PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 - meranginkab.go.id DINKES TAHUN 2017.pdfProgram Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 353.385.000 16. Program ... Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Post on 01-Jul-2019
218 Views
Preview:
Transcript
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : dr. H. Solahuddin
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
Selanjutnya disebut pihak pertama,
Nama : H. Al Haris, S.Sos, MH
Jabatan : Bupati Kabupaten Merangin
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.
Bangko, Maret 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
Dr. H. SOLAHUDDIN
NIP : 19650213 199803 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan pelayanan kesehatan
dasar, rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
9 Kasus
53 Kasus
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin
1. Persentase keluarga miskin
yang mendapat pelayanan
kesehatan
83%
PROGRAM ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.051.795.250
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.282.300.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 92.825.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 328.163.250
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
Capain kinerja dan keuangan Rp. 162.292.500
6. Program Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Rp. 21.312.500
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Rp. 246.786.000
8. Program Penyelenggaraan Aparatur Rp. 66.338.000
9. Program Visualisasi Hasil Pembangunan Rp. 35.310.000
10. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 238.356.325
11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 3.436.892.725
12. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rp. 37.362.500
13. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 320.533.000
14. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 223.421.000
15. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 353.385.000
16. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 758.232.000
17. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 1.533.133.500
18. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp. 8.525.343.259.07
19. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 1.678.107.000
20. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 8.900.000
21. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp. 88.000.000
22. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp. 128.590.000
23. Program Jaminan Kesehatan Nasional Rp. 7.944.000.000
24. Program Penyakit Tidak Menular Rp. 237.659.000
25. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar Rp. 6.230.450.000
26. Program Program Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Kesehatan – Farmasi Rp. 9.540.300.000
27. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp. 12.913.805.200
Bangko, Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Merangin
dr. H. SOLAHUDIN
Nip : 19650213 199803 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
1. Persentase Penyediaan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2. Rata – rata Persentase Sarana
dan Prasarana Pendukung
Kerja Aparatur yang
disediakan
3. Rata – rata persentase
disiplin aparatur
4. Rata- rata Prestasi Kinerja
Tenaga Fungsional
5. Nilai Sakip
6. Persentase Tingkat
Keselarasan RKPD terhadap
RPJMD
94%
84%
84%
98%
CC
80%
2 Peningkatan Implementasi SPIP 1. Opini BPK terhadap laporan
keuangan daerah
WDP
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dasar , Rujukan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit
1. Persentase ketersediaan biaya
operasional UPTD
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Persentase Kecamatan yang
memiliki puskesmas sesuai
standar
4. Jumlah Puskesmas Perawatan
dan Non Perawatan
5. Ketersediaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
6. Persentase Ketersediaan Biaya
Operasional Kesehatan
100%
IKM
95%
14 PKM
13 PKM
96%
100%
4 Peningkatan Perilaku Masyarakat
untuk Hidup Bersih dan Sehat
1. Persentase Rumah BerPHBS
27%
PROGRAM ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.051.795.250
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.282.300.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 92.825.000
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
Capaia kinerja dan keuangan Rp. 31.239.500
5. Program Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Rp. 21.312.500
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Rp. 246.786.000
7. Program Penyelenggaraan Aparatur Rp. 32.233.000
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 1.956.572.375
9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 76.700.000
10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 29.340.000
11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp 1.126.750.000
12. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar Rp. 339.900.000
13. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan -Farmasi Rp. 9.540.300.000
14. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp. 7.915.008.300
Bangko, Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan Sekretaris Dinas Kesehatan
Kab. Merangin Kab. Merangin
dr. H. Solahudin H. Abdaie, SKM. MKM
Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19641011198511 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit
1. Persentase pelaksanaan
pemeriksaan dan surveilan
Jemaah haji
2. Cakupan penemuan dan
penangganan penyakit
menular
3. Cakupan Penangganan
Penyakit Tidak Menular
4. Persentase ketersediaan biaya
operasional bidang
100%
95%
95%
100%
PROGRAM ANGGARAN
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 35.391.000
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 758.232.000
3. Program Penyakit Tidak Menular Rp. 237.659.000
4. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Non Fisik Rp. 164.460.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang P2P
Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Dr. H. Solahudin Zamroni, SKM
Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19661210 199203 1 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIDANG SUMBER DAYA DAN INFORMASI KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
1. Persentase Peningkatan
jabatan fungsional tertentu
2. Rata- rata Prestasi Kinerja
Tenaga Fungsional
36%
98%
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit
1. Ketersediaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
2. Persentase anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan skrining
kesehatan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Persentase Kecamatan yang
memiliki Puskesmas sesuai
standar
5. Persentase Pengawasan dan
pembinaan keamanan
Makanan
6. Jumlah Puskesmas rawat inap
dan Non rawat inap
7. Persentase Ketersediaan Biaya
Operasional Kesehatan
96%
86%
IKM
95%
65%
14 PKM
13 PKM
100%
PROGRAM ANGGARAN
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 328.163.250
2. Program Penyelenggaraan Aparatur Rp. 34.105.000
3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 82.241.000
4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 352.975.250
5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 20.866.500
6. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp. 1.947.843.259.07
7. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp. 88.000.000
8. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar Rp. 840.550.000
9. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp. 126.736.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang SDIK
Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Dr. H. Solahudin Bachder Oktaf, SKM
Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19661013 199012 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
1. Jumlah Penyelengaraan
Pameran yang diikuti
4 Kali
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit
1. Persentase anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan skrining
kesehatan
2. Cakupan persalinan yang
ditolong nakes dengan
kompetensi kebidanan
3. Persentase Balita Gizi Buruk
yang mendapat Perawatan
4. Persentase bumil mendapat
tablet tambah darah
5. Persentase Lansia
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
6. Angka Kematian IBu
7. Angka kematian bayi (AKB)
8. Persentase Ketersediaan Biaya
Operasional Kesehatan
86%
75%
98%
30%
50%
9 Kasus
53 kasus
100%
3 Peningkatan Prilaku Masyarakat untuk
Hidup Bersih dan Sehat
1. Persentase Rumah BerPHBS
2. Persentase desa/kelurahan
yang melaksanakan STBM
27%
79%
PROGRAM ANGGARAN
1. Program Visualisasi Hasil Pembangunan Rp. 35.310.000
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 254.982.000
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 138.767.000
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 223.421.000
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 353.385.000
6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 8.900.000
7. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp. 128.590.000
8. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Pelayanan Dasar – Non Fisik Rp. 3.378.264.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Dr. H. Solahudin Syaidina Ali, SKM. M.Kes
Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19650623 198603 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit
1. Persentase Puskesmas sebagai
Unit Pelayanan Publik
2. Persentase Pengembangan
Obat Asli Indonesia
3. Jumlah puskesmas yang
terakreditasi
4. Persentase Kecamatan yang
Memiliki Puskesmas sesuai
Standar
5. Jumlah Puskesmas rawat inap
dan Non rawat inap
6. Persentase Ketersediaan Biaya
Operasional Kesehatan
100%
90%
5 PKM
95%
14 PKM
13 PKM
100%
2 Peningkatan Prilaku Masyarakat untuk
Hidup Bersih dan Sehat
1. Persentase rumah tangga ber
PHBS
27%
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin
2. Persentase keluarga miskin
yang mendapat pelayanan
kesehatan
83%
PROGRAM ANGGARAN
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 83.115.000
2. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rp. 37.362.500
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 105.066.000
4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 1.482.927.000
5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan Rp. 5.450.750.000
6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 1.678.107.000
7. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar Rp. 5.050.000.000
8. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Pelayanan Dasar-Non Fisik Rp. 132.920.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Dr. H. Solahudin Erlangga Syahputra, SKM
Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19670930 199202 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBAG PROGAM DAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
I. Persentase penyediaan
pelayanan administrasi
1. Tersedianya jasa
komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
2. Jumlah Kendaraan
dinas/operasional yang
terlunasi pajaknya
3. Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
4. Tersedianya alat tulis kantor
II. Nilai Sakip
1. Jumlah laporan kinerja
SKPD yang disusun
2. Jumlah laporan tahunan
yang disusun
3. Jumlah laporan keuangan
yang disusun
III. Persentase tingkat keselarasan
RKPD terhadap RPJMD
1. Jumlah Dokumen Rencana
Kerja yang disusun
2. Jumlah Dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran yang
disusun
4. Terlaksananya Evaluasi
Rencana Kerja SKPD
93%
12 Bulan
28 Unit
12 Bulan
12 Bulan
CC
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
90%
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit
1. Persentase ketersediaan biaya
operasional UPTD
1. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Bangko
2. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Pematang Kandis
3. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Rantau Panjang
4. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Muara Delang
5. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Sungai Bulian
6. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Muara Siau
7. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Pasar Masurai
8. Terlaksananya penyediaan
90%
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
operasional puskesmas
Sungai Manau
9. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Simpang Parit
10. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Muara Madras
11. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Meranti
12. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Pamenang
13. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Muara Jernih
14. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Sumber Agung
15. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Muara Kibul
16. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Rantau Suli
17. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Sekancing
18. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Rantau Limau Manis
19. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Sungai Jering
20. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Batang Masumai
21. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Pamenang Barat
22. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Nalo Tantan
23. Terlaksananya penyediaan
operasional puskesmas
Pasar Baru
II. Indeks Kepuasan Masyarakat
1. Adanya Laporan DHA
III. Persentase kecamatan yang
memiliki puskesmas sesuai
standar
1. Tersedianya Sarana dan
Prasarana Puskesmas
IV. Jumlah Puskesmas rawat Inap
Jumlah Puskesmas Non Rawat
Inap
1. Jumlah Sarana dan
Prasarana yang dibangun
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
IKM
1 Dokumen
90%
1 Unit
14 PKM
13 PKM
1 Paket
V. Persentase Ketersediaan Biaya
Operasional Kesehatan
1. Ketersediaan biaya
Operasional Kesehatan
2. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Bangko
3. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Kandis
4. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Rantau Panjang
5. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Pamenang
6. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Muara Delang
7. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Sungai Bulian
8. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Muara Siau
9. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Pasar Masurai
10. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Sungai Manau
11. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Simpang Parit
12. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Muara Madras
13. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Meranti
14. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Muara Jernih
15. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Sumber Agung
16. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Muara Kibul
17. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Sekancing
18. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Rt. Limau Manis
19. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Sungai Jering
20. Terlaksananya
100%
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
Operasional Puskesmas
Batang Masumai
21. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Pamenang Barat
22. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Rantau Suli
23. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Nalo Tantan
24. Terlaksananya
Operasional Puskesmas
Pasar Baru
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Rp. 241.600.000
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
Operasional Rp. 105.000.000
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 302.100.000
4. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 61.204.000
II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Rp. 8.861.500
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp. 15.975.000
3. Penyusunan Laporan Tahunan Rp. 17.075.000
III. Program Peningkatan Pengembagan Sistem Perencanaan
1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Rp. 24.720.000
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rp. 166.845.000
3. Evaluasi rencana kerja perangkat daerah Rp. 62.866.000
IV. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bangko Rp. 87.077.600
2. Penyediaan Operasional Puskesmas Pematang Kandis Rp. 215.605.500
3. Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Panjang Rp. 252.400.000
4. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Delang Rp. 256.700.000
5. Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Bulian Rp. 140.700.000
6. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Siau Rp. 161.450.000
7. Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Masurai Rp. 151.602.375
8. Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Manau Rp. 190.050.000
9. Penyediaan Operasional Puskesmas Simpang Parit Rp. 26.295.000
10. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Madras Rp. 160.575.000
11. Penyediaan Operasional Puskesmas Meranti Rp. 206.400.000
12. Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang Rp. 187.650.000
13. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Jernih Rp. 137.600.000
14. Penyediaan Operasional Puskesmas Sumber Agung Rp. 35.575.000
15. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Kibul Rp. 28.175.000
16. Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Suli Rp. 24.100.000
17. Penyediaan Operasional Puskesmas Sekancing Rp. 41.850.000
18. Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Limau Manis Rp. 26.850.000
19. Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Jering Rp. 43.500.000
20. Penyediaan Operasional Puskesmas Batang Masumai Rp. 23.255.000
21. Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang Barat Rp. 45.075.000
22. Penyediaan Operasional Puskesmas Nalo Tantan Rp. 29.225.000
23. Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Baru Rp. 25.225.000
V. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Perhitungan DHA (Districh Health Account) Rp. 29.340.000
VI. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1. Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Rp.1.126.750.000
VII. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Pelayanan Dasar
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) Rp. 339.900.000
VIII. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan – Non Fisik
1. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Kabupaten Rp. 438.831.400
2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bangko Rp. 363.949.000
3. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kandis Rp. 335.006.000
4. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Panjang Rp. 373.596.000
5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Delang Rp. 399.379.000
6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Bulian Rp. 278.179.000
7. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Siau Rp. 370.550.000
8. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Masurai Rp. 433.397.200
9. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Manau Rp. 331.452.000
10. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Parit Rp. 355.317.000
11. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Madras Rp. 597.804.700
12. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Meranti Rp. 400.395.000
13. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Rp. 394.415.000
14. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Jernih Rp. 284.858.000
15. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumber Agung Rp. 316.614.000
16. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Kibul Rp. 398.465.000
17. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Suli Rp. 344.654.000
18. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sekancing Rp. 277.671.000
19. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rt. L. Manis Rp. 262.904.000
20. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Jering Rp. 283.630.900
21. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Batang Masumai Rp. 307.785.000
22. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Barat Rp. 338.945.000
23. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Nalo Tantan Rp. 272.671.000
24. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Baru Rp. 306.654.000
Bangko, Maret 2017
Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubbag Program dan Keuangan
Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
H. Abdaie, SKM. MKM Haris N, SKM. MPH
Nip : 19641011 198511 1 001 Nip : 19730307 199903 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBAG UMUM, PERLENGKAPAN DAN ASET
DINKES KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
I. Persentase penyediaan
pelayanan administrasi
perkantoran
1. Tersedianya jasa kebersihan
kantor
2. Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
3. Jumlah jenis komponen
instalasi listrik yang
diadakan
4. Jumlah bahan bacaan
peraturan perundang-
undangan yang diadakan
5. Tersedianya makanan dan
minuman pegawai/tamu
6. Frekuensi rapat/koordinasi
dan konsultasi yang
dilaksanakan
7. Frekuensi
koordinasi,konsultasi dan
kunjungan dalam daerah
yang dilaksanakan
II. Rata-rata persentase sarana dan
prasarana pendukung yang
disediakan
1. Jumlah unit gedung kantor
yang dibangun
2. Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
diadakan
3. Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
4. Jumlah meubeler yang
diadakan
5. Jumlah perangkat
computer yang disediakan
6. Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
7. Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
8. Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara
9. Jumlah rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor yang direhap
III. Nilai Sakip
1. Jumlah dokumen aset
SKPD yang disusun
94%
12 Bulan
1 Jenis
20 Unit
10 Media
Masa
12 Bulan
290 Kali
200 Kali
84%
1 Unit
1 Unit
4 Unit
61 Unit
6 Unit
1 Unit
12 Unit
35 Unit
2 Unit
CC
1 Dokumen
2 Peningkatan Prilaku Masyarakat untuk
Hidup Bersih dan Sehat
I. Persentase rumah tangga ber
PHBS
27 %
1. Terselenggaranya kegiatan
peringatan Hari Kesehatan
Nasional
1 Kali
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 17.445.000
2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 8.800.000
3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 83.600.000
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 37.000.000
5. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 25.000.000
6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 275.646.250
7. Koordinasi,konsultasi dan kunjungan dalam daerah Rp. 80.000.000
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan Gedung kantor Rp. 54.000.000
2. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Rp. 28.300.000
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 30.300.000
4. Pengadaan Mebeleur Rp. 117.200.000
5. Pengadaan Komputer Rp. 48.300.000
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 30.000.000
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 144.900.000
8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 10.500.000
9. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp. 818.800.000
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD Rp. 131.053.000
IV. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Peringatan Hari Kesehatan Nasional Rp. 76.600.000
Bangko, Maret 2017
Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Aset
Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
H. Abdaie, SKM. MKM Afdal, SE
Nip : 19641011 198511 1 001 Nip : 19750424 200501 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBAG KEPEGAWAIAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Birokrasi
I. Persentase Penyediaan
pelayanan administrasi
perkantoran
1. Tersedianya tenaga
administrasi dan teknisi
perkantoran
II. Rata-rata persentase sarana
dan prasarana pendukung kerja
aparatur yang disediakan
1. Jumlah pakaian dinas dan
atributnya yang disediakan
III. Rata-rata prestasi kinerja
tenaga fungsional
1. Jumlah laporan analisis
jabatan dan beban kerja
kepegawaian
94%
556 Orang
84%
188 Stel
98%
2 Dokumen
2 Peningkatan Implementasi SPIP I. Opini BPK
1. Jumlah laporan pelaksanaan
SPIP yang disusun
WDP
1 Dokumen
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Rp. 4.814.400.000
II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Rp. 92.825.000
III. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1. Pelaksanaan SPIP Rp. 21.312.500
IV. Program Penyelenggaraan Aparatur
1. Analisis Jabatan Rp. 32.233.000
Bangko, Maret 2017
Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubbag Kepegawaian
Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
H. Abdaie, SKM. MKM Lailatul Khoiriah, S.Farm.APT
Nip : 19641011 198511 1 001 Nip : 19780719 200604 2 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR DAN KESWA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
dasar, rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Persentase pelaksanaan
pemeriksaan dan surveilan
Jemaah haji
1. Terlaksananya revitalisasi
program kesehatan jiwa
II. Cakupan penangganan
penyakit tidak menular
1. Terlaksananya
pengendalian PTM
100%
12 Bulan
95%
1 Kali
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Revitalisasi program kesehatan jiwa(Keswa) Rp. 17.791.000
II. Program Penyakit Tidak Menular
1. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Rp. 237.659.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang P2P Kasubbid. Pencegahan dan Pengendalian PTM
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Zamroni, SKM Rofi Putra, SKM
Nip : 19661210 199203 1 001 Nip : 19801128 201001 1 010
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
dasar, rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Cakupan penangganan
penyakit menular
1. Persentase POMP Filariasis
2. Terlaksananya kegiatan
penjaringan dan
pemantauan pengobatan TB
Paru
3. API (Annual Parasit
Incident)
4. RFT Rate
5. RFT Rate
6. Terlaksananya
Penanggulangan DBD
95%
85%
85%
100%
100%
1 %
1 Kegiatan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1. Pencegahan dan pengobatan filariasis Rp. 172.837.000
2. Pencegahan dan pengobatan TB-Paru Rp. 24.683.000
3. Pencegahan dan pengobatan malaria Rp. 61.527.000
4. Pencegahan dan pengobatan kusta Rp. 55.560.000
5. Pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS Rp. 38.435.000
6. Penaggulangan DBD Rp. 30.860.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang P2P Kasubbid P2M
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Zamroni, SKM Abdul Rahman, S.Pd
Nip : 19661210 199203 1 001 Nip : 19640306 198511 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID SURVEILANS DAN IMUNISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
dasar, rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Persentase pelaksanaan
pemeriksaan dan surveilan
Jemaah haji
1. Terlaksananya pelayanan
kesehatan calon Haji
II. Cakupan penanganan penyakit
menular
1. Persentase kejadian DBD
yang dilaksanakan fogging
focus
2. Persentase desa yang
mencapai UCI
3. Tersediannya dokumentasi
laporan STP, W1 dan
laporan investigasi KLB
III. Persentase ketersediaan biaya
operasional kesehatan
1. Terlaksanaya operasional
bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit
100%
1 Kali
95%
94%
100%
1 Dokumen
100%
12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji Rp. 17.600.000
II. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1. Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk Rp. 75.150.000
2. Peningkatan Imunisasi Rp. 146.060.000
3. Peningkatan Surveilan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Rp. 153.120.000
III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Non Fisik
1. BOK Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) Rp. 164.460.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang P2P Kasubbid Surveilans dan Imunisasi
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Zamroni, SKM Ashari, SKM
Nip : 19661210 199203 1 001 Nip : 19661214 198803 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan akuntabilitas kinerja
birokrasi I. Persentase pegawai yang
mengikuti Diklat/Bintek
1. Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan
2. Jumlah pegawai yang
mengikuti bimtek teknis
fungsional
II. Rata-rata prestasi kinerja
tenaga fungsional
1. Tersusunnya angka kredit
pegawai fungsional
36%
9 Orang
9 Orang
98%
415 orang
2
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
dasar, rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Persentase anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan skrining
kesehatan
1. Jumlah lomba medis dan
paramedis yang dilombakan
II. Persentase ketersediaan biaya
operasional kesehatan
1. Terlaksananya bantuan
operasional bidang SDIK
86%
2 kali
100%
12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 166.557.250
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rp. 161.606.000
II. Program Penyelenggaraan Aparatur
1. Penyusunan dan Penetapan angka kredit Rp. 34.105.000
III. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Lomba medis dan para medis teladan Rp. 90.450.000
IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik
1. Bantuan BOK bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan Rp. 126.736.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang SDIK Kasubbid SDM Kesehatan
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Bachder Oktaf, SKM Mas’ud, SKM. M.Kes
Nip : 19661013 199012 1 001 Nip : 19690320 198803 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar,
rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Ketersediaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
1. Terlaksananya
pendistribuasian obat dan
perbekalan kesehatan ke
puskesmas
2. Terlaksananya peningkatan
mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
II. Persentase pengawasan dan
pembinaan keamanan
makanan
1. Terselenggarannya
pengawasan makanan dan
kesehatan makanan hasil
industry
2. Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
III. Persentase kecamatan yang
memiliki puskesmas sesuai
standar
1. Jenis alkes/penunjang yang
diadakan
IV. Jumlah puskesmas rawat
inap dan puskesmas non
rawat inap
1. Jumlah peralatan kesehatan
yang disediakan
96%
24 Puskesmas
12 Bulan
65%
25 PKM
25 lokasi
95%
140 jenis
14 PKM
13 PKM
1 paket
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Rp. 37.176.000
2. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 45.065.000
II. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan
1. Pengadaan alkes/penunjang di PRI dan PNRI Rp.1.947.843.259,07
III. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
1. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Rp. 72.350.000
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp. 15.650.000
IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Pelayanan Dasar
1. Pengadaan peralatan kesehatan (DAK) Rp. 539.450.000
Bangko, Maret 2017
Kepala SDIK Kasubbid Farmasi dan Alkes
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Bachder Oktaf, SKM Adrian, S. Farm. Apt
Nip : 19661013 199012 1 001 Nip : 19761011 198511 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar,
rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Jumlah puskesmas yang
terakreditasi
1. Jumlah dokumen SPM yang
disusun
II. Persentase anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan skrining
kesehatan
1. Tersusunnya Profil Dinas
Kesehatan
2. Terlakananya
pengembangan system
informasi kesehatan
III. Jumlah puskesmas rawat inap
dan puskesmas non rawat inap
1. Tersediannya Peralatan SIK
5 PKM
1 Dokumen
86%
1 Dokumen
12 Bulan
14 PKM
13 PKM
30 Paket
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Rp. 28.998.250
2. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rp. 233.527.000
II. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Standar Pelayanan Minimum Rp. 20.866.500
III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Pelayanan Dasar
1. Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Kesehatan(DAK) Rp. 301.100.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang SDIK Kasubbid SIK
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Bachder Oktaf, SKM Fajar Lestari, SKM
Nip : 19661013 199012 1 001 Nip : 19771112 200312 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar,
rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Persentase anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan skrining
kesehatan
II. Cakupan persalinan yang
ditolong tenaga kesehatan
dengan kompetensi kebidanan
1. Terlaksananya pertemuan
pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan
2. Adanya pertemuan
pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan
3. Jumlah LCT/Dokter kecil
yang diadakan
4. Terselengganya
peningkatan kompetensi
Nakes mampu tatalaksana
KtP/A
III. Persentase balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
IV. Persentase bumil mendapatkan
tablet tambah darah
V. Persentase putri yang
mendapatkan tablet tambah
darah
1. Peta informasi masyarakat
kurang gizi
2. Jumlah posyandu yang
diberikan bantuan tambahan
makanan
3. Terselenggarannya
penanggulangan
KEP,anemia gizi besi,
GAKY, kurang vit A dan
kekurangan zat mikro
lainnya
4. Terlaksannya pelatihan
tatalaksana gizi puskesmas
5. Terlaksannya lomba balita
sehat tk. Kab, Kota dan
Propinsi
VI. Persentase lansia mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
1. Jumlah lansia yang
mendapat pelayanan
kesehatan
VII. Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Bayi (AKB)
1. Terselenggaranya pelatihan
tenaga kesehatan dalam
86%
76%
2 kali
2 kali
1 kali
1 kali
98%
30%
10%
1 dokumen
410 posyandu
1 Kali
1 Kali
1 kali
50%
160 lansia
9 Kasus
53 Kasus
1 kali
penanggulangan hipertensi
dalam kehamilan (HDK dan
HPP)
2. Terlaksananya peningkatan
kapasitas bidan dalam
penanganan asfiksia pada
BBL dan BBLR
3. Terlaksananya pelatihan
tatalaksana MTBM dann
MTBS bagi bidan di desa
1 kali
100%
2 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar,
rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Persentase ketersediaan biaya
operasional kesehatan
1. Terlaksananya operasional
puskesmas
2. Terlaksananya operasional
bidang Kesmas
100%
12 Bulan
12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Rp. 137.630.000
2. Peningkatan kesehatan masyarakat Rp. 88.375.000
3. Lomba LC /dokter kecil Rp. 19.851.000
4. Sosialissi dan pembentukan jejaring puskesmas mmpu KTP/A Rp. 8.126.000
II. Progran Perbaikan Gizi Mayarakat
1. Penyusunan peta informasi masyarakat kurng gizi Rp. 6.900.000
2. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Rp. 147.261.000
3. Penanggulangan kurang protein(KEP),anemia gizi besi, GAKY,
Kurang vitamin A dan kekurangan zat mikro lainnya Rp. 20.500.000
4. Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi puskesmas perawatan dan
Non perawatan Rp. 14.498.000
5. Perlombaan lomba balita Indonesia Rp. 34.262.000
III. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia Rp. 8.900.000
IV. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1. Pelatihan tenaga kesehatan dalam penanggulangan hipertensi
Dalam kehamilan(HDK) Rp. 9.781.000
2. Peningkatan kapasitas bidan dalam penanganan asfiksia pada
BBL dan BBLR Rp. 101.878.000
3. Pelatihan tatalaksana MTBM dan MTBS bagi bidan desa Rp. 16.931.000
V. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik
1. Jaminan persalinan Rp.3.189.539.000
2. BOK bidang Kesehatan Masyarakat Rp. 188.725.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Kesga dan Gizi
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Syaidina Ali, SKM. M.Kes Diece Lajung Sari,S.ST
Nip : 19650623 198603 1 001 Nip : 19700212 198912 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA
DAN OLAH RAGA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan perilaku masyarakat untuk
hidup bersih dan sehat I. Persentase Desa/Kelurahan
yang melaksanakan STBM
1. Terlaksananya pengkajian,
pengembangn lingkungan
sehat
79%
1 kali
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Pengkajian pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 353.385.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Kesling, Kesker dan Olah Raga
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Syaidina Ali, SKM. M.Kes Bustamrin, S.Pd
Nip : 19650623 198603 1 001 Nip : 19650504 198503 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID PROMKES DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan akuntabilitas kinerja
birokrasi I. Jumlah Penyelenggaraan
pameran yang diikuti
1. Penyelenggaraan pameran
publikasi pembangunan
4 Kali
1 Kali
2 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar,
rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Persentase rumah tangga
berPHBS
1. Jenis promkes melalui
media masa
2. Jumlah desa yang bina desa
siaga
3. Jumlah posyandu yang
dibina
4. Terselenggaranya lomba
bersih sehat
27%
4 Jenis
415 Desa
410 posyandu
25 Puskesmas
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Visualisasi Hasil Pembangunan
1. Penyebarluasan informasi hasil pembangunan Rp. 35.310.000
II. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Rp. 83.465.000
2. Pembentukan dan pembinaan desa siaga Rp. 9.993.000
3. Pembinaan posyandu Rp. 14.429.000
4. Lomba bersih sehat Rp. 30.880.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Syaidina Ali, SKM. M.Kes Amroni, SKM
Nip : 19650623 198603 1 001 Nip : 19670727 198903 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar,
rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Jumlah puskesmas yang
terakreditasi
1. Terlaksananya penyusunan
akreditasi puskesmas/SPO
II. Persentase Anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan skrining
kesehatan
1. Jumlah lomba puskesmas
berprestasi yang
dilaksanakan
2. Terlaksananya pertemuan
revitalisasi program PHN
III. Persentase rumah tangga
berPHBS
1. Terlaksananya pelayanan
Publik
IV. Persentase keluarga miskin
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan
1. Terlaksananya pengelolaan
dana non kapitasi BPJS
puskesmas
2. Terlaksananya pertemuan
evaluasi pelaksanaan JKN
dan KMS
3. Terlaksananya pelaksaan
program KMS
5 PKM
5 Dokumen
86%
2 Kali
1 Kali
27%
5 Orang
83%
4 kali
1 kali
12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Lomba puskesmas berprestasi Rp. 19.250.000
2. Revitalisasi program Public Health Nurse (PHN) Rp. 63.865.000
II. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Pelayanan Public Rp. 105.066.000
III.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Penyusunan standar pelayanan kesehatan Rp. 251.059.000
IV. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. Pengelolaan dana non kapitasi BPJS Puskesmas Rp. 850.000.000
2. Pertemuan evaluasi pelaksanaan JKN dan KMS Rp. 10.607.000
3. Pembiayaan program kartu merangin sehat (KMS) Rp. 817.500.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Pelayanan Kesehatan Primer
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Erlangga Syahputra, SKM Devi Kartika, AmKep
Nip : 19670930 199202 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN TRADISIONAL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar,
rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Persentase pengembangan obat
asli indonesia
1. Terlaksananya pembinaan
pengobatan tradisional
2. Terlaksanaya pendidikan
dan pelatihan derta
peningkatan mutu
pelayanan kesehatan
tradisional
II. Jumlah puskesmas yang
terakreditasi
1. Terlaksananya Pemantauan
dan pembinaan pelayanan
kesehatan rujukan
2. Terlaksananya peningkatan
mutu pelayanan kesehatan
rujukan
90%
1 kali
1 kali
5 PKM
25 Kali
1 Kali
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1. Pembinaan dan pengembangan pengobatan tradisional Rp. 20.025.000
2. Pendidikan dan pelatihan serta peningkatan mutu pelayanan
Kesehatan tradisional Rp. 17.337.000
II. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Pemantauan dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan Rp. 6.839.000
2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan Rp. 395.369.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Pelkes Rujukan dan Tradisional
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Erlangga Syahputra, SKM Mustamin, SKM
Nip : 19670930 199202 1 001 Nip : 19680504 199403 1 011
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DAN PENINGKATAN MUTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar,
rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Jumlah puskesmas yang
terakreditasi
1. Terwujudnya puskesmas
yang akan diakreditasi
II. Persentase kecamatan yang
memiliki puskesmas sesuai
standar
1. Pembangunan puskesmas
baru
2. Pembangunan puskesmas
pembantu
3. Jumlah pusling yang
disediakan
4. Terselenggaranya rehap
pustu
III. Jumlah puskesmas rawat inap
Jumlah pskesmas non rawat
inap
1. Jumlah Puskesmas yang di
bangun
2. Terlaksananya peningkatan
puskesmas
3. Jumlah puskesmas yang
direhap
4. Jumlah puskesmas yang
dilakukan perluasan
5. Tersedianya puskesmas
keliling
IV. Persentase ketersediaan biaya
operasional kesehatan
6. Terlaksananya operasional
bidang pelayanan kesehatan
5 PKM
5 PKM
95%
1 Unit
6 unit
3 unit
5 Unit
14 PKM
13 PKM
1 Unit
2 unit
2 unit
1 unit
3 unit
100%
12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Akreditasi Puskesmas Rp. 829.660.000
II. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1. Pembangunan puskesmas Rp. 2.654.050.000
2. Pembangunan puskesmas pembantu Rp. 1.622.000.000
3. Pengadaan puskesmas keliling Rp. 597.300.000
4. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Rp. 577.400.000
III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Pelayanan Dasar
1. Pembangunan puskesmas (DAK) Rp. 2.203.000.000
2. Peningkatan puskesmas (DAK) Rp. 1.010.950.000
3. Perbaikan puskesmas (DAK) Rp. 449.600.000
4. Perluasan puskesmas (DAK) Rp. 393.600.000
5. Pengadaan mobil puskesmas keliling (DAK) Rp. 992.850.000
IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Non Fisik
1.BOK bidang pelayanan kesehatan Rp. 132.920.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Fasyankes dan Peningkatan Mutu
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Erlangga Syahputra, SKM. Hermanto, SKM
Nip : 19670930 199202 1 001 Nip : 19651029 199103 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
UPTD FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar,
rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Ketersediaan Obat dan
Perbekalan kesehatan
1. Tersedianya obat dan
perbekalan kesehatan
II. Persentase ketersediaan biaya
operasional UPTD
1. Terlaksananya penyediaan
operasional UPTD Farmasi
III. Ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan
1. Terlaksananya kebutuhan
obat untuk masyarakat
merangin
2. Terlaksananya rehab baru
instalasi farmasi
3. Terlaksananya pengadaan
sarana pendukung instalasi
farmasi
IV. Persentase ketersediaan biaya
operasional kesehatan
4. Terlaksananya operasional
UPTD Farmasi
96%
25 PKM
100%
12 Bulan
96%
1 paket
1 paket
15 unit
100%
12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Rp. 156.115.325
II. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Penyediaan DOP UPTD Farmasi dan Perbekes Rp. 54.124.000
III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Farmasi
1. Penyediaan obat (DAK) Rp. 8.372.500.000
2. Rehabilitasi baru instalasi farmasi (DAK) Rp. 1.002.600.000
3. Pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (DAK) Rp. 165.200.000
IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik
1. BOK UPTD farmasi Rp. 100.000.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Merangin Kab. Merangin
Dr. H. Solahuddin Dede Sulaiman, S.Farm.Apt
Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19830318 200904 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
UPTD LABKESDA
DINKES KAB. MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar,
rujukan, pemberantasan dan
penanggulangan penyakit
I. Persentase ketersediaan biaya
operasional UPTD
1. Terlaksananya penyediaan
operasional UPTD labkesda
II. Persentase ketersediaan biaya
operasional kesehatan
1. Terlaksananya operasional
UPTD Labkesda
100%
12 Bulan
100%
12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Penyediaan operasional UPTD Labkesda Rp. 117.400.000
II. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Non Fisik
1. BOK UPTD Labkesda Rp. 100.000.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kepala UPTD Labkesda
Kab. Merangin Kab. Merangin
Dr. H. Solahuddin Fifi Maisari, SKM
Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19780516 200604 2 016
top related