«Об исполнении окружного бюджета за 2017 год» Закон Ненецкого автономного округа от 29 мая 2018 года № 397-оз ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
«Об исполнении окружного бюджета за 2017 год»
Закон Ненецкого автономного округаот 29 мая 2018 года № 397-оз
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Бюджет для граждан….........................................……………………………...……………..........
Основные показатели………………………………………………………………..…………………….……..
Основные направления бюджетной политики..................................................
Характеристики окружного бюджета.....................................................................
Государственный долг...................................................................................................
Доходы окружного бюджета......................................................................................
Доходы от Харьягинского месторождения........................................................
Работа с федеральными ведомствами...............................................................
Расходы окружного бюджета.....................................................................................
Образование, физкультура и спорт.......................................................................
Национальная экономика........................................................................................
Социальная политика.................................................................................................
Здравоохранение........................................................................................................
Расходы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств...........
Расходы на содержание власти ...............................................................................
Расходы на содержание государственных учреждений................................
Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам...............
Дотации, субсидии и субвенции муниципальным образованиям...........
Государственные программы.....................................................................................
Бюджетные инвестиции...............................................................................................
Выполнение «майских» Указов Президента РФ................................................
СОДЕРЖАНИЕ31012131718202122272930313638414246495357
Уважаемые жители Ненецкого автономного округа!
Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который познакомит васс исполнением бюджета Ненецкого автономного округа на 2017 год. В доступной формедоводятся приоритетные направления бюджетной политики и основные характеристикибюджета Ненецкого автономного округа. Разработка информационного ресурса«Бюджет для граждан» является одним из важных направлений работы Департаментафинансов и экономики Ненецкого автономного округа, нацеленной на повышениепрозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса в нашем регионе.
05 мая 2018 года проект закона об исполнении окружного бюджета за 2017 годопубликован в окружной газете «Няръяна вындер» №46, 11 мая 2017 года проект отчетапо 2017 году рассмотрен на Общественном совете Департамента финансов и экономики,17 мая 2018 года прошли Публичные слушания по проекту закона в Собрании депутатовНенецкого автономного округа.
В 2017 году исполнение окружного бюджета было достаточно напряженным, были профинансированы свыше 95%расходные обязательства округа, погашена кредиторская задолженность позапрошлого 2016 года, в полномобъеме выплачены все социальные выплаты. Для нас одним из приоритетов остается совместная разработкаСтратегии развития региона. Ненецкий округ может преодолеть вызовы в арктических условиях за счетиспользования «молодой» и развивающейся территории, где одной из наших целей будет поиск инновационныхтехнологий хозяйствования для того, чтобы мы могли стать пилотным регионом «эффективной Арктики».
С уважением, Татьяна Логвиненко
Прозрачность и открытость
Принципы прозрачности и открытостибюджетной системы Российской Федерации
Обязательное опубликование в средствах массовой информацииутвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении
Доступность иных сведений о бюджетах
Обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет»
Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года
Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36
397-оз от 29.05.18
глоссарий
Бюджет субъекта Российской Федерации
Бюджет – это фонд денежных средств субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ можетбыть собственно бюджет региона – фонд денежных средств, предназначенныйдля финансирования функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ,или консолидированный бюджет, включающий в себя бюджет региона ибюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона.Это основной финансовый документ региона на текущий финансовый год иплановые периоды, имеющий силу закона.
Слово «бюджет» произошло от старонорманского«bougette», что значит кошель, сумка
Какие бывают бюджеты?
Бюджеты семей
Бюджеты организаций
Бюджеты публично-правовых
образований
Российской ФедерацииФедеральный бюджет, бюджеты
гос.ударственных внебюджетных фондов РФ
Муниципальных образованийМестные бюджеты
субъектов Российской ФедерацииРегиональные бюджеты, бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Бюджетная система Российской Федерации
= +Бюджетная система
Российской Федерации или «бюджет расширенного
правительства»
Консолидированныйбюджет Российской
Федерации
Бюджеты государственных внебюджетных
фондов
Федеральный бюджетКонсолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Территориальныефонды
обязательногомед. страхования
Государственныевнебюджетные
фонды РФ
Бюджеты субъектов Российской Федерации
(региональные бюджеты)
Консолидированные бюджеты муниципальных
районов
Бюджетыгородских округов
Бюджеты районов Бюджеты поселений
397-оз от 29.05.18
Бюджетная терминология
Бюджетная система Российской ФедерацииСовокупность всех бюджетов в Российской Федерации, то есть федерального,региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.
Межбюджетные отношенияВзаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросамосуществления бюджетного процесса.
Участники бюджетного процессаСубъекты, которые составляют, рассматривают проекты бюджетов, утверждаюти исполняют бюджеты, контролируют их исполнение, ведут бюджетный учет, проводятвнешнюю проверку, рассматривают и утверждают бюджетную отчетность.
Межбюджетные трансфертыСредства, предоставляемые одним бюджетом Российской Федерации другому бюджету.
Финансовый органНа федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта Российской Федерации Ненецкого АО – Департамент финансов и экономики НАО. На местном уровне – органы или должностные лица местных администраций.
глоссарий 397-оз от 29.05.18
Бюджетный процесс: этапы
Составление бюджета
Утверждение Уточнение Исполнение ОтчетностьКонтроль
и отчет
Публичные слушания
Публичные слушания
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ГРБС - орган государственной власти, орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
Орган государственной власти, орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, ЦБ РФ, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.
Бюджетная терминология
глоссарий
Администратордоходов бюджета
Главный распорядительбюджетных средств
Администратор источников финансирования дефицита бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий (ая) право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.
397-оз от 29.05.18
ПОКАЗАТЕЛЬ2015факт
2016факт
2017оценка
2018прогноз
2019прогноз
2020прогноз
Численностьтыс. человек 43,6 44,0 44,0 44,3 44,6 44,8
Валовой региональныйпродукт, млрд. руб. 227,2 255,5 228,5 234,4 241,1 246,8
Индекспотребительских
цен, % к пред. году114,6 109,6 101,6 103,7 104,0 104,0
Цена на нефтьUrals, долл./барр 51,2 41,9 53,0 43,8 41,6 42,4
Курс доллара,руб./долл 60,7 66,9 58,3 64,7 66,9 68,0
Ввод в действиежилых домов тыс. м2 35,5 23,5 27,9 28,5 29,5 30,0
Основные показатели развития Ненецкого АО
397-оз от 29.05.18
Организационная структура
органовгосударственнойвласти17
главныхраспорядителейсредств окружногобюджета
16
на 01 января 2018 года
казенныхучреждений16
бюджетныхучреждения94государственных
унитарных предприятий6
397-оз от 29.05.18
Основные направления бюджетной политики
Задачи бюджетной политики:
• повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг;• улучшение условий для привлечения инвестиций в целях повышения налогового потенциала;• определение приоритетных направлений бюджетных расходов, повышение их эффективности;• обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;• повышение открытости и прозрачности финансовой деятельности.
Основные направления бюджетной политики
• обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в условиях ограниченности финансовых ресурсов;
• постепенное сокращение дефицита окружного бюджета;• обеспечение реализации указов Президента РФ от 07.05.2012;• повышение эффективности бюджетных расходов; • развитие программно-целевых методов управления, в том числе и на муниципальном уровне,
с чётким определением целевых показателей и временных рамок их достижения;• обеспечение инфраструктурного развития на основе территориального планирования;• повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
397-оз от 29.05.18
Основные характеристики окружного бюджета
Показатель,млн. рублей
Факт
2015Факт
2016Утверждено
2017
Уточн. план
2017
Исполнено
2017% исп.
Доходы 16 329,8 12 983,1 12 064,4 16 988,5 18 494,9 108,9%
Безвозмездные .поступления 1 061,0 1 639,3 225,4 1 445,5 1 537,6 106,5%
в т.ч. из федерального бюджета 1 465,5 225,4 1 377,9 1 467,7 106,6%
Налоговые, неналоговые доходы 15 268,8 11 343,8 11 839,0 15 543,0 16 957,3 109,1%
Расходы 18 855,3 15 878,3 12 868,2 18 072,5 17 606,6 97,4%
Профицит/Дефицит (+/-) -2 525,5 -2 895,2 - 803,8 - 1 084,0 888,3 х
% дефицита 16,5% 25,5% 6,8% 7,0% х х
Источники финансирования дефицита бюджета
2 525,5 2 895,2 803,8 1 084,0 - 888,3 х
Изменение остатков на счетахпо учету средств бюджета
1 521,5 291,5 0,0 - 19,8 - 617,4 х
Возврат бюджетного кредита 3,9 3,7 3,8 3,8 3,6 95,0%
Изменение по кредитамкредитных организаций
1 000,0 2 600,0 800,0 - 900,0 - 900,0 100,0%
Государственные ценные бумаги х х 0,0 2 000,0 625,5 31,3%397-оз от 29.05.18
Исполнение окружного бюджета в 2017 году
18,1млрд. руб.
17,0
- 1,1млрд. руб.
расходы
доходы
дефицит
млрд. руб.
17,6млрд. руб.
18,5млрд. руб.
0,9млрд. руб.
расходы
доходы
профицит
план факт
397-оз от 29.05.18
Бюджетная терминология
Доходы
Расходы Доходы
Расходы
Дефицит Профицит
При превышении доходов над расходами принимается решение,
как их использовать: погашать долг, накапливать остатки,
направлять на развитие.
глоссарий
При превышении расходов над доходами принимается решение
об источниках покрытия дефицита: привлечение кредитов,
изменение остатков средств.
397-оз от 29.05.18
Бюджетная терминология
Внешний долгДолг, выраженный в иностранной валюте. В объем внешнего долга не включается долг субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте.
Внутренний долгДолг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте.
Государственный или муниципальный долгОбязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.
глоссарий 397-оз от 29.05.18
3,4млрд. руб.
0,1%получен26.01.1723.03.1721.06.1709.10.17
2,0млрд. руб.
11,509%
1,0млрд. руб.
11,63%
Государственный долг на 01 января 2018 года
1,1млрд. руб.
11,54% 0,2млрд. руб.
10,35%
287,8 млн. руб. – расходына обслуживание госдолга
ВС
ЕГО 3,3
млрд. руб.
0,8млрд. руб.
10,7%Получен15.03.1702.06.17
Погашено
0,6 млрд.
+0,2 млрд.руб.
0,5млрд. руб.
9,79%Получен10.05.17
+0,5 млрд.руб.
0,8млрд. руб.
10,12%Получен18.07.1728.07.17
+0,8 млрд.руб.
0,6млрд. руб.
9,41%Получен29.09.17
+0,6 млрд.руб.
0,6млрд. руб.
8,8058%Получен26.12.17
+0,6 млрд.руб.
0,6млрд. руб.
7,8%размещено
09.11.1715.12.1728.12.17
+0,6 млрд.руб.
Банковские кредиты
Казначейские кредиты
Выпуск облигаций
397-оз от 29.05.18
4 3
39
,8
5 4
35
,5
3 4
38
,8
1 0
61
,0
1 3
05
,6
74
9,1
5 6
21
,0
2 0
61
,6
1 5
53
,5
1 6
39
,3
1 3
73
,3
73
4,4
5 6
88
,9
2 5
90
,9
1 5
25
,2
22
5,4
1 3
63
,4
67
0,6
5 7
88
,9
5 1
15
,2
2 5
33
,0
1 4
44
,1
1 3
63
,4
74
2,5
5 9
56
,2
5 5
86
,4
3 2
35
,2
1 5
37
,6
1 3
39
,8
83
9,7
0,0
1 000,0
2 000,0
3 000,0
4 000,0
5 000,0
6 000,0
7 000,0
Налог на имущество
Доходы по проекту «Харьяга»
Налог на прибыль организаций
Безвозмездные поступления
Налог на доходы физических лиц
Проч. налог. и неналог. доходы
Динамика доходов окружного бюджета, млн. руб.
103%109%
Доля в доходах 32% 30% 18% 8% 7% 5%
исполнениеисполнение
127%исполнение
107%исполнение
98%исполнение
113%исполнение
2017 год Первоначальный план
2017 год Уточненный план
2017 год Фактическое исполнение
2016 год Фактическое исполнение
2015 год Фактическое исполнение
397-оз от 29.05.18
СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления
Налог на прибыль организаций3 235,2 млн руб. 128%
Доходы от использования имущества в гос. собственности16,8 млн руб. 140%
Безвозмездные поступления от другихбюджетов бюджетной системы РФ1 467,7 млн руб. 107%
Налог на доходы физических лиц1 339,8 млн руб. 98,3%
Платежи при пользовании природными ресурсами54,1 млн руб. 140%
Безвозмездные поступления от государственных (муниц.) организаций0,0 млн рублей
Налог на имущество5 956,2 млн руб. 103%
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 27,0 млн руб. 147%
Доходы от возврата целев. субсидий, субвенций и иных межбюдж. трансф.прошлых лет 10,4 млн руб. 157%
Налог на товары (работы, услуги)120,5 млн руб. 127%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов5 587,6 млн руб. 109%
Возврат остатков целевых субсидий, субвенций и иных межбюдж. трансф.прошлых лет - 1,5 млн
Налог на совокупный доход48,6 млн руб. 100%
Административные платежии сборы 17,6 млн руб. 202%
Прочие безвозмездные поступления60,9 млн руб. 100%
Налог, сборы и регулярные платежи за природные ресурсы84,2 млн руб. 117%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 133,6 млн руб. 125%
Государственная пошлина13,1 млн руб. 80%
Прочие неналоговые доходы323,0 млн руб. 99%
18,49 млрдруб.
10,80 млрдруб. 6,16 млрд
руб. 1,54 млрдруб.
2017 109%
109% 110% 106%
397-оз от 29.05.18
Доходы от доли прибыльной продукции СРП «Харьягинское месторождение»
«Харьягинское месторождение»
2,59 млрд.руб. 5,12 млрд.
руб. 5,59 млрд.руб.
План 2017 Уточн. 2017 Факт 2017
5,43 млрд.руб.
Факт 2015
7,01 млрд.руб.
Факт 2014
2,06
Факт 2016
млрд.руб.
397-оз от 29.05.18
Работа с федеральными ведомствами
0,2млрд
0,8млрд
1,5млрд
2014 2015 2016
1,5млрд
2017397-оз от 29.05.18
4 682,2959,4
1 356,1 2,6 48,6 84,2
2,5
2 521,2714,0
1 339,82,6
48,6 84,2
11,2
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций
при СРП
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на пиво, производимое на
терр. РФ
Налогина совокупный
доход
Налоги, сборыи регулярные
платежиза пользование
прир. ресурсами
Государственная пошлина
Распределение налоговых доходов, млн. руб.
Налоговые доходы, собираемые на территории Ненецкого автономного округаи распределяемые в соответствии с Договором с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ 4,7 млрд рублей
Архангельская область 7,1 млрд рублей
Доходы от отчислений части прибыли ГУП
Наименование государственногоунитарного предприятия
Чистая прибыль (убыток)
Объем прибыли, подлежащий
перечислению в бюджет (25%)
Исполненов 2017 году
ГУП НАО "Ненецкая агропромышленная компания"
48 995,0 12 248,8 1 552,0
ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи"
4 395,0 1 098,7 625,0
ГУП НАО "Ненецкая коммунальная компания"
- 3 382,0 0,0 0,0
ГУП НАО "Нарьян-Марскаяэлектростанция"
- 3 528,0 0,0 0,0
ГУП НАО "Ненецкая фармация" - 3 878,0 0,0 0,0
ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" - 9 584,0 0,0 0,0
ИТОГО, ТЫС. РУБЛЕЙ 13 347,5 2 177,0
397-оз от 29.05.18
Доходы от платных услуг казенных учреждений
Наименованиеказенного учреждения
Утверждено на 2017 год
Исполненов 2017 году
% исполн.
ГКУ НАО «Станция по борьбе с болезнями животных»
3 500,0 5 934,9 169,9%
КУ НАО «Поисково-спасательная служба»
1 840,5 1 949,7 105,9%
КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»
359,0 133,2 37,1%
ИТОГО, ТЫС. РУБЛЕЙ 5 699,5 8 017,8 141%
397-оз от 29.05.18
Бюджетная терминология (1 из 2)
Функциональная классификация расходов бюджетаПредставляет собой группировку расходов и отражает направление бюджетных средств на решение социально-экономических задач и содержит 14 разделов. Применяется также для международных сопоставлений по расходам.
Ведомственная структура расходов бюджетаРаспределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.
Программная структура расходов бюджетаВключает в себя программные расходы в виде государственных программ, и непрограммные расходы, в виде расходных обязательств, которые не включены в государственные программы.
глоссарий
КЛ
АС
СИ
ФИ
КА
ЦИ
И Р
АС
ХОД
ОВ
397-оз от 29.05.18
Бюджетная терминология (2 из 2)
Бюджетное обязательствоРасходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
Расходное обязательствоОбязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего бюджета.
Бюджетные ассигнованияПредельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные инвестицииСредства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию государственного (муниципального) имущества.
глоссарий 397-оз от 29.05.18
50
14
,6
41
12
,2
27
54
,1
19
39
,6
21
53
,0
11
19
,3
17
62
,5
42
52
,0
33
52
,7
26
26
,0
15
87
,4
16
41
,3
10
06
,4
14
12
,6
36
49
,2
18
80
,1
24
87
,7
98
1,9
12
31
,4
81
7,9 1
81
9,9
47
20
,0
33
96
,8
31
60
,7
25
11
,3
14
89
,1
94
1,6 1
85
3,1
46
83
,3
31
99
,1
31
41
,0
24
01
,5
14
45
,5
91
6,1 1
82
0,1
Образование Национальная экономика
Социальная политика
Жилищно-комм. хозяйство
Здравоохранение Общегосуд. расходы
Прочие расходы
99%
96%
исполнение
исполнение
99%исполнение
97%исполнение
94%исполнение
98%исполнение
97%исполнение
Динамика расходов бюджета, млн. руб.
2017 год Первоначальный план
2017 год Уточненный план
2017 год Фактическое исполнение
2016 год Фактическое исполнение
2015 год Фактическое исполнение
397-оз от 29.05.18
916,1
3,5308,5
3 199,1
2 401,5
62,4
4 683,3
678,9
1 445,5
3 141,0
172,5 146,0 287,8 160,6
Структура расходов окружного бюджета, млн. руб.
Общегосударственн.вопросы
Доля 5,2%
Нац. безопасность и правоохр. деятель-ть
Доля 1,8%
Жилищно-коммун. хозяйство
Доля 13,6%
ОбразованиеДоля 26,6%
ЗдравоохранениеДоля 8,2%
Физическая культура и спорт
Доля 1,0%
Обслуживаниегос. долгаДоля 1,6%
Национальная оборона
Доля 0,02%
Национальная экономикаДоля 18,2%
Охрана окружающей среды
Доля 0,4%
Культура, кинематография
Доля 3,9%
Социальная политика
Доля 17,8%
Средства массовой информации
Доля 0,8%
Межбюджетные трансфертыДоля 0,9%
ВС
ЕГО 17,6
млрд. руб.
96%исполнение
100%исполн.
96%исполн.
94%
96%исполн.
97%исполн.
99%
97%исполн.
100%исполн.
97%исполн.
97%исполн.
100%исполн.100%
исполн.
100%исполн.
397-оз от 29.05.18
Показатель,млн. руб.
2015 20162017план
2017уточн. план
2017факт
% исполн. Доля
ОБРАЗОВАНИЕ 5 014,6 4 251,9↓ 3 649,2 4 720,0 4 683,3↑ 99,2% 26,6%
Дошкольное образование
650,4 1 226,9 1 127,2 1 394,7 1 384,5 99,3% 7,9%
Общееобразование
3 627,3 2 467,3 1 792,6 2 491,4 2 476,1 99,4% 14,1%
Среднее проф. образование
378,0 312,7 304,3 309,5 308,4 99,7% 1,8%
Дополнительное образование
х х 224,8 265,8 259,3 97,6% 1,5%
Молодежнаяполитика
121,4 54,0 25,7 77,3 76,6 99,0% 0,4%
Др. вопр. в образ. 237,6 191,1 174,7 181,3 178,4 98,4% 1,0%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
787,60 588,4 524,5 681,3 678,9 99,6% 3,9%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
94,4 37,0 141,4 178,2 172,5 96,8% 1,0%
Образование, культура, физкультура и спорт
397-оз от 29.05.18
Показатель,млн. руб.
2015 20162017план
2017уточн. план
2017факт
% исполн. Доля
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
4 122,2 3 352,7↓ 1 880,1 3 396,8 3 199,1↓ 94,2% 18,2%
Общеэкономичес. вопросы
226,6 212,9 172,0 210,8 205,2 97,3% 1,2%
Сельское хозяйствои рыболовство
950,7 713,1 461,3 564,6 556,0 98,5% 3,2%
Водное и лесноехозяйство
11,7 20,7 29,5 32,5 30,5 93,9% 0,2%
Транспорт 698,7 356,5 206,6 338,5 327,0 96,6% 1,9%
Дорожн. хозяйство (дорожные фонды)
1 420,6 1 317,1 447,5 1 494,8 1 337,2 89,5% 7,6%
Связьи информатика
301,7 296,8 219,9 299,2 297,5 99,4% 1,7%
Др. вопросы, воспр. мин-сырьев. базы
502,1 435,6 343,3 456,3 445,7 97,7% 2,5%
Национальная экономика
397-оз от 29.05.18
Показатель,млн. руб.
2015 20162017план
2017уточн. план
2017факт
% исполн. Доля
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
2 754,0 2 626,0↓ 2 487,7 3 160,7 3 141,0↑ 99,4% 17,8%
Пенсионное обеспечение
177,0 160,0 168,0 186,9 186,6 99,9% 1,1%
Соц. обслуживание населения
223,3 354,8 398,9 408,1 404,1 99,0% 2,3%
Соц. обеспечение населения
1 890,6 1 587,4 1 519,2 1 956,6 1 946,5 99,5% 11,1%
Охрана семьи и детства
442,0 509,7 395,9 591,2 587,4 99,4% 3,3%
Др. вопросы в обл. соц. политики, в т.ч.
21,1 14,1 5,6 18,0 16,5 91,5% 0,1%
Качество жизни старшего поколения
х 11,9 720,4 705,5 705,0 99,9% 4,0%
Социальная политика
397-оз от 29.05.18
Социальные выплаты в 2017 году, млн. руб. (1 из 2)
Количество мер социальной поддержки >145
96% - это региональные меры поддержки
26Реализованы меры
соц. поддержки в рамкахокружных законовНенецкого округа
2,71Бюджетные ассигнования
на соц. выплаты населению15% от расходовокружного бюджета
млрд.руб.
Поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства10 961 получателей
216,5
Доп. поддержкаинвалидов
3 189 получателей
34,1
Окружнойматеринский капитал
335 сертификатов
75,6
Поддержка доноров,онкобольных,
жителей села и др.7 433 получателя
70,5
0,1Из нихв рамках федеральногозаконодательства
млрд.руб.
№121-ОЗ поддержкаинвалидов, ВОВ и др.
46 923 получателя
998,0
Питание детей до 3-хи обеспеч. лекарствами
13 456 получателей
95,9
397-оз от 29.05.18
Социальные выплаты в 2017 году, млн. руб. (2 из 2)
Поддержка родителейпогибших военнослужащих
5 получателей
0,8
Поддержка участникови инвалидов ВОВ
6 получателей
2,2
Газета дляветеранов труда
3 597 получателей
7,2
Денежные выплаты«Почетный гражданин»
384 получателя
19,2
Ежемес. выплатыродителям на дому
323 получателя
15,0
Поддержка КМНСоленеводов, чумработниц
1 316 получателей
27,2
Компенсация род.платы, стипендии4 217 получателя
3,5
Поддержкадетей-сирот
31 получатель
3,7
Доп. поддержкаопекунов, попечителей
277 получателей
43,9
Компенсация проездадля лечения и пр.5 049 получателей
100,5
Поддержкажителей с ипотекой1 113 получателей
127,8
326-ФЗ коменсац.выплаты мед. работн.
2 получателя
1,2
Закон РФ №1032-1выплаты безработным
1 280 получателей
6,7
За достигнутыеспорт. результаты
тренерам и сборным
0,2
Выплата многодетнымвзамен земельн. участка
78 получателей
80,0
Социальные выплатыВ рамках 170-ОЗна «День оленя»
0,6
Пост. АдминистрацииЗубопротез., подд. села
475 получателя
27,5
Доплата к пенсиигосслужащим
219 получателей
82,5
Доплата к пенсиизамещ. гос. должностей
19 получателей
16,7
Проезд инвалидовК месту отдыха33 получателя
1,1
Показатель,млн. руб.
2015 20162017план
2017уточн. план
2017факт
% исполн. Доля
ЖИЛИЩНО-КОММ. ХОЗЯЙСТВО
1 939,6 1 587,4↓ 981,9 2 511,3 2 401,5↑ 95,6% 13,6%
Жилищное хозяйство, в т.ч.
603,8 569,0 269,1 1 097,0 1 062,7 96,9% 6,0%
Переселение из непригодных домов
130,3 492,6 205,3 1 016,6 997,5 98,7% 5,6%
Коммунальное хозяйство, в т.ч.
1 269,2 982,3 712,8 1 340,2 1 287,9 96,1% 7,3%
Субсидии на эл/эн 466,5 444,1 291,4 426,4 424,8 99,6% 2,4%
Субсидии на тепло 277,7 299,2 177,4 360,6 360,6 100,0% 2,0%
Субсидиина горяч/хол. воду
40,6 59,8 51,8 70,5 70,5 100,0% 0,4%
Субсидиина твердое топливо
119,4 103,5 57,1 130,5 130,5 100,0% 0,7%
Благоустройство х х 0,0 62,6 45,1 72,1% 0,3%
Др. вопросы в ЖКХ 66,6 36,1 0,0 11,5 5,9 51,6% 0,03%
Жилищно-коммунальное хозяйство
397-оз от 29.05.18
Показатель,млн. руб.
2015 20162017план
2017уточн. план
2017факт
% исполн. Доля
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 2 153,0 1 641,3↓ 1 231,4 1 489,1 1 445,5↓ 97,1% 8,2%
Стационарнаямед. помощь
357,1 304,4 308,0 430,9 412,5 95,7% 2,3%
Амбулаторная помощь
467,4 304,5 305,2 397,9 378,3 95,1% 2,1%
Мед. помощь в дневн. стационарах
х 0,8 308,0 430,9 412,5 95,7% 2,3%
Скораямед. помощь
138,3 140,7 179,5 222,2 221,3 99,6% 1,3%
Др. вопросы в обл. здравоохранения
1 190,2 890,9 438,7 438,0 433,3 98,9% 2,5%
В т.ч. межбюджетн. трансферты ТФОМС
493,9 285,1 267,6 267,6 267,6 100,0% 1,5%
Здравоохранение
397-оз от 29.05.18
Показатель,млн. руб.
2015 20162017план
2017уточн. план
2017факт
% исполн. Доля
Собрание депутатов Ненецкого АО 177,6 116,3 105,9 108,7 107,3 98,7% 0,6%
Счетная палатаНенецкого АО 35,9 33,2 29,8 31,3 30,8 98,6% 0,2%
Управление имущественн.и земельных отношений 15,1 70,1 32,9 50,0 47,6 95,3% 0,3%
Департамент финансови экономики 421,6 548,6 810,6 632,8 604,3 95,5% 3,4%
Управление гражданской защиты 185,5 186,3 198,0 230,2 222,8 96,8% 1,3%
Управление по государств. регулированию цен 26,7 21,4 19,8 19,0 18,9 99,2% 0,1%
Департамент образования, культуры и спорта 5 471,6 4 478,6 4 106,9 4 964,5 4 925,0 99,2% 28,0%
Аппарат Администрации 940,0 829,4 782,9 1 043,1 1 034,8 99,2% 5,9%
Расходы в разрезе ГРБС (1 из 2)
397-оз от 29.05.18
Показатель,млн. руб.
2015 20162017план
2017уточн. план
2017факт
% исполн. Доля
Управление государственного заказа 22,0 21,2 16,3 16,5 16,4 99,4% 0,1%
Избирательная комиссия Ненецкого АО 13,7 14,9 9,9 9,9 9,3 94,4% 0,1%
Департамент природных ресурсов, экологии и АПК 1 149,4 909,0 613,8 763,4 748,7 98,1% 4,3%
Департамент строительства ЖКХ, энергет. и транспорта 4 924,1 3 923,1 2 118,9 5 276,8 4 976,8 94,3% 28,3%
Государственная инспекция по ветеринарии 112,2 95,7 80,3 84,8 84,1 99,2% 0,5%
Госинспекция строительн. и жилищного надзора 48,1 43,2 34,0 37,7 37,5 99,5% 0,2%
Департамент здравоохр., труда и соцзащиты 4 973,3 4 312,8 3 712,8 4 696,3 4 635,2 98,7% 26,3%
Департаментрегиональной политики 338,7 274,5 195,5 107,5 106,9 99,4% 0,6%
Расходы в разрезе ГРБС (1 из 2)
397-оз от 29.05.18
Показатель,млн. руб.
2015 20162017план
2017уточн.
2017факт
% исполн.
ФОТЧисл.
01.01.17Числ.
31.12.17
Собрание депутатов Ненецкого АО
148,4 114,3 103,4 106,44 ↓105,1 98,7% 74,9 59 59
Счетная палатаНенецкого АО
35,9 33,2 29,8 31,3 ↓30,8 98,6% 23,4 17 17
Управление имуществ.и земельных отношений
10,0 36,8 31,9 34,4 ↓34,3 99,7% 26,0 23 23
Департамент финансови экономики
163,5 99,4 76,4 82,0 ↓82,0 99,9% 63,0 56 ↓54
Управление гражданской защиты
19,4 21,7 18,8 18,2 ↓18,2 99,9% 14,2 13 ↓12
Управление по гос. регулированию цен
26,7 21,4 19,8 19,0 ↓18,9 99,2% 14,4 13 ↓12
Департамент образов., культуры и спорта
104,7 102,5 80,0 79,3 ↓78,6 99,0% 63,8 61 ↓55
Аппарат Администрации 165,7 269,2 220,7 254,4 ↓250,8 98,6% 187,2 163 ↓153
Расходы на содержание власти (1 из 2)
397-оз от 29.05.18
Показатель,млн. руб.
2015 20162017план
2017уточн.
2017факт
% исполн.
ФОТЧисл.
01.01.17Числ.
31.12.17
Управление государственного заказа
22,0 21,2 16,3 16,5 ↓16,4 99,4% 12,7 12 12
Избирательная комиссия Ненецкого АО
13,7 14,6 9,9 9,9 ↓9,3 94,4% 6,4 9,5 ↑11,5
Департамент природных ресурсов, эколог. и АПК
105,6 100,3 81,5 85,2 ↓83,8 98,4% 67,8 58 ↓47
Департамент строительства, ЖКХ, ЭиТ
112,2 108,6 85,4 91,7 ↓91,0 99,3% 68,6 62 ↓54
Гос. инспекция по ветеринарии
12,8 12,3 10,4 10,6 ↓10,5 99,3% 8,1 7 7
Госинспекция строит. и жилищного надзора
48,1 43,2 34,0 37,7 ↓37,5 99,5% 27,7 25 25
Департамент здрав., труда и соцзащиты
122,5 115,7 90,3 94,7 ↓91,4 96,5% 67,6 63 ↓57
Департамент по взаимодйств. с ОМСУ
75,5 74,2 56,7 55,2 ↓54,6 98,9% 41,7 36 ↓33
Расходы на содержание власти (2 из 2)
397-оз от 29.05.18
Государственные учреждения
Бюджетное учреждениеНекоммерческая организация, созданная субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных российским законодательством полномочий соответственно органов государственной власти или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Казенное учреждениеГосударственное или муниципальное учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета.
Лимиты бюджетных обязательствОбъем прав в денежном выражении по принятию и исполнению учреждением бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде.
Государственное или муниципальное заданиеДокумент, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных или муниципальных услуг\ выполнения работ.
глоссарий 397-оз от 29.05.18
Расходы на содержание государственных учреждений
Показатель
Департамент природных ресурсов, экологии и АПК
Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта
Департамент здравоохранения, труда и соцзащиты
Государственная инспекция по ветеринарии
2
2
5
1
1
1
4
2
87
7
1
1
1
Кол-во
учр.Кол-во
КУКол-во
БУШтатная
численность
х
85
2
х
х
х
109,5 чел
↑4 591
↑361,5
↑29,5
55 чел.
↓62,8
Субсидии БУ на иные цели
х
1 211,2
х
х
х
х
11 7↓2 349 520,4
Субсидии БУ на гос. задание
х
3 500,8
146,0
х
х
х
879,2
Управление гражданской защиты
Департамент образования, культуры и спорта
Аппарат Администрации
16110 94↓7 558,1 1 731,54 526,0
Ассигнования на КУ, млн. руб.
155,5
117,6
372,5
44,4
99,9
73,4
142,2
1 005,1ВСЕГО
397-оз от 29.05.18
Предоставление субсидий ЮЛ и ФЛ, млн. руб. (1 из 3)
План 1,30 млрд.руб.
Уточн. 2,19 млрд.руб.
Факт 2,15 млрд.руб.
% исп. 98,1%
Начинающиепредприниматели
24 гранта
12,0
Развитие МСП24 субсидии
27 микрозаймов
6,8
Продуктивностьмолочного скота
ГУП «НАК», 3 МКП2 СПК, 6 КФХ
135,2
Развитие АПКГУП «НАК
10 СПК
53,5
Возмещение по дровамоленеводам 372 чел.
1 488 куб. метров
1,5
Электроэнергия для с/х производителей
1 СПК, МП ЗР СЖКС
5,2
Возмещение затратна производствокартофеля 1 КФХ
0,01
Геоботаническоеобследов. пастбищ
5 СПК
15,8
Реализация оленины12 СПК, 1 ГУП,
1 общество
127,4
Возмещение трансп.расходов за доставку
оленины
15,3
Возмещение затратна производство овощей
ГУП НАО НАК
3,0
Возмещение затратЛПХ на молоко
4 ЛПХ
0,5
Субсидия на молокоГУП НАО НАК,
3 МКП, 2 СПК, 6 КФХ
75,6
397-оз от 29.05.18
Предоставление субсидий ЮЛ и ФЛ, млн. руб. (2 из 3)
Возмещение16 ПО по доставкепродуктов на село
22,6
Возмещение на произ-во/доставкухлеба 23 предприятия
81,1
Снижение затрат на ЖКУторговле и общепиту
на селе 8 ПО, 3 ИП, 1 ООО
3,6
НМОАО на село21 812 чел., в т.ч.
9 805 чел. спецтариф
191,9
Межрегиональноеавиасообщение
60 890 чел.
71,9
Водный транспортМП ЗР СТК4 923 чел.
8,6
Возмещение авто-бусного сообщения
2 510,4 тыс. пассажиров
54,6
Подготовкаобъектов к ОЗП
«Посжилкомсервис»
10,0
Гос. регулированиетарифов на эл/энергию
4 организации
424,8
Гос. регулированиетарифов на тепловую
энергию 19 орг.
360,6
Гос. регулированиетарифов на ХВС, ГВС,
водоотведение12 организаций
70,5
Снабжение населениятвердым топливом
1 организация
130,5
План 1,30 млрд.руб.
Уточн. 2,19 млрд.руб.
Факт 2,15 млрд.руб.
% исп. 98,1%
Возмещение затратпо бесплатному проезду132,2 тыс. пассажиров
4,8
Доставка продуктовна острова Колгуев
и Вайгач 1 ПО, 1 ООО
1,6
397-оз от 29.05.18
Предоставление субсидий ЮЛ и ФЛ, млн. руб. (3 из 3)
План 1,30 млрд.руб.
Уточн. 2,19 млрд.руб.
Факт 2,15 млрд.руб.
% исп. 98,1%
Возмещение затратна ремонт производств.
здания АО «Вита»
3,0
Возмещение затратна тароупаковку
АО «Вита»
6,5
Возмещение затратна сухое молоко
АО «Вита»
4,1
Финансовое обеспечениеГУП «Нарьян-Мар-
дорремстрой
100,0
Возмещение затратНКК по приобретению«Нарьян-Марокргаз»
85,7
Субсидия частнымдетским садам
«Садко»
1,1
15 сельскихпоселений обеспеч.
радиотел. связью
27,7
1% ипотека2017 – 14 кредитов
2016 – 33 кредита2015 – 5 кредитов
9,4
913 подростка летн. труд. 206 чел. обществ. работы
5 самозанятых
19,7
Трудоустроено5 инвалидов
Оснащено 4 раб места
1,3
Содействие занятости12 чел. стажировка
2 чел. обучение
0,4
397-оз от 29.05.18
Органы местного самоуправления
Бюджет муниципального образованияОсновной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущийфинансовый год, принимаемый представительным органом местного самоуправления. Фондденежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметамведения местного самоуправления.
Муниципальная программаСистема мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамкахреализации муниципальных функций достижение целей в сфере социально-экономическогоразвития и безопасности.
Межбюджетные трансфертыПредоставляются в виде дотаций, субвенций и субсидий. Дотации направляются на решениевопросов местного значения. Субвенции выделяются на исполнение передаваемыхполномочий, на условиях безвозмездности и безвозвратности на определенные цели и вустановленные сроки. При неиспользовании в полном объеме бюджет-получатель долженвернуть субвенцию. Условием предоставления субсидии, выделяемой на конкретные цели,является софинансирование бюджета-получателя.
глоссарий 397-оз от 29.05.18
2 123,3
138,8
626,3
146,7182,569,7 25,2 10,858,6
147,211,1 0,0
347,1 147,2
16,8 0,0
308,1
147,215,0 0,0
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2 000,0
2 500,0
Субсидии на софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
Субвенции для финансового обеспечения полномочий,
переданных органам местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Дотации, субсидии и субвенции МО в 2017 году (1 из 2)
Факт 470,3млн. руб.
% исп. 92%2017 год Первоначальный план
2017 год Уточненный план
2017 год Фактическое исполнение
2016 год Фактическое исполнение
2015 год Фактическое исполнение
89%исполнение
100%исполнение
90%исполнение
План 511,1млн. руб.
397-оз от 29.05.18
Дотации, субсидии и субвенции МО в 2017 году (2 из 2)
397-оз от 29.05.18
18
47
6,0
37
9,3
15
63
0,1
24
8,2
12
66
4,4
20
3,8
17
81
6,9
25
5,6
17
36
2,9
24
3,7
Программная часть Непрограммная часть
Доля расходов государственных программ в бюджете
98,6% доля в расходах
2017 год Первоначальный план
2017 год Уточненный план
2017 год Фактическое исполнение
2016 год Фактическое исполнение
2015 год Фактическое исполнение
ВС
ЕГО 17,6
млрд. руб.
1,4 % доля в расходах
97,5%исполнение
95,3%исполнение
2015 2016 2017
397-оз от 29.05.18
6
ВЫСОКИЙУРОВЕНЬ
эффективности
22
УДОВЛЕТ.УРОВЕНЬ
эффективности
2
НЕУДОВ.УРОВЕНЬ
эффективности
Эффективность государственных программ
оценивалось 30государственных
программ397-оз от 29.05.18
Государственные программы 2017 год (1 из 3)
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
факт
3 971,3
3 936,6
2 012,8
1 969,5
2 010,3
1 936,3
1 095,5
1 084,6
1 310,8
1 300,3
1 211,2
1 184,0
455,8
441,1
706,7
705,0
1 818,2
1 649,2
606,8
593,7
Развитиеобразования
Развитиездравоохранения
Обеспечениедоступным и комфортнымжильём и комм. услугами
Развитиегосударственного
управления
Социальнаяподдержка
граждан
Модернизацияжилищно-
коммунальногохозяйства
Управлениерегиональными
финансами
Старшеепоколение
Развитиетранспортной
системыокруга
Развитие и регулирование
рынков с/х
млн.руб.
млн.руб.план
Высокая эффективность ГП Неудовлетворительная эфф.
99%исполнение
98%
96%
Удовлетворительная эфф.
99%
99%
98%
97%
100%
91%
98%
397-оз от 29.05.18
Государственные программы 2017 год (2 из 3)
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
708,6 284,6 299,8 212,0 178,0 137,1 96,8 90,2 74,0 106,1
Развитиекультурыи туризма
Профилактикасоциального
сиротства
Информационноеобщество
Обеспечениегражданской
защиты
Реализациярегиональной
политики
Развитиефизкультуры
и спорта
Охранаокружающей
среды
Обеспечениеобществ. порядка,противодействие
преступности
Обеспечениеэпизоотическогои ветеринарно-
санитарногоблагополучия
Содействие занятости населения
млн.руб.
млн.руб.
факт 706,7 281,8 298,0 204,7 177,4 131,5 92,9 89,0 73,4 101,1млн.руб.
план
Высокая эффективность ГП Неудовлетворительная эфф.Удовлетворительная эфф.
100%
99%
исполнение 99%
97%
100%
96%
96%
99%
99%
95%
397-оз от 29.05.18
Государственные программы 2017 год (3 из 3)
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
67,5
66,9
24,5
24,5
35,3
34,8
74,9
70,0
109,4
94,0
107,2
107,2
7,5
5,2
0,6
0,6
0,7
0,4
2,6
2,3
Организацияотдыхадетей
Доступнаясреда
Молодёжь
Развитиепредпринимат.деятельности
Развитиеэнергетики
Сохранениеи развитие
КМНС
Управлениеимуществом
и земельнымиресурсами
Улучшениеусловий
и охраны труда
Добровольноепереселениеиз-за рубежа
Патриотическое воспитание населения
млн.руб.
млн.руб.
факт
план
Высокая эффективность ГП Неудовлетворительная эфф.Удовлетворительная эфф.
99%исполнение
100%
99%
94%100%
70%86%
100%
63%
91%
397-оз от 29.05.18
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
Уточн. 2,70 млрд.руб.
Факт 2,51 млрд.руб.
% исп. 93%397-оз от 29.05.18
2 618,52 182,7
1 741,8
2 513,9
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2 000,0
2 500,0
3 000,0
2014 2015 2016 2017
Бюджетные инвестиции
Бюджетные средства,млн. руб.
Бюджетные ассигнованияна осуществление
бюджетных инвестиций
2 513,9млн. руб.
33 объекта строительства, ПСД
и приобретения
- 17%- 20%
Долевое участиев строительстве
жилых помещений для переселения из
ветхого жилья
906,5млн. руб.
Строительство объекта Школа №3
на 700 местпо ул. Авиаторовв г. Нарьян-Маре
311,9млн. руб.
Привязка ТП и строительство
"под ключ" объекта Детсад на 220 мест
по ул. Авиаторов
164,7млн. руб.
Строительство объекта "Школа
на 100 мест вс. Тельвиска
102,2млн. руб.
Строительство объекта Автодорога
г.Н-Мар - г.Усинскна III и IV участках
648,3млн. руб.
+ 44%
2 703,0 план
факт
397-оз от 29.05.18
Расходы на бюджетные инвестиции (1 из 2)
Строительство объекта "Школа на
150 мест вп. Индига"
12,9млн. руб.
Приобретение (строительство)помещений для
спец. жил. фонда
44,3млн. руб.
Пристройка к главному корпусу
ГБУЗ НАО НОБразработка ПСД
7,5млн. руб.
Разработка ПСД на строительство
объекта "Котельная в п. Искателей"
млн. руб.
Реконструкция тепличного комбината
в г. Нарьян-Мар
7,5
Строительство авто дороги Нарьян-Мар – Тельвиска с ПСД
15,2млн. руб.
Обеспечение транспортной
инфраструктурой Старого аэропорта
15,1млн. руб.
Приобретение помещения
на ул. Ленина, д. 38, 4 этаж,
S 294,5 кв. м.
8,1млн. руб.
Здание "Молодёжного центра" с ПСД
10,6млн. руб.
Реконструкция участка автодороги г. Нарьян-
Мар - п. Красное км.39+64-км.41+148
7,0млн. руб.
Многоквартирный жилой дом в г.Нарьян-Мар
82,9млн. руб.
Дорога поул. Монтажников –
ул. Угольная –ул. Юбилейная
47,1млн. руб.
Реконструкцияул. Октябрьская
59,2млн. руб.
Проект для строительства
административного здания
16,3млн. руб.
7,5млн. руб.
Строительство очистных
сооруженийв п. Качгорт
10,1млн. руб.
397-оз от 29.05.18
Расходы на бюджетные инвестиции (2 из 2)
Строительство коридора для
тепличного комбината
1,4млн. руб.
ПСД модульной котельной и сети теплоснабжения
в п.Каратайка
0,6млн. руб.
Строительство ЛЭП п. Хорей-Вер –
п. Харьягинский с разработкой ПСД
0,3млн. руб.
Строительство тротуаров по
ул. Хатанзейскогов г. Нарьян-Маре
млн. руб.
Авто дорогапо ул. Ненецкаяот ул. Чернова
до ул. Рыбников
2,2млн. руб.
Завершение строительства
4-х кв. дома №2в с. Шойна
1,7млн. руб.
ПСД Детский дом семейного типа
0,3млн. руб.
Корректировка ПСД Культурно-
досуговый центрв п. Лесозавод
0,5млн. руб.
Строительство улично-дорожной
сети Факела
6,2млн. руб.
Завершение работ по строительству
объекта ФАП в с. Шойна
5,7млн. руб.
Строительство рыбоперерабатыва
ющего заводав г. Нарьян-Маре
5,6млн. руб.
Электро- и газоснабжение ЗУ, для многодетных
4,2млн. руб.
0,03
ПСД строительства мостового
перехода черезр. Городецкая
0,3млн. руб.
397-оз от 29.05.18
Достижение плановых целевых значений показателейпо итогам 2017 года в Ненецком автономном округе
Отношение объема
инвестицийв основной капитал в
процентах к ВРП
Доля продукции высокотехнол.и наукоемких
отраслей в ВРП относительно
уровня 2011 года
Индекс производительно
сти труда относительно
уровня 2011 года
Прирост высокопроизв. рабочих мест,в процентах к предыдущему
году
Рост реальной зарплаты
относительно уровня 2011
года
Отношениеср. зарплаты
педагогов общего образования
к ср. зарплате по Ненецкому АО
Отношениеср. зарплаты
педагогов дошкольных учреждений
к ср. зарплате в сфере общего образов. по НАО
Отношениеср. зарплаты
преподавателей и мастеров
производствен-ного обучения
к ср. зарплате по Ненецкому АО
Отношениеср. зарплаты
врачей и работников мед.
организаций к ср. зарплате по
Ненецому АО
Удельный вес численности
высококвалиф. работников в общ. числ-ти
квалифициров. работников
Отношениеср. зарплаты
среднего мед. персонала к ср.
зарплате по НАО
Отношениеср. зарплаты социальных
работников к ср. зарплате по НАО
Отношениеср. зарплаты
младшего мед. персонала к ср.
зарплате по НАО
Отношениеср. зарплаты работников
культуры к ср. зарплате по НАО
Отношение средней заработной платы педагогических работников
учреждений дополнительного образования к средней заработной
плате учителей по НАО
Прирост количества
выставочных проектов
относительно уровня 2011 года
Доля детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях, от общ. числа детей
Смертностьот болезней
системы кровообращения
Смертность от новообразований
(в том числе от злокачественных)
Смертностьот туберкулеза
Смертность от дорожно-
транспортных происшествий
Младенческая смертность
Доступность дошкольного образования
Доля занятого населения в
возрасте от 25 до 65 лет от общей
численности занятых
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обуч. по доп. образоват. программам, в
общ. числ-тидетей
Доля образоват. организаций СПО
для обучения ЛОВ, в общем
числе организаций
Доля внутренних затрат на
исследования и разработки в ВРП
Доля заемных средств в общем
объеме капит. вложений
в системы ЖКХ
Количество лет, необходимых
семье, для приобретения
квартиры
Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади жилья эконом-
класса
Объем ввода жилья по
стандартам эконом-класса
Отношение числа семей с жильем в
течение года, к числу семей,
желающих улучшить
жилищн. условия
Уровень удовлетвореннос
ти граждан качеством гос. и
муниц. услуг
Доля граждан, имеющих доступ к получению гос. услуг в «одном
окне»
Доля граждан, использующих гос. и муниц.
услуги в электронной
форме
Среднее число обращений
представителей бизнес-
сообщества для получения 1 гос. (муниц.) услуги
Среднее время ожидания в очереди при обращении
заявителя в орган гос. власти
Суммарный коэффициент рождаемости
Ожидаемая продолжительно
сть жизни при рождении
39 целевых показателей по Указам Президента РФ от 7 мая 2012 года №596-606 397-оз от 29.05.18
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,21,2 1,4 1,7
- 2,7 - 0,9
6,8*
-4
-2
0
2
4
6
8
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Указ Президента Российской Федерации № 596 от 7 мая 2012 г.«О долгосрочной государственной экономической политике»
Прирост высокопроизводительныхрабочих мест, тыс. единиц
38 39 39 38 37 3538 3642
50
34
50*
0
30
60
2012 2013 2014 2015 2016 2017Отношение объема инвестиций
в основной капитал к ВРП, в процентах
Доля продукции высокотехн. и наукоемких отраслейв ВРП относительно уровня 2011 года, в процентах
136 137 140 142
128 129136
142 142
121
103
129
50
80
110
140
170
2012 2013 2014 2015 2016 2017
9399 104
112118
133
93 91 95104
113
50
90
130
170
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Индекс производительности трудаотносительно уровня 2011 года, в процентах
Плановые значения показателя Фактическое значение *предварительные статистические данные за 2017 год397-оз от 29.05.18
Указ Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 г. "О мероприятиях по реализации социальной политики"
Зарплата учителей, в %
96,3103,7 103,5 100,0 100,0 100,0
96,3103,7 103,5
117,4
104,1 101,0
75
105
135
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Плановые значения показателя Фактическое значение *предварительные статистические данные за 2017 год
93,0 94,7 97,2
100,0
100,0 100,0
93,0 94,7 97,2
96,0
104,0 108,1
75
105
135
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зарплата воспитателей, в %
116,8 123,3
142,5 142,5
90,0 95,0
116,8 123,3
142,5 150,2
126,2 120,1
75
105
135
165
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зарплата мастеров, в %
108,4 106,7102,0
90,095,0
108,4 106,7100,7 101,5
96,6
75
95
115
135
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зарплата доп. образ, в %
66,676,6 79,8 79,8 82,5 90,0
66,676,6 79,8 87,1 87,6 90,4
30
60
90
120
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зарплата культуры, в %
162,8
169,9
164,4154,5
173,0
180,0
162,8
166,7
172,9180,1
165,5
178,6
120
150
180
210
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зарплата врачей, в %
71,5
51,959,3
68,7
79,0
80,0
71,5
51,959,3
67,9
73,1
81,1
30
60
90
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зарплата соц. работн., в %
48,155,7 54,0 52,4
70,580,0
48,155,4 59,4 61,5
64,373,9
20
50
80
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зарплата мл. медперсонал, в %
100,8
110,4 107,0100,6
100,0 100,0
100,8
109,8 107,9
122,5
107,9 107,0
80
100
120
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зарплата ср. медперсонал, в %
397-оз от 29.05.18
Указ Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 г. "О мероприятиях по реализации социальной политики"
Рост реальной заработной платыотносительно уровня 2011 года, в %
план
111,9
117,4 117,0
127,0
132,9140,0
111,9 113,5112,8
106,5
98,0 98,4*
80
90
100
110
120
130
140
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Плановые значения показателя «Рост реальной зарплаты относительно уровня 2011 года»
Рост реальной зарплаты в % относительно уровня 2011 года
*предварительные статистические данные за 2017 год
Удельный вес численности высококвалифиц.работников в общ. численности
квалифицированных работников, в %
20,4 19,9
26,1
28,1 28,329,3
20,4 19,9
26,1
24,9
28,2 28,9
10
15
20
25
30
35
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Плановые значения показателя
Фактическое значение
397-оз от 29.05.18
Указ Президента Российской Федерации №598 от 7 мая 2012 г.«О совершенствовании политики в сфере здравоохранения»
Плановые значения показателя Фактическое значение *предварительные статистические данные за 2017 год
Смертность от болезней кровообращ. Смертность от новообразований Смертность от туберкулеза
495551 531 526 513 501495
522
426 443403
367
300
400
500
600
2012 2013 2014 2015 2016 2017
115
200
168157
136150
115
175
137
163
146143
90
140
190
240
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2,3
4,4 4,0 3,9 3,8 3,8
2,3 2,3
4,6
0,0 0,0
2,3
0
2
4
6
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Смертность от ДТП
9,47,0 6,8 6,6 6,4 6,2
9,47,0
2,30,0
6,8
2,3
-2
3
8
13
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2,9
5,7 5,6 5,55,2 5,2
2,9
7,0
5,5 5,3
2,5
7,4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Младенческая смертность,случаев на 100 тыс.
населения
397-оз от 29.05.18
26,0
36,0 37,0 37,0 37,0 37,026,0
36,0 37,0
51,4
37,0
9,9
0
10
20
30
40
50
60
70
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Указ Президента Российской Федерации №599 от 7 мая 2012 г.«О мерах по реализации политики в образовании и науке»
Плановые значения показателя Фактическое значение *предварительные статистические данные за 2017 год
Доступность дошк. образования, % Охват детей доп. образованием, % Доля зданий СПО для инвалидов, %
Доля затрат на исследования в ВРП, %
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего
повышение квалификации, в %
98 9898
100100 100
100 100 100 100100 100
96979899
100101
2012 2013 2014 2015 2016 2017
6568 70 70
757568
71
80 80
74
75
55
65
75
85
2012 2013 2014 2015 2016 2017
3333
0 0 0 0
33 33
0
20
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 0,03
0,04
0,03
0,02 0,02
0
0
0
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
397-оз от 29.05.18
8
64 5
96
86
5
-1
2
5
-5
0
5
10
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Указ Президента Российской Федерации № 600 от 7 мая 2012 г. «Доступное и комфортное жилье и качество ЖКУ»
Плановые значения показателя Фактическое значение *предварительные статистические данные за 2017 год
Превыш %ставк по ипотеке над ИПЦ, % Кол-во предост. ипотек, тыс. штук Семьи, улучшив. жилищ условия, %
Расселен. аварийн. жилье, тыс. кв. м
Доля заемных средств в общем объеме капвложений в S-му тепло-,
водоснабжения, водоотведенияи очистки сточных вод, в %
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
5
10
15
20
25
30
35
2012 2013 2014 2015 2016 2017
379 369326
185
37 19
379301 294
205 253291
-100
100
300
500
2012 2013 2014 2015 2016 2017
49 10
18
30 33
7 310 11
6
33
0
20
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,4
0,0 0,0 0,0
1,4
0,0 0,00
1
2
2012 2013 2014 2015 2016 2017
397-оз от 29.05.18
25,030,0
35,040,0
50,0
60,0
10,914,5 15,7
19,4
51,4
0
10
20
30
40
50
60
70
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Указ Президента Российской Федерации № 601 от 7 мая 2012 г. «Совершенствование системы государственного управления»
Плановые значения показателя Фактическое значение *предварительные статистические данные за 2017 год
Удовлетвор. граждан госуслугами, % Доступ граждан к МФЦ, % Обращения бизнеса в среднем, ед.
Сред. ожидание в очереди МФЦ, мин.
Доля граждан, использующих механизм получения гос. и муниц.
услуг в электронной форме, в %
70 70 70 7080 85
93 93
70
91
8090
50
70
90
110
2012 2013 2014 2015 2016 2017
12,0 20,040,0 90,0 90,0 90,0
53,091,0
100,0100,0 100,0
0
50
100
150
2012 2013 2014 2015 2016 2017
8
6
2 2 2 2
2 2 2 2 20
5
10
2012 2013 2014 2015 2016 2017
50,0
30,0
15,0 15,0 15,0 15,0
25,015,0 15,0
9,5 5,4 6,10
20
40
60
2012 2013 2014 2015 2016 2017
397-оз от 29.05.18
68
65
6667
686868
66
7171 71
72
60
62
64
66
68
70
72
74
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Указ Президента Российской Федерации № 606 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации демографической политики РФ»
Суммарный коэффициент рождаемости,число родившихся на 1 женщину
*предварительные статистические данные за 2017 год
Ожидаемая продолжительностьжизни при рождении, лет
Плановые значения показателя
Фактическое значение
Плановые значения показателя
Фактическое значение
2,3 2,3
2,4
2,6
2,3 2,32,3 2,32,4
2,6
2,8
2,4
2
2
2
2
2
3
3
3
2012 2013 2014 2015 2016 2017
397-оз от 29.05.18
Департамент финансов и экономикиНенецкого автономного округаадрес: 166700 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д.4
тел. 8(81853)2-14-34; 8(81853)[email protected] http://dfei.adm-nao.ru
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
http://vk.com/econnao
http://fb.com/economicsnao
График работы Департамента График личного приема граждан
Логвиненко Татьяна ПавловнаЗаместитель губернатора Ненецкого автономного
округа - руководитель Департамента
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
8.30 – 17.30
обед12.30 – 13.30
выходной
Второйвторникмесяца
ул. Победы, д. 4, каб. 14предварительная запись по тел:
8 (81853) 2 15 548 (81853) 4 30 87
397-оз от 29.05.18