第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15,636,748 ......103,982千円 千円 17款 都支出金 2項 都補助金 8 教育費都補助金 計 4,440,631 103,982
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第43号議案
令和2年度 多摩市一般会計補正予算(第2号)
令和2年度多摩市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによ
る。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15,636,748千円を
追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74,491,066千円
とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(一時借入金の補正)
第2条 一時借入金の借入れの最高額に3,500,000千円を追加し、一
時借入金の借入れの最高額を5,000,000千円とする。
令和2年5月14日提出
多摩市長 阿 部 裕 行
1
14 290,653 △78,249 212,404
1 負担金 290,653 △78,249 212,404
16 10,270,550 15,455,973 25,726,523
1 国庫負担金 8,655,339 110,873 8,766,212
2 国庫補助金 1,579,348 15,345,100 16,924,448
17 8,197,077 140,148 8,337,225
1 都負担金 3,280,206 36,166 3,316,372
2 都補助金 4,440,631 103,982 4,544,613
20 1,366,644 120,000 1,486,644
1 基金繰入金 1,366,642 120,000 1,486,642
22 412,197 △1,124 411,073
5 雑入 367,062 △1,124 365,938
58,854,318 15,636,748 74,491,066
計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
第1表 歳入歳出予算補正
分担金及び負担金
国庫支出金
都支出金
繰入金
諸収入
歳 入 合 計
歳 入
款
2
2 8,359,566 15,149,675 23,509,241
1 総務管理費 7,200,096 15,149,675 22,349,771
3 28,606,866 342,331 28,949,197
1 社会福祉費 11,771,535 28,998 11,800,533
2 児童福祉費 12,088,952 313,333 12,402,285
4 4,195,080 36,373 4,231,453
1 保健衛生費 1,405,811 36,373 1,442,184
7 261,511 7,640 269,151
1 商工費 261,511 7,640 269,151
8 3,511,913 2,772 3,514,685
4 住宅費 246,011 2,772 248,783
10 9,145,365 49,321 9,194,686
1 教育総務費 1,334,358 29,537 1,363,895
5 社会教育費 2,818,991 3,784 2,822,775
6 保健体育費 1,884,472 16,000 1,900,472
14 65,091 48,636 113,727
1 予備費 65,091 48,636 113,727
58,854,318 15,636,748 74,491,066
歳 出
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
予備費
歳 出 合 計
総務費
民生費
衛生費
商工費
土木費
教育費
3
4
1 総 括
(歳 入)
14 分担金及び負担金 290,653 △78,249 212,404
16 国庫支出金 10,270,550 15,455,973 25,726,523
17 都支出金 8,197,077 140,148 8,337,225
20 繰入金 1,366,644 120,000 1,486,644
22 諸収入 412,197 △1,124 411,073
58,854,318 15,636,748 74,491,066歳 入 合 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
5
(歳 出)
2 総務費 8,359,566 15,149,675 23,509,241
3 民生費 28,606,866 342,331 28,949,197
4 衛生費 4,195,080 36,373 4,231,453
7 商工費 261,511 7,640 269,151
8 土木費 3,511,913 2,772 3,514,685
10 教育費 9,145,365 49,321 9,194,686
14 予備費 65,091 48,636 113,727
58,854,318 15,636,748 74,491,066歳 出 合 計
款 計
千円
補正前の額
千円
補 正 額
千円
6
国都支出金 地 方 債 そ の 他
15,174,230 △24,555
345,612 △79,373 76,092
34,605 1,768
7,640
1,386 1,386
40,288 9,033
48,636
15,596,121 0 △79,373 120,000
特 定 財 源一 般 財 源
千円 千円 千円 千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
7
2 歳 入
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
△78,249千円
△78,249千円
千円
14款 分担金及び負担金
1項 負担金
1 263,822 △78,249 185,573民生費負担金
290,653 △78,249 212,404計
16款 国庫支出金 15,455,973千円
1項 国庫負担金 110,873千円
1 8,304,898 110,873 8,415,771民生費国庫負担金
8,655,339 110,873 8,766,212計
16款 国庫支出金 15,455,973千円
2項 国庫補助金 15,345,100千円
1 1,122,503 171,709 1,294,212民生費国庫補助金
2 25,061 161 25,222衛生費国庫補助金
5 195,390 15,173,230 15,368,620総務費国庫補助金
14. 1. 1
8
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
児童福祉費負 △78,2492 01 保育所保育料 △78,249
担金 子どものための保育給付費 △76,371
職員人件費等 △1,644
公立保育園管理運営費 △234
社会福祉費負 21,7481 08 生活困窮者自立支援事業負担金(3/4) 21,748
担金 生活困窮者等支援事業 21,748
児童福祉費負 89,1252 01 子どものための保育給付費負担金(1/2) 89,125
担金 子どものための保育給付費 89,125
児童福祉費補 171,7093 10 子育て世帯への臨時特別給付事業費補助金(10/10) 165,540
助金 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業 165,540
11 子育て世帯への臨時特別給付事務費補助金(10/10) 6,169
子育て支援課事務管理経費 3,847
子育て世帯への臨時特別給付金支給事業 2,322
保健衛生費補 1611 05 母子保健衛生費国庫補助金(1/2) 161
助金 母子保健事業 161
総務費国庫補 15,173,2301 21 特別定額給付金事務費補助金(10/10) 173,230
助金 一般管理経費 22,717
人事管理経費 1,838
14款 分担金及び負担金 16款 国庫支出金
9
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
15,455,973千円
15,345,100千円
千円
16款 国庫支出金
2項 国庫補助金
5 総務費国庫補助金
1,579,348 15,345,100 16,924,448計
17款 都支出金 140,148千円
1項 都負担金 36,166千円
1 3,013,921 36,166 3,050,087民生費都負担金
3,280,206 36,166 3,316,372計
17款 都支出金 140,148千円
2項 都補助金 103,982千円
2 2,599,455 29,250 2,628,705民生費都補助金
3 62,304 34,444 96,748衛生費都補助金
8 243,346 40,288 283,634教育費都補助金
16. 2. 5
10
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
特別定額給付金事業 148,675
22 特別定額給付金事業費補助金(10/10) 15,000,000
特別定額給付金事業 15,000,000
児童福祉費負 36,1662 01 子どものための保育給付費負担金(1/4) 36,166
担金 子どものための保育給付費 36,166
社会福祉費補 1,3861 01 地域福祉推進包括補助事業補助金(1/2、10/10) 1,386
助金 住宅ストック対策事業 1,386
児童福祉費補 27,8642 14 子ども家庭支援区市町村包括支援事業補助金 1,000
助金 子ども若者育成支援事業 1,000
81 保育施設等の臨時休園等に対する支援事業補助金(1/2)
26,864
臨時休園等支援事業 26,864
保健衛生費補 34,4441 26 出産・子育て応援事業補助金(10/10、1/2、1/6)
助金 34,444
母子保健事業 34,444
教育総務費補 40,2881 14 家庭学習通信環境整備支援事業補助金(10/10) 36,680
助金 学校情報環境整備事業 36,680
15 オンライン学習環境整備支援事業補助金(10/10) 3,608
16款 国庫支出金 17款 都支出金
11
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
140,148千円
103,982千円
千円
17款 都支出金
2項 都補助金
8 教育費都補助金
計 4,440,631 103,982 4,544,613
20款 繰入金 120,000千円
1項 基金繰入金 120,000千円
1 890,000 120,000 1,010,000財政調整基金繰入金
計
22款 諸収入 △1,124千円
1,366,642 120,000 1,486,642
5項 雑入 △1,124千円
5 366,655 △1,124 365,531雑入
367,062 △1,124 365,938計
17. 2. 8
12
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
学校情報環境整備事業 3,608
120,0001 01 財政調整基金取りくずし 120,000財政調整基金
繰入金
雑入 △1,1243 46 給食費 △1,124
公立保育園管理運営費 △1,124
17款 都支出金 20款 繰入金 22款 諸収入
13
本年度予算額
3 歳 出
千円 千円 千円 千円 千円 千円
特 定 財 源
15,149,675千円
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
2款 総務費
1項 総務管理費 15,149,675千円
目 補正前の額 補正額
地方債
計一般財源
その他国都支出金
01 一般管理費 2,042,911 2,042,911 22,717 △22,717
国庫支出金国庫支出金
22,717
02 人事管理費 850,182 850,182 1,838 △1,838
国庫支出金国庫支出金
1,838
1,0009 青少年対策 19,114 20,114 1,000
費 都支出金都支出金
1,000
15,148,67517 諸費 108,810 15,257,485 15,148,675
国庫支出金国庫支出金
15,148,675
22,349,771計 15,149,6757,200,096 15,174,230 0 △24,555
342,331千円
28,998千円
0
3款 民生費
1項 社会福祉費
28,9981 社会福祉総 2,711,920 2,740,918 21,748 7,250
務費
2. 1. 1
14
千円
金 額
千円
区 分
節
説 明
【総務契約課】
【人事課】
1,000負担金・補助19 【児童青少年課】
及び交付金 1,000951 子ども若者育成支援事業
1,000 19 子どもの食の確保緊急対応事業補助金
100需用費11 【総務契約課】
15,148,675961 特別定額給付金事業30,907役務費12
100 11 光熱水費
116,668委託料13 21,233 12 郵便料
600 電話料1,000工事請負費15
9,074 振込手数料
15,000,000負担金・補助19 116,668 13 委託料
及び交付金 事務処理支援業務委託料
物品運搬業務委託料
1,000 15 工事請負費
撤去工事
15,000,000 19 特別定額給付金
28,998扶助費20 【福祉総務課】
28,998897 生活困窮者等支援事業
2款 総務費 3款 民生費
財源更正 一般管理経費
財源更正 人事管理経費
15
本年度予算額
千円 千円 千円 千円 千円 千円
特 定 財 源
342,331千円
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
3款 民生費
1項 社会福祉費 28,998千円
国都支出金
目 補正前の額 補正額
地方債
計一般財源
その他
1 社会福祉総 国庫支出金国庫支出金
務費 21,748
11,800,533計 28,99811,771,535 21,748 00 7,250
342,331千円
313,333千円
3款 民生費
2項 児童福祉費
01 児童福祉総 423,925 423,925 3,847 △3,847
務費 国庫支出金国庫支出金
3,847
312,0762 児童措置費 9,709,280 10,021,356 320,017 △76,371 68,430
国庫支出金 分担金及び国庫支出金 分担金及び
256,987 負担金負担金
都支出金 △76,371都支出金
63,030
3. 1. 1
16
千円
金 額
千円
区 分
節
説 明
28,998 20 住居確保給付金
【子育て支援課】
267報酬1 【子育て支援課】
7,131317 子どものための保育給付費208需用費11
7,131 19 子どものための保育給付費
2,152役務費12 【子育て支援課】
167,862857 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業309,449負担金・補助19
267 01 補助スタッフ(短期)報酬2人及び交付金
75 11 消耗品
133 印刷製本費
737 12 郵便料
1,110 振込手数料
165,540 19 子育て世帯への臨時特別給付金
【子育て支援課】
53,728883 臨時休園等支援事業
19 新型コロナウイルス感染症による保育施設等への支援事業補助金
53,728
【子育て支援課】
83,355939 ひとり親家庭等への臨時特別給付金支給事業
122 12 郵便料
183 振込手数料
3款 民生費
財源更正 子育て支援課事務管理経費
17
本年度予算額
千円 千円 千円 千円 千円 千円
特 定 財 源
342,331千円
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
3款 民生費
2項 児童福祉費 313,333千円
国都支出金
目 補正前の額 補正額
地方債
計一般財源
その他
2 児童措置費
1,2574 児童福祉施 1,854,504 1,855,761 △3,002 4,259
設費 分担金及び分担金及び
負担金負担金
△1,878
諸収入諸収入
△1,124
12,402,285計 313,33312,088,952 323,864 △79,3730 68,842
36,373千円
36,373千円
4款 衛生費
1項 保健衛生費
36,3731 保健衛生総 546,138 582,511 34,605 1,768
務費 国庫支出金国庫支出金
161
都支出金都支出金
34,444
1,442,184計 36,3731,405,811 34,605 00 1,768
7,640千円
7,640千円
7款 商工費
1項 商工費
7,5002 商工振興費 163,775 171,275 7,500
3. 2. 2
18
千円
金 額
千円
区 分
節
説 明
83,050 19 ひとり親家庭等への臨時特別給付金
1,257償還金・利子23 【児童青少年課】
及び割引料 1,257345 児童館・学童クラブ管理経費
1,257 23 学童クラブ使用料返還金
61需用費11 【健康推進課】
36,373371 母子保健事業1,936役務費12
61 11 消耗品
34,376委託料13 1,936 12 郵便料
34,376 13 委託料
乳児(3~4か月児)健康診査業務委託料
育児パッケージ作成業務委託料
2,500需用費11 【経済観光課】
7,500962 新型コロナウイルス感染症経済対策事業5,000負担金・補助19
2,500 11 印刷製本費及び交付金
5,000 19 市内中小飲食店への先取りチケット補助金
3款 民生費 4款 衛生費 7款 商工費
19
本年度予算額
千円 千円 千円 千円 千円 千円
特 定 財 源
7,640千円
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
7款 商工費
1項 商工費 7,640千円
国都支出金
目 補正前の額 補正額
地方債
計一般財源
その他
1403 消費者対策 11,991 12,131 140
費
269,151計 7,640261,511 0 00 7,640
2,772千円
2,772千円
8款 土木費
4項 住宅費
2,7721 住宅管理費 246,011 248,783 1,386 1,386
都支出金都支出金
1,386
248,783計 2,772246,011 1,386 00 1,386
49,321千円
29,537千円
10款 教育費
1項 教育総務費
29,5372 事務局費 953,331 982,868 40,288 △10,751
都支出金都支出金
40,288
1,363,895計 29,5371,334,358 40,288 00 △10,751
7. 1. 3
20
千円
金 額
千円
区 分
節
説 明
140償還金・利子23 【コミュニティ・生活課】
及び割引料 140450 消費生活センター管理運営事業
140 23 使用料返還金
2,772委託料13 【都市計画課】
2,772921 住宅ストック対策事業
2,772 13 委託料
居住支援相談窓口業務委託料
3,000需用費11 【教育振興課】
29,537531 学校情報環境整備事業24,425役務費12
3,000 11 消耗品
2,112委託料13 24,425 12 インターネット回線利用料
2,112 13 委託料
導入・運用支援業務委託料
7款 商工費 8款 土木費 10款 教育費
21
本年度予算額
千円 千円 千円 千円 千円 千円
特 定 財 源
49,321千円
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
10款 教育費
5項 社会教育費 3,784千円
国都支出金
目 補正前の額 補正額
地方債
計一般財源
その他
3,7842 公民館費 772,220 776,004 3,784
2,822,775計 3,7842,818,991 0 00 3,784
49,321千円
16,000千円
10款 教育費
6項 保健体育費
16,0003 学校給食費 772,877 788,877 16,000
1,900,472計 16,0001,884,472 0 0 16,000
48,636千円
48,636千円
0
14款 予備費
1項 予備費
48,6361 予備費 65,091 113,727 48,636
113,727計 48,63665,091 0 00 48,636
10. 5. 2
22
千円
金 額
千円
区 分
節
説 明
3,784償還金・利子23 【永山公民館】
及び割引料 1,477650 永山公民館管理運営費
1,477 23 公民館使用料返還金
【関戸公民館】
2,307652 関戸公民館管理運営費
2,307 23 公民館使用料返還金
16,000需用費11 【学校給食センター】
16,000693 学校給食センター運営費
16,000 11 消耗品
【財政課】
710 予備費 48,636
10款 教育費 14款 予備費
23
1.
一般
職
(1
)総
括
ア
会計
年度
任用
職員
以外
の職
員
給
与
費
明
細
書
区分
職員
数
(人)
給与
費共
済費
(千
円)
合計
(千
円)
備考
報酬
(千
円)
給料
(千
円)
職員
手当
等
(千
円)
計
(千
円)
7,0
68,4
23
1,2
47,9
42
8,3
16,3
65
常勤
746人
、再
(フル
)46人
、再
(短)5
6人
、会
計年
度873人
補正
額(0
)2
267
00
補正
前(5
6)
1,7
21
1,0
18,6
24
3,0
18,7
03
3,0
31,0
96
267
0267
会計
年度
2人
補正
後(5
6)
1,7
23
1,0
18,8
91
3,0
18,7
03
3,0
31,0
96
7,0
68,6
90
1,2
47,9
42
8,3
16,6
32
常勤
746人
、再
(フル
)46人
、再
(短)5
6人
、会
計年
度875人
職員
手当
等の
内訳
区分
扶養
手当
(千
円)
地域
手当
(千
円)
超過
勤務
手当
(千
円)
管理
職手
当
(千
円)
特殊
勤務
手当
(千
円)
宿日
直手
当
(千
円)
期末
手当
(千
円)
勤勉
手当
(千
円)
補正
前41,0
04
503,2
87
417,4
47
79,7
26
1,3
49
1,5
00
882,3
06
626,7
67
補正
額0
00
00
00
0
補正
後41,0
04
503,2
87
417,4
47
79,7
26
1,3
49
1,5
00
882,3
06
626,7
67
職員
手当
等の
内訳
区分
通勤
手当
(千
円)
住居
手当
(千
円)
退職
手当
組合
負担
金(千
円)
補正
前73,5
26
28,6
20
375,5
64
補正
額0
00
補正
後73,5
26
28,6
20
375,5
64
区分
職員
数
(人)
給与
費共
済費
(千
円)
合計
(千
円)
備考
報酬
(千
円)
給料
(千
円)
職員
手当
等
(千
円)
計
(千
円)
5,9
15,1
80
1,1
11,7
91
7,0
26,9
71
常勤
746人
、再
(フル
)46人
、再
(短)5
6人
補正
額(0
)0
00
0
補正
前(5
6)
848
03,0
18,7
03
2,8
96,4
77
00
0
補正
後(5
6)
848
03,0
18,7
03
2,8
96,4
77
5,9
15,1
80
1,1
11,7
91
7,0
26,9
71
常勤
746人
、再
(フル
)46人
、再
(短)5
6人
職員
手当
等の
内訳
区分
扶養
手当
(千
円)
地域
手当
(千
円)
超過
勤務
手当
(千
円)
管理
職手
当
(千
円)
特殊
勤務
手当
(千
円)
宿日
直手
当
(千
円)
期末
手当
(千
円)
勤勉
手当
(千
円)
補正
前41,0
04
503,2
87
417,4
47
79,7
26
1,3
49
1,5
00
747,6
87
626,7
67
補正
額0
00
00
00
0
補正
後41,0
04
503,2
87
417,4
47
79,7
26
1,3
49
1,5
00
747,6
87
626,7
67
職員
手当
等の
内訳
区分
通勤
手当
(千
円)
住居
手当
(千
円)
退職
手当
組合
負担
金(千
円)
補正
前73,5
26
28,6
20
375,5
64
補正
額0
00
補正
後73,5
26
28,6
20
375,5
64
24
イ
会計
年度
任用
職員
(2
)給
料及
び職
員手
当等
千円
千円
職員
数の
異動
状況
在職
者そ
の他
計
千円
千円
875
区分
職員
数
(人)
給与
費共
済費
(千
円)
合計
(千
円)
備考
報酬
(千
円)
給料
(千
円)
職員
手当
等
(千
円)
計
(千
円)
1,2
89,6
61
説明
備考
134,6
19
1,1
53,2
43
136,1
51
1,2
89,3
94
補正
額2
267
00
補正
前873
1,0
18,6
24
0134,6
19
267
0267
補正
後
給料
0昇
給に
伴う
増
加
分0
職員
手当
等の
内訳
区分
期末
手当
(千
円)
補正
前134,6
19
補正
額0
補正
後
1,0
18,8
91
0134,6
19
区分
増減
額増
減事
由別
内訳
1,1
53,5
10
136,1
51
その
他の
増 減
分0
補正
前776
16
792
補正
後776
16
792
増減
00
0
説明
備考
制度
改正
に伴
う増
減分
0
職員
手当
等0
その
他の
増減
分
0
区分
増減
額増
減事
由別
内訳
25
26
第44号議案
令和2年度 多摩市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
令和2年度多摩市の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定め
るところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,008千円を追加し、歳
入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,212,180千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後
の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和2年5月14日提出
多摩市長 阿 部 裕 行
27
7 10,484,529 4,008 10,488,537
1 都負担金補助金 10,484,529 4,008 10,488,537
15,208,172 4,008 15,212,180
千円
補 正 額
千円
都支出金
歳 入 合 計
第1表 歳入歳出予算補正歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
28
2 10,351,425 4,008 10,355,433
7 傷病手当金 0 4,008 4,008
15,208,172 4,008 15,212,180
補 正 額
千円
保険給付費
歳 出 合 計
歳 出
款 計
千円
項 補正前の額
千円
29
30
1 総 括
(歳 入)
7 都支出金 10,484,529 4,008 10,488,537
15,208,172 4,008 15,212,180歳 入 合 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
31
(歳 出)
2 保険給付費 10,351,425 4,008 10,355,433
15,208,172 4,008 15,212,180歳 出 合 計
款 計
千円
補正前の額
千円
補 正 額
千円
32
国都支出金 地 方 債 そ の 他
4,008 0
4,008 0 0 0
特 定 財 源一 般 財 源
千円 千円 千円 千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
33
2 歳 入
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
4,008千円
4,008千円
千円
7款 都支出金
1項 都負担金補助金
1 10,411,711 4,008 10,415,719保険給付費等交付金
10,484,529 4,008 10,488,537計
7. 1. 1
34
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
特別交付金 4,0082 01 特別交付金 4,008
保険付加給付に要する経費 4,008
国民健康保険特別会計
35
本年度予算額
2. 7. 1
00 04,008計 4,0080 4,008
4,008
都支出金都支出金
その他国都支出金
4,0081 傷病手当金 0 4,008 4,008
目 補正前の額 補正額
地方債
計一般財源
千円 千円 千円
特 定 財 源
4,008千円
千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
2款 保険給付費
7項 傷病手当金 4,008千円
3 歳 出
千円 千円 千円
36
国民健康保険特別会計
4,008 19 傷病手当金
4,008861 保険付加給付に要する経費及び交付金
4,008負担金・補助19 【保険年金課】
説 明金 額
千円
区 分
節
千円
37
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