Top Banner
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 – 2015 РОКИ ВСТУП Програма соціально - економічного розвитку міста Рівного на 2011 – 2015 роки розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, ст. 26, 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Програма розроблена з урахуванням завдань і положень наступних документів: - постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету; - основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010р. №701; - програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада”; - Стратегії економічного і соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року, що схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації 30.10.2006 № 489 та затверджена рішенням обласної ради від 29.12.2006 №199; - Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 22.11.2006 № 317 із змінами та доповненнями від 01.10.2009 рішення № 2773. Програма розроблена на основі пропозицій управлінь та відділів виконавчого комітету Рівненської міської ради, підприємств і організацій міста з використанням аналітичних матеріалів та статистичних даних щодо розвитку міста за 2009 – 2010 роки та прогнозних тенденцій на 2011 рік, з урахуванням фінансових можливостей. В ній вказані першочергові заходи, які необхідно реалізувати у 2011-2015 роках для досягнення поставленої мети. У програмі економічного та соціального розвитку міста Рівного узагальнені основні напрями розроблених і діючих у місті регіональних та галузевих програм. Реалізація програми дасть можливість підвищити конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість економіки міста, створити сприятливі умови для підвищення ділової активності суб’єктів господарювання, збільшення бюджетних надходжень та доходів населення, розвитку соціальної інфраструктури, вирішення екологічних проблем міста. Основна мета програми соціально-економічного розвитку м. Рівного на 2011-2015 роки – зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу міста, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва, покращення комунальної інфраструктури, поліпшення екологічного стану
122

Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

Jul 27, 2015

Download

Documents

Uliana Tet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУм. РІВНОГО НА 2011 – 2015 РОКИ

ВСТУП

Програма соціально - економічного розвитку міста Рівного на 2011 – 2015 роки розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, ст. 26, 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Програма розроблена з урахуванням завдань і положень наступних документів:- постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 “Про

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету;

- основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010р. №701;

- програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада”;

- Стратегії економічного і соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року, що схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації 30.10.2006 № 489 та затверджена рішенням обласної ради від 29.12.2006 №199;

- Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 22.11.2006 № 317 із змінами та доповненнями від 01.10.2009 рішення № 2773.

Програма розроблена на основі пропозицій управлінь та відділів виконавчого комітету Рівненської міської ради, підприємств і організацій міста з використанням аналітичних матеріалів та статистичних даних щодо розвитку міста за 2009 –2010 роки та прогнозних тенденцій на 2011 рік, з урахуванням фінансових можливостей. В ній вказані першочергові заходи, які необхідно реалізувати у 2011-2015 роках для досягнення поставленої мети.

У програмі економічного та соціального розвитку міста Рівного узагальнені основні напрями розроблених і діючих у місті регіональних та галузевих програм.

Реалізація програми дасть можливість підвищити конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість економіки міста, створити сприятливі умови для підвищення ділової активності суб’єктів господарювання, збільшення бюджетних надходжень та доходів населення, розвитку соціальної інфраструктури, вирішення екологічних проблем міста.

Основна мета програми соціально-економічного розвитку м. Рівного на 2011-2015 роки – зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу міста, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва, покращення комунальної інфраструктури, поліпшення екологічного стану довкілля, створення нових робочих місць, підвищення рівня та якості життя населення.

Page 2: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У 2009-2010 РОКАХ ТА ПРОГНОЗ НА 2011 РІК

В умовах пожвавлення світової економіки з початку 2010 року у місті спостерігається поступове відновлення позитивної динаміки економічного зростання.

Провідною галуззю в економіці міста залишається промисловість. На початок 2010 року основне коло підприємств, що здійснювали виробництво

промислової продукції в місті, нараховувало 81 підприємство.Згідно даних підприємств, за січень-жовтень 2010 року обсяги промислового

виробництва склали 2149,5 млн.грн. в порівняних цінах, що на 83,7 % більше ніж за відповідний період 2009 року. Зокрема, наростили обсяги виробництва промислової продукції підприємства хімічної промисловості (295,6 %), харчової галузі ( 117,9 %), машинобудування (103,5 %), металургійного виробництва (118,8 %), легкої промисловості (125,4 %), целюлозно-паперової і поліграфічної промисловості (165,0 %).

Серед найбільших підприємств міста, що збільшили обсяги промислового виробництва, слід відзначити: ВАТ „Рівнеазот” (295,6 %), ТзОВ „РЗВА-Електрик” (112,9 %), ТзОВ „Прометей – А” (136,8 %), ТзОВ „Газотрон-Люкс” (107,2 %), ЗАТ „Агроресурс” (114 %),ПП НВФ „Продекологія ” (112,1 %), ВАТ „Рівненська фабрика нетканих матеріалів” (123,3 %), ВК ВАТ „Рівненська кондитерська фабрика” (151,5 %), ВАТ „Рівень” (162,3 %), ВАТ „Концерн Хлібпром „ВП Рівнехліб” (123,4 %), ТзОВ „Хлібодар” (122,4 %), ЗАТ „Рівнеборощно” (122,4 %), ТзОВ „Планета-друк” (185,5 %) та інші.

Проте, на більшості підприємств міста і надалі відчувається нестача обігових коштів та складнощі з кредитними ресурсами, призупинено впровадження інвестиційних проектів, спрямованих на модернізацію виробничих процесів. Окремі підприємства в звітному періоді працювали неповний робочий тиждень.

Результати роботи промисловості за підсумками січня-жовтня 2010 року дозволяють позитивно оцінювати перспективи розвитку реального сектору економіки до кінця поточного року. Очікується, що за підсумками 2010 року обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств складе 3492,9 млн.грн.

Згідно даних головного управління статистики в Рівненській області за 9 місяців 2010 року у розвиток економіки міста підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 296,1 млн. грн. капітальних інвестицій. За звітний період суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 247,9 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 19,7% менше ніж у відповідному періоді 2009 року. До кінця поточного року передбачається, що інвестиційна активність залишатиметься на низькому рівні, хоча і відбуватиметься деяке її пожвавлення, однак отриманий підприємствами прибуток в основному використовуватиметься на покриття затрат виробничої діяльності.

Станом на 01.10.2010р. обсяг прямих іноземних інвестицій (по наростаючому підсумку з початку інвестування) склав 134,1 млн. дол. США. з урахуванням обсягів прямих інвестицій, отриманих на підставі інформації Національного банку України та Фонду державного майна України (щодо різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна, тощо не облікованої у статистичній звітності окремих підприємств).

За січень-вересень 2010 року будівельними підприємствами міста виконано робіт власними силами у фактичних цінах на суму 247,3 млн. грн., що на 50,5 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

За 9 місяців 2010 року збудовано та введено в експлуатацію житла загальною площею 23,5 тис.м2, з них 3,4 тис.м2 (14,4 %) введено приватними забудовниками. В

Page 3: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги введення в експлуатацію житла зменшились на 1,3 %

Управлінням капітального будівництва міськвиконкому (далі УКБ МВК) за звітний період введені в експлуатацію: - житловий будинок, що на вулиці Є.Коновальця, 44 загальною площею 1831,1 м² (22

квартири), - житловий будинок, що на вулиці Буковинській, 3 (будівельна адреса: ІІІ черга

будівництва, секції 4-6, житлового комплексу кварталу житлової забудови, що на вулицях Буковинській – Гетьмана Виговського) загальною площею 6 852,7 м² (112 квартир),

- житловий будинок, що на вулиці Черняка, 26 (будівельна адреса: житловий будинок № 2/3 з нежитловими приміщеннями громадського призначення на вулицях Черняка - О.Дундича) загальною площею 3 834,9 м² (59 квартир);

- житловий будинок, що на вулиці Черняка, 28 (будівельна адреса: житловий будинок № 3/4 з нежитловими приміщеннями громадського призначення на вулицях Черняка - О.Дундича) загальною площею 3 825,8 м² (59 квартир);

- проведена реконструкція квартири № 1 під салон краси в житловому будинку, що на вулиці Шкільній, 69.Протягом звітного періоду управлінням продовжувалось будівництво

багатоповерхових житлових будинків, що на вулицях Є. Коновальця, 1, Відінській, 23а, Княгині Ольги, 10а (будівельна адреса: вулиця Жуковського), кварталу багатоповерхової житлової забудови, що на вулицях Буковинській – Гетьмана Виговського, мікрорайонів малоповерхової житлової забудови в районі вулиць Костромської – Пухова (МКР - 61) та Скляренка-Холмській, також виконувалась реконструкція незавершеного будівництва вбудовано-прибудованих приміщень житлового будинку, що на вулиці Корольова, 20 під дитячий клуб і приміщення офісно-побутового призначення та реконструкція Театральної площі з улаштуванням підземних переходів з торговим центром.

Були розроблені нові проекти розміщення житлового будівництва у м.Рівному: затверджений проект відводу земельної ділянки під будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими торговими приміщеннями, що на вулиці Соборній, 450 (ІІ черга), підготовлені пропозиції щодо відводу земельної ділянки під будівництво житлово-громадського комплексу, що на вулиці Соборній, 404а-416.

За рахунок коштів місцевого бюджету продовжувалось будівництво загальноосвітньої школи №14, що на вулиці Боженова (освоєні 554,2 тис.грн.).

З бюджету міста виділені 45,0 тис.грн на реконструкцію Будинку урочистих подій, що на проспекті Миру.

Вперше за останні шість років в поточному році зафіксовано позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, яке за 9 місяців 2010 року становило 43,4 млн.дол.США.

За даними головного управління статистики в Рівненській області по місту Рівне обсяг експорту товарів за січень-вересень 2010 року становив 134,5 млн. дол. США і збільшився порівняно з січнем-вереснем 2009 року на 80,8 %, імпорту - 91,1 млн. дол. США і зріс на 25,0 %.

Виходячи з поточних тенденцій розвитку торгівлі товарами, до кінця звітного року основною експортною продукцією буде продукція хімічної та машинобудівної промисловості. За підсумком 2010 року в порівнянні з 2009 роком зростання експорту товарів та послуг очікується на рівні 170 відсотків, імпорту – 154,2 відсотка.

Page 4: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

За січень - вересень 2010 року підприємствами автомобільного транспорту доставлено замовникам 397,5 тис. тонн вантажів, що на 10,1% менше, ніж у відповідному періоді 2009 року та виконано вантажооборот в обсязі 370,3 млн.ткм, або на 25,9% більше, ніж у січні-вересні 2009 року.

За звітний період перевезено пасажирів всіма видами транспорту 62,6 млн.пасажирів, що на 3,2% більше, ніж за січень-вересень 2009 року. Пасажирооборот у січні-вересні 2010 року всіма видами транспорту становив 395,7 млн. пас. км., що на 2,4 % більше ніж у відповідному періоді 2009 року.

Розвиток малого та середнього бізнесу є однією із стратегічних цілей Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного (рішення міської ради №317 від 22.11.2006р. із змінами та доповненнями від 01.10.2009 рішення № 2773) та спрямований на розвиток економіки міста. Також план визначає кроки на покращення бізнесового та інвестиційного клімату в місті, розширення інвестиційних можливостей, проведення системної роботи з розвитку людських ресурсів, поліпшення комунальних послуг і розвитку бізнесової та комунальної інфраструктури.

За даними Єдиного державного реєстру станом на 01.10.2010 року по наростаючому підсумку обліковується (за мінусом ліквідованих) 33730 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 25759 фізичних та 7 971 юридичних осіб.

За січень-вересень 2010 року в місті зареєстровано 1546 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 248 юридичних та 1298 фізичних осіб.

Надходження до зведеного бюджету від діяльності малих підприємств і підприємців - фізичних осіб за 9 місяців 2010 року склали 188,2 млн. грн. (35,8% від загальних надходжень), і в порівнянні з відповідним періодом 2009 року збільшились на 22,5 млн. грн.

Надходження до міського бюджету від малих підприємств і підприємців-фізичних осіб за січень-вересень 2010 року становили 105,8 млн. грн. (34,5% від загальних надходжень), що в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року більше на 10,8 млн. грн.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-вересень 2010р. становив 1837,5 млн. грн., що у порівняних цінах на 0,2% менше обсягу відповідного періоду 2009 року.

Фактично до міського бюджету надійшло за 9 місяців 2010 року збору за відкриття об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побуту 57,0 тис. грн., що менше, ніж за відповідний період минулого року на 7,5 %. Ринковий збір по м. Рівне за січень-вересень 2010 року склав 4985,4 тис. грн., що менше ніж за аналогічний період 2009 року на 0,4 %.

Головними складовими підвищення добробуту населення є зростання середньомісячної заробітної плати, пенсій. Так, номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без врахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) за січень-вересень 2010 року становила 1953 грн., або зросла до відповідного періоду 2009 року на 294 грн. або на 17,7%. В 2010 році очікується зростання середньомісячної заробітної плати на 17,2 відсотка в порівнянні з 2009 роком.

Виплата пенсій громадянам м. Рівного за січень-вересень 2010р. профінансована повністю у сумі 510,2 млн. грн.

Станом на 01.10.2010р. чисельність громадян, які мали статус безробітного, становила 2959 осіб і до відповідного періоду 2009 року зменшилась на 13,3 %.

Page 5: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.10.2010р. становив 1,8% населення працездатного віку. За прогнозами міського центру зайнятості очікується, що на кінець 2010 року рівень безробіття дещо збільшиться та становитиме 1,9 %.

Станом на 1 вересня 2010 року у м. Рівному проживало 248,6 тис.осіб наявного населення. За січень – серпень 2010 року чисельність населення зменшилась на 2014 осіб. Cкорочення жителів міста відбулося виключно за рахунок міграційного скорочення та становить 2501 особу. Природний приріст жителів міста становив 487 осіб.

Поступове відновлення промислового виробництва, покращення ситуації на ринку праці та у зовнішній торгівлі демонструє здатність економіки міста вже найближчим часом закріпити позитивну динаміку економічного зростання.

У 2011 році прогнозується продовження позитивних тенденцій 2010 року та їх посилення з урахуванням впливу ряду зовнішніх і внутрішніх чинників.

Ризиками прогнозу мікроекономічних показників є зниження обсягів надходжень як іноземних, так і внутрішніх інвестицій в економіку міста, можливе збільшення ціни на природний газ (для найбільшого підприємства міста ВАТ „Рівнеазот” природний газ є сировиною для виробництва мінеральних добрив), а також не відновлення довгострокового кредитування малого та середнього бізнесу.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ, ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ТА ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Формування інноваційної моделі розвитку промисловості міста, розширення виробництва та модернізація

Пріоритетні завдання:- оновлення основних фондів, впровадження новітніх технологій з поліпшеними техніко-

економічними показниками, зменшеною енерго- і ресурсоємністю виробництва;- посилення інноваційної та інвестиційної спрямованості розвитку підприємств;- створення умов для поступового відновлення роботи підприємств легкої промисловості, їх

технічного переоснащення, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів;

- розширення ринків збуту та збільшення обсягів експорту на підприємствах легкої, харчової, хімічної промисловості, металургійного виробництва;

- підвищення якісних показників та розширення асортименту продукції харчової промисловості;

- відновлення роботи будівельної галузі і відповідно розвиток виробництва будівельних матеріалів.

Критерії їх досягнення:- модернізація, технічне переоснащення та введення нових потужностей на

ВАТ «Рівнеазот», ТОВ «Планета-друк», НВФ МПП «Продекологія»;- підтримка інноваційно-перспективних проектів на ВАТ «Рівнеазот»,

ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» та інших промислових підприємствах;- нарощування обсягів виробництва, розширення асортименту та випуск нових видів

продукції на підприємствах легкої промисловості, зокрема: ТОВ «Т-Стиль», ЗАТ «Рівне Стиль»;

- впровадження сучасної енергозберігаючої технології виробництва нетканих матеріалів голкопробивним способом із термостабілізацією на ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»;

Page 6: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

- збільшення обсягів випуску енергозберігаючих ламп на ТОВ «Газотрон-Люкс», вимикачів силових на ТОВ «РЗВА Електрик», котлів центрального опалення на ЗАТ «Агроресурс».

Очікуваний результат:- забезпечення стабільного зростання обсягів промислового виробництва.

Розвиток малого підприємництва та інфраструктури бізнесу

Пріоритетні завдання: - розвиток малого та середнього підприємництва;- розвиток сучасної інфраструктури підтримки бізнесу;- налагодження ефективних відносин між владою і бізнесом;- створення нових робочих місць в малому підприємництві.

Критерії їх досягнення:- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;- забезпечення інформаційної підтримки підприємництва;- координування діяльності інфраструктури малого бізнесу;- підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємницької діяльності;- впровадження ефективної регуляторної політики.

Очікуваний результат:- скорочення числа безробітних та збільшення кількості робочих місць;- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого підприємництва.

Інвестиційна діяльність

Пріоритетні завдання:- реалізація інвестиційної програми м. Рівного на 2011-2013 роки;- реалізація Муніципальної програми сталого розвитку м.Рівного на 2010-2012 роки.

Критерії їх досягнення:- створення сприятливих умов для залучення інвестицій та вдосконалення системи

обслуговування інвесторів;- підвищення кваліфікації спеціалістів, відповідальних за організацію інвестиційної

діяльності;- розвиток зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва;- підтримка реалізації пріоритетних інвестиційних проектів та розвиток інфраструктури

підтримки інвестиційної діяльності;- підвищення рівня життя мешканців міста шляхом комплексного відновлення,

ефективного використання та системного управління житловими будинками;- формування та розвиток самодостатніх самоврядних організацій громади, здатних

ініціювати та впроваджувати власні ініціативи у взаємодії з місцевими органами влади та іншими зацікавленими партнерами;

- підвищення соціальної активності та самоорганізації громади задля сталого розвитку;- посилення інституційної спроможності самоврядних організацій громад у сфері

визначення потреб і пріоритетів сталого розвитку громади міста;- підвищення партисипативного та прозорого планування;- залучення до співпраці місцевих і міжнародних фондів та Програм.

Очікуваний результат:- створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної діяльності в

місті;- підвищення іміджу міста за його межами для покращення інвестиційної та туристичної

привабливості міста;- збільшення об’єму інвестицій в реальний сектор економіки;

Page 7: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

- залучення громад міста до вирішення проблем соціального, економічного та екологічного характеру для покращення власного добробуту та якості життя:

активізація громад міста; вирішення конкретних проблем, що турбують громаду.

Будівництво

Пріоритетні завдання:- нарощування обсягів введення в експлуатацію житла;

- зменшення кількості незавершеного будівництва;- зменшення вартості будівництва за рахунок удосконалення архітектурно-планувальних

рішень, застосування ефективних будівельних та інженерних систем на основі сучасних енергозберігаючих технологій та матеріалів.

Критерії їх досягнення:- розроблення нових проектів розміщення житлового будівництва, у тому числі соціального та доступного житла;- завершення будівництва загальноосвітньої школи № 14, що на вулиці Боженова;- завершення будівництва поліклініки, що на вулиці Драгоманова;- реконструкція з добудовою навчально-виховного комплексу «Престиж», що на вулиці Д.Галицького,15.

Очікуваний результат:- завершення будівництва об’єктів важливих для соціально-економічного розвитку міста;- будівництво доступного та соціального житла.

Архітектура та містобудування

Пріоритетні завдання:- сприяння у вирішенні житлово-комунальних проблем міста шляхом будівництва нового

сучасного житла.

Критерії їх досягнення:- розроблення та затвердження детальних планів забудови житлових кварталів міста;- розроблення схеми планування території приміської зони м.Рівного;- реалізація Програми комплексної реконструкції застарілого житлового фонду на період

2009-2020 років (розроблення детального плану забудови).

Очікуваний результат:- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури на

території міста Рівне;- поліпшення архітектурного вигляду міста.

Забезпечення стабільного функціонування транспортного та інформаційного простору

Пріоритетні завдання:- залучення автобусів великої місткості, що здійснюють перевезення пасажирів у звичайному режимі руху;- забезпечення якісного надання транспортних послуг;- оновлення рухомого складу усіх видів транспорту;- покращення обслуговування населення засобами зв’язку.

Критерії їх досягнення:- придбання автобусів середньої та великої пасажиромісткості за кошти інвесторів;

Page 8: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

- будівництво нових тролейбусних ліній, оновлення рухомого складу КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради;- координація роботи всіх видів транспорту, створення диспетчерської служби;- заміна і встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки тощо;- подальше удосконалення дорожньо-транспортної мережі міста, схем та графіків руху пасажирського транспорту.

Очікуваний результат:- удосконалення дорожньо-транспортної мережі міста;- підвищення якості та культури обслуговування пасажирів.

Житлове господарство

Пріоритетні завдання:- забезпечення належної експлуатації житлового фонду;- реконструкція та капітальний ремонт житлового фонду;- ліквідація аварійного та ветхого житлового фонду;- благоустрій дворових територій (асфальтування, влаштування дитячих майданчиків);- приведення в робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості;- створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків.

Критерії їх досягнення:- збільшення видатків з міського бюджету на реконструкцію та капітальний ремонт житлового фонду (в першу чергу – на ремонт покрівель, стиків панельних будинків, ліфтів, внутрішньобудинкових інженерних мереж), а також благоустрій дворових територій;- залучення інвесторів для модернізації чи ліквідації аварійного житлового фонду;- забезпечення житлово-комунальних підприємств засобами малої механізації;- залучення інвестицій для виконання робіт комплексного капітального ремонту будинків 60-х років забудови з надбудовою мансардних поверхів;- залучення на конкурсній основі організацій різних форм власності для обслуговування житлового фонду;- приведення у відповідність рівня тарифів квартирної плати до фактичної вартості послуг.

Очікуваний результат:- підвищення рівня життя мешканців міста.

Комунальне господарство

Пріоритетні завдання:- благоустрій міських територій, зон відпочинку, парків, скверів;- розвиток мережі міських доріг, доведення їх до вимог норм та стандартів, створення належних умов для руху транспортних засобів;- забезпечення належного санітарного стану міських доріг та тротуарів, дворових територій, вирішення питання утилізації твердих побутових відходів;- проведення заходів щодо покращення організації безпеки дорожнього руху та вулично-шляхової мережі міста;- розвиток мережі зовнішнього освітлення;- надання якісних ритуальних послуг населенню, благоустрій ново відведених територій кладовищ;- водовідведення та водопониження територій міста, що підтоплюються;- проведення паспортизації вулично-шляхової мережі міста, кладовищ;

Критерії їх досягнення:

Page 9: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

- будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг та тротуарів міста згідно з затвердженою програмою розвитку вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності міста Рівне на 2010-2013 роки;- придбання спеціальної техніки для покращення і здешевлення санітарно-очисних робіт КП «Рівненське шляхово-експлуатаційне управління автомобільних доріг» та забезпечення належного стану доріг в зимовий період;- розширення та благоустрій територій кладовищ «Нове», «Тинне», «Басів Кут», асфальтування доріжок та алей, прокладання водопроводу, впорядкування територій існуючих кладовищ, меморіалів, пам’ятних місць;- виконання комплексу робіт з організації безпеки дорожнього руху; реконструкція об’єктів озеленення, створення нових газонів, квітників, посадка дерев та кущів, проведення обліку (інвентаризації) зелених насаджень в місті;- благоустрій міського пляжу для забезпечення належного відпочинку мешканців в літній період;- будівництво нових мереж зовнішнього освітлення, відновлення освітлення парків та скверів;- впровадження в мережах зовнішнього освітлення нових сучасних ілюмінаційних установок;- будівництво колекторів зливової каналізації.

Очікуваний результат:- покращення благоустрою міста та забезпечення функціонування всього комплексу комунального господарства.

Ринок праці

Пріоритетні завдання:- сприяння створенню нових робочих місць, підтримка розвитку підприємництва, сприяння

легалізації робочих місць;- вирішення проблеми збереження робочих місць, що запобігатиме виникненню соціальної

напруги на ринку праці міста;- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні

на рівних конкурувати на ринку праці;- сприяння зменшенню кваліфікаційної незбалансованості попиту та пропозицій робочої

сили.

Критерії їх досягнення:- працевлаштування неконкурентноспроможних на ринку праці верств населення (інвалідів,

молоді, випускників);- створення нових робочих місць;- організація оплачуваних громадських робіт;- легалізація працівників, які працюють за наймом у підприємницьких структурах.

Очікуваний результат:- забезпечення соціального захисту працюючих громадян та стабілізація ринку праці.

Забезпечення гармонійного розвитку людини:

Охорона здоров’я

Пріоритетні завдання:- надання кваліфікованої медичної допомоги, виконання регіональних та міжгалузевих програм, спрямованих на вдосконалення і підвищення рівня лікувально-профілактичної роботи;

Page 10: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

- підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення прав громадян на охорону здоров’я.

Критерії їх досягнення:- оновлення матеріально-технічної бази первинної медико-санітарної допомоги;

- оновлення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів;

- покращення медикаментозного забезпечення лікувальних закладів з метою лікування хворих з пільгових верств населення в стаціонарах та в амбулаторних умовах;

- зниження поширеності серед населення серцево-судинної, онкологічної, ендокринологічної патології та соціальних захворювань (туберкульоз, СНІД, наркоманія);

- зниження захворюваності серед дітей та підліткового населення;

- зниження зростання інвалідності населення;

- забезпечення багатоканальності фінансування закладів галузі, розвитку платних медичних послуг;

- підвищення рівня інформованості медичних працівників про сучасні медичні технології, засоби збереження здоров’я;

- інформування населення щодо формування здорового способу життя;

- розвиток медичної етики та деонтології;

- вдосконалення соціально-економічного захисту медичних працівників;

- покращення фінансування галузі «охорона здоров’я»;

- участь у конкурсах програм і проектів розвитку місцевого самоврядування;

- співпраця з благодійними та громадськими організаціями, що виконують грантові проекти соціально-медичного спрямування.

Очікуваний результат:- збереження та зміцнення здоров’я населення міста, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення прав громадян на охорону здоров’я.

Створення належних умов для підвищення освітнього рівня усіх верств населення

Пріоритетні завдання:- забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх мешканців міста, оптимізація управління та організаційної структури системи освіти;- використання нових теоретико-методологічних, науково-методичних і дидактичних принципів розвитку освіти;- апробація та упровадження нових вітчизняних, європейських і світових педагогічних технологій;- формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів, здібностей і бажань.

Критерії їх досягнення:- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;- інформатизація навчально-виховного процесу;- впровадження енергоефективних заходів;- здійснення заходів щодо соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу, впровадження інклюзивного навчання дошкільнят та школярів;- використання навчально-методичної літератури на електронних носіях;- удосконалення механізмів управління і фінансування навчальних закладів, залучення позабюджетних коштів на розвиток освіти;

Page 11: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

- забезпечення переходу від оперативного до програмно-цільового управління;- впровадження базового компоненту дошкільної освіти, виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» стосовно обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;- підвищення якості навчання, виховання, кваліфікації, компетентності та відповідальності фахівців;- підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних працівників;- розвиток ринку освітніх послуг;- відновлення роботи дошкільних навчальних закладів.

Очікуваний результат:- створення стійкого розвитку системи освіти, всебічного розвитку особистості, стабільного функціонування галузі «освіта» для задоволення освітніх потреб населення;- інтеграція освіти до європейського і світового освітнього процесу.

Розвиток установ культури, охорона та примноження національної культурної спадщини. Формування позитивного туристичного іміджу міста.

Пріоритетні завдання:- збереження діючої базової мережі закладів культури, їх творчого потенціалу, відкриття нових закладів у мікрорайонах міста;

- співпраця з творчими спілками, національно-культурними товариствами;

- збереження та примноження національної культурної спадщини;

- сприяння розвитку туризму.

Критерії їх досягнення:- популяризація кращих зразків професійного і аматорського мистецтва, проведення культурологічних мистецьких акцій, фестивалів, конкурсів;

- забезпечення бібліотек актуальною різножанровою літературою, в тому числі місцевих авторів, організація передплати;

- сприяння професійному розвитку творчих колективів, відродження осередків сучасних художніх ремесел та промислів, традиційних видів мистецтв;

- продовження практики встановлення стипендій міського голови для талановитої молоді, митців міста за значний внесок у популяризацію і розвиток народної творчості;

- організація роботи міського інформаційно-туристичного центру;

- створення музею міста;

- відкриття нового туристичного маршруту «Рівненський пивзавод. Музей пивоваріння Рівненщини»;

- популяризація туристичного потенціалу міста через видання рекламно-інформаційної продукції;

- створення умов для комфортного доступу до користування закладами культури громадян з особливими фізичними потребами;

- виконання заходів із поліпшення матеріально – технічної бази закладів культури;

- впровадження у практику роботи клубних закладів, шкіл естетичного виховання, бібліотек новітніх технологій, відкриття Інтернет-центрів;

- впровадження енергозберігаючих технологій.

Очікуваний результат:- відродження, збереження та примноження національної культурної спадщини, популяризація аматорської творчості, забезпечення конституційних прав населення на доступ до культурних цінностей, розвиток початкової мистецької освіти;

Page 12: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

- формування позитивного туристичного іміджу міста.

Збереження фізичного здоров’я громадян

Пріоритетні завдання:- збереження та удосконалення матеріально-технічної галузі спортивних закладів міста;

- забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Рівного та надання фінансової підтримки спортивних клубів, що представляють м. Рівне на Всеукраїнській та міжнародній аренах;

- забезпечення проведення спортивно - масових заходів на території міста серед різних верств населення, турнірів з різних видів спорту та участі команд міста Рівного у змаганнях різного рівня.

Критерії їх досягнення:- розроблення комплексних відповідних програм розвитку фізичної культури та спорту;

- закупівля інвентарю та обладнання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Рівного;

- проведення реконструкції стадіону «Авангард» та інших спортивних споруд шляхом кооперації коштів місцевого бюджету та коштів інвестора;

- збільшення фінансування галузі «фізична культура та спорт» з місцевого бюджету та з інших джерел.

Очікуваний результат:- збільшення кількості спортивних споруд в м.Рівному;

- збільшення кількості громадян залучених до занять фізичною культурою та масовим спортом, залучення дітей, молоді до занять спортом на базах дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів міста;

- зменшення кількості основних хвороб серед населення внаслідок проведення регулярних занять фізичною культурою та спортом.

Забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та молоді, запобігання дитячої бездоглядності і безпритульності

Пріоритетні завдання:- проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення необхідності соціального супроводу;- посилення захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Критерії їх досягнення:- проведення пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання;- проведення у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;- забезпечення проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігання професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників наставництва та професійної підтримки на робочому місці;

Page 13: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

- забезпечення функціонування спеціалізованих служб Рівненського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: соціально-психологічна консультативна служба «Телефон Довіри»; «Школа волонтерів»; служба соціально-профілактичної роботи; консультативний пункт при комунальному закладі «Обласний перинатальний центр»

Рівненської обласної ради; консультативний пункт при пологовому будинку №2; спеціалізована служба соціальної підтримки сімей Центр спілкування для учнів ПТУ,

студентів вищих навчальних закладів – сиріт та молодих людей позбавлених батьківського піклування;

консультативний пункт з надання психологічної допомоги дітям, підліткам, молодим людям і членам їх сімей та громадська приймальна з юридичних питань.

- забезпечення подальшого розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;- удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах;- забезпечення доступу мешканців міста до об’єктивної інформації з питань усиновлення, опіки та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей.

Очікуваний результат:- покращення якості надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді;- зменшення кількості відмов від новонароджених дітей;- збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом;- удосконалення системи роботи з різними категоріями дітей та сімей.

Екологія та охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетні завдання:- забезпечення екологічної безпеки і екологічної рівноваги на території міста;- підвищення ефективності роботи загальноміських очисних споруд;- покращання незадовільного санітарного та екологічного стану р. Устя;- забезпечення утилізації та складування твердих побутових відходів та ліквідація стихійних смітттєзвалищ.

Критерії їх досягнення:- спрямування коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища та залучення коштів бюджету розвитку міста, а також обласного та державного фондів охорони навколишнього природного середовища на виконання природоохоронних заходів для вирішення екологічних проблем міста;- забезпечення ефективної взаємодії з контролюючими службами та громадськими організаціями міста;- підвищення екологічної свідомості мешканців міста;- здійснення заходів у рамках запровадження концепції поводження з побутовими відходами.

Очікуваний результат:- Забезпечення умов проживання в чистому, екологічно безпечному місті.

Page 14: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр
Page 15: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

Додатокдо рішення Рівненської міської ради від ____ р. № __________

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1Середньорічна чисельність наявного населення

тис.осіб 249,3 249,2 249,3 249,4 100

2Середньорічна кількість найманих працівників (основне коло)

тис.осіб 77,6 78,2 78,6 78,8 100,3

3Рівень зареєстрованого безробіття на кінець року

% 1,9 1,7 1,9 1,8 х

4Всього пенсіонерів, які перебувають на обліку

осіб 52407 53328 53661 54590 101,7

5Середній розмір призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою

грн. 964 1054 1080 1182 109,4

6Середньомісячна зарплата робітників і службовців (без зайнятих на малих підприємствах)

грн. 1692 1880 1983 2280 115,0

7Середньомісячна зарплата робітників і службовців у % до відповідного періоду минулого року

% 104,3 117,0 117,2 115,0 Х

8Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)

млн.грн. 2533,2 1616,4 3492,9 3609,2 103,3

9 Обсяг роздрібного товарообороту млн.грн. 2253,0 1118,5 2300,0 2315,0 100,7

10Обсяг роздрібного товарообороту у % до відповідного періоду минулого року у порівняних цінах

% 81,5 94,9 102,1 100,7 х

11 Роздрібний товарооборот на 1 особу грн. 9037 4488 9226 9282 100,6

Page 16: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Кількість промислових підприємств – юридичних осіб

одиниць

82 81 81 81 100

2 Обсяг продукції промисловості у порівняних цінах у % до попереднього року

%63,1 133,5 165,0 103,3 х

3 Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)

млн. грн. 2533,2 1616,4 3492,9 3609,2 103,3

у тому числі за основними видами економічної діяльності:Добувна промисловість млн.

грн.0,4 0,2 0,4 0,4 100

Переробна промисловість млн. грн.

1525,0 1024,4 2283,1 2348,2 102,7

хімічна і нафтохімічна промисловість

млн. грн.

732,0 705,8 1422,0 1464,7 103,0

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

млн. грн. 83,6 23,1 84,0 85,3 101,5

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

млн. грн.

52,5 14,7 52,5 57,8 110

целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність

млн. грн. 24,7 12,0 27,1 27,1 100

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

млн. грн.

228,0 115,4 287,3 301,7 105

легка промисловість млн. грн.

25,1 9,8 29,7 30,9 104

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

млн. грн. 3,6 1,1 3,6 3,7 102

машинобудування млн. грн.

361,3 137,5 361,3 361,3 100

інше виробництво, не віднесене млн. 14,2 5,0 15,6 15,7 100,5

Page 17: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010

2009, звіт

20102011,

прогнозІ півр., звіт

очік.

1 2 3 4 5 6 7 8

до інших угрупувань грн.Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води

млн. грн.

1007,8 591,8 1209,4 1260,6 104,5

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

Житлове будівництво 1 Обсяг інвестицій у житлове

будівництво млн.грн. 127,5 17,1 48,0 55,0 114,6

2 Введення в експлуатацію загальної площі житла

тис.м2 52,2 7,6 47,0 50,0 106,4

в тому числііндивідуального житла тис.м2 13,7 2,3 6,2 10,0 161,3УКБ міськвиконкому тис.м2 19,8 1,8 25,2 36,9 в 1,5 р.

Page 18: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Обсяг експорту товарів млн.дол.США 97,1 74,6 165,0 250,0 152,0

2 Обсяг імпорту товарів млн.дол.США 99,8 56,9 120,0 150,0 125

3 Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування, станом на кінець року

млн.дол.США 105,8 *130,8 *135,0 *138,0 х

* тут і далі обсяг прямих іноземних інвестицій за наростаючим підсумком з початку інвестування вказаний з урахуванням обсягів прямих інвестицій, отриманих на підставі інформації Національного банку України та Фонду державного майна України (щодо різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна, тощо не облікованої у статистичній звітності окремих підприємств).

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) млн.грн

2585,7

* 2790 2870 102,9

2 Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення

одиниць 117 * 119 121 101,7

3 Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах

тис.осіб 17,3 * 17,6 17,8 101,1

4 Кількість підприємців-фізичних осіб тис.осіб 25,56 25,61 25,8 26,2 101,6

Page 19: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010

2009, звіт

20102011,

прогнозІ півр., звіт

очік.

1 2 3 4 5 6 7 8

на кінець звітного періоду5 Середньомісячна номінальна

заробітна плата одного найманого працівника

грн. 1028 * 1150 1250 108,7

6 Надходження в консолідований бюджет від діяльності суб’єктів малого підприємництва

млн.грн. 219,1 109,9 238,0 255,0 107,1

7 Надходження в міський бюджет від діяльності суб’єктів малого підприємництва

млн.грн. 132,1 66,6 145,0 158,0 109,0

* - відсутня піврічна звітність

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Житловий фонд (на кінець року), всього:

тис.м2

заг.площі

4525,8 4525,2 4525,0 4523,0 99,9

в тому числіжитловий фонд місцевих рад

тис.м2

заг.площі

225,0 276,2 274,7 271,8 99,2

2 Житловий фонд у розрахунку на одного жителя

м2заг. площі

17,8 17,8 17,8 17,9 100,6

3 Обладнання житлового фонду, всього по місту:

%від

загальної

площі

- водопроводом 98,6 98,6 99,2 99,8 100,6- каналізацією 98,6 98,6 99,2 99,8 100,6- центральним опаленням 98,6 98,6 98,6 98,6 100,0- гарячим водопостачанням 96,1 96,1 96,1 96,1 100,0

4 Кількість квартир які мають лічильники, на кінець року:- холодної води тис.од.

/%

41,6/53,4

41,8/54,1

42,0/54,5

48,0/62,3

107,8

Page 20: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010

2009, звіт

20102011,

прогнозІ півр., звіт

очік.

1 2 3 4 5 6 7 8

- гарячої води тис.од./

%

27,4/70,3

27,6/70,8

28,2/71,2

30,0/78,9

107,7

5 Кількість будинків, які мають лічильники теплової енергії

одиниць 188 188 206 240 117,0

6 Капітальний ремонт будинків тис.м2

тис.грн.870,0/

16502,030,0/536,0

494,0/8411,5

568,0/9673,0

115,0

7 Благоустрій прибудинкових територій

тис.грн. 114,0 171,7 1000,0 1150,0 115,0

8 Приватизовано загальної площі житла тис.м2 24,8 20,5 22,0 25,0 114,09 Створено об’єднань власників

квартир (на кінець року)одиниць 64 73 90 200 222,0

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Будівництво об’єктів комплексного благоустрою

тис.грн. 1560,8 2395,0 3472,0 145,0

2 Дорожнє господарство тис.грн. 21653,0

9569,2 23270,8

34834,4

149,7

а) будівництво і реконструкція: тис.грн. 2859,7 1328,0 7290,0 548,9- доріг та вулиць тис.грн. 1705,6 989,0 4890,0 494,4- мостів та шляхопроводів тис.грн. 1000,0- дощової каналізації тис.грн. 1154,1 339,0 1400,0 413,0б) капітальний ремонт: тис.грн. 4620,1 1998,5 7190,0 11014,

0153,0

- доріг та вулиць тис.грн. 4620,1

1998,5 7199,0 11014,0

153,0

- мостів та шляхопроводів тис.грн.- дощової каналізації тис.грн.в) утримання: тис.грн. 14173,

27570,7 14752,8 16530,

4112,0

- доріг та вулиць тис.грн. 12185,3

7366,7 13236,3

14613,3

110,4

- мостів та шляхопроводів тис.грн.

Page 21: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010

2009, звіт

20102011,

прогнозІ півр., звіт

очік.

1 2 3 4 5 6 7 8

- дощової каналізації тис.грн. 1621,5

204,0 890,0 1040,0 116,9

- ремонт та заміна тротуарних плит, ремонт підземних переходів, ремонт освітлення

тис.грн. 366,4 626,5 877,1 140,0

3 Озеленення: тис.грн. 5897,0 2953,4 7107,7 8102,8 114,0- створення газонів га 0,4 0,1 1,0 1,1 110,0- посадка дерев і чагарників тис.шт. 10,6 6,4 11,0 12,5 113,6

4 Вуличне освітлення: тис.грн. 3226,8 1890,0

3679,5 4194,6 114,0

- будівництво нових мереж км/тис.грн.

1,2/240,0

3,1/483

4,2/655,0

135,6

5 Санітарна очистка: тис.грн. 7679,8 3698,2 7396,4 7396,4 100,0- вивезення сміття тис.м.3 541,4 224,3 448,6 448,6 100,0- накопичення сміття на одного мешканця

м3/рік 1,28 1,28 1,56 1,56 100,0

- сміттєзвалища од./га 1/24,6 1/24,6 1/24,6 1/24,6 100,06 Кладовища

- всього кладовищ, із них комплексно благоустроєні

од/га 9/65,5 9/65,5 9/65,5 9/65,5 100,0

- освоєно коштів на благоустрій тис.грн. 1294,1 606,5 1463,6 1668,5 114,0

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

ТОРГІВЛЯ, РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Page 22: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Загальний обсяг роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство у фактичних цінах

млн.грн 2253,0 1118,5 2300,0 2315,0 100,7

2 Роздрібний товарооборот на одну особу

грн. 9037 4488 9226 9282 100,6

3 Роздрібний товарооборот у % до попереднього року у порівняних цінах

% 81,5 94,9 102,1 100,7 х

4 Питома вага непродовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообороту

% 40,8 41,0 41,0 41,5 х

5 Кількість об’єктів роздрібної торгівлі одиниць- магазини 1036 1040 1045 1050 100,5- палатки (кіоски) 212 210 208 206 99,0

6 Кількість підприємств ресторанного господарства

одиниць 368 327 330 335 101,5

7 Кількість місць на підприємствах ресторанного господарства

місць 14816 14671 14700 14770 100,5

8 Кількість стаціонарних ринків / робочих місць

одиниць/ місць

21/5950

21/5170

21/5060

21/5060

100

9 Кількість підприємств що надають побутові послуги

одиниць 152 155 157 159 101,3

10 Кількість підприємців що надають побутові послуги

осіб 380 384 390 395 101,3

10 Обсяг реалізованих послуг млн.грн. 1530,5 797,5 1590,0 1650,0 103,811 Обсяг реалізованих послуг на душу

населеннягрн 6139 3200 6378 6616 103,7

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

Page 23: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Загальна довжина автобусних ліній км 728,6 728,6 728,6 728,6 1002 Загальна довжина тролейбусних ліній км 60,8 60,8 60,8 60,8 1003 Кількість маршрутів одиниць 45 45 45 45 100

- автобусних - - - - -- тролейбусних 9 9 9 9 100- маршрутних таксомоторів 36 36 36 36 100

4 Відкрито нових маршрутів одиниць- автобусних - - - - -- тролейбусних - - - - -- маршрутних таксомоторів - - - - -

5 Загальний обсяг перевезення пасажирів всіма видами транспорту-всього, в тому числі:

тис.чол 80779,9 41375,5 83220,9 83220,9 100

- автобусами - - - - -- тролейбусами 33654,1 15465,5 31420,9 31420,9 100- маршрутними таксомоторами 47125,8 25910,0 51800,0 51800,0 100

6 На маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування задіяно транспорту всього, в тому числі:

одиниць 459 398 395 395 100

- автобусів - - - - -- тролейбусів 54 53 55 55 100- маршрутних таксомоторів 405 345 340 340 100

7 Кількість та ємність телефонних станцій

одиниць/

тис. номерів

44/

82,5

44/

82,5

44/

82,5

44/

82,5

100/

100

8 Кількість телефонних апаратів на 100 чол.

номерів 32 32 32 32 100

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

Page 24: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Всього пенсіонерів, які перебувають на обліку,в тому числі:

осіб 52407 53328 53661 54590 101,7

- за віком 40233 40925 41191 42163 102,4- отримують соціальні пенсії 835 812 752 669 89,0- за інвалідністю 7824 7954 8076 8096 100,2- отримують пенсії у разі втрати годувальника

2632 2751 2764 2782 100,7

- отримують пенсії за вислугу років 883 886 878 880 100,22 Загальна сума призначених місячних

пенсій в тому числі:тис.грн. 50527,5 56191,4 58048,4 64535,1 111,2

- за віком 41015,1 45121,3 46397,1 51861,3 111,8- отримують соціальні пенсії 496,5 569,0 550,3 511,6 93,0- за інвалідністю 6005,0 7026,3 7389,1 8089,0 109,5- отримують пенсії у разі втрати годувальника

1717,6 2070,3 2297,4 2525,1 109,9

- отримують пенсії за вислугу років 1293,3 1404,5 1414,5 1548,1 109,43 Середній розмір призначених пенсій: грн.

- з цільовою грошовою допомогою 964 1054 1080 1181 109,44 Число малозабезпечених сімей, які

одержують допомогусімей/

тис.грн.174/828,7

89/489,9

95/875,0

100/1000,0

105,3/114,3

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

РИНОК ПРАЦІ

Page 25: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Кількість незайнятих осіб, які звернулися з питань працевлаштування в міській центр зайнятості у звітному періоді, у тому числі:

осіб 10449 4598 9600 9500 99,0

- вивільнено з галузей народного господарства

742 213 400 400 100

- звільнено з причин плинності кадрів 1176 361 700 700 100- випускники навчальних закладів 627 174 750 750 100- інші категорії незайнятого працездатного населення

7904 3850 7750 7650 98,7

2 Чисельність незайнятого населення, яке передбачається зайняти всього, у тому числі шляхом:

осіб 7857 4189 9000 9070 100,8

- працевлаштування в галузях народного господарства

5990 2957 6050 6070 100,3

- направлення на навчання та підвищення кваліфікації

847 574 1420 1450 102,1

- направлення на громадські роботи 1020 658 1530 1550 101,3

3 Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець року

осіб 3169 2755 3100 3000 96,8

4 Рівень зареєстрованого безробіття % 1,9 1,7 1,9 1,8 х5 Чисельність незайнятого населення осіб 13807 7822 12824 12600 98,36 Працевлаштовано незайнятих

громадян протягом рокуосіб 5990 2957 6050 6050 100

7 Чисельність осіб, які знімаються з обліку для самостійного вирішення питання про участь у трудовій діяльності та з інших причин протягом року

осіб 4593 2036 3674 3530 96,1

8 Створено нових робочих місць одиниць 6184 3647 5500 5500 100,0

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Page 26: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Укомплектованість спеціалістами: осіб- лікарі усіх спеціальностей 978 978 978 978 100 у тому числі на 10 тисяч населення 39,8 39,8 39,8 39,8 100- середній медперсонал 1764 1765 1765 1765 100 у тому числі на 10 тисяч населення 71,7 71,7 71,7 71,7 100

2 Кількість лікарняних закладів одиниць 9 9 9 9 1003 Кількість лікарняних ліжок одиниць 1165 1166 1175 1175 100

у тому числі на 10 тисяч населення 47,4 47,4 47,8 47,8 1004 Амбулаторно-поліклінічні заклади тис.відвід.

за зміну 4,95 4,97 4,98 4,99 100,2

у тому числі на 10 тисяч населення відвід. за зміну 200,7 200,0 200,5 200,9 100,2

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

КУЛЬТУРА

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Масові та універсальні бібліотеки одиниць 14 14 14 14 1002 Музеї одиниць 1 1 1 1 1003 Заклади культури клубного типу одиниць/

місць4 4 4 4 100

4 Парки культури і відпочинку одиниць 6 6 6 6 1005 Постійно діючі кінотеатри одиниць/

місць2/

9102/

9102/

9102/

910100

6 Театри одиниць/ місць

2/1490

2/1490

2/1490

2/1490

100

7 Зоопарк одиниць 1 1 1 1 1008 Дитячі школи естетичного виховання одиниць/

місць3/

21663/

21663/

21663/

2166100

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

Page 27: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

ОСВІТА

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Дошкільні заклади (міського підпорядкування)

одиниць 33 33 33 33 100

2 Кількість дітей у постійних дошкільних закладах

осіб 9280 9617 9400 9500 101,1

3 Кількість місць у постійних дошкільних закладах

місць 6700 6719 6900 6990 101,3

4 Охоплення дітей постійними дошкільними закладами (у % до кількості дітей відповідного віку)

% 78 74,5 80 80 х

5 Загальноосвітні школи (міського підпорядкування)

одиниць 38 38 38 38 100

6 Кількість учнів у денних загальноосвітніх навчально-виховних закладах

осіб 22572 22044 22300 22500 100,9

7 Випуск з 9-х класів осіб 2838 2393 2405 2240 93,18 Прийом у 10-ті класи осіб 1676 1438 1900 1340 70,59 Кількість учнів у 10-11 класах осіб 3521 2499 2960 2409 81,4

10 Випуск з 11 класів осіб 2023 1622 1623 1060 65,311 Кількість учителів у денних

загальноосвітніх навчально-виховних закладах

осіб 2015 1997 2015 2029 100,7

12 Кількість учнів у вечірніх закладах, включаючи заочників

осіб 127 128 128 130 101,6

13 Кількість учнів 9-х класів денних шкіл, які продовжують навчання у професійно-технічних навчальних закладах

осіб 327 265 250 250 100

14 Дитячі будинки сімейного типу одиниць/ осіб

2/19

2/19

2/17

2/17

100

15 Кількість дітей у прийомних сім’ях сімей/ осіб

4/9

3/7

4/8

5/10

125

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

Page 28: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Забезпеченість фізкультурними кадрами

осіб 498 498 500 507 101,4

2 Залучення громадян до занять масовим спортом (кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи)

осіб 31791 31791 31800 32000 100,6

3 Залучення дітей, молоді до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах

осіб 4630 4630 4650 4670 100,4

4 Кількість спортивних споруд (стадіонів, площинних спортивних споруд, приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, спортивних залів, плав басейнів, стрілецьких тирів, інше)

одиниць 401 401 402 403 100,2

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. РІВНОГО НА 2011 РІК

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Page 29: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

Назва показникаОдиниця вимірю-

вання

Роки 2011 у % до

2010 очік.

2009, звіт

2010

2011, прогнозІ півр.,

звіточік.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Кількість нормативно-очищених стічних вод, що скидаються в поверхневі водойми

тис.м3 27260 15600* 30300 30600 101

2 Кількість забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

тис.т 2,1 1,9 2,7 2,7 100

4 Обсяги використання води з поверхневих та підземних джерел

тис.м3 151000 78120 158000 164800 104,3

в тому числі на виробничі потреби тис.м3 76080 44810 88900 91300 102,75 Фонд охорони навколишнього

природного середовища:- залишок на початок року тис.грн. 49,8 264,7 0 0 х

- надходження коштів тис.грн. 457,9 175,0 393,3 900,0 в 2,7р.- використання коштів тис.грн. 243,0 0 658,0 900,0 в 1,5р.

6 Платежі за використання природних ресурсів (всього), в тому числі:

33546,1 17617,6 36038,0 51430,0

- земельні ресурси ** тис.грн. 33503,1 17597,6 36000,0 51400,0- надра тис.грн. 43,0 20,0 38,0 30,0

7 Кошти спеціального фонду на охорону та раціональне використання земель:- залишок на початок року тис.грн. 0,0 84,8 97,9 144,0 в1,5р.- надходження коштів тис.грн. 84,8 13,1 46,1 0 х- використання коштів тис.грн. 0,0 0,0 144,0 144,0 100

* кількість нормативно-очищених стічних вод, що скидаються в поверхневі водойми подається водокористувачами у звіті за IV квартал, тому дані за І півріччя 2010 року вказані не звітні, а очікувані. Прогноз на 2011 рік Рівненським обласним управлінням меліорації і водного господарства розроблений із врахуванням динаміки за останні три роки.

** прогноз на 2011 рік по платі за землю обрахований з урахуванням нової редакції Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010, відповідно до яких до бюджетів місцевого самоврядування передбачається зарахування 100 % цього податку (чинним Бюджетним кодексом передбачено 75 %).

Page 30: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

Додатокдо рішення Рівненської міської ради від _________________ року № _____

Заходи щодо розвитку галузей м. Рівного на 2011-2015 роки

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ПРОМИСЛОВІСТЬ1.1 Модернізація, технічне оновлення

та введення нових виробництв:- введення в експлуатацію агрегату №2 азотної кислоти уніфікованої комплектуючої лінії – 7 та нового складу азотної кислоти об’ємом 4000 тис.тонн з насосним обладнанням;

тис.грн. 72000,0

кошти підприємств

а

ВАТ «Рівнеазот»

- введення в експлуатацію установки утилізації пари із агрегатів аміаку та азотної кислоти;

тис.грн. 46433,6

кошти підприємств

а

ВАТ «Рівнеазот»

- введення в дію агрегату №1 азотної кислоти уніфікованої комплектуючої лінії – 7;

тис.грн. 32822,0 кошти підприємств

а

ВАТ «Рівнеазот»

- впровадження установки виділення водню із продувних газів цеху аміаку;

тис.грн. 24639,1 кошти підприємств

а

ВАТ «Рівнеазот»

- введення в експлуатацію тис.грн. 2160,0 кошти ВАТ «Рівнеазот»

Page 31: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

виробництва карбамідно-аміачних сумішей потужністю 100 тис.тонн в рік;

підприємства

- введення в дію друкарської машини;

тис.грн. 7000,0 кошти підприємств

а

ТОВ «Планета-друк»

- введення в дію пакетообробної машини;

тис.грн. 4400,0 кошти підприємств

а

ТОВ «Планета-друк»

- добудова (розширення) механічного цеху.

тис.грн. 4724,0 кошти підприємств

а

НВФ «Продекологія»

1.2 Підтримка перспективних інноваційно-інвестиційних проектів в галузі промисловості:- введення в експлуатацію нового виробництва аміаку та карбаміду на ВАТ «Рівнеазот»;

тис.грн. 2242279,0 кошти підприємств

а

ВАТ «Рівнеазот»

- впровадження сучасної енерго-зберігаючої технології виробництва нетканих матеріалів голкопробивним способом із термостабілізацією на ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».

тис.грн. 4100,0 кошти підприємств

а

ВАТ «Рівненська фабрика нетканих

матеріалів»

2 АРХІТЕКТУРА2.1 Розроблення та затвердження тис.грн. 45,0 кошти Управління

Page 32: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

детального плану забудови житлового кварталу, що на вулиці Чорновола.

інвесторів містобудування та архітектури

2.2 Розробка та затвердження детального плану забудови мікрорайону «Басівщина».

тис.грн. 250,0 згідно з

кошторисом

згідно з кошторисом

згідно з кошторисом

згідно з кошторисом

кошти бюджетів усіх рівнів, кошти

інвесторів

Управління капітального будівництва

міськвиконкому. Управління

містобудування та архітектури. Управління

бюджету і фінансів.2.3 Затвердження детального плану

забудови мікрорайону «Тинне».тис.грн. 60,0 міський

бюджетУправління

містобудування та архітектури. Управління

бюджету і фінансів.2.4 Розроблення детального плану

забудови мікрорайону «Західний» в районі вулиць Макарова-Дубенська.

тис.грн. 200,0 кошти інвесторів

Управління містобудування та

архітектури. Управління

бюджету і фінансів.2.5 Проведення науково-технічного

дослідження можливості будівництва індивідуальних житлових будинків на прилеглій до Басівкутського озера території, площею 8,0 га між вулицями Федіна та Погоринською.

тис.грн. 150,0 міський бюджет

Управління містобудування та

архітектури. Управління

бюджету і фінансів.

2.6 Розроблення схеми планування території приміської зони

тис.грн. 250,0 міський бюджет

Управління містобудування та

архітектури.

Page 33: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

м.Рівного.. Управління бюджету і фінансів.

2.7 Розроблення та затвердження детального плану забудови житлового кварталу в районі вулиці Калинова.

тис.грн. 60,0 кошти інвесторів

Управління містобудування та

архітектури

2.8 Реалізація Програми комплексної реконструкції застарілого житлового фонду на період 2009-2020 років (розроблення детального плану забудови).

тис.грн. 55,0 міський бюджет

Управління містобудування та

архітектури. Управління

бюджету і фінансів.

3 БУДІВНИЦТВО3.1 Будівництво поліклініки на 600

відвідувань на добу, вул.Драгоманова,7.

тис.грн. 5000,0 5000,0 4000,0 3000,0 4670,0 кошти бюджетів усіх рівнів

Управління капітального будівництва

міськвиконкому (далі УКБ

міськвиконкому)3.2 Благоустрій території, прилеглої до

облтубдиспансеру, з влаштуванням декоративних водоймищ.

тис.грн. 608,0 кошти бюджетів усіх рівнів

УКБ міськвиконкому

3.3 Проектування і будівництво приміщення управління праці та соціального захисту населення, вул..Драгоманова,7.

тис.грн. 2720,0 1200,0 1200,0 1200,0 1100,0 кошти бюджетів усіх рівнів

УКБ міськвиконкому

3.4 Реконструкція моста із шлюзом-регулятором через р.Устя.

тис.грн. 4800,0 4800,0 4800,0 4800,0 4750,0 кошти бюджетів

УКБ міськвиконкому

Page 34: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

усіх рівнів3.5 Будівництво автомобільної дороги

на бульварі Б.Хмельницького.тис.грн. 320,0 згідно

з кошто рисом

згідно з кошто рисом

згідно з кошто рисом

згідно з кошто рисом

кошти бюджетів усіх рівнів

УКБ міськвиконкому

4 ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО4.1 Капітальний ремонт стиків

панельних житлових будинків.тис. грн.

1093,0 1235,0 1378,0 1520,0 1663,0 міський бюджет

Управління житлово-

комунального господарства

4.2 Програма приведення в робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості

тис. грн.

335,0 380,0 425,0 470,0 515, 0 міський бюджет

Управління житлово-

комунального господарства

4.3 Програма капітального ремонту ліфтів

тис. грн.

3380,0 3820,0 4260,0 4700,0 5140,0 міський бюджет

Управління житлово-

комунального господарства

4.4 Капітальний ремонт кооперативних будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

тис. грн.

173,0 196,0 220,0 243,0 266,0 міський бюджет,

державний бюджет

Управління житлово-

комунального господарства

4.5 Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж

тис. грн.

300,0 345,0 390,0 435,0 480,0 міський бюджет

Управління житлово-

комунального господарства

Page 35: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 104.6 Виготовлення проектно-

кошторисної документації на капітальний ремонт та реконструкцію житлових будинків

тис. грн.

50,0 58,0 65,0 73,0 80,0 міський бюджет

Управління житлово-

комунального господарства

5 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО5.1. Освітлення міста тис.грн. 13139,

56363,5 6175,5 6218,6

55686,0

5.1.1. Впровадження «Програми розвитку мереж зовнішнього освітлення м. Рівне на 2009-2015 роки», затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 16.12.2008 року № 1971

тис. грн.

12921,5

6145,5 5957,5 6000,65

5468,0 міський бюджет

Управління житлово-

комунального господарства.

Комунальне підприємство

“Міськсвітло” (далі УЖКГ, КП

„Міськсвітло”)5.1.2. Впровадження нових сучасних

ілюмінаційних установок на світлодіодах

тис. грн.

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 міський бюджет

УЖКГ, КП „Міськсвітло”

5.1.3 Влаштування (100%) каналів управління ззовнішнім освітленням поGSM (105 шт.)

тис. грн.

168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 міський бюджет

УЖКГ, КП „Міськсвітло”

5.2. Розвиток мережі міських доріг, всього:

тис.грн. 19914,0

18205,0

20697,0

15850,0

16230,0

міський бюджет

Управління житлово-

комунального господарства

Page 36: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Комунальне Рівненське шляхово-

експлуатаційне управління

автомобільних доріг (далі УЖКГ. КП

«Міськ. ШЕУ»)5.2.1. Будівництво, в тому числі: тис.

грн.4010,0 5280,0 4860,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Наливайка, 0,82 км тис. грн.

700,0 1020,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Костомарова, 0,60 км тис.

грн.1300,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Пантелеймона Куліша, 0,53 км

тис. грн.

1230,0 міський бюджет

УЖКГ. КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Костюка, 0,70 км тис.

грн.1400,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- бульвар Б. Хмельницького, 1,1 км

тис. грн.

1500,0 1560,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- від вулиці Старицького до тис. 1500,0 1800,0 міський УЖКГ.

Page 37: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

вулиці Млинівської, 1,2 км грн. бюджет КП «Міськ. ШЕУ»

- від вулиці Київської до вулиці Буковинської, 0,60 км

тис. грн.

800,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- від вулиці Орлова до вулиці Костромської, 0,30 км

тис. грн.

410,0 - - - - міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- від вулиці Басівкутської до вулиці Малорівненської , 0,45 км

тис. грн.

290,0 640,0 - - міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»5.2.2. Реконструкція, в тому числі: тис.

грн.4890,0 4000,0 4100,0 4750,0 4360,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Волинської Дивізії, вулиця Є.Коновальця, 0,20 км

тис. грн.

700,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ» - вулиця Красильникова, 0,20 км тис.

грн.380,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця П.Скоропадського, 0,45 км

тис. грн.

1020,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Буковинська, 0,40 км тис.

грн.280,0 220,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

-від вулиці Малорівненської довулиці Красильникова, 0,28 км

тис. грн.

250,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

Page 38: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ШЕУ»- вулиця Серпанкова, 0,20 км тис.

грн.270,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Київська, 1,30 км тис. грн.

1600,0 1600,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця А. Мельника, 0,20 км тис.

грн.300,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Студентська, 0,30 км тис. грн.

290,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Я.Мудрого, 0,72 км тис.

грн.1640,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця В. Поліщука, 0,40 км тис. грн.

1000,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця М. Веремчука, 0,30 км тис.

грн.580,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Хліборобів, 1,27 км тис. грн.

1500,0 1300,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Крейдяна, 0,70 км тис.

грн.1000,0 800,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

Page 39: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- вулиця Князя Володимира(шляхопровід), 0,08 км

тис. грн.

1500,0 2000,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Я.Гашека, 2,2 км тис.

грн.1700,0 1700,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Пржевальського, 0,29 км тис. грн.

260,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Підкови, 0,20 км тис.

грн.210,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

5.2.3 Капітальний ремонт ( 33,72 км)в тому числі:

тис. грн.

11014,0

8925,0 11737,0

11100,0

11870,0

міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Басівкутська, 0,40 км тис.

грн.295,0 510,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Костромська, 1,6 км тис. грн.

3125,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Макарова, 1,20 км тис.

грн.2400,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця В.Чорновола(тротуар), 0,80 км

тис. грн.

1200,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Дубенська, 0,30 км тис. 610,0 міський УЖКГ.

Page 40: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

грн. бюджет КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Соборна (тротуар), 0,30 км

тис. грн.

820,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Київська (від вулиці .Відінської до вулиці Д.Галицького, 0,77 км

тис. грн.

1940,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Соборна (від вулиці Дубенської до Луцького кільця), 3,12 км

тис. грн.

4740,0 2000,0 1800,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця С.Крушельницької1, 1, 13 км

тис. грн.

1490,0 640,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Олексинська, 0,80 км тис.

грн.1420,0 280,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця М.Старицького, 1,06 км тис. грн.

2290,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Біла, 1,96 км тис.

грн.2000,0 2230,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Павлюченка, 1,05 км тис. грн.

1890,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Свободи, 0,30 км тис.

грн.378,0 210,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ.

Page 41: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ШЕУ»- вулиця Осіпова, 0,26 км тис.

грн.290,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Орлова, 0,45 км тис. грн.

420,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця О.Теліги, 0,35 км тис.

грн.515,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Голубина, 0,24 км тис. грн.

190,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця П.Дорошенка, 0,20 км тис.

грн.220,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Струтинської, 0,20 км тис. грн.

235,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Шепетівська, 0,12 км тис.

грн.100,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Світанкова, 0,10 км тис. грн.

110,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця І.Сірка, 0,16 км тис.

грн.180,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

Page 42: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- вулиця Вербицького, 0,20 км тис. грн.

340,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиці Кошового, Пільна, 0,1 км

тис. грн.

120,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Шпанівська, 0,14 км тис.

грн.150,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Степова, 0,1 км тис. грн.

130,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Золотіївська, 0,14 км тис.

грн.160,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Гетьмана Виговського, 0,26 км

тис. грн.

280,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Бахарєва, 0,64 км тис.

грн.980,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Вербова, 0,60 км тис. грн.

900,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Технічна, 0,20 км тис.

грн.220,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Гранична, 0,53 км тис. 720,0 міський УЖКГ.

Page 43: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

грн. бюджет КП «Міськ. ШЕУ»

- провулок Дворецький, 0,58 км тис. грн.

740,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Федьковича, 0,26 км тис.

грн.280,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- провулок Січових Стрільців, 0,23 км

тис. грн.

230,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ» - провулок О.Вересая, 0,14 км тис.

грн.125,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Зелена, 0,40 км тис. грн.

290,0 120,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Весняна, 0,24 км тис.

грн.230,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Шопена, 0,18 км тис. грн.

210,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця М.Вороного (Боярка), 0,16 км

тис. грн.

180,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Корсунська (Боярка), 0,16 км

тис. грн.

170,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

Page 44: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ШЕУ»- вулиця 30 років Перемоги, 0,15 км

тис. грн.

135,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Тувинських. Добровольців, 0,33 км

тис. грн.

120,0 230,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Декабристів, 0,17 км тис.

грн.146,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Приозерна, 0,24 км тис. грн.

230,0 180,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- провулок Корнинський, 0,26 км тис.

грн.260,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Самолюка, 0,23 км тис. грн.

220,0 міський бюджет

УЖКГ. КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Новодвірська, 0,25 км тис.

грн.247,0 320,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Л.Українки, 0,19 км тис. грн.

190,0 міський бюджет

УЖКГ. КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Гребельна, 0,08 км тис.

грн.90,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

Page 45: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- вулиця Боженова, 0,30 км тис. грн.

290,0 міський бюджет

УЖКГ. КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Рилєєва, 0,13 км тис.

грн.120,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Пирогова, 0,29 км тис. грн.

290,0 210,0 міський бюджет

УЖКГ. КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Леонтовича, 0,30 км тис.

грн.320,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Глибока, 0,12 км тис. грн.

100,0 міський бюджет

УЖКГ. КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Я.Гашека, 0,30 км тис.

грн.295,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Симиренка, 0,20 км тис. грн.

260,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Полтавська, 0,14 км тис.

грн.130,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Тернопільська, 0,16 км тис. грн.

160,0 міський бюджет

УЖКГ. КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця П.Могили, 0,14 км тис. 140,0 міський УЖКГ.

Page 46: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

грн. бюджет КП «Міськ. ШЕУ»

- вулиця Будівельників, 0,30 км тис. грн.

360,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Князя Володимира, 2,80 км

тис. грн.

1900,0 1900,0 міський бюджет

УЖКГ.КП «Міськ.

ШЕУ»- вулиця Млинівська, 2,90 км тис.

грн.2400,0 2300,0 міський

бюджетУЖКГ.

КП «Міськ. ШЕУ»

5.3Кладовища міста, в тому числі: тис.

грн.200,0 1000,0 800,0 300,0 200,0

5.3.1 Благоустрій ново відведеної ділянки кладовища «Тинне»

тис. грн.

200,0 200,0 100,0 міський бюджет

Управління житлово-

комунального господарства

5.3.2 Розширення кладовища «Нове» тис. грн.

600,0 500,0 200,0 200,0 міський бюджет

Управління житлово-

комунального господарства

5.3.4 Відведення та облаштування земельної ділянки кладовища «Басів Кут»

тис. грн.

200,0 200,0 100,0 міський бюджет

Управління житлово-

комунального господарства

6 ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК6.1 Залучення на конкурсних засадах од. 10 15 15 15 15 кошти Управління

Page 47: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

автобусів великої місткості підприємств транспорту і зв’язку

6.2 Обладнання автобусів засобами безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями

од. 2 3 3 4 4 кошти перевізників

Управління транспорту і

зв’язку6.3 Вдосконалення маршрутної

системи пасажирського транспорту міста, перегляд та внесення змін в схеми руху

од. 2 2 2 2 2 без залучення

коштів

Управління транспорту і

зв’язку

6.4 Оновлення парку тролейбусів од./млн. грн.

13/23,4

13/23,4

14/25,2

14/25,2

14/25,2

50% міський бюджет,

50% державний

бюджет

КП «Рівне-електроавтотранс

» Рівненської міської ради

6.5 Будівництво нових тролейбусних ліній:

млн.грн.

3,58 7,127 3,58 4,86 1,1

- від мототреку на вулицях Курчатова та Енергетиків, 4,7 км

млн. грн.

3,76 міський бюджет

УКБ міськвиконкому

- від автовокзалу на вулиці Київській до зупинки «Басівщина», 7,2 км

млн. грн.

3,68 2,08 міський бюджет

УКБ міськвиконкому

- продовження тролейбусних маршрутів 7,8,9 у мікрорайоні Північний , 2,6 км

млн. грн.

2,08 міський бюджет

УКБ міськвиконкому

- будівництво ТТП – 10 на вул. Київській

млн. грн.

2,347 міський бюджет

УКБ міськвиконкому

- будівництво кінцевої службової станції мікрорайону «Північний»

млн. грн.

0,4 міський бюджет

УКБ міськвиконкому

Page 48: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- будівництво кінцевої службової станції мікрорайону «Басівщина»

млн. грн.

0,4 міський бюджет

УКБ міськвиконкому

6.3 Проведення капітального ремонту контактної мережі

млн. грн.

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 міський бюджет

КП «Рівне-електроавтотранс

» Рівненської міської ради

6.4. Проведення капітального ремонту кабельної лінії

млн. грн.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 міський бюджет

КП «Рівне-електроавтотранс

» Рівненської міської ради

7 ТОРГІВЛЯ, РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

7.1 Будівництво ІІ черги торгового комплексу «Пасаж плюс», вул. Пересопницька

тис.грн. згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

власні кошти ПП «Альянс-Вест»

7.2 Будівництво торгового комплексу, що на Привокзальній площі

тис.грн. згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

власні кошти ПП Чиж Р.Ч., інші приватні

підприємці

7.3 ЗАТ «Речовий ринок»,вул.Замкова, 34а- реконструкція зони «А» ринку (заміна контейнерів типу «черепашка» на сучасні «бутіки» із

тис.грн. згідно з

кошторисом

власні кошти ЗАТ «Речовий ринок»

Page 49: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

збірно-розбірних конструкцій)7.4 ТзОВ «Ринок» вул.Сагайдачного, 3

- ремонт загорожі та навісу торговельних місць зі сторони вул.Шевченка;- модернізація торговельних місць з продажу власно вирощених зрізаних квітів на вул.Пересопницькій;- заміна лотків закритого типу «черепашки» на сучасні торговельні павільйони;- реконструкція камери схову ринку;- ремонт складських приміщень критого ринку;- ремонт тамбурів критого ринку; - ремонт проходів на територію ринку

тис.грн. згідно з

кошторисом

власні кошти ТзОВ «Ринок»

7.5 ПП «Моріон»,вул.Шевченка, 7- будівництво ІІ-ої черги торговельного комплексу;- підготовка пакету документів на проектування ІІІ-ої черги торговельного комплексу

тис.грн. згідно з

кошторисом

власні кошти ПП «Моріон»,

7.6 ПП «Торговий центр-Д»,вул.Здолбунівська, 17/1

тис.грн. згідно з

власні кошти ПП «Торговий центр-Д»

Page 50: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- введення в експлуатацію першого пускового комплексу критого ринку;- облаштування накриття торговельних рядів та кіосків, встановлення лотків відкритого типу (І черга - група кіосків на торговельних рядах на вулицях Здолбунівській та Театральній);- облаштування накриття торговельних рядів та кіосків (ІІ черга - група кіосків на вул. Здолбунівській);- облаштування та ремонт твердого покриття території ринку;- облаштування та ремонт твердого покриття території, що прилягає до ринку

кошторисом

7.7 ТзОВ «Фірма АВМ «Віва УН»,пр. Князя Романа, 3-а- поточний ремонт відкритих столів-прилавків; - часткова заміна відкритих столів-прилавків; - ремонт твердого покриття території ринку;- озеленення та ремонт твердого покриття території, що прилягає до

тис.грн. згідно з кошторисом

згідно з кошторисом

власні кошти ТзОВ «Фірма АВМ «Віва УН»

Page 51: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ринку;- повна реконструкція ринку - будівництво торговельного комплексу

7.8 ТзОВ «Бадьорість»,вул.Київська, 40-аповна реконструкція ринку:- будівництво торговельно-складського приміщення; - будівництво торговельно-офісного приміщення з кафе;- будівництво торговельно-побутового приміщення з кафе та громадською вбиральнею

тис.грн. згідно з

кошторисом

власні кошти ТзОВ «Бадьорість»

7.9 ПП Волосевич О.І.ринок «Проспект»проспект Миру (підземний перехід)- модернізація торговельних місць шляхом заміни металевих конструкцій кіосків на сучасні металопластикові

тис.грн. згідно з коштор

исом

власні кошти Приватний підприємець

Волосевич О.І.

8 РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1 Реалізація заходів програми розвитку малого підприємництва в місті Рівному на 2009-2013 роки

тис.грн. 240,0 згідно з кошто

згідно з кошто

міський бюджет

Управління економіки міста, залучені організації

Page 52: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

рисом рисом8.2 Реалізація заходів інвестиційної

програми міста Рівного на 2011 – 2013 роки

тис.грн. 300,0 400,0 450,0 500,0 500,0 міський бюджет,

цільові кошти

Управління та відділи

виконавчого комітету

Рівненської міської ради, залучені

організації8.3 Реалізація заходів Програми

маркетингу та промоції м.Рівноготис.грн. 600,0 900,0 міський

бюджет, цільові кошти

Управління та відділи

виконавчого комітету

Рівненської міської ради, залучені

організації8.4 Реалізація заходів Програми

використання інформаційних технологій в діяльності органів місцевого самоврядування міста Рівне на 2010-2012 роки «Електронне місто Рівне»

тис.грн. 600,0 800,0 міський бюджет,

Управління та відділи

виконавчого комітету

Рівненської міської ради, залучені

організації

4400,0 4200,0цільові кошти

8.5 Реалізація заходів Муніципальної програми сталого розвитку м.Рівного на 2009-2012 роки

тис.грн. 5000,0 згідно з

кошторисом

міський бюджет

Управління економіки міста

8.6 Подальше впровадження Муніципальної програми врядування та сталого розвитку

тис.грн. 200,0 згідно з

кошто

згідно з

кошто

згідно з

кошто

згідно з

кошто

цільове фінансування міжнародної

Управління економіки міста

Page 53: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

600,0

200,0

рисом рисом рисом рисом програми

міський бюджет

громада

8.7 Підготовка проектів до Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, супровід та організація виконання* - у разі перемоги в Конкурсі передбачити кошти на реалізацію проекту, поданого в 2010 році

тис.грн. 600,0 *

згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

міський бюджет

Управління економіки міста

9 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ9.1 Здійснення фінансування

забезпечення процесу приватизації нерухомого майна, продажу земельних ділянок, управління та впорядкування обліку нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади міста Рівного, згідно відповідного Положення, затвердженого рішенням Рівненської міської ради від 10.02.2009 № 2236.

тис.грн. згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

міський бюджет

Управління бюджету і фінансів.

Управління комунальною

власністю.

10 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Page 54: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.1 Зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів міста:

Управління охорони здоров’я.

Головні лікарі лікувально-

профілактичних закладів

- Центральної міської лікарні тис.грн. 170,0 100,0 кошти бюджетів усіх

рівнів - Пологового будинку№2 тис.грн. 170,0 - Міської дитячої лікарні тис.грн. 50,0 50,0 50,0Оновлення санітарного транспорту: - Поліклініки № 3 тис.грн. 60,0 - Центральної міської лікарні тис.грн. 60,0 - Пологового будинку № 2 тис.грн. 95,0 - Станції швидкої медичної допомоги

тис.грн. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

- Міської дитячої лікарні тис.грн. 120,0 180,010.2 Придбання сучасного лікувально-

діагностичного обладнання для потреб: - Центральної міської лікарні тис.грн. 300,0 500,0 500,0 500,0 500,0 - Міської дитячої лікарні тис.грн. 50,0 50,0 100,0 100,0 - Пологового будинку № 2 тис.грн. 150,0 250,0 250,0 250,0 250,0 - Поліклініки «Північна» тис.грн. 800,0- Станції швидкої медичної допомоги

тис.грн. 50,0 100,0 100,0

- Міської стоматполіклініки тис.грн. 140,0 140,0 140,0

Page 55: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Дитячої стоматполіклініки тис.грн. 120,0 120,010.3 Реорганізація лабораторно-

діагностичної служби: - бак лабораторії Пологового будинку №2

тис.грн. 50,0

11 ОСВІТА11.1 Будівництво загальноосвітньої

школи №14тис.грн. 12570,

0кошти

бюджетів усіх рівнів

Управління капітального будівництва. Управління

освіти11.2 Реконструкція з добудовою

навчально-виховного комплексу «Престиж»

тис.грн. 3740,0 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0 кошти бюджетів усіх рівнів

Управління капітального будівництва. Управління

освіти11.3 Удосконалення мережі

загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб населення, нахилів і здібностей дітей створення закладів нового типу

тис.грн. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 міський бюджет

Управління освіти

11.4 Створення умов для обов’язкового дошкільного виховання дітей 5-річного віку. Відновлення функціонування дошкільних закладів

тис.грн. 1500,0 1500,0 500,0 500,0 500,0 міський бюджет

Управління освіти

Page 56: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011.5 Реконструкція приміщень закладів

освіти (в тому числі сантехнічного обладнання, систем тепло- та водопостачання)

тис.грн. 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 міський бюджет

Управління освіти

11.6 Комп’ютеризація закладів світи, оновлення комп’ютерного парку, створення мультимедійних центрів (Програма інформатизації освітньо-виховної діяльності навчальних закладів)

тис.грн. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти,

кошти інвесторів

Управління освіти

11.7 Забезпечення навчальних закладів меблями

тис.грн. 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 міський бюджет

Управління освіти

11.8 Придбання навчального обладнання для кабінетів хімії, фізики, біології, шкільних майстерень

тис.грн. 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 кошти усіх рівнів

Управління освіти

11.9 Реалізація програми «Шкільна бібліотека» (оновлення бібліотечних фондів)

тис.грн. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 міський бюджет

Управління освіти

11.10 Реалізація програми «Спортивний майданчик» (влаштування спортивних майданчиків із штучним покриттям та спортивними тренажерами)

тис.грн. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти,

кошти інвесторів

Управління освіти

11.11 Зміцнення матеріальної бази позашкільних закладів з метою збільшення кількості дітей,

тис.грн. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 міський бюджет,

позабюджет

Управління освіти

Page 57: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

охоплених позашкільною освітою ні кошти11.12 Заміна (оновлення) технологічного

обладнання харчоблоків та пралень дошкільних закладів

тис.грн. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 міський бюджет

Управління освіти

11.13 Відновлення функціонування басейнів дошкільних закладів

тис.грн. 100,0 100,0 міський бюджет

Управління освіти

11.14 Створення ресурсних центрів для профільного навчання на базі шкіл та позашкільних закладів

тис.грн. 100,0 100,0 міський бюджет

Управління освіти

11.15 Оздоровлення дітей пільгових категорій (придбання путівок, функціонування пришкільних таборів)

тис.грн. 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 міський бюджет

Управління освіти

11.16 Реконструкція та капітальний ремонт приміщень, водо- і тепломереж КП ДСОК «Електронік-Рівне» (Програма розвитку до 2014 року)

тис.грн. 1205,0 1200,0 1300,0 705,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління освіти, КП ДСОК

«Електронік-Рівне»

11.17 Створення при управлінні освіти видавничого центру

тис.грн. 100,0 100,0 міський бюджет

Управління освіти

11.18 Удосконалення системи управління галузі на основі впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій

тис.грн 100,0 100,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти,

кошти інвесторів

Управління освіти

11.19 Активізація роботи органів громадського самоврядування

без залучення коштів Управління освіти, заклади

Page 58: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(учнівський парламент, піклувальна рада, батьківські комітети, тощо)

освіти

12 МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА12.1 Організація роботи соціально-

психологічної консультаційної служби “Телефон Довіри”

тис.грн. 16,8 24,4 24,4 24,4 24,4 міський бюджет

Рівненський міський центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та

молоді (далі РМЦ СС СДМ)

12.2 Проведення заходів з профілактики негативних тенденцій в молодіжному середовищі : до Всесвітнього Дня непаління; Дня боротьби з наркоманією, Дня боротьби зі СНІДом - “Молодь проти наркотиків та СНІДу”, Дня Здоров’я

тис.грн. 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 міський бюджет

РМЦ СС СДМ

12.3 Забезпечення доступу до мережі Інтернет Рівненського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, створення веб-сторінки центру та розміщення інформації, яка сприятиме промоції міста

тис.грн. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 міський бюджет

РМЦ СС СДМ

12.4 Забезпечення діяльності Служби соціально-профілактичної роботи

тис.грн. 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 міський бюджет

РМЦ СС СДМ

12.5 Організація роботи Служби . РМЦ СС СДМ

Page 59: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

соціальної підтримки сімей:- організація акції до Дня Святого Миколая для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

тис.грн. 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 міський бюджет

РМЦ СС СДМ

- організація акції До Дня сім’ї для дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

тис.грн. 12,5 9,5 9,5 9,5 міський бюджет

РМЦ СС СДМ

- організація роботи центру спілкування для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування

тис.грн. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 міський бюджет

РМЦ СС СДМ

- проведення міського фестивалю молодих талантів для дітей та молодих людей соціально-незахищених категорій „Повір у себе і в тебе повірять інші”

тис.грн. 2,8 2,8 2,8 міський бюджет

РМЦ СС СДМ

- організація благодійної акції „Турбота” для учнів та студентів-сиріт та позбавлених батьківського піклування з нагоди Міжнародного Дня студентів

тис.грн. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 міський бюджет

РМЦ СС СДМ

12.6 Забезпечення рейдових та інших заходів щодо запобігання жебракуванню та бездоглядності неповнолітніх, скоєнню ними правопорушень, соціального захисту (оплата транспортних послуг)

тис. грн. 5,0 7,0 10,0 12,0 15,0 міський бюджет

Служба у справах дітей

Page 60: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012.7 Організація та проведення заходів,

спрямованих на вдосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах

тис. грн. 5,0 5,0 7,0 7,0 10,0 міський бюджет

Служба у справах дітей

12.8 Розробка та впровадження інноваційних методик роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих ситуаціях шляхом проведення семінарів і тренінгів для соціальних педагогів та працівників соціальних служб

тис. грн. 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 міський бюджет

Служба у справах дітей

12.9 Проведення організаційної підтримки діяльності виконавчих органів Рівненської міської ради з питань усиновлення та розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої бездоглядності тощо.

Тис. Грн.

5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 міський бюджет

Служба у справах дітей

12.10 Реалізація соціальних програм молодіжних громадських організацій м.Рівного

тис.грн. 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 міський бюджет

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту

13 КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ13.1 Відкриття та організація діяльності

Музею містатис. грн.

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 міський бюджет

Управління культури і

Page 61: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

туризму13.2 Організація та забезпечення

діяльності загальноміського інформаційно-туристичного центру

тис. грн.

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 міський бюджет

Управління культури і туризму

13.3 Централізована бібліотечна система1 Поповнення бібліотечних фондів:

- друковані видання та на електронних носіях

тис. грн.

380,0 390,0 490,0 500,0 600,0міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління культури і туризму

2 Комп’ютеризація бібліотек- придбання комп’ютерної техніки, створення і технічна підтримка веб-сайту централізованої бібліотечної системи та бібліотек - філій

шт.

тис. грн.

3

1,5

3

2,0

4

2,0

4

2,05

5

2,5

міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління культури і туризму

3 Поліпшення матеріальної бази бібліотек :- поточні ремонти;- меблі, - м’який інвентар;

тис. грн.

50,010,05,0

50,010,05,0

60,015,05,0

60,015,010,0

70,020,010,0

міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління культури і туризму

4 Реконструкція бібліотек- реконструкція приміщень бібліотеки-філіалу № 2 по вул. Залізничній,6;- реконструкція приміщень бібліотеки-філіалу №5 по вул. Тиннівській,63;- реконструкція приміщень

тис. грн.

811,7

851,4

736,9

міський бюджет

Управління культури і туризму

Page 62: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бібліотеки-філіалу №7 по вул. Вітебській,3;

5 Програма розвитку книговидавничої справи, сприяння збільшенню випуску книжкової продукції місцевих авторів

тис. грн. 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління культури і туризму

6 Відкриття бібліотеки в мікрорайоні Північний

тис. грн. 50,0 50, 0 50,0 50,0 50,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління культури і туризму

13.4 Міська бібліотека мікрорайону Ювілейний1 Поповнення бібліотечного фонду тис.грн. 15,0 20,0 20,0 20,0 25,0 міський

бюджетУправління культури і туризму

13.5 Дитяча музична школа №1 ім. М.Лисенка1 Комп’ютеризація бібліотеки школи

(придбання комп’ютера)тис.грн.

шт.6,01

міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління культури і туризму

2 Поліпшення матеріальної бази :- поточні ремонти;- меблі;- музичні інструменти- виготовлення сценічних костюмів для хору „Унісон”

тис.грн. 80,012,060,0

14,0

160,012,020,0

192,068,030,0

200,0

36,0

120,0

60,0

міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління культури і туризму

3 Виготовлення робочого проекту та реконструкція існуючих будівель дитячої музичної школи №1 ім. М.Лисенка

тис.грн. 300,0 200,0 200,0 бюджет розвитку

Управління бюджету і фінансів,

управління культури і

Page 63: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

туризму13.6 Дитяча музична школа № 2

1 Виготовлення проектної документації на встановлення шатрового даху

тис. грн.

50,0 міський бюджет

Управління культури і туризму

2 Встановлення та налагодження пожежної сигналізації

тис. грн.

35,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління культури і туризму

13.7 Дитяча художня школа1 Виготовлення кошторису та

проведення ремонту даху у корпусах 1, 2

тис. грн.

згідно з коштори-

сом (1 корпус - 830,0 кв.м.)

згідно з коштори

сом (2 корпус -754,0 кв.м.)

міський бюджет

Управління культури і туризму

2 Виготовлення кошторису та проведення ремонту фасадів корпусів 1, 2

тис. грн.

згідно з зкоштори

- сом

(1 корпус -299,0

кв.м, 2 корпус –

249,0 кв.м.)

міський бюджет

Управління культури і туризму

3 Завершення будівництва майстерні для різьблення з дерева та випалювання кераміки

кв.м.тис.грн.

80 кв.м. згідно з коштори-сом

80 кв.м. згідно з коштори-сом

міський бюджет

Управління культури і туризму

4 Поліпшення матеріальної бази :- придбання стільців;

шт. 5050

50 міський бюджет,

Управління культури і

Page 64: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- придбання мольбертів позабюджетні кошти

туризму

13.8 Міський Палац культури1 Придбання сценічних костюмів,

обладнання тис. грн.

100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 міський бюджет

Управління культури і туризму

13.9 Міський Будинок культури1 Завершення робіт з реконструкції

міського Будинку культури, що на вул. Соборній,3д

тис.грн. 10000,0

10000,0 бюджет розвитку

Управління культури і туризму

2 Придбання автобуса тис. грн.

2000,0 міський бюджет

Управління культури і туризму

3 Придбання звукопідсилюючої апаратури (1 комплект)

тис. грн.

90,0 міський бюджет

Управління культури і туризму

4 Пошиття костюмів для художніх колективів та окремих виконавців

тис. грн.

80,0 60,0 міський бюджет

Управління культури і туризму

5 Придбання обладнання для студії звукозапису

тис. грн.

300,0 міський бюджет

Управління культури і туризму

6 Придбання комплекту переносної звукопідсилюючої апаратури

тис. грн.

180,0 міський бюджет

Управління культури і туризму

13.10 ДКП „Міське об’єднання парків культури і відпочинку м.Рівного”1 Придбання та пусконаладжувальні

роботи на новому атракціонітис. грн.

94,0 міський бюджет

Управління культури і туризму.

Page 65: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Державно-комунальне

підприємство “Міське об’єднання парків культури та

відпочинку”

2 Придбання звукопідсилюючої апаратури для літньої естради парку ім.Т.Шевченка

тис. грн.

70,0 50,0 міський бюджет

3 Придбання „ліктьової” вишки на базі ГАЗ-53

тис. грн.

331,5 міський бюджет,

позабюджетні кошти

4 Придбання ігрового обладнання для більярдного залу та частковий його ремонт

тис. грн.

17,0 17,0 17,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти

5 Поточний ремонт кімнат для розміщення художніх колективів на літній естраді парку ім.Т.Шевченка

тис. грн..

15,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти

14 ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ14.1 Зміцнення матеріально-технічної

бази спортивних споруд міста: дитячо-юнацької спортивної школи № 4 (далі ДЮСШ №4) та дитячо-юнацької школи з футболу “Верес” (далі ДЮСШ “Верес”)

тис.грн. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 міський бюджет

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту.

14.2 Реконструкція стадіону «Авангард» тис.грн. 3106,0 міський бюджет, кошти

інвесторів

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту. Управління

капітального

Page 66: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

будівництва14.3 Придбання спортивної форми та

інвентарютис.грн. 10,0 10,0 15,0 20,0 20,0 міський

бюджетУправління у справах сім’ї,

молоді та спорту.14.4 Проведення чемпіонатів м.Рівного

в залік спартакіадитис.грн. 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0 міський

бюджетУправління у справах сім’ї,

молоді та спорту.14.5 Участь команд ДЮСШ “Верес” у

першостях України та області з футболу під егідою дитячо-юнацької футбольної ліги України (області), підготовка команд до цих змагань

тис.грн. 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 міський бюджет

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту.

14.6 Участь спортсменів ДЮСШ № 4 в обласних та Всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту, підготовка до цих змагань

тис.грн. 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 міський бюджет

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту.

14.7 Співучасть в організації і проведенні традиційного міжнародного турніру з легкої атлетики серед збірних команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів «Кубок Рівного»

тис.грн. 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 міський бюджет

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту.

14.8 Співучасть в організації і проведенні традиційного міжнародного юнацького баскетбольного турніру «Кубок дружби»

тис.грн. 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 міський бюджет

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту.

14.9 Співучасть в організації і проведенні традиційного

тис.грн. 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 міський бюджет

Управління у справах сім’ї,

Page 67: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

міжнародного турніру з гандболу «Кубок Полісся»

молоді та спорту.

14.10 Організація і проведення загальноміських змагань з футболу «Кубок майбутніх чемпіонів»

тис.грн. 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 міський бюджет

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту.

14.11 Організація і проведення загальноміських змагань з стрітболу «Виклик вулиць»

тис.грн. 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 міський бюджет

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту.

14.12 Організація і проведення міжнародних та всеукраїнських турнірів з волейболу та футболу до Дня Незалежності та Дня міста

тис.грн. 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 міський бюджет

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту.

14.13 Організація і проведення міських спортивних змагань, присвячених державним, професійним святам, пам’ятним датам

тис.грн. 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 міський бюджет

Управління у справах сім’ї,

молоді та спорту.

15 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЙОГО БЕЗПЕКИ НА ВУЛИЦЯХ МІСТА

15.1 Нанесення осьової та дорожньої розмітки

тис.грн. 825,0 900,0 1140,0 1230,0 1435,0 міський бюджет

ДП МВС України «Рівне-інформ-

ресурси»- осьова розмітка км. 140 150 160 170 170 дольові

кошти- інші види розмітки тис.м.к

в.2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 дольові

кошти15.2 Встановлення та заміна дорожніх шт./ 400/ 400/ 500/ 500/ 500/ дольові ДП МВС України

Page 68: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

знаків тис.грн. 280,0 350,0 400,0 400,0 425,0 кошти «Рівне-інформ-ресурси»

15.3 Приведення до вимог стандарту бар’єрних загорож

тис.грн. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 дольові кошти

ДП МВС України «Рівне-інформ-ресурси», КП «Міськ. ШЕУ»

15.4 Влаштування сповільнюючих перешкод „Лежачий поліцейський”

м.п./тис.грн.

250/300,0

200/300,0

200/300,0

180/300,0

170/300,0

дольові кошти

ДП МВС України «Рівне-інформ-ресурси»

15.5 Влаштування острівків безпеки та направляючих острівків на вулицях міста

тис.грн. 280,0 280,0 180,0 180,0 180,0 дольові кошти

ДП МВС України «Рівне-інформ-ресурси», КП «Міськ. ШЕУ»

15.6 Будівництво світлофорних об’єктів на вулицях: - Соборна-Старицького тис.грн. 650,0 дольові

коштиДП МВС України «Рівне

- В.Дивізії-Черняка та Пр.Миру-Шевченка

тис.грн. 690,0 дольові кошти

ДП МВС України «Рівне

- Дубенська-Макарова таПухова-Костромська

тис.грн. 690,0 дольові кошти

ДП МВС України «Рівне

- Млинівська-Біла таЧорновола-Дачна

тис.грн. 680,0 дольові кошти

ДП МВС України «Рівне

- С.Крушельницької-Ст.Бандери таС.Крушельницької-Київська

тис.грн. 750,0 дольові кошти

ДП МВС України «Рівне

15.7 Влаштування пішохідного тис.грн. 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 дольові ДП МВС України

Page 69: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

огородження кошти «Рівне-інформ-ресурси»

16 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ

16.1 Проведення обліку квартир, в яких проживають особи похилого віку, самотні особи, визнані недієздатними, інші особи, які потребують опіки, хворі на алкоголізм та наркоманію, з метою запобігання фактам знущання над ними та незаконного відчуження їхнього житла

тис.грн. згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

міський бюджет

Міський відділ УМВС України в

Рівненській області.

Управління праці та соціального

захисту населення.Управління

охорони здоров’я16.2 У межах своєї компетенції

сприяння особам, які звільняються з місць позбавлення волі, у видачі та оформленні документів, необхідних для вирішення соціальних питань. Сприяння активізації роботи спостережних комісій з надання такій категорії осіб допомоги в соціальній адаптації

тис.грн. згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

згідно з

кошторисом

міський бюджет

Міський відділ УМВС України в

Рівненській області.

Управління праці та соціального

захисту населення. Управління

охорони здоров’я

17 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Page 70: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17.1 У закладах освіти:- встановлення лічильників тепла з терморегуляторами

тис.грн. 150,0 150,0 150,0 150,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти,

кошти інвесторів

Управління освіти, заклади

освіти, громадські організації,

піклувальні ради- встановлення енергоощадних ламп

тис.грн. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

- заміна вікон на металопластикові тис.грн. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0- будівництво (встановлення) автономних джерел опалення

тис.грн. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

- ремонт теплових вводів та систем теплопостачання

тис.грн. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

- виконання енергетичного аудиту закладів освіти

тис.грн. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

17.2 У закладах охорони здоров’я:17.2.1 Центральна міська лікарня:

- заміна старих вікон на енергозберігаючі

тис.грн. 200,0 200,0 200,0 200,0 кошти бюджетів усіх

рівнів, інвестиції

Управління охорони здоров’я,

головний лікар установи

17.2.2 Міська дитяча лікарня:- заміна водорозбірної арматури на сучасні типи з аераційними насадками

тис.грн. 65,0 кошти бюджетів усіх

рівнів, інвестиці

Управління охорони здоров’я,

Page 71: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

головний лікар установи

- влаштування автономного вузла теплопостачання

тис.грн. 800,0 кошти бюджетів усіх

рівнів, інвестиції

Управління охорони здоров’я,

головний лікар установи

17.2.3 Станція швидкої медичної допомоги:- заміна старих вікон на енергозберігаючі

тис.грн. 50,0 100,0 кошти бюджетів усіх

рівнів, інвестиції

Управління охорони здоров’я,

головний лікар установи

17.3 У закладах культури:17.3.1 Централізована бібліотечна

система:- реконструкція газового обладнання;

тис.грн. 20,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління культури і туризму,

керівник закладу- заміри опору ізоляції; тис.грн. 5,0- придбання енергозберігаючих ламп;

шт. 200 250 250 300 300

- заміна зовнішніх вікон на енергозберігаючі

шт. 2 3 3 2 2

- заміна вхідних дверей шт. 1 117.3.2 Міська бібліотека мікрорайону

Page 72: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ювілейний- заміна дерев’яних дверей і вікон на металопластикові

тис.грн. 10,0 10,0 10,0 10, міський бюджет

Управління культури і туризму,

керівник закладу17.3.3 Дитяча музична школа №1

ім.М.Лисенка- заміна старих вікон на енергозберігаючі

тис.грн. 15,0 21,0 22,5 21,0 міський бюджет

Управління культури і туризму,

керівник закладу- заміна дверей тис.грн. 7,5 17,5

17.3.4 Дитяча музична школа №2- заміна дерев’яних дверей і вікон на металопластикові

тис.грн. 55,0 55,0 60,0 44,0 12,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління культури і туризму,

керівник закладу17.3.5 Дитяча художня школа

- заміна дерев’яних дверей і вікон на металопластикові

шт. 22 25 міський бюджет

Управління культури і туризму,

керівник закладу- ремонт системи внутрішнього теплопостачання

тис.грн. згідно з

кошто-рисом

згідно з

кошто-рисом

- заміна вводів системи теплопостачання

шт. 1 1 1

- встановлення лічильників теплової енергії

шт. 3

Page 73: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1017.3.6 ДКП «Міське об’єднання парків

культури і відпочинку м.Рівного»- заміна вікон та дверей у виробничих та адміністративних приміщеннях на металопластикові

тис.грн. 42,8 позабюджетні кошти

Управління культури і

туризму, ДКП «Міське

об’єднання парків культури і

відпочинку м.Рівного»

- реконструкція внутрішнього освітлення громадського туалету у парку ім..Т.Шевченка

тис.грн. 13,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти

- проведення діагностики всіх атракціонів з подальшою заміною електроємних атракціонів на сучасні енергоекономні

тис.грн. 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти

- виготовлення проекту автономної системи опалення у виробничому та адміністративному приміщеннях об’єднання

тис.грн. 103,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти

17.4 У закладах соціального захисту:- придбання люмінесцентних ламп денного освітлення в приміщенні управління праці та соціального захисту населення

тис.грн. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 міський бюджет

Управління праці та соціального захисту населення

18 ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ18.1 Благоустрій території, прилеглої до

облтубдиспансеру, з влаштуванням декоративних водоймищ

тис.грн. 50,0 кошти бюджетів

усіх рівнів, спец кошти

Управління капітального будівництва

Page 74: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

на охорону та

раціональне використанн

я земель18.2 Природо облаштування річки Устя

в межах м.Рівного та до впадіння в р.Горинь. Розроблення проектної документації.

тис.грн. 200,0 згідно з кошторисом

згідно з кошторисом

згідно з кошторисом

згідно з кошторисом

кошти бюджетів

усіх рівнів, кошти

міського фонду

охорони навколишнь

о-го природного середовища

Управління капітального будівництва

18.3 Виконання робіт щодо збереження природно-заповідного фонду в Рівненському зоологічному парку загальнодержавного значення (реконструкція та створення нової експозиції тварин)

тис. грн.

згідно з коштори сом

згідно з кошторисом

згідно з кошторисом

згідно з кошто рисом

згідно з кошто рисом

міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління культури і туризму,

зоологічний парк загальнодержавн

ого значення18.4 Реконструкція гідроспоруд парку

ім. Т.Шевченкатис.грн. 2700,0 міський

бюджет, позабюджет

ні кошти

Управління культури і туризму,

державно-комунальне

підприємство “Міське об’єднання парків культури та

Page 75: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

відпочинку”18.5 Організація та проведення екологічних

акцій, конкурсів, виставок, екологічно-виховної роботи та інших заходів екологічно-пропагандистського спрямування

тис.грн. згідно з коштори

сом

згідно з коштори

сом

згідно з коштор

исом

згідно з коштор

исом

згідно з коштор

исом

міський фонд охорони

навколишнього природного середовища

Управління економіки міста.

Управління освіти. Рівненський

міський палац дітей та молоді. Тижневик “Сім

днів”. Громадські організації. Вищі навчальні заклади

міста Рівного18.6 Виконання робіт щодо збереження

природно-заповідного фонду в Рівненському зоологічному парку загальнодержавного значення (реконструкція та створення нової експозиції тварин)

тис. грн.

згідно з коштор

исом

згідно з коштори

сом

згідно з коштор

исом

згідно з коштор

исом

згідно з коштор

исом

міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління культури і туризму,

зоологічний парк загальнодержавног

о значення

Заходи щодо благоустрою території м. Рівного на 2011-2015 роки_

Page 76: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

1.1. Капітальний ремонт фасадів житлових будинків

Кріплення аварійних конструкцій

тис.грн.

тис.грн.

58,0

865,0

65,0

975,0

73,0

1090,0

80,0

1200,0

88,0

1315,0

міський бюджет

Управління житлово-комунального господарства

1.2. Капітальний ремонт покрівель тис.грн. 3050,0 3450,0

3845,0 4245,0 4640,0 міський бюджет

Управління житлово-комунального господарства

1.3. Благоустрій (асфальтування) дворових територій

тис.грн. 1150,0 1300,0

1450,0 1600,0 1750,0 міський бюджет

Управління житлово-комунального господарства

1.4. Поточний ремонт житлового фонду

тис.грн. 4315,0 4880,0

5440,0 6005, 0

6570,0 кошти житлово-

комунальних підприємств

Житлово-комунальні підприємства

1.5. Утримання, прибирання дворових територій, тротуарів, вулиць

тис.грн. 2420,0 2735,0

3050,0 3365,0 3680,0 міський бюджет, кошти

житлово-комунальних підприємств

Житлово-комунальні підприємства

1.6. Насадження дерев тис.грн. 9,70 11,00 12,20 13,50 15,00 кошти житлово-

комунальних підприємств

Житлово-комунальні підприємства

1.7. Ремонт спортивних та дитячих тис.грн. 64,0 72,0 81, 0 89,0 97,0 міський Житлово-комунальні

Page 77: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

майданчиків

Влаштування дитячих майданчиків тис.грн. 485,0 550,0 610,0 675,0 735,0

бюджет, кошти

житлово-комунальних підприємств

підприємства

2 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО2.1 Будівництво об’єктів

комплексного благоустрою, в тому числі:

тис.грн. 3472,0 3560,0 2500,0 1500,0 1500,0 міський бюджет

Управління житлово-комунального господарства

- реконструкція бульвару та майдану Незалежності

тис.грн. 1000,0 1000,0 1000,0 міський бюджет

Управління житлово-комунального господарства

- реконструкція майдану Магдебурзького права

тис.грн. 1000,0 1560,0 500,0 міський бюджет

Управління житлово-комунального господарства

- реконструкція бульвару Б.Хмельницького

тис.грн. 472,0 500,0 - міський бюджет

Управління житлово-комунального господарства

- інші об’єкти згідно проектно-кошторисної документації

тис.грн. 1000,0 500,0 1000,0 1500,0 1500,0 міський бюджет

Управління житлово-комунального господарства

2.2 Дорожнє господарство тис.грн. 34834,4

34735,4 37197,0

32850,0

33230,0

2.2.1 а) будівництво і реконструкція: тис.грн. 7290,0 9280,0 8960,0 4750,0 4360,0 міський бюджет, дольові кошти

Управління житлово-комунального господарства

Page 78: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- доріг та вулиць тис.грн. 4890,0 9280,0 8960,0 4750,0 4360,0- мостів та шляхопроводів тис.грн. 1000,0- дощової каналізації тис.грн. 1400,0

2.2.2 б) капітальний ремонт: тис.грн. 11014,0 8925,0 11737,0 11100,0 11870,0 міський бюджет, дольові кошти

Управління житлово-комунального господарства

- доріг та вулиць тис.грн. 11014,0 8925,0 11737,0 10600,0 11370,0- мостів та шляхопроводів тис.грн. 500,0 500,0- дощової каналізації тис.грн.

2.2.3 в) утримання: тис.грн. 16530,4 16530,4 16500,0 17000,2 17000,0 міський бюджет

УЖКГ, КП «Міськ. ШЕУ»

- доріг та вулиць тис.грн. 14613,3 14613,3 15460 15960 15960- мостів та шляхопроводів тис.грн.- дощової каналізації тис.грн. 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0

- ремонт та заміна тротуарних плит, ремонт підземних переходів, ремонт освітлення

тис.грн. 877,1

2.3 Озеленення: тис.грн. 8102,8 8200,0 8300,0 8500,0 8500,0 міський бюджет

Управління житлово-комунального

господарства, КП «Рівненський міський трест

зеленого господарства»

- створення газонів га 1,1

- посадка дереві чагарників тис.шт. 12,5

Page 79: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4 Вуличне освітлення: тис.грн. 4194,6 4200,0 4200,0 4500,0 4500,0 міський бюджет

Управління житлово-комунального

господарства, КП «Міськсвітло»

- будівництво нових мереж км/тис.грн.

4,2/655,0

міський бюджет

2.5 Санітарна очистка: тис.грн. 7396,4 7400,0 7500,0 7600,0 7600,0 міський бюджет, дольові кошти

Управління житлово-комунального

господарства, КАТП-1728, ТзОВ «Санком-

Рівне»- вивезення сміття тис.куб.м 448,6

- накопичення сміття на одного мешканця

куб.м/рік 1,56

- сміттєзвалища од./га 1/24,6

2.6 Кладовища: міський бюджет

Управління житлово-комунального

господарства, КП «Спецкомбінат –

ритуальна служба»- всього кладовищ, із них комплексно благоустроєні

од./га 9/55,5

- освоєно коштів на благоустрій тис.грн. 1665,5 1700,0

1800,0 2000,0 2200,0

3 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

3. Капітальний ремонт приміщень тис.грн. 150,0 150,0 кошти Управління охорони

Page 80: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Центральної міської лікарні бюджетів усіх рівнів, кошти

інвесторів

здоров’я.Головний лікар

лікувально-профілактичного

закладу3.2

Капітальний ремонт покрівлі Центральної міської лікарні

тис.грн. 150,0 200,0

3.3

Капітальний ремонт покрівлі та приміщень Міської дитячої лікарні

тис.грн. 200,0 200,0 200,0

3.4

Капітальний ремонт приміщень Дитячої стоматологічної поліклініки

тис.грн. 100,0 100,0

3.5

Капітальний ремонт будівлі та приміщень Поліклініки № 3

тис.грн. 400,0 200,0 150,0

3.6

Капітальний ремонт приміщень Пологового будинку № 2

тис.грн. 200,0 200,0 200,0 200,0

3.7

Капітальний ремонт покрівлі та приміщень Станції швидкої медичної допомоги

тис.грн. 50,0 50,0

4 ОСВІТА

4.1

Ремонт фасадів дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл

тис.грн. 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління освіти

4.2

Реконструкція приміщень та фасадів спортивних шкіл

тис.грн. 200,0 200,0 200,0 міський бюджет,

Управління освіти

Page 81: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

позабюджетні кошти

4.3

Облаштування огорож навколо загальноосвітніх та дошкільних закладів

тис.грн. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 міський бюджет

Управління освіти

4.4

Благоустрій територій закладів освіти (асфальтування)

тис.грн. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 міський бюджет

Управління освіти

4.5

Освітлення територій закладів освіти (ремонт та влаштування)

тис.грн. 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 міський бюджет

Управління освіти

5 МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

5.1

Ремонт приміщення Рівненського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

тис.грн. 15,0 25,0 міський бюджет

РМЦ СС СДМ

6 КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ

6.1

Дитяча музична школа №1 ім. М.ЛисенкаАсфальтування дворової та прилеглої території школи

тис.грн.

кв.м.

12,0

100,0

24,0

200,0

24,0

200,0

16,8

140,0

24,0

200,0

міський бюджет

Управління культури і туризму. Міське

шляхово-експлуатаційне

управління6.2

Дитяча музична школа № 2

Природоохоронні заходи на прилеглій території

тис. грн. 50,0 15,0 15,0 міський бюджет

Управління культури і туризму

Page 82: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.3

Міський Палац культури

Поточний ремонт фасаду, даху міського Палацу культури

тис. грн. згідно з коштори-сом

згідно з коштори-сом

міський бюджет

Управління культури і туризму

6.4

Міський Будинок культури

Благоустрій прилеглої території тис. грн. згідно з коштори-сом

міський бюджет

Управління культури і туризму

6.5

Дитяча художня школа

Благоустрій двору та прилеглої території

тис. грн. 100,0 100,0 міський бюджет

Управління культури і туризму

6.6

ДКП „Міське об’єднання парків культури і відпочинку м.Рівного”

6.6.1

Завершення реконструкції мережі зовнішнього освітлення парку ім.Т.Шевченка

тис. грн. згідно з коштор

исом

міський бюджет,

позабюджетні кошти

Управління культури і туризму,

державно-комунальне підприємство “Міське

об’єднання парків культури та відпочинку”

6.6.2

Виготовлення проектної документації на реконструкцію тенісних кортів

тис. грн. 22,7 міський бюджет,

позабюджетні кошти

Page 83: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.6.3

Виготовлення проектної документації для громадської вбиральні на тенісних кортах у парку ім. Т.Шевченка

тис. грн. 52,1 міський бюджет,

позабюджетні кошти

6.6.4

Реконструкція будинку та діючих тенісних кортів

тис. грн. 233,7 міський бюджет,

позабюджетні кошти

6.6.6

Реконструкція асфальтного покриття в парку ім. Т.Шевченка

тис. грн. 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 міський бюджет

6.6.7

Виготовлення проектної документації на реконструкцію громадської вбиральні у парку ім. Т.Шевченка

тис. грн. 23,7 міський бюджет

6.6.8

Реконструкція громадської вбиральні у парку ім. Т.Шевченка

тис. грн. 433,1 міський бюджет,

позабюджетні кошти

6.6.9

Ремонт фасадів адмінприміщення та більярдного залу

тис. грн. 26,7 міський бюджет

6.6.10 Розробка технічної документації на реконструкцію теплиць у парку ім. Т.Шевченка

тис. грн. 22,7 міський бюджет,

позабюджетні кошти

6.6.11 Виготовлення технічної документації щодо складання

тис. грн. 60,0 міський бюджет

Page 84: Програма соціально-економічного розвитку Рівного на 2011-2015 рр

№ пп

ЗаходиОдиниця вимірю-

вання

Прогноз на Джерела фінансування

Виконавці2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

документів на право постійного користування земельними ділянками та нежитловими приміщеннями

6.6.12 Проведення упоряджувальних робіт на автостоянці (встановлення паркану та брами)

тис. грн. 60,0 150,0 60,0 50,0 30,0 міський бюджет,

інші кошти

Секретар міської ради А. Грещук