilayah Kabupaten Aceh Timur
yang luas. Pada tabel 2.20 berikut ini dapat kita lihat data tenaga kesehatan yang ada
dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.
Tabel 2.19 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2011-2013
Tenaga Kesehatan Tahun
Satuan 2011 2012 2013
Dokter Umum 83 85 85 Orang
Bidan 0 927 558 Orang
Tenaga Para medis Lain 0 208 0 Orang
Perawat 462 538 0 Orang
Dukun Bersalin 0 271 300 Orang
Tenaga Kesehatan Masyarakat 0 35 610 Orang
Dokter Spesialis 0 21 21 Orang
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur 2013
Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dijelaskan bagaimana perkembangan
tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Aceh Timur selama priode 2011-2013
dalam memenuhi kebutuhan peningkatan pelayan kesehatan kepada masyarakat masih
dikatakan kurang dari pada kebutuhan yang harus tersedia dalam memenuhi
kebutuhan penduduk yang berobat atau yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.
Apabila dibandingkan dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Aceh Timur 6.040,60
KM² dan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 433.211 jiwa.
Hingga tahun 2011-2013 fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang
tersedia di Kabupaten Aceh Timur adalah RSUD 2 unit (RSU Pemerintah 2 unit dan
RSU Swasta 1 unit), Puskesmas Induk, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu
26 unit, Posyandu tahun 2011-2013 sebanyak 674 Unit, Poskesdes tahun 2011-2013
sebanyak 204 Unit dan pengobatan alternative sebanyak 2 Unit mulai tahun 2011-
2013. Untuk tenaga kesehatan yang tersedia masih relatif sedikit. Pada tahun 2011-
2012 Dokter Spesialis 13 orang, Dokter Umum 85 orang, Dokter Gigi 21 orang. Bidan
917 orang dan Perawat 588 orang. Selain tenaga medis, ada juga tenaga kesehatan
pada tahun 2011-2013 seperti tenaga apoteker sebanyak 38 orang, ahli kesehatan
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
54
masyarakat 61 orang, tenaga ahli gizi 21 orang, analis laboratorium 21 orang,
Ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan dipandang masih kurang terutama dalam
mewujudkan Kabupaten Aceh Timur yang sehat.
Tabel 2.20 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2011-2013
No Sarana Kesehatan 2011 2012 2013 Satuan
1 Posyandu 651 659 674 Unit
2 Poskesde/Polindes 103 160 204 Unit
3 Puskesmas
- Pembantu
- Keliling
- Induk
26 26 26 Unit
4 Rumah Sakit Umum 2 2 2 Unit
5 Rumah Sakit Swasta 1 1 1 Unit
6 Pengobatan Aternatif 1 1 2 Unit
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur 2013
c. Sarana dan Prasarana
Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh jajaran
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selama ini diantaranya adalah dengan terus berupaya
meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana transportasi sebagai urat nadi roda
perekonomian yang menunjang aktifitas sektor lainnya. Meningkatnya perjalanan
menggunakan sarana darat akan memberikan dampak bagi perekonomian baik langsung
maupun tidak langsung. Tentu saja, ketersediaan sarana jalan harus menyeimbangkan
antara kuantitas dan kualitas sehingga frekuensi perjalanan menggunakan sarana darat
diharapkan akan terus meningkat. Sarana jalan raya berdasarkan domain dan tanggung-
jawab pengelolaannya dibedakan menjadi 6 (enam) kelas, yaitu : 1. Kolektor Primer K1
(Jalan Nasional); 2. Kolektor Primer K2 (Jalan Nasional High Way Trans Sumatera); 3.
Kolektor Primer K3 (Jalan Provinsi); 4. Jalan Lingkungan Kabupaten Aceh Timur; 5. Jalan
Lingkungan Kabupaten Aceh Timur; dan 6. Jalan Khusus Kabupaten Aceh Timur.
Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten
Aceh Timur ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
55
Tabel 2.21 Status, Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Aceh Timur
No. Jaringan Jalan Panjang (Km) 1. Kolektor Primer K1 (Jalan Nasional) 106,10 2. Kolektor Primer K2 (Jalan Nasional High Way Trans Sumatera) 99,69 3. Kolektor Primer K3 (Jalan Provinsi) 110,93 4. Kolektor Primer K4 (Jalan Kabupaten) 902,01 5. Jalan Lingkungan Kab. Aceh Timur 56,14 6. Jalan Khusus Kab. Aceh Timur 414,48
Jumlah 1.689,35 Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012-2032
Pada tahun 2013, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur mencatat panjang
jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Aceh Timur sepanjang 2.638,25 Km, terdiri dari
2.633,92 Km panjang jalan dan 4,33 Km panjang jembatan. Panjang jalan yang tercatat
merupakan jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah
kabupaten.Berdasarkan kondisinya, 1.218,72 Km jalan dalam kondisi baik, 652,20 km dalam
kondisi sedang, dan selebihnya dalam kondisi rusak. Sementara untuk kondisi jembatan, 3,45
km dalam kondisi baik, 0,33 km dalam kondisi sedang, dan 0,55 km lainnya dalam kondisi
rusak, baik itu rusak ringan maupun rusak berat.
Dari jenis permukaanya, mayoritas jalan di Kab. Aceh Timur masih berupa jalan
kerikil, yakni sepanjang 1.658,03 km, untuk jalan yang sudah diaspal baru 403.80 km,
dan selebihnya masih berupa jalan tanah dan jalan permukaan jenis lain.
Tabel 2.23 Kondisi Jembatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 – 2013
Sumber : Aceh Timur dalam Angka, 2014
2011 2012 2013A JALAN
Baik Km 864.79 1,176.07 1,218.72 Sedang Km 973.60 724.65 652.20 Rusak ringan Km 284.83 542.49 496.70 Rusak berat Km 43.33 189.20 266.30
JUMLAH 2,166.55 2,632.41 2,633.92
B JEMBATANBaik M 2,613.10 3 454.60 3,454.60 Sedang M 510.98 327.48 327.48 Rusak ringan M 683.10 473.16 473.16 Rusak berat M 65.00 79.36 79.36
JUMLAH 3,872.18 4 334.60 4,334.60
Jumlah A dan B Km 2,170.42 2,636.74 2,638.25
PANJANG JALAN / JEMBATANSATUANKONDISI
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
56
d. Perumahan / Pemukiman
Dari segi perumahan, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2013
menguasai rumah dengan status milik sendiri, yakni sebanyak 84,18 persen. Kemudian
mereka yang menguasai rumah dengan status Bebas Sewa Milik Orang Tua/ Sanak/
Saudara ada sebanyak 8,07 persen.
Dilihat dari jenis rumah, ada beberapa
indikator yang digunakan, diantaranya jenis
lantai terluas, jenis atap terluas, dan jenis
dinding terluas.
Pada tahun 2013, mayoritas rumah tangga
di Kabupaten Aceh Timur menguasai
rumah dengan lantai dari jenis semen,
yakni ada sebanyak 56,03 persen.
Kemudian rumah tangga dengan jenis
lantai terluas dari Tanah ada sebanyak
19,68 persen dan dari kayu sebanyak 15,44
persen. Sedangkan yang menggunakan
Marmer/ Keramik/ Granit ada sebanyak 7,07 persen.
Dari jenis dinding, pada tahun 2013 mayoritas rumah tangga di Kabupaten Aceh Timur
menguasai rumah dengan jenis dinding terluas berupa kayu, yakni sebanyak 73,98 persen,
disusul oleh rumah tangga yang menguasai rumah dengan jenis dinding terluas berupa
tembok, yakni sebanyak 21,48 persen.
Sementara itu dari jenis atap, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Aceh Timur pada
tahun 2013 menguasai rumah dengan jenis atap terluas berupa seng, yakni sebanyak
60,59 persen, kemudian terbanyak kedua adalah rumah tangga yang menguasai rumah
dengan jenis atap terluas berupa Ijuk/ Rumbia dengan persentase sebanyak 24,83 persen.
Kata terluas dari ketiga indikator perumahan memiliki pengertian jika rumah tersebut
memiliki lebih dari satu jenis dinding, misalnya dari kayu dan tembok, maka dilihat mana
yang lebih luas digunakan apakan kayu atau temboknya. Begitu pula untuk menilai jenis
lantai dan atap yang digunakan. Dan dari ketiga indikator tersebut, secara umum dapat
dinilai jenis bangunan rumah di Kabupaten Aceh Timur mayoritas menggunakan
lantai semen, dinding dari kayu, dan atap dari seng.
Dari segi sanitasi salah satunya adalah fasilitas tempat buang air besar. Pada tahun
2013 di Kabupaten Aceh Timur, mayoritas rumah tangga sudah memiliki fasilitas
buang air besar sendiri, namun secara persentase baru sebanyak 69,49 persen, bahkan
21,81 persen mengaku tidak memiliki fasilitas buang air besar.
Gambar 2.40 Persentase Status Kepemilikan Rumah di
Kabupaten Aceh Timur, 2013
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
57
Sebanyak 6,52 persen menyatakan menggunakan fasilitas buang air besar bersama.
Fasilitas buang air besar bersama memiliki arti ada 1 tempat buang air besar yang
digunakan secara bersama oleh beberapa rumah tangga. Sementara itu sebanyak 2,18
persen menggunakan fasilitas buang air besar umum.
Dari segi penggunaan air minum, mayoritas rumah tangga menggunakan Sumur
Terlindung sebagai Sumber Air Minum yakni sebanyak 26,48 persen rumah tangga,
kemudian 25,54 persen menggunakan Sumur Tak Terlindung, dan 22,59 menggunakan
Air Isi Ulang sebagai Sumber Air Minum.
e. Perhubungan.
Salah satu fasilitas umum yang sangat
menunjang proses pembangunan adalah
kondisi jalan dan jenis permukaan jalan.
Berdasarkan tanggungjawab pengelolaannya,
terbagi menjadi 3, yakni Jalan Negara, Jalan
Provinsi, dan Jalan Kabupaten. Secara
keseluruhan, panjang jalan kabupaten di
Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2013 adalah
sepanjang 2.633,92 km dan meningkat
dibandingkan dengan tahun 2012 yang panjang
jalan kabupatennya sepanjang 2.632,41 km.
Berdasarkan jenis permukaannya, pada
tahun 2013, mayoritas jalan kabupaten di
Kabupaten Aceh Timur masih berupa jalan
kerikil, yakni sebanyak 62,95 persen. Untuk jalan
yang sudah diaspal baru sebanyak 15,33 persen.
Selebihnya, yakni jenis permukaan tanah dan
lainnya, masing – masing 6,92 persen dan 14,80
persen.Sedangkan apabila dilihat berdasarkan
kondisinya, mayoritas jalan pada tahun 2012 dan
2013 berada dalam kondisi baik. Dan secara
perbandingan, panjang jalan yang berada dalam
kondisi baik mengalami kenaikan.
Gambar 2.41 Persentase Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten
Aceh Timur, 2013
Gambar 2.42 Panjang Jalan Menurut Kondisi (Kilometer) di
Kabupaten Aceh Timur, 2012 - 2013
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
58
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
a. Jumlah Nilai Investasi / Pembentukan Modal tetap Bruto
Berdasarkan angka PDRB sangat sementara, pada tahun 2013, nilai PDRB
Kabupaten Aceh Timur dengan migas adalah sebesar 7,72 triliun rupiah dan berada
pada urutan kelima di Provinsi Aceh. Urutan pertama adalah Kabupaten Aceh Utara
yang juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur, dimana nilai PDRB
dengan migasnya mencapai 12,53 triliun rupiah. Peranan sektor migas untuk beberapa
kabupaten/ kota memang cukup signifikan mempengaruhi nilai PDRB kabupaten/ kota
tersebut, seperti terjadi di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kota
Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Hal tersebut dapat dilihat dari
perbandingan angka PDRB dengan migas dan tanpa migas.
Apabila sektor migas dikeluarkan, maka nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur
menjadi 5,29 triliun rupiah dan berada pada urutan ketujuh se- Provinsi Aceh.
Kabupaten/ kota yang memiliki nilai PDRB tanpa migas tertinggi adalah Kota Banda
Aceh, dimana nilai PDRB tanpa migasnya sebesar 11,78 persen.
b. Rasio daya serap tenaga kerja
Peningkatan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka
pada tahun 2013 lebih disebabkan karena pertambahan yang cukup signifikan dari
jumlah angkatan kerja baru di tahun 2013. Pada tabel di samping terlihat pada
tahun 2013 jumlah angkatan kerja sebanyak 163.282 jiwa atau mengalami
peningkatan 8.010 jiwa dibandingkan tahun 2012, begitu pula pada tingkat
partisipasi angkatan kerjanya, dimana pada tahun 2012 TPAK sebesar 62,96
persen, sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 65,13 persen.
Penambahan angkatan kerja di tahun ini tidak mampu direspon positif oleh
berbagai sektor ekonomi, sehingga mengakibatkan angkatan kerja baru tersebut
malah masuk dalam kategori pengangguran. Secara perbandingan jenis kelamin,
mayoritas mereka yang menganggur adalah laki – laki, yakni 52,01 persen.
Tabel 2.25 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Timur, 2011 – 2013
Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Aceh Timur, 2014
Indikator 2011 2012 2013
Angkatan Kerja 154,020 155,272 163,282 - Bekerja 141,738 143,999 144,642 - Pengangguran 12,282 11,273 18,640 Bukan Angkatan Kerja 87,946 91,341 87,420 TPAK (%) 63.65 62.96 65.13 TPT (%) 7.97 7.26 11.42
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
59
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
a. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun dipantau menggunakan laju
pertumbuhan PDRB ADHK karena pada ukuran tersebut faktor fluktuasi yang
disebabkan oleh perubahan harga telah dieliminasi, sehingga tergambar perkembangan
produksi yang sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Timur 2010 – 2013
serta pertumbuhan riil sektor ekonomi Kabupaten Aceh Timur tahun 2013. Dari
gambar 2.41 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dengan menyertakan sektor migas
pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012, sedangkan apabila
sektor migas dikeluarkan, maka pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Namun
demikian, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan, baik PDRB dengan migas ataupun
tanpa migas tetap mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Dilihat secara
sektoral, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor VII, yakni Pengangkutan dan
Komunikasi mencapai 9,56 persen. Pertumbuhan tinggi pada sektor VII ditopang oleh
Angkutan Jalan Raya pada subsektor Pengangkutan serta Pos dan Telekomunikasi pada
subsektor Komunikasi.
Pada gambar 2.44 juga kita dapat melihat bahwa dari kesembilan sektor ekonomi,
hanya sektor II (Pertambangan dan Penggalian) yang mengalami pertumbuhan negatif.
Pertumbuhan negatif sektor ini disebabkan produksi pertambangan terutama minyak dan
gas di Kabupaten Aceh Timur yang mengalami penurunan produksi. Sementara
subsektor penggalian masih tumbuh positif.
Gambar 2.43 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2010 – 2013
Gambar 2.44 Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Kab. Aceh Timur
Tahun 2013
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
60
Faktor harga termasuk salah satu unsur
penting dalam pembentukan PDRB,
tidak hanya untuk menghitung PDRB
atas dasar harga berlaku, lebih dari itu
perkembangan perubahan harga juga
memberikan implikasi tentang situasi
yang lebih dikenal dengan “inflasi”. Laju
implisit dikenal juga sebagai “inflasi dari
sisi produsen”. Indeks implisit
menggambarkan stabilitas ekonomi suatu
daerah dan mampu mengukur tingkat
perubahan harga atau inflasi dari sisi
produsen atas agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar.
Laju implisit tahun 2010 hingga 2013 dapat dilihat pada gambar 2.43. Pada gambar
tersebut terlihat bahwa terjadi fluktuasi laju implisit, dimana pada tahun 2010 sebesar
6,05 persen dan terus melambat hingga 2,42 persen pada tahun 2012 namun kemudian
sedikit menguat pada tahun 2013 menjadi 2,55 persen. Fluktuasi tersebut menunjukkan
belum ada kestabilan harga pada tingkat produsen.
b. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita
Dari sisi pendapatan per kapita, hingga tahun 2013 pendapatan per kapita Kabupaten
Aceh Timur terus mengalami peningkatan,
baik itu berdasarkan PDRB migas maupun
non migas. Peningkatan pendapatan per
kapita dari tahun ke tahun mengindikasikan
bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Aceh Timur masih mampu mengimbangi
pertumbuhan penduduk, namun dengan
asumsi bahwa pendapatan tersebut tersebar
merata ke seluruh penduduk. Pada tahun
2013, pendapatan regional per kapita
dengan migas mencapai 18,39 juta rupiah
setahun dan tanpa migas hanya mencapai
12,57 juta rupiah setahun.
Gambar 2.45 Laju Pertumbuhan Laju Implisit Kab. Aceh Timur
Tahun 2010 - 2013
Gambar 2.47 Pendapatan per Kapita Kab. Aceh Timur
Tahun 2010 – 2013 (juta rupiah)
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
61
Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, konsumsi per kapita penduduk Kabupaten Aceh
Timur cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2012 terjadi peningkatan, sedangkan
pada tahun 2013 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya.
Konsumsi penduduk sendiri terbagi ke
dalam dua kelompok, yakni konsumsi makanan
dan konsumsi bukan makanan. Dan dilihat
dari perkembangannya, kedua komponen
konsumsi searah dengan perkembangan
konsumsi per kapita total, yakni terjadi
peningkatan pada tahun 2012 dibandingkan
dengan tahun 2011, kemudian menurun pada
tahun 2013. Secara umum, proporsi konsumsi
makanan penduduk Kabupaten Aceh Timur
lebih besar dibandingkan dengan konsumsi
bukan makanannya. Bahkan secara
perbandingan, konsumsi makanan mencapai
lebih dari 60 persen, lebih tepatnya 63,52
persen pada tahun 2011, 61,72 persen pada
tahun 2012, dan 63,30 persen pada tahun 2013. Sementara itu konsumsi makanan hanya
berkisar 36 persen.
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
a. Ketaatan Terhadap RTRW
Dalam kajian pembangunan ekonomi regional, konsep pembangunan daerah
atau wilayah, karakteristik sektoral (local specific) sangat penting untuk menjadi
perhatian karena dapat meningkatkan potensi daerah atau wilayah yang berujung pada
bertambahnya daya saing daerah. Pemilihan prioritas pembangunan yang mengacu
pada ruang geografis ekonomi dan potensi dari alokasi sumber daya serta kebutuhan
masyarakat, pada akhirnya akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di
wilayah tersebut.
Dalam dimensi ruang terdapat beberapa prinsip dasar proses pembangunan dan
pengembangan wilayah yang perlu diperhatikan, sebagaimana dikemukakan oleh
Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis Ditjen Penataan Ruang, Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002), yaitu :
Gambar 2.48 Perkembangan Konsumsi Per Kapita (Rupiah)
Kabupaten Aceh Timur, 2011 - 2013
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
62
1. Sebagai growth center, pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah,
namun harus juga diperhatikan sebaran atau pengaruh (spread effect) pertumbuhan
yang dapat ditimbulkan bagi wilayah di sekitarnya bahkan secara nasional;
2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah
dan menjadi persyaratan utama bagi suatu keberhasilan pengembangan wilayah;
3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral, merupakan integrasi dari daerah-
daerah yang tercakup dalam suatu wilayah melalui pendekatan kesetaraan;
4. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar juga harus menjadi prasyarat bagi
perencanaan pengembangan kawasan.
Dalam urusan penataan ruang tahun 2012-2032 RTRW Kabupaten Aceh
Timur telah ditetapkan melalui Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013
tentang RTRW Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032. Dalam rangka
menciptakan sistem aktivitas dan pergerakan wilayah yang dapat membuat
keterpaduan perkembangan sosial ekonomi, maka pembentukan keterkaitan antar
pusat pelayanan sangatlah penting. Wilayah Kabupaten Aceh Timur bagian Pantai
Timur yaitu sepanjang jalan nasional Medan – Banda Aceh merupakan wilayah
dengan konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi yang cenderung lebih tinggi,
sehingga dapat mendorong pengembangan ke bagian wilayah lainnya. Salah satu cara
upaya dalam meningkatkan akses tersebut adalah dengan peningkatan kualitas dan
fungsi jalan yang sudah ada, maupun pembangunan jaringan jalan alternatif untuk
meningkatan hubungan dan kemudahan jangkauan pelayanan dari pusat kegiatan ke
daerah pelayanan.
Bila mengacu pada arah konsep dalam rancangan RTRW Kabupaten Aceh
Timur, maka konsep dasar pengembangan Kabupaten Aceh Timur adalah :
1. Berdasarkan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil, maka bagian pesisir pantai akan dikembangkan untuk kegiatan
pengamanan/perlindungan pantai, budidaya perikanan dan kegiatan pariwisata
dengan memperhitungkan aspek-aspek mitigasi bencana. Untuk menunjang
pengembangan kedua kegiatan utama tersebut, perlu dipikirkan pembangunan
sebuah pelabuhan atau dermaga, serta rehabilitasi tempat pelelangan ikan bagi
pusat pelayanannya. Sebagai pengamanan untuk perlindungan permukiman di
wilayah pesisir, maka juga dikembangkan budidaya kebun campuran, hutan
bakau/mangrove serta ruang sempadan pantai/jalan akses untuk mengungsi ke
zona aman.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
63
2. Perkembangan kegiatan perkotaan di kawasan pesisir diarahkan dengan pola
“linier-satelit” (pusat-pusat permukiman berorientasi pada jalan nasional Langsa-
Banda Aceh), kawasan permukiman akan tersebar pada jalan-jalan akses ke wilayah
bagian tengah Kabupaten Aceh Timur, disertai dengan mendistribusikan fungsi-
fungsi pelayanan ke sub pusat-sub pusat di sebelah Utara (sebagai counter magnet
terhadap wilayah Kabupaten Aceh Utara yang sudah berkembang) dan Selatan
(sebagai counter magnet terhadap wilayah Kota Langsa yang sudah berkembang).
3. Mengingat lokasi secara aksesibilitas sangat mempunyai nilai ekonomis yang
tinggi, maka pada wilayah di sekitar jalan nasional sangat potensial juga untuk
pengembangan kegiatan ekonomi perkotaan, seperti sektor pengolahan dan jasa.
4. Di bagian tengah, sesuai dengan potensi lahan akan dikembangkan kegiatan
budidaya pertanian, peternakan dan perkebunan. Peruntukkan kawasan budidaya
ini juga ect menjadi pembatas dengan kawasan ekosistem Taman Nasional
Gunung Leuser.
5. Mendistribusikan secara lebih merata pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pusat-
pusat pelayanan umum agar pola pergerakan menjadi tersebar. Demikian juga
dengan pembangunan ruas-ruas jalan dialokasikan pada bagian tengah wilayah
Kabupaten Aceh Timur yang masih kurang akses yang menghubungkan antar
kecamatan. Sistem transportasi yang dikembangkan merupakan bagian dari
transportasi regional Banda Aceh – Medan.
6. Mengingat lokasi yang akan dikembangkan merupakan bagian daerah pesisir dan
dataran rendah, sementara di lokasi terdapat banyak potensi DAS maka
pengelolaan drainase regional perlu mendapatkan perhatian agar di masa
mendatang wilayah ini tidak mendapat masalah-masalah seperti banjir. Demikian
juga dengan penyediaan air bersih, agar tidak terjadi masalah intrusi air laut
sebagai akibat pengeboran air tanah maka sebaiknya segera dilakukan pengelolaan
air minum secara komunal dengan memanfaatkan pengolahan air sungai sebagai air
baku.
7. Segala upaya untuk pelestarian kawasan lindung di Taman Nasional Gunung
Leuser, terutama pada bagian kawasan yang persentase kemiringan lerengnya
tinggi (diatas 40%) dan ada keterkaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) di
wilayah hilirnya, perlu segera dilakukan.
Penentuan rencana struktur dan pola ruang di Kabupaten Aceh Timur
mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
1. Jarak jangkauan pelayanan dan aksesibilitas;
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
64
2. Distribusi pelayanan agar pengembangan ekonomi wilayah menjadi tersebar, tidak
terpusat pada lokasi tertentu;
3. Memiliki kawasan lindung, yaitu masuk dalam wilayah ekosistem Leuser atau
memiliki kemiringan lereng di atas 40% sehingga diperlukan arahan dan
pemanfaatan ruang yang khusus; dan
4. Kelengkapan sarana dan prasarana.
Rencana pembangunan dengan konsep pengembangan kawasan tersebut
memang didukung dengan ketersediaan ruang spasial geografis berupa lahan non
terbangun, yang luasnya mencapai 529.976,71 ha atau 97,65 % dari jumlah luas lahan di
Kabupaten Aceh Timur.
b. Luas Wilayah Produktif
1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Berdasarkan kriteria Kepres No. 57 Tahun 1989 tentang Pengelolaan
Kawasan Budi Daya dan kondisi eksisting perkembangan hutan produksi.
Kawasan hutan produksi di Kabupaten Aceh Timur meliputi: Kecamatan Pante
Bidari seluas 11.404,86 Ha, Kecamatan Indra Makmur seluas 4.189,79 Ha,
Kecamatan Banda Alam seluas 3.629,99 Ha, Kecamatan Ranto Peureulak seluas
31,35 Ha, Kecamatan Peureulak Timur seluas 1.128,36 Ha, Kecamatan Sungai
Raya seluas 1.049,76 Ha, Kecamatan Rantau Selamat seluas 3.156,19 Ha,
Kecamatan Birem Bayeun seluas 13.865,09 Ha, Kecamatan Peunaron seluas
29.686,20 Ha, Kecamatan Simpang Jernih seluas 13.188,03 Ha dan Kecamatan
Serbajadi seluas 10.331,20 Ha. Saat ini pemanfaatan hutan produksi dibatasi
karena di wilayah ini banyak terjadi penebangan liar (illegal logging) yang dapat
merusak ekosistem lingkungan hidup. Selain itu, proses regenerasi dari hasil
produksi kurang berjalan baik. Luas lahan hutan produksi untuk Kabupaten Aceh
Timur adalah 93.023,26 Ha.
2. Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan peruntukan pertanian, meliputi:
a) Pertanian Lahan Basah
Pertanian lahan basah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan
berkelanjutan seluas kurang lebih 14.853,28 Ha yang tersebar di :
1. Kecamatan Banda Alam seluas 332,23 Ha meliputi Gampong Jambo Reuhat,
b. Pemukiman perkotaan Birem Bayeun seluas kurang lebih 357,11 ha,
meliputi Gampong Keude Birem, Alue Gading 2 dan Birem Rayeuk.
c. Pemukiman perkotaan Peunaron seluas kurang lebih 252,44 ha, meliputi
Gampong Arul Pinang.
d. Pemukiman perkotaan Idi Rayeuk seluas kurang lebih 750,91 ha, meliputi
Gampong Jawa, Gampong Keude Blang, Gampong Aceh, Gampong
Jawa, Gampong Pulo Blang, Gampong Keude Dua, Gampong Bantayan
Timur, Gampong Tanah Anoe, Gampong Blang Geuleumpang,
Gampong Titi Baro, Gampong Baro, dan Gampong Kuala Idi.
e. Pemukiman perkotaan Simpang Ulim seluas kurang lebih 251,58 ha,
meliputi Gampong Pucok Alue Dua, Simpang Ulim dan Gampong Baro.
f. Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang
Umumnya layanan perbankan yang memberikan jasa keuangan
berasal dari bank-bank pemerintah termasuk bank aceh dan bank swasta
nasional. Lembaga bank di kabupaten Aceh Timur yaitu Bank Aceh cabang
Aceh Timur 1 (satu) Unit, Unit Pembantu Bank Aceh 3 (tiga) Unit, Bank
Negara Indonesia Cabang Aceh Timur 1 (satu) unit, Bank Mandiri Cabang
Aceh Timur 1 (satu) unit, dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Aceh Timur 1
(satu) unit.
g. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Restoran
Di wilayah Kabupaten Aceh Timur Jenis Restoran di golongkan
menjadi tiga jenis meliputi, jenis tertinggi dengan jumlah 12 Unit, jenis
menengah 22 Unit dan jenis terendah 34 Unit. Untuk kelas restoran di bagi
menjadi 4 (empat) kelas yaitu Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas. Di
Kabupaten Aceh Timur memiliki Restoran Kelas C dengan 12 unit dan
Restoran Kelas D dengan jumlah 22 Unit.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
81
h. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Penginapan/Hotel
Jenis hotel yang terdapat di kabupaten Aceh Timur berjenis non
bintang 3 yang derjumlah 3 Unit
i. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih
Rumah tangga yang menggunakan jasa penyediaan air bersih
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Aceh Timur tahun 2014 berjumlah
8.452 Rumah Tangga yang tersebar di kabupaten Aceh Timur.
j. Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Rasio Daya Listrik di Kabupaten Aceh Timur dengan jumlah daya
total 17.285 Kw. Daya Listrik ini menggunakan gardu penghubung yang
berada di Kecamatan Idi (Gardu hubung Idi) sebesar 5.438 Kw, Kecamatan
Julok (Gardu Hubung Kuta Binje), Kecamatan Simpang Ulim (Gardu Hubung
Simpang Ulim) sebesar 3.168 Kw, dan Kecamatan Peureulak (Gardu Hubung
Peureulak) sebesar 5.799 Kw.
k. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
Rumah Tangga yang menggunakan daya listrik Perusahaan Listrik
Negara (PLN) Tahun 2013 yang tersebar di seluruh kabupaten Aceh Timur
berjumlah 44.163 rumah tangga.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014
Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan tanggung jawab utama bagi
seorang kepala daerah beserta dengan jajarannya karena tugas dan tanggung jawab ini telah
diberikan dan dipercayakan sepenuh oleh rakyat kepadanya dalam membawa kehidupan dan
perubahan daerahnya lebih maju dan sejahtera. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi
dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2014 dibagi
menjadi 2 (dua) urusan yaitu sebagai berikut :
a. Urusan Wajib yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari beberapa bidang
yaitu sebagai berikut :
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
82
NO URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 Urusan Pendidikan 2 Urusan Kesehatan 3 Urusan Lingkungan Hidup 4 Urusan Pekerjaan Umum 5 Urusan Penataan Ruang 6 Urusan Perencanaan Pembangunan 7 Urusan Perumahan 8 Urusan Pemuda dan Olah Raga 9 Urusan Penanaman Modal
10 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah 11 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 12 Urusan Ketenagakerjaan 13 Urusan Ketahanan Pangan 14 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 16 Urusan Perhubungan 17 Urusan Komunikasi dan Informatika 18 Urusan Pertanahan 19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22 Urusan Sosial 23 Urusan Kebudayaan 24 Urusan Kearsipan 25 Urusan Perpustakaan
Sumber : PP No.3 Tahun 2007
b. Urusan Pilihan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terdiri dari beberapa bidang
yaitu sebagai berikut :
NO URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 Urusan Kelautan dan Perikanan 2 Urusan Pertanian 3 Urusan Kehutanan 4 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 5 Urusan Industri 6 Urusan Perdagangan
Sumber : PP No.3 Tahun 2007
Setelah pembagian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, proses selanjutnya dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran adalah membagi urusan tersebut ke dalam
program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Adapun program-program
rutinitas yang tertuang dalam ABPK Aceh Timur Tahun Anggaran 2014 pada SKPK
dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat sebagaimana tertulis
pada tabel I berikut:
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
83
Tabel 2.26 Rekapitulasi Program SKPK Dan Alokasi Anggaran
Serta Realiasi Dalam Urusan Wajib Dan Pilihan Tahun Anggaran 2014
S
u
m
b
e
r
:
Sumber : APBK Perubahan TA. 2014 - Laporan Keuangan T.A 2014 Per 31 Desember 2014
Dari hasil rekap program dan anggaran serta realisasi pada tabel di atas dapat
diuraikan sebagai berikut :
Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran medapat alokasi anggaran
sebesar Rp. 98.185.032.943,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp.
87.924.398.294,00 atau mencapai 89,55 %, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur mendapat alokasi anggaran sebasar Rp. 86.838.310.875,00 dengan tingkat
realisasi anggaran sebesar Rp. 79.000.812.652,00 atau mencapai 90,97 %, Program
peningkatan disiplin aparatur Mendapat alokasi anggaran sebasar Rp. 810.101.200,00
dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 797.557.520,00 atau mencapai 98,45 %,
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS tidak mendapat alokasi anggaran atau Rp.0,-
, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat alokasi anggaran
sebasar Rp. 2.597.928.885,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar
Rp. 2.481.012.963,00 atau mencapai 95,50 %, Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mendapat alokasi anggaran sebesar
Rp. 923.360.000,00 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 853.878.400,00 atau
mencapai 92,48 %.
NO PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp) %
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.185.032.943,00 87.924.398.294,00 89,55
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.838.310.875,00 79.000.812.652,00 90,97
3 Program peningkatan disiplin aparatur 810.101.200,00 797.557.520,00 98,45
4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0 0 0
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.597.928.885,00 2.481.012.963,00 95,50
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
923.360.000,00 853.878.400,00 92,48
JUMLAH 189.354.733.903,00 171.057.659.829,00 90,34
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
84
Gambar 2.49 Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014
Sumber : Laporan TEPPA Kabupaten Aceh Timur, 2014
Sedangkan Pencapaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Timur Tahun 2014 dapat di kategorikan baik, hal ini tercermin dari realisasi penyerapan
anggaran setiap bulannya mendekati target yang direncanakan. Akhir Desember 2014
sebesar 92,77 % hampir mendekati target yang telah direncanakan yaitu sebesar
97,65 %.
2.2.2. Target Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2014
Untuk mewujudkan kondisi ideal dalam pencapaian target kinerja / capaian
program dan kegiatan Pemerintah Daerah harus dapat menciptakan kualitas belanja yang
baik dan penyerapan belanja yang didukung oleh perencanaan anggaran yang baik,
penyerapan anggaran yang tepat waktu dan penetapan anggaran yang tepat sasaran serta
pelaksanaan anggaran yang lebih disiplin agar masyarakat lebih cepat menikmati hasil
pembangunan tersebut. Namun harus diakui saat ini kondisi ini belum sepenuhnya bisa
dicapai, hal itu antara lain tercermin dari pergerakan realisasi penyerapan belanja APBK di
setiap daerah yang belum berjalan optimal atau terjadi kelambatan penyerapan realisasi
anggaran hampir di setiap daerah.
Seiring dengan permasalahan tersebut Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan
Anggaran (TEPPA) Kabupaten Aceh Timur terus berusaha mendorong percepatan
penyerapan realisasi anggaran belanja Daerah dengan cara melakukan evaluasi untuk
mengetahui pencapaian secara periodik tahapan pembangunan daerah, serta efektivitas dan
efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah dan selanjutnya Tim TEPPA
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
85
melakukan langkah-langkah efektif untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran
sesuai target yang telah ditentukan.
Dengan adanya penentuan atau penetapan target capaian kinerja / program dan
kegiatan sebelum tahun anggaran berlangsung diharapkan dapat mendorong percepatan
penyerapan realisasi anggaran belanja daerah sehingga masyarakat lebih cepat menikmati
hasil pembangunan di daerah Kabupaten Aceh Timur. Secara berkelanjutan target ini
penting ditetapkan untuk mengetahui pencapaian kinerja / program kegiatan secara
periodik.
Dalam rangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran
bukan merupakan target alokasi anggaran tapi lebih kepada kinerja. Hanya saja, kondisi
perekonomian kita saat ini variabel dominan pendorong pertumbuhannya adalah faktor
konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut
menjadi penentu pertumbuhan tersebut. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal
memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.
Kinerja keuangan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 sampai 31 Desember 2014
cukup baik dan meningkat sangat signifikan bila ditinjau dari sisi progress (kemajuan)
laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
86
Gambar. 2.50 Laporan Realisasi dan Aktivitas Pengadaan Bulanan Kabupaten Aceh Timur
Per Desember 2014
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
87
Walaupun penetapan APBK telah sesuai tepat waktu dan proses lelang tuntas
semua (100 %) namun masih ditemui beberapa kendala yaitu :
a. Belum disiplinnya tingkat kepatuhan SKPK dalam menyampaikan laporan realisasi fisik
dan keuangan secara tepat waktu;
b. SKPK yang menunda proses penandatanganan kontrak hingga oktober (94,59%) dari
bulan sebelumnya yang masih kondisi nol persen (0 %), walaupun dapat dipenuhi semua
pada bulan Desember (100 %);
c. Akibat keterlambatan kontrak maka proses PHO sampai bulan september 2014 hanya
mencapai 46,62% dan tercapai 99 % pada bulan Desember.
Faktor – faktor tersebut diatas disebabkan oleh :
a. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan yang belum terkelola dan dilaksanakan dengan
baik oleh unit perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada SKPK;
b. Terlambatnya diterima petunjuk tekhnis oleh SKPK Kementerian terkait terhadap
pengguna Dana Alokasi Khusus (DAK);
c. Efek berganda dimana keterlambatan PHO dipengaruhi oleh keterlambatan kontrak
akibat proses pelelangan dan RUP yang juga terlambat disusun oleh SKPK.
d. Fungsi pengendalian intern yang masih lemah dan belum dijalankan secara optimal oleh
SKPK.
e. Pengaruh cuaca yang kadangkala mengakibatkan hujan dan banjir.
Permasalahan tersebut diatas berdampak terhadap Penyerapan Anggaran Belanja
Kabupaten Aceh Timur khususnya belanja modal sehingga mempengaruhi laju
pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi dan padat
karya. APBK sebagai faktor utama pendorong dan anggaran ekonomi Kabupaten Aceh
Timur memiliki peran sentral dalam pembangunan sehinggga diharapkan tata kelola
perencanaan, pelaksanaan dan penyerapan APBK telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Terhadap persoalan yang ditemui, maka langkah – langkah yang dapat ditempuh
adalah sebagai berikut :
1. Penguatan TEPPA melalui tindak langsung oleh Bupati/Wakil Bupati dalam
pemantauan penyerapan anggaran bulanan dan memberikan perintah untuk percepatan
kepada SKPK secara langsung.
2. Pengaktifan pusat–pusat pengendalian intern SKPK dalam melakukan pengawasan dan
evaluasi kegiatan sumber dana APBK dan APBN.
3. Membuka forum TEPPA sebagai media koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan
penyerapan anggaran baik secara online maupun offline.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
88
4. Menjadikan progress report (laporam kemajuan) pelaksanaan dan penyerapan anggaran
sebagai bagian dari rapor kepala SKPK terhadap Bupati/Wakil Bupati secara berkala.
Evaluasi Pernyerapan Belanja Kabupaten Aceh Timur adalah bagian penting dalam
menilai dan mengukur pencapaian pembangunan dan kemanfaatan bagi masyarakat Aceh
Timur. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan , dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penyerapan keuangan sampai bulan Desember mencapai 91,59 % hampir mendekati
target yaitu 97,65 %.
2. Laporan TEPPA menjadi informasi rencana/target dan penyerapan/realisasi fisik dan
keuangan serta aktifitas pengadaan barang/jasa dari hulu ke hilir.
3. Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran untuk setiap SKPK dalam laporan ini
dapat menjadi salah satu indikator kinerja SKPK dalam pertimbangan TAPD untuk
pengalokasian APBK tahun berikutnya.
Sedangkan capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten masing-masing
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2014 dalam dilihat pada
tabel berikut :
Tabel :
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.1 3 4 16
1.01 1.01. 01 16 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tersedianya Ruang Kelas Baru - - - 100.00 5,986,943,850 96.89 5,800,626,000 96.89 96.89 96.89 5,800,626,000 - -
64 1.08 1.08 01 17 Program Perlindungan dan Konservasi SumberDaya Alam - - 204,000,000 203,780,000 203,780,000
1.08 1.08 01 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air danSumber-Sumber Air
Tersedianya konservasi daerahtangkapan air dan sumber dayaAir
- - - 100.00 204,000,000 99.89 203,780,000 99.89 99.89 99.89 203,780,000 - - BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
99.89 99.89 0.00 0.00
ST ST
65 1.08 1.08 01 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 348,114,769 64,750,000 50,000,000 49,960,000 114,710,000
1.08 1.08 01 19 02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Tersedianya laporan kualitaslingkungan
348,114,769 99.62 64,750,000 100.00 50,000,000 99.92 49,960,000 99.92 99.92 199.54 114,710,000 - - BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
99.92 99.92 0.00 0.00
ST ST
66 1.08 1.03 01 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2,929,965,970 1,082,111,000 1,173,652,611 1,097,257,000 2,179,368,000
Predikat kinerja
Predikat kinerja
-
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
100.00
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
- BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN-
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
100.00
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
100.00
100.00
110
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.1 3 4 16
SKPD Penanggung Jawab
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang
dievaluasi ( 2014 )
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
86 1.13 1.13 01 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Terpenuhinya kebutuhandasar anak dalam panti 1,125,000,000 - 121,500,000 90,751,000 90,751,000
1.13 1.13 01 19 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana PantiAsuhan/Jompo
1.19 1.19 01 15 15 Deteksi Preemtif dan Preventif Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 200,000,000 99.00 198,000,000 99.00 99.00 99.00 198,000,000 - -
1.19 1.19 01 15 16 Tim Peneliti dan Verifikasi Data Korban Konflik DalamKabupaten Aceh Timur - - - 100.00 172,300,000 100.00 172,300,000 100.00 100.00 100.00 172,300,000 - -
1.19 1.19 01 15 17 Fasilitasi BP2A Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 495,200,000 99.92 494,810,000 99.92 99.92 99.92 494,810,000 - -
1.19 1.19 03 15 18 Tim Penertiban Pasar Dan Hewan Ternak Lintas SektorKabupaten Aceh Timur - - - 100.00 55,000,000 100.00 55,000,000 100.00 100.00 100.00 55,000,000 - -
1.19 1.19 03 16 06 Pembinaan, Penertiban dan Penegakan Trantibnas,Trantibun dan Qanun Terlaksananya pelantikan 743,550,876 99.90 209,714,500 100.00 229,926,000 99.52 228,826,000 99.52 99.52 199.42 438,540,500 199.42 58.98
98.62 98.62 97.76 16.06
ST ST
108 1.19 1.19 01 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Terlaksananya PendidikanPolitik Masyarakat 317,721,624 71,490,000 351,120,000 348,800,000 420,290,000
1.19 1.19 01 21 08 Administrasi Operasional Bantuan Parpol
Terlaksananya TertibAdministrasi PelayananOperasional Bantuan DanaKepada Parpol yang MendapatKursi di DPRK
1.20 1.20 03 05 39 Peningkatan Peranan Dharma Wanita Peranan Dharma Wanita - 97.65 214,349,020 100.00 235,000,000 97.87 229,988,000 97.87 97.87 195.52 444,337,020 - -
1.20 1.20 03 05 40 Penyusunan Rancangan Qanun KelembagaanPerangkat Daerah
Tersusunnya RancanganQanun DinasKebudayaan,Pariwisata,Pemudadan Olah Raga dan RefisiQanun Nomor 3 Tahun 2008Tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Lembaga
1.20 1.20 03 05 41 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan UPTD dan UPTB
Rekomendasidari TimMonitoring dan EvaluasiTerhadap Peraturan BupatiAceh Timur TentangPembentukan SusunanOrganisasi dan Tata KerjaUPTD dan UPB di Lingkungan
1.20 1.20 03 06 22 Fasilitasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahdalam Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 100,000,000 83.52 83,520,000 83.52 83.52 83.52 83,520,000 - -
1.20 1.20 03 06 23Penyusunan Laporan Tahunan PercepatanPenerapan/Pencapaian Standar Pelayanan minimal(SPM) dan Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Timur
1.20 1.20 03 16 12 Komunikasi Interaktif Bupati Aceh Timur dengan MantanGubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur - - - 100.00 300,000,000 99.96 299,880,800 99.96 99.96 99.96 299,880,800 - -
88.25 88.25 0.00 0.00
T T
119 1.20 1.20 03 17 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Terciptanya PengelolaanKeuangan Daerah Yang Baik - 5,335,835,974 6,074,414,386 5,787,086,934 11,122,922,908
1.20 1.20 03 17 02 Penyusunan Standar Satuan HargaTersedianya Buku StandarisasiHarga Barang dan SatuanPekerjaan
131 1.20 1.20 03 36 Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional Terlaksananya PeringatanHari-hari Besar Nasional 463,792,720 819,750,000 963,825,000 884,693,000 1,704,443,000
1.20 1.20 03 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RITerselenggaranya Program Hari-hari Besar Nasional, UpacaraHUT RI
1.20 1.20 28 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI - - 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 100.00 10,000,000 - - KECAMATAN BIREM BAYEUN
1.20 1.20 29 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI - 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 - - KECAMATAN SUNGAI RAYA
1.20 1.20 30 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 25,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 5,000,000 100.00 100.00 200.00 10,000,000 200.00 40.00 KECAMATAN SERBAJADI
1.20 1.20 31 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI Terlaksananya KegiatanPeringatan HUT RI
1.20 1.20 03 37 35 Verifikasi, Evaluasi dan Pemutakhiran Data Dayah Tipedan Non Tipe dalam Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 323,000,000 85.98 277,700,000 85.98 85.98 85.98 277,700,000 - -
1.20 1.20 03 37 40 Pelaksanaan Umroh Bagi Pegawai Negeri Sipil danTokoh Masyarakat Dalam Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 748,000,000 - - - - - - - -
1.20 1.20 03 37 41 Pelaksanaan Dakwah Akbar Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 26,800,000 94.59 25,350,000 94.59 94.59 94.59 25,350,000 - -
1.20 1.20 11 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Terlaksananya ProgramPelaksanaan Syariat Islam
1.20 1.20 16 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam - - 105,900,000 100.00 79,850,000 100.00 79,850,000 100.00 100.00 100.00 185,750,000 - - KECAMATAN DARUL AMAN
1.20 1.20 17 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Terlaksananya Program SyiarAgama Islam
563,500,000 90.55 102,048,000 100.00 79,850,000 98.75 78,850,000 98.75 98.75 189.30 180,898,000 189.30 32.10 KECAMATAN IDI RAYEUK
1.20 1.20 18 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama IslamTerlaksananya KegiatanTentang Keagamaan denganHasil yang Maksimal
- 58.78 66,243,000 100.00 79,850,000 98.75 78,850,000 98.75 98.75 157.53 145,093,000 - - KECAMATAN IDI TUNONG
1.20 1.20 19 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama IslamTerlaksananya Kegiatantentang keagamaan denganhasil yang maksimal
1.20 1.20 23 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Terlaksananya pelaksanaanSyariat Islam
564,212,500 - - 100.00 79,850,000 89.86 71,750,000 89.86 89.86 89.86 71,750,000 89.86 12.72 KECAMATAN PEUREULAK BARAT
1.20 1.20 24 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam - 100.00 112,700,000 100.00 79,850,000 95.30 76,100,000 95.30 95.30 195.30 188,800,000 - - KECAMATAN PEUREULAK
1.20 1.20 25 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam 625,000,000 - - 100.00 79,850,000 96.24 76,850,000 96.24 96.24 96.24 76,850,000 96.24 12.30 KECAMATAN PEUREULAK TIMUR
1.20 1.20 26 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama IslamTerlaksananya Penyelenggaraan KegiatanAgama Islam
1.20 1.20 28 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam - - 107,500,000 100.00 79,850,000 100.00 79,850,000 100.00 100.00 100.00 187,350,000 - - KECAMATAN BIREM BAYEUN
1.20 1.20 29 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam - 75.87 85,500,000 100.00 79,850,000 98.75 78,850,000 98.75 98.75 174.62 164,350,000 - - KECAMATAN SUNGAI RAYA
1.20 1.20 30 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam 563,500,000 96.39 101,636,000 100.00 79,850,000 100.00 79,850,000 100.00 100.00 196.39 181,486,000 196.39 32.21 KECAMATAN SERBAJADI
1.20 1.20 31 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Terlaksananya Kegiatan AgamaIslam
1.20 1.20 03 40 21 Pendataan, Verifikasi Data dan Kegiatan PersiapanPelaksanaan MTQ Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 33,200,000 93.67 31,100,000 93.67 93.67 93.67 31,100,000 - -
1.20 1.20 03 40 23 Biaya Operasional Majelis Taklim Perempuan (MTP) Al -Mabrur IPHI Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 50,000,000 93.00 46,500,000 93.00 93.00 93.00 46,500,000 - -
1.20 1.20 03 40 24 Biaya Operasional Pelaksanaan Qurban KabupatenAceh Timur
1.20 1.20 03 41 22 Penelitian dan Verifikasi Berkas-berkas Imum Mukimdan Geuchik terpilih hasil Pemilihan - - - - - - - - - - - - -
1.20 1.20 03 41 24 Pembekalan Tugas bagi Geuchik dan Tuha PeutGampong Angkatan I, II dan III - - - 100.00 406,800,000 99.73 405,700,000 99.73 99.73 99.73 405,700,000 - -
1.20 1.20 03 41 25 Penyusunan dan Pembuatan Buku Kode WilayahAdministrasi Pemerintah Mukim dan Gampong - - - 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 100.00 100.00 40,000,000 - -
1.20 1.20 03 41 26 Penetapan dan Penegasan Batas Gampong dalamKabupaten Aceh Timur - - - 100.00 72,700,000 87.62 63,700,000 87.62 87.62 87.62 63,700,000 - -
1.20 1.20 03 41 27 Pembekalan Tugas Bagi Mukim dalam Kabupaten AcehTimur - - - 100.00 146,000,000 94.82 138,435,000 94.82 94.82 94.82 138,435,000 - -
96.65 96.65 0.00 0.00
ST ST
136 1.20 1.20 40 42 Program Kedaruratan dan Logistik - 224,929,500.00 169,413,500.00 162,541,500.00 387,471,000.00
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)
Target RPJMD Pada Tahun 2013 s/d 2017 (Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun
Lalu (2013)
K2 5 6 7
S S
141 1.20 1.03 01 47 Program Penunjang Pencapaian Sasaran Programdan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur - 5,502,513,000 9,090,940,940 8,982,552,000 14,485,065,000
Terlaksananya pengendalianhama terpadu di lapanganadapun jumlah dana pendukunguntuk pelaksanaan programpeningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan
- - - 100.00 70,617,000 99.94 70,572,000 99.94 99.94 99.94 70,572,000 - - DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA
2.06 1.20 03 21 07 Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan PembangunanPerekonomian Daerah Kabupaten Aceh Timur - - - 100.00 55,000,000 99.57 54,763,800 99.57 99.57 99.57 54,763,800 - -
2.06 1.20 03 21 08Koordinasi dan Monitoring Pemanfaatan KerjasamaPelaku Usaha dalam Penanaman Modal/Investasi danBUMD
No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)
Target RPJMD Pada Tahun 2013 s/d 2017 (Periode
RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun
Lalu (2013)
K2 5 6 7
205 2.07 2.07 01 23 Program Penyediaan dan Pengelolaan Sumur Bor Penyediaan dan PengelolaanSumur Bor 520,000,000 741,403,000 808,500,000 803,626,000 1,545,029,000
2.07 2.07 01 23 01 Pembangunan Sumur Bor Tersedianya air bersih bagimasyarakat
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran
dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan
daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.
Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan
prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPK dan
dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.
a. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2016
Prioritas Pembangunan Nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi
Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda
Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita yang merupakan rangkuman program-
program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam
strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian
utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang
diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga
dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang
menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam
RKP Tahun 2016.
Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan
program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan program Indonesia sehat,
perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan
memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental. Program-
program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita
Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.
4
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
201
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan
energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari
Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya
pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar
wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita
Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.
4. Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan
hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi.
Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi ini merupakan penjabaran dari
Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.
b. Isu Strategis Pembangunan Nasional
Isu-isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2016 yang harus diselaraskan dalam
penyusunan RKPK Tahun 2016 dimana 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang
diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang
pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang yaitu
1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang:
a. Pengarusutamaan
1) Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan difokuskan pada upaya tetap menjaga pertumbuhan
ekonomi pada yang dapat menjaga stabilitas makro, pertumbuhan ekonomi yang
meluas dan terutama percepatan pertumbuhan di luar pulau Jawa dan khususnya
wilayah perbatasan, pembangunan sosial yang meningkat, serta efisiensi pemanfaatan
sumber daya alam dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pelestarian
alam.
2) Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Diarahkan untuk penguatan kapasitas pemerintah dan perluasan ruang partisipasi
masyarakat, dengan penekanan pada:
a) Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
c) Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat
dan daerah; dan
d) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
202
3) Pengarusutamaan Gender
Merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, yang
ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang dimulai
dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi
seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
b. Pembangunan Lintas Bidang
1) Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan
Membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan
kerja yang berkualitas, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif,
pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan keluarga),
perluasan dan peningkatan pelayanan dasar.
2) Perubahan Iklim
Melalui pelaksanaan mitigasi, yaitu pengurangan penyebab emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) dan adaptasi yaitu peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang
rentan terhadap perubahan iklim, yaitu petani dan nelayan serta wilayah yang rentan
seperti pesisir atau kota yang terletak dekat dengan pantai, pegunungan yang mudah
terkena kekeringan serta upaya peningkatan kesehatan atas berbagai gangguan
kesehatan akibat dampak perubahan iklim.
3) Revolusi Mental
Pembangunan kebudayaan pada tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan
kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknya kedaulatan politik, ekonomi yang
berdikari, dan kuatnya kepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang bersumber dari
nilai- nilai luhur budaya Nasional (gotong royong, toleransi, harmoni, solidaritas,
kesetiakawanan) untuk mengembangkan budaya pelayanan.
2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui:
a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang diarahkan untuk
mengendalikan kuantitas penduduk melalui program kependudukan, Keluarga
Berencana (KB), meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga untuk
mendorong masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia, dan
sejahtera, pengarahan dan penataan persebaran penduduk, serta penguatan data dan
informasi kependudukan dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan
yang berbasis bukti.
b. Pembangunan pendidikan, khususnya program Indonesia Pintar yang diarahkan untuk
mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat, melanjutkan upaya
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
203
untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar
berkualitas, meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan
menengah dan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok
sosial ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, yang berpihak pada seluruh anak
dari terutama anak dari keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas pembelajaran
untuk peningkatan pendidikan karakter, dan meningkatkan profesionalitas guru,
pengelolaan, serta pendistribusiannya.
c. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat terutama melalui program Indonesia
Sehat yang diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, menurunkan
kekurangan gizi dan kelebihan gizi melalui pendekatan lintas sektor, serta
mengendalikan penyakit baik menular maupun tidak menular, menguatkan sistem
kesehatan terutama pengembangan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat,
sistem pemantauan dan evaluasi melalui pengembangan sistem informasi dan penelitian
dan pengembangan, serta pemenuhan tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan.
d. Pembangunan perpustakaan yang diarahkan untuk meningkatkan budaya gemar
membaca dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas,
melalui sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan, promosi gemar membaca
dengan memanfaatkan perpustakaan dan pola partisipasi industri penerbitan dan
masyarakat dalam menciptakan komunitas baca.
e. Pembangunan pemuda dan olahraga yang diarahkan untuk meningkatkan peran aktif
dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan serta menumbuhkan dan
meningkatkan budaya dan prestasi olahraga.
f. Pembangunan agama yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan
dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama yang
berkualitas antara lain dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan
umrah, serta mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama.
g. Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya insan
Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung
tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur ditengah pergaulan global.
h. Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk memenuhi hak-hak
dasar mereka, menyediakan akses layanan dasar dan kesempatan yang sama dan setara,
serta menciptakan layanan publik dan lingkungan masyarakat yang inklusif, sehingga
penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat menjadi sumber daya manusia yang
produktif dan berkontribusi dalam pembangunan.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
204
i. Pembangunan pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk mempercepat
pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan,
baik di tingkat pusat maupun daerah.
j. Pembangunan perlindungan anak yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi.
3. Pembangunan Ekonomi
Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke
arah yang lebih maju, yang jauh lebih baik, yang mampu menciptakan peningkatan
kesejahteraan rakyat. Tercapainya kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai
kondisi penting yang meliputi:
a. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan;
b. Terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta
c. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang akan
dilaksanakan diantaranya melalui sistem jaminan sosial nasional.
Penguatan bidang ekonomi juga dilakukan pada pembangunan kedaulatan pangan,
perwujudan kedaulatan energi, dan akselerasi industri dan pariwisata yang didukung oleh
penguatan infrastruktur,pertanian, maritim dan kelautan, baik untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri maupun kebutuhan ekspor.
4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam bentuk memberikan sumbangan nyata
bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam dan
penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern.
5. Pembangunan Politik
Pembangunan politik dalam negeri merupakan satu proses konsolidasi demokrasi secara
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lembaga- lembaga demokrasi, meningkatkan
kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara, termasuk memberikan akses yang
lebih luas untuk kelompok-kelompok marjinal pada proses pengambilan keputusan politik.
Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian dari kondisi perlu untuk mendukung
tiga dimensi pembangunan nasional, yang menjadi amanat Nawa Cita yakni membuat
pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya.
6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
a. Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus POLRI;
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
205
b. Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI, serta profesionalisme POLRI;
c. Intelijen dan kontra intelijen;
d. Penanganan gangguan keamanan di wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum di
laut;
e. Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba;
f. Sistem keamanan yang integratif.
7. Hukum dan Aparatur
Pembangunan bidang hukum dan aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan
landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar
penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan
pembangunan nasional.
a. Sub Hukum
1) Penegakan hukum yang berkualitas,
2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif,
3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.
b. Sub Bidang Aparatur
Terwujudnya birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bekerja efektif dan efisien,
berintegritas tinggi, dan berpegang pada prinsip- prinsip akuntabilitas, transparansi dan
partisipasi.
8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
a. Informasi Geospasial meliputi:
1) Kebijakan Data dan Informasi Geospasial untuk Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dimana kedudukan bidang data dan informasi geospasial memiliki nilai strategis
pada proses perencanaan berbasis kewilayahan, khususnya dalam memenuhi
kebutuhan perencanaan penyusunan RTRW yang meliputi peta dasar dan peta
tematik;
2) Kebijakan Pembatasan pada Skala 1:25.000, dimana dengan kebijakan ini,
penggunaan APBN hanya difokuskan untuk pengadaan data dasar untuk peta
dasar minimal skala 1:25.000;
3) Kebijakan Kurva Tertutup bagi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), dimana kebijakan ini ditujukan untuk memetakan batas wilayah Negara
NKRI secara tuntas dan mencantumkannya dalam suatu bentuk peraturan
perundang- undangan;
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
206
4) Kebijakan Super Data Bank dan PNBP, dimana kebijakan ini ditujukan untuk
meningkatkan distribusi data dan informasi spasial telah dilakukan Pemerintah
melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan membangun web
yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder; dan
5) Kebijakan Kerjasama Pengadaan Tenaga Surveyor dan Tenaga Ahli Geospasial,
dimana dengan kebijakan ini diharapkan dapat tersedia tenaga surveyor dan tenaga
ahli data dan informasi spasial sesuai dengan kebutuhan.
b. Tata Ruang
1) Memperkuat sistem pertahanan;
2) Memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
3) Membangun transparansi dan tata kelola pemerintahan;
4) Menjalankan reformasi birokrasi melalui pembentukan perangkat PPNS Bidang
Tata Ruang;
5) Membuka partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara
aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
6) Mewujudkan kedaulatan pangan.
c. Pertanahan
1) Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar (land reform); dan
2) Jaminan kepastian hukum atas tanah.
d. Perkotaan dan Perdesaan
Difokuskan pada pembangunan wilayah perkotaan dalam rangka membangun kota
berkelanjutan dan berdaya saing, memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-
desa tertinggal dan perbatasan, yang akan disi oleh penguatan tata kelola pemerintahan Desa
yang baik.
e. Kawasan Strategis
Pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia.
f. Kawasan Perbatasan
Difokuskan pada percepatan pembangunan di lokasi-lokasi prioritas perbatasan di berbagai
bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan.
g. Daerah Tertinggal
Dukungan dan pemihakan yang lebih konkrit dari seluruh sektor terhadap percepatan
pembangunan daerah tertinggal.
h. Otonomi Daerah
1) Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
207
2) Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan
dan efisien;
3) Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan;
4) Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan
daerah;
5) Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem NKRI.
9. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam rangka:
a. pemenuhan terhadap layanan dasar, melalui: peningkatan akses terhadap layanan air
minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, dengan menjamin ketahanan sumber
daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan
sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif dengan menerapkan manajemen aset baik
pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergi
pembangunan air minum dan sanitasi;
b. pemenuhan terhadap hunian yang layak bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan
meningkatkan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan
hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian, yang didukung peningkatan
tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan
perumahan, mengembangkan sistem karir perumahan (housing career system) sebagai
dasar penyelesaian backlog kepenghunian dan pengembangan industrialisasi perumahan,
serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian perkotaan.
10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
a. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal
pembangunan;
b. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri
nasional;
c. Melakukan konservasi dan menjaga pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
hidup secara lestari untuk menjaga pembangunan berkelanjutan.
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
Untuk tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menetapkan prioritas
pembangunan daerah, antara lain :
1. Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
208
1. Pengupayaan kelanjutan proses reintegrasi, hak-hak masyarakat korban konflik dan eks
kombatan untuk menjaga keberlangsungan perdamaian sesuai dengan MoU Helsinki
2. Perwujudan good government yang akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan
yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah dan
pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan umum dan
pendidikan dayah/pesantren secara terpadu serta sosial dasar lainnya dengan
memanfaatkan IPTEK.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan
1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Tahun 2016 sebagaimana visi
dan misi daerah, yaitu :
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan
Misi Daerah Tahun 2016
Misi 1:
Menjalankan Syariat Islam secara kaffah.
Tujuan Sasaran
1 Menciptakan kehidupan bermasyarakat Aceh Timur yang Islami.
1 Terwujudnya masyarakat Aceh Timur yang berakhlak kharimah, beriman, dan bertaqwa.
2 Meningkatkan peranan dan fungsi ulama.
2 Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan.
3 Meningkatkan prasarana dan sarana Syariat Islam.
3 Meningkatnya peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan umat dan pengayom dalam kehidupan keagamaan.
4 Meningkatnya kualitas keimanan masyarakat.
5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Syariat Islam.
6 Meningkatnya penerapan Syariat Islam.
Misi 2:
Meningkatkan pendidikan dayah/pesantran secara terpadu.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
209
Tujuan Sasaran
1 Menciptakan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu.
1 Terciptanya Lembaga Pendidikan Islam terpadu.
2 Meningkatkan pembinaan pendidikan dayah/pesantren.
2 Meningkatnya mutu tenaga pendidik berbasis Islam.
3 Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dayah/pesantren.
3 Meningkatnya pembinaan pendidikan dayah/pesantren.
4 Meningkatnya kualitas pendidikan dayah/pesantren
5 Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dayah/pesantren.
6 Meningkatnya proses belajar mengajar pendidikan dayah/pesantren.
Misi 3:
Menjaga keberlangsungan perdamaian.
Tujuan Sasaran
1 Mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan sesuai Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
1 Terwujudnya keberlanjutan perdamaian.
2 Terwujudnya kondisi daerah yang aman dan kondusif.
3 Meningkatnya kualitas demokrasi dan politik menuju masyarakat yang berkeadilan, tertib, aman dan bermartabat.
4 Meningkatnya peran, fungsi, dan tugas aparat kamtib dalam memelihara ketertiban dan melindungi masyarakat, yang didukung peran aktif seluruh komponen masyarakat.
Misi 4:
Mengupayakan kelanjutan proses reintegras, hak–hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.
Tujuan Sasaran
1 Menjaga dan memastikan keberlanjutan proses reintegrasi.
1 Terjaganya keberlanjutan proses reintegrasi.
2 Menjaga dan memelihara hak-hak masyarakat korban konflik dan kombatan.
2 Terjaganya dan terpeliharanya hak-hak masyarakat korban konflik dan kombatan.
3 Memastikan proses rehabilitasi dan reparasi hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.
3 Terjaganya proses rehabilitasi dan reparasi hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
210
Misi 5:
Mewujudkan Good Governance dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
Tujuan Sasaran
1 Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
1 Terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
2 Terciptanya pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3 Meningkatnya kapasitas dan kinerja pemerintahan.
4 Meningkatnya profesionalisme aparatur;
5 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi;
6 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan sistem pengawasan birokrasi yang sistemik;
Misi 6:
Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.
Tujuan Sasaran
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.
1 Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang mengarah pada pembangunan berbasis ekonomi daerah.
2 Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3 Berkembangnya industri berbasis teknologi yang didukung dengan pengembangan manajemen.
4 Meningkatnya pemberdayaan kapasitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
5 Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.
Misi 7:
Meningkatkan kuallitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK.
Tujuan Sasaran
1
Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan.
1
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
2 Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan.
2 Tersedianya prasarana dan sarana kesehatan sesuai standar pelayanan minimum (SPM).
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
211
3 Meningkatkan kualitas dan pelayanan sosial dasar.
3 Tersedianya pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau.
4 Menyediakan prasarana dan sarana IPTEK
4 Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan;
5 Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimum (SPM);
6 Tersedianya pelayanan pendidikan berkualitas dan terjangkau;
7 Meningkatnya kualitas dan pelayanan sosial dasar.
8 Tersedianya prasarana dan sarana sosial dasar.
9 Tersedianya pelayanan sosial dasar berkualitas.
10 Tersedianya prasarana dan sarana IPTEK.
Misi 8:
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Tujuan Sasaran
1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana publik.
1 Terwujudnya pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan daya dukung lingkungan yang terpadu, aspiratif, seimbang dan berkelanjutan.
2 Menjaga kelestarian lingkungan. 2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.
3 Terwujudnya lingkungan yang indah, sehat dan hijau.
4 Terciptanya pengelolaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
5 Terciptanya peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan.
Misi 9:
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat.
Tujuan Sasaran
1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
1 Menghilangkan pertentangan antara suku, ras dan agama (SARA).
2 Meningkatkan hubungan yang harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif, hubungan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta partai politik.
2 Terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara.
3 Terciptanya hubungan yang harmonis antar lembaga legislatif dan eksekutif, hubungan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta partai politik.
RKPK Aceh Timur Tahun 2016
212
BAB
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
5.1 Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SKPK
Berdasarkan Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana Misi
Daerah Tahun 2016 maka disusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan SKPK beserta
pagu indikatif belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan urusan sebagaimana
yang ditunjukkan pada tabel berikut :
TABEL 5.1 PAGU INDIKATIF PLAFON ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
PER URUSAN PADA SETIAP SKPK
REK. SATUAN PERANGKAT DAERAH BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 1 2 3 4 5
URUSAN WAJIB
1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 323,109,006,119.00 73,682,487,283.00 396,791,493,402.00
1.02.01 DINAS KESEHATAN 51,358,382,426.00 63,483,320,098.00 114,841,702,524.00
1.02.02 RSUD dr. ZUBIR MAHMUD 9,103,481,224.00 57,206,755,000.00 66,310,236,224.00
1.02.04 RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK 4,914,899,867.00 22,738,410,500.00 27,653,310,367.00
1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 9,052,095,589.00 165,832,245,617.00 174,884,341,206.00
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini - 1,330,800,000.00 2,763,150,720.00 4,093,950,720.00 Pembangunan Gedung Sekolah - - 2,014,710,720.00 2,014,710,720.00 Pengadaan Mobiler sekolah - - 253,440,000.00 253,440,000.00 Pelatihan Kompetesi Tenaga Pendidik - - 495,000,000.00 495,000,000.00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini - 1,330,800,000.00 - 1,330,800,000.00
5. 45,000,000.00 314,894,240.00 8,876,161,463.00 9,236,055,703.00 Pembangunan Gedung Sekolah - - 77,601,783.00 77,601,783.00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah - 240,269,440.00 4,748,799,680.00 4,989,069,120.00
PLAFON ANGGARAN DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2
Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
215
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Pengadaan alat praktik dan peraga siswa - - 792,000,000.00 792,000,000.00 Pengadaan Mobiler Sekolah - - 1,710,698,000.00 1,710,698,000.00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 7,800,000.00 45,624,800.00 - 53,424,800.00 Pembinaan Minat, Bakat, dan kreatifitas siswa - - 973,500,000.00 973,500,000.00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah - - 573,562,000.00 573,562,000.00 Peningkatan manajemen Biaya Operasional Seklah (BOS) 37,200,000.00 29,000,000.00 - 66,200,000.00
6 Program Pendidikan Menengah - 1,054,026,160.00 7,348,465,400.00 8,402,491,560.00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah - 131,276,160.00 4,979,247,600.00 5,110,523,760.00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa - - 1,947,000,000.00 1,947,000,000.00 Pengadaan Mobiler Sekolah - - 349,569,000.00 349,569,000.00 Penyelenggaraan Paket C setara SMU - 150,000,000.00 72,648,800.00 222,648,800.00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah - 92,400,000.00 - 92,400,000.00 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 1 Peureulak Barat. - 240,350,000.00 - 240,350,000.00 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMU Unggul Aceh Timur. - 440,000,000.00 - 440,000,000.00
7 2,600,000.00 341,039,600.00 3,577,004,640.00 3,920,644,240.00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik - - 93,500,000.00 93,500,000.00 Pelatihan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi - - 1,493,824,640.00 1,493,824,640.00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru(KKG) - - 792,000,000.00 792,000,000.00 Pengembanga Sistem Pendataan dan Pemetaan pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,600,000.00 341,039,600.00 - 343,639,600.00 Pengembangan sistem Penghargaan dan perlindungan - - 374,000,000.00 374,000,000.00 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependikan - - 823,680,000.00 823,680,000.00
8 Program Manajemen pelayanan Pendidikan - - 165,000,000.00 165,000,000.00 Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan - - 165,000,000.00 165,000,000.00
9 Program Penunjang Kegiatan 20,000,000.00 9,080,000.00 9,417,701,960.00 9,446,781,960.00 Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Kesenian,Olahraga, dan Perlombaan Bidang Pendidikan - - 407,311,960.00 407,311,960.00 Bantuan Operasional Sekolah(DBO) - - 6,814,390,000.00 6,814,390,000.00 Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan - - 1,936,000,000.00 1,936,000,000.00 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Dan Potensi Pelajar dan Olahraga - - 220,000,000.00 220,000,000.00 Biaya Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah 20,000,000.00 9,080,000.00 40,000,000.00 69,080,000.00
10 Program Peringatan Hari-Hari besar Nasional - - 504,790,000.00 504,790,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Daerah - - 195,800,000.00 195,800,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Karnaval Hari Pendidikan Daerah - - 103,620,000.00 103,620,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional - - 140,800,000.00 140,800,000.00
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
216
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Guru(PGRI) - - 64,570,000.00 64,570,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 9,500,000.00 - 9,500,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 434,600,000.00 63,492,502.00 498,092,502.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 868,200,000.00 - - 868,200,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 133,200,000.00 845,400.00 - 134,045,400.00 Penyediaan alat tulis kantor - 33,050,000.00 - 33,050,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 105,510,000.00 - 105,510,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 85,000,000.00 - 85,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 2,683,780,000.00 - 2,683,780,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 266,160,000.00 - 266,160,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 323,250,000.00 43,900,000.00 - 367,150,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK 50,900,000.00 64,100,000.00 - 115,000,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 19,300,000.00 40,700,000.00 - 60,000,000.00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,574,496,500.00 1,566,100,000.00 3,140,596,500.00 Pembangunan gedung kantor - - 150,000,000.00 150,000,000.00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 1,315,000,000.00 1,315,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 30,000,000.00 30,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 1,384,346,500.00 - 1,384,346,500.00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 50,150,000.00 - 50,150,000.00 Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - 50,000,000.00 71,100,000.00 121,100,000.00
3. Program peningkatan disiplin aparatur - 1,400,000.00 - 1,400,000.00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 1,400,000.00 - 1,400,000.00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 31,660,000.00 - 31,660,000.00 Pelatihan Penatausahaan Keuangan Puskesmas - 31,660,000.00 - 31,660,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
217
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
26. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16,500,000.00 2,903,368,000.00 - 2,919,868,000.00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - 2,903,368,000.00 - 2,903,368,000.00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 16,500,000.00 - - 16,500,000.00
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 78,820,000.00 37,259,516,347.30 1,289,129,580.70 38,627,465,928.00 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 78,820,000.00 382,950,000.00 205,830,000.00 667,600,000.00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan - 120,680,000.00 118,990,000.00 239,670,000.00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji - 65,000,000.00 - 65,000,000.00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa - 80,000,000.00 - 80,000,000.00 Peningkatan Kesehatan Masyarakat - 18,985,000.00 - 18,985,000.00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - 36,461,901,347.30 964,309,580.70 37,426,210,928.00 Peningkatan Kesehatan Olah Raga - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 Peningkatan Kesehatan Kerja - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 Peningkatan Kesehatan Gigi Mulut (Gimul) - 40,000,000.00 - 40,000,000.00
8. - 331,760,000.00 105,900,000.00 437,660,000.00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat - 33,220,000.00 105,900,000.00 139,120,000.00 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan - 37,620,000.00 - 37,620,000.00 Peningkatan Desa Siaga Aktif/Pertemuan Dengan Forum Masyarakat Desa - 108,820,000.00 - 108,820,000.00 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu (Revitalisasi Posyandu) - 152,100,000.00 - 152,100,000.00
9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat - 159,600,000.00 - 159,600,000.00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin - 159,600,000.00 - 159,600,000.00
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 56,750,000.00 233,230,000.00 71,500,000.00 361,480,000.00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 35,000,000.00 81,350,000.00 - 116,350,000.00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 11,550,000.00 1,000,000.00 - 12,550,000.00 Peningkatan imuniasasi - 20,280,000.00 71,500,000.00 91,780,000.00 Pencegahan Peningkatan Kasus Gigitan Pembawa Rabies - 32,560,000.00 - 32,560,000.00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Malaria, DBD, Kuta TB) 10,200,000.00 25,080,000.00 - 35,280,000.00 Pencegahan peningkatan Kasus Filariasis - 14,120,000.00 - 14,120,000.00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular HIV-AIDS - 22,220,000.00 - 22,220,000.00 Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Surveilans Epidemiologi Penyakit - 36,620,000.00 - 36,620,000.00
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 5,600,000.00 34,824,768.00 - 40,424,768.00 Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Timur 2,600,000.00 7,000,000.00 - 9,600,000.00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 3,000,000.00 25,724,768.00 - 28,724,768.00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
218
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Pelaksanaan Kegiatan Lab. Kesda - 2,100,000.00 - 2,100,000.00
12. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 8,200,000.00 67,180,000.00 - 75,380,000.00 Penanggulangan ISPA - 15,380,000.00 - 15,380,000.00 Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar 8,200,000.00 51,800,000.00 - 60,000,000.00
Pembangunan puskesmas - - 2,556,550,000.00 2,556,550,000.00 Pembangunan puskesmas pembantu - - 7,082,880,000.00 7,082,880,000.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas - - 1,374,863,000.00 1,374,863,000.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - 8,500,000.00 - 8,500,000.00 Pengadaan Sarana / Peralatan Kesehatan Poskesdes - - 1,280,000,000.00 1,280,000,000.00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Daerah - - 65,784,000.00 65,784,000.00
14. - 37,720,000.00 - 37,720,000.00 Implementasi RQDA (Routine Quality Data Assesment) PWS KIA - 13,700,000.00 - 13,700,000.00 Monitoring dan Evaluasi - 24,020,000.00 - 24,020,000.00
15. Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional 11,900,000.00 28,100,000.00 - 40,000,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional ( HKN ) 11,900,000.00 28,100,000.00 - 40,000,000.00
3 RUMAH SAKIT Dr. ZUBIR MAHMUD 22,982,450,000.00 27,547,905,000.00 6,676,400,000.00 57,206,755,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 654,450,000.00 10,070,835,000.00 - 10,725,285,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 777,600,000.00 777,600,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 120,600,000.00 - 120,600,000.00 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 50,000,000.00 50,000,000.00 Penyediaan ATK 84,000,000.00 84,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75,000,000.00 75,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30,000,000.00 30,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20,000,000.00 20,000,000.00 Penyediaan bahan logistik kantor 76,000,000.00 76,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman 3,643,185,000.00 3,643,185,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 105,850,000.00 105,850,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 533,850,000.00 5,209,200,000.00 5,743,050,000.00
4 RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK 2,674,317,594.49 13,901,598,276.56 6,162,494,628.95 22,738,410,500.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,617,350,000.00 1,727,055,000.00 - 4,344,405,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 289,000,000.00 - 289,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2,072,400,000.00 - - 2,072,400,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 36,000,000.00 - 36,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 28,000,000.00 - 28,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 78,095,000.00 - 78,095,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 1,183,580,000.00 - 1,183,580,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 85,630,000.00 - 85,630,000.00 Penyediaan Jasa Medis dan Non Medis 12,000,000.00 - - 12,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 495,700,000.00 - - 495,700,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 37,250,000.00 12,750,000.00 - 50,000,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 249,625,500.00 1,443,610,000.00 1,693,235,500.00
4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - 156,000,000.00 - 156,000,000.00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - 156,000,000.00 - 156,000,000.00
5 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 46,967,594.49 10,111,897,776.56 1,841,134,628.95 12,000,000,000.00 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 46,967,594.49 10,111,897,776.56 1,841,134,628.95 12,000,000,000.00
Pembangunan rumah sakit - 214,560,000.00 2,680,000,000.00 2,894,560,000.00 Rehabilitasi bangunan rumah sakit - 895,500,000.00 - 895,500,000.00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - - 100,000,000.00 100,000,000.00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit - 86,960,000.00 97,750,000.00 184,710,000.00 Pengembangan tipe rumah sakit - 435,000,000.00 - 435,000,000.00
7 - 25,000,000.00 - 25,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit - 25,000,000.00 - 25,000,000.00
5 DINAS PEKERJAAN UMUM 1,789,550,000.00 27,252,856,000.00 136,789,839,617.00 165,832,245,617.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,617,050,000.00 1,712,240,000.00 15,000,000.00 3,344,290,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 1,800,000.00 - 1,800,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 128,000,000.00 15,000,000.00 143,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1,085,800,000.00 - - 1,085,800,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14,400,000.00 - - 14,400,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 90,000,000.00 - 90,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
221
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Penyediaan makanan dan minuman - 631,640,000.00 - 631,640,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 165,000,000.00 - 165,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 65,250,000.00 - - 65,250,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK 232,200,000.00 370,000,000.00 - 602,200,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 111,600,000.00 212,800,000.00 - 324,400,000.00 Pengelolaan kegiatan pembangunan kantor pemerintahan 27,600,000.00 10,000,000.00 - 37,600,000.00 Pengelolaan kegiatan PPIP 80,200,000.00 28,000,000.00 - 108,200,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,738,170,000.00 17,797,658,669.00 19,535,828,669.00 Pembangunan gedung kantor - 478,160,000.00 17,377,508,669.00 17,855,668,669.00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 91,000,000.00 91,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 203,000,000.00 203,000,000.00 Pengadaan mebeleur - - 126,150,000.00 126,150,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 1,220,510,000.00 - 1,220,510,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 14,500,000.00 - 14,500,000.00
3 Program peningkatan disiplin aparatur 2,300,000.00 15,050,000.00 - 17,350,000.00 Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan Penerapan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 2,300,000.00 15,050,000.00 - 17,350,000.00
5 Program pembangunan jalan dan jembatan 12,000,000.00 67,520,000.00 71,440,810,098.00 71,520,330,098.00 Pembangunan jalan - - 45,128,810,098.00 45,128,810,098.00 Pembangunan jembatan - - 26,312,000,000.00 26,312,000,000.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12,000,000.00 67,520,000.00 - 79,520,000.00
6 Program Pengembangan Perumahan - 18,133,500,000.00 - 18,133,500,000.00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat - 18,133,500,000.00 - 18,133,500,000.00
7 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - - 150,000,000.00 150,000,000.00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - - 150,000,000.00 150,000,000.00
8 Program pembangunan turap/talud/bronjong - - 75,000,000.00 75,000,000.00 Pembangunan turap/talud/bronjong - - 75,000,000.00 75,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
222
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
29 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - - 28,783,682,100.00 28,783,682,100.00
10 Program perencanaan pembangunan daerah 79,200,000.00 132,720,000.00 - 211,920,000.00 Penyusunan Perencanaan Sarana Infrastruktur 79,200,000.00 132,720,000.00 - 211,920,000.00
11 28,500,000.00 294,200,000.00 - 322,700,000.00 Penyusunan peta jaringan jalan 28,500,000.00 294,200,000.00 - 322,700,000.00
12 40,500,000.00 229,456,000.00 9,988,221,950.00 10,258,177,950.00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - - 3,216,766,550.00 3,216,766,550.00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun - - 6,771,455,400.00 6,771,455,400.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12,000,000.00 62,520,000.00 - 74,520,000.00 Penyusunan sistem informasi database jaringan irigasi 28,500,000.00 166,936,000.00 - 195,436,000.00
13 - - 5,354,466,800.00 5,354,466,800.00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah - - 3,063,494,800.00 3,063,494,800.00 Pengembangan sistem distribusi air minum - - 346,500,000.00 346,500,000.00 Pembangunan sistem penyediaan air minum - - 1,944,472,000.00 1,944,472,000.00
14 Program Pengendalian Banjir - - 3,060,000,000.00 3,060,000,000.00 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai - - 3,060,000,000.00 3,060,000,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 167,200,000.00 12,000,000.00 179,200,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 304,800,000.00 1,750,000.00 - 306,550,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18,000,000.00 10,800,000.00 - 28,800,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 25,000,000.00 - 25,000,000.00
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Penunjang Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
223
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 154,880,000.00 - 154,880,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 340,000,000.00 - 340,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 221,500,000.00 2,000,000.00 - 223,500,000.00
4 Program pengembangan data/informasi 729,200,000.00 159,200,000.00 12,000,000.00 900,400,000.00 Penyusunan profile daerah 24,400,000.00 19,600,000.00 12,000,000.00 56,000,000.00 Penyusunan Database Perencanaan 104,200,000.00 44,000,000.00 - 148,200,000.00 Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) 502,200,000.00 52,800,000.00 - 763,200,000.00 Pembuatan dan Pengelolaan Website Bappeda 98,400,000.00 42,800,000.00 - 108,000,000.00
5 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 117,100,000.00 44,500,000.00 - 161,600,000.00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 84,600,000.00 31,000,000.00 - 115,600,000.00 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 32,500,000.00 13,500,000.00 - 46,000,000.00
7 Program Pemanfaatan Ruang 156,600,000.00 91,500,000.00 22,000,000.00 270,100,000.00 Operasional Laboratorium GIS 83,100,000.00 44,500,000.00 22,000,000.00 149,600,000.00 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 73,500,000.00 47,000,000.00 - 120,500,000.00
9 60,000,000.00 22,750,000.00 - 82,750,000.00 Pemetaan Wilayah Sentra Pembangunan Perekonomian Daerah 60,000,000.00 22,750,000.00 - 82,750,000.00
10 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
11 Program perencanaan pembangunan daerah 1,989,850,000.00 1,393,350,000.00 70,000,000.00 3,453,200,000.00 Penyusunan rancangan RKPD 51,750,000.00 9,250,000.00 - 61,000,000.00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 98,150,000.00 171,500,000.00 - 269,650,000.00 Penetapan RKPD 21,700,000.00 4,300,000.00 - 26,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
224
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Monitoring, evaluasi dan pelaporan 97,500,000.00 43,000,000.00 - 140,500,000.00 Evaluasi RKPD 94,000,000.00 29,000,000.00 - 123,000,000.00 Koordinasi Satuan Tugas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian (Satgas Randal) 63,400,000.00 36,000,000.00 - 99,400,000.00 Informasi Visual Perencanaan Pembangunan Daerah 136,200,000.00 3,000,000.00 - 139,200,000.00 Pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja SKPK 40,250,000.00 3,250,000.00 - 43,500,000.00 Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Rencana Kerja SKPK 40,250,000.00 3,250,000.00 - 43,500,000.00 Pengendalian Kegiatan Otonomi Khusus (Otsus) 80,500,000.00 19,500,000.00 - 100,000,000.00 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten Aceh Timur 38,500,000.00 25,000,000.00 - 63,500,000.00 Koordinasi Penyusunan Kegiatan Otsus/Migas 78,600,000.00 68,000,000.00 - 146,600,000.00 Koordinasi Penyusunan Kegiatan DAK 49,750,000.00 6,000,000.00 - 55,750,000.00 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 51,750,000.00 9,250,000.00 - 61,000,000.00 Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 78,600,000.00 37,000,000.00 115,600,000.00 Penetapan Perubahan RKPD 21,700,000.00 4,300,000.00 - 26,000,000.00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 48,000,000.00 23,000,000.00 - 71,000,000.00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 48,000,000.00 11,000,000.00 - 59,000,000.00 Verifikasi Rencana Kerja Anggaran SKPK (RKA-SKPK) 82,500,000.00 11,000,000.00 - 93,500,000.00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 48,000,000.00 23,000,000.00 - 71,000,000.00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 48,000,000.00 11,000,000.00 - 59,000,000.00 Verifikasi Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPK (RKA-SKPK) 82,500,000.00 11,000,000.00 - 93,500,000.00 Penyusunan Rancangan Revisi RPJM Periode 2012-2017 Aceh Timur 161,900,000.00 10,000,000.00 - 171,900,000.00 Forum SKPK Rancangan Revisi RPJMK Periode 2012 - 2017 45,650,000.00 5,250,000.00 - 50,900,000.00 Musrenbang Rancangan Revisi RPJM Periode 2012-2017 55,800,000.00 31,000,000.00 86,800,000.00 Penetapan Revisi RPJM Periode 2012-2017 37,500,000.00 39,000,000.00 76,500,000.00 Review dan Peninjauan Kembali RTRW 2012-2032 143,000,000.00 12,000,000.00 - 155,000,000.00 Pelaksanaan e-Planning 113,000,000.00 700,000,000.00 70,000,000.00 883,000,000.00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana 33,400,000.00 34,500,000.00 - 67,900,000.00
12 Program perencanaan pembangunan ekonomi 353,100,000.00 147,200,000.00 - 500,300,000.00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 79,200,000.00 57,900,000.00 - 137,100,000.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 116,400,000.00 16,800,000.00 - 133,200,000.00 Kajian Pengembangan Kawasan Strategis 42,500,000.00 32,500,000.00 - 75,000,000.00 Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan 41,250,000.00 21,000,000.00 - 62,250,000.00 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 73,750,000.00 19,000,000.00 - 92,750,000.00
13 Program perencanaan sosial dan budaya 931,250,000.00 334,400,000.00 33,000,000.00 1,298,650,000.00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 155,000,000.00 36,000,000.00 33,000,000.00 224,000,000.00 Koordinasi Perencanaan Pengentasan Kemiskinan 142,000,000.00 76,800,000.00 - 218,800,000.00 Koordinasi Pasca MDGs (Post Millenium Development Goals) / (Suntainable Development Goals (SDGs) 158,250,000.00 65,950,000.00 - 224,200,000.00 Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal 43,000,000.00 30,700,000.00 - 73,700,000.00
225
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan 63,750,000.00 24,000,000.00 - 87,750,000.00 Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan 53,750,000.00 24,000,000.00 - 77,750,000.00 Koordinasi Perencanaan Bina Pembangunan Gampong 180,000,000.00 40,950,000.00 - 220,950,000.00 Koordinasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pusat-pusat Pendidikan Kab. Aceh Timur 135,500,000.00 36,000,000.00 171,500,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 94,200,000.00 14,000,000.00 108,200,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 109,800,000.00 - - 109,800,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25,200,000.00 4,800,000.00 - 30,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 174,240,000.00 - 174,240,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 140,000,000.00 - 140,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 531,900,000.00 - - 531,900,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK 16,000,000.00 4,000,000.00 - 20,000,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 25,000,000.00 5,000,000.00 - 30,000,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 831,460,000.00 80,050,000.00 911,510,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 27,200,000.00 50,050,000.00 77,250,000.00 Pengadaan Alat Operasional Lapangan - - 30,000,000.00 30,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 791,260,000.00 - 791,260,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 13,000,000.00 - 13,000,000.00
3 Program peningkatan disiplin aparatur - 24,700,000.00 - 24,700,000.00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - 24,700,000.00 - 24,700,000.00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 63,050,000.00 29,950,000.00 - 93,000,000.00 Pengembangan dan Pembinaan Informasi 63,050,000.00 29,950,000.00 - 93,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
226
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2
7 214,200,000.00 149,296,800.00 26,640,000.00 390,136,800.00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi - - 26,640,000.00 26,640,000.00 Operasional Penyiaran LPPL Radio Swara Cempala Kuneng 214,200,000.00 149,296,800.00 - 363,496,800.00
8 Pogram peningkatan pelayanan angkutan - - 5,755,860,000.00 5,755,860,000.00 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan - - 5,755,860,000.00 5,755,860,000.00
9 - 71,000,000.00 1,119,378,400.00 1,190,378,400.00 Pembangunan gedung terminal - 54,000,000.00 775,000,000.00 829,000,000.00 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal - 17,000,000.00 198,600,000.00 215,600,000.00 Pembangunan Dermaga dan Rakit Penyebrangan - - 145,778,400.00 145,778,400.00
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejateraan sosial(PMKS)lainnya - 1,035,000,000.00 - 1,035,000,000.00
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin - 110,000,000.00 - 110,000,000.00 Dana Sharing Kegiatan-kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) 48,350,000.00 321,100,000.00 - 369,450,000.00 Pelatihan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi 2,250,000.00 122,750,000.00 - 125,000,000.00
5. 57,900,000.00 735,660,000.00 - 793,560,000.00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 38,700,000.00 467,060,000.00 - 505,760,000.00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja (Sumber Dana OTSUS) 19,200,000.00 144,600,000.00 - 163,800,000.00 Dana Sharing Kegiatan Pelatihan Sumber Dana APBN/APBA - 124,000,000.00 - 124,000,000.00
6. 2,250,000.00 167,750,000.00 - 170,000,000.00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa - 125,000,000.00 - 125,000,000.00 Pelayanan dan Perlindungan sosial Lanjut Usia Produktif 2,250,000.00 42,750,000.00 - 45,000,000.00
7. Program Transmigrasi Lokal 35,600,000.00 38,790,000.00 - 74,390,000.00 Penyuluhan Transmigrasi Lokal 35,600,000.00 38,790,000.00 - 74,390,000.00
8. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 58,100,000.00 260,080,000.00 - 318,180,000.00 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 48,500,000.00 143,480,000.00 - 191,980,000.00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
230
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan (Sumber Dana Otsus) 9,600,000.00 116,600,000.00 - 126,200,000.00
10. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 88,750,000.00 9,900,000.00 - 98,650,000.00 Dana Sharing Pelatihan Vokasional Bagi Penyandang Cacat 88,750,000.00 9,900,000.00 - 98,650,000.00
11. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 22,000,000.00 150,400,000.00 8,300,000.00 180,700,000.00 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 22,000,000.00 150,400,000.00 8,300,000.00 180,700,000.00
12. 11,300,000.00 169,780,000.00 - 181,080,000.00
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 11,300,000.00 169,780,000.00 - 181,080,000.00
13. - 410,000,000.00 - 410,000,000.00 Pembinaan Organisasi dan Kemitraan (Sumber Dana Otsus) - 410,000,000.00 - 410,000,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 2,600,000.00 - 2,600,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - - - - Penyediaan jasa administrasi keuangan 27,200,000.00 - - 27,200,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 5,500,000.00 - 5,500,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 28,000,000.00 - 28,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 20,600,000.00 - 20,600,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - - - - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 114,380,000.00 - 114,380,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 218,500,000.00 - 218,500,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 13,000,000.00 24,000,000.00 - 37,000,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 75,745,000.00 535,500,000.00 611,245,000.00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 428,000,000.00 428,000,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 56,500,000.00 56,500,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 15,500,000.00 15,500,000.00
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
231
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
5 Program Pengembangan Nilai Budaya 80,000,000.00 88,320,000.00 53,250,000.00 221,570,000.00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 64,800,000.00 35,000,000.00 50,000,000.00 149,800,000.00 Pelatihan Guru Seni 15,200,000.00 53,320,000.00 3,250,000.00 71,770,000.00
6 Program pengembangan pemasaran pariwisata 8,200,000.00 56,000,000.00 200,000,000.00 264,200,000.00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 8,200,000.00 56,000,000.00 - 64,200,000.00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata - - 200,000,000.00 200,000,000.00
7 Program peningkatan peran serta kepemudaan - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 Pembinaan organisasi kepemudaan - 150,000,000.00 - 150,000,000.00
8 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 46,450,000.00 178,425,000.00 - 224,875,000.00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 5,400,000.00 13,200,000.00 - 18,600,000.00 Pemilihan Duta Wisata Aceh Timur 41,050,000.00 65,225,000.00 - 106,275,000.00 Sosialisasi Pariwisata - 100,000,000.00 - 100,000,000.00
9 Program Pengelolaan Keragaman Budaya - 30,000,000.00 100,000,000.00 130,000,000.00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan - - 100,000,000.00 100,000,000.00
10 Program Festival Kesenian - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 Festival kesenian - 100,000,000.00 - 100,000,000.00
11 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 39,000,000.00 420,140,000.00 93,500,000.00 552,640,000.00 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat - 100,000,000.00 93,500,000.00 193,500,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
232
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Pelaksanaan Pengadaan Pakaian dan Peralatan Olahraga - 108,000,000.00 - 108,000,000.00 Kompetisi Sepak Bola Antar Pelajar Dalam Kabupaten Aceh Timur 24,000,000.00 126,240,000.00 - 150,240,000.00 Kompetisi Sepak Bola Usia Dini Piala Danone U12 15,000,000.00 85,900,000.00 - 100,900,000.00
12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 286,200,000.00 1,064,500,000.00 80,000,000.00 1,430,700,000.00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 286,200,000.00 994,500,000.00 80,000,000.00 1,360,700,000.00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga - 10,000,000.00 - 10,000,000.00
13 Pembinaan Cabang Olahraga Unggulan 15,000,000.00 83,980,000.00 - 98,980,000.00 Pelaksanaan TC Jangka Panjang Cabang Olahraga Pencak Silat dan Sepak Takraw 15,000,000.00 83,980,000.00 - 98,980,000.00
14 Program pengembangan Informasi Kepada Masyarakat 9,900,000.00 44,960,000.00 6,000,000.00 60,860,000.00 Pembuatan / Pengelolaan Website 9,900,000.00 44,960,000.00 6,000,000.00 60,860,000.00
12 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2,220,300,000.00 1,071,192,000.00 - 3,291,492,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 79,900,000.00 361,000,000.00 - 440,900,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 55,000,000.00 - - 55,000,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12,000,000.00 8,000,000.00 - 20,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 32,000,000.00 - 32,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 110,000,000.00 - 110,000,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 170,000,000.00 - 170,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 12,900,000.00 - - 12,900,000.00
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 575,000,000.00 50,000,000.00 - 625,000,000.00 Pembinaan dan pengembangan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 150,000,000.00 10,000,000.00 - 160,000,000.00 Tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri 225,000,000.00 5,000,000.00 - 230,000,000.00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 35,000,000.00 15,000,000.00 - 50,000,000.00 Sosialisasi Pembinaan Tokoh Masyarakat dan Ketertiban Umum 59,000,000.00 16,000,000.00 - 75,000,000.00
Monitoring Kondisi Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) 106,000,000.00 4,000,000.00 - 110,000,000.00
6. 385,000,000.00 15,000,000.00 - 400,000,000.00 Rapat-rapat forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOMPINDA) 385,000,000.00 15,000,000.00 - 400,000,000.00
7. Program pengembangan wawasan kebangsaan 656,100,000.00 361,050,000.00 - 1,017,150,000.00 Forum Pembauran Kebangsaan dan Pembinaan Idiologi 94,600,000.00 62,000,000.00 - 156,600,000.00 Sosialisasi Pemantapan Pemahaman Wasbang Bagi Santri 115,900,000.00 88,100,000.00 - 204,000,000.00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 87,600,000.00 31,400,000.00 - 119,000,000.00 Pagelaran Seni Budaya Daerah Dalam Rangka Percepatan Wasbang dan Reintegrasi Bangsa 82,600,000.00 24,750,000.00 - 107,350,000.00 Sosialisasi Wasbang Peningkatan Pelatihan Bela Negara 52,000,000.00 58,000,000.00 - 110,000,000.00 Seminar Tentang Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) 87,600,000.00 31,400,000.00 - 119,000,000.00 Peningakatan dan Penguatan Pendidikan Kebangsaan 87,600,000.00 24,400,000.00 - 112,000,000.00
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Leluhur Bangsa dengan Mewujudkan unsur 4 Pilar Kebangsaan 48,200,000.00 41,000,000.00 - 89,200,000.00
8. Program pendidikan politik masyarakat 514,300,000.00 150,042,000.00 - 664,342,000.00 Administrasi operasional bantuan Parpol 116,400,000.00 3,092,000.00 - 119,492,000.00 Forum komunikasi dan konsultasi terhadap ormas, LSM dan OKP 75,000,000.00 35,000,000.00 - 110,000,000.00 Sosialisasi budaya dan etika politik bagi Parpol, Ormas, LSM Dan OKP 75,300,000.00 37,450,000.00 - 112,750,000.00 Tim Peneliti dan Verifikasi Pendaftaran Ormas LSM 97,200,000.00 3,500,000.00 - 100,700,000.00 Tim Penelitian Lapangan Terhadap Ormas, LSM dan OKP 75,000,000.00 35,000,000.00 - 110,000,000.00 Sosialisasi Kapasitas Perempuan dalam Perpolitikan di Kab. Aceh Timur 75,400,000.00 36,000,000.00 - 111,400,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 44,400,000.00 - 44,400,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2,157,600,000.00 - - 2,157,600,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 50,780,000.00 - 50,780,000.00
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
234
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 10,711,500.00 - 10,711,500.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,500,000.00 - 5,500,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 2,090,282,500.00 - 2,090,282,500.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 222,930,000.00 - 222,930,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 2,103,825,000.00 - - 2,103,825,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 330,365,000.00 2,828,713,500.00 3,159,078,500.00 Pembangunan gedung kantor - - 1,269,355,500.00 1,269,355,500.00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 1,159,449,000.00 1,159,449,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 8,800,000.00 8,800,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 391,109,000.00 391,109,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 260,865,000.00 - 260,865,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 14,500,000.00 - 14,500,000.00 Sewa Gedung/Kantor/Tempat - 45,000,000.00 - 45,000,000.00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 73,100,000.00 31,530,000.00 - 104,630,000.00 Pembinaan Fisik Mental Anggota Satpol PP Kab. Aceh Timur 73,100,000.00 31,530,000.00 - 104,630,000.00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,000,000.00 15,000,000.00 - 42,000,000.00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 27,000,000.00 15,000,000.00 - 42,000,000.00
6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 330,100,000.00 85,490,000.00 - 415,590,000.00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 114,600,000.00 25,440,000.00 - 140,040,000.00 Penanganan ketertiban pasar dan ternak 47,000,000.00 23,000,000.00 - 70,000,000.00 Pembinaan HUT Satlinmas 14,900,000.00 37,050,000.00 - 51,950,000.00 Tim Penertiban Pasar dan Hewan Ternak Lintas Sektor Kabupaten Aceh Timur 153,600,000.00 - - 153,600,000.00
7 238,720,000.00 189,856,000.00 - 428,576,000.00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 117,500,000.00 36,050,000.00 - 153,550,000.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000.00 10,000,000.00 - 20,000,000.00 Pembinaan,Penertiban dan Penegakan Trantibnas, Trantibun dan Qanun 111,220,000.00 143,806,000.00 - 255,026,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
235
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
28 Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam 167,800,000.00 122,900,000.00 - 290,700,000.00
Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Qanun Pelaksanaan Syariat Islam 167,800,000.00 122,900,000.00 - 290,700,000.00
14 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 15,332,440,000.00 29,764,956,255.00 12,119,159,000.00 57,216,555,255.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,655,750,000.00 8,887,200,000.00 45,500,000.00 12,588,450,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 230,000,000.00 - 230,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 824,600,000.00 - 824,600,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 714,900,000.00 37,800,000.00 - 752,700,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 78,000,000.00 - - 78,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 182,000,000.00 - 182,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 305,000,000.00 - 305,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 2,029,460,000.00 - 2,029,460,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 2,723,680,000.00 - 2,723,680,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 2,142,150,000.00 2,124,510,000.00 - 4,266,660,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 34,200,000.00 20,800,000.00 - 55,000,000.00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Timur 296,200,000.00 86,300,000.00 - 382,500,000.00 Penyediaan Biaya Pelelangan dan Evaluasi 390,300,000.00 283,050,000.00 45,500,000.00 718,850,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39,900,000.00 3,996,128,955.00 7,220,500,000.00 11,256,528,955.00 Pembangunan rumah dinas - - 800,000,000.00 800,000,000.00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - 4,947,000,000.00 4,947,000,000.00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas - - 103,000,000.00 103,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 472,500,000.00 472,500,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - 215,000,000.00 - 215,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 90,000,000.00 - 90,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 39,900,000.00 3,086,028,955.00 - 3,125,928,955.00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas - 302,000,000.00 - 302,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 175,000,000.00 - 175,000,000.00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - 128,100,000.00 898,000,000.00 1,026,100,000.00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - 50,000,000.00 - 50,000,000.00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,084,390,000.00 862,450,000.00 75,979,000.00 2,022,819,000.00 Pendidikan dan Pelatihan Formal Camat dalam Kabupaten Aceh Timur - 228,400,000.00 - 228,400,000.00 Evaluasi dan Pelaporan 145,300,000.00 29,000,000.00 - 174,300,000.00
236
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Validasi/Pemutakhiran Data Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 38,250,000.00 24,750,000.00 - 63,000,000.00 Pembinaan PPNS 96,900,000.00 51,750,000.00 - 148,650,000.00 Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Jabatan Perangkat Daerah 52,500,000.00 30,500,000.00 - 83,000,000.00 Penerapan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 72,040,000.00 120,900,000.00 - 192,940,000.00 Peningkatan Peranan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Timur 219,150,000.00 238,000,000.00 35,979,000.00 493,129,000.00 Evaluasi dan Penataan Qanun Kelembagaan Perangkat Daerah 60,500,000.00 44,500,000.00 10,000,000.00 115,000,000.00 Penyusunan Rancangan Perbup Tupoksi Perangkat Daerah 45,500,000.00 26,500,000.00 10,000,000.00 82,000,000.00 Evaluasi, Pengendalian dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Aceh Timur 271,400,000.00 16,000,000.00 20,000,000.00 307,400,000.00 Evaluasi dan Monitoring Kegiatan APBK 32,000,000.00 43,000,000.00 - 75,000,000.00 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam Penataan Wilayah Kecamatan 50,850,000.00 9,150,000.00 - 60,000,000.00
5 523,040,000.00 355,060,000.00 12,000,000.00 890,100,000.00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Timur 76,000,000.00 66,000,000.00 12,000,000.00 154,000,000.00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 92,590,000.00 39,160,000.00 - 131,750,000.00 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan LPPD dan Pengisian Suplemen LPPD 112,550,000.00 54,500,000.00 - 167,050,000.00 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur 46,000,000.00 30,500,000.00 - 76,500,000.00 Penyusunan TAPKIN dan IKU Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 53,500,000.00 41,500,000.00 - 95,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagi Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur 42,400,000.00 77,600,000.00 - 120,000,000.00
Penyusunan Laporan Tahunan Percepatan Penerapan/Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Timur 100,000,000.00 45,800,000.00 - 145,800,000.00
6 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 61,700,000.00 277,000,000.00 - 338,700,000.00 Partisipasi Pemerintah Kabupaten dalam Pameran Expo Pembangunan dan Produksi Perekonomian Dalam/Luar Daerah 61,700,000.00 277,000,000.00 - 338,700,000.00
7 300,200,000.00 2,232,380,000.00 6,000,000.00 2,538,580,000.00 Pengembangan Kehumasan 177,000,000.00 1,663,020,000.00 6,000,000.00 1,846,020,000.00 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan dalam Daerah 90,550,000.00 492,500,000.00 - 583,050,000.00 Penyelenggaraan BIMTEK Keprotokolan 32,650,000.00 76,860,000.00 - 109,510,000.00
8 65,300,000.00 368,600,000.00 - 433,900,000.00 Rapat Koordinasi Unsur Muspika 65,300,000.00 111,400,000.00 - 176,700,000.00 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Plus - 257,200,000.00 - 257,200,000.00
9 339,200,000.00 797,000,000.00 4,601,680,000.00 5,737,880,000.00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 198,000,000.00 486,000,000.00 4,521,680,000.00 5,205,680,000.00 Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 40,800,000.00 165,000,000.00 - 205,800,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
237
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2
Pembuatan dan Pemasangan Tanda Batas dan Plang Nama Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 50,200,000.00 79,000,000.00 80,000,000.00 209,200,000.00
Pendataan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Aceh Timur Lanjutan 50,200,000.00 67,000,000.00 - 117,200,000.00
10 424,300,000.00 155,550,000.00 14,000,000.00 593,850,000.00 Penyusunan standar satuan harga 57,550,000.00 47,500,000.00 - 105,050,000.00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah 144,750,000.00 80,050,000.00 2,000,000.00 226,800,000.00 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur 222,000,000.00 28,000,000.00 12,000,000.00 262,000,000.00
11 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 114,000,000.00 120,000,000.00 - 234,000,000.00
Biaya Penunjang Operasional Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 114,000,000.00 120,000,000.00 - 234,000,000.00
12 139,300,000.00 429,125,000.00 - 568,425,000.00
Penyelesaian Sengketa, Bantuan dan Konsultasi Hukum 139,300,000.00 347,125,000.00 - 486,425,000.00 Penyelesaian Sengketa Hukum Claim Garansi Bank - 82,000,000.00 - 82,000,000.00
13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 33,100,000.00 7,850,000.00 13,000,000.00 53,950,000.00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga 33,100,000.00 7,850,000.00 13,000,000.00 53,950,000.00
Koordinasi dan Pengawasan Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) dan Bantuan Ongkos Angkut Beras Miskin dalam Kabupaten Aceh Timur 113,100,000.00 509,103,800.00 - 622,203,800.00
Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah Kabupaten Aceh Timur 129,600,000.00 39,500,000.00 - 169,100,000.00 Koordinasi dan Monitoring Pemanfaatan Kerjasama Pelaku Usaha dalam Penanaman Modal/Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 118,200,000.00 35,500,000.00 - 153,700,000.00
Monitoring Harga Sembako dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Aceh Timur 159,900,000.00 35,000,000.00 - 194,900,000.00
16 30,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 52,000,000.00 Monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial 30,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 52,000,000.00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Peranan Wanita
Program Peningakatan Kerjasama dan Koordinasi Intern Perekonomian Daerah
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Program Peningkatan Pendidikan Bagi Mahasiswa dan Pelajar
238
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Pendataan untuk Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu dalam Kabupaten Aceh Timur 79,400,000.00 37,500,000.00 11,500,000.00 128,400,000.00
18 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 683,550,000.00 706,500,000.00 - 1,390,050,000.00 Kajian Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah 113,900,000.00 76,000,000.00 - 189,900,000.00
Penyiapan/Pengajuan Rancangan Qanun 176,000,000.00 290,000,000.00 - 466,000,000.00 Penataan Peraturan dan Dokumentasi Hukum 50,950,000.00 57,000,000.00 - 107,950,000.00 Kajian, Penelaahan dan Perancangan terhadap Kontrak/Perjanjian Kerjasama 50,100,000.00 34,000,000.00 - 84,100,000.00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat 129,000,000.00 120,000,000.00 - 249,000,000.00 Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) dan BIMTEK Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting) 77,500,000.00 107,000,000.00 - 184,500,000.00 Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informatika Hukum (JDIH) 86,100,000.00 22,500,000.00 - 108,600,000.00
19 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 327,500,000.00 203,250,000.00 - 530,750,000.00 Peringatan Hari Otonomi Daerah 66,100,000.00 23,750,000.00 - 89,850,000.00 Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Timur 75,050,000.00 74,800,000.00 - 149,850,000.00 Lanjutan Penyelesaian dan Penegasan Tapal Batas Wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Tetangga 107,350,000.00 65,200,000.00 - 172,550,000.00 Lanjutan Penyelesaian dan Penegasan Tapal Batas Antar Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur 79,000,000.00 39,500,000.00 - 118,500,000.00
20 Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh 332,250,000.00 9,250,000.00 - 341,500,000.00 Pendataan dan Penyaluran Bantuan kepada Guru Honor MTs dan MA dalam Kabupaten Aceh Timur 332,250,000.00 9,250,000.00 - 341,500,000.00
21 Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional 208,780,000.00 715,709,000.00 - 924,489,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 87,500,000.00 625,469,000.00 - 712,969,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda 18,300,000.00 12,034,000.00 - 30,334,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari kebangkitan Nasional 20,670,000.00 14,364,000.00 - 35,034,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Nasional 25,670,000.00 19,914,000.00 - 45,584,000.00 Pelaksanaan kegiatan Peringatan hari Kesaktian pancasila 20,670,000.00 11,914,000.00 - 32,584,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Nusantara Nasional 21,420,000.00 13,664,000.00 - 35,084,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Tsunami 14,550,000.00 18,350,000.00 - 32,900,000.00
22 Program Pelaksanaan Syariat Islam 361,400,000.00 694,030,000.00 - 1,055,430,000.00 Pelaksanaan Maulid Akbar dan Dakwah Akbar Kabupaten Aceh Timur 56,200,000.00 139,300,000.00 - 195,500,000.00 Pelaksanaan Isra Mi'raj Kabupaten Aceh Timur 22,500,000.00 21,750,000.00 - 44,250,000.00 Pelaksanaan Pawai Ta'aruf Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1436 H 22,500,000.00 51,300,000.00 - 73,800,000.00 Pelaksanaan Safari Ramadhan ke Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur 102,700,000.00 301,080,000.00 - 403,780,000.00 Pelaksanaan Nuzulul Qur'an Kabupaten Aceh Timur 22,500,000.00 16,400,000.00 - 38,900,000.00
239
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Pelaksanaan Pawai Takbir Menyambut Idul Fitri 1436 H 22,500,000.00 36,700,000.00 - 59,200,000.00 Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1436 H di Masjid Agung Darussalihin Idi 22,500,000.00 10,450,000.00 - 32,950,000.00 Pelaksanaan Pawai Takbir Menyambut Idul Adha 1436 H 22,500,000.00 36,700,000.00 - 59,200,000.00 Pelaksanaan Shalat Idul Adha 1436 H di Masjid Agung Darussalihin Idi 22,500,000.00 10,450,000.00 - 32,950,000.00 Pelaksanaan Pawai Ta'aruf Menyambut 1 Muharram 1437H 22,500,000.00 51,300,000.00 - 73,800,000.00 Pelaksanaan Nishfu Sya'ban Kabupaten Aceh Timur 22,500,000.00 18,600,000.00 - 41,100,000.00
23 Program Bina Peribadatan 3,469,300,000.00 3,606,835,000.00 - 7,076,135,000.00 Penyaluran Insentif Pimpinan Bale Pengajian (BP) dan TPQ (TPA) dalam Kabupaten Aceh Timur 3,000,000,000.00 47,000,000.00 - 3,047,000,000.00 Pembinaan Pendidikan Kompetensi/Ekstra Kurikuler Santri (Tahfiz Al-Qur'an) 300,000,000.00 330,375,000.00 - 630,375,000.00 Biaya Pendamping Pendistribusian Perlengkapan dan Peralatan Dayah/Balai Pengajian (BP) (Dana Pendamping Dana OTSUS 2015) 14,000,000.00 7,200,000.00 - 21,200,000.00 Biaya Pendamping Pembinaan Pendidikan Kompentensi/Ekstra Kurikuler Santri (Tahfidz Al - Qur'an) 17,200,000.00 5,300,000.00 - 22,500,000.00 Biaya Pendataan dan Penyaluran Insentif Dayah (Pendamping Dana Migas 2015) 21,400,000.00 8,600,000.00 - 30,000,000.00 Pembinaan dan Pendidikan Kompentensi/Ekstra Kurikuler Santri (dasar-dasar Kaligrafi) 59,000,000.00 108,060,000.00 - 167,060,000.00 Biaya Survey Peningkatan Sarana dan Prasarana (Fisik) Dayah/Balai Pengajian (BP) (Pendamping Dana OTSUS 2015) 15,900,000.00 11,100,000.00 - 27,000,000.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dayah dan Bale Pengajian/TPQ (TPA) - 1,620,000,000.00 - 1,620,000,000.00 Pembinaan, Pengajian dan Pengkaderan Ulama (Guru-guru Dayah) dalam Kabupaten Aceh Timur 41,800,000.00 239,200,000.00 - 281,000,000.00 Pengadaan Kitab-kitab Bacaan bagi Santri Dayah - 1,230,000,000.00 - 1,230,000,000.00
24 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 1,073,780,000.00 2,438,222,500.00 55,000,000.00 3,567,002,500.00 Pelaksanaan Pengajian Rutin di Mesjid Agung Darussalihin Idi 46,980,000.00 42,140,000.00 - 89,120,000.00 Pemantapan Manasik Haji bagi Calon Jama'ah Haji Kabupaten Aceh Timur 34,900,000.00 190,100,000.00 - 225,000,000.00 Training Centre TC peserta MTQ Dalam Rangka Menghadapi MTQ Provinsi Aceh 149,700,000.00 723,350,000.00 22,000,000.00 895,050,000.00 Pemberangkatan Peserta MTQ dalam Rangka Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Aceh 355,200,000.00 899,017,500.00 33,000,000.00 1,287,217,500.00 Biaya Operasional Majelis Taklim Perempuan (MTP) Al - Mabrur IPHI Kabupaten Aceh Timur - 49,800,000.00 - 49,800,000.00 Biaya Operasional Pelaksanaan Qurban Kabupaten Aceh Timur 31,700,000.00 22,750,000.00 - 54,450,000.00 Biaya Pendamping Pembinaan Pendidikan Kompetensi/Ekstrakurikuler Santri (Qori-Qori'ah) (OTSUS 2015) 17,700,000.00 5,000,000.00 - 22,700,000.00 Pendidikan Qori-Qori'ah bagi santri 77,600,000.00 273,440,000.00 - 351,040,000.00 Pembinaan Pendidikan Kompetensi/Ekstra Kurikuler Santri (Qari - Qari'ah) 360,000,000.00 232,625,000.00 - 592,625,000.00
25 1,116,800,000.00 1,271,662,000.00 54,000,000.00 2,442,462,000.00 Santunan Jaminan Sosial bagi Mukim, Keuchik dan Sekretaris Gampong Non PNS 73,900,000.00 511,640,000.00 - 585,540,000.00 Pemilihan Perangkat Pemerintahan Mukim dan Gampong 54,200,000.00 76,500,000.00 - 130,700,000.00 Dana Operasional Mukim dalam Kabupaten Aceh Timur 64,600,000.00 190,672,000.00 - 255,272,000.00 Monitoing dan Evaluasi Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintahan Mukim dan Gampong 85,800,000.00 9,000,000.00 - 94,800,000.00 Penelitian dan Verifikasi Berkas-berkas Imum Mukim dan Keuchik Terpilih Hasil Pemilihan 59,000,000.00 20,800,000.00 - 79,800,000.00 Pembekalan Tugas bagi Keuchik dan Tuha Peut Gampong Angkatan I, II dan III 263,100,000.00 259,550,000.00 - 522,650,000.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Mukim dan Gampong
240
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Penyusunan dan Pembuatan Buku Kode Wilayah Administrasi Pemrintah Mukim dan Gampong 53,450,000.00 15,000,000.00 - 68,450,000.00 Penetapan dan Penegasan Batas Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur 163,050,000.00 17,000,000.00 54,000,000.00 234,050,000.00 Pelantikan Imeum Mukim dan Keuchik 54,400,000.00 61,000,000.00 - 115,400,000.00 Pemekaran Mukim dalam Kabupaten Aceh Timur 170,600,000.00 28,500,000.00 - 199,100,000.00 Peresmian Mukim Hasil Pemekaran dalam Kabupaten Aceh Timur 74,700,000.00 82,000,000.00 - 156,700,000.00
26 Program Pengembangan Informasi kepada Masyarakat 41,000,000.00 135,000,000.00 - 176,000,000.00 Penyelenggaraan Informasi Laporan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2014 41,000,000.00 135,000,000.00 - 176,000,000.00
27 Program Peningkatan Syiar Keagamaan dan Seni Budaya 97,400,000.00 197,650,000.00 - 295,050,000.00 Biaya Mengikuti Kegiatan Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan di Luar Daerah - 97,800,000.00 - 97,800,000.00 Rapat Koordinasi Unsur Adat dalam Kabupaten Aceh Timur 97,400,000.00 99,850,000.00 - 197,250,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 16,000,000.00 - 16,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 140,521,000.00 - 140,521,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 217,800,000.00 108,000,000.00 - 325,800,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18,000,000.00 30,000,000.00 - 48,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 103,000,000.00 - 103,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 109,276,000.00 - 109,276,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 Penyediaan peralatan rumah tangga - 12,175,000.00 3,250,000.00 15,425,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 842,780,000.00 - 842,780,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 3,120,000,000.00 - 3,120,000,000.00 Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran 427,200,000.00 - - 427,200,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 209,450,000.00 254,000,000.00 - 463,450,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,394,845,000.00 2,072,575,000.00 3,467,420,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 72,575,000.00 72,575,000.00 Pengadaan mebeleur - - 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - 195,600,000.00 - 195,600,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 1,044,245,000.00 - 1,044,245,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 53,000,000.00 - 53,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 27,000,000.00 - 27,000,000.00
241
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 263,850,000.00 - 263,850,000.00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - 263,850,000.00 - 263,850,000.00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,104,500,000.00 - - 2,104,500,000.00 Pendidikan dan pelatihan formal 2,104,500,000.00 - - 2,104,500,000.00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31,800,000.00 15,250,000.00 - 47,050,000.00 Pendidikan dan pelatihan formal 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 Sosialisasi Kebijakan dan Sistem Akuntansi Serta Pengenalan Aplikasi SIMDA Berbasis Akrual 11,800,000.00 15,250,000.00 - 27,050,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 4,800,000.00 - 4,800,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 147,000,000.00 - 147,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 72,000,000.00 - - 72,000,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 14,400,000.00 - 14,400,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
243
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Penyediaan alat tulis kantor - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 8,400,000.00 - 8,400,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 150,680,000.00 - 150,680,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 870,000,000.00 - 870,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 239,200,000.00 - - 239,200,000.00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 175,000,000.00 - 175,000,000.00 Pendidikan dan pelatihan formal - 175,000,000.00 - 175,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5,520,000.00 5,520,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 9,600,000.00 9,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 3,000,000.00 3,000,000.00
Program Penunjang Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
245
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2penyediaan alat tulis kantor 5,000,000.00 5,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 4,000,000.00 4,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 750,000.00 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman 113,320,000.00 113,320,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12,700,000.00 12,700,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 93,120,000.00 13,200,000.00 106,320,000.00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 115,930,000.00 - 115,930,000.00 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 27,500,000.00 27,500,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional 75,430,000.00 75,430,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13,000,000.00 13,000,000.00
4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 5,000,000.00 5,000,000.00
5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 13,140,000.00 - 13,140,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 15,600,000.00 15,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor 7,000,000.00 7,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 7,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,500,000.00 3,500,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 750,000.00 750,000.00 Penyediaan makanan dan minuman 114,870,000.00 114,870,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11,700,000.00 11,700,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 54,690,000.00 15,120,000.00 69,810,000.00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 82,485,000.00 - 82,485,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
246
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,000,000.00 2,000,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional 78,985,000.00 78,985,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,500,000.00 1,500,000.00
4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 7,500,000.00 - 7,500,000.00 Pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 7,500,000.00 7,500,000.00
5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 Penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 14,800,000.00 14,800,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 15,600,000.00 15,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6,000,000.00 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 10,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,340,000.00 7,340,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 750,000.00 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman 113,820,000.00 113,820,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11,700,000.00 11,700,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 93,570,000.00 14,200,000.00 107,770,000.00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 120,485,000.00 - 120,485,000.00 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000,000.00 5,000,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional 110,485,000.00 110,485,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5,000,000.00 5,000,000.00
4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI - 5,000,000.00 - 5,000,000.00
5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 - 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
23 KECAMATAN DARUL AMAN 55,375,000.00 354,815,000.00 - 410,190,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,900,000.00 234,830,000.00 - 259,730,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 16,200,000.00 - 16,200,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 24,000,000.00 - - 24,000,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
248
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Penyediaan Jasa Kebersihan kantor - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 750,000.00 - 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 169,980,000.00 - 169,980,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 11,700,000.00 - 11,700,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 900,000.00 15,200,000.00 - 16,100,000.00
4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI - 8,000,000.00 - 8,000,000.00
5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
24 KECAMATAN IDI RAYEUK 1,437,091,000.00 309,980,000.00 - 1,747,071,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,406,616,000.00 150,500,000.00 - 1,557,116,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 5,400,000.00 - 5,400,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 22,800,000.00 - - 22,800,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 6,500,000.00 - 6,500,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 121,900,000.00 - 121,900,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 9,200,000.00 - 9,200,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 1,383,816,000.00 - - 1,383,816,000.00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 85,105,000.00 - 85,105,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
249
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 5,000,000.00 5,000,000.00
5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 5,000,000.00 5,000,000.00
5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 90,825,000.00 - 116,300,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 78,750,000.00 101,300,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
28 KECAMATAN BANDA ALAM 40,075,000.00 267,115,000.00 - 307,190,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,600,000.00 139,310,000.00 - 148,910,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 8,100,000.00 - 8,100,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 9,600,000.00 - - 9,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 13,500,000.00 - 13,500,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 5,860,000.00 - 5,860,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 750,000.00 - 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 74,600,000.00 - 74,600,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 9,200,000.00 - 9,200,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya - 16,300,000.00 - 16,300,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
252
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI - 5,000,000.00 - 5,000,000.00
5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
29 KECAMATAN PEUDAWA 91,555,000.00 255,455,000.00 - 347,010,000.00 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61,080,000.00 101,650,000.00 - 162,730,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 8,100,000.00 - 8,100,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 36,000,000.00 - - 36,000,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 750,000.00 - 750,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 62,500,000.00 - 62,500,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 9,700,000.00 - 9,700,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 25,080,000.00 9,600,000.00 - 34,680,000.00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 79,430,000.00 - 79,430,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 75,430,000.00 - 75,430,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 1,500,000.00 - 1,500,000.00
4. Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
253
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI - 5,000,000.00 - 5,000,000.00
5. Program Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 - 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
30 KECAMATAN PEUREULAK BARAT 45,000,000.00 254,750,000.00 4,000,000.00 303,750,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,000,000.00 132,920,000.00 - 142,920,000.00
Penyediaan jasa Surat Menyurat 1,000,000.00 1,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 5,000,000.00 5,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 800,000.00 - 800,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 89,120,000.00 - 89,120,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 15,000,000.00 - 15,000,000.00
4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 5,000,000.00 - 5,000,000.00
5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
32 KECAMATAN PEUREULAK TIMUR 109,435,000.00 277,635,000.00 - 387,070,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 78,960,000.00 163,410,000.00 - 242,370,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,900,000.00 6,900,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 31,200,000.00 31,200,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6,000,000.00 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor 5,000,000.00 5,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,200,000.00 1,200,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 750,000.00 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman 118,160,000.00 118,160,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9,200,000.00 9,200,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 47,760,000.00 13,200,000.00 60,960,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
255
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 39,850,000.00 - 39,850,000.00 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,500,000.00 2,500,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional 35,850,000.00 35,850,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,500,000.00 1,500,000.00
4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI - 5,000,000.00 - 5,000,000.00
5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6,000,000.00 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 5,500,000.00 - 5,500,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 3,500,000.00 - 3,500,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 800,000.00 - 800,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 62,920,000.00 - 62,920,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 12,000,000.00 - 12,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya - 10,000,000.00 - 10,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,000,000.00 6,000,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
257
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Penyediaan jasa administrasi keuagan 51,000,000.00 51,000,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 4,200,000.00 4,200,000.00 penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 10,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 7,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,500,000.00 1,500,000.00 penyediaan makanan dan minuman 127,840,000.00 127,840,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 13,000,000.00 13,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 72,540,000.00 12,600,000.00 85,140,000.00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 54,060,000.00 - 54,060,000.00 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7,000,000.00 7,000,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional 42,560,000.00 42,560,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4,500,000.00 4,500,000.00
4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 5,000,000.00 5,000,000.00
5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
36 KECAMATAN SUNGAI RAYA 131,455,000.00 258,415,000.00 - 389,870,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,980,000.00 129,980,000.00 - 230,960,000.00
Penyediaan jasa Surat Menyurat 1,800,000.00 1,800,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,900,000.00 6,900,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 75,000,000.00 75,000,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor 9,750,000.00 9,750,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,850,000.00 3,850,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 900,000.00 900,000.00 penyediaan makanan dan minuman 72,180,000.00 72,180,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 16,000,000.00 16,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 25,980,000.00 12,600,000.00 38,580,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
258
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 54,060,000.00 - 54,060,000.00 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7,000,000.00 7,000,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional 42,560,000.00 42,560,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4,500,000.00 4,500,000.00
4. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI 5,000,000.00 5,000,000.00
5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 6,900,000.00 - 6,900,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 9,600,000.00 - - 9,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 7,200,000.00 7,200,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 750,000.00 - 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 74,600,000.00 - 74,600,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 12,850,000.00 - 12,850,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya - 9,400,000.00 - 9,400,000.00
4 Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional - 6,500,000.00 - 6,500,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI - 6,500,000.00 - 6,500,000.00
5 Program Pelaksanaan Syariat Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 - 79,850,000.00 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 - 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
39 KECAMATAN IDI TIMUR 126,085,000.00 232,225,000.00 - 358,310,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 95,610,000.00 118,140,000.00 - 213,750,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
260
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,200,000.00 7,200,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 46,800,000.00 46,800,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor 5,000,000.00 5,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,000,000.00 3,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,200,000.00 1,200,000.00 penyediaan makanan dan minuman 79,440,000.00 79,440,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9,700,000.00 9,700,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 48,810,000.00 9,600,000.00 58,410,000.00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 39,710,000.00 - 39,710,000.00 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,500,000.00 2,500,000.00 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional 35,710,000.00 35,710,000.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,500,000.00 1,500,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 8,100,000.00 - 8,100,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuagan 9,600,000.00 - - 9,600,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6,000,000.00 6,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 750,000.00 - 750,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 77,020,000.00 - 77,020,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 9,700,000.00 - 9,700,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya - 9,600,000.00 - 9,600,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
261
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
262
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
24. Peningkatan Hari-hari Besar Nasional - 5,000,000.00 - 5,000,000.00
pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI - 5,000,000.00 - 5,000,000.00
5. Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam 25,475,000.00 69,375,000.00 - 94,850,000.00 penyelengaraan kegiatan Agama Islam 22,550,000.00 57,300,000.00 - 79,850,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
42 DINAS SYARI'AT ISLAM 482,925,000.00 1,662,510,000.00 32,000,000.00 2,177,435,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215,700,000.00 290,480,000.00 - 506,180,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 3,500,000.00 - 3,500,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 64,800,000.00 - - 64,800,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14,400,000.00 8,500,000.00 - 22,900,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 25,000,000.00 - 25,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 8,500,000.00 - 8,500,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 106,480,000.00 - 106,480,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 74,000,000.00 - 74,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 136,500,000.00 - - 136,500,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus - 9,500,000.00 - 9,500,000.00
4 Program Pelaksanaan Syariat Islam 224,400,000.00 318,150,000.00 - 542,550,000.00 Monitoring dan Evaluasi Pengajian 82,500,000.00 162,650,000.00 - 245,150,000.00 Pengajian Kabupaten 141,900,000.00 155,500,000.00 - 297,400,000.00
5 Program Bina Peribadatan 29,900,000.00 36,930,000.00 - 66,830,000.00 Pelatihan Tjhiz Mayat (Memandikan dan Menshalatkan Jenazah) 16,500,000.00 24,730,000.00 - 41,230,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
263
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Peandataan Sarana dan Prasarana Peribadatan 13,400,000.00 12,200,000.00 - 25,600,000.00
6 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 2,925,000.00 952,075,000.00 - 955,000,000.00 Peningkatan Syiar Islam Kepada Masyarakat - 940,000,000.00 - 940,000,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
43 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9,424,345,000.00 5,562,575,000.00 53,881,190.00 15,040,801,190.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 440,150,000.00 2,198,020,000.00 - 2,638,170,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 162,000,000.00 - 162,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 107,600,000.00 - - 107,600,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 31,600,000.00 - 31,600,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 66,000,000.00 - 66,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 65,000,000.00 - 65,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 1,403,820,000.00 - 1,403,820,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 400,000,000.00 - 400,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 304,550,000.00 47,600,000.00 - 352,150,000.00 Penataan dan Perawatan Arsip Internal 28,000,000.00 13,000,000.00 - 41,000,000.00
4. Program Pendidikan Kedinasan 6,185,000,000.00 - - 6,185,000,000.00 Pendidikan Penjenjangan Struktural 3,610,000,000.00 - - 3,610,000,000.00 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 2,575,000,000.00 - - 2,575,000,000.00
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2,737,445,000.00 3,241,030,000.00 15,500,000.00 5,993,975,000.00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 37,500,000.00 96,000,000.00 - 133,500,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
264
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Seleksi Penerimaan Calon PNS 335,000,000.00 453,530,000.00 - 788,530,000.00 Penempatan PNS 329,700,000.00 91,100,000.00 - 420,800,000.00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 377,850,000.00 256,000,000.00 9,800,000.00 643,650,000.00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 75,700,000.00 575,600,000.00 - 651,300,000.00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 201,250,000.00 119,300,000.00 5,700,000.00 326,250,000.00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 1,055,120,000.00 595,000,000.00 - 1,650,120,000.00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 14,900,000.00 13,200,000.00 - 28,100,000.00 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan - 660,000,000.00 - 660,000,000.00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Lainnya 119,800,000.00 115,300,000.00 - 235,100,000.00 Koordinasi Urusan Kepegawaian antar SKPD 71,500,000.00 40,600,000.00 - 112,100,000.00 Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Non PNS yang Berprestasi - 75,000,000.00 - 75,000,000.00 Pembinaan, Penginventarisir dan Monitoring Absensi PNS 119,125,000.00 150,400,000.00 - 269,525,000.00
6. Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 51,750,000.00 32,525,000.00 - 84,275,000.00 Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional 48,825,000.00 20,450,000.00 - 69,275,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 2,925,000.00 12,075,000.00 - 15,000,000.00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,860,000.00 34,600,000.00 - 62,460,000.00 Pendidikan dan pelatihan formal 27,860,000.00 34,600,000.00 - 62,460,000.00
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 16,900,000.00 10,000,000.00 - 26,900,000.00 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Lainnya 16,900,000.00 10,000,000.00 - 26,900,000.00
45 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1,354,330,000.00 3,422,785,000.00 4,283,540,000.00 9,060,655,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 250,580,000.00 631,020,000.00 - 881,600,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 31,000,000.00 - 31,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 220,380,000.00 - - 220,380,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 26,000,000.00 - 26,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 22,600,000.00 - 22,600,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 317,020,000.00 - 317,020,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 193,000,000.00 - 193,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 23,600,000.00 12,000,000.00 - 35,600,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 6,600,000.00 3,400,000.00 - 10,000,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 781,415,000.00 135,000,000.00 916,415,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 67,800,000.00 67,800,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 67,200,000.00 67,200,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 40,000,000.00 - 40,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 670,415,000.00 - 670,415,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 21,000,000.00 - 21,000,000.00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional - 50,000,000.00 - 50,000,000.00
3 10,000,000.00 - - 10,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
266
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
4 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 26,500,000.00 3,500,000.00 - 30,000,000.00 Penyusunan Legal Drafting Peraturan Bupati Aceh Timur 26,500,000.00 3,500,000.00 - 30,000,000.00
5 Program Kedaruratan dan Logistik - 132,270,000.00 20,424,000.00 152,694,000.00 Penyediaan Peralatan Logistik - 44,470,000.00 20,424,000.00 64,894,000.00 Pengadaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pangan, Sandang, Hunian Sementara, Pelayanan Kesehatan, Air Bersih dan Sanitasi - 87,800,000.00 - 87,800,000.00
6 Program Pengembangan Informasi kepada Masyarakat 10,800,000.00 8,200,000.00 - 19,000,000.00 Pengelolaan Data Website BPBD 10,800,000.00 8,200,000.00 - 19,000,000.00
8 - 205,590,000.00 425,000,000.00 630,590,000.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana - - 375,000,000.00 375,000,000.00 Pengadaan Hidrant Umum - - 50,000,000.00 50,000,000.00 Pemetaan Daerah Rawan Bencana - 205,590,000.00 - 205,590,000.00
9 Program Pencehagan Dinii dan Kesiapsiagaan Bencana - - 169,410,000.00 169,410,000.00 Pengurangan Resiko Bencana - - 169,410,000.00 169,410,000.00
10 Program Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana 6,750,000.00 18,250,000.00 152,230,000.00 177,230,000.00 Pengembangan Pusdalops Kabupaten Aceh Timur - - 152,230,000.00 152,230,000.00 Penyusunan Standar Teknis Penanggulangan Bencana 6,750,000.00 18,250,000.00 - 25,000,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 10,500,000.00 - - 10,500,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran
267
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,500,000.00 - 5,500,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 33,780,000.00 - 33,780,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 120,000,000.00 - 120,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 479,700,000.00 - - 479,700,000.00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 118,960,000.00 40,500,000.00 159,460,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 40,500,000.00 40,500,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 89,960,000.00 - 89,960,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 29,000,000.00 - 29,000,000.00
4. Program Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam 22,500,000.00 14,500,000.00 - 37,000,000.00 Safari Ramadhan ke Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur 22,500,000.00 14,500,000.00 - 37,000,000.00
5. Program Pelaksanaan Kegiatan MPU 297,550,000.00 403,968,000.00 - 701,518,000.00 Pelaksanaan Pelatihan Kader Ulama Muda 73,750,000.00 105,580,000.00 - 179,330,000.00 Pelaksanaan Muzakarrah Ulama Kabupaten Aceh Timur 150,000,000.00 95,788,000.00 - 245,788,000.00 Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Aliran Sesat (Bagi Siswa SMA Sederajat) 73,800,000.00 202,600,000.00 - 276,400,000.00
47 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 488,000,000.00 288,756,000.00 28,941,000.00 805,697,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 400,800,000.00 190,520,000.00 - 591,320,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 11,000,000.00 - 11,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 19,200,000.00 - - 19,200,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000.00 1,000,000.00 - 4,600,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 9,000,000.00 - 9,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 29,520,000.00 - 29,520,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 125,000,000.00 - 125,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 378,000,000.00 - - 378,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
268
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 14,060,000.00 28,941,000.00 43,001,000.00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 11,700,000.00 - 11,700,000.00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - 11,700,000.00 - 11,700,000.00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 77,200,000.00 72,476,000.00 - 149,676,000.00 Pendidikan dan pelatihan formal 40,600,000.00 40,138,000.00 - 80,738,000.00 Penyusunan Program Kerja tahunan 36,600,000.00 32,338,000.00 - 68,938,000.00
48 SEKRETARIAT MPD KABUPATEN ACEH TIMUR 242,250,000.00 163,415,000.00 59,000,000.00 464,665,000.00 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 228,150,000.00 133,695,000.00 - 361,845,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8,400,000.00 - - 8,400,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2,700,000.00 - 2,700,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik - 1,600,000.00 - 1,600,000.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan dan Perundangan - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman - 23,780,000.00 - 23,780,000.00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi - 87,615,000.00 - 87,615,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 219,750,000.00 - - 219,750,000.00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,100,000.00 10,500,000.00 - 14,600,000.00 Sosialisasi Tentang Majelis Pendidikan Daerah (MPD) 4,100,000.00 10,500,000.00 - 14,600,000.00
4 Program Pelaksanaan Keistimewaan Aceh 1,253,580,000.00 5,192,100,000.00 41,000,000.00 6,486,680,000.00 Pelaksanaan Penyaluran ZIS dalam Kabupaten Aceh Timur 748,000,000.00 80,000,000.00 41,000,000.00 869,000,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi ZIS pada SKPK, Sekolah, Pedagang dan Perusahaan BUMD/BUMN dalam Kabupaten Aceh Timur 80,550,000.00 53,650,000.00 - 134,200,000.00 Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah - 5,000,000,000.00 - 5,000,000,000.00 Pelaksanaan Penataan dan Evaluasi Zakat, Infak dan Shadaqah 171,180,000.00 2,000,000.00 - 173,180,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
270
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Pelaksanaan Verifikasi Calon Mustahiq dalam Kabupaten Aceh Timur 149,400,000.00 2,000,000.00 - 151,400,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan Pembukuan Penyaluran ZIS 16,600,000.00 400,000.00 - 17,000,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mu'allaf 87,850,000.00 54,050,000.00 - 141,900,000.00
50 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 124,880,000.00 230,440,000.00 40,100,000.00 395,420,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71,340,000.00 80,100,000.00 - 151,440,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 3,100,000.00 - 3,100,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,340,000.00 - - 2,340,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 34,000,000.00 - 34,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 63,000,000.00 - - 63,000,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 2,300,000.00 40,100,000.00 42,400,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 40,100,000.00 40,100,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 2,300,000.00 - 2,300,000.00
3 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS - 36,000,000.00 - 36,000,000.00 Pemberian Santunan Bagi Keluarga PNS - 36,000,000.00 - 36,000,000.00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16,650,000.00 19,330,000.00 - 35,980,000.00 Pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Hak dan Bantuan Hukum terhadap Anggota KORPRI Aceh Timur 16,650,000.00 19,330,000.00 - 35,980,000.00
6 Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional 14,650,000.00 67,500,000.00 - 82,150,000.00 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT KORPRI 14,650,000.00 67,500,000.00 - 82,150,000.00
7 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 12,240,000.00 25,210,000.00 - 37,450,000.00 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 12,240,000.00 25,210,000.00 - 37,450,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
271
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 661,275,000.00 1,525,135,000.00 20,000,000.00 2,206,410,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 67,200,000.00 20,000,000.00 87,200,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 244,600,000.00 - - 244,600,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 97,200,000.00 8,400,000.00 - 105,600,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 87,730,000.00 - 87,730,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 99,000,000.00 - 99,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 12,000,000.00 - 12,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 909,005,000.00 - 909,005,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 260,000,000.00 - 260,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 300,750,000.00 54,000,000.00 - 354,750,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK 6,025,000.00 9,500,000.00 - 15,525,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 12,700,000.00 7,300,000.00 - 20,000,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 413,185,000.00 839,300,000.00 1,252,485,000.00 Pembangunan rumah dinas - - 207,900,000.00 207,900,000.00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 164,450,000.00 164,450,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 374,550,000.00 374,550,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 15,600,000.00 - 15,600,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 376,485,000.00 - 376,485,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 21,100,000.00 - 21,100,000.00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 92,400,000.00 92,400,000.00
4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 88,450,000.00 212,065,000.00 - 300,515,000.00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 57,850,000.00 152,000,000.00 - 209,850,000.00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 30,600,000.00 60,065,000.00 - 90,665,000.00
5 18,500,000.00 159,250,000.00 9,450,000.00 187,200,000.00 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 800,000.00 128,790,000.00 9,450,000.00 139,040,000.00 Pengembangan desa mandiri pangan 9,500,000.00 10,500,000.00 - 20,000,000.00 Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 1,200,000.00 8,800,000.00 - 10,000,000.00 Peningkatan kapasitas dewan ketahanan pangan kabupaten 7,000,000.00 11,160,000.00 - 18,160,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Ketahan Pangan Pertanian/Perkebunan
272
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
26 66,500,000.00 357,200,000.00 - 423,700,000.00
Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna 66,500,000.00 357,200,000.00 - 423,700,000.00
7 Program peningkatan kemampuan lembaga petani 20,000,000.00 53,000,000.00 - 73,000,000.00 Peningkatan kemampuan lembaga petani 20,000,000.00 53,000,000.00 - 73,000,000.00
8 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3,750,000.00 118,750,000.00 - 122,500,000.00 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 3,750,000.00 118,750,000.00 - 122,500,000.00
9 22,100,000.00 175,050,000.00 - 197,150,000.00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan lapangan 18,500,000.00 152,000,000.00 - 170,500,000.00 Penilaian penyuluh teladan dan balai penyuluhan terbaik 3,600,000.00 23,050,000.00 - 26,650,000.00
10 Program peningkatan produksi hasil peternakan - - 117,500,000.00 117,500,000.00 Pengadaan perlengkapan/peralatan sarana penyuluh - - 117,500,000.00 117,500,000.00
11 - - 200,000,000.00 200,000,000.00 Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan - - 200,000,000.00 200,000,000.00
52 1,060,600,000.00 3,896,700,000.00 8,399,000,000.00 13,356,300,000.00 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85,000,000.00 645,000,000.00 6,910,000,000.00 7,640,000,000.00
Pembangunan Gedung Kantor 60,000,000.00 90,000,000.00 5,470,000,000.00 5,620,000,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 240,000,000.00 240,000,000.00 Pengadaan mebeleur - - 450,000,000.00 450,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 450,000,000.00 - 450,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 25,000,000.00 75,000,000.00 750,000,000.00 850,000,000.00
4. 190,000,000.00 295,000,000.00 50,000,000.00 535,000,000.00 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 100,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 210,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan lapangan
Program pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN ACEH TIMUR
273
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Lomba Untuk Kegiatan Hari Anak 30,000,000.00 95,000,000.00 - 125,000,000.00 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 20,000,000.00 60,000,000.00 - 80,000,000.00 Seleksi Forum Anak 40,000,000.00 80,000,000.00 - 120,000,000.00
5. Program Keluarga Berencana - 792,500,000.00 371,000,000.00 1,163,500,000.00 Pengadaan Sarana Klinik Keluarga Berencana - 792,500,000.00 371,000,000.00 1,163,500,000.00
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 83,000,000.00 319,850,000.00 10,000,000.00 412,850,000.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 15,000,000.00 50,000,000.00 - 65,000,000.00 Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna Bidang Pangan 13,000,000.00 94,850,000.00 - 107,850,000.00 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan/Pelatihan BUMG 25,000,000.00 95,000,000.00 10,000,000.00 130,000,000.00 Sosialisasi dan Pembinaan Posyantekdes 30,000,000.00 80,000,000.00 - 110,000,000.00
7. 334,000,000.00 878,850,000.00 28,000,000.00 1,240,850,000.00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong (Cost Sharing BKPG) 35,000,000.00 300,000,000.00 18,000,000.00 353,000,000.00 Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK (BBGRM dan HKG PKK) 50,000,000.00 150,000,000.00 10,000,000.00 210,000,000.00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 200,000,000.00 100,000,000.00 - 300,000,000.00 Penilaian Gotong - Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Aceh Timur 49,000,000.00 328,850,000.00 - 377,850,000.00
8. 45,000,000.00 160,000,000.00 20,000,000.00 225,000,000.00 Pelaksanaan Hari Ibu 25,000,000.00 85,000,000.00 10,000,000.00 120,000,000.00 Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Terhadap KDRT untuk 50 Orang 20,000,000.00 75,000,000.00 10,000,000.00 105,000,000.00
9. 57,000,000.00 193,000,000.00 - 250,000,000.00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 25,000,000.00 95,000,000.00 - 120,000,000.00 Sosialisasi Generasi Berencana (GENRE) untuk 80 Orang 32,000,000.00 98,000,000.00 - 130,000,000.00
10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 55,000,000.00 225,000,000.00 10,000,000.00 290,000,000.00 Pembinaan dan Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan Kkrdinasi Program PemberdayaanPerempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 35,000,000.00 105,000,000.00 10,000,000.00 150,000,000.00
Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Kaum Perempuan di Perdesaan untuk 50 Orang 20,000,000.00 120,000,000.00 - 140,000,000.00
11. 20,000,000.00 70,000,000.00 - 90,000,000.00 Pengelolaan Modal Usaha Bergulir Bagi Kelompok Perempuan Miskin 20,000,000.00 70,000,000.00 - 90,000,000.00
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 50,000,000.00 150,000,000.00 - 200,000,000.00 Pelatihan Aparatur Gampong 50,000,000.00 150,000,000.00 - 200,000,000.00
Peningkatan Ekonomi Kelompok Usaha Perempuan Miskin
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
274
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
15. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 30,000,000.00 - 1,000,000,000.00 1,030,000,000.00 Pembangunan pasar perdesaaan 30,000,000.00 - 1,000,000,000.00 1,030,000,000.00
53 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 320,500,000.00 793,010,000.00 361,400,000.00 1,474,910,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81,200,000.00 403,920,000.00 - 485,120,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 69,600,000.00 - 69,600,000.00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 22,800,000.00 - - 22,800,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,800,000.00 4,000,000.00 - 14,800,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 15,800,000.00 - 15,800,000.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 14,000,000.00 - 14,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan Makanan dan Minuman - 99,220,000.00 - 99,220,000.00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 186,800,000.00 - 186,800,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 32,400,000.00 - - 32,400,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 15,200,000.00 3,000,000.00 - 18,200,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 181,715,000.00 18,000,000.00 199,715,000.00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - 18,000,000.00 18,000,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 156,515,000.00 - 156,515,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 7,700,000.00 - 7,700,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-buku dan Bahan bacaan lainnya - 17,500,000.00 - 17,500,000.00
4 191,800,000.00 140,175,000.00 343,400,000.00 675,375,000.00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya masyarakat Pembelajar 4,100,000.00 12,000,000.00 - 16,100,000.00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 13,600,000.00 70,425,000.00 - 84,025,000.00
Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
275
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah - - 343,400,000.00 343,400,000.00 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah 154,800,000.00 - - 154,800,000.00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan mesjid dan perpustakaan sekolah - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP / SMA 19,300,000.00 47,750,000.00 - 67,050,000.00
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 19,500,000.00 60,200,000.00 - 79,700,000.00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta 19,500,000.00 60,200,000.00 - 79,700,000.00
54 DINAS PERTANIAN DAN HOLTIKULTURA 667,051,000.00 25,708,085,000.00 264,000,000.00 26,639,136,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 322,960,000.00 754,975,000.00 - 1,077,935,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 68,000,000.00 - 68,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 97,600,000.00 - - 97,600,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7,200,000.00 5,000,000.00 - 12,200,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 11,000,000.00 - 11,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 232,320,000.00 - 232,320,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 260,000,000.00 - 260,000,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 215,160,000.00 - - 215,160,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK - 113,355,000.00 - 113,355,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 3,000,000.00 40,300,000.00 - 43,300,000.00
4. 99,350,000.00 24,605,250,000.00 36,000,000.00 24,740,600,000.00 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 42,500,000.00 15,500,000.00 36,000,000.00 94,000,000.00
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
276
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija - 2,800,000,000.00 - 2,800,000,000.00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian - 20,000,000,000.00 - 20,000,000,000.00 Sharing Kegiatan Pelaksanaan dana Tugas pembantuan 31,850,000.00 89,500,000.00 - 121,350,000.00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura 11,000,000.00 109,250,000.00 - 120,250,000.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian - 1,450,000,000.00 - 1,450,000,000.00 Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) 14,000,000.00 141,000,000.00 - 155,000,000.00
6. Program Pengembangan Agri Bisnis 88,900,000.00 21,000,000.00 - 109,900,000.00 Sharing pengembangan Usaha Agri Bisnis Perdesaan (PUAP) 88,900,000.00 21,000,000.00 - 109,900,000.00
55 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 313,000,000.00 4,062,022,000.00 659,913,935.00 5,034,935,935.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 268,100,000.00 426,342,000.00 - 694,442,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 12,402,000.00 - 12,402,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 94,800,000.00 - - 94,800,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 43,200,000.00 3,000,000.00 - 46,200,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 198,440,000.00 - 198,440,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 102,500,000.00 - 102,500,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 105,600,000.00 57,000,000.00 - 162,600,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 24,500,000.00 - - 24,500,000.00
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
277
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
24 - 150,000,000.00 - 150,000,000.00
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak - 150,000,000.00 - 150,000,000.00
5 Program peningkatan produksi hasil peternakan 9,750,000.00 3,101,100,000.00 60,000,000.00 3,170,850,000.00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat - 967,750,000.00 - 967,750,000.00 Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia - 1,651,600,000.00 - 1,651,600,000.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan (Percontohan) - 438,000,000.00 60,000,000.00 498,000,000.00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan 9,750,000.00 43,750,000.00 - 53,500,000.00
6 25,150,000.00 80,600,000.00 - 105,750,000.00 Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Peternakan dan Informasi Pasar 25,150,000.00 80,600,000.00 - 105,750,000.00
7 Program Pengembangan Agri Bisnis - - 558,713,935.00 558,713,935.00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Peternakan - - 558,713,935.00 558,713,935.00
56 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 428,450,000.00 4,939,117,700.00 822,861,300.00 6,190,429,000.00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 326,450,000.00 835,605,000.00 9,000,000.00 1,171,055,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 95,005,000.00 - 95,005,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 142,900,000.00 - - 142,900,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor - 12,000,000.00 - 12,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 47,000,000.00 - 47,000,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - 11,000,000.00 - 11,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman - 310,400,000.00 - 310,400,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 193,200,000.00 - 193,200,000.00 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 138,750,000.00 60,000,000.00 - 198,750,000.00 Biaya Umum Pengelolaan Dana DAK 32,100,000.00 35,000,000.00 - 67,100,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 12,700,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00 31,700,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 553,055,000.00 470,050,000.00 1,023,105,000.00 Pembangunan gedung kantor - - 112,350,000.00 112,350,000.00 Pengadaan peralatan gedung kantor - - 38,200,000.00 38,200,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 408,055,000.00 - 408,055,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - 10,000,000.00 - 10,000,000.00
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
278
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 42,000,000.00 42,000,000.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Lainnya - 105,000,000.00 277,500,000.00 382,500,000.00
4 Program rehabilitasi hutan dan lahan - 1,300,278,200.00 - 1,300,278,200.00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan - 44,960,000.00 - 44,960,000.00 Rehabilitasi Hutan Mangrove - 637,330,000.00 - 637,330,000.00 Penghijauan Lingkungan - 164,950,000.00 - 164,950,000.00 Pengembangan Hutan Rakyat - 453,038,200.00 - 453,038,200.00
5 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 33,000,000.00 102,944,500.00 343,811,300.00 479,755,800.00 Pengamanan Hutan/ Operasi Illegal Loging 33,000,000.00 67,000,000.00 210,037,000.00 310,037,000.00 Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan - 35,944,500.00 133,774,300.00 169,718,800.00
6 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 59,000,000.00 2,147,235,000.00 - 2,206,235,000.00 Pengembangan Tanaman Karet Rakyat - 860,000,000.00 - 860,000,000.00 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan 50,000,000.00 70,000,000.00 - 120,000,000.00 Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat - 1,128,700,000.00 - 1,128,700,000.00 Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan 9,000,000.00 88,535,000.00 - 97,535,000.00
57 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 747,725,000.00 5,571,790,000.00 4,127,990,000.00 10,447,505,000.00 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 289,875,000.00 852,380,000.00 - 1,142,255,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 3,500,000.00 - 3,500,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 125,000,000.00 - 125,000,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98,400,000.00 - - 98,400,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 28,400,000.00 7,000,000.00 - 35,400,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 42,000,000.00 - 42,000,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 11,000,000.00 - 11,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 8,000,000.00 - 8,000,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 159,880,000.00 - 159,880,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 275,000,000.00 - 275,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 115,000,000.00 - - 115,000,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK 23,925,000.00 50,000,000.00 - 73,925,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 24,150,000.00 141,000,000.00 - 165,150,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
279
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
22. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 330,180,000.00 195,290,000.00 525,470,000.00
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir - - 100,000,000.00 100,000,000.00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil - - 100,000,000.00 100,000,000.00
6 196,800,000.00 2,000,000.00 - 198,800,000.00 Pembentukan Klp. Masyarakat Swakarsa Pengaman Sumber Daya Kelautan 196,800,000.00 2,000,000.00 - 198,800,000.00
7 Pengembangan Budi Daya Ikan 31,200,000.00 1,149,650,000.00 3,136,140,000.00 4,316,990,000.00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 31,200,000.00 1,046,650,000.00 - 1,077,850,000.00 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan - - - - Pembinaan dan Pengembangan Perikanan - 103,000,000.00 594,940,000.00 697,940,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau - - 2,434,200,000.00 2,434,200,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar - - 107,000,000.00 107,000,000.00
8 Pengembangan Perikanan Tangkap - 2,705,600,000.00 285,000,000.00 2,990,600,000.00 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan - - 285,000,000.00 285,000,000.00 Pengadaan Alat- alat Perikanan - 920,000,000.00 - 920,000,000.00 Penyediaan Kapal Perikanan - 1,398,000,000.00 - 1,398,000,000.00 Pengadaan Alat bantu Penangkapan Ikan - 387,600,000.00 - 387,600,000.00
10 38,800,000.00 30,000,000.00 72,000,000.00 140,800,000.00 Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan - - 72,000,000.00 72,000,000.00 Penyediaan Jasa Pengumpulan Data Statistik 28,800,000.00 15,000,000.00 - 43,800,000.00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Pengembangan pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan
280
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
2Validasi Data Statistik Kelautan dan Perikanan 10,000,000.00 15,000,000.00 - 25,000,000.00
11 146,050,000.00 200,000,000.00 - 346,050,000.00 Zona wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 146,050,000.00 200,000,000.00 - 346,050,000.00
12 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya 7,000,000.00 10,000,000.00 - 17,000,000.00 Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan 7,000,000.00 10,000,000.00 - 17,000,000.00
12 Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh 28,000,000.00 20,000,000.00 - 48,000,000.00 Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan 28,000,000.00 20,000,000.00 - 48,000,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 120,600,000.00 - 120,600,000.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 107,100,000.00 - - 107,100,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 36,000,000.00 18,000,000.00 - 54,000,000.00 penyediaan alat tulis kantor - 39,850,000.00 - 39,850,000.00 penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 38,000,000.00 - 38,000,000.00 penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 penyediaan makanan dan minuman - 186,340,000.00 - 186,340,000.00 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 250,000,000.00 - 250,000,000.00 Penyediaan jasa kantor lainnya 78,900,000.00 - - 78,900,000.00 Pengelolaan Kegiatan DAK 15,300,000.00 15,500,000.00 - 30,800,000.00 Pengelolaan Kegiatan Dana Otsus 10,300,000.00 23,500,000.00 - 33,800,000.00
5 45,700,000.00 629,225,000.00 27,950,000.00 702,875,000.00 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C 12,625,000.00 12,625,000.00 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan 69,000,000.00 69,000,000.00 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C 40,900,000.00 10,600,000.00 51,500,000.00 Pemboran Air Bawah Tanah 4,800,000.00 537,000,000.00 27,950,000.00 569,750,000.00
6 12,600,000.00 4,000,000.00 - 16,600,000.00 koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 12,600,000.00 4,000,000.00 - 16,600,000.00
7 Program pengembangan industri kecil dan menengah 10,050,000.00 62,300,000.00 - 72,350,000.00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri 10,050,000.00 62,300,000.00 - 72,350,000.00
8 26,250,000.00 230,900,000.00 - 257,150,000.00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 11,250,000.00 108,750,000.00 - 120,000,000.00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 11,250,000.00 108,750,000.00 - 120,000,000.00 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah 3,750,000.00 13,400,000.00 - 17,150,000.00
9 35,100,000.00 353,500,000.00 - 388,600,000.00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah - 295,000,000.00 - 295,000,000.00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah 35,100,000.00 58,500,000.00 - 93,600,000.00
10 - 3,380,503,275.00 - 3,380,503,275.00 Pembangunan Listrik Pedesaan - 3,380,503,275.00 - 3,380,503,275.00
11 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 30,950,000.00 39,700,000.00 - 70,650,000.00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 30,950,000.00 39,700,000.00 - 70,650,000.00
12 - - 2,701,961,250.00 2,701,961,250.00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk - - 2,701,961,250.00 2,701,961,250.00
13 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial - - 235,000,000.00 235,000,000.00 Fasilitas Pembinaan Industri Kecil dan Menengah - - 235,000,000.00 235,000,000.00
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
282
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG & JASA BELANJA MODAL
1 3 4 5 6
NO PROGRAM/KEGIATANBELANJA
TOTAL
214 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan - - 75,000,000.00 75,000,000.00
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan - - 75,000,000.00 75,000,000.00
15 30,750,000.00 83,095,165.00 50,000,000.00 163,845,165.00 Koordinasi dan Pengawasan Penyaluran Barang/Jasa 1,950,000.00 48,200,000.00 - 50,150,000.00 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 28,800,000.00 34,895,165.00 50,000,000.00 113,695,165.00
16 207,150,000.00 547,409,000.00 16,000,000.00 770,559,000.00 Peningkatan dan Pengembangan Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) 207,150,000.00 547,409,000.00 16,000,000.00 770,559,000.00
JUMLAH 101,171,649,594.49 272,846,418,260.86 281,073,082,686.65 655,091,150,542.00
Program Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Intern Perekonomian Daerah
Program Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Kerajinan Nasional
283
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)IA
1
1.1 % 4 5,1-5,5 5,3-5,6 5,5-5,9 5,8-6,0 6,5-7,0 6,5-7,01.2. % 3,55 4 4 4 4 4 41.3. % 4579841.323 4627234.602 4679549.709 4745900.765 4817737.643 4936800.209 4936800.2091.4. - - - - - - -1.5 - - - - - - -1.6 - - - - - - -1.7 % 18.01 17.99 17.97 17.95 17.93 17.91 17.911.8 - - - - - - -1.9 Jumlah CPNS yang direkrutsesuai kompetensi Orang 8597 200 210 221 232 243 2431.10 Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Kegiatan 4 4 4 4 4 4 41.11 Jumlah PNS melaksanakan sumpah janji Orang 7000 600 570 542 514 489 4891.12 Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Orang 4000 2000 2000 2000 2000 2000 20001.13 Jumlah PNS yang memasuki Usia Pensiun Orang 84 100 105 110 115 120 1201.14 Jumlah PNS yang naik pangkat tepat waktu Orang 160 165 170 175 180 200 2001.15 Jumlah CPNS menjadi PNS Orang 151 244 200 250 275 300 3001.16 Jumlah entry data PNS dalam jaringan SAPK Orang 5000 6000 6300 6615 6946 7293 72931.17 Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Orang 101 743 780 819 860 903 9031.18 Meningkatnya Disiplin PNS % 15 16 18 20 22 24 241.19 Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar program S-3.S-2,S-1 dan IPDN Orang 66 68 71 75 79 83 831.20 Jumlah Peserta yang mengikuti test IPDN Orang 100 100 105 110 116 122 122
1.21 Orang 401.22 Tersusunnya DUK PNS Aceh Timur Dokumen 1 1 1 1 1 1 11.23 Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi SKPK 60 60 60 60 60 60 601.24 Jumlah Peserta yang mengikuti prajabatan Orang 8597 200 210 221 232 243 2431.25 Jumlah Peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan Tingkat IV Orang 40 80 80 80 80 80 801.26 Jumlah Peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan Tingkat III Orang 40 40 40 40 40 40 401.27 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa Orang 40 42 44 48 50 50
Indeks ketimpangan Williamson
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan
Angka kriminalitas yang tertangani
Jumlah peserta yang dikirim keluar daerah untuk mengikuti Diklat dan Work Shop lainnya
Pertumbuhan PDRB
Laju inflasi Aceh Timur
(2)
PDRB per kapita
Indeks Gini
Pemerataan pendapatan versi Bank
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKATFokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Aceh Timur
1
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
1.28 Orang 60 180 180 180 180 180 1801.29 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat analisis Jabatan Orang 60 60 60 60 60 60 60
1.30 Orang 60 60 60 60 60 60 60
1.31 Orang 60 60 60 60 60 60 601.32 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Manajemen Kepegawaian Orang 60 60 60 60 60 60 601.33 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Bendaharawan Keuangan Orang 60 60 60 60 60 60 601.34 Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Persiapan Masa Pensiun bagi PNS Orang 60 60 60 60 60 60 60
1.35 Orang60 120 120 120 120 120 120
1.36 Orang60 120 120 120 120 120 120
B1
1.1.
10+ % 95.86 96.488 97.116 97.744 98.372 99.00 -
15+ % 95.30 96.24 97.18 98.12 99.06 100.00 -
15 - 44 % 98.49 98.792 99.094 99.396 99.698 100 -
45+ % 85.55 86.44 87.33 88.22 89.11 90 -
1.2. Tahun 8.9 9.7 10.4 11.1 11.8 12 121.3.
SD/MI/Paket A SD 128 122 120 118 110 100 100SMP/MTS/Paket B SMP 95 97 99 100 100 100 100SM/MA/Paket C SMA 68 70 72 75 90 95 95
Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis KompetensiJumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kepribadian Sumber Daya manusia (SDM) aparatur
Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisai PP no.53 tahun 2010 tentang perubahan atas PP no.30 tahun 1980
Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Penatausahaan administrasi Tata Naskah Dinas dan Penataan arsip
Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Penilaian Angka kredit dalam Jabatan Guru bagi Pengawas dan Kepala Sekolah
Angka rata-rata lama sekolah
Angka partisipasi kasar
Angka pendidikan yang ditamatkan
2
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1.1.1.1.1. Angka partisipasi sekolah % 102 100 100 100 100 100 1001.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Perbandingan 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011.1.3. Rasio guru terhadap murid Perbandingan 0.6 0.8 0.1 0.23 0.28 0.32 0.321.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata Perbandingan 1.9 1.12 1.18 1.22 1.3 1.32 1.32
1.21.2.1 Angka partisipasi sekolah % 89 92 96 97 99 100 1001.2.2 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Perbandingan 89 95 97 99 100 102 1021.2.3 Rasio guru terhadap murid Perbandingan 1.213 1.153 1.133 1.113 1.98 1.98 1.981.2.4 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Perbandingan 1.132 1.9 1.67 1.54 1.42 1.36 1.361.2.5 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) % 98.21 98.57 98.93 99.28 99.64 100.00 100.00
1.31.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Unit 297 300 345 370 378 450 4501.3.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Unit 55 58 67 75 82 86 86
1.41.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Unit 179 204 229 254 279 304 304
1.51.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Jumlah 78 55 45 35 25 15 151.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Jumlah 605 520 395 270 145 20 20
Angka Putus Sekolah
Fokus Pelayanan Urusan WajibPendidikan
Pendidikan dasar
Pendidikan menengah
Fasilitas Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Jumlah Cabang olahragaJumlah gedung olahraga
ASPEK PELAYANAN UMUM
PertanahanPersentase penduduk yang memiliki lahan Ketenagakerjaan Rasio penduduk yang bekerja
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Kesehatan
Angka kelangsungan hidup bayi
Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk
Pemuda dan Olahraga
3
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
1.5.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Jumlah - - - - - - -1.6
1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Jumlah 8778 8975 9230 10250 10678 10875 108751.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Jumlah 3878 4136 4394 4652 4910 5168 51681.6.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Jumlah 2690 2970 3250 3530 3810 4090 40901.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Jumlah 7679 7929 8179 8429 8679 8929 89291.6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Jumlah 3678 3803 3928 4053 4178 4303 43031.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah 2570 2750 2930 3110 3290 3470 3470
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Cakupan pembantu puskesmas
Pekerjaan UmumProporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBDCakupan kunjungan bayiCakupan puskesmas
Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditanganiCakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidananCakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Angka Kelulusan
KesehatanRasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Rasio Jaringan IrigasiRasio tempat ibadah per satuan penduduk
4
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PENGAIRAN3.19 Panjang Jaringan Irigasi Km 344.44 351.33 358.36 365.52 372.83 380.29 387.90
3.19.1 Panjang Jaringan primer Km 24.04 24.52 25.01 25.51 26.02 26.54 27.07 3.19.2 Panjang Jaringan Sekunder Km 242.90 247.76 252.71 257.77 262.92 268.18 273.54 3.19.3 Panjang Jaringan Tersier Km 77.50 79.05 80.63 82.24 83.89 85.57 87.28
3.20 Rasio Jaringan Irigasi Rasio 1.01 1.03 1.05 1.07 1.09 1.12 1.14 3.20.1 Panjang Jaringan Irigasi Km 344.44 351.33 358.36 365.52 372.83 380.29 387.90 3.20.2 Luas Lahan Budidaya Ha 34,061.00 34,231.31 34,402.46 34,574.47 34,747.35 34,921.08 35,095.69
3.21 Persentase Panjang sempandan sungai yang dipakai bangunan liar % - - - - - - - 3.21.1 Panjang sempandan sungai yang dipakai bangunan liar Km - - - - - - - 3.21.2 Panjang seluruh sempadan sungai Km - - - - - - -
3.22 % - - - - - - -
3.22.1 Jumlah Lokasi Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Jumlah - - - - - - -
3.22.2 Jumlah Seluruh Wilayah Rawan Longsor Jumlah - - - - - - - 3.23 Persentase Luas Irigasi Kondisi Baik % 58.61 59.78 60.97 62.19 63.44 64.71 66.00
3.23.1 Luas Irigasi kondisi baik Hektar 4,035.00 4,115.70 4,198.01 4,281.97 4,367.61 4,454.97 4,544.07 3.23.2 Luas Irigasi Hektar 6,885.00 7,022.70 7,163.15 7,306.42 7,452.55 7,601.60 7,753.63
3.24 Panjang Jalan Kabupaten Km 1,995.00 2,034.90 2,075.60 2,117.11 2,159.45 2,202.64 2,246.69 3.24.1 Kondisi Baik Km 908.34 926.51 945.04 963.94 983.22 1,002.88 1,022.94 3.24.2 Kondisi Rusak Ringan Km 747.40 762.35 777.59 793.15 809.01 825.19 841.69 3.24.3 Kondisi Rusak Berat Km 339.26 346.05 352.97 360.03 367.23 374.57 382.06
3.25 Rasio Jalan Kabupaten/Kota Kondisi Baik Rasio 45.53 46.44 47.37 48.32 49.28 50.27 51.28 3.26 Rasio Jalan kondisi baik (Nasional, Provinsi dan Kabupaten) Rasio - - - - - - - 3.27 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 17.15 17.66 18.19 18.74 19.30 19.88 20.47
Lingkungan Pemukiman
Persen Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
BMCK
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liarSempadan sungai yang dipakai bangunan liarDrainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
5
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
3.27.1 Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Unit 10,908.00 11,235.24 11,572.30 11,919.47 12,277.05 12,645.36 13,024.72 3.28.2 Jumlah Rumah Tinggal Unit 63,618.00 65,526.54 67,492.34 69,517.11 71,602.62 73,750.70 75,963.22
3.28 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio - - - - - - - 3.28.1 Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum kavling makam - - - - - - - 3.28.2 Jumlah Penduduk jiwa - - - - - - -
3.30 Panjang jalan dilalui Roda 4 KM 1,655.74 1,688.85 1,722.63 1,757.08 1,792.23 1,828.07 1,864.63 3.31 Jumlah kendaraan Roda 4 unit 853.00 870.06 887.46 905.21 923.31 941.78 960.62 3.32 Persentase Pemukiman Penduduk yang belum dilalui Roda 4 % - - - - - - -
3.32.1 Luas Kawasan Pemukiman penduduk yang belum dilalui Roda 4 Hektar - - - - - - - 3.32.2 Luas wilayah Pemukiman penduduk Hektar - - - - - - -
3.33 Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) % 45.53 46.44 47.37 48.32 49.28 50.27 51.28
3.34 % - - - - - - - 3.34.1 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase Km - - - - - - - 3.34.2 Panjang seluruh jalan Km - - - - - - -
3.35 %- - - - - - -
3.35.1 Panjang sempadan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Km - - - - - - - 3.35.2 Panjang seluruh jalan sempadan Km - - - - - - -
3.36 Panjang Drainase Km - - - - - - - 3.36.1 Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air Km - - - - - - - 3.36.2 Panjang Drainase Tidak Tersumbat Pembuangan Aliran Air Km - - - - - - -
3.37 Persentase Luas Kawasan Pemukiman % 1.12 1.14 1.17 1.19 1.21 1.24 1.26 3.37.1 Luas wilayah pemukiman Hektar 6,779.29 6,982.67 7,192.15 7,407.91 7,630.15 7,859.06 8,094.83 3.38.2 Luas wilayah Hektar 604,060.00 604,060.00 604,060.00 604,060.00 604,060.00 604,060.00 604,060.00
3.38 Persentase Rumah tangga pengguna air bersih % 74.70 76.94 79.24 81.62 84.07 86.59 89.19 3.38.1 Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih KK 58,807.00 60,571.21 62,388.35 64,260.00 66,187.80 68,173.43 70,218.63 3.38.2 Jumlah Rumah tangga KK 78,729.00 81,090.87 83,523.60 86,029.30 88,610.18 91,268.49 94,006.54
3.39 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi % 17.15 17.66 18.19 18.74 19.30 19.88 20.47 3.39.1 Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi KK 10,908.00 11,235.24 11,572.30 11,919.47 12,277.05 12,645.36 13,024.72 3.39.2 Jumlah Rumah tangga KK 63,618.00 65,526.54 67,492.34 69,517.11 71,602.62 73,750.70 75,963.22
3.40 Persentase Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh % 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 4.00 3.40.1 Luas wilayah pemukiman Kumuh Hektar 610.14 553.19 493.72 431.65 366.91 299.40 305.38 3.40.2 Luas wilayah Pemukiman Hektar 6,779.29 6,914.88 7,053.17 7,194.24 7,338.12 7,484.88 7,634.58
3.41 Persentase Rumah Layak Huni % 17.15 17.66 18.19 18.74 19.30 19.88 20.47 3.41.1 Jumlah Rumah Layak Huni Unit 10,908.00 11,235.24 11,572.30 11,919.47 12,277.05 12,645.36 13,024.72 3.41.2 Jumlah Seluruh Rumah Unit 63,618.00 65,526.54 67,492.34 69,517.11 71,602.62 73,750.70 75,963.22
3.42 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio - - - - - - - 3.42.1 Luas Ruang Terbuka Hijau Hektar - - - - - - - 3.42.2 Luas Wilayah ber HPL/HGB Hektar - - - - - - -
3.43 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan rasio - - - - - - - 3.43.1 Jumlah Bangunan Ber IMB Unit - - - - - - -
Persentase Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
Persentase Panjang sempadan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
6
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
3.43.2 Jumlah Bangunan Unit - - - - - - - 3.44 Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya % - - - - - - -
3.44.1 Jumlah Ruang publik yang Berubah Fungsi Hektar - - - - - - - 3.44.2 Jumlah Ruang publik yang Tersedia Hektar - - - - - - -
3.45 Persentase penanganan sampah % 99.13 101.12 103.14 105.20 107.31 109.45 111.64 3.45.1 Volume sampah yang ditangani meter kubik 46,062.02 46,983.26 47,922.93 48,881.38 49,859.01 50,856.19 51,873.32 3.45.2 Volume sampah yang diproduksi meter kubik 46,464.20 47,393.48 48,341.35 49,308.18 50,294.34 51,300.23 52,326.24
3.46 Persentase Penduduk berakses air minum % 45.34 46.24 47.17 48.11 49.08 50.06 51.06 3.46.1 Jumlah penduduk berakses air minum Jiwa 35,694.00 36,407.88 37,136.04 37,878.76 38,636.33 39,409.06 40,197.24 3.46.2 Jumlah Penduduk Jiwa 78,729.00 80,303.58 81,909.65 83,547.84 85,218.80 86,923.18 88,661.64
3.47 Persentase Luas pemukiman yang tertata % 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 96.00 3.47.1 Luas area permukiman tertata Hektar 6,169.15 6,361.69 6,559.45 6,762.58 6,971.22 7,185.49 7,329.20 3.47.2 luas area permukiman keseluruhan Hektar 6,779.29 6,914.88 7,053.17 7,194.24 7,338.12 7,484.88 7,634.58
3.48 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan rasio 7.59 7.82 8.05 8.30 8.55 8.80 9.07 3.48.1 Panjang Jalan km 1,995.00 2,054.85 2,116.50 2,179.99 2,245.39 2,312.75 2,382.13 3.48.2 Jumlah Kendaraan unit 26,276.00 27,327.04 28,420.12 29,556.93 30,739.20 31,968.77 33,247.52
3.49 Persentrase Luas wilayah produktif % 21.94 22.38 22.83 23.28 23.75 24.23 24.71 3.49.1 Jumlah Luas Wilayah produktif Ha 123,329.81 125,796.41 128,312.33 130,878.58 133,496.15 136,166.08 138,889.40 3.49.2 Jumlah Luas Seluruh Wil. Budidaya Ha 562,085.41 573,327.12 584,793.66 596,489.53 608,419.32 620,587.71 632,999.47
3.50 Persentase Luas wilayah perkotaan % 2.22 2.26 2.31 2.35 2.40 2.45 2.50 3.50.1 Jumlah Luas Wilayah Perkotaan Ha 12,455.93 12,705.05 12,959.15 13,218.33 13,482.70 13,752.35 14,027.40 3.50.2 Jumlah Luas Seluruh Wil. Budidaya Ha 562,085.41 573,327.12 584,793.66 596,489.53 608,419.32 620,587.71 632,999.47
8.1.1 Volume sampah yang ditangani meter kubik 46062,2 50249.7 53904.2 56354.4 59940.6 63210.1 63210.18.1.2 Volume sampah yang diproduksi meter kubik 46464,2 50688.2 54374.6 56846.2 60463.7 63761.7 63761.7
8.2 % 1,58.38.48.58.6 % 60 64 67 71 74 79
8.6.1 Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi Jumlah 44 54 60 69 78 95 10.08.6.2 Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL Jumlah 73 84 90 97 105 120 10.0
8.7 Rasio 1 : 1 1.5:1 2:1 2,5:1 3:1 3.5:1 3.5:1Jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) meter kubik 316,556 345.334 370.449 387.288 411.933 434.402 434.402
8.8 % 100 100 100 100 100 100 1008.8.1 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda Jumlah 18.8.2 Jumlah kasus lingkungan yang ada Jumlah 1
8.9 Pencemara Udara % -8.10 Pencemaran Status Mutu Air % -8.11 Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi % 23.25 25.4 27.2 28.4 30.3 31.9 31.9
99.1 Ha 100.659 120.791 144.949 173.939 208.727 250.472 250.47180299.2 Kasus9.3 Izin 9 11 13 15 17 19 19
10.8.1 Jumlah Bayi berakta kelahiran yang lahir di tahun berkenaan Jumlah 559 1109 1659 2209 2759 3309.00 3309.0010.8.2 Jumlah Bayi lahir tahun berkenaan Jumlah 1327 1347 1351 1370 1386 1402.00 1402.00
10.9 Persentase Kepemilikan akta kelahiran % 26.32 31.62 36.92 42.22 47.52 52.82 52.8210.10 Jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran % 111785 115385 118985 122585 126185 129785.00 129785.00
10.10.1 berdasarkan domisili jiwa 111703 115287 118871 122455 126039 129623.00 129623.0010.10.2 berdasarkan Luar domisili jiwa 82 98 114 130 146 162.00 162.0010.10.3 berdasarkan kelahiran Umum dokumen 4367 4926 5485 6044 6603 7162.00 7162.0010.10.4 berdasarkan kelahiran terlambat dokumen 107418 110459 113500 116541 119582 122623.00 122623.00
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kepemilikan KTPKepemilikan akta kelahiran per 1000 pendudukKetersediaan database kependudukan skala KabupatenPenerapan KTP Nasional berbasis NIK
Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah NegaraPenyelesaian izin lokasi
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah
Pencemaran status mutu airCakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata AirCakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Persentase Penduduk berakses air minumPersentase Luas pemukiman yang tertata
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
8
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
11.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 50 52 55 57 59 61 6111.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 65 67 69 71 73 75 7511.3 Rasio KDRT % 70 76 84 87 82 85 8511.4 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % 8 7,5 7.5 7.3 6.5 5 511.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 75 78 79 81 83 85 8511.6 % 70 74 78 82 85 87 87
12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2 212.2 Rasio akseptor KB % 62 64 66 68 70 70 7012.3 Cakupan peserta KB aktif % 60 64 66 68 70 70 7012.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 45 42 40 38 36 34 34
13 SosialDINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
13.1 Prasarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Paket - 0 2 3 5 7 17 13.2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial Orang 115 300 457 502 552 608 608 13.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
13.3.1 Jumlah Anak Nakal Yang Tetangani Orang - 0 10 20 30 40 40 13.3.2 Jumlah Anak Nakal Yang Ada Orang 412 319 298 274 261 249 249 13.3.3 Jumlah Anak Terlantar Yang Tetangani Orang - 0 20 40 60 80 80 13.3.4 Jumlah Anak Terlantar Yang Ada Orang 1,486 1,486 1,466 1,426 1,366 1,286 1,28613.3.5 Jumlah Balita Terlantar Yang Tetangani Orang - 0 0 0 0 0 - 13.3.6 Jumlah Balita Terlantar Yang Ada Orang - 0 0 0 0 0 - 13.3.7 Jumlah Anak Jalanan Yang Tetangani Orang - 0 5 5 2 0 - 13.3.8 Jumlah Anak Jalanan Yang Ada Orang 12 12 7 2 0 0 - 13.3.9 Jumlah Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Yang Tetangani Orang - 0 200 300 400 586 586 13.3.10 Jumlah Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu Yang Ada Orang 9,003 9,003 8,803 8,503 8,103 7,517 7,517 13.3.11 Jumlah Anak Korban Tindak Kekerasan Yang Tetangani Orang - 0 5 5 5 5 5 13.3.12 Jumlah Anak Korban Tindak Kekerasan Yang Ada Orang 32 32 27 22 17 12 12 13.3.13 Jumlah Lanjut Usia Yang Tetangani Orang 1.00 0 10 15 20 25 25 13.3.14 Jumlah Lanjut Usia Yang Ada Orang 4,173 4,173 4,163 4,148 4,128 4,103 4,103 13.3.15 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Yang Tetangani Orang - 0 15 20 25 30 90 13.3.16 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Yang Ada Orang 589 589 574 554 529 499 499 13.3.17 Jumlah Keluarga Berumah Tidak Layak Huni Yang Tetangani KK 10 300 350 400 450 500 2,010 13.3.18 Jumlah Keluarga Berumah Tidak Layak Huni Yang Ada KK 12,893 12,593 12,243 11,843 11,393 10,893 10,893 13.3.19 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Tetangani Orang - 0 10 20 25 9 64 13.3.20 Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Ada Orang 64 64 54 34 9 0 - 13.3.21 Jumlah Penyandang Cacat Yang Tetangani Orang 17 0 20 25 30 40 132 13.3.22 Jumlah Penyandang Cacat Yang Ada Orang 2,047 2,047 2,027 2,002 1,972 1,932 1,932 13.3.23 Jumlah Tuna Sosial Yang Tetangani Orang - - - - - - - 13.3.24 Jumlah Tuna Sosial Yang Ada Orang - - - - - - - 13.3.25 Jumlah Fakir Miskin Yang Tetangani Orang 83 0 100 200 300 400 1,083 13.3.26 Jumlah Fakir Miskin Yang Ada Orang 37,115 37,115 37,015 36,815 36,515 36,115 36,115 13.3.27 Jumlah Korban Tindak Kekerasan Yang Tetangani Orang 3 0 10 15 20 25 73 13.3.28 Jumlah Korban Tindak Kekerasan Yang Ada Orang 264 264 254 239 219 194 194 13.3.29 Jumlah Eks Penyakit Kronis Yang Tetangani Orang - 0 25 25 25 25 100
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
9
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
13.3.30 Jumlah Eks Penyakit Kronis Yang Ada Orang 277 277 252 227 202 177 177 13.3.31 Jumlah Eks Narapidana Yang Tetangani Orang - 0 16 16 16 16 64 13.3.32 Jumlah Eks Narapidana Yang Ada Orang 168 168 152 136 120 104 104 13.3.33 Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi Yang Tetangani Orang - 0 15 20 25 30 90 13.3.34 Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi Yang Ada Orang 5,107 5,107 5,092 5,072 5,047 5,017 5,017 13.3.35 Jumlah Perintis, Pahlawan, Kejuangan Kemerdekaan Nasional Yang Tetangani Orang - 0 5 5 5 5 20 13.3.36 Jumlah Perintis, Pahlawan, Kejuangan Kemerdekaan Nasional Yang Ada Orang 177 177 172 167 162 157 157 13.3.37 Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Yang Tetangani KK - 0 10 10 10 10 40 13.3.38 Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Yang Ada KK 138 138 128 118 108 98 98 13.3.39 Jumlah Korban Bencana dan Musibah Lainnya Yang Tetangani Jiwa - 0 345 200 455 832 1,832 13.3.40 Jumlah Korban Bencana dan Musibah Lainnya Yang Ada Jiwa 9,010 9,010 8,665 8,465 8,010 7,178 7,178 13.3.41 Jumlah Masyarakat Terasing Yang Tetangani KK - 0 0 0 0 0 - 13.3.42 Jumlah Masyarakat Terasing Yang Ada KK 129 129 129 129 129 129 129 13.3.43 Jumlah Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana Yang Tetangani KK - 0 200 200 200 200 800 13.3.44 Jumlah Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana Yang Ada KK 5,066 5,066 4,866 4,666 4,466 4,266 4,266
14 Ketenagakerjaan14.1 Angka partisipasi angkatan kerja Jiwa - - 16,540 19,147 20,104 21,109 21,109 14.2 Angka sengketa pengusaha-pekerja dan penyelesaian per tahun Kasus - - 3 2 1 - - 14.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja Jiwa - - 133,351 154,370 162,089 170,193 170,193 14.4 Pencari kerja yang ditempatkan Orang - - - - - - - 14.5 Tingkat pengangguran terbuka Orang - - 4,186 3,589 3,410 3,239 3,239 14.6 Keselamatan dan perlindungan % - - 0.028 0.033 0.034 0.036 0.036 14.7 Kasus - - - - - - - 14.8 Peningkatan Tenaga Kerja yang berkerja di sektor Pertanian Orang - - 9,478 10,972 11,521 12,097 12,097 14.9 Jumlah Tenaga Kerja yang terampil Orang - - 608 704 739 776 776
14.10 Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Dalam Padat Karya Orang - - 450 521 547 574 574 14.11 Jumlah Pelopor Pencipta Lapangan Kerja Baru Orang - - 40 46 49 51 51 14.12 Perlindungan Pekerja Malam Wanita Orang - - - - - - -
15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah15.1 Unit 482 10 10 10 10 10 53215.2 Persentase koperasi aktif % 27.8 5 5 5 15 15 52,815.3 Jumlah Anggota Koperasi Orang 33698 250 250 250 250 250 3494815.4 Jumlah Penyebaran BPR/LKM Unit 5 1 1 1 1 1 1015.5 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Unit 52000 - - - - - -15.6 Rp. Trilyun 0 - - - - - -
16 Penanaman Modal16.1
16.1.1 PMDN Perusahaan 356 374 392 412 433 454 454 16.1.2 PMA Perusahaan - - - - - - -
16.216.2.1 PMDN16.2.2 PMA
16.3 Rasio daya serap tenaga kerja16.3.1 TKI PMDN Orang 12,354 12,972 13,621 14,302 15,017 15,768 15,768
Populasi Koperasi
Jumlah Penyaluran kredit untuk UMKM
Jumlah investor/perusahaan (PMDN/PMA)
Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
10
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
16.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)17 Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya17.2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya17.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
18 Kepemudaan dan Olahraga18.1 Kepemudaan dan Olahraga18.2 Jumlah organisasi pemuda 18.3 Jumlah organisasi olahraga 18.4 Jumlah kegiatan kepemudaan 18.5 Jumlah kegiatan olahraga 18.6 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)18.7 Lapangan olahraga
19 Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Lembaga 6 10 14 18 22 25 2519.2 Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan 6 8 9 10 11 12 12
20
20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk % 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.220.2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio 36.26 - - - - - -20.3 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Rasio 1 1 1 1 1 1 120.4 Pertumbuhan ekonomi 20.5 Kemiskinan 20.6 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah20.7 Penegakan PERDA20.8 Cakupan patroli petugas Satpol PP
20.9
20.1 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten20.11 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten % 20.51 22.4 24.0 25.1 26.7 28.1 28.1
Jumlah mobil pemadam kebakaran unit 12 12 14 15 16 17 17
20.12 %46 48 50 54 54 58 58
20.12.1 Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (<1 jam setelah pengaduan) Jumlah
7 6 5 4 3 2 220.12.2 Jumlah kejadian kebakaran Jumlah 15 14 13 12 11 10 10
20.13 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik20.14 Sistim Informasi Manajemen Pemda20.15 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
20.16 Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap20.16.1 LSM Lembaga 6 36 38 40 42 44 44
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
KESBANG
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
11
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
20.16.2 OKP Organisasi 0 6 6 6 6 6 620.16.3 ORMAS Organisasi 0 8 8 8 8 8 820.16.4 Masyarakat Orang 50 80 100 120 140 160 650
20.17 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga 128 129 130 131 132 133 13320.18 Jumlah Organisasi Karya Pemuda (OKP) Organisasi 6 6 6 6 6 6 620.19 Jumlah Organisasi Masyarakat (ORMAS) Organisasi 8 9 10 11 12 13 1320.20 Jumlah Yayasan Yayasan 17 19 21 23 25 27 2720.21 Rasio Linmas per Jumlah per 10.000 Penduduk Rasio 36.26 - - - - - -
20.21.1 Jumlah Linmas Orang 1488 1488 1508 1508 1508 1530 153020.21.2 Jumlah Penduduk Jiwa 410352 - - - - - -
20.22 Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persen 0.362 - - - - - -Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Orang 1488 1488 1508 1508 1508 1530 1530
20.26 Jumlah Imam Mesjid Orang 318 318 318 318 318 318 31820.27 Jumlah Imam Mesjid Agung Orang 15 15 15 15 15 15 1520.28 Jumlah Imam Meunasah Orang 515 515 515 515 515 515 51520.29 Jumlah Muazin Orang 515 515 515 515 515 515 51520.30 Jumlah Bilal Orang 515 515 515 515 515 515 51520.31 Jumlah Khatib Orang 515 515 515 515 515 515 51520.38 Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam Orang 72 62 55 45 40 35 3520.39 Jumlah Eksekusi Pelanggar Syariat Islam Orang - 5 5 10 20 35 35
Jumlah Peserta Pengajian Ulama dan Umara Orang 700 1320 1320 1320 1320 1320 132020.40 Presentase Jumlah Gampong Binaan Syari`at Islam % 1.9 2.3 2.7 3.1 3.9 4.1 4.1
20.40.1 Jumlah Gampong Binaan Syari`at Islam Gampong - - 2 2 4 1 920.43 Presentase Penerima Penyuluhan Qanun Syari`at Islam bagi Masyarakat % 1 1 1 2 2 3 3
20.43.1 Angka Penerima Penyuluhan Qanun Syariat Islam bagi Masyarakat Orang 2,854 - - 300 300 300 3,754 Satpol PP-dan WH20.44 Jumlah Penegakan Perda/Qanun
20.44.1 Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda Kali 1 1 1 1 1 1 120.45 Jumlah cakupan Patroli Petugas Satpol PP dan WH
20.45.1 Patroli Keamanan 24 Jam Kali 50 55 60 65 70 75 7520.45.2 Patroli Pasar Kali 25 30 35 40 45 50 5020.45.3 Patroli Wilayatul Hisbah Kali 96 105 125 150 180 216 216
20.46 Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
20.46.1 Jumlah Penertiban Pasar / PKL Kali 11 13 15 18 21 25 2520.46.2 Jumlah Penertiban Hewan Ternak Kali 1 3 3 4 5 6 620.46.3 Jumlah Demo yang diamankan Kali 4 4 3 2 2 2 2
DINAS SYARI`AT ISLAM
12
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
20.47 Jumlah Pelanggaran Pelaksanaan Syariat Islam
20.47.1 Qanun Nomor 11 tentang Akidah Ibadah dan Si'ar Islam Kali 40 35 30 25 20 10 1020.47.2 Qanun Nomor 12 tentang Khamar Kali 2 1 1 1 1 1 120.47.3 Qanun Nomor 13 tentang Maisir Kali 10 8 6 4 2 1 120.47.4 Qanun Nomor 14 tentang Khalwat Kali 13 9 7 5 2 1 1
Rupiah 1,071,050,000 1,171,050,000 1,271,050,000 1,371,050,000 1,471,050,000 1,571,050,000 1,571,050,000 20.48 Jumlah Bantuan zakat fakir Rupiah 628,500,000 648,500,000 658,500,000 668,500,000 678,500,000 688,500,000 688,500,000 20.49 Jumlah Bantuan zakat miskin Rupiah 231,700,000 241,700,000 251,700,000 261,700,000 271,700,000 281,700,000 281,700,000 20.50 Jumlah Bantuan zakat fisabililah guru kolektif Rupiah 18,900,000 19,900,000 20,900,000 21,900,000 22,900,000 23,900,000 23,900,000 20.51 Jumlah Bantuan zakat fisabililah guru perorangan Rupiah 26,400,000 27,400,000 27,400,000 28,400,000 29,400,000 30,400,000 30,400,000 20.52 Jumlah Bantuan zakat fisabililah Santri perorangan Rupiah 27,800,000 28,800,000 29,800,000 30,800,000 31,800,000 32,800,000 32,800,000 20.53 Jumlah Bantuan zakat fisabililah Santri Kolektif Rupiah 74,250,000 75,250,000 76,250,000 77,250,000 78,250,000 79,250,000 79,250,000 20.54 Jumlah Bantuan zakat fisabililah BP / TPA Rupiah 21,000,000 22,000,000 23,000,000 24,000,000 25,000,000 26,000,000 26,000,000 20.55 Jumlah Bantuan zakat fisabililah Pesantren / Dayah Rupiah 37,000,000 38,000,000 39,000,000 40,000,000 41,000,000 42,000,000 42,000,000 20.56 Jumlah Bantuan zakat fisabililah Mesjid dan meunasah Rupiah 56,000,000 61,600,000 67,760,000 74,536,000 81,989,600 90,188,560 90,188,560 20.57 Jumlah Bantuan zakat Muallaf Rupiah 8,500,000 9,500,000 10,500,000 11,500,000 12,500,000 13,500,000 13,500,000 20.58 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil SD Rupiah 12,600,000 13,600,000 14,600,000 15,600,000 16,600,000 17,600,000 17,600,000 20.59 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil SMP Rupiah 14,350,000 15,350,000 16,350,000 17,350,000 18,350,000 19,350,000 19,350,000 20.60 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil SMA Rupiah 16,450,000 18,095,000.0 19,904,500.0 21,894,950.0 24,084,445.0 26,492,889.5 26492889.520.61 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil D.III Rupiah 6,400,000 7,040,000.0 7,744,000.0 8,518,400.0 9,370,240.0 10,307,264.0 1030726420.62 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil S.I Rupiah 180,000,000 198,000,000.0 217,800,000.0 239,580,000.0 263,538,000.0 289,891,800.0 28989180020.63 Jumlah Bantuan zakat Ibnu sabil sekolah DEPAG Rupiah 30,000,000 33,000,000.0 36,300,000.0 39,930,000.0 43,923,000.0 48,315,300.0 48315300
21.10 Penganekaragaman dan Keamanan Pangan21.10.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pertahun Koefisien21.10.2 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Pertahun Kegiatan
21.11 Penanganan Kerawanan Pangan21.11.1 Penanganan Daerah Rawan Pangan Per tahun desa 9 9 9 9 8 8 821.11.2 Jumlah kecamatan Rentan Pangan kec 14 14 13 13 12 11 11
21.12 Kelembagaan Ketahanan Pangan21.12.1 Jumlah BPP Model BPK 6 6 6 8 8 8 721.12.2 Jumlah Kelompok Tani Kelompok Tani 998 998 1047.9 1100.3 1155.3 1213.1 1213.121.12.3 Gapoktan Gapoktan 49 49 51.5 54.0 56.7 59.6 59.6
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa22.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Jumlah 24 24 24 24 24 24 2422.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah 536 536 536 536 536 536 53622.3 Jumlah LSM Jumlah 9 9 9 9 9 9 922.4 LPM Berprestasi Jumlah 24 48 72 96 140 164 16422.5 PKK aktif Jumlah 536 536 536 536 536 536 53622.6 Posyandu aktif Jumlah 654 655 656 657 658 659 65922.7 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Kegiatan - - - - - - -22.8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Kegiatan - - - - - - -
23 Statistik23.1 Buku ”kabupaten dalam angka” Kegiatan 1 1 1 1 1 1 123.2 Buku ”PDRB kabupaten” Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1
24 Kearsipan24.1 Pengelolaan arsip secara baku Kegiatan 1 1 1 1 1 1 124.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1
14
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
25 Komunikasi dan Informatika25.1 Jumlah jaringan komunikasi unit 64 64 65 65 65 66 6625.2 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk - - - - - 0
25.3 Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah 2 2 2 2 2 2 225.4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal - - - - - -25.5 Web site milik pemerintah daerah domain 2 3 3 3 3 3 325.6 Pameran/expo Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1
26 Perpustakaan
26.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 4684 6237 8937 10177 12000 15000 1500026.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eks 0 200 300 400 500 500 190026.3 Peningkatan SDM pengelola Perpustakaan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 126.4 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
26.4.1 Kegiatan Lomba untuk Siswa untuk Kabupaten Aceh Timur Kegiatan 1 1 1 1 1 1 126.4.2 Kegiatan Promosi Perpustakaan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 126.4.3 Pembinaan Perpustakaan Gampong Kegiatan 1 1 1 1 1 1 126.4.4 Pembinaan Perpustakaan Sekolah Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1
B Fokus Layanan Urusan Pilihan1 Pertanian
1.1 Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun1.1.1 Padi Ton 274.339 283.357 289.106 294.958 305.51 307.007 307.0071.1.2 Jagung Ton 5.656 8.335 10.952 17.268 22.681 30.574 30.5741.1.3 Kedele Ton 5.824 27.847 29.31 30.829 32.404 39.819 39.819
1.2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar1.2.1 Padi Ton/Ha 5.73 5.76 5.79 5.82 5.85 5.88 5.881.2.2 Jagung Ton/Ha 3.90 4.10 4.31 4.53 4.76 4.99 4.991.2.3 Kedele Ton/Ha 1.45 1.49 1.53 1.57 1.61 1.65 1.65
1.3 Luas Tanam Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya Per Tahun1.3.1. Padi Ha 49,205 49,943 50,692 51,452 52,224 53,007 53,0071.3.2. Jagung Ha 1,712 2,140 2,675 4,013 5,016 6,450 6,4501.3.3. Kedelai Ha 4,205 19,673 20,165 20,669 21,186 22,245 22,245
1.4 Luas Panen Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya Per Tahun1.4.1. Padi Ha 47.896 49.194 49.932 50.680 51.441 52.212 52.2121.4.2. Jagung Ha 1.450 2.033 2.541 3.812 4.765 6.127 6.1271.4.3. Kedelai Ha 4.015 18.689 19.157 19.636 20.127 24.133 24.133
1.5 Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Lahan
PERTANIAN
15
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1.10 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB % -1.11 Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB % 9.55 9.82 10.08 10.35 10.62 10.88 10.88 1.12 Perluasan areal luas baku lahan sawah
1.12.1 Luas Cetak Sawah Ha 2.200/5.000 (44%) 500 250 250 250 200 3650/5000 (73%)1.13 Cakupan bina kelompok petani1.14 Produksi Daging per tahun
1.14.1 Sapi kg 145150 7257500 362875000 18143750000 9.07188E+11 4.53594E+131.14.2 Kerbau kg 3650 182500 9125000 456250000 22812500000 1.14063E+121.14.3 Kambing kg 36491 255437 1788059 12516413 87614891 6133042371.14.4 Domba kg 518 3626 25382 177674 1243718 87060261.14.5 Ayam Buras kg1.14.6 Ayam Ras Petelur kg1.14.7 Ayam Ras Pedaging kg 378862 265.203.68 185642576 129.949.803.2 90.964.862.24 636754035681.14.8 Itik kg 55622 38935.4 27254.78 19078346 13354.842.2 9.348.389.54
1.15 Produksi telur pertahun
Meningkatnya Infrastruktur Bidang Pertanian dan Sarana Prasana Pendukung Lainnya.
16
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
1.15.1 Ayam Buras kg 169772189 174865354 180111314 185514653 191080092 1968124941.15.2 Ayam Ras Petelur kg 680515850 670031325 690132264 710836231 732161317 7541261561.15.3 Itik kg 592274281 610042509 628343784 647194097 666609919 680428216
2 Kehutanan2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
2.2 Kerusakan Kawasan Hutan
2.3 Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR)
2.4 Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan %2.4.1 Luas Hutan dan Lahan Mangrove direhabilitasi Ha 180 280 380 480 580 680 6802.4.2 Luas Hutan Mangrove Ha
2.5 Persentase Terbangunnya Hutan Rakyat %2.5.1 Luas Hutan Rakyat yang terbangun Ha 150 150 150 150 150 150 1502.5.2 Luas Hutan Rakyat Ha
2.6 Persentase Panjang Jalan Produksi Pertanian %2.6.1 Panjang Jalan Produksi Pertanian yang Terbangun meter 6.83 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2
DINAS PETERNAKAN HEWAN
17
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
2.6.2 Panjang Kebutuhan Jalan Produksi Pertanian Ha2.7 Jumlah Areal Tanaman Kelapa Sawit yang sudah terbangun
2.7.1 Jumlah Areal Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit Ha 625 500 500 500 500 500 5002.7.2 Jumlah Areal Pengembangan Komoditi Perkebunan Ha 61.535 62.035 62.535 63.035 63.535 64.035 64.035
2.8 Jumlah Areal Hutan Darat dalam Kabupaten Aceh Timur 2814572.8.1 Jumlah Areal Hutan Lindung Ha 68260 68260 68260 68260 68260 68260 682602.8.2 Jumlah Areal Hutan Produksi Ha 103125 103100 103075 103050 103025 103000 1030002.8.3 Jumlah Areal Hutan Produksi Terbatas Ha 110197 110197 110197 110197 110197 110197 110197
2.9 Jumlah Areal Hutan Bakau dalam Kabupaten Aceh Timur 234372.9.1 Jumlah Areal Hutan Lindung Ha 11562 11562 11562 11562 11562 11562 115622.9.2 Jumlah Areal Hutan Produksi Ha 11875 11875 11875 11875 11875 11875 118752.9.3 Jumlah Areal Hutan Produksi Terbatas -
3 Energi dan Sumber Daya Mineral3.1 Pertambangan tanpa ijin % 32 29 26 22 18 15 153.2 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB % 2.07 2.09 2.11 2.13 2.15 2.17 2.17
5 Kelautan dan Perikanan5.1 Produksi perikanan ton 23913.99 29883 32323 35415 38530 42608 426085.2 Konsumsi ikan kg/kapita/tahun 30.32 40.36 45.26 55.54 62.03 77.68 77.685.3 Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB % 12.86 13.19 13.52 13.85 14.18 14.51 14.51 5.4 Cakupan bina kelompok nelayan kelompok 12 21 30 38 45 50 505.5 Produksi perikanan kelompok nelayan -5.7 Cakupan binaan Kelompok Nelayan kelompok 12/65 (18 % ) - 8 8 8 10 46/65 (71%)5.8 Jumlah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Unit 1 - - 1 - - 25.9 Jumlah prasarana penangkapan (Cold Box) Unit 400/1500 (27%) 200 300 300 300 - 1500/1500 (100%)6.0 Jumlah alat tangkap Unit 201 400 420 300 300 400 20216.1 Jumlah Kelompok Budidaya / POKDAKKAN yang mendapat Binaan Pemda kelompok 3/140 (2,14%) 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 36/140 (36%)6.2 Cakupan saluran tambak yang direhab meter 46900/142000 (33%) 1500 5000 5000 10000 10000 78400/142000 (55%)6.3 Jumlah pengerasan Jalan produksi meter 8600 6000 6500 7000 8000 10000 461006.4 Jumlah Unit Pembenihan Ikan/Udang (BBI,BIBP) Unit 2 - - - - - 26.5 Jumlah Unit Pembenihan rakyat (UPR) Unit 2 - - 1 - - 36.6 Jumlah Codlstorage unit - 1 - - - - 16.7 Jumlah prasarana pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan paket 4/40 (10%) 1 2 2 4 4 17/40 (43%)
18
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
6.8 Cakupan binaan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Kelompok 3/9 (33%) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 9/9 (100%)6.9 Jumlah sarana dan Prasarana pengawasan Perikanan
6.9.1 Radio Komunikasi Unit 14 - - - 6 - 206.9.2 Repeater paket 1 - 1 - - - 26.9.3 Sepeda Motor Unit - 4 - - - - 46.9.4 Kenderaan Roda 4 Unit - - - - 1 - 16.9.5 Gedung Pokmaswas paket - - - 1 - - 1
6 Perdagangan6.1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 12.95 13.49 14.04 14.58 15.12 15.67 15.676.2 Ekspor Bersih Perdagangan6.3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal UNIT 40 60 70 80 90 100 100
7 Perindustrian7.1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 11.28 11.31 11.35 11.38 11.41 11.45 11.457.2 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri % - - - - - - -7.3 Pertumbuhan Industri Kimia Agro, Transportasi dan aneka UNIT 1.216 20 25 25 25 25 13367.4 Pertumbuhan Industri kecil secara keseluruhan % 6,94 7 7 7 8 8 87.5 Cakupan bina industri kecil menengah Org 1.216 20 25 25 25 25 1336
1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita % - - - - - - -1.2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita % - - - - - - -1.3 Produktivitas total daerah % - - - - - - -
2 Pertanian2.1 Nilai tukar petani RP - - - - - - -
B Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur1 Perhubungan
1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan %1.2 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah1.3 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Jumlah
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
19
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
2 Penataan Ruang2.1 Ketaatan terhadap RTRW %
2.2 Luas wilayah produktif Ha
2.3 Luas wilayah industri Ha
2.4 Luas wilayah kebanjiran Ha 630.052.5 Luas wilayah kekeringan Ha
2.6 Luas wilayah perkotaan Ha
3
3.1 Jenis dan jumlah bank dan cabang jumlah 3 3 3 4 4 4 43.2 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang jumlah
3.3 Jenis, kelas, dan jumlah restoran jumlah - - - - - - -3.4 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel jumlah 1 1 2 2 2 3
4 Lingkungan Hidup4.1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih % 20 25 30 35 40 45 45
5 Komunikas dan Informatika5.1 Rasio ketersediaan daya listrik % 40 45 50 55 60 65 655.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik % 30 35 40 45 50 55 555.3 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon % 10 12 15 23 25 27 27
C Fokus Iklim Berinvestasi
1
1.1 Angka kriminalitas Jumlah - - - - - - -1.2 Jumlah demo Jumlah 6 6 5 4 4 3 31.3 Lama proses perijinan hari 2 4 6 8 10 14 141.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah objek 21.5 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 2 4 6 8 10 12 121.6 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % 0.02 0.023 0.027 0.031 0.035 0.038 0.0381.7 Jumlah pajak daerah Rupiah 3640875781 4855500382 5464865680 6150706322 6922619966 7791408771 7791408771
1.7.1 Jumlah Pajak yang dikeluarkan Rupiah 3640875781 4855500382 5464865680 6150706322 6922619966 7791408771 77914087711.7.2 Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi Jumlah 1 1 2 3 4 5 5
1.8 Jumlah retribusi daerah Rupiah 3438520758 3092851408 3474199987 3902568845 4383755584 4924272647 4924272647
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20
SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
NO
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJM (2017)
KONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJM 2012-2017
1.8.1 Jumlah Retribusi yang dikeluarkan Rupiah 3438520758 3092851408 3474199987 3902568845 4383755584 4924272647 49242726471.8.2 Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi Rupiah - - - - - - -
1.9 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Rupiah 7079396539 7948351790 8939065667 10053275167 11306375550 12715681418 127156814181.10 Jumlah Restoran menurut Jenis Jumlah - - - - - - -1.11 Jumlah Restoran menurut Kelas Jumlah - - - - - - -1.12 Jumlah Penginapan/Hotel menurut Jenis Jumlah - - - - - - -1.13 Jumlah Penginapan/Hotel menurut Kelas Jumlah 1 1 1 1 2 2 21.14 Prosentase Peningkatan Pajak % 3640875781 4855500382 5464865680 6150706322 6922619966 7791408771 77914087711.15 Prosentase Peningkatan Retribusi % 3438520758 3092851408 3474199987 3902568845 4383755584 4924272647 49242726471.16 Ratio PAD terhadap Pendapatan Daerah % 2.15 1.79 2 2.19 2.34 2.41 2.411.17 Prosentase SKPK yang menyampaikan SPJ tepat Waktu % 40 50 60 70 80 90 901.18 Prosentase Tanah yang telah bersertifikat %
1.19 Kategori ketepatan waktu penetapan APBK/ P-APBK*
1.20 Prosentase Pegawai Terlatih % 81.67 84.17 86.67 89.17 91.67 94.17 94.17D Fokus Sumber Daya Manusia1 Ketenagakerjaan