PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA · Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 ... Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana ... Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009
Post on 01-Jul-2019
213 Views
Preview:
Transcript
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
2018
DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA 2018
LAMPIRAN 1
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1 .1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat daerah untuk
menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama 1 (satu ) tahun dan
berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan. Di Kota
Yogyakarta, Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota
Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota Yogyakarta di
Bidang Kesehatan. Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban menyusun
Rencana Kerja bidang kesehatan selama 1 (satu) tahun untuk mendukung
perencanaan daerah tahunan atau lebih dikenal dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga
tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan
rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah.
Perubahan rencana Kerja Dinas kesehatan kota Yogyakarta yang
disusun merupakan dokumen perencanaan untuk 1 tahun sebagai tindak lanjut
dari Rencana kerja Tahun 2018. Proses Perubahan Renja Dinas Kesehatan
Tahun 2018 berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun
2017 – 2022 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah
dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana kerja Pemerintah
Daerah tahun 2018, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud
sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD,
dan Renstra ). Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala
prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Visi dan
misi yang telah ditetapkan.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan
Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah ,
Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
I-2
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;
6. Undang–Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang
Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
I-3
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Ijin
Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan
Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah Kota Yogyakarta;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Yogyakarta
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi ,Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta.
1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Disusunnya dokumen Perubahan renja Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta Tahun 2018 dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah pedoman
rencana Kerja bagi seluruh personil Organisasi Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan
kebutuhan selama tahun 2018 untuk menggantikan Renja Dinas kesehatan kota
Yogayakarta tahun 2018 yang telah diterbitkan sebelumnya.
2. Tujuan
a. Menyediakan dokumen perencanaan Tahunan Dinas kesehatan kota
Yogyakarta tahun anggaran 2018;
b. Sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan 2018;
c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun
2018;
d. Untuk memastikan bahwa DPA 2018 Dinas Kesehatan telah
disusun berdasar Rencana Kerja SKPD 2018;
e. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2018 sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
I-4
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan
Keberhasilan Pembangunan Kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan
kesehatan perlu fokus pada penanganan permasalahan kesehatan yang spesifik
dan sangat mendasar. Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada
upaya mewujudkan :
1. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat
Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Tahun 2018 perlu dilakukan
didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang
menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
3. Adanya pergeseran Kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target
kinerja dan pagu indikatif,serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan.
1.5 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
Rancangan kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dan
analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran numum situasi
perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2018 berikut karakteristik serta prospek
perekonomian kota yogyakarta tahun 2018, Kondisi Ekonomi Makro Kota
Yogyakarta dapat digambarkan, stabilitas ekonomi tahun tahun 2018 terjaga baik
tercermin dari stabilnya laju inflasi dan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi,
laju inflasi sebesar terjaganya stabilitas ekonomi yang didukung oleh permintaan
eksternal yang kuat mendorong kembalinya pertumbuhan ekonomi yang
sebelumnya melambat.Gambaran rinci kondisi ekonomi tahun 2018 dan
perkiraan tahun 2019 sebagai berikut;
1. Pertumbuhan ekonomi
2. Inflasi
3. Pengangguran dan kemiskinan
4. Perdagangan
5. Kemampuan Daerah dalam membiaya investasi
I-5
1.6 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2018
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
BAB IV PENUTUP
II-1
BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan
Triwulan II Tahun 2018
Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi sangat dipengaruhi oleh tingkat
kualitas Sumberdaya manusia. Adapun Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan
merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan,sasaran,
strategi,kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan
misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
Pengukuran Kinerja dilakukan pada program maupun kegiatan yang
direncanakan dalam Rencana strategis maupun rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta yang kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan
Program Maupun Kegiatan tersebut.
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan ini dilakukan
berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator outcome dan output sampai dengan
triwulan II tahun 2018. Capaian kinerja diukur berdasarkan realisasi capaian kinerja
dan realisasi target Renja 2018 pada akhir triwulan II. Hasil pengukuran kinerja
indikator program selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan kesehatan Dasar
Indeks Kepuasan layanan kesehatan Puskesmas, dari 77% yang ditargetkan
dapat terealisasi 79,07%.
2. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
Indeks kepuasaan Layanan kesehatan RS Pratama, dari 65% yang ditargetkan
dapat terealisasi 74%.
3. Program Upaya Pelayanan Kesehatan
a. Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan, dari 100%
yang ditargetkan dapat terealisasi 100 % sehingga capaian targetnya
sebesar 100%
b. Persentase penduduk yang mempunyai JKN dari target 96.0% dapat
terealisasi 96.59%, sehingga capaian target 103%.
c. Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang
memenuhi standar dari target 100% dapat terealisasi 100%, sehingga
capaian target 100%
d. Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan
rujukan dari target 78.95% dapat teralisasi 77.78%
II-2
e. Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan dari target 100% dapat
terealisasi 99% sehingga capaian target 99%
f. Persentase hasil pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji darai target 100%
dapat terealisasi 93,3% sehingga capaian target 93,3%
4. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Dari indikator program peningkatan kesehatan masyarakat bidang kesehatan
hingga Triwulan II tahun 2018ditemukan beberapa permasalahan. Uraian indikator
meningkatnya pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standardari
100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100 % sehingga capaian targetnya
sebesar 100%
b. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standardari
100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100% sehingga capaian targetnya
sebesar 100%.
c. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar dari 100%
yang ditargetkan dapat terealisasikan 100% sehingga capaian targetnya sebesar
100%
d. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 100%
yang ditargetkan dapat terealisasikan 100% sehingga capaian targetnya sebesar
100%
e. Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasikan 0% sehingga
capaian targetnya sebesar 0%. Hal ini dikarekan kegiatan dilaksanakan mulai
Triwulan III.
f. Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening
kesehatan sesuai standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasikan 0%
sehingga capaian targetnya sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kegaiatan ini
dilaksanakan mul;ai triwulan III.
g. Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR dari 384 yang ditargetkan dapat
terealisasikan 367 sehingga capaian targetnya sebesar 95.5%.
h. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri) dari 48.89% yang ditargetkan dapat
terealisasikan 44.44% sehingga capaian targetnya sebesar 90.89%.
i. Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan
(TPM) yang memenuhi syarat kesehatan dari 85.20% yang ditargetkan dapat
terealisasikan 91.2% sehingga capaian targetnya sebesar 107.04%.
j. Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan dari 85.4%
yang ditargetkan dapat terealisasikan 88.7% sehingga capaian targetnya
sebesar 103.86%
II-3
k. Persentase Institusi yang melaksanakan UKK dari 100% yang ditargetkan dapat
terealisasikan 100% sehingga capaian targetnya sebesar 100%
5. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Indikator Program regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan adalah
sebagai berikut:
a. Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar
b. Persentase tenaga Kesehatan yang berijin dari 82% yang ditargetkan
dapat terealisasi 92% sehingga capaian targetnya sebesar 112.19%.
c. Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah
tersertifikasi laik sehat dari 65% yang ditargetkan dapat terealisasi 58%
sehingga capaian targetnya sebesar 89.23%.
d. Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensidari 85% yang
ditargetkan dapat terealisasi 90.40% sehingga capaian targetnya sebesar
106.35%.
e. Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar dari 65% yang
ditargetkan dapat terealissai 59% sehingga capaian sebesar 90.76%.
f. Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes dari 96% yang
ditargetkan dapat terealisasi 96% sehingga capaian targetnya sebesar
100%
g. Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmasdari 95% yang
ditargetkan dapat terealisasi 95% sehingga capaian targetnya sebesar
100%
6. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indikator serta capaian target program Pencegahan dan Pengendalian
penyakit adalah sebagai berikut:
a. Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dari
100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100% sehingga capaian targetnya
sebesar 100%.
b. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs ( Ibu Hamil, Pasien TB,
Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga
pemasyarakatan ) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs dari 100% yang
ditargetkan dapat terealisasi 100%
c. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD dari 100%
yang ditargetkan dapat terealisasi 100% sehingga capaian targetnya sebesar
100%.
d.Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dari 100%
yang ditargetkan dapat terealisasi 100%
II-4
e.Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening
kesehatan sesuai standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 51.70%
sehingga capaian targetnya sebesar 51.70%.
f.Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100% sehingga capaian
targetnya sebesar 100%.
g.Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100% sehingga
capaian targetnya sebesar 100%.
h.Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standart dari 100% yang ditargetkan dapat
terealisasi 85.46% sehingga capaian targetnya sebesar 85.46%.
i.Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam dari 100% yang ditargetkan dapat terealisasi 100%
sehingga capaian targetnya sebesar 100%.
2.2. Evaluasi Anggaran
Hasil Pengukuran pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran strategis pada
tahun 2018 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Kegiatan
Anggaran
Murni Realisasi
Penggunaan Persentase
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
365,750,000 111,056,304 30.3640
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
709,736,879 124,406,757 17.5286
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2,858,169,440 1,188,905,255 41.5967
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
95,000,000 9,958,800 10.4829
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
271,275,000 66,901,524 24.6619
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
40,430,000 14,404,000 35.6270
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1
987,805,313 347,288,263 35.1576
II-5
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2
664,802,834 281,714,593 42.3757
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen
1,338,032,065 707,011,042 52.8396
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1
1,455,975,747 737,993,737 50.6872
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2
873,312,514 193,207,440 22.1235
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan
967,482,122 383,141,423 39.6019
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis
1,901,161,144 1,093,409,732 57.5127
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1
1,649,129,136 695,364,335 42.1655
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2
996,128,111 392,667,628 39.4194
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton
1,165,443,748 438,496,424 37.6248
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron
2,025,050,000 882,417,335 43.5751
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan
1,989,925,897 613,442,554 30.8274
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan
896,317,477 272,020,963 30.3487
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman
845,546,594 240,091,817 28.3949
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo
2,811,974,000 1,051,133,127 37.3806
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1
2,512,452,000 963,323,091 38.3420
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2
1,459,185,000 526,546,715 36.0850
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan
1,777,061,566 638,050,858 35.9048
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1
1,100,371,150 329,122,894 29.9102
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2
836,484,497 295,707,201 35.3512
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen
1,083,046,720 356,612,515 32.9268
II-6
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1
983,618,000 291,773,920 29.6633
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2
1,332,758,064 195,896,417 14.6986
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan
795,088,900 190,812,984 23.9990
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis
1,225,744,453 434,239,698 35.4266
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1
513,216,160 164,957,148 32.1418
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2
764,312,731 297,194,654 38.8839
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton
944,462,850 353,829,279 37.4635
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron
1,726,125,000 485,543,684 28.1291
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan
1,352,000,820 350,769,302 25.9445
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan
1,037,310,220 241,882,271 23.3182
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman
707,625,517 234,392,822 33.1239
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo
954,055,430 220,570,124 23.1192
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1
702,451,000 246,018,000 35.0228
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2
878,252,300 251,087,681 28.5895
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan
987,841,268 247,199,533 25.0242
Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"
4,770,710,800 1,888,125,575 39.5774
Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"
23,952,693,470 3,287,955,963 13.7269
Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan
6,006,490,563 2,259,157,495 37.6119
Pelayanan Kesehatan Khusus 431,288,042 248,540,060 57.6274
Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan
21,687,194,260 9,986,448,708 46.0477
II-7
Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119
1,485,939,126 371,484,781 25.0000
Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
1,331,913,540 410,471,515 30.8182
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
1,755,788,284 501,997,055 28.5910
Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
1,183,934,521 346,023,134 29.2265
Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
578,542,599 176,477,240 30.5038
Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
613,401,599 319,895,542 52.1511
Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
10,599,457,762 742,178,244 7.0020
Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan
261,651,380 40,597,814 15.5160
Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi
2,092,285,084 1,041,047,090 49.7565
Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
184,045,280 99,932,614 54.2978
Jumlah 125,517,247,977 38,880,896,674 41.8145
II-8
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018
Nama SKPD : DINAS KESEHATAN
No
Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Formula Indikator Program
Target Capaian Realisasi Capaian
Kinerja
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Realisasi Kinerja
dan
Tingkat Capaian Kinerja
Unit SKPD
Ket
(outcome)/ Kinerja Renstra
SKPD Renstra SKPD s/d
Anggaran Renstra
dan Realisasi Anggaran
Penanggung
Kegiatan (output)
pada Akhir Renstra
RKPD Tahun Lalu (n-1)
SKPD s/d tahun 2017
Renstra SKPD
Jawab
2017 Target Kinerja dan Target Renja
SKPD Realisasi Renja
SKPD Tingkat Realiasi
s/d Tahun 2017 (%)
Anggaran Renja
SKPD TW II Tahun
2018 TW II Tahun
2018 TW II Tahun
2018
Tahun 2018
Fisik Keuanga
n Fisik
Keuangan
Fisik Keuangan Fisik Keuanga
n Fisik
Keuangan
Fisik Keuangan
Fisik
Keuangan
Fisik
Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20
21 22 23
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
(jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah kegiatan) x 100%
100.00%
4,470,528,668.00
99.61%
3,664,772,427.00
100.00%
3,933,656,319.00
56.80 %
2,233,619,626.00
41.71 %
1,424,368,316.00
73.43%
63.77%
Sekretariat
II-9
1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
403,494,
908.00
314,272,320.00
365,750,0
00.00 49.7
6% 182,795,
000.00 29.1
9% 111,056,
304.00 58.6
6% 60.7
5%
Minuman Karyawan Dinas, Farmakes, Lab PKA
38.720
orang
37.024
orang
39.020
orang
46.0
0%
40.11%
87.2
0%
Makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi
7.595 oran
g
5.799 oran
g
7.435 oran
g
48.50%
18.1
3%
37.38%
Makanan dan minuman untuk tamu
540
orang
110
orang
540
orang
40.0
0%
21.48%
53.7
0%
Rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah dapat diselenggarakan dengan lancer
94 ok 86 ok 88 ok 53.0
0%
30.68%
57.8
9%
2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
850,138,
875.00
520,264,497.00
709,736,8
79.00 60.2
5% 427,634,
057.00 40.4
0% 124,406,
757.00 67.0
6% 29.0
9%
Alat Tulis Kantor
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
100.00%
100.00%
100.00%
Alat listrik dan elektronik
12
kali 8 kali
12 kali
50.0
0%
25.00%
50.0
0%
Materai @ Rp. 6.000
400
lembar
257
lembar
400
lembar
50.0
0%
18.75%
37.5
0%
Materai @ Rp. 3.000
250
lembar
246
lembar
250
lembar
50.0
0%
4.80%
9.60
%
II-10
catatan pengiriman dokumen Dinas ( surat tercatat )
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
100.00%
200.00%
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
4
kegiatan
1
kegiatan
4
kegiatan
50.0
0%
50.00%
100.00%
Frekwensi Pengisian Tabung Gas Farmakes
6 kali 0 kali 6 kali 50.0
0%
0.00%
0.00
%
Peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan
4
kegiatan
3
kegiatan
4
kegiatan
50.0
0%
25.00%
50.0
0%
Telepon untuk operasional Dinas, Farmakes; Lab. Kualitas Air Mergangsan dapat dimanfaatkan
12
bulan
12 bulan
12
bulan
50.00%
25.0
0%
50.00%
Surat Kabar Harian untuk Dinkes
12 eksempla
r
12 eksempla
r
24 eksempla
r
50.0
0%
50.00%
100.00%
Retribusi kebersihan untuk Dinas dan Puskesmas dibayarkan tepat waktu
12
bulan
12 bulan
12
bulan
50.00%
50.0
0%
100.00%
II-11
Jumlah kendaraan operasional Dinas Kesehatan yang uji kelayakan
5
unit
10 unit
5
unit
50.00%
40.0
0%
80.00%
Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu
23
unit
19 unit
23
unit
50.00%
43.4
8%
86.96%
Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu
27
unit
27 unit
27
unit
50.00%
33.3
3%
66.66%
Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu
17
unit
14 unit
17
unit
50.00%
0.00
%
0.00%
Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu
5
unit
0 unit
5
unit
40.00%
20.0
0%
50.00%
Jasa cetak blangko untuk Dinas dan Puskesmas
4
Jenis
3 Jenis
4
Jenis
100.00%
0.00
%
0.00%
Jasa Penggandaan
1.000.333
lembar
714.685
lembar
1.000.333
lembar
41.6
3%
23.67%
56.8
6%
Peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan yang terpelihara
12
bulan
12 bulan
12
bulan
45.06%
33.3
3%
73.97%
II-12
Jasa kebersihan kantor
12
bulan
12 bulan
12
bulan
50.42%
41.6
7%
82.65%
Suku cadang laptop/note book, Kompter,LCD Proyektor, dan Printer
10
Jenis
1 Jenis
10
Jenis
48.61%
40.0
0%
82.29%
Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan
38
buku
38 buku
38
buku
36.00%
21.0
5%
58.47%
3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
3,216,894,885.00
2,830,235,610.00
2,858,169
,440.00 56.7
9% 1,623,190,569.00
55.54%
1,188,905,255.00
97.80%
73.24%
Jasa tenaga bantuan ( Naban ) dapat dilaksanakan sesuai aturan
111
orang
14
orang
111
orang
56.9
3%
55.86%
98.1
2%
Jasa Keamanan Farmakes
12
bulan
12 bulan
12
bulan
50.63%
41.6
7%
82.30%
Rata-rata capaian kinerja 74.5
1% 54.3
6%
Predikat kinerja Sedang
Rendah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
(jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / jumlah
100.00%
415,622,265.00
86.69%
240,928,982.00
100.00%
366,275,000.00
56.40 %
206,785,000.00
25.3 %
76,860,324.00
44.86%
37.17%
Sekretariat
II-13
kegiatan) x 100%
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
110,299,
863.00
102,476,000.00
95,000,00
0.00 52.1
1% 49,500,0
00.00 20.0
0% 9,958,80
0.00 38.3
8% 20.1
2%
Jasa pemeliharaan Gedung Dinkes, Lab. PKA, Farmakes, Rusela, Gedung SBH dan RPG
10
jenis
10 jenis
10
jenis
52.11%
20.0
0%
38.38%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
305,322,
402.00
138,452,982.00
271,275,0
00.00 57.9
8% 157,285,
000.00 30.5
9% 66,901,5
24.00 52.7
6% 42.5
4%
Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4
22
unit
22 unit
22
unit
59.63%
31.8
2%
53.36%
Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2
27
unit
27 unit
27
unit
51.71%
25.9
3%
50.15%
Rata-rata capaian kinerja 45.5
7% 31.3
3%
II-14
Predikat kinerja
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan
(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan / jumlah output yang direncanakan) x 100
100.00%
45,504,321.00
100.00%
202,891,500.00
100.00%
40,430,000.00
50.00 %
22,100,000.00
61.31 %
14,404,000.00
122.62%
65.18%
Sekretariat
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
45,504,321.
00
202,891,500.00
40,430,000.0
0 57.67
% 22,100,000.
00 61.32
% 14,404,000.
00 106.3
3% 65.18
%
1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran OPD
10
dokumen
10
dokumen
10
dokumen
71.43
%
66.70%
93.38
%
2. Laporan kinerja OPD
8
laporan
8
laporan
8
laporan
46.97
%
57.13%
121.6
3%
Rata-rata capaian kinerja 106.3
3% 65.18
%
Predikat kinerja
Sangat Tinggi
Sedang
II-15
Harapan hidup masyarakat meningkat
Program Pelayanan Kesehatan Dasar
Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas
Indeks hasil pengukuran surve kepuasan layanan masyarakat
81,00 0
47,664,233,484.0
0
79,09 0
38,209,956,005.0
0
78,00 0
44,241,550,348.00
0.00 0
27,717,106,414.0
0
0.00 0
15,578,589,474.0
0
0.00%
56.21%
Bidang Pelayanan Kesehatan
1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1
1,111,783,582.00
922,053,
223.00
987,805,313.00
49.98%
808,784,411.00
50.00%
347,288,263.00
100.04%
42.94%
Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Danurejan 1
12 1
dokumen
12 1
dokumen
78 1
dokumen
49.9
8%
50.00%
100.04%
2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2
748,241,
447.00
628,540,958.00
664,802,8
34.00 50.0
0% 509,181,
530.00 50.0
0% 281,714,
593.00 100.00%
55.33%
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II
12
bulan
12 bulan
12
bulan
50.00%
50.0
0%
100.00%
3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen
1,505,966,877.00
1,341,103,014.00
1,338,032
,065.00 49.9
8% 891,296,
981.00 50.0
0% 707,011,
042.00 100.04%
79.32%
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen
12
bulan
12 bulan
12
bulan
49.98%
50.0
0%
100.04%
4 Upaya
Kesehata
1,638,713,530.00
1,335,162,879.00
1,455,975
,747.00 49.9
8% 1,015,594,197.00
50.00%
737,993,737.00
100.04%
72.67%
II-16
n Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK 1
12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
49.9
8%
50.00%
100.04%
5 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2
882,920,
928.00
771,821,048.00
873,312,5
14.00 49.9
8% 618,074,
481.00 50.0
0% 193,207,
440.00 100.04%
31.26%
Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-II
12
bulan
12 bulan
12
bulan
49.98%
50.0
0%
100.04%
6 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan
1,088,909,652.00
935,029,
431.00
967,482,122.00
49.98%
621,181,772.00
50.00%
383,141,423.00
100.04%
61.68%
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan
12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
49.9
8%
50.00%
100.04%
7 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis
2,139,773,617.00
2,316,839,651.00
1,901,161
,144.00 49.9
8% 1,416,135,766.00
50.00%
1,093,409,732.00
100.04%
77.21%
Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Jetis
12
bulan
12 bulan
12
bulan
49.98%
50.0
0%
100.04%
8 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesm
1,856,109,371.00
1,228,432,665.00
1,649,129
,136.00 49.9
8% 1,276,300,856.00
50.00%
695,364,335.00
100.04%
54.48%
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan
12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
49.9
8%
50.00%
100.04%
II-17
as Kotagede 1
Puskesmas Kotagede I
9 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2
1,121,150,965.00
813,720,
734.00
996,128,111.00
49.98%
718,502,903.00
50.00%
392,667,628.00
100.04%
54.65%
Operasioanal Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II
12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
49.9
8%
50.00%
100.04%
10
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton
1,311,717,206.00
1,077,451,850.00
1,165,443
,748.00 49.9
8% 616,042,
590.00 50.0
0% 438,496,
424.00 100.04%
71.18%
Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Kraton
12
bulan
12 bulan
12
bulan
49.98%
50.0
0%
100.04%
11
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron
2,279,211,616.00
2,184,036,873.00
2,025,050
,000.00 49.9
8% 1,335,581,970.00
50.00%
882,417,335.00
100.04%
66.07%
Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Mantrijeron
12
bulan
12 bulan
12
bulan
49.98%
50.0
0%
100.04%
12
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan
2,239,679,128.00
1,529,722,403.00
1,989,925
,897.00 50.0
0% 1,138,142,260.00
50.00%
613,442,554.00
100.00%
53.90%
Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Mergangsan
12
bulan
12 bulan
12
bulan
50.00%
50.0
0%
100.00%
II-18
13
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan
1,008,813,217.00
717,351,
223.00
896,317,477.00
49.98%
459,157,200.00
50.00%
272,020,963.00
100.04%
59.24%
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan
12
bulan
12 bulan
12
bulan
49.98%
50.0
0%
100.04%
14
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman
951,670,
141.00
673,549,449.00
845,546,5
94.00 50.0
0% 584,467,
002.00 50.0
0% 240,091,
817.00 100.00%
41.08%
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman
12
bulan
12 bulan
12
bulan
50.00%
50.0
0%
100.00%
15
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo
3,164,901,510.00
2,694,603,132.00
2,811,974
,000.00 49.9
8% 1,884,525,937.00
50.00%
1,051,133,127.00
100.04%
55.78%
Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas Tegalrejo
12
bulan
12 bulan
12
bulan
49.98%
50.0
0%
100.04%
16
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1
2,827,786,861.00
2,238,080,320.00
2,512,452
,000.00 49.9
8% 1,655,998,000.00
50.00%
963,323,091.00
100.04%
58.17%
Operasional pelayanaan kesehatan perorangan puskesmas
12
bulan
12 bulan
12
bulan
49.98%
50.0
0%
100.04%
17
Upaya Kesehata
1,642,325,573.00
1,385,465,706.00
1,459,185
,000.00 49.9
8% 975,991,
000.00 50.0
0% 526,546,
715.00 100.04%
53.95%
II-19
n Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2
Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas Umbulharjo II
12
bulan
12 bulan
12
bulan
49.98%
50.0
0%
100.04%
18
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan
2,000,098,448.00
1,594,045,305.00
1,777,061
,566.00 50.0
0% 1,221,665,178.00
50.00%
489,686,226.00
100.00%
40.08%
Operasional pelayanan kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan
12
bulan
12 bulan
12
bulan
50.00%
50.0
0%
100.00%
19
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1
1,184,171,624.00
735,495,
587.00
1,100,371,150.00
50.91%
625,954,601.00
49.63%
329,122,894.00
97.50%
52.58%
laporan penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan I
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
41.3
3%
30.29%
73.2
9%
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
51.2
2%
49.00%
95.6
7%
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
54.4
6%
53.00%
97.3
2%
II-20
gizi dan kesehatan keluarga
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
86.8
4%
68.00%
78.3
0%
20
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2
832,887,
206.00
547,288,850.00
836,484,4
97.00 55.1
4% 441,252,
172.00 48.4
5% 295,707,
201.00 87.8
7% 67.0
2%
1. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan II
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
46.82%
93.6
4%
2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
49.0
9%
51.63%
105.17%
3. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
75.0
0%
51.53%
68.7
1%
4. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
54.8
1%
47.99%
87.5
6%
II-21
5. Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
61.8
8%
50.72%
81.9
7%
21
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen
1,110,367,025.00
893,346,
132.00
1,083,046,720.00
53.12%
596,769,300.00
50.82%
356,612,515.00
95.68%
59.76%
1. Laporan penyelenggaraan manajemen puskesmas Gedongtengen
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
63.5
9%
55.75%
87.6
7%
2. Laporan penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
39.5
5%
50.00%
126.42%
3. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
43.1
5%
44.84%
103.92%
4. Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
40.2
3%
42.43%
105.47%
5. Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
45.8
7%
46.83%
102.09%
II-22
22
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1
969,032,
697.00
753,305,915.00
983,618,0
00.00 47.8
9% 621,023,
444.00 42.1
8% 304,610,
420.00 88.0
7% 49.0
5%
1. Laporan Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Gondokusuman 1
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
49.9
8%
50.00%
100.04%
2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
58.1
1%
50.00%
86.0
4%
3. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
58.1
1%
40.92%
70.4
2%
4. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
43.9
6%
31.00%
70.5
2%
5. Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
17.6
5%
23.25%
131.73%
23
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas
1,406,955,866.00
1,069,792,791.00
1,332,758
,064.00 54.7
1% 781,765,
290.00 39.3
6% 265,082,
819.00 71.9
4% 33.9
1%
Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
49.9
8%
50.00%
100.04%
II-23
Gondokusuman 2
Gondokusuman II
Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
49.9
8%
50.00%
100.04%
Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
70.5
0%
15.32%
21.7
3%
Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
54.5
5%
32.50%
59.5
8%
Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
57.4
6%
18.55%
32.2
8%
24
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan
786,267,
962.00
635,176,799.00
795,088,9
00.00 49.1
6% 442,603,
240.00 42.9
1% 190,812,
984.00 87.2
8% 43.1
1%
1. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
49.9
8%
50.00%
100.04%
II-24
2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
49.9
8%
50.00%
100.04%
3. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
48.7
5%
36.49%
74.8
5%
4. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
45.8
3%
31.40%
68.5
1%
5. Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.5
4%
34.86%
68.9
8%
25
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis
1,220,180,368.00
1,062,920,078.00
1,225,744
,453.00 50.2
2% 763,670,
138.00 49.6
8% 434,239,
698.00 98.9
3% 56.8
6%
1. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
55.5
6%
50.00%
89.9
9%
2. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
II-25
3. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
58.3
3%
57.14%
97.9
6%
4. Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
19.2
7%
46.28%
240.17%
5. Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
43.9
5%
44.65%
101.59%
26
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1
476,243,
476.00
367,027,455.00
513,216,1
60.00 48.5
4% 251,159,
480.00 47.7
5% 164,957,
148.00 98.3
6% 65.6
8%
1. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
38.1
2%
50.00%
131.16%
2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
100.00%
100.00%
100.00%
3. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan GIzi dan Kesehatan Keluarga
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
44.2
4%
44.24%
100.00%
II-26
4. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
48.7
0%
46.14%
94.7
4%
5. Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
84.4
3%
47.31%
56.0
3%
27
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2
805,934,
912.00
586,983,052.00
764,312,7
31.00 52.0
5% 389,540,
967.00 45.2
2% 297,194,
654.00 86.8
7% 76.2
9%
1. Laporan penyelenggaraan manajemen puskesmas Kotagede II
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
55.3
6%
53.75%
97.0
9%
2. Laporan penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
52.1
7%
50.55%
96.8
9%
3. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
43.0
4%
48.00%
111.52%
4. Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
53.2
8%
30.34%
56.9
4%
II-27
5. Laporan Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
60.3
8%
51.66%
85.5
6%
28
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton
900,083,
858.00
1,005,915,550.00
944,462,8
50.00 53.0
7% 480,630,
630.00 45.9
2% 353,829,
279.00 86.5
3% 73.6
2%
1. Laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kraton
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
49.9
8%
50.00%
100.04%
2. Laporan penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
49.9
8%
50.00%
100.04%
3. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
53.6
9%
48.30%
89.9
6%
4. Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
56.9
8%
41.63%
73.0
6%
5. Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
49.8
2%
45.46%
91.2
5%
29
Upaya Kesehata
1,819,361,918.00
982,766,
000.00
1,726,125,000.00
52.20%
968,140,684.00
49.06%
485,543,684.00
93.99%
50.15%
II-28
n Masyarakat Puskesmas Mantrijeron
2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
3. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
59.0
2%
71.52%
121.18%
4. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
45.1
6%
24.94%
55.2
3%
5. Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
58.5
4%
27.95%
47.7
5%
1. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mantrijeron
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
30
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergang
1,488,569,679.00
824,411,
131.00
1,352,000,820.00
42.35%
685,353,756.00
40.68%
350,769,302.00
96.04%
51.18%
Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
II-29
san Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
45.8
7%
47.29%
103.10%
Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
48.5
3%
41.44%
85.3
9%
Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
22.0
3%
21.68%
98.4
1%
Laporan Penyelenggaraan Upaya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
33.7
1%
26.48%
78.5
5%
31
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan
1,060,968,137.00
1,045,253,154.00
1,037,310
,220.00 49.4
4% 640,545,
380.00 41.6
7% 241,882,
271.00 84.2
9% 37.7
6%
1. Laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
49.9
8%
50.00%
100.04%
2. Laporan penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1 dok 1 dok 1 dok 100.00%
100.00%
100.00%
II-30
3. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga
1 dok 1 dok 1 dok 41.5
6%
24.32%
58.5
2%
4. Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan
1 dok 1 dok 1 dok 49.5
5%
30.34%
61.2
3%
5. Laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
1 dok 1 dok 1 dok 50.7
5%
14.52%
28.6
1%
32
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman
687,854,
166.00
709,837,784.00
707,625,5
17.00 48.6
2% 357,354,
096.00 43.6
6% 234,392,
822.00 89.7
9% 65.5
9%
1. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
II-31
3. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi Dan Kesehatan Keluarga
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
44.0
0%
26.70%
60.6
8%
4. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan Promosi Kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.2
6%
45.55%
90.6
3%
5. Laporan Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
47.4
3%
42.19%
88.9
5%
33
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo
885,565,
076.00
436,118,430.00
954,055,4
30.00 45.9
3% 441,086,
855.00 45.3
1% 220,570,
124.00 98.6
7% 50.0
1%
1. Laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Tegalrejo
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
2. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
60.0
0%
50.00%
83.3
3%
3. Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
45.6
9%
35.24%
77.1
3%
II-32
kesehatan keluarga
4. Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
41.2
0%
62.84%
152.52%
5. Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
52.1
9%
22.73%
43.5
5%
34
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1
645,094,
379.00
596,945,000.00
702,451,0
00.00 55.4
2% 450,728,
000.00 41.5
8% 246,018,
000.00 75.0
3% 54.5
8%
Laporan penyelenggaraan manajemen puskesmas Umbulharjo I
1 Dokoume
n
1 Dokoume
n
1 Dokoume
n
100.00%
0.00
%
0.00%
Laporan penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1 Dokoume
n
1 Dokoume
n
1 Dokoume
n
0.00
%
0.00%
0.00
%
Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga
1 Dokoume
n
1 Dokoume
n
1 Dokoume
n
56.0
8%
34.47%
61.4
7%
II-33
Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan
1 Dokoume
n
1 Dokoume
n
1 Dokoume
n
49.9
8%
35.22%
70.4
7%
Laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
1 Dokoume
n
1 Dokoume
n
1 Dokoume
n
71.2
3%
79.25%
111.26%
35
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2
848,765,
665.00
802,367,521.00
878,252,3
00.00 66.6
5% 581,707,
277.00 37.3
1% 251,087,
681.00 55.9
7% 43.1
6%
1. laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo II
1 1
dok
1 1 dok
1 1
dok
69.90%
50.0
0%
71.53%
2. laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan
1 1
dok
1 1 dok
1 1
dok
61.72%
15.6
4%
25.34%
3. laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga
1 1
dok
1 1 dok
1 1
dok
52.33%
34.6
0%
66.12%
4. laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat
1 1
dok
1 1 dok
1 1
dok
84.06%
45.9
9%
54.71%
II-34
dan promosi kesehatan
5. laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
1 1
dok
1 1 dok
1 1
dok
57.73%
48.8
8%
84.67%
36
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan
1,016,155,801.00
767,994,
912.00
987,841,268.00
46.18%
451,197,070.00
32.52%
247,199,533.00
70.42%
54.79%
1. Laporan penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
50.0
0%
49.70%
99.4
0%
2. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
50.9
1%
48.33%
94.9
3%
3. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
44.5
9%
15.31%
34.3
4%
4. Laporan Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
45.9
0%
24.39%
53.1
4%
II-35
5. Laporan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
37.6
2%
15.08%
40.0
9%
Rata-rata capaian kinerja 93.4
4% 55.9
5%
Predikat kinerja
Sangat Tinggi
Rendah
Harapan hidup masyarakat meningkat
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama
Indeks hasil pengukuran surve kepuasan layanan masyarakat
77,00 0
32,328,444,558.0
0
74,00 0
19,788,566,445.0
0
70,00 0
28,723,404,270.00
0.00 0
17,624,852,831.0
0
0.00 0
5,176,081,538.00
0.00%
29.37%
Bidang Pelayanan Kesehatan
1 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"
5,369,477,035.00
3,151,420,211.00
4,770,710
,800.00 49.9
8% 1,856,407,200.00
50.00%
1,888,125,575.00
100.04%
101.71%
Operasional pelayanan kesehatan rujukan RS
12
bulan
12 bulan
12
bulan
49.98%
50.0
0%
100.04%
2 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama
26,958,967,523.0
0
16,637,146,234.0
0
23,952,693,470.00
49.98%
15,768,445,631.0
0
50.00%
3,287,955,963.00
100.04%
20.85%
Operasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS
9
Dokumen
9
Dokumen
9
Dokumen
49.9
8%
50.00%
100.04%
II-36
"
Rata-rata capaian kinerja 100.04%
61.28%
Predikat kinerja
Sangat Tinggi
Rendah
Harapan hidup masyarakat meningkat
Program Upaya Pelayanan Kesehatan
Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan / Jumlah semua penduduk miskin Kota Yk x 100 %
100.00%
40,143,692,959.0
0
100.00%
18,928,003,216.0
0
100.00%
29,610,911,991.00
100.00 %
14,728,797,677.0
0
100.00 %
12,733,340,232.0
0
100.00%
86.45%
Bidang Pelayanan Kesehatan
Persentase penduduk yang mempunyai JKN
Jumlah Penduduk yang mempunyai JKN/ Jumlah semua Penduduk Kota Yk x 100%
100.00%
0 96.0
2% 0
94.00%
0 94.0
0% 0
96.59%
0 102.76%
0.00%
Bidang Pelayanan Kesehatan
II-37
Persentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi
Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi/ Jumlah Fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan milik pemerintahan yang ada di kota Yk) x 100%
100.00%
0 95.0
0% 0
95.00%
0 95.0
0% 0
95.00%
0 100.00%
0.00%
Bidang Pelayanan Kesehatan
II-38
Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar
Jumlah Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar / jumlah Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah x 100%
100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0.00%
Bidang Pelayanan Kesehatan
Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan
(Jumlah Rumah Sakit yang mendapat pendampingan kegiatan pelayanan rujukan /Jumlah Rumahsakit yang ada di kota Yk) x 100%
100.00%
0 77.7
8% 0
78.95%
0 66.6
7% 0
70.00%
0 104.99%
0.00%
Bidang Pelayanan Kesehatan
II-39
Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan
(Jumlah kasus gawat darurat kesehatan yang tertangani oleh PSC 119 YES / jumlah permintaan pertolongan gawat darurat kesehatan yang masuk melalui telefon (119/0274420118) ke PSC 119 YES ) X 100%
100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 99.0
0% 0
99.00%
0.00%
Bidang Pelayanan Kesehatan
Persentase hasil pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
(Jumlah Jemaah haji yang diperiksa kesehatan/ Jumlah Jemaah haji di kota yk) x 100%
100.00%
0 120.93%
0 100.00%
0 100.00%
0 93.3
0% 0
93.30%
0.00%
Bidang Pelayanan Kesehatan
1 Pelayana
n Kesehata
13,695,983,658.0
0
288,906,697.00
6,006,490
,563.00 49.8
0% 2,356,070,209.00
45.40%
2,259,157,495.00
91.15%
95.89%
II-40
n Primer dan Rujukan
1. Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar
600
orang
600
orang
600
orang
33.3
3%
36.24%
108.73%
2. Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
3. Data hasil Penilaian Kinerja Puskesmas
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
4. Data Standart Pelayanan Minumal (SPM)
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
5. Data hasil ASPAK
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
100.00%
100.00%
100.00%
6. Laporan hasil sosiailisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
100.00%
100.00%
100.00%
II-41
7. Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan lanjutan
12 Rum
ah sakit
12 Rum
ah sakit
12 Rum
ah sakit
0.00
%
0.00%
0.00
%
8. Laporan Pelaksanaan kegiatan bersumber dana DAK
2
Laporan
0
Laporan
2
Laporan
50.0
0%
45.45%
90.9
0%
2 Pelayanan Kesehatan Khusus
485,418,
490.00
259,452,916.00
431,288,0
42.00 53.1
6% 361,778,
242.00 66.0
0% 248,540,
060.00 124.16%
68.70%
1. Jumlah Puskesmas Yang Memberikan pelayanan kesehatan haji
18 Pusk
esmas
18 Pusk
esmas
18 Pusk
esmas
75.0
0%
75.00%
100.00%
2. Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesus
1
laporan
1
laporan
1
laporan
49.9
8%
61.88%
123.81%
3. Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani
1
Dokumen
1
Dokumen
1
Dokumen
100.00%
100.00%
100.00%
4. Frekuensi Sosialisasi Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan
3
kegiatan
0
kegiatan
3
kegiatan
100.00%
100.00%
100.00%
II-42
5. Frekuensi pembinaan battra komplementer
3
kegiatan
0
kegiatan
3
kegiatan
33.3
3%
100.00%
300.03%
3 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan
24,221,591,705.0
0
17,796,346,277.0
0
21,687,194,260.00
49.51%
10,851,706,590.0
0
50.20%
9,986,448,708.00
101.40%
92.03%
1. Dokumen MOU & Perwal Jamkesda
2
Dokumen
2
Dokumen
2
Dokumen
100.00%
50.0
0%
50.00%
2. Frekwensi sosialisasi mekanisme pelayanan Jamkesda dan
31
kali
1.233 kali
31
kali
100.00%
100.00%
100.00%
3. Laporan hasil kegiatan koordinasi perencanaan,
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
49.9
8%
50.00%
100.04%
4. Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat Kota Yk
12
kegiatan
12
kegiatan
12
kegiatan
49.9
8%
50.00%
100.04%
5. Laporan hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
50.0
0%
50.00%
100.00%
6. Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
25.0
0%
50.00%
200.00%
II-43
7. Laporan sosialisasi, monev dan pendampingan akreditasi
1
Laporan
1
Laporan
1
Laporan
14.4
2%
50.00%
346.74%
4 Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119
1,740,699,106.00
583,297,
326.00
1,485,939,126.00
49.98%
1,159,242,636.00
49.98%
239,193,969.00
100.00%
20.63%
Laporan pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES
12
laporan
12
laporan
12
laporan
49.9
8%
49.98%
100.00%
Rata-rata capaian kinerja 104.18%
69.31%
Predikat kinerja
Sangat Tinggi
Sedang
Harapan hidup masyarakat meningkat
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar
(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / jumlah semua ibu hamil di wilayah kota Yk dalam
100.00%
4,653,548,247.00
90.09%
5,493,672,424.00
100.00%
4,271,636,345.00
100.00 %
2,224,915,087.00
100.00 %
1,258,491,704.00
100.00%
56.56%
Bidang Kesehatan Masyarakat
II-44
kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar
(Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan/ Jumlah semua ibu bersalin yang ada diwilayah kota
100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0.00%
Bidang Kesehatan Masyarakat
II-45
dalam kurun waktu satu tahun) x 100%
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
(Jumlah bayi bari lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan strandar/ jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kota Yk
100.00%
0 89.3
4% 0
100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0.00%
Bidang Kesehatan Masyarakat
II-46
dalam kurun waktu satu tahun)x 100 %
Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
(Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/ Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di kota Yk dalam kurun
100.00%
0 71.9
5% 0
100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0.00%
Bidang Kesehatan Masyarakat
II-47
waktu satu tahun yang sama) x 100%
II-48
Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
(Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar/Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun ajaran) x 100%
100.00%
0 95.3
6% 0
100.00%
0 0.00
% 0
0.00%
0 0.00
% 0.00
%
Bidang Kesehatan Masyarakat
II-49
Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar
(Jumlah pengunjung usia 60 tahun mendapat pelayanan skrening kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah Seluruh penduduk kota usia 60 keatas dalam kurun waktu satu tahun perhitungan) x 100%
100.00%
0 78.9
2% 0
100.00%
0 0.00
% 0
0.00%
0 0.00
% 0.00
%
Bidang Kesehatan Masyarakat
Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR
Jumlah Wilayah yang sudah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok
464,00 0
0 364,0
0 0 0
384,00 0
0 367.00%
0 367.00%
0 100.00%
0.00%
Bidang Kesehatan Masyarakat
II-50
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)
(Jumlah kelurahan siaga aktif mandiri / Jumlah seluruh kelurahan siaga yang dibentuk ) x 100%
77.80%
0 44.4
4% 0
48.89%
0 48.8
9% 0
44.44%
0 90.9
0% 0.00
%
Bidang Kesehatan Masyarakat
Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
Rerata persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan
96.50%
0 96.0
4% 0
90.00%
0 90.0
0% 0
91.20%
0 101.33%
0.00%
Bidang Kesehatan Masyarakat
II-51
Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan
(Jumlah Air minum yang memenuhi syarat kesehatan /Jumlah Air minum yang diperiksa) X 100%
90.00%
0 89.4
2% 0
87.00%
0 87.0
0% 0
88.70%
0 101.95%
0.00%
Bidang Kesehatan Masyarakat
Persentase Institusi yang melaksanakan UKK
(Puskesmas yang telah diberi pengetahuan kesehatan kerja / Jumlah puskesmas di kota Yk ) x 100%
100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 0.00
% 0
0.00%
0.00%
Bidang Kesehatan Masyarakat
1 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
1,542,142,391.00
1,908,279,271.00
1,331,913
,540.00 51.2
2% 738,042,
620.00 51.6
0% 410,471,
515.00 100.75%
55.62%
1.Petugas mendapatkan update knowledge dalam pelayanan KIA Gizi
491
orang
491
orang
491
orang
54.7
9%
54.79%
100.00%
2.Jumlah Kader yang mengikuti peningkatan kapasitas
318
orang
318
orang
318
orang
67.3
0%
67.30%
100.00%
II-52
pelayanan KIA Gizi
3.Laporan Surveilans KIA Gizi
15
laporan
15
laporan
15
laporan
46.6
7%
46.70%
100.06%
4.Kebijakan / Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi
7
dokumen
7
dokumen
7
dokumen
71.4
3%
71.40%
99.9
6%
5.Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi
24
faskes
24
faskes
24
faskes
58.3
3%
66.70%
114.35%
6.Dokumen Perencanaan KIA Gizi
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
80.00%
160.00%
7.Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
8.Frekwensi lomba ibuhamil sehat dan baduta tingkat kota Yk
10
ORANG
10
ORANG
10
ORANG
50.0
0%
50.00%
100.00%
2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehata
2,057,091,645.00
2,132,459,024.00
1,755,788
,284.00 38.6
0% 708,434,
090.00 38.9
4% 501,997,
055.00 100.88%
70.86%
1. Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan
20
institusi
20
institusi
20
institusi
46.3
9%
46.39%
100.00%
II-53
n 2. Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan
300
sekolah
300
sekolah
300
sekolah
54.5
5%
54.55%
100.00%
3. Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan
200
lokasi
200
lokasi
200
lokasi
60.0
0%
60.00%
100.00%
4.Frekwensi Siaran Radio, TV dan media cetak mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
18
kali
18 kali
18
kali
54.22%
54.2
9%
100.13%
5. Frekwensi Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
0.00
%
0.00%
0.00
%
6. Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota
0
dokumen
0
dokumen
1
dokumen
30.8
4%
31.00%
100.52%
7. Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
5.44
%
5.46%
100.37%
II-54
Masyarakat (UKBM)
8. Profil PHBS
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
69.6
4%
69.69%
100.07%
9. Data layanan lansia di rumah sehat lansia
12
dokumen
12
dokumen
12
dokumen
47.4
9%
47.56%
100.15%
10. Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat
3 kali 3 kali 3 kali 32.3
8%
37.04%
114.39%
3 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
1,054,314,211.00
1,452,934,129.00
1,183,934
,521.00 59.0
3% 778,438,
377.00 72.5
3% 346,023,
134.00 122.86%
44.45%
1.Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta
2.000 samp
el
1.940 samp
el
2.000 samp
el
50.00%
97.2
9%
194.58%
2.Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan
50
sekolah
50
sekolah
50
sekolah
100.00%
100.00%
100.00%
3.Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan &
1
dokumen
2
dokumen
1
dokumen
100.00%
95.0
0%
95.00%
II-55
pemantauan lingkungan
4.Data Kesehatan Lingkungan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
65.00%
130.00%
5.Frekwensi penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM )
2 kali 2 kali 2 kali 100.00%
100.00%
100.00%
6.Frekwensi pelaksanaan Desinfo tentang penyehatan lingkungan
2 kali 3 kali 2 kali 100.00%
100.00%
100.00%
7.Data pengelolaan limbah medis cair
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
8.Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM
6 kali 3 kali 6 kali 50.0
0%
50.00%
100.00%
9.Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya
18 Pusk
esmas
18 Pusk
esmas
18 Pusk
esmas
55.6
0%
55.56%
99.9
3%
10.Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan
5 Pusk
esmas
5 Pusk
esmas
5 Pusk
esmas
100.00%
100.00%
100.00%
II-56
dan pencahayaan indoor
11.Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
12.Frekwensi sosialisasi penerapan prinsip kesehatan kerja
2 kali 2 kali 2 kali 75.0
0%
75.00%
100.00%
13.Dokumen Kajian review EHRA
1
dokumen
0
dokumen
1
dokumen
62.5
0%
100.00%
160.00%
14.Rumah warga memenuhi syarat pencahayaan
450
rumah
0
rumah
450
rumah
100.00%
44.4
4%
44.44%
15.Rumah warga memenuhi syarat sanitasi jamban sehat
40
rumah
0
rumah
40
rumah
62.5
0%
62.50%
100.00%
Rata-rata capaian kinerja 108.17%
56.98%
Predikat kinerja
Sangat Tinggi
Rendah
II-57
Harapan hidup masyarakat meningkat
Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar
Jumlah Fasilitas kesehatan yang sesuai standar /jumlah semua faskes di kota Yk X 100%
90.00%
13,294,287,167.0
0
91.90%
8,834,782,616.00
82.00%
11,791,401,960.00
78.00 %
2,541,835,599.00
92.00 %
1,238,551,026.19
117.95%
48.73%
Bidang Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Persentase tenaga Kesehatan yang berijin
Jumlah tenaga kesehatan yang berijin / Jumlah Semua Tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di Kota Yk x 100%
90.00%
0 97.1
4% 0
75.00%
0 73.0
0% 0
97.00%
0 132.88%
0.00%
Bidang Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
II-58
Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat
Jumlah hotel, restauran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat / jumlah semua hotel, restauran dan kolam renang yang ada di Kota Yogyakarta x 100%
96.00%
0 60.1
2% 0
65.00%
0 63.0
0% 0
58.00%
0 92.0
6% 0.00
%
Bidang Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi
(Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR yang memberikan pelayanan di kota Yk/ jumlah semua tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di kota
96.00%
0 77.7
2% 0
85.00%
0 77.7
2% 0
90.40%
0 116.31%
0.00%
Bidang Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
II-59
Yk)x 100%
Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar
Jumlah tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar / Jumlah Semua Penyehat Tradisional yang memberi pelayanan di Kota Yk x 100%
80.00%
0 65.2
8% 0
65.00%
0 63.0
0% 0
59.00%
0 93.6
5% 0.00
%
Bidang Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
II-60
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes
(Jumlah jenis obat, vaksin dan alkes yang tersedia sesuai satuannya/ jumlah kebutuhan di wilayah yang sama) x 100%
98.00%
0 95.1
8% 0
96.00%
0 95.5
0% 0
96.00%
0 100.52%
0.00%
Bidang Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas
(jumlah persentase pelaporan Penggunaan Obat Rasional di puskesmas / jumlah Puskesmas se kota YK)x 100%
95.00%
0 94.0
0% 0
94.00%
0 94.0
0% 0
95.00%
0 101.06%
0.00%
Bidang Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
1 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikas
674,115,
171.00
464,695,979.00
578,542,5
99.00 44.2
9% 329,661,
080.00 43.6
2% 176,477,
240.00 98.5
0% 53.5
3%
1. Peserta Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan ( PKP
1.200 oran
g
1.200 oran
g
1.200 oran
g
41.67%
40.7
5%
97.79%
II-61
i Bidang Kesehatan
) Masyarakat di Kota Yogyakarta
2. Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga
400
orang
400
orang
400
orang
49.5
0%
14.00%
28.2
8%
3. Sertifikasi Masyarakat Pengelola Pedagang Kaki Lima Pangan, Pengelola Jasa Boga dan Rumah Makan, Pengelola Depot Air Minum dalam Kemasan, Pengelola Kantin Sekolah di Kota Yogyakarta
200
orang
200
orang
200
orang
0.00
%
0.00%
0.00
%
II-62
4. Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
600
orang
600
orang
600
orang
50.0
0%
100.00%
200.00%
5. Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
41.6
7%
41.67%
100.00%
6. Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
7. Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang manfaat SPP-IRT
200
orang
200
orang
200
orang
50.0
0%
50.00%
100.00%
II-63
8.Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyeleggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
83.3
3%
66.67%
80.0
1%
9. Frekuensi sarasehan tentang Raperda regulasi dan sertifikasi sarana tenaga kesehatan
14
kali
14 kali
14
kali
92.86%
92.8
6%
100.00%
10. Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar kabupaten
1
laporan
1
laporan
1
laporan
100.00%
100.00%
100.00%
11. Produk Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
0.00
%
0.00%
0.00
%
2 Pembina
an dan
690,388,904.00
353,949,
916.00
613,401,599.00
59.12%
357,100,183.00
55.99%
319,895,542.00
94.70%
89.58%
II-64
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
1.Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas terpilih tingkat Kota Yogyakarta
5
orang
5
orang
5
orang
64.0
0%
60.00%
93.7
5%
2.Fasilitasi PKL (Praktek Kerja Lapangan) mahasiswa institusi kesehatan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta
10
bulan
10 bulan
10
bulan
50.00%
50.0
0%
100.00%
3.Dokumen perencanaan SDMK
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
100.00%
100.00%
100.00%
4.Frekuensi Pembinaan SDMK
17
kali
12 kali
17
kali
74.00%
73.0
0%
98.65%
5.Laporan hasil Penilaian kompetensi tenaga kesehatan
1
laporan
6
laporan
1
laporan
64.0
0%
63.00%
98.4
4%
6.Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS dan atau ACLS
19
orang
19
orang
19
orang
100.00%
100.00%
100.00%
7.Perawat mendapatkan Sertifikat pelatihan PPGD/ BTCLS
10
orang
0
orang
10
orang
100.00%
100.00%
100.00%
II-65
8.Tenaga Kesehatan mendapatkan sertifikat pelatihan
52
orang
25
orang
52
orang
23.0
0%
14.00%
60.8
7%
9.Frekuensi Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta
2 kali 2 kali 2 kali 100.00%
100.00%
100.00%
10.Laporan Monitoring dan Evaluasi Nakes UPT Puskesmas
1
laporan
0
laporan
1
laporan
47.5
0%
43.00%
90.5
3%
11.Peserta Seminar/kursus/work shop
220
orang
48
orang
220
orang
57.0
0%
56.36%
98.8
8%
3 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
11,929,783,092.0
0
8,016,136,721.00
10,599,45
7,762.00 35.0
3% 1,855,074,336.00
37.28%
742,178,244.19
106.40%
40.01%
1. Obat dan vaksin untuk layanan kesehatan tersedia
12
bulan
12 bulan
12
bulan
49.98%
50.0
0%
100.04%
2. Data monitoring penggunaan obat rasional
4
dokumen
4
dokumen
4
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
3. Data ketersediaan obat dan vaksin
12
dokumen
12
dokumen
12
dokumen
49.9
8%
50.00%
100.04%
4. Jumlah tenaga kefarmasian di kota Yogyakarta mendapatka
250
orang
250
orang
250
orang
100.00%
68.0
0%
68.00%
II-66
n bimbingan teknis tentang kefarmasian
5. Jumlah tenaga analis laboratorium kesehatan yang mendapatkan update knowledge tentang pengelolaan laboratorium sesuai standard
50
orang
50
orang
50
orang
100.00%
60.0
0%
60.00%
6. Integrasi penggunaan aplikasi e-logistic obat
1
kegiatan
1
kegiatan
1
kegiatan
49.9
8%
75.00%
150.06%
7. Data penghapusan obat, vaksin, dan alat kesehatan rusak/kadaluwarsa
1
dokumen
1
dokumen
1
dokumen
25.0
0%
25.00%
100.00%
8. Alat kesehatan di puskesmas dikelola dan dilakukan pemeliharaan sesuai standard
18 pusk
esmas
18 pusk
esmas
18 pusk
esmas
0.00
%
16.67%
0.00
%
9. Jumlah penjamah makanan dan minuman
1.200 oran
g
1.200 oran
g
1.200 oran
g
49.98%
50.0
0%
100.04%
II-67
yang dibina
10. Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi keamanan pangan jajan anak sekolah
100
sekolah
100
sekolah
100
sekolah
50.0
0%
100.00%
200.00%
11. Jumlah sample pangan jajanan anak sekolah yang diperiksa
100
sampel
100
sampel
100
sampel
50.0
0%
8.00%
16.0
0%
12. Frekuensi lomba sekolah dasar pangan jajanan anak sekolah aman
1 kali 1 kali 1 kali 100.00%
20.0
0%
20.00%
13. Mobil distribusi farmasi tersedia
1
unit
1 unit
1
unit
80.00%
50.0
0%
62.50%
14. Sarana pengolah data kefarmasian tersedia
1
laporan
1
laporan
1
laporan
45.0
0%
50.00%
111.11%
15. Mobil sampling makanan tersedia
1
unit
1 unit
1
unit
80.00%
50.0
0%
62.50%
Rata-rata capaian kinerja 99.8
7% 61.0
4%
Predikat kinerja Sangat Ting
Rendah
II-68
gi
Harapan hidup masyarakat meningkat
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
(Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
100.00%
3,848,597,319.00
100.00%
1,483,657,011.00
100.00%
2,537,981,744.00
100.00 %
1,602,218,089.00
100.00 %
1,181,577,518.00
100.00%
73.75%
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
II-69
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan ) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs
(Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu Tahun/Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%
100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0.00%
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
II-70
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
(Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun /Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama)x 100%
100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0.00%
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
II-71
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah desa/kelurahan UCI di satu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah desa/ kelurahan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama ) X 100%
100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 0.00
% 0
0.00%
0 0.00
% 0.00
%
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
II-72
Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar
Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrening kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah seluruh penduduk kota usia 15-59 dalam kurun waktu satu tahun yang sama
100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 50.0
0% 0
51.70%
0 103.40%
0.00%
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
II-73
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
( Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam waktu satu tahun/ Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) x 100%
100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0.00%
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
II-74
Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
(Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di kota Yk dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama) x 100%
100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0.00%
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
II-75
Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart
(Jml ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yg mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standart dlm kurun waktu 1 tahun/Jumlah ODGJ berat (psikotik) yg ada di wilayah kerja kab/kota dlm kurun waktu satu tahun yg sama)x100%
100.00%
0 88.3
3% 0
100.00%
0 65.0
0% 0
85.46%
0 131.48%
0.00%
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
II-76
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
(Jumlah KLB di kelurahan yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama )x 100%
100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0 100.00%
0.00%
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan
303,495,
004.00
534,791,911.00
261,651,3
80.00 42.4
6% 99,380,6
25.00 40.7
4% 40,597,8
14.00 95.9
7% 40.8
5%
1. Laporan Surveilans Epidemiologi
3
Laporan
3
Laporan
3
Laporan
42.8
6%
37.50%
87.4
9%
2. Laporan Penyelidikan Epidemiologi
12
Laporan
4
Laporan
12
Laporan
50.0
0%
50.00%
100.00%
3. Laporan Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
12
Laporan
0
Laporan
12
Laporan
38.4
6%
38.46%
100.00%
II-77
(PD3I)
4. Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)
52
Edisi
0 Edisi
52
Edisi
45.59%
45.5
9%
100.00%
5. Laporan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit
12
Laporam
6
Laporam
12
Laporam
31.5
8%
31.58%
100.00%
6. Laporan Penyebab Kematian (Cause Of Death)
12
Laporan
0
Laporan
12
Laporan
53.3
3%
46.67%
87.5
1%
7. Laporan Komunikasi Data Prioritas (KOMDAT)
17
Laporan
0
Laporan
17
Laporan
50.0
0%
50.00%
100.00%
8. Jumlah Aplikasi-Server-Database SIMPUS yang berjalan optimal
18
Sistem
17
Sistem
18
Sistem
33.3
3%
35.71%
107.14%
9. Website Kesehatan berjalan optimal
1
Sistem
0
Sistem
1
Sistem
50.0
0%
50.00%
100.00%
10. Data Profil Kesehatan
1
Dokumen
0
Dokumen
1
Dokumen
66.6
7%
66.67%
100.00%
II-78
2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi
3,336,396,876.00
753,644,
100.00
2,092,285,084.00
66.60%
1,374,100,684.00
56.86%
1,041,047,090.00
85.38%
75.76%
1. Data DBD (Demam Berdarah Dengue)
12
dokumen
12
dokumen
12
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
2 Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB
400
focus
171 focus
400
focus
93.75%
18.7
5%
20.00%
3 Laporan survei angka bebas jentik kelurahan
1
laporan
45
laporan
1
laporan
100.00%
100.00%
100.00%
4 Laporan Pengendalian DBD (Demam Berdarah Dengue)
12
laporan
0
laporan
12
laporan
78.5
7%
75.00%
95.4
6%
5 Laporan P2TB (Pengendalian Penyakit Tuberculosis)
12
laporan
12
laporan
12
laporan
50.0
0%
50.00%
100.00%
6 Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB
200
orang
185
orang
200
orang
60.7
8%
40.00%
65.8
1%
7 Data Permasalahan TB-HIV
2
dokumen
2
dokumen
2
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
II-79
8 Jumlah petugas dalam penguatan jejaring internal petugas TB Puskesmas dan Rumah Sakit
120
orang
4
orang
120
orang
50.0
0%
50.00%
100.00%
9 Jumlah petugas Lab TB difasyankes yang mendapatkan on the job training
30
orang
30
orang
30
orang
52.1
7%
66.67%
127.79%
10 Jumlah fasyankes yang mendapatkan on the job training TB MDR
4
fasyankes
5
fasyankes
4
fasyankes
50.0
0%
50.00%
100.00%
11 Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan Data Diare
24
dokumen
12
dokumen
24
dokumen
50.0
0%
50.00%
100.00%
12 Laporan pelacakan kasus kusta
1
laporan
5
laporan
1
laporan
50.0
0%
50.00%
100.00%
13 Jumlah data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan
400
data
320 data
400
data
0.00%
0.00
%
0.00%
II-80
HIV/AIDS
14 Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual)
4
dokumen
4
dokumen
4
dokumen
25.0
0%
50.00%
200.00%
15 Jumlah laporan peningkatan kapasitas layanan HIV
1
laporan
0
laporan
1
laporan
52.9
4%
60.00%
113.34%
16 Data imunisasi , pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru
12
dokumen
12
dokumen
12
dokumen
55.0
0%
96.04%
174.62%
17 Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
177
sekolah
177
sekolah
177
sekolah
0.00
%
0.00%
0.00
%
18 Jumlah peserta penguatan layanan praktisi swasta
70
orang
2
orang
70
orang
50.0
0%
50.00%
100.00%
II-81
19 Data audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan Puskesmas
3
dokumen
3
dokumen
3
dokumen
66.6
7%
66.67%
100.00%
20 Frekuensi sosialisasi tentang pengendalian penyakit menular
20
kali
375 kali
20
kali
50.00%
50.0
0%
100.00%
21 Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya
270
orang
140
orang
270
orang
50.0
0%
50.00%
100.00%
3 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
208,705,
439.00
195,221,000.00
184,045,2
80.00 42.1
7% 128,736,
780.00 60.3
3% 99,932,6
14.00 143.06%
77.63%
1. Jumlah peserta Workshop Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
400
orang
250
orang
400
orang
50.0
0%
50.00%
100.00%
II-82
2. Jumlah WUS (wanita usia subur) yang diperiksa untuk deteksi dini Kanker Leher Rahim dengan metode IVA
900
orang
900
orang
900
orang
97.2
2%
99.78%
102.63%
3. Jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko PTM pada populasi resiko usia >15 th
1.800 oran
g
500 oran
g
1.800 oran
g
17.76%
56.4
7%
317.96%
4. Masyarakat lintas program, petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM
100
orang
117
orang
100
orang
50.0
0%
50.00%
100.00%
5. Data evaluasi kegiatan surveilans PTM Puskesmas
12
dokumen
1
dokumen
12
dokumen
56.2
5%
56.25%
100.00%
II-83
6. Jumlah peserta Up date Knowledge Penyakit Tidak Menular
84
orang
40
orang
84
orang
66.1
3%
66.13%
100.00%
7. Peningkatan Kapasitas POSBINDU
75
orang
56
orang
75
orang
85.7
1%
85.71%
100.00%
Rata-rata capaian kinerja 108.13%
64.75%
Predikat kinerja
Sangat Tinggi
Rendah
Total anggaran dari seluruh program 125,517,247,977.00
68,902,230,323.0
0
38,682,264,132.1
9
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%) 93.8
6% 56.1
4%
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9)
Sangat Tinggi
Rendah
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
: Dukungan Anggaran dan Kegiatan dilaksanakan Sesuai tatakala.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja
: adanya keterlambatan pencairan SPJ
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
: Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tata kala yang telah disusun.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya
: -
III-1
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Faktor–Faktor yang menjadi bahan Pertimbangan dalam Perumusan
Program dan Kegiatan
Dengan berbagai pengamatan terhadap kondisi yang ada di Kota yogyakarta
maka beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbanagan dalam perumusan
program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
kota Yogyakarta dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Perlu peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan yang lebih maksimal
dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat melalui
Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga.
b. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranan kesehatan yang lebih baik
sehingga mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan secara lebih baik.
c. Perlunya peningkatan upaya keterjaminan ketersediaan pelayanan kesehatan
masyarakat dalam suatu sistem penjaminan kesehatan yang mencakup seluruh
masyarakat Kota Yogyakarta melalui program JKN (BPJS) maupun Program
Jaminan pembiayaan dan Pemeliharaan kesehatan daerah untuk meningkatkan
akses masyarakat terhadap
d. Masih tingginya angka kematian dan kesakitan akibat penyakit menular dan tidak
menular, sehingga perlu peningkatan pengawasan oleh surveilans yang lebih
baik sehingga dpat ditanggulangi dan diintervensi secara dini.
e. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya
manusia kesehatan.
f. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan
secara optimal serta masih rendahnya
g. Melanjutkan kegiatan dan sub kegiatan inovatif di bidang kesehatan seperti YES
119, Rumah Pemulihan Gizi, Rumah sehat Lansia, Community deal pencegahan
penyakit menular potensial wabah (DBD, H1N1, H5N1, Campak, Difteri, Diare)
dan penyakit tidak menular di tingkat kelurahan
3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, pada dokumen perubahan
Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2018 tidak ada penambahan
maupun pengurangan program. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dirumuskan bahwa untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,selama Tahun 2018 Dinas Kesehatan
merumuskan 9 (enam) program dan 51 (lima puluh satu) kegiatan.
III-2
Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2018
sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
NO
PROGRAM KEGIATAN
1. 1.1 Program Pelayanan
Kesehatan Dasar
1.1.1
1.1.2
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas ( 18 Puskesmas )
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas ( 18 Puskesmas )
2. 2.1
.
Program Pelayanan
Kesehatan Rujukan
2.1,1 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan
RS “Pratama”
2.1.2 Pendukung Pelayanan Kesehatan
Rujukan RS “Pratama
3. 3.1. Program Upaya Pelayanan
Kesehatan
3.1.1 Pelayanan Kesehatan Primer dan
Rujukan
3.1.2 Pelayanan Kesehatan Khusus
3.1.3
Pengelolaan Penjaminan dan
Peningkatan Mutu Kesehatan
3.1.4 Pengelolaan Operasional Public Safety
Center 119
4. 4.1 Program Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
4.1.1 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan
Gizi Masyarakat
4.1.2 Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Kesehatan
4.1.3 Penyehatan Lingkungan dan
Kesehatan Kerja
5. 5.1 Program Regulasi dan
Pengembangan Sumber
Daya Kesehatan
5.1.1 Pembinaan Regulasi Sarana
Prasaranan dan Sertifikasi Bidang
Kesehatan
5.1.2 Pembinaan dan Pengembangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan ( SDMK)
5.1.3 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan
dan Makanan Minuman
III-3
NO
PROGRAM KEGIATAN
6. 6.1 Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
6.1.1
6.1.2
Pengelolaan Surveilans dan Sistem
Informasi Kesehatan
Pencegahan, Pengendalian penyakit
Menular dan Imunisasi
6.1.3 Pencegahan, Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
7. 7.1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
7.1.1 Penyediaan Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi
7.1.2 Penyediaan Jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
7.1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran
8. 8.1 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
8.1.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung kantor
8.1.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
9. 9.1 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
9.1.1 Penyusunan Laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.3 Perubahan Belanja Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Secara rinci, perubahan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2018 telah tersusun sesuai amanat Permendagri
Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana tertuang pada tabel 3.1 berikut ini
III-4
Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta
Dinas Kesehatan
No
Urut Urusan/Program/Kegiatan Tolok Ukur Program/Kegiatan
Target Anggaran (Rp)
Keterangan Murni Perubahan Murni Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran 100% 100% 3,933,656,319 3,933,155,777
1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Minuman Karyawan Dinas,Farmakes, Lab PKA
39.020 orang
39.020 orang 365,750,000 365,730,000
Efisiensi anggaran pada biaya cetak dan ATK
Makanan dan Minuman untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
7.435 orang
7.435 orang
Makanan dan Minuman untuk Tamu 540 orang 540 orang
Rapat Koordinasi dan Kosultasi Keluar Daerah dapat Terselenggara dengan Lancar 88 ok 74 ok
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat Tulis Kantor 1 dokumen 1 dokumen 709,736,879 709,256,337
Efisiensi anggaran pada biaya cetak dan ATK
Alat listrik dan elektronik 12 kali 12 kali
III-5
Materai @ Rp. 6.000 400 lembar 400 lembar
Materai @ Rp. 3.000 250 lembar 250 lembar
Catatan pengiriman dokumen Dinas (surat tercatat) 1 dokumen 1 dokumen
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 kegiatan 4 kegiatan
Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran yang diisi 5 tabung 0 tabung
Frekuensi Pengisian Tabung Gas Farmakes 6 kali 6 kali
Peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan 4 kegiatan 4 kegiatan
Telepon untuk operasional Dinas, Farmakes; Lab. Kualitas Air dapat dimanfaatkan 12 bulan 12 bulan
Surat Kabar Harian untuk Dinkes 24
eksemplar 24
eksemplar
Retribusi kebersihan untuk Dinas dan Puskesmas dibayarkan tepat waktu 12 bulan 12 bulan
Jumlah kendaraan operasional Dinas Kesehatan yang diuji kelayakannya 5 unit 5 unit
Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu 23 unit 23 unit
Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu 27 unit 27 unit
III-6
Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu 17 unit 17 unit
Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu 5 unit 5 unit
Jasa Cetak blangko untuk Dinas dan Puskesmas 4 jenis
4 jenis 4 jenis
Jasa penggandaan 1.000.333
lembar 1.000.333
lembar
Peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan yang terpelihara 12 bulan 12 bulan
Jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan
Suku cadang laptop/note book, Komputer, LCD Proyektor, dan Printer 10 Jenis 10 Jenis
Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan 38 buku 28 buku
Pengadaan komputer, laptop, printer, proyektor untuk dinkes 0 9 jenis
1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Dokumen Administrasi penatausahaan keuangan 4 jenis 0 2,858,169,440 2,858,169,440
Jasa tenaga bantuan (Naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan 111 orang 111 orang
Dokumen Admistrasi kepegawaian yang dikelola
52 dokumen 0
Jasa pengelola arsip 2 orang 0
III-7
Jasa pengelola perpustakaan 2 orang 0
Jasa Keamanan Farmakes 12 bulan 12 bulan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100% 100% 366,275,000 313,505,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Jasa pemeliharaan Gedung Dinkes, Lab. PKA, Farmakes, Rusela, & RPG 10 jenis 10 jenis 95,000,000 95,000,000
2.2
Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/opersional roda 4 23 unit 22 unit 271,275,000 218,505,000
pengurangan volume bahan bakar
Jasa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/opersional roda 2 27 unit 28 unit
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 40,430,000 40,430,000
3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD
Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran OPD
10 dokumen
10 dokumen 40,430,000 40,430,000
Laporan Kinerja OPD 8 laporan 8 laporan
4 Program Pelayanan Kesehatan Dasar Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas 78 78 44,241,550,348 45,969,938,027
4.1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I 12 bulan 12 bulan 987,805,313 1,016,587,170
kenaikan pendapatan puskesmas
4.2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II 12 bulan 12 bulan 664,802,834 761,125,927
kenaikan pendapatan puskesmas
4.3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT 12 bulan 12 bulan 1,338,032,065 1,593,973,425
kenaikan pendapatan puskesmas
III-8
4.4 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I 12 bulan 12 bulan 1,455,975,747 1,480,172,632
kenaikan pendapatan puskesmas
4.5 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II 12 bulan 12 bulan 873,312,514 747,072,597
kenaikan pendapatan puskesmas
4.6 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM 12 bulan 12 bulan 967,482,122 929,285,134
kenaikan pendapatan puskesmas
4.7 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas JT 12 bulan 12 bulan 1,901,161,144 2,496,117,144
kenaikan pendapatan puskesmas
4.8 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I 12 bulan 12 bulan 1,649,129,136 1,581,134,634
kenaikan pendapatan puskesmas
4.9 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II 12 bulan 12 bulan 996,128,111 976,030,350
kenaikan pendapatan puskesmas
4.1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT 12 bulan 12 bulan 1,165,443,748 1,136,545,892
kenaikan pendapatan puskesmas
4.11 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ 12 bulan 12 bulan 2,025,050,000 2,272,056,295
kenaikan pendapatan puskesmas
4.12 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG 12 bulan 12 bulan 1,989,925,897 2,686,999,436
kenaikan pendapatan puskesmas
4.13 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 12 bulan 12 bulan 896,317,477 988,358,823
kenaikan pendapatan puskesmas
4.14 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA 12 bulan 12 bulan 845,546,594 932,525,116
kenaikan pendapatan puskesmas
4.15 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR 12 bulan 12 bulan 2,811,974,000 2,880,000,000
kenaikan pendapatan puskesmas
4.16 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-II 12 bulan 12 bulan 1,459,185,000 1,204,140,856
III-9
4.16 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I 12 bulan 12 bulan 2,512,452,000 2,825,659,590
kenaikan pendapatan puskesmas
4.17 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB 12 bulan 12 bulan 1,777,061,566 1,871,900,217
kenaikan pendapatan puskesmas
4.18 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I 1 dokumen 1 dokumen 1,100,371,150 1,017,873,150
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.19 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II 1 dokumen 1 dokumen 836,484,497 843,457,497
adanya tambahan anggaran dbh cht untuk pembangunan sputum booth
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
III-10
4.2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT 1 dokumen 1 dokumen 1,083,046,720 1,098,046,720
penambahan anggaran DBH CHT
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.21 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I 1 dokumen 1 dokumen 983,618,000 996,055,923
adanya tambahan anggaran dbh cht untuk pembangunan sputum booth
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.22 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II 1 dokumen 1 dokumen 1,332,758,064 1,202,953,064
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
III-11
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.23 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM 1 dokumen 1 dokumen 795,088,900 768,253,900
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.24 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT 1 dokumen 1 dokumen 1,225,744,453 1,225,744,453
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
III-12
4.25 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I 1 dokumen 1 dokumen 513,216,160 528,216,160
adanya tambahan anggaran dbh cht untuk pembangunan sputum booth
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.26 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II 1 dokumen 1 dokumen 764,312,731 779,312,731
adanya tambahan anggaran dbh cht untuk pembangunan sputum booth
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.27 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT 1 dokumen 1 dokumen 944,462,850 923,198,800
III-13
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.28 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron
Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ 1 dokumen 1 dokumen 1,726,125,000 1,711,740,000
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.29 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG 1 dokumen 1 dokumen 1,352,000,820 1,230,825,870
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
III-14
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.3 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG 1 dokumen 1 dokumen 1,037,310,220 1,037,310,220
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.31 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA 1 dokumen 1 dokumen 707,625,517 707,625,517
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
III-15
4.32 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR 1 dokumen 1 dokumen 954,055,430 944,899,430
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.33 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I 1 dokumen 1 dokumen 702,451,000 697,401,000
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.34 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II 1 dokumen 1 dokumen 878,252,300 874,497,840
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
III-16
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
4.35 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB 1 dokumen 1 dokumen 987,841,268 1,002,840,514
adanya tambahan anggaran dbh cht untuk pembangunan sputum booth
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
5 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama 70 70 28,723,404,270 33,195,826,006
5.1 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"
Operasional Pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama" 12 bulan 12 bulan 4,770,710,800 9,243,132,536
kenaikan pendapatan dan penggunaan selisih SILPA
5.2 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"
Oparasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama" 9 dokumen 9 dokumen 23,952,693,470 23,952,693,470
6 Program Upaya Pelayanan Kesehatan Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan 67% 78.95% 29,610,911,991 29,582,542,446
III-17
Persentase penduduk yang mempunyai JKN 94% 94%
Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan 100% 100%
Persentase hasil pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 100% 100%
Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar 100% 100%
Persentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi 95% 95%
Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan 92% 100%
6.1 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan
Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan 1 dokumen 1 dokumen 6,006,490,563 5,986,090,563
efisiensi dan efektifitas transportasi
Data hasil Penilaian kinepja puskesmas 1 dokumen 1 dokumen
Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2 dokumen 2 dokumen
Data hasil ASPAK 1 dokumen 1 dokumen
Rumah Sakit mendapatakan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan
12 rumah sakit
12 rumah sakit
Laporan pelaksanaan kegiatan bersumberdana DAK 2 laporan 2 laporan
III-18
Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar 600 orang 600 orang
Laporan hasil sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL 1 dokumen 1 dokumen
6.2 Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Puskesmas yang Memberikan pelayanan kesehatan haji
18 Puskesmas
18 Puskesmas 431,288,042 458,606,399
penambahan pengadaan HT
Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesus 1 Laporan 1 Laporan
Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani 1 dokumen 1 dokumen
Frekwensi sosialisasi Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan 3 kegiatan 3 kegiatan
Frekwensi Pembinaan Battra Komplementer 3 kegiatan 4 kegiatan
6.3 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dokumen MOU & Perwal Jamkesda 2 dokumen 2 dokumen 21,687,194,260 21,657,868,260
efisiensi dan efektifitas tranportasi dan anggaran perjalanan dinas
Lapoban hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Jamkesda serta persalinan 1 laporan 1 laporan
Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat Kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan Sego Segawe serta persalinan 12 kegiatan 12 kegiatan
III-19
Laporan hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN 1 laporan 1 laporan
Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk 1 laporan 1 laporan
Laporan sosialisasi, monev dan pendampingan akreditasi puskesmas 1 laporan 1 laporan
Jumlah sosialisasi mekanisme pelayanan Jamkesda dan jaminan persalinan, Petugas Kesehatan, Lintas Sektor dan masyarakat 31 kali 31 kali
6.4 Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119
Laporan Pelaksanaan Kegiatan PSC 119 YES 12 laporan 12 laporan 1,485,939,126 1,479,977,224
7 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Presentase Institusi yang melaksanakan UKK 70% 100% 4,271,636,345 4,064,841,345
Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan 85,20% 90%
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar 100% 100%
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar 100% 100%
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar 100% 100%
Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100%
Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 100%
III-20
Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar 100% 100%
Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan 85,40% 87%
Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR 384 384
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri) 33% 48.89%
7.1 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Petugas mendapatkan update knowledge dalam pelayanan KIA Gizi 491 orang 491 orang 1,331,913,540 1,211,918,540
efisiensi uang transport untuk masyarakat dan efisiensi honor narasumber pelatihan PMBA
Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas pelayanan KIA Gizi 318 orang 318 orang
Laporan Surveilans KIA Gizi 15 laporan 15 laporan
Kebijakan / Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi 7 dokumen 7 dokumen
Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi 24 faskes 24 faskes
Dokumen Perencanaan KIA Gizi 1 dokumen 1 dokumen
Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital 1 laporan 1 laporan
III-21
Terpilihnya I Ibu Hamil Sehat Tingkat Kota dan Baduta menjadi anak ASI dengan orangtua cerdas 10 0rang 10 orang
7.2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan
20 institusi ( 18
puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)
20 institusi ( 18
puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes) 1,755,788,284 1,755,788,284
Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan
300 sekolah
(TK/PAUD, SD, SMP,
SMA)
300 sekolah
(TK/PAUD, SD, SMP,
SMA)
Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan
200 Lokasi (Masjid)
200 Lokasi (Masjid)
Frekwensi Siaran Radio, TV dan media cetak mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 18 kali 18 kali
Frekwensi Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal
1 kegiatan ( Pameran Sekaten)
1 kegiatan ( Pameran Sekaten)
Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota 1 dokumen 1 dokumen
Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 1 dokumen
Profil PHBS 1 dokumen 1 dokumen
Data layanan lansia di rumah sehat lansia 12
dokumen 12
dokumen
Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat 3 kali 3 kali
III-22
7.3 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta
2000 sampel
2000 sampel 1,183,934,521 1,097,134,521
pembelian genting kaca tidak terserap karena kondisi rumah tidak sesuai untuk genteng kaca
Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan 50 sekolah 50 sekolah
Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
Data Kesehatan Lingkungan 1 dokumen 1 dokumen
Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM ) 2 kali 2 kali
Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan lingkungan 2 kali 2 kali
Data pengelolaan limbah medis cair 1 dokumen 1 dokumen
Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM 6 kali 6 kali
Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya
18 Puskesmas
18 Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor
5 Puskesmas
5 Puskesmas
Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta 1 dokumen 1 dokumen
Frekwensi sosialisai penerapan prinsip kesehatan kerja 2 kali 2 kali
III-23
Dokumen kajian review EHRA 1 dokumen 1 dokumen
Rumah warga memenuhi syarat pencahayaan 450 rumah 450 rumah
Rumah warga memenuhi syarat sanitasi jamban sehat 40 rumah 40 rumah
8
Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar 65% 65% 11,791,401,960 11,306,426,535
Persentase tenaga Kesehatan yang berijin 75% 75%
Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi 85% 85%
Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat 65% 65%
Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas 90% 94%
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes 96% 96%
Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar 82% 82%
8.1 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
Peserta Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan ( PKP ) Masyarakat di Kota Yogyakarta 1200 orang 1200 orang 578,542,599 557,484,404
pengembalian sisa uang transportdan pengadaan jasa penilaian kepatuhan rumah sakit dalam pemenuhan standart
III-24
regulasi
Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga 400 orang 120 orang
Sertifikasi masyarakat Pengelola Pedagang Kaki Lima Pangan, Pengelola jasa boga dan rumah makan, Pengelola Depot Air Minum dalam kesmasan, pengelola kantin sekolah di Kota Yogyakarta 200 orang 200 orang
Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 600 orang 600 orang
Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya 1 dokumen 1 dokumen
Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi 2 dokumen 2 dokumen
Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang manfaat SPP_IRT 200 orang 200 orang
Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyeleggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
Frekuensi sarasehan tentang Raperda regulasi dan sertifikasi sarana tenaga kesehatan 14 kali 14 kali
Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar kabupaten 1 laporan 1 laporan
III-25
Produk Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
8.2
Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
Tenaga kesehatan teladan terpilih di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta 5 orang 5 orang 613,401,599 577,043,599
pengembalian belanja perjalanan dinas dalam daerah, penurunan satuan harga pelatihan ATLS dan penururnan selisih dikembalikan
Fasilitasi PKL (Praktek Kerja Lapangan) mahasiswa institusi kesehatan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta 10 bulan 10 bulan
Dokumen perencanaan SDMK 1 dokumen 1 dokumen
Frekwensi pembinaan SDMK 17 kali 17 kali
Laporan hasil Penilaian kompetensi tenaga kesehatan 1 laporan 1 laporan
Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS dan atau sertifikat ACLS 19 orang 19 orang
Tenaga kesehatan mendapatkan sertifikat pelatihan 52 Orang 44 Orang
Frekuensi Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta 2 kali 2 kali
Laporan Monitoring dan evaluasi nakes UPT 1 laporan 1 laporan
III-26
Peserta seminar/kursus/workshop 220 orang 220 orang
Perawat mendapatkan sertifikat Pelatihan PPGD/BTCLS 10 orang 10 orang
8.3 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Obat dan vaksin untuk layanan kesehatan tersedia 12 bulan 12 bulan 10,599,457,762 10,171,898,532
adanya efiseiensi anggaran pembelian obat, pengembalian belanja pegawai dengan menghilangkan lembur.
Data Monitoring penggunaan obat rasional 4 dokumen 4 dokumen
Data ketersediaan obat dan vaksin 12
dokumen 12
dokumen
Jumlah tenaga kefarmasian di Kota Yogyakarta mendapatkan Bimbingan teknis tentang kefarmasian 250 orang 250 orang
Jumlah tenaga analis lab Kesehatan yang mendapatkan update knowledge tentang pengelolaan laboraturium sesuai standar 50 orang 50 orang
Integrasi penggunaan aplikasi e-logistic obat 1 kegiatan 1 kegiatan
Data penghapusan obat, vaksin dan alat kesehatan rusak/kadaluarsa 1 dokumen 1 dokumen
Alat kesehatan di Puskesmas dikelola dan dilakukan pemeliharaan sesuai standar
18 Puskesmas
18 Puskesmas
III-27
Jumlah penjamah makanan dan minuman yang dibina 1200 orang 600 orang
Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi keamanan pangan jajan anak sekolah
100 sekolah
100 sekolah
Jumlah sample pangan jajan anak sekolah yang diperiksa 100 sample 100 sample
Frekuensi Lomba Sekolah Dasar pangan jajanan anak sekolah 1 kali 1 kali
Mobil distribusi farmasi tersedia 1 unit 1 unit
Sarana pengolah data kefarmasian tersedia 1 laporan 1 laporan
Mobil sampling makanan tersedia 1 unit 1 unit
9 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar 100% 100% 2,537,981,744 2,192,692,789
Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar 100% 100%
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100%
Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100%
III-28
Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart 100% 100%
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan ) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs 100% 100%
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD 100% 100%
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 100% 100%
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 100%
9.1 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan Laporan survailens epidemiologi 3 laporan 3 laporan 261,651,380 256,738,000
tidak terserapnya anggaran pada belanja jasa tenaga teknis yang baru dimulai bulan April
Laporan penyelidikan epidemiologi 12 laporan 12 laporan
Laporan survailans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) 12 laporan 12 laporan
Buletin sistem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) 52 edisi 52 edisi
Laporan sistem informasi kesehatan puskesmas dan rumah sakit 12 laporan 12 laporan
III-29
Laporan penyebab kematian ( couse of death) 12 laporan 12 laporan
Laporan komunikasi data prioritas (KOMDAT) 17 laporan 17 laporan
Data profil kesehatan 1 dokumen 1 dokumen
jumlah Aplikasi-server-database SIMPUS yang berjalan optimal 18 sistem 18 sistem
Websit kesehatan berjalan optimal 1 sistem 1 sistem
9.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Data DBD (Demam Berdarah Dengue)
12 dokumen
12 dokumen 2,092,285,084 1,751,909,509
Efisiensi jumlah Fogging Focus DBD dan Efisienasi pengadaan insectisida
Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB 400 focus 150 focus
Laporan survei angka bebas jentik kelurahan 1 laporan 1 laporan
Laporan pengendalian DBD 12 laporan 12 laporan
Laporan P2TB (pengendalian penyakit tuberculosis) 12 laporan 12 laporan
Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB 200 orang 200 orang
Data permasalahan TB-HIV 2 dokumen 2 dokumen
III-30
Jumlah petugas dalam penguatan jejaring internal petugas TB puskesmas dan RS 120 orang 120 orang
Jumlah petugas Lab TB di fasyankes yang mendapatkan on the job training 30 orang 30 orang
Jumlah fasyankes yang mendapatkan on the job training TB MDR 4 fasyankes 4 fasyankes
Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan data diare
24 dokumen
24 dokumen
Laporan pelacakan kasus kusta 1 laporan 1 laporan
Jumlah data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS 400 data 300 data
Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual) 4 dokumen 4 dokumen
Data imunisasi, pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru
12 dokumen
12 dokumen
Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
177 sekolah
177 sekolah
Data Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas 3 dokumen 5 dokumen
Frekuensi sosialisasi tentang pngendalian penyakit menular 20 kali 18 kali
Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya 270 orang 270 orang
III-31
Jumlah peserta Peningkatan kapasitas layanan HIV 1 laporan 1 laporan
Jumlah Peserta penguatan layanan praktisi swasta 70 orang 70 orang
Penanggulangan KLB ( Pemusnahan Limbah Medis) 1 laporan
Pengadaan Insektisida 1 laporan
9.3 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Jumlah peserta Workshop Pencegahan, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa 400 orang 400 orang 184,045,280 184,045,280
Jumlah WUS (Wanita Usia Subur) yang di periksa untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA 900 orang 900 orang
jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular pada populasi resiko usia > 15 th 1800 orang 1800 orang
Masyarakat lintas program, petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM 100 orang 195 orang
Data evaluasi kegiatan suveilans PTM puskesmas
12 dokumen
12 dokumen
Jumlah Peserta Up date Knowledge penyakit tidak menular 84 orang 84 orang
Peningkatan kapasitas POSBINDU 175 orang 175 orang
Total 125,517,247,977 130,599,357,925
III-32
Tabel 3.1.rumusan program/kegiatan OPD .
No Urut
Urusan/Program/Kegiatan Tolok Ukur
Program/Kegiatan
Target Anggaran (Rp) Keterangan
Murni Perubahan Murni Perubahan (selisih)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran 100% 100% 3,933,656,319 3,933,175,777 480,542
1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Minuman Karyawan Dinas,Farmakes, Lab PKA 39.020 orang 39.020 orang 365,750,000 365,750,000 0
Makanan dan Minuman untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 7.435 orang 7.435 orang 0
Makanan dan Minuman untuk Tamu 540 orang 540 orang 0
Rapat Koordinasi dan Kosultasi Keluar Daerah dapat Terselenggara dengan Lancar 94 ok 88 ok 0
1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat Tulis Kantor 1 dokumen 1 dokumen 709,736,879 709,256,337 480,542
Alat listrik dan elektronik 12 kali 12 kali 0 Materai @ Rp. 6.000 400 lembar 400 lembar 0 Materai @ Rp. 3.000 250 lembar 250 lembar 0
Catatan pengiriman dokumen Dinas (surat tercatat) 1 dokumen 1 dokumen 0
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 kegiatan 4 kegiatan 0
Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran yang diisi 5 tabung 5 tabung 0
Frekuensi Pengisian Tabung Gas Farmakes 6 kali 6 kali 0
Peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan 4 kegiatan 4 kegiatan 0
Telepon untuk operasional 12 bulan 12 bulan 0
III-33
Dinas, Farmakes; Lab. Kualitas Air dapat dimanfaatkan
Surat Kabar Harian untuk Dinkes 24 eksemplar 24 eksemplar 0
Retribusi kebersihan untuk Dinas dan Puskesmas dibayarkan tepat waktu 12 bulan 12 bulan 0
Jumlah kendaraan operasional Dinas Kesehatan yang diuji kelayakannya 5 unit 5 unit 0
Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu 23 unit 23 unit 0
Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu 27 unit 27 unit 0
Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu 17 unit 17 unit 0
Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu 5 unit 5 unit 0
Jasa Cetak blangko untuk Dinas dan Puskesmas 4 jenis 4 jenis 0
Jasa penggandaan 1.000.333 lembar 1.000.333 lembar 0
Peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan yang terpelihara 12 bulan 12 bulan 0
Jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 0
Suku cadang laptop/note book, Komputer, LCD Proyektor, dan Printer 10 Jenis 10 Jenis 0
Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan 38 buku 38 buku 0
1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Dokumen Administrasi penatausahaan keuangan 4 jenis 4 jenis 2,858,169,440 2,858,169,440 0
Jasa tenaga bantuan (Naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan 111 orang 111 orang 0
Dokumen Admistrasi kepegawaian yang dikelola 52 dokumen 52 dokumen 0
Jasa pengelola arsip 2 orang 2 orang 0
III-34
Jasa pengelola perpustakaan 2 orang 2 orang 0
Jasa Keamanan Farmakes 12 bulan 12 bulan 0 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100% 100% 366,275,000 343,505,000 22,770,000
2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Jasa pemeliharaan Gedung Dinkes, Lab. PKA, Farmakes, Rusela, & RPG 10 jenis 10 jenis 95,000,000 95,000,000 0
2.2 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/opersional roda 4 23 unit 23 unit 271,275,000 248,505,000 22,770,000
Jasa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/opersional roda 2 27 unit 27 unit 0
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 40,430,000 40,430,000 0
3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD
Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran OPD 10 dokumen 10 dokumen 40,430,000 40,430,000 0
Laporan Kinerja OPD 8 laporan 8 laporan 0 4. Program Pelayanan Kesehatan
Dasar Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas 78 78 44,241,550,348 45,969,938,027 -1,728,387,679
4.1
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I 12 bulan 12 bulan 987,805,313 1,016,587,170 -28,781,857
4.2
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II 12 bulan 12 bulan 664,802,834 761,125,927 -96,323,093
4.3
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT 12 bulan 12 bulan 1,338,032,065 1,593,973,425 -255,941,360
4.4
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I 12 bulan 12 bulan 1,455,975,747 1,480,172,632 -24,196,885
4.5
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II 12 bulan 12 bulan 873,312,514 747,072,597 126,239,917
4.6
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM 12 bulan 12 bulan 967,482,122 929,285,134 38,196,988
4.7 Upaya Kesehatan Perorangan Operasional Pelayanan 12 bulan 12 bulan 1,901,161,144 2,496,117,144 -594,956,000
III-35
Puskesmas Jetis Kesehatan Perorangan Puskesmas JT
4.8
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I 12 bulan 12 bulan 1,649,129,136 1,581,134,634 67,994,502
4.9
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II 12 bulan 12 bulan 996,128,111 976,030,350 20,097,761
4.10
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT 12 bulan 12 bulan 1,165,443,748 1,136,545,892 28,897,856
4.11
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ 12 bulan 12 bulan 2,025,050,000 2,272,056,295 -247,006,295
4.12
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG 12 bulan 12 bulan 1,989,925,897 2,686,999,436 -697,073,539
4.13
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 12 bulan 12 bulan 896,317,477 988,358,823 -92,041,346
4.14
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA 12 bulan 12 bulan 845,546,594 932,525,116 -86,978,522
4.15
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR 12 bulan 12 bulan 2,811,974,000 2,880,000,000 -68,026,000
4.16
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I 12 bulan 12 bulan 2,512,452,000 2,825,659,590 -313,207,590
4.17
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-II 12 bulan 12 bulan 1,459,185,000 1,204,140,856 255,044,144
4.18
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan
Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB 12 bulan 12 bulan 1,777,061,566 1,871,900,217 -94,838,651
4.19
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I 1 dokumen 1 dokumen 1,100,371,150 1,017,873,150 82,498,000
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
III-36
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.20
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II 1 dokumen 1 dokumen 836,484,497 843,457,497 -6,973,000
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.21 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT 1 dokumen 1 dokumen 1,083,046,720 1,098,046,720 -15,000,000
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.22
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I 1 dokumen 1 dokumen 983,618,000 996,055,923 -12,437,923
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
III-37
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.23
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II 1 dokumen 1 dokumen 1,332,758,064 1,202,953,064 129,805,000
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.24 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM 1 dokumen 1 dokumen 795,088,900 768,253,900 26,835,000
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.25 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT 1 dokumen 1 dokumen 1,225,744,453 1,225,744,453 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
III-38
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.26
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I 1 dokumen 1 dokumen 513,216,160 528,216,160 -15,000,000
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.27
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II 1 dokumen 1 dokumen 764,312,731 779,312,731 -15,000,000
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.28 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT 1 dokumen 1 dokumen 944,462,850 923,198,800 21,264,050
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
III-39
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.29
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron
Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ 1 dokumen 1 dokumen 1,726,125,000 1,711,740,000 14,385,000
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.30 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG 1 dokumen 1 dokumen 1,352,000,820 1,230,825,870 121,174,950
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.31 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG 1 dokumen 1 dokumen 1,037,310,220 1,037,310,220 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
III-40
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.32 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA 1 dokumen 1 dokumen 707,625,517 707,625,517 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.33 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR 1 dokumen 1 dokumen 954,055,430 944,899,430 9,156,000
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.34
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I 1 dokumen 1 dokumen 702,451,000 697,401,000 5,050,000
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
III-41
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.35
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II 1 dokumen 1 dokumen 878,252,300 874,497,840 3,754,460
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
4.36 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan
laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB 1 dokumen 1 dokumen 987,841,268 1,002,840,514 -14,999,246
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
5.
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama 70 70 28,723,404,270 33,195,826,006 -4,472,421,736
5.1
Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"
Operasional Pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama" 12 bulan 12 bulan 4,770,710,800 9,243,132,536 -4,472,421,736
5.2 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"
Oparasional pendukung pelayanan kesehatan 9 dokumen 9 dokumen 23,952,693,470 23,952,693,470 0
III-42
rujukan RS "Pratama" 6.
Program Upaya Pelayanan Kesehatan
Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan 67% 67% 29,610,911,991 29,583,742,446 27,169,545
Persentase penduduk yang mempunyai JKN 94% 94% 0
Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan 100% 100% 0
Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar 100% 100% 0
Persentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi 95% 95% 0
Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan 92% 92% 0
6.1
Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan
Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan 1 dokumen 1 dokumen 6,006,490,563 5,986,090,563 20,400,000
Data hasil Penilaian kinepja puskesmas 1 dokumen 1 dokumen 0
Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2 dokumen 2 dokumen 0
Data hasil ASPAK 1 dokumen 1 dokumen 0
Rumah Sakit mendapatakan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan 12 rumah sakit 12 rumah sakit 0
Laporan pelaksanaan kegiatan bersumberdana DAK 2 laporan 2 laporan 0
Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar 600 orang 600 orang 0
Laporan hasil sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL 1 dokumen 1 dokumen 0
III-43
6.2
Pelayanan Kesehatan Khusus
Jumlah Puskesmas yang Memberikan pelayanan kesehatan haji 18 Puskesmas 18 Puskesmas 431,288,042 458,606,399 -27,318,357
Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesus 1 Laporan 1 Laporan 0
Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani 1 dokumen 1 dokumen 0
Frekwensi sosialisasi Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan 3 kegiatan 3 kegiatan 0
Frekwensi Pembinaan Battra Komplementer 3 kegiatan 4 kegiatan 0
6.3 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan
Dokumen MOU & Perwal Jamkesda 2 dokumen 2 dokumen 21,687,194,260 21,659,068,260 28,126,000
Lapoban hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Jamkesda serta persalinan 1 laporan 1 laporan 0
Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat Kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan Sego Segawe dan pemeriksaan kesehatanbagi Anggota DPRD beserta keluarga Inti serta persalinan 12 kegiatan 12 kegiatan 0
Laporan hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN 1 laporan 1 laporan 0
Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk 1 laporan 1 laporan 0
Laporan sosialisasi, monev dan pendampingan akreditasi puskesmas 1 laporan 1 laporan 0
Jumlah sosialisasi mekanisme pelayanan Jamkesda dan jaminan 31 kali 31 kali 0
III-44
persalinan, Petugas Kesehatan, Lintas Sektor dan masyarakat
6.4 Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119
Laporan Pelaksanaan Kegiatan PSC 119 YES 12 laporan 12 laporan 1,485,939,126 1,479,977,224 5,961,902
7. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Presentase Institusi yang melaksanakan UKK 70% 70% 4,271,636,345 4,064,841,345 206,795,000
Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan 85,20% 85,20% 0
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar 100% 100% 0
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar 100% 100% 0
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar 100% 100% 0
Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 0
Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100% 100% 0
Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar 100% 100% 0
Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan 85,40% 85,40% 0
Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR 384 384 0
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri) 33% 33% 0
7.1
Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Petugas mendapatkan update knowledge dalam pelayanan KIA Gizi 491 orang 491 orang 1,331,913,540 1,211,918,540 119,995,000
Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan 318 orang 318 orang 0
III-45
Kapasitas pelayanan KIA Gizi
Laporan Surveilans KIA Gizi 15 laporan 15 laporan 0
Kebijakan / Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi 7 dokumen 7 dokumen 0
Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi 24 faskes 24 faskes 0
Dokumen Perencanaan KIA Gizi 1 dokumen 1 dokumen 0
Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital 1 laporan 1 laporan 0
Terpilihnya I Ibu Hamil Sehat Tingkat Kota dan Baduta menjadi anak ASI dengan orangtua cerdas 10 0rang 10 orang 0
7.2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan
20 institusi ( 18 puskesmas, 1 RSL,
1 Dinkes)
20 institusi ( 18 puskesmas, 1 RSL,
1 Dinkes) 1,755,788,284 1,755,788,284 0
Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan
300 sekolah (TK/PAUD, SD,
SMP, SMA)
300 sekolah (TK/PAUD, SD,
SMP, SMA) 0
Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan 200 Lokasi (Masjid) 200 Lokasi (Masjid) 0
Frekwensi Siaran Radio, TV dan media cetak mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 18 kali 18 kali 0
Frekwensi Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal
1 kegiatan ( Pameran Sekaten)
1 kegiatan ( Pameran Sekaten) 0
Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota 1 dokumen 1 dokumen 0
Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 1 dokumen 1 dokumen 0
Profil PHBS 1 dokumen 1 dokumen 0
Data layanan lansia di rumah sehat lansia 12 dokumen 12 dokumen 0
Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan 3 kali 3 kali 0
III-46
masyarakat 7.3
Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta 2000 sampel 2000 sampel 1,183,934,521 1,097,134,521 86,800,000
Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan 50 sekolah 50 sekolah 0
Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
Data Kesehatan Lingkungan 1 dokumen 1 dokumen 0
Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM ) 2 kali 2 kali 0
Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan lingkungan 2 kali 2 kali 0
Data pengelolaan limbah medis cair 1 dokumen 1 dokumen 0
Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM 6 kali 6 kali 0
Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya 18 Puskesmas 18 Puskesmas 0
Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor 5 Puskesmas 5 Puskesmas 0
Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta 1 dokumen 1 dokumen 0
Frekwensi sosialisai penerapan prinsip kesehatan kerja 2 kali 2 kali 0
Dokumen kajian review EHRA 1 dokumen 1 dokumen 0
Rumah warga memenuhi syarat pencahayaan 450 rumah 450 rumah 0
Rumah warga memenuhi syarat sanitasi jamban sehat 40 rumah 40 rumah 0
8. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya
Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang 65% 65% 11,791,401,960 11,392,826,535 398,575,425
III-47
Kesehatan terdaftar
Persentase tenaga Kesehatan yang berijin 75% 75% 0
Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi 85% 85% 0
Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat 65% 65% 0
Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas 90% 90% 0
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes 96% 96% 0
Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar 82% 82% 0
8.1
Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
Peserta Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan ( PKP ) Masyarakat di Kota Yogyakarta 1200 orang 1200 orang 578,542,599 557,484,404 21,058,195
Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga 400 orang 400 orang 0
Sertifikasi masyarakat Pengelola Pedagang Kaki Lima Pangan, Pengelola jasa boga dan rumah makan, Pengelola Depot Air Minum dalam kesmasan, pengelola kantin sekolah di Kota Yogyakarta 200 orang 200 orang 0
Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 600 orang 600 orang 0
Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya 1 dokumen 1 dokumen 0
III-48
Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi 2 dokumen 2 dokumen 0
Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang manfaat SPP_IRT 200 orang 200 orang 0
Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyeleggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
Frekuensi sarasehan tentang Raperda regulasi dan sertifikasi sarana tenaga kesehatan 14 kali 14 kali 0
Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar kabupaten 1 laporan 1 laporan 0
Produk Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
8.2 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
Tenaga kesehatan teladan terpilih di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta 5 orang 5 orang 613,401,599 598,043,599 15,358,000
Fasilitasi PKL (Praktek Kerja Lapangan) mahasiswa institusi kesehatan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta 10 bulan 10 bulan 0
Dokumen perencanaan SDMK 1 dokumen 1 dokumen 0
Frekwensi pembinaan SDMK 17 kali 17 kali 0
Laporan hasil Penilaian kompetensi tenaga kesehatan 1 laporan 1 laporan 0
Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS dan atau sertifikat ACLS 19 orang 19 orang 0
Tenaga kesehatan mendapatkan sertifikat pelatihan 52 Orang 52 Orang 0
III-49
Frekuensi Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta 2 kali 2 kali 0
Laporan Monitoring dan evaluasi nakes UPT 1 laporan 1 laporan 0
Peserta seminar/kursus/workshop 220 orang 220 orang 0
Perawat mendapatkan sertifikat Pelatihan PPGD/BTCLS 10 orang 10 orang 0
8.3 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Obat dan vaksin untuk layanan kesehatan tersedia 12 bulan 12 bulan 10,599,457,762 10,237,298,532 362,159,230
Data Monitoring penggunaan obat rasional 4 dokumen 4 dokumen 0
Data ketersediaan obat dan vaksin 12 dokumen 12 dokumen 0
Jumlah tenaga kefarmasian di Kota Yogyakarta mendapatkan Bimbingan teknis tentang kefarmasian 250 orang 250 orang 0
Jumlah tenaga analis lab Kesehatan yang mendapatkan update knowledge tentang pengelolaan laboraturium sesuai standar 50 orang 50 orang 0
Integrasi penggunaan aplikasi e-logistic obat 1 kegiatan 1 kegiatan 0
Data penghapusan obat, vaksin dan alat kesehatan rusak/kadaluarsa 1 dokumen 1 dokumen 0
Alat kesehatan di Puskesmas dikelola dan dilakukan pemeliharaan sesuai standar 18 Puskesmas 18 Puskesmas 0
Jumlah penjamah makanan dan minuman yang dibina 1200 orang 1200 orang 0
Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi keamanan pangan jajan anak sekolah 100 sekolah 100 sekolah 0
Jumlah sample pangan jajan anak sekolah yang diperiksa 100 sample 100 sample 0
III-50
Frekuensi Lomba Sekolah Dasar pangan jajanan anak sekolah 1 kali 1 kali 0
Mobil distribusi farmasi tersedia 1 unit 1 unit 0
Sarana pengolah data kefarmasian tersedia 1 laporan 1 laporan 0
Mobil sampling makanan tersedia 1 unit 1 unit 0
9.
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar 100% 100% 2,537,981,744 2,192,692,789 345,288,955
Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar 100% 100% 0
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 0
Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% 0
Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart 100% 100% 0
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan ) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs 100% 100% 0
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD 100% 100% 0
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 100% 100% 0
III-51
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 100% 0
9.1 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan
Laporan survailens epidemiologi 3 laporan 3 laporan 261,651,380 256,738,000 4,913,380
Laporan penyelidikan epidemiologi 12 laporan 12 laporan 0
Laporan survailans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) 12 laporan 12 laporan 0
Buletin sistem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) 52 edisi 52 edisi 0
Laporan sistem informasi kesehatan puskesmas dan rumah sakit 12 laporan 12 laporan 0
Laporan penyebab kematian ( couse of death) 12 laporan 12 laporan 0
Laporan komunikasi data prioritas (KOMDAT) 17 laporan 17 laporan 0
Data profil kesehatan 1 dokumen 1 dokumen 0
jumlah Aplikasi-server-database SIMPUS yang berjalan optimal 18 sistem 18 sistem 0
Websit kesehatan berjalan optimal 1 sistem 1 sistem 0
9.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi
Data DBD (Demam Berdarah Dengue) 12 dokumen 12 dokumen 2,092,285,084 1,751,909,509 340,375,575
Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB 400 focus 150 focus 0
Laporan survei angka bebas jentik kelurahan 1 laporan 1 laporan 0
Laporan pengendalian DBD 12 laporan 12 laporan 0
Laporan P2TB (pengendalian penyakit tuberculosis) 12 laporan 12 laporan 0
Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB 200 orang 200 orang 0
Data permasalahan TB-HIV 2 dokumen 2 dokumen 0 Jumlah petugas dalam 120 orang 120 orang 0
III-52
penguatan jejaring internal petugas TB puskesmas dan RS
Jumlah petugas Lab TB di fasyankes yang mendapatkan on the job training 30 orang 30 orang 0
Jumlah fasyankes yang mendapatkan on the job training TB MDR 4 fasyankes 4 fasyankes 0
Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan data diare 24 dokumen 24 dokumen 0
Laporan pelacakan kasus kusta 1 laporan 1 laporan 0
Jumlah data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS 320 data 300 data 0
Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual) 4 dokumen 4 dokumen 0
Data imunisasi, pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru 12 dokumen 12 dokumen 0
Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) 177 sekolah 177 sekolah 0
Data Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas 3 dokumen 5 dokumen 0
Frekuensi sosialisasi tentang pngendalian penyakit menular 20 kali 18 kali 0
Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya 270 orang 270 orang 0
Jumlah peserta Peningkatan kapasitas layanan HIV 1 laporan 1 laporan 0
III-53
Jumlah Peserta penguatan layanan praktisi swasta 70 orang 70 orang 0
Penanggulangan KLB ( Pemusnahan Limbah Medis) 1 laporan 0
Pengadaan Insektisida 1 laporan 0 8.3 Pencegahan, Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Jumlah peserta Workshop Pencegahan, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa 400 orang 400 orang 184,045,280 184,045,280 0
Jumlah WUS (Wanita Usia Subur) yang di periksa untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA 900 orang 900 orang 0
jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular pada populasi resiko usia > 15 th 1800 orang 1800 orang 0
Masyarakat lintas program, petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM 100 orang 100 orang 0
Data evaluasi kegiatan suveilans PTM puskesmas 12 dokumen 12 dokumen 0
Jumlah Peserta Up date Knowledge penyakit tidak menular 84 orang 84 orang 0
Peningkatan kapasitas POSBINDU 175 orang 175 orang 0
125,517,247,977 130,716,977,925 -5,199,729,948
III-54
Pada tabel 3.1 terlihat bahwa pada rencana kerja perubahan tahun 2018
ada kenaikan anggaran sebesar Rp.5.199729.948,- di bandingkan dengan
rencana kerja tahun 2018 , hal ini dikarenakan adanya :
1) Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran penurunan anggaran
sebesar Rp. 480.541,- penurunan anggaran dikarenakan efisiensi
anggaran harga satuan cetak dan ATK.
2) Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terjadi
penurunan anggaran Rp.22.770.000,- dikarenakan dan pengurangan
volume bahan bakar.
3) Pada Program Pelayanan Kesehatan Dasar terjadi kenaikan anggaran
sebesar Rp.1.728.387.679,-, hal ini dikarenakan adanya kenaikan
anggaran di kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan disebabkan karena
adanya Kenaikan pendapatan perubahan tahun 2018, Adanya kenaikan
anggaran digunakan untuk kegiatan Program Indonesia Sehat melalui
Pendekatan keluarga, kenaikan anggaran di Upaya Kesehatan
Masyarakat dengan menambah transport poetugas dalam mendukung
kegiatan PIS PK.
4) Pada Program Pelayanan kesehatan rujukan Rs Pratama ada kenaikan
anggaran sebesar Rp. 4.472.421.736,-,karena adanya peningkatan
pendapatan.
5) Pada Program Upaya Pelayanan Kesehatan terjadi penurunan anggaran
sebesar Rp. 27.169.545,-dikarenakan pada kegiatan pelayanan
kesehatan primer dan rujukan terjadi penurunan angaran sebesar
Rp.20.400.000,- hal ini dikarenakan adanya efisiensi dan efektifitas
anggaran transportasi. Pada kegiatan pelayanan kesehatan khusus
terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp. 27.318.357,-hal ini
dikarenakan adanya penambahan anggaran pengadaan HT, Pada
kegiatan pengelolaan penjaminan dan peningkatan mutu kesehatan
terjadi penurunaan anggaran sebesar Rp. 28.126.000, -hal ini
dikarenakan efisienasi dan efektifitas trasnportasi dan anggaran
perjalanan dinas dan pada kegiatan pengelolaan operasional public
Safety Center 119 terjadi penururnan anggaran Rp. 5.961.902,- .
6) Pada Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat terjadi penurunan
anggaran sebesar Rp.206.795.000,- dikarenakan pada kegiatan
pembinaan kesehatan keluarga dan gizi Masyarakat terjadi penurunan
anggaran sebesar Rp. 119.995.000,-. Hal ini dikarenakan efisiensi
transport masyarakat efisiensi narasumber PMBA. Pada kegiatan
Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja terjadi penurunan
anggaran sebesar Rp.86.800.000,-.Hal ini dikarenakan pembelian genting
III-55
kaca tidak terserap dikarekan kondisi rumah tidak sesuai untuk genting
kaca.
7) Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan ada
penurunan anggaran sebesar Rp. 398.575.425,- Pada kegiatan
pembinaan regulasi sarana prasarana dan sertifikasi bidang kesehatan
terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 21.058.195,- hal ini dikarekan
karena pengembalian sisa uang transportdan pengadaan jasa penilaian
kepatuhan rumah sakit dalam pemenuhan standart regulasi. Pada
kegiatan Pembinaan dan Pengembangan kapasitas sumber daya
manusia kesehatan (SDMK) terjadi Rp. 15.358.000,-. Hal ini dikarenakan
pengembalian belanja perjalanan dinas dalam daerah, penurunan satuan
harga pelatihan ATLS dan penururnan selisih dikembalikan. Pada
kegiatanpengelolaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
terjadi penurunan Rp. 362.159.230,- hal ini dikarenakan adanya efiseiensi
anggaran pembelian obat, pengembalian belanja pegawai dengan
menghilangkan lembur.
8) Pada program Pencegahan dan Pengembalian Penyakit terjadi
penurunan anggaran sebesar Rp. 345.288.955,-Pada kegiatan
Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan terjadi
penurunan anggaran Rp. 4.913.380,-. Hal ini dikarenakan tidak
terserapnya anggaran pada belanja jasa tenaga teknis yang baru dimulai
bulan April. Pada kegiatan Pencegahan Pengendalian Penyakit menular
dan Imunisasi terjadi penurunan sebesar Rp.340.375.575,-. Hal ini
dikarenakan adanya pengurangan anggaran fogging focus yang
dipengaruhi oleh turunnya kasus DBD dan efisiensi anggaran pengadaan
insektisida.
IV-1
BAB IV
P E N U T U P
Dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 merupakan
revisi dari Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 dan disusun sebagai bahan
acuan dalam pelaksanaan kegiatan rencana kerja Anggaran Perubahan Tahun
2018. Dengan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta diharapkan
dapat memicu tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan pada Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal bagi
masyarakat serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih baik.
Pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2018 ini
terdapat peningkatan total belanja langsung sebanyak Rp.5.199.729.948 dari
semula Rp.125.517.247.977,- menjadi Rp.130.716.977.925,-. Peningkatan
belanja ini sebagian besar dikarenakan peningkatan pendapatan pada Program
Upaya pelayanan Kesehatan Dasar dan di program pelayanan kesehatan
rujukan Rumah Sakit Pratama dan perubahan anggaran bersumber daya DBH-
CHT.
Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan
tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan
dapat tercapai. Dan pada akhir tahun anggaran 2018 akan dilakukan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian
sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan kota
Yogyakarta ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-
tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung
terwujudnya visi daerah maupun nasional dapat tercapai dengan baik
Yogyakarta, 2018
Kepala Kepala
dr. Fita Yulia Kisworini, M.Kes NIP . 19600112 198901 2 001
top related