세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 무인계측기유지관리 132 관광객빅데이터프로그램유지관리 20,000 150,000원*4대 30,000원*4개소*12월 5,500원*2대*12월
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 문화관광과
정책: 매력있는관광도시육성(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 관광기획및시책육성지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 전체
문화관광과 16,080,218 21,654,554 △5,574,336
국 752,093
균 1,275,000
기 368,452
도 2,872,239
군 10,812,434
매력있는관광도시육성(문화및관광/문화및관광일반) 1,186,895 641,738 545,157
기 8,559
도 358,559
군 819,777
관광기획및시책육성지원 55,340 0 55,340
관광경제국업무추진 30,280 0 30,280
201 일반운영비 13,800 0 13,800
01 사무관리비 13,800 0 13,800
○관광경제국장실일반수용비 8,400
○신문구독료 5,400
700,000원*12월
15,000원*30종*12월
202 여비 9,480 0 9,480
01 국내여비 9,480 0 9,480
○관광경제국업무추진여비(관내)
3,600
○관광경제국업무추진여비(관외)
5,880
20,000원*15일*12월
70,000원*7일*12월
203 업무추진비 7,000 0 7,000
03 시책추진업무추진비 7,000 0 7,000
○관광경제국시책업무추진 7,0007,000,000원
관광진흥업무추진 25,060 0 25,060
201 일반운영비 4,710 0 4,710
01 사무관리비 4,710 0 4,710
○일반수용비 1,350
― 관광진흥유인물제작 1,000
― 관광진흥현수막제작 350
○급량비 3,360
― 관광진흥업무추진급식비
3,360
1,000,000원*1식
70,000원*5개
8,000원*5명*7일*12월
202 여비 19,350 0 19,350
01 국내여비 19,350 0 19,350
○관광진흥업무추진여비(관내)
12,000
○관광진흥업무추진여비(관외)
7,350
20,000원*5명*10일*12월
70,000원*5명*3일*7회
203 업무추진비 1,000 0 1,000
03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000
부서: 문화관광과
정책: 매력있는관광도시육성(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 관광기획및시책육성지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○관광문화과시책업무추진 1,0001,000,000원
관광홍보 1,131,555 641,738 489,817
기 8,559
도 358,559
군 764,437
문화관광해설사활용사업(기금) 54,000 66,010 △12,010
기 8,100
도 8,100
군 37,800
301 일반보상금 54,000 66,010 △12,010
기 8,100
도 8,100
군 37,800
12 기타보상금 54,000 66,010 △12,010
○문화관광해설사활용사업 54,00054,000,000원*1식
기 8,100
도 8,100
군 37,800
문화관광해설사환경개선사업(기금) 3,060 5,110 △2,050
기 459
도 459
군 2,142
301 일반보상금 3,060 5,110 △2,050
기 459
도 459
군 2,142
12 기타보상금 3,060 5,110 △2,050
○문화관광해설사환경개선사업
2,4602,460,000원*1식
기 369
도 369
군 1,722
○문화관광해설사상해보험료 600600,000원*1식
기 90
도 90
군 420
시군관광시책지원(도비) 30,000 24,000 6,000
도 10,000
군 20,000
308 자치단체등이전 30,000 24,000 6,000
도 10,000
군 20,000
07 자치단체간부담금 30,000 24,000 6,000
○도시군협의체간협력사업추진
30,00030,000,000원*1식
도 10,000
군 20,000
부서: 문화관광과
정책: 매력있는관광도시육성(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 관광홍보 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
문화기획추진(도비) 680,000 0 680,000
도 340,000
군 340,000
401 시설비및부대비 680,000 0 680,000
도 340,000
군 340,000
01 시설비 680,000 0 680,000
○문화창작창업촌설치 680,000680,000,000원*1식
도 340,000
군 340,000
의성관광홍보지원 364,495 546,618 △182,123
101 인건비 843 0 843
04 기간제근로자등보수 843 0 843
○관광박람회부스운영도우미 843
― 인부임 802
― 보험료 41
66,800원*1명*4일*3회
802,000원*5%
201 일반운영비 279,772 453,668 △173,896
01 사무관리비 257,600 451,616 △194,016
○일반수용비 257,600
― SNS관광홍보 80,000
― 대도시관광홍보 40,000
― 의성관광안내지도제작 20,000
― 의성관광안내책자제작 30,000
― 관광박람회참가지원비 11,000
― 의성관광홍보용종이가방제작
5,000
― 관광홍보용기념품제작 50,000
― 관광홍보현수막 1,400
― 문화관광해설사대기소비품구입
200
― 의성미션투어홍보 20,000
80,000,000원*1식
40,000,000원*1식
1,000원*20,000부
5,000원*6,000부
5,500,000원*2회
1,000원*5,000매
5,000원*10,000개
70,000원*20개
10,000원*4개소*5개동
20,000,000원*1식
02 공공운영비 22,172 1,252 20,920
○해설사대기소컴퓨터유지관리 600
○해설사대기소전기요금 1,440
○무인계측기유지관리 132
○관광객빅데이터프로그램유지관리
20,000
150,000원*4대
30,000원*4개소*12월
5,500원*2대*12월
20,000,000원*1식
301 일반보상금 45,880 18,340 27,540
12 기타보상금 45,880 10,000 35,880
○단체관광객유치여행사인센티브지원
20,000
○착한여행의성투어운영 20,000
20,000,000원*1식
20,000,000원*1식
부서: 문화관광과
정책: 매력있는관광도시육성(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 관광홍보 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○문화관광해설사연찬회여비보상
4,200
○문화관광해설사교육비보상
1,680
70,000원*6명*10일
7,000원*6명*4회*10일
308 자치단체등이전 3,000 3,000 0
07 자치단체간부담금 3,000 3,000 0
○고운최치원인문관광도시연합협의회회비
3,0003,000,000원*1식
402 민간자본이전 35,000 0 35,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 35,000 0 35,000
○전통한옥체험업지원(자부담35,000천원)
35,00070,000,000원*50%
문화예술진흥(문화및관광/문화예술) 1,655,614 2,777,266 △1,121,652
국 18,847
균 90,000
기 156,484
도 239,282
군 1,151,001
전통문화계승 208,200 126,300 81,900
도 11,920
군 196,280
전통문화전승보전(도비) 96,200 30,000 66,200
도 11,920
군 84,280
307 민간이전 96,200 30,000 66,200
도 11,920
군 84,280
04 민간행사사업보조 96,200 30,000 66,200
○향토전래음식전승지원(자부담15,000천원)
75,00075,000,000원*1식
도 9,000
군 66,000
○향교문화전승보전지원(석전대제,기로연,전통
문화예절, 유림지도자) 21,20021,200,000원*1식
도 2,920
군 18,280
향교및유림단체활동육성 42,000 49,000 △7,000
307 민간이전 42,000 49,000 △7,000
02 민간경상사업보조 42,000 49,000 △7,000
○향교및유림단체활동지원 42,00042,000,000원*1식
향사지원 12,000 11,500 500
307 민간이전 12,000 11,500 500
02 민간경상사업보조 12,000 11,500 500
○향사비지원 12,00012,000,000원*1식
부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통문화계승 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
전통문화활동및단체지원 58,000 0 58,000
307 민간이전 58,000 0 58,000
02 민간경상사업보조 58,000 0 58,000
○3.1독립만세운동100주년시연및기념행사지원
35,000
○3.1운동기념식지원 3,000
○전통연등행사지원 10,000
○봉축연등탑설치지원 10,000
35,000,000원*1식
3,000,000원*1식
10,000,000원*1식
10,000,000원*1식
문화예술지원 1,447,414 2,650,966 △1,203,552
국 18,847
균 90,000
기 156,484
도 227,362
군 954,721
학교예술강사지원(국비) 27,894 27,894 0
국 13,947
도 4,184
군 9,763
307 민간이전 27,894 27,894 0
국 13,947
도 4,184
군 9,763
02 민간경상사업보조 27,894 27,894 0
○국악분야예술강사지원 27,89427,894,000원*1식
국 13,947
도 4,184
군 9,763
지방문화원지역주도형청년일자리사업(국비) 12,550 0 12,550
국 4,900
도 2,295
군 5,355
307 민간이전 12,550 0 12,550
국 4,900
도 2,295
군 5,355
02 민간경상사업보조 12,550 0 12,550
○지역주도형일자리사업 12,55012,550,000원*1식
국 4,900
도 2,295
군 5,355
작은영화관조성(균특) 180,000 200,000 △20,000
균 90,000
도 27,000
군 63,000
401 시설비및부대비 180,000 200,000 △20,000
균 90,000
부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 27,000
군 63,000
01 시설비 178,740 198,600 △19,860
○작은영화관조성 178,740178,740,000원*1식
균 90,000
도 27,000
군 61,740
03 시설부대비 1,260 1,400 △140
○작은영화관조성 1,260180,000,000원*0.7%
문화이용권사업(기금) 219,760 191,800 27,960
기 156,484
도 18,983
군 44,293
307 민간이전 219,760 191,800 27,960
기 156,484
도 18,983
군 44,293
02 민간경상사업보조 219,760 191,800 27,960
○통합문화체육관광이용권사업지원
219,760219,760,000원*1식
기 156,484
도 18,983
군 44,293
문화행사지원(도비) 491,000 0 491,000
도 157,300
군 333,700
307 민간이전 491,000 0 491,000
도 157,300
군 333,700
02 민간경상사업보조 41,000 0 41,000
○경북북부권문화정보센터문화홍보사업지원
25,00025,000,000원*1식
도 5,000
군 20,000
○충효교실운영지원(자부담2,500천원)
5,0005,000,000원*1식
도 1,300
군 3,700
○문화학교운영지원 11,00011,000,000원*1식
도 1,000
군 10,000
04 민간행사사업보조 450,000 0 450,000
○의성국제연날리기개최지원
450,000450,000,000원*1식
도 150,000
군 300,000
예술활동및운영지원(도비) 50,000 50,000 0
도 15,000
부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 35,000
307 민간이전 50,000 50,000 0
도 15,000
군 35,000
04 민간행사사업보조 50,000 50,000 0
○낙동강7경문화한마당개최지원
50,00050,000,000원*1식
도 15,000
군 35,000
전통문화및지역문화교육사업(도비) 13,000 12,000 1,000
도 2,600
군 10,400
307 민간이전 13,000 12,000 1,000
도 2,600
군 10,400
02 민간경상사업보조 13,000 12,000 1,000
○지역(종교시설)문화사랑방운영(자부담2,600천
원) 13,00013,000,000원*1식
도 2,600
군 10,400
의성문화원예술육성활동지원 414,500 487,000 △72,500
307 민간이전 414,500 387,000 27,500
02 민간경상사업보조 265,000 283,000 △18,000
○의성군대표단체육성 30,000
○의성군문화예술단체공모 50,000
○의성문화제 100,000
○경북풍물대회지원 9,000
○지역문화학교운영 54,000
○명사초청특별강연 15,000
○문소선비대학 7,000
30,000,000원*1식
50,000,000원*1식
100,000,000원*1식
9,000,000원*1식
54,000,000원*1식
15,000,000원*1식
7,000,000원*1식
03 민간단체법정운영비보조 149,500 104,000 45,500
○의성문화원운영지원 149,500149,500,000원*1식
지역문화예술육성 38,710 1,631,272 △1,592,562
201 일반운영비 18,400 47,072 △28,672
01 사무관리비 15,040 13,712 1,328
○일반수용비 8,560
― 문화예술공연홍보현수막 560
― 문화예술행사및공연홍보물제작
8,000
○불법게임기운반차량임차료 2,000
○운영수당 1,120
― 지명위원회위원수당 1,120
○급량비 3,360
70,000원*8개
4,000,000원*2회
1,000,000원*2회
70,000원*4명*4회
부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 문화예술업무추진급식비
3,3608,000원*5명*7일*12월
02 공공운영비 3,360 3,360 0
○상설전시관전기료,상하수도사용료
960
○상설전시관무인경비시스템용역료
2,400
80,000원*12월
200,000원*12월
202 여비 19,350 18,900 450
01 국내여비 19,350 18,900 450
○문화예술업무추진여비(관내)
12,000
○문화예술업무추진여비(관외)
7,350
20,000원*5명*10일*12월
70,000원*5명*3일*7회
301 일반보상금 960 3,300 △2,340
09 행사실비보상금 960 3,300 △2,340
○문화재소방훈련참석자급식 9608,000원*60명*2회
문화유산보전및전승(문화및관광/문화재) 3,879,809 3,932,975 △53,166
국 733,246
기 39,000
도 450,366
군 2,657,197
문화유산활용및기반확충 1,649,500 264,500 1,385,000
국 19,000
기 18,000
도 73,250
군 1,539,250
생생문화재사업(국비) 47,500 62,500 △15,000
국 19,000
도 14,250
군 14,250
307 민간이전 47,500 62,500 △15,000
국 19,000
도 14,250
군 14,250
02 민간경상사업보조 47,500 62,500 △15,000
○생생문화재사업지원 47,50047,500,000원*1식
국 19,000
도 14,250
군 14,250
지역문화유산교육(기금) 36,000 50,000 △14,000
기 18,000
도 9,000
군 9,000
307 민간이전 36,000 50,000 △14,000
기 18,000
도 9,000
부서: 문화관광과
정책: 문화유산보전및전승(문화및관광/문화재)
단위: 문화유산활용및기반확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 9,000
02 민간경상사업보조 36,000 50,000 △14,000
○지역문화유산교육 36,00036,000,000원*1식
기 18,000
도 9,000
군 9,000
문화유산활용지원(도비) 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
307 민간이전 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
02 민간경상사업보조 100,000 0 100,000
○의성진민사고문서국역및학술대회개최
100,000100,000,000원*1식
도 50,000
군 50,000
한국전통창조박물관운영활성화 1,222,000 0 1,222,000
207 연구개발비 22,000 0 22,000
01 연구용역비 22,000 0 22,000
○한국전통창조박물관운영활성화
22,00022,000,000원*1식
401 시설비및부대비 1,200,000 0 1,200,000
01 시설비 1,200,000 0 1,200,000
○한국전통창조박물관조성(부지매입)
1,200,0001,200,000,000원*1식
문화유산보전및활용 244,000 0 244,000
207 연구개발비 244,000 0 244,000
01 연구용역비 244,000 0 244,000
○의성읍근현대역사공간고증 22,000
○의성문화재사계절웹진제작 22,000
○지역자산을활용한희망마을기본계획수립
200,000
22,000,000원*1식
22,000,000원*1식
200,000,000원*1식
문화재향토문화유적보수및관리지원 1,799,369 1,265,641 533,728
국 714,246
기 21,000
도 377,116
군 687,007
국가지정문화재보수(국비) 652,637 300,000 352,637
국 456,846
도 97,896
군 97,895
401 시설비및부대비 652,637 300,000 352,637
국 456,846
도 97,896
부서: 문화관광과
정책: 문화유산보전및전승(문화및관광/문화재)
단위: 문화재향토문화유적보수및관리지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 97,895
01 시설비 651,008 297,900 353,108
○만취당주변정비 80,27180,271,000원*1식
국 56,700
도 12,150
군 11,421
○관덕리삼층석탑주변정비 99,10099,100,000원*1식
국 70,000
도 15,000
군 14,100
○소우당고택보수정비기본계획
100,000100,000,000원*1식
국 70,000
도 15,000
군 15,000
○사촌리가로숲(보상) 371,637371,637,000원*1식
국 260,146
도 55,746
군 55,745
03 시설부대비 1,629 2,100 △471
○만취당주변정비 729
○관덕리삼층석탑주변정비 900
81,000,000원*0.9%
100,000,000원*0.9%
전통사찰방재시스템구축(국비) 137,000 170,000 △33,000
국 68,500
도 20,550
군 47,950
402 민간자본이전 137,000 170,000 △33,000
국 68,500
도 20,550
군 47,950
02 민간자본사업보조(이전재원) 137,000 170,000 △33,000
○전통사찰방재시스템구축지원(주월사자부담34,
250천원) 137,000137,000,000원*1식
국 68,500
도 20,550
군 47,950
전통사찰보존정비(국비) 340,000 0 340,000
국 170,000
도 51,000
군 119,000
402 민간자본이전 340,000 0 340,000
국 170,000
도 51,000
군 119,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 340,000 0 340,000
○전통사찰보수정비지원(고운사강원및주변단청
자부담85,000천원) 340,000340,000,000원*1식
국 170,000
부서: 문화관광과
정책: 문화유산보전및전승(문화및관광/문화재)
단위: 문화재향토문화유적보수및관리지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 51,000
군 119,000
전통사찰방재시스템유지보수(국비) 37,800 31,709 6,091
국 18,900
도 5,670
군 13,230
401 시설비및부대비 37,800 31,709 6,091
국 18,900
도 5,670
군 13,230
01 시설비 37,800 31,709 6,091
○전통사찰방재시스템유지보수(옥련사,정수사,
만장사,고운사) 37,80037,800,000원*1식
국 18,900
도 5,670
군 13,230
문화재방재시설유지관리지원(기금) 30,000 0 30,000
기 21,000
도 2,700
군 6,300
401 시설비및부대비 30,000 0 30,000
기 21,000
도 2,700
군 6,300
01 시설비 30,000 0 30,000
○문화재재난방지시스템유지관리(대곡사대웅전,
만취당,소우당) 30,00030,000,000원*1식
기 21,000
도 2,700
군 6,300
문화재안전경비원배치및활용(기금) 190,932 190,932 0
101 인건비 190,932 190,932 0
04 기간제근로자등보수 190,932 190,932 0
○문화재안전경비원인부임 190,932190,932,000원*1식
도지정문화재보수(도비) 380,000 424,000 △44,000
도 190,000
군 190,000
401 시설비및부대비 380,000 104,500 275,500
도 190,000
군 190,000
01 시설비 377,340 103,455 273,885
○점우당안채보수 377,340377,340,000원*1식
도 190,000
군 187,340
03 시설부대비 2,660 1,045 1,615
○점우당안채보수 2,660380,000,000원*0.7%
부서: 문화관광과
정책: 문화유산보전및전승(문화및관광/문화재)
단위: 문화재향토문화유적보수및관리지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
문화재지킴이활동비지원(도비) 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
307 민간이전 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
02 민간경상사업보조 9,000 9,000 0
○문화재지킴이활동비지원 9,0009,000,000원*1식
도 2,700
군 6,300
도지정문화재특별관리비지원(도비) 22,000 20,000 2,000
도 6,600
군 15,400
101 인건비 22,000 20,000 2,000
도 6,600
군 15,400
04 기간제근로자등보수 22,000 20,000 2,000
○도지정문화재특별관리원 22,000
― 임부임 22,00022,000,000원*1식
도 6,600
군 15,400
문화재정비및관리 430,940 2,402,834 △1,971,894
문화재관리운영 19,940 771,333 △751,393
201 일반운영비 17,480 36,120 △18,640
01 사무관리비 11,680 31,280 △19,600
○운영수당 9,080
― 문화재위원수당 2,520
― 문화재위원기술자문수당 560
― 문화유산보호위원수당 6,000
ㆍ기본 4,200
ㆍ초과 1,800
○목재문화재비치용소화기구입 600
― 일반소화기 300
― 특별소화기 300
○문화재관리홍보및특산품구입
2,000
70,000원*3명*12회
70,000원*2명*4회
70,000원*10명*6회
30,000원*10명*6회
30,000원*10대
300,000원*1대
2,000,000원*1식
02 공공운영비 5,800 4,840 960
○중요문화재전기안전검사수수료
1,000
○관덕동삼층석탑CCTV전기요금
360
○관덕동삼층석탑CCTV인터넷회선요금
960
50,000원*20개소
30,000원*12개월
40,000원*2회선*12개월
부서: 문화관광과
정책: 문화유산보전및전승(문화및관광/문화재)
단위: 문화재정비및관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○만취당문화재안전경비초소전기요금
720
○관덕동삼층석탑화장실전기요금
360
○탑리오층석탑가로등및화장실전기요금
480
○문화재안전방재단말기사용료
960
○문소루경관조명시설유지 960
60,000원*12개월
30,000원*12개월
40,000원*12개월
40,000원*2개소*12개월
480,000원*2회
301 일반보상금 2,460 2,480 △20
12 기타보상금 2,460 2,060 400
○천연기념물(야생조수)치료보상
1,200
○천연기념물(야생조수)임시보관
1,260
200,000원*6회
70,000원*18회
향토유적보수 411,000 1,631,501 △1,220,501
401 시설비및부대비 174,000 469,501 △295,501
01 시설비 172,974 465,864 △292,890
○홍술장군사당주변정비 112,974
○문화재및향토유적긴급보수 50,000
○문화재및향토유적안내표지판설치
10,000
112,974,000원*1식
50,000,000원*1식
10,000,000원*1식
03 시설부대비 1,026 3,637 △2,611
○홍술장군사당주변정비 1,026114,000,000원*0.9%
402 민간자본이전 237,000 1,162,000 △925,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 237,000 1,162,000 △925,000
○중리교회보수(자부담13,000천원)
237,000237,000,000원*1식
문화관광축제육성(문화및관광/문화및관광일반) 491,861 800,330 △308,469
지역축제육성및지원 491,861 800,330 △308,469
지역축제지원 491,861 450,330 41,531
101 인건비 3,689 3,330 359
04 기간제근로자등보수 3,689 3,330 359
○산수유마을주변정비작업인부 3,689
― 기본급 3,207
― 4대보험료 482
66,800원*3명*16일
3,207,000원*15%
201 일반운영비 89,424 115,000 △25,576
01 사무관리비 22,424 49,000 △26,576
○일반수용비 1,000
― 홍보용농특산품구입 1,000
○운영수당 5,600
― 축제추진위원회수당 5,600
20,000원*50개
70,000원*16명*5회
부서: 문화관광과
정책: 문화관광축제육성(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 지역축제육성및지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○급량비 5,824
― 지역축제업무추진급식비
1,344
― 축제추진특근매식비 4,480
○산수유마을꽃맞이행사임시화장실임차
10,000
8,000원*2명*7일*12월
8,000원*40명*14일
10,000,000원*1식
02 공공운영비 7,000 6,000 1,000
○임시화장실분뇨수거료 3,000
○산수유마을급수제세금 4,000
3,000,000원*1식
4,000,000원*1식
03 행사운영비 60,000 60,000 0
○산수유마을꽃맞이행사 60,00060,000,000원*1식
202 여비 7,740 0 7,740
01 국내여비 7,740 0 7,740
○지역축제업무추진여비(관내)
4,800
○지역축제업무추진여비(관외)
2,940
20,000원*2명*10일*12월
70,000원*2명*3일*7회
301 일반보상금 1,008 2,000 △992
09 행사실비보상금 1,008 0 1,008
○산수유마을꽃맞이행사급식비
1,00818명*7일*8,000원
307 민간이전 390,000 300,000 90,000
02 민간경상사업보조 250,000 300,000 △50,000
○세계유교문화축전부담금 250,000250,000,000원*1식
04 민간행사사업보조 140,000 0 140,000
○의성슈퍼푸드마늘축제 50,000
○전국드론대회개최지원 90,000
50,000,000원*1식
90,000,000원*1식
관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반) 4,411,687 8,260,839 △3,849,152
균 690,000
도 1,300,000
군 2,421,687
유교문화권관광개발 46,000 77,075 △31,075
유교문화사업지구관리주변정비 46,000 77,075 △31,075
201 일반운영비 6,000 7,075 △1,075
01 사무관리비 6,000 7,075 △1,075
○일반수용비 6,000
― 유교문화권관광홍보 6,000
ㆍ홍보용책자 3,000
ㆍ관광안내리후렛제작 3,000
3,000,000원*1회
3,000,000원*1식
401 시설비및부대비 40,000 70,000 △30,000
01 시설비 40,000 69,370 △29,370
부서: 문화관광과
정책: 관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 유교문화권관광개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○유교문화사업장관리및주변정비
40,00040,000,000원*1식
관광지개발및기반시설설치 4,153,644 2,969,074 1,184,570
균 690,000
도 1,282,000
군 2,181,644
문화관광자원개발(빙계얼음골관광자원화)(균특) 1,280,000 1,600,000 △320,000
균 640,000
도 192,000
군 448,000
401 시설비및부대비 1,280,000 1,600,000 △320,000
균 640,000
도 192,000
군 448,000
01 시설비 1,276,160 1,595,200 △319,040
○빙계얼음골관광자원화 1,276,1601,276,160,000원*1식
균 640,000
도 192,000
군 444,160
03 시설부대비 3,840 4,800 △960
○빙계얼음골관광자원화 3,8401,280,000,000원*0.3%
탐방로안내체계구축(의성읍둘레길관광자원화)(균특) 100,000 0 100,000
균 50,000
도 15,000
군 35,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
균 50,000
도 15,000
군 35,000
01 시설비 99,100 0 99,100
○의성읍둘레길관광자원화 99,10099,100,000원*1식
균 50,000
도 15,000
군 34,100
03 시설부대비 900 0 900
○의성읍둘레길관광자원화 900100,000,000원*0.9%
지역균형발전전략사업추진(도비) 1,800,000 600,000 1,200,000
도 1,075,000
군 725,000
401 시설비및부대비 1,800,000 600,000 1,200,000
도 1,075,000
군 725,000
01 시설비 1,788,900 596,400 1,192,500
○조문국박물관다기능주차장조성
695,800695,800,000원*1식
도 675,000
부서: 문화관광과
정책: 관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 관광지개발및기반시설설치 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 20,800
○산수유마을다기능주차공원조성
795,200795,200,000원*1식
도 400,000
군 395,200
○조성지관광벨트화지원(기본및실시설계)
297,900297,900,000원*1식
03 시설부대비 11,100 3,600 7,500
○조문국박물관다기능주차장조성
4,200
○산수유마을다기능주차공원조성
4,800
○조성지관광벨트화지원 2,100
700,000,000원*0.6%
800,000,000원*0.6%
300,000,000원*0.7%
살기좋은지역만들기 18,118 17,446 672
101 인건비 4,918 4,246 672
04 기간제근로자등보수 4,918 4,246 672
○산수유마을소공원등관리인부임
4,276
○4대보험료(고용,산재) 642
66,800원*4명*8일*2회
4,276,000원*15%
201 일반운영비 13,200 13,200 0
02 공공운영비 13,200 13,200 0
○산수유마을복합센터등전기요금
12,000
○산수유마을경관조명전기요금
1,200
200,000원*5개소*12월
10,000원*10개소*12월
관광지개발사업 741,391 449,228 292,163
101 인건비 4,610 19,369 △14,759
04 기간제근로자등보수 4,610 19,369 △14,759
○시설물유지관리인부임 4,610
― 만천리아기공룡발자국화석지유지관리인부임
2,004
― 성문공원유지관리인부임
2,004
― 4대보험료 602
66,800원*3명*5일*2회
66,800원*3명*5일*2회
4,008,000원*15%
201 일반운영비 57,431 97,559 △40,128
01 사무관리비 24,671 18,999 5,672
○일반수용비 7,300
― 관광개발사업현수막제작 700
― 낙단보화장실소모품구입 1,800
― 관광지조경수목살수차임대 4,800
○급량비 3,360
― 관광개발업무추진급식비
3,360
○임차료 5,611
70,000원*10회
150,000원*12월
600,000원*8회
8,000원*5명*7일*12월
부서: 문화관광과
정책: 관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 관광지개발및기반시설설치 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 개천지수변탐방로토지사용임차료
256
― 효천지수변생태공원토지사용임차료
5,355
○운영수당 8,400
― 평가자문위원수당 8,400
256,000원*1식
5,355,000원*1식
300,000원*7명*4회
02 공공운영비 32,760 78,560 △45,800
○공공운영비 12,260
― 효천지지구수변공원전기요금
1,800
― 대곡사지구전기요금 6,000
― 낙단보화장실전기요금 1,200
― 성문경관조명전기요금 2,400
― 낙단보화장실상하수도요금 360
― 낙단보화장실분뇨처리비 500
○시설장비유지비 18,000
― 전기조명유지보수비 3,000
― 관광시설물유지보수 15,000
○비봉산푸른문화길(효천지지구)급수공사비납부
2,500
150,000원*12월
500,000원*12월
100,000원*12월
200,000원*12월
30,000원*12월
500,000원*1회
1,000,000원*3개소
3,000,000원*5식
2,500,000원*1식
202 여비 19,350 12,600 6,750
01 국내여비 19,350 12,600 6,750
○관광개발업무추진여비(관내)
12,000
○관광개발업무추진여비(관외)
7,350
20,000원*5명*10일*12월
70,000원*5명*3일*7회
401 시설비및부대비 660,000 319,700 340,300
01 시설비 657,550 317,462 340,088
○3대문화권토지보상 300,000
○낙단보관광지지정기본계획수립
297,900
○관광개발지조경유지관리 49,650
○달빛공원야생화군락지조성실시설계(주민참여)
10,000
300,000,000원*1식
297,900,000원*1식
49,650,000원*1식
10,000,000원*1식
03 시설부대비 2,450 2,238 212
○낙단보관광지지정기본계획수립
2,100
○관광개발조경유지관리 350
300,000,000원*0.7%
50,000,000원*0.7%
최치원문학관유지관리 214,135 0 214,135
101 인건비 23,355 0 23,355
04 기간제근로자등보수 23,355 0 23,355
○최치원문학관관리인부 23,355
― 기본급 16,03266,800원*2명*120일
부서: 문화관광과
정책: 관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 관광지개발및기반시설설치 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 주차수당 3,474
― 월차수당 802
― 4대보험 3,047
66,800원*2명*26일
66,800원*2명*6개월
20,308,000원*15%
201 일반운영비 141,660 0 141,660
01 사무관리비 3,000 0 3,000
○일반수용비 3,000
― 소모품구입 3,0003,000,000원*1식
02 공공운영비 138,660 0 138,660
○시설장비유지비 57,160
― 무대음향,조명,기타시설유지관리
20,000
― 프린터유지관리 200
― 물탱크청소비 1,000
― 외관청소비 3,000
― 정수기임대료 3,360
― 공연장의자스팀세탁 800
― 전기안전관리대행수수료 6,000
― 소방안전점검대행수수료 6,000
― 승강기안전관리대행수수료 3,000
― 냉난방유지관리비 2,000
― 보일러펌프배관유지보수 3,000
― 자가발전기유지관리보수 3,000
― 자동제어유지관리 1,000
― 관광조경수목살수차임대 4,800
○공공요금및제세 79,100
― 소방안전관리협회비 100
― 최치원문학관전기요금 72,000
― 최치원문학관분뇨처리비 1,000
― 최치원문학관상하수도요금 4,800
― 최치원문학관전화요금 1,200
○무인방범용역비 2,400
2,000,000원*10회
100,000원*1대*2회
500,000원*1대*2회
300,000원*2동*5회
70,000원*4대*12월
4,000원*200석
500,000원*12월
500,000원*12월
250,000원*12월
2,000,000원*1회
3,000,000원*1회
3,000,000원*1회
1,000,000원*1회
600,000원*8회
100,000원*1회
6,000,000원*12월
500,000원*2회
400,000원*12월
100,000원*12월
200,000원*12월
401 시설비및부대비 49,120 0 49,120
01 시설비 49,120 0 49,120
○조경유지관리 49,12049,120,000원*1식
낙동강프로젝트 164,043 34,690 129,353
왜가리전통생태마을유지관리 164,043 0 164,043
101 인건비 48,245 0 48,245
04 기간제근로자등보수 48,245 0 48,245
○왜가리생태관관리운영인부 48,245
― 기본급 33,400
― 주차수당 6,948
66,800원*2명*250일
66,800원*2명*52일
부서: 문화관광과
정책: 관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 낙동강프로젝트 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 월차수당 1,604
― 4대보험 6,293
66,800원*2명*12개월
41,952,000원*15%
201 일반운영비 92,772 0 92,772
01 사무관리비 5,392 0 5,392
○일반수용비 5,392
― 청소용쓰레기봉투구입 1,500
― 화장실소모품구입 1,200
― 청소용품구입 600
― 운영홍보팜플렛제작 2,000
― 복사용지구입 92
1,500원*1,000매
100,000원*12월
50,000원*12월
1,000원*2,000부
23,000원*1박스*4회
02 공공운영비 87,380 0 87,380
○시설장비유지비 33,480
― 시설물유지관리 10,000
― 프린터유지관리 200
― 물탱크청소비 1,000
― 외관청소비 3,000
― 정수기임대료 1,680
― 전기안전관리대행수수료 2,400
― 소방안전관리대행수수료
5,400
― 승강기안전관리대행수수료 3,000
― 냉난방유지관리비 2,000
― 관광조경수목살수차임대 4,800
○공공요금및제세 51,500
― 소방안전관리협회비 100
― 왜가리생태마을전기요금 48,000
― 왜가리생태마을분뇨처리비 1,000
― 왜가리생태마을상하수도요금
1,200
― 왜가리생태마을전화요금 1,200
○무인방범용역비 2,400
2,000,000원*5회
100,000원*1대*2회
500,000원*1대*2회
300,000원*2동*5회
70,000원*2대*12월
200,000원*12월
225,000원*12월*2개소
250,000원*12월
2,000,000원*1회
600,000원*8회
100,000원*1회
4,000,000원*12월
500,000원*2회
100,000원*12월
100,000원*12월
200,000원*12월
401 시설비및부대비 19,476 0 19,476
01 시설비 19,476 0 19,476
○조경유지관리 19,47619,476,000원*1식
405 자산취득비 3,550 0 3,550
01 자산및물품취득비 3,550 0 3,550
○자산및물품취득비 3,550
― 컴퓨터(모니터)구입 1,150
― 프린터구입 300
― 전화기구입 100
― 무전기구입 200
1,150,000원*1개
300,000원*1개
50,000원*2개
50,000원*4개
부서: 문화관광과
정책: 관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 낙동강프로젝트 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 네트워크장비구입 200
― 대형청소기구입 1,000
― 예초기구입 600
100,000원*2개
500,000원*2개
300,000원*2개
테마관광자원관리 48,000 0 48,000
도 18,000
군 30,000
관광자원개발(도비) 48,000 0 48,000
도 18,000
군 30,000
402 민간자본이전 48,000 0 48,000
도 18,000
군 30,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 48,000 0 48,000
○말테마체험웰빙농장조성(자부담12,000천원)
48,00048,000,000원*1식
도 18,000
군 30,000
체육진흥(문화및관광/체육) 4,227,582 5,211,962 △984,380
균 495,000
기 164,409
도 524,032
군 3,044,141
체육시설유지보수 5,000 50,000 △45,000
의성컬링센터유지관리및활성화 5,000 0 5,000
201 일반운영비 5,000 0 5,000
01 사무관리비 5,000 0 5,000
○각종경기홍보물제작 5,0001,000,000원*5회
체육시설확충 2,325,000 3,060,000 △735,000
균 495,000
도 346,000
군 1,484,000
체육진흥시설지원(생활SOC지원사업)(균특) 1,650,000 0 1,650,000
균 495,000
도 346,000
군 809,000
401 시설비및부대비 1,650,000 0 1,650,000
균 495,000
도 346,000
군 809,000
01 시설비 1,629,900 0 1,629,900
○옥산실내체육관및풋살경기장건립
1,381,8001,381,800,000원*1식
균 415,500
도 290,850
군 675,450
부서: 문화관광과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○봉양게이트볼장조성 198,600198,600,000원*1식
균 60,000
도 42,000
군 96,600
○가상현실(4DVR)스포츠실설치
49,50049,500,000원*1식
균 15,000
도 10,000
군 24,500
02 감리비 14,000 0 14,000
○옥산실내체육관및풋살경기장건립
14,0001,400,000,000원*1.0%
균 4,500
도 3,150
군 6,350
03 시설부대비 6,100 0 6,100
○옥산실내체육관및풋살경기장건립
4,200
○봉양게이트볼장조성 1,400
○가상현실(4DVR)스포츠실설치
500
1,400,000,000원*0.3%
200,000,000원*0.7%
50,000,000원*1.0%
생활체육시설기반확충 675,000 560,000 115,000
401 시설비및부대비 675,000 560,000 115,000
01 시설비 670,800 556,660 114,140
○읍면동네체육시설보수 25,000
○읍면동네체육시설설치 50,000
○의성풋살장본부석및관람석설치
198,600
○안평테니스장보수 397,200
25,000,000원*1식
50,000,000원*1식
198,600,000원*1식
397,200,000원*1식
03 시설부대비 4,200 3,340 860
○안평테니스장보수 2,800
○의성풋살장본부석및관람석설치
1,400
400,000,000원*0.7%
200,000,000원*0.7%
체육활동지원및생활체육육성 1,897,582 2,101,962 △204,380
기 164,409
도 178,032
군 1,555,141
시군어르신생활체육활동지원(기금) 107,232 102,432 4,800
기 53,616
군 53,616
307 민간이전 107,232 102,432 4,800
기 53,616
군 53,616
02 민간경상사업보조 107,232 102,432 4,800
○시군어르신생활체육활동지원
107,232107,232,000원*1식
부서: 문화관광과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육활동지원및생활체육육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 53,616
군 53,616
시군생활체육지도자배치(기금) 134,040 128,040 6,000
기 67,020
군 67,020
307 민간이전 134,040 128,040 6,000
기 67,020
군 67,020
02 민간경상사업보조 134,040 128,040 6,000
○시군생활체육지도자배치 134,040134,040,000원*1식
기 67,020
군 67,020
스포츠강좌이용권지원(기금) 39,200 36,640 2,560
기 27,440
도 3,528
군 8,232
301 일반보상금 39,200 36,640 2,560
기 27,440
도 3,528
군 8,232
01 사회보장적수혜금 39,200 36,640 2,560
○스포츠강좌이용권지원 39,20039,200,000원*1식
기 27,440
도 3,528
군 8,232
시군장애인생활체육지도자배치(기금) 27,291 26,808 483
기 13,645
도 4,094
군 9,552
307 민간이전 27,291 26,808 483
기 13,645
도 4,094
군 9,552
02 민간경상사업보조 27,291 26,808 483
○시군장애인체육지도자배치 27,29127,291,000원*1식
기 13,645
도 4,094
군 9,552
장애인스포츠강좌이용권지원(기금) 3,841 0 3,841
기 2,688
도 346
군 807
307 민간이전 3,841 0 3,841
기 2,688
도 346
군 807
02 민간경상사업보조 3,841 0 3,841
부서: 문화관광과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육활동지원및생활체육육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○장애인스포츠강좌이용권지원 3,8413,841,000*1식
기 2,688
도 346
군 807
생활체육활동지원(도비) 28,800 45,936 △17,136
도 8,640
군 20,160
307 민간이전 28,800 45,936 △17,136
도 8,640
군 20,160
02 민간경상사업보조 28,800 45,936 △17,136
○생활체육교실운영지원 28,80028,800,000원*1식
도 8,640
군 20,160
직장운동경기부육성지원(도비) 1,024,000 1,010,570 13,430
도 156,000
군 868,000
301 일반보상금 1,024,000 1,010,570 13,430
도 156,000
군 868,000
10 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,024,000 1,010,570 13,430
○시군청운동경기부육성지원
1,024,0001,024,000,000원*1식
도 156,000
군 868,000
생활체육지도자수당지원(도비) 7,280 0 7,280
도 2,184
군 5,096
307 민간이전 7,280 0 7,280
도 2,184
군 5,096
02 민간경상사업보조 7,280 0 7,280
○생활체육지도자장기근속수당지원
7,2807,280,000원*1식
도 2,184
군 5,096
생활체육지도자교통비지원(도비) 10,800 0 10,800
도 3,240
군 7,560
307 민간이전 10,800 0 10,800
도 3,240
군 7,560
02 민간경상사업보조 10,800 0 10,800
○시군생활체육지도자교통비지원
10,800100,000원*9명*12개월
도 3,240
군 7,560
부서: 문화관광과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육활동지원및생활체육육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군민체육활동지원 63,968 6,300 57,668
201 일반운영비 8,688 4,200 4,488
01 사무관리비 8,688 4,200 4,488
○일반수용비 6,000
― 스포츠관광산업육성관련물품구입
2,000
― 종합체육관지방재정투자심사유인물제작
2,000
― 생활스포츠평가메뉴얼제작 2,000
○체육지원업무특근자급식
2,688
20,000원*100개
10,000원*100부*2회
20,000*100부
8,000원*4명*7일*12월
202 여비 15,480 0 15,480
01 국내여비 15,480 0 15,480
○체육지원업무추진비(관내)
9,600
○체육지원업무추진비(관외)
5,880
20,000원*4명*10일*12월
70,000원*4명*3일*7회
301 일반보상금 500 2,100 △1,600
12 기타보상금 500 500 0
○체육유공자표창패 50050,000원*10개
307 민간이전 33,000 0 33,000
02 민간경상사업보조 33,000 0 33,000
○어르신게이트볼대회및그라운드골프대회전국대
회출전지원 4,000
○의성군민건강걷기대회지원 10,000
○군민건강등반대회지원 10,000
○권병로제헌국회의원배테니스대회지원
3,000
○의성마늘배테니스대회지원 6,000
2,000,000원*2종목
10,000,000원*1회
10,000,000원*1회
3,000,000원*1회
6,000,000원*1회
402 민간자본이전 6,300 0 6,300
01 민간자본사업보조(자체재원) 6,300 0 6,300
○체육회복사기구입지원(자부담700천원)
6,3007,000,000원*1대*90%
경북도민체육대회출전경비 209,300 190,000 19,300
201 일반운영비 3,300 0 3,300
01 사무관리비 3,300 0 3,300
○도주관체육대회홍보현수막제작
1,100
○도주관체육대회운동용품등구입
1,200
○도주관체육대회참여리후렛제작
1,000
55,000원*20개
100,000원*12월
2,500원*400점
307 민간이전 206,000 190,000 16,000
부서: 문화관광과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육활동지원및생활체육육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 206,000 190,000 16,000
○경북도민체육대회출전지원
206,000206,000,000원*1회
경북도민생활체육대회출전경비 40,000 76,000 △36,000
307 민간이전 40,000 76,000 △36,000
02 민간경상사업보조 40,000 76,000 △36,000
○도지사기종목별체육대회출전지원
40,00040,000,000원*1회
군수기종목별체육대회개최지원 31,600 90,000 △58,400
201 일반운영비 6,600 0 6,600
01 사무관리비 6,600 0 6,600
○종목별군수기도안제작및배포 5,000
○각종체육대회운영추진급식비
1,600
500,000원*10종
8,000원*100명*2회
307 민간이전 25,000 90,000 △65,000
02 민간경상사업보조 25,000 0 25,000
○군수기종목별체육대회지원(4개종목)
25,00025,000,000*1회
도단위체육활동지원 19,680 26,200 △6,520
201 일반운영비 3,000 0 3,000
03 행사운영비 3,000 0 3,000
○생활체육행사운영 3,000300,000원*10종목
301 일반보상금 4,680 11,200 △6,520
12 기타보상금 4,680 0 4,680
○의성군장애인컬링협회대회출전지원
1,680
○각종체육활동참가지원 1,000
○생활체육지도자교육,연수참가
2,000
70,000원*12명*2회
50,000원*2회*10명
100,000원*10명*2회
307 민간이전 12,000 0 12,000
02 민간경상사업보조 12,000 0 12,000
○경북도민장애인체육대회출전지원
12,00012,000,000원*1회
지역스포츠클럽운영비지원 40,000 20,000 20,000
307 민간이전 40,000 20,000 20,000
03 민간단체법정운영비보조 40,000 20,000 20,000
○지역스포츠클럽운영지원 40,00040,000,000원*1식
의성군체육회운영비지원 110,550 97,610 12,940
307 민간이전 110,550 97,610 12,940
03 민간단체법정운영비보조 110,550 97,610 12,940
부서: 문화관광과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육활동지원및생활체육육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○의성군체육회법정운영비 110,550110,550,000원*1식
건전하고효율적인재산관리(일반공공행정/일반행정) 187,540 0 187,540
효율적인재산관리 187,540 0 187,540
임시청사관리 187,540 0 187,540
101 인건비 46,092 0 46,092
04 기간제근로자등보수 46,092 0 46,092
○청사관리인부임 46,092
― 인부임 40,080
― 4대보험료 6,012
66,800원*2명*300일
40,080,000원*15%
201 일반운영비 141,448 0 141,448
01 사무관리비 95,940 0 95,940
○일반수용비 9,180
― 당직실침구구입 960
― 당직실침구세탁 1,200
― 당직실관리비품소모품구입 1,200
― 청사화장실방향제및세정제 600
― 청사화재예방소화기구입
420
― 청사관리소모품 4,800
○운영수당 86,760
― 숙직 65,700
― 일직 21,060
80,000원*3채*2종*2회
300,000원*4회
100,000원*12월
50,000원*12월
30,000원*2개*7개소
400,000원*12월
60,000원*365일*3명
60,000원*117일*3명
02 공공운영비 45,508 0 45,508
○시설장비유지비 3,948
― 청사건물유지비 3,948
○공공요금및제세 41,560
― 청사소방시설안전관리정밀점검수수료
1,870
― 청사전기안전관리대행월정수수료
1,290
― 전기요금 30,000
― 상하수도사용료 8,400
4,000원*987㎡
1,870,000원*1식
107,500원*12월
2,500,000원*12월
700,000원*12월
행정운영경비(문화관광과)(기타/기타) 39,230 29,444 9,786
기본경비 39,230 29,444 9,786
기본경비 39,230 29,444 9,786
201 일반운영비 20,084 18,704 1,380
01 사무관리비 14,460 13,080 1,380
○일반수용비 9,180
― 기본사무용품비 660
― 신문구독료 5,400
30,000원*22명
15,000원*30종*12월
부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 내방민원제공차류구입 1,440
― 월간지구독료 1,680
○급량비 5,280
― 비상근무자급식(산불,재해등)
5,280
120,000원*12월
70,000원*2종*12월
8,000원*22명*30일
02 공공운영비 5,624 5,624 0
○유선방송수신료 144
○정수기렌탈료 480
○사무기기유지관리 5,000
12,000원*12월
40,000원*12월
5,000,000원*1식
202 여비 9,240 7,140 2,100
01 국내여비 9,240 7,140 2,100
○문화관광과업무추진여비
9,24070,000원*22명*2일*3회
203 업무추진비 8,906 3,600 5,306
01 기관운영업무추진비 5,000 0 5,000
○관광경제국기관운영업무추진 5,0005,000,000원
04 부서운영업무추진비 3,906 3,600 306
○부서운영업무추진비 3,9063,906,000원
405 자산취득비 1,000 0 1,000
01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000
○문서세단기 1,0001,000,000원*1대
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