BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan
Post on 02-Mar-2019
234 Views
Preview:
Transcript
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 1
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
VI.1 Strategi dan Arah Kebijakan Umum
Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten bireuen tahun 2017-
2022, disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan
permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan
pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah
kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang danancaman
sebagai berikut:
VI.1.1. Analisis Lingkungan Internal
Kekuatan:
1. Ketersediaan SDA yang Baik.
2. Ketersediaan Lahan pengembangan wilayah
3. Ketersediaan Sumber Daya Air yang Baik
4. Letak geografis yang strategis
5. Kondisi Wilayah yang aman dan nyaman.
6. Potensi Kelautan dan perikanan yang melimpah
7. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan telah berbasis ICT .
8. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang baik.
9. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan jarak kelahiran.
10. Kompetensi pendidik yang baik.
11. Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin
meningkat.
12. Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang sudah mencapai 30%.
13. Meningkatnya indeks pembangunan gender.
14. Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat.
15. Adanya Jaminan Kesehatan Daerah (JKA) plus.
16. Berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah.
17. Fasilitas kesehatan memadai.
18. Fasilitas pendidikan yang memadai.
19. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi.
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 2
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
20. Potensi pariwisata yang baik.
21. Reformasi Birokrasi.
22. Potensi pendapatan asli daerah yang masih dapat dimaksimalkan.
23. Tersedianya produk hukum daerah.
24. Keamanan dan kenyamanan.
Kelemahan:
1. Belum maksimalnya implementasi produk hukum daerah.
2. Masih minimnya minat baca masyarakat.
3. Adanya Perbedaan pandangan dalam ber Agama.
4. Masih terdapat perbedaan pandangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
5. Kurangnya disiplin Aparatur Sipil Negara
6. Kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang.
7. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.
8. Kualitas/Nilai kelulusan siswa yang belum optimal.
9. Angka kemiskinan dan Penyandang masalah-masalah Sosial yang masih tinggi.
10. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terlaporkan.
11. Belum ditetapkan RDTR menjadi produk hukum daerah.
12. Kurang optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.
13. Perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang belum maksimal.
14. Keterampilan tenaga kerja yang belum merata.
15. Ketersediaan fasilitas penunjang perekonomian belum memadai.
16. Masih terdapat kawasan kumuh.
17. Rendahnya sanitasi permukiman
18. Rendahnya kesadaran pemahaman terhadap tata ruang.
19. Pendataan penduduk miskin belum optimal
20. Masih tingginya angka pengangguran.
21. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya, pelestarian
adat istiadat.
22. Pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif dan transparan.
23. Penanganan terhadap sampah dan limbah yang belum optimal.
24. Pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang belum optimal.
25. Pengelolaan pemerintahan gampong belum maksimal.
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 3
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
26. Sarana dan prasaranapenanggulangan bencana masih terbatas.
VI.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal
Peluang:
1. Semakin intensifnya program pemerintah terhadap pengendalian pertumbuhan
penduduk.
2. Semakin meluasnya pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.
4. Pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin meningkat.
5. Kepedulian sektor swasta dan intervensi program penanganan kemiskinan dari
pemerintah yang semakin meningkat.
6. Kewenangan pemerintahanmukim dan gampong yang semakin banyak.
7. Meningkatnya minat wisatawan
8. Perlindungan perempuan dan anak semakin baik.
9. Peluang penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara.
10. Semakin banyak dan terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengemukakan
pendapat, berkumpul dan berserikat.
11. Tersedianya pedoman aturan tentang laporan kinerja, penyusunan, perencanaan dan
pengendalian pembangunan daerah.
12. Tingkat APK dan APM pendidikan tinggi.
13. Arahan kebijakan nasional mengenai pembangunan infrastruktur.
14. Intervensi pemerintah dengan program berkelanjutan.
15. Kebijakan pemerintah pusat mempermudah investasi.
16. Sarana dan prasarana Lapangan Terbang.
17. Pembangunan Rumah Sakit Regional Bireuen.
18. Pembangunan IPDN Regional Aceh
19. Pembangunan Pusat Pasar
20. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri
21. Peluang Ekspor Komoditi Pertanian,Peternakan,Perkebunan,Perikanan dan
Kelautan.
22. Ketersediaan SDA untuk Investasi
23. Ketersedian media informasi yang baik.
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 4
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Ancaman:
1. Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.
2. Adanya perbedaan antar pusat dengan daerah terhadap suatu peraturan perundang
undangan.
3. Banyaknya pendatang di wilayah perkotaan yang berpotensi mengakulturasi budaya
setempat dengan budaya pendatang.
4. Dampak buruk dari era globalisasi.
5. Ekspansi pemilik modal besar di bidang pasar modern.
6. Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.
7. Ketimpangan sosial ekonomi nasional dengan daerah yang semakin meningkat.
8. Masih adanya anak putus sekolah.
9. Moratorium pegawai negeri sipil.
10. Penurunan kualitas tanah, air dan udara.
11. Persepsi kesetaraan gender yang belum komprehensif.
12. Potensi kebencanaan di Kabupaten Bireuen yang relatif besar.
13. Proyeksi kenaikan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah
dan propinsi yang belum signifikan.
14. Masih terdapat penyakit degeneratif,angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi
burukmasih relatif tinggi.
15. Serbuan barang sebagai akibat kebijakan MEA.
16. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih kurang.
17. Keterbatasan Energi dan tidak berkelanjutannya Energi untuk industri dan Investasi
menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
18. Masih rendahnya kualitas ketrampilan dan inovasi masyarakat
19. Cepatnya Publikasi informasi yang terkait dengan kekerasan
20. Tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi.
Selanjutnya penentuan strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan
peluang, memadukan kelemahan dengan peluang, memadukan kekuatan dengan ancaman,
dan memadukan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi
yangmerupakan hasil dari perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan
ancaman. Strategi perpaduan analisis lingkungan adalah sebagai berikut:
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 5
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bireuen, mengacu
pada visi,misi,tujuan dan sasaran yang terkristal pada tujuh pilar pembangunan yang telah
dirumuskan dan dipaparkan oleh bupati dan wakil bupati pada saat pilkada 2017, dalam
acara penyampaian visi dan misi dihadapan sidang DPRK Bireuen. Tujuh pilar
pembangunan ini oleh team RPJMK Bireuen telah dilakukan deseminasi padakegiatan
FGD satu dan FGD dua bersama komponen SKPK, konsultasi publik bersama tokoh
masyarakat guna mendengar pendapat,menggali dan menampung aspirasi untuk dijadikan
cita-cita bersama masyarakat danstakeholderyang merefleksikan kekuatan dan potensi khas
daerah kabupaten sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah serta arah
pembangunan kabupaten pada periode 2017 – 2022.
Tabel 6.1
Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Pembangunan 2017-2022
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI
1 2 3 4
Misi 1 : Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur, dan terintegrasi berdasarkan syari'at Islam
A. Syariat Islam
Memperkuat Pelaksanaan Aqidah,
Syariah dan akhlak dalam tatanan
Kehidupan Bermasyarakat
Meningkatnya Nilai-nilai Syatriat
Islam Dalam tatanan Kehidupan
Bermasyarakat
Peningkatan kegiatan pembinaan,
pelaksanaan, penghayatan dan pengamalan
Syari'at islam
Peningkatan kapasitas SDM dayah dan
lulusan dayah
Penguatan nilai-nilai syari'at Islam
Peningkatan kegiatan keagamaan
Meningkatnya Sumber Daya
Manusia tentang syari'at Islam
Peningkatan kegiatan pembinaan Ibadah
Haji
Peningkatan Pembinaan Peningkatan dan
Penguatan Syariat Islam
Meningkatnya akses pelayanan
pendidikan Non-Formal dan dan
Informal yang merata bagi seluruh
lapisan masyarakat
Peningkatan pelayanan pendidikan non
formal yang terbaik
Peningkatan Pembangunan Kelembagaan
berdasarkan syari'at Islam
Terciptanya pemahaman wawasan
berdasarkan syariat Islam
Pelaksanaan Penataran Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Syariat Islam
(P4SI)
Terwujudnya sarana dan Prasarana
Keagamaan
Penguatan sarana dan Prasarana Keagamaan
Pengembangan Rumah Kaum Dhuafa
Meningkatnya pengawasan dan
pembinaan pelanggar syariat islam
Peningkatan kegiatan wawasan pendidikan
islam
Mewujudkan kelembagaan, sarana dan
Prasarana Keagamaan
Terwujudnya Penguatan
Kelembagaan
Penguatan Penguatan Kelembagaan
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
A. Pendidikan
Peningkatan Jumlah Sarana dan
Prasaranan PAUD yang berkualitas
Meningkatnya proporsi anak yang
terlayani pada pendidikan anak usia
dini
Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan
Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya kualitas sarana prasarana
Pendidikan dasar Sembilan tahun
Sarana Prasarana Pendidikan dasar
Sembilan tahun sesuai SPM
Penyediaan sarana Prasarana Pendidikan
Sembilan tahun Sesuai standaS
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 6
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Meningkatkan Kompetensi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan
Terpenuhinya kebutuhan pendidik
dan kependidikan yang profesional
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik
dan Kependidikan
Pemantapan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) untuk Pendidikan Dayah
dan Pemberdayaan Santri
Peningkatan kompetensi masyarakat melalui
lembaga kursus pendidikan
Meningkatnya Kualitas Tenaga
Pendidik Dayah
Meningkatnya Kapasitas Tenaga
Pendidika Dayah
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidika
Dayah
Meningkatnya Sarana Prasarana Dayah lancarnya Proses Belajar di Dayah Peningkatan sarana Prasarana Dayah
Meningkatnya Pengelolaan dayah
sesuai standar
Pengololaan dayah sesuai standar Peningkatan pengelolaan dayah sesuai
standar
tertanggulanginya biaya sekolah suiswa
miskin
Menurunnya Angka Putus Sekolah Peningkatan Pemberian Beasiswa
Pendidikan Berprestasi/Tidak
Mampu/Miskin
B. Kesehatan
Meningkatkan kompetensi tenaga
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan tenaga
kesehatan yang kompeten
Penempatan tenaga kesehatan sesuai profesi
Meningkatkan Pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
Seluruh Puskesmasa dan
Jaringannya (18 PKM, 47 Pustu dan
285 Poskesdes)
Pendistribusian obat-obatan sesuai dengan
jumlah kunjungan pasien
Optimalisasi kualitas pelayanan
kesehatan
Calon Jamaah/Jamaah Haji , Orang
Dengan Gangguan Jiwa atau
Kelompok Khusus mendapat
layanan kesehatan yang layak
Peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat
Meningkatkan pengetahuan masyarakat
tentang kesehatan
Seluruh Puskesmas dalam wilayah
Kabupaten Bireuen
Pemasangan Baliho, Spanduk dan sosilisasi
informasi/ penyuluhan hidup sehat dan
penyuluhan kesehatan
Meningkatkan status gizi masyarakat seluruh masyarakat dalam wilayah
Kabupaten Bireuen
penanganan kasus gizi. Gizi buruk/kurang
Penanganan GAKY, Anemia, KKP dan
penyakit gizi lainnya
Meningkatkan kesehatan lingkungan
dan sanitarian masyarakat
Jajanan anak sekolah, penyediaan
minuman isi ulang, lingkungan
tempat-tempat umum dan kesehatan
olah Raga
Pemeriksaan dan Pengawasan
makanan/minuman, pembinaan dan
pengawasan tempat-tempat umum dan
kesehatan tenaga kerja dan olah raga
Menciptakan makanan dan minuman
aman untuk dikonsumsi oleh
masyarakat
Industri rumah tangga, Jajanan anak
sekolah, tempat pengisian ualang
muman, dan tempat lainnya
Pemeriksaaan sampel makanan dan
pengendalian kesehatannya
Meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan
Masyarakat peserta JKN dan 20
Puskesmas serta 47 poskesdes
Peningkatan standar pelayanan kesehatan
minimal
Meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan pada BLU RSD dr.fauziah
Bireuen
BLU RSD dr. Fauziah Bireuen Peningkatan mutu Pelayanan, Peningkatan
kapasitas SDM
Meningkatkan keshatan ibu melahirkan
dan anak
Ibu Hamil, ibu melahirkan , ibu
meyusui dan anak
Peningkatan perlindungan pada ibu hamil,
ibu bersalin, ibu nifas bayi, anak, dan
masyarakat resiko tinggi untuk gerakan
Meningkatkan pelayanan untuk
menurunkan angka kematian pada bayi
dan balita
Bayi dan balita keluarga kurang
mampu
Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Mengendalikan penyakit menular pada
daerah endemis dan sekitarnya
Daerah dan lokasi rawan endemis
Penyakit Menular
Upaya Peningkatan Imunisasi , Peningkatan
surveilans epidemiologi dan deteksi dini
KLB
Menurunkan jumlah penderita penyakit
tidak menular
Penderita penyakit deabetes
mellitus, Hypertensi, Jantung, dan
PTM lainnya
Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
Menurunkan jumlah penderita
gangguan jiwa
Meningkatnya Kesehatan Jiwa dan
upaya pencegahan penyalahgunaan
NAPZA
Integrasi upaya kesehatan jiwa di layanan
kesehatan primer
Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat lansia
Masyarakat Usia >65 tahun Pengobatan gratis, PMT lansia, Pembinaan
dan pengawasan
Peningkatan sarana dan prasarana yang
sesuai standar
Terpenuhinya sarana dan prasarana
kesehatan
Standarisasi sarana dan prasarana kesehatan
dasar
Meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan di Rumah sakit
Fasilitas tempat pelayanan,
peralatan medis dan non medis
Penyediaan sarana peralatan medis dan non
medis sesuai dengan kebutuhan dan sesuai
dengan ketersediaan SDM
Meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan di Rumah sakit
Fasilitas tempat pelayanan,
peralatan medis dan non medis
A. Tenaga Kerja
Meningkatkan iklim ketenagakerjaan
yang kondusif
Meningkatnya iklim
ketenagakerjaan yang kondusif
Penciptaan lapangan pekerjaan melalui
pembinaan terhadap tenaga kerja
Keserikatan dan collective bargaining antara
pekerja dan pemberi kerja agar lebih efektif
B. Transmigrasi
Meningkatkan produktivitas dan minat
masyarakat untuk bertransmigrasi
Tersalurkannya minat masyarakat
untuk bertransmigrasi
Mendorong minat masyarakat untuk
bertransmigrasi
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 7
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
C. Perindustrian
Meningkatkan peran industri daerah Meningkatnya jumlah dan
kemandirian industri kecil dan
menengah dalam mengembangkan
ekonomi lokal
Memberdayakan industri kecil dan
menengah
Meningkatkan pengembangan sentra
industri potensial
Meningkatnya pengembangan kawasan
Industri Bireuen
D. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
Meningkatkan daya saing koperasi,
usaha kecil menengah (UKM)
Meningkatnya jumlah koperasi aktif
dan kemandirian usaha mikro, kecil
dan menengah dalam
mengembangkan ekonomi lokal
Memberdayakan koperasi dan usaha mikro,
kecil dan menengah
E. Penanaman Modal
Meningkatkan investasi pada berbagai
sektor
Meningkatnya investasi pada
berbagai sektor
Penyediaan informasi tentang peluang
investasi yang lengkap dan akurat sehingga
dapat memberi kejelasan kepada calon
investor sekaligus membantu mereka dalam
pengambilan keputusan investasi
Peningkatan daya tarik investasi pada
berbagai sektor melalui kemudahan prosedur
perizinan, insentif fiskal dan non fiskal
Peningkatan promosi investasi pada berbagai
sektor secara lebih efektif
F. Perdagangan
Mengembangkan sarana prasarana
sistem logistik daerah yang tangguh
Lancarnya pasokan dan distribusi
barang-barang kebutuhan
masyarakat secara
berkesinambungan
Pembangunan dan pengoperasian gudang
logistik
Pembangunan jalur distribusi yang efisien
dengan berpedoman pada rencana struktur
ruang
Pemanfaatan jalur short sea shipping yang
menjadi dan Pangan perhatian pusat dalam
mengoptimalisasi Sislognas
G. Pertanian/Perkebunan/Peternakan
Meningkatkan produksi dan
produktivitas pertanian, peternakan dan
perkebunan
Berkembangnya kawasan sentra
produksi pertanian, peternakan dan
perkebunan
Pengembangan kawasan sentra produksi
pertanian, peternakan dan perkebunan
dilakukan secara terpadu
Meningkatnya aksesibilitas pelaku
usaha pertanian, peternakan dan
perkebunan
Penelitian dan pengembangan untuk
menghasilkan benih-benih tanaman pangan
dan perkebunan yang unggul
Meningkatnya kapasitas dan
kemampuan SDM petani, peternak
dan pekebun
Penguatan sistem penyuluhan pertanian
dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas
penyuluh
Meningkatnya penerapan teknologi
tepat guna petani, peternak dan
pekebun
Penguatan sistem teknologi pertanian
H. Pangan
Meningkatkan cadangan pangan daerah Terbangunnya kerja sama antar
daerah dengan daerah penghasil
pangan untuk suplai pangan
berkelanjutan
Penjaminan ketersediaan pangan dan
menjaga stabilitas harga pasokan
I. Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan produksi dan
produktivitas perikanan
Meningkatnya aksesibilitas pelaku
usaha perikanan
Peningkatan kapasitas armada perikanan
tangkap, dan alat penangkapan ikan (API)
yang handal, efisien, dan berdaya saing
Meningkatnya kapasitas dan
kemampuan SDM perikanan
tangkap dan budidaya
Pengiriman nelayan tangkap dan budidaya
terpilih untuk belajar
J. Energi dan Sumber Daya Mineral
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya
alam
Meningkatnya pengawasan dan
pengendalian pemanfatan sumber
daya alam
Pengawasan dan pengendalian pemanfatan
sumber daya alam
K. Keuangan dan Daya Saing Daerah
Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
pendapatan daerah
Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan pendapatan daerah
Peningkatan PAD dan PBB
Sosialisasi pendapatan daerah
Peningkatan Lembaga Ekonomi daerah
Misi 4 : Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
peningkatan Pembinaan pelaku olhraga
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 8
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Peningkatan Pelaksanaan kegiatan seni
budaya dan adat Istiadat Ke-Acehan yang
Islami
Pengembangan pengelolaan rumah budaya
dan pusat kesenian
Membekali masyarakat dengan pengetahuan
hukum adat
Pengoptimalkan Sumber Daya Manusia
tentang syari'at Islam
Mengembangkan publikasi dan
penyelenggaraan pusat informasi pariwisata
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
A. Urusan Penunjang Lainnya/Program Rutin
Meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi
Peningkatan pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Peningkatan Disiplin
Aparatur
Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya peraturan dan
Otonomi Daerah
Peningkatan peraturan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya kerjasama Peningkatan kerjasama
Meningkatkan Kelembagaan Daerah Meningkanya Kelembagaan Daerah
B. Pertanahan
Meningkatkan Sistem Pendaftaran
Tanah untuk Pelayanan kepada
masyarakat
Meningkatnya Sistem Pendaftaran
Tanah
Peningatkatan Sistem Pendaftaran Tanah
C. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Meningkatkan penataan Administrasi
Kependudukan
Meningkatnya Penataan
Administrasi Kependudukan
Penataan Administrasi Kependudukan
D. Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Meningkatkan Keluarga Berencana Meningkamya Keluarga Berencana Peningkatan Keluarga Berencana
E. Pelayanan Sistem Informasi
Mewujudkan pelayanan sistem
informasi terintegrasi
Adanya pelayanan sistem informasi
terintegrasi
Pembuatan pelayanan sistem informasi
terintegrasipadu
Peningkatan sinergi perencanaan dan
penganggarankelembagaan
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 9
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
F. Penelitian dan pengembangan
Mewujudkan Penelitian Pengembangan Tewujudnya Penelitian
Pengembangan Pendidikan dayah
Perwujutan Penelitian Pengembangan
Pendidikan dayah
G. Kearsipan
Meningkatkan jumlah dokumen dan
pengarsipan
Meningkatnya jumlah dokumen dan
pengarsipan
Meningkatkan jumlah pengarsipan
H. Perpustakaan
Mewujudkan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Terwujudnya Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
I. Persandian
Mewujudkan Pengelolaan dan
Pengembangan Persandian Daerah
Terwujudnya Pengelolaan dan
Pengembangan Persandian Daerah
Pengelolaan dan Pengembangan Persandian
Daerah
J. Pengawasan
Meningkatkan Pengendalian dan
Pengawasan
Meningkatnya Pengendalian dan
Pengawasan
Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan
K. Sekretariat Dewan
Meningkatkan Kapasitas Perwakilan
Rakyat Daerah
Meningkatnya Kapasitas Perwakilan
Rakyat Daerah
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Meningkatan Kapasitas Kerjasama dam
Informasi dengan media
L. Kecamatan
Meningkatkan pelayanan tingkat
kecamatan
Meningkatnya pelayanan tingkat
kecamatan
Peningkatan pelayanan tingkat kecamatan
Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan
A. Perencanaan Pembangunan
Memantapkan sistem perencanaan
pembangunan berdasarkan data yang
akurat, terukur dan bertanggungjawab
berbasis online
Terwujudnya pengembangan sistem
perencanaan, penganggaran,
pengendalian dan evaluasi
pelaporan berbasis data dan
informasi yang terintegratif,
koordinatif dan akuntabel berbasis
online
Meningkatkan kualitas koordinasi dan
dokumen dalam perencanaan, penganggaran,
evaluasi dan pelaporan
B. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan dan memeratakan
pembangunan sarana dan prasarana
yang terintegrasi, layak, memadai dan
berkualitas
Terwujudnya pemerataan
pembangunan dalam pemenuhan
infrastruktur dasar masyarakat
Pembangunan sarana dan prasarana
infrastruktur dasar
Terwujudnya pembangunan dalam
upaya peningkatan swasembada
pangan
Meningkatkan operasional sistem jaringan
irigasi yang terpadu
Meningkatnya cakupan layanan air
minum dan sanitasi
Meningkatkan pelayanan air minum, kualitas
air tanah dan pengembangan sanitasi layak
dalam mendukung Universal Access
Terwujudnya penataan kawasan
kumuh perkotaan
Menata kawasan kumuh perkotaan selaras
dengan perbaikan estetika dan keindahan
Memantapkan dan Meningkatkan upaya
mitigasi bencana
Terwujudnya pemantapan sistem
jaringan drainase dan saluran
pembuang
Optimalisasi sistem jaringan drainase
khususnya dilokasi rawan banjir dan
genangan
Terwujudnya Revitalisasi dan
normalisasi sungai-sungai
Membangun keberfungsian daerah sempadan
sungai dan memaksimalkan kinerja
pengelolaan sungai beserta jaringannya
Terwujudnya pemantapan dan
peningkatan upaya mitigasi,
pencegahan, pengendalian dan
penanganan bencana serta upaya
mengurangi dampak bencana
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya
dalam rangka menanggulangi dampak
bencana
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 10
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Terwujudnya pengembangan sistem
penataan ruang wilayah dan perkotaan
yang terpadu, terarah dan representatif
Meningkatnya perencanaa tata
ruang dengan pendekatan zoning
regulation
Melaksanakan regulasi penataan ruang
sesuai dengan RTRW
Tertatanya pembangunan dan
lingkungan sesuai dengan dokumen
teknis penataan ruang
Meningkatkan kontrol pemerintah terhadap
penataan ruang perkotaan dan wilayah
C. Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Meningkatkan taraf hidup masyarakat
khususnya masyarakat berpenghasilan
rendah
Tersedianya rumah layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
Membangun dan merehabilitasi rumah layak
huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
sesuai dengan basis data terpadu
D. Lingkungan hidup
Melaksanakan Pembangunan yang
berorientasi pada keseimbangan daya
dukung lingkungan, sosial dan ekonomi
Terwujudnya Pengembangan Sistem
Pembangunan Ekologis yang
berorientasi pada peningkatan
kualitas dan daya dukung
lingkungan
Membangun kembali keberfungsian daerah
aliran sungai sebagaimana kaedah
kelestarian lingkungan hidup
Terlaksananya penanganan,
pengelolaan dan pengawasan kinerja
persampahan
Menyediakan sistem pengelolaan sampah
terpadu
E. Perhubungan
Meningkatkan dan mengembangkan
sarana dan prasarana transportasi dan
kelalulintasan yang layak dan memadai
Meningkatnya aksesibilitas sistem
layanan angkutan umum yang
terintegrasi
Meningkatnya pembangunan dan
pemeliharaan sarana prasarana
Meningkatnya kualitas kelaikan
angkutan umum
Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian
kenderaan bermotor
F. Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan dan mengembangkan
sistem informasi dan komunikasi daerah
Terwujudnya kelancaran
komunikasi dan pertukaran
informasi pemerintah dan
masyarakat
Meningkatkan Kualitas, variasi dan
jangkauan media informasi yang
menghubungkan pemerintah dengan
masyarakat
Misi 7 : Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat
A. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat
Pembentukan dan pengangkatan petugas
keamanan di gampong
Meningkatkan keamanan bagi
masyarakat gampong
Masyarakat gampong Bimbingan teknis cara penyelesaian
pelanggaran K3
agar masyarakat memahami tetang
berpolitik dan bernegara
Seluruh masyarakat yang sudah
berhak ikut Pemilu
Pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan dan
pembinaan kepada masyarakat
Agara seluruh instansi terkait mampu
memberikan sosialisasi tentang arti
kebangsaan
Seluruh Instan terkait Menciptakan kesepahaman dengan Instansi
terkait
Memberirikan pemahaman tertang tata
cara berpotik
Seluruh masyarakat yang sudah
berhak ikut Pemilu
Sosialisasi kepada masyarakat
Menurunkan angka kemiskinan Keluarga Miskin Pemanfaatan Basis Data terpadu
Bencana banjir dapat di tanggulangi Daerah Rawan Banjir Penyiapan sarana dan sdm penanggulangan
banjir
Meningkatkan Kapasitas SDM
penanggulangan banjir
Tenaga pencegahan dan
penanggulang banjir
Pelatihan dan Bimbingan Teknis SDM yang
handal untuk penanganan banjir
Meningkatkan Kapasitas SDM
penanggulangan kebakaran
Tenaga pencegahan dan
penanggulang Kebakaran
Pembiayaan, pelatihan penanggulangan
kebakaran
Perbaikan Jalan dan Jembatan darurat Jalan dan Jembatan Daryrat Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
B. Sosial
Membina pemuda dari bahaya
penyalahgunaan Narkoba, HIV/AIDS
dan pergaulan bebas
Terbinanya pemuda dari bahaya
Narkoba, HIV/AIDS dan pergaulan
bebas
Pembinaan dan penangggulangan pemuda
dari bahaya penyalahgunaan Narkoba,
HIV/AIDS dan pergaulan bebas
Memberikan keterampilan bagi PMKS Seluruh PMKS dalam wilayah Kab.
Bireuen
memberikan bantuan, paket, dan kebutuhan
serta pelatihan bagi peserta rehabilitasi sosial
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 11
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Meningkatkan kehidupan bagi warga
cacat dan disabilitas
Penyandang cacat, trauma dan
disabilitas lainnya
Pelatihan, bimbingan dan pembinaan serta
keterampianb
Memberdayakan masyarakat lanjut usia Masyarakat di Panti asuhan / panti
Jompo
Melakukan pembinaan kepada para warga
lanjut usia di panti
Menciptakan ketrampian dan lapangan
kerja bagi warga exs penyandang
penyakit sosial
Para warga Exs penyandang
penyakit sosial
Pelatihan ketrampilan sesuai dengan
kebutuhan
Memberikan pemehaman tentang
penyakit sosial
Masyarakat rawan penyakit sosial Penyuluhan dan sosialisasi dampak penyakit
sosial dan publikasi
Membangun koordinasi dan konsultasi
antar SKPK
Seluruh SKPK dalam wil. Kab.
Bireuen
Pelakasanaan rapat, pertemuan, Monitoring
dan evaluasi
Meningkatkan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan
masyarakat
Meningkatnya Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan
masyarakat
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak
Seluruh SKPK terkait melaksanakan
PPRG
Seluruh SKPK terkait dengan
program kesetaraan gender
Perencanaan dan penganngaran yang
responsif gender
Memberdayakan perempuan untik
membuka usaha
masyarakat perempuan non pegawai
negri/swasta
Bimbingan manajemen usaha bagi
perempuan dan pelatihan ketrampialan
Meningkatkan kapasiatan dan
pengetahuan Anggota DPW, BKMT
Kecamatan dan Organisasi perempuan
Anggota DPW, BKMT Kecamatan
dan Organisasi perempuan
Peningkatan Kapasitas Anggota DWP,
Pembinaan BKMT Kecamatan, Pembinaan
Organisasi Perempuan (GOW)
sebagai contoh desa mandiri dan
penigkatan kualitas adm desa
1 Gampong Percontohan Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan pembinanan dan
kesejahteraan keluarga
Kelompok Bina keluarga Pelatihan Kader Kelompok Bina Keluarga
Balita (BKB), Pelatihan Kader Kelompok
UPPKS
Tumbuh kembangnya kecerdasan serta
meningkatnya kesehatan dan daya tahan
tubuh anak
Anak sekolah daerah terpencil dan
miskin
Pemberian PMT-AS daerah terpencil
Meningkatkan kemampuan lembaga
pemerintahan gampong
Apatur Pemerintah dan
Pemerintahan gampong
Partisipasi Gelar TTG , BBGRM dan HKG-
PKK Tingkat nasional, Provinsi dan
Kabupaten.
Meningkatkan kemauan dan
kemampuan membangun gampong
Masyarakat dan aparatur gampong sosialisasi posyandu terintegrasi, Pelatihan
ketrampilan usaha budidaya tanaman,
ketrampilan manajemen BUMG
Meningkatkan kemampuan Aparatur
gampong
Aparatur pemerintahan gampong Fasilitasi dan Sosialisasi Penyusunan APBG.
Penyusunan Pedoman Regulasi Pengelolaan
Keuangan Desa, Pelatihan dan
Sinkronisasi/update Aplikasi Siskeudes oleh
Satgas Siskeudes
Tersedianya mukim pada dearah
kemukiman masing-masing
wilayah kekosongan mukim
gampong
Penyaringan dan Pemilihan secara Serentak
Imum Mukim
agar dapat meningkatkan kinerja Imum
Mukim dan Tuha 4 Mukim
Imum Mukim dan Tuha 4 Mukim Pemberian Insentif/honor Imum Mukim dan
Tuha 4 mukim
Meningkatkan pengetahuan masyarakat
tentang KB
Pos KB Gampong, Program KB-
TNI, palayan KB untu masyarakat
Kegiatan Pelayanan KB dan Pengobatan
Gratis, Revitalisasi Program KB-TNI,
Penyebaran Informasi KB
meningkatkan pemahaman tentang
Reproduksi Remaja
kelompok Remaja dan Mahasiswa Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendidik Sebaya
Kelompok PIK-Remaja/Mahasiswa.
Meningkatkan pelayanan KB yang
maksimal
Pembangunan Balai Penyuluh KB,
Pembangunan Gudangan Obat dan
alat KB, Pengadaan sarana petugas
lapangan KB
Pembangunan Balai Penyuluh KB, Alat dan
Obat Kontrasepsi, Pengadaan Sarana
Petugas Lapangan KB
Meningkatkan Pelayanan KB di
gampong
50 Klinik KB, 17 Kecamatan,
PPKBD dan SUB PPKBD 609
Desa
Penyuluhan KB, Pendistribusian Obat KB,
Pergerakan Gampong KB, Pembinaan kade
KB gampong
Menurunkan angka kemiskinan Fakir miskin, korban bencana,
Tenaga TKSK, Tenaga PKH dan
PMKS lainnya
Pembinaan bagi Wanita Rawan Sosian
ekononi (WRSE, bantuan untuk fakir miskin,
biaya operasional TKSK, PKH, BDT,
Rumah dhuafa, bantuan untuk fakir miskin
lainnya
menyalurkan bantuan tanggab darurat
dan fakir miskin
Penanganan Fakir miskin dan
korban bencana
Membina para Mustahik dalam mengatasi
ketimpangan ekonomi dan kesenjangan
sosial
meningkatkan kesejahteraan sosial fakir
miskin, anak yatim dn kaum dhuafa
Fakir miskin, anak yatim dan kaum
dhuafa
menyalurkan bantuan zakat, infaq dan
bantuan lainnya sesuai dengan BDT
Penyampaian syariat islam melalui
silaturrahmi kabupaten ke kecamatan
Safari ramazan di dimesjid
kecamatan, mushaal kantor
pemetahan
Pelakasanaan safari Ramazan, Pengajian
rutin di musalla,
Meningkatnya Pelayanan Publik bagi
masyarakat dibidang Penanggulangan
Bencana
Penanggulangan dan penanganan
Bencana daerah rawan bencana
tersedianya sarana dan prasaran serta SDM
penanggulangan bencana
Efektifnya Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Masyarakat dan Aparatur
Pemerintah
Terintegrasinya Laporan Pengaduan
LAPOR-SP4N Kemempan RB Dengan
Pemerintah Kab. Bireuen
Meningkatkan kesadaran Nasional
melalui peringatan hari hari besar
Seluruh SKPK dan Kecamatan Peringatan Hari besar
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 12
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
VI.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PAGU INDIKATIF
Dari rumusan visi,misi tujuan dan sasaran dikelompokkan menjadi “Tujuh Pilar
Pembangunan Kabupaten Bireuen 2017 – 2022 yaitu masing masing memiliki maksud dan
pengertian sebagai berikut :
1. Syariat islam, sosial adat dan budaya;
Mewujudkan masyarakat yang agamis,bersosialisasi adat yang santun,beradab dan
berbudaya, yaitu suatu kondisi masyarakat yang senantiasa memahami dan menerapkan
nilai-nilai agama dalam kehidupansehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas
keimanan dan ketaqwaankepada Allah SWT serta berakhlak mulia yang
berdampakterhadap keamanan, perilaku sosial,ketertiban,adat dan budaya serta
produktivitas tinggi. Oleh karenanya Kabupaten Bireuen mendorong dan
memprogramkan adanya gampong percontohan syariat Islam yang menjadi model bagi
gampong gampong lainnya. Meningkatkan Pengawasan adanya pelanggaran syariat
Islam yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat dan langkah yang ditempuh
dilakukan pembinaan bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut perlu memperkuat
kelembagaan yang telah ada untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang
disertai dengan dukungan dana yang memadai dan program yangtepat.
2. Penanggulangan kemiskinan
Mewujudkan kreatifitas dan aktifitas sumber daya manusia kemiskinan dengan
mengurangi ketergantungan dan memberikan daya dukungdalam bentuk ketrampilan
dan modal usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
Mewujudkan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang bermutu dan gizi yang layak,
aman dikonsumsi, merata serta terjangkau.untuk itu perlu qanun/regulasi yang
mengatur pemanfaatan lahan dan mengganti lahan yang sudah beralih fungsi dengan
cara memperluas lahan pertanian meliputi ; pencetakan sawah baru dan
mengoptimalkan sawah-sawah yang tidak produktif, dengan memperhatikan RTRW
Daerah Kabupaten Bireuen. Dibutuhkan sarana dan prasarana ketahanan pangan yang
memadai guna meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas pangan, berupa
penyediaan bibit unggul, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, sarana irigasi
yang memadai, penyediaan alat-alat produksi pertanian, pengaturan musim tanam serta
perlu di bangun lumbung pangan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di orientasikan
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 13
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
dalam bentuk usaha koperasi yang optimal ,kelompok usaha kecil dan menengah. Oleh
karenanya Pemerintah harus memberikan dukungan, pendampingan dan pendana yang
cukup dari berbagai sumber. Akses pemodalan, pembinaan manajemen koperasi
terutama dengan pengawasan dan pengembangan usaha yang lebih luas. Pemerintah
perlu mendorong adanya kelompok usaha koperasi khusus di bidang usaha tertentu
seperti petani sawit, petani palawija, nelayan, petani tambak, industri rumah tangga,
pedagang kecil, sehingga mempermudah akses berusaha.
4. Kesehatandan Lingkungan Hidup;
Mewujudkan Pembangunan Kesehatan dan lingkungan hidup yang mendukung upaya
Program Indonesia Sehat. Dengan demikian perlu dibuat perencanaan dan
pembangunan RTH tersebut untuk kenyamanan warga masyarakat. Oleh karena
semakin rendahnya daya dukung alam yang berdampak menurunnya kualitas air dan
udara, maka diperlukan adanya laboratorium/alat uji kualitas air dan udara tersebut
melalui pengoptimalan Laboratorium lingkungan hidup yang saat ini tidak berfungsi.
Oleh sebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan,
maka pemerintah perlu mensosialisasikan dan membuat regulasi tentang kebersihan
lingkungan, termasuk regulasi persampahan di seluruh wilayah kabupaten.
5. Pendidikan,Pemuda dan olah raga;
1. Mewujudkan lembaga pendidikan yang keprofesionalan dan akuntabilitas sebagai
pusat ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan
standar nasional dan global.
2. Mewujudkan sumber daya Pemuda yang berkualitas dan menjadikan olahraga
sebagai pondasi dalam pembangunan dan pengembangan prestasi olahraga untuk
menuju event lokal, regional dan nasional.
6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam melakukan pembenahan dan perubahan
secara signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya
manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan
publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-
set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya
mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam
menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance).
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 14
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
7. Menjaga keberlanjutan perdamaian aceh;
Mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat,antara
masyarakat dengan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan
bernegara.
VI.2.1 Tema – Tema Tahunan Pembangunan
RPJMD Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022 dilaksanakan dan di jabarkan dalam
renja dan renstra setiap tahun perencanaan dengan arahan prioritas tema tahunan. Indikasi
Prioritas Tema Perencanaan Tahunan sebagai berikut :
1. Tema Pembangunan Tahun 2018 :
“Melalui Musrenbang Kita Tingkatkan Kualitas SDM Berkarakter, Pemberdayaan
Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berkesinambungan”
2. Tema Pembangunan Tahun 2019 :
“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi yang Terpadu
dalam Rangka Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan”
3. Tema Pembangunan Tahun 2020 :
“Memacu Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja dan Swasembada Pangan
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat”
4. Tema Pembangunan Tahun 2021 :
“Mengembangkan Potensi SDA dan Daya Saing SDM untuk percepatan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”
5. Tema Pembangunan Tahun 2022 :
“Memantapkan Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama Regional Menuju
Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bireuen”
Lebih lanjut, untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kabupaten bireuen,
disajikan pada table 6.2 berikut ini. Arah kebijakan diuraikan setiap tahun anggaran,
disesuaikan dengan misi yang ingin dicapai pada RPJMK Bireuen tahun 2017 s/d 2022.
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 15
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bireuen
No. TAHUN ARAH KEBIJAKAN UMUM
1. 2018 1. Penguatan Syariat Islam.
2. Menurunkan angka kemiskinan0,5 % dari tahun sebelumnya.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,47% dari tahun
sebelumnya.
4. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 0,9% dari tahun
sebelumnya.
5. Penguatan kelembagaan perekonomian.
6. Peningkatan ketahanan pangan dan energi.
7. Penyediaan lahan
8. Penyiapan dokumen perencanaan.
9. Pembangunan infrastruktur dasar.
10. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan sektor
lainnya.
11. Monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
13. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
14. Peningkatan mutu pendidikan dan dayah.
15. Peningkatan pelestarian adat dan budaya.
16. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.
17. Peningkatan budaya baca.
18. Peningkatan mutu pelayanan ASN kepada publik.
2. 2019 1. Penguatan Syariat Islam.
2. Menurunkan angka kemiskinan 1 % dari tahun sebelumnya.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,53% dari tahun
sebelumnya.
4. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 0,9% dari tahun
sebelumnya.
5. Penguatan kelembagaan perekonomian gampong.
6. Peningkatan ketahanan pangan dan energi.
7. Penyediaan lahan.
8. Pembangunan/pengembangansarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan sektor
lainnya.
9. Penyiapan dokumen perencanaan.
10. Pembangunan infrastruktur dasar.
11. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
12. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
13. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
14. Peningkatan mutu pendidikan umum dan dayah.
15. Peningkatan pelestarian adat dan budaya.
16. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.
17. Peningkatan budaya baca.
18. Peningkatan mutu pelayanan ASN kepada publik
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 16
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
19. Menghadirkan investor untuk industri dan perdagangan.
20. Peningkatan PAD.
21. Peningkatanketerampilan bagi pencari kerja.
22. Peningkatan dan optimalisasi peran BAZIS.
23. Penanganan sosial masyarakat dari narkoba.
24. Persiapan IT kabupaten.
3. 2020 1. Penguatandan penegakan Syariat Islam.
2. Menurunkan angka kemiskinan 1% dari tahun sebelumnya.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,47% dari tahun
sebelumnya.
4. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 0,6% dari tahun
sebelumnya.
5. Kemandirian kelembagaan perekonomian gampong.
6. Pembangunan/pengembangansarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan sektor
lainnya.
7. Penyiapan dokumen perencanaan.
8. Pembangunan infrastruktur dasar.
9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
10. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
11. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
12. Peningkatan mutu pendidikan umum dan dayah.
13. Peningkatan pelestarian adat dan budaya.
14. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.
15. Peningkatan budaya baca.
16. Peningkatan mutu pelayanan prima kepada publik.
17. Menghadirkan investor untuk industri dan perdagangan.
18. Peningkatan PAD.
19. Revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja).
20. Peningkatan dan optimalisasi peran BAZIS.
21. Penanganan sosial masyarakat dari narkoba.
22. Implementasi IT kabupaten.
4. 2021 1. Penguatan dan penegakan Syariat Islam.
2. Menurunkan angka kemiskinan 1% dari tahun sebelumnya.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,53% dari
tahunsebelumnya.
4. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 0,5% dari tahun
sebelumnya.
5. Kemandirian kelembagaan perekonomian gampong.
6. Pembangunan/pengembangansarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan sektor
lainnya.
7. PembangunanKawasan Industri Bireuen dan fasilitasi
transportasi udara, pariwisata, dan sektor lainnya.
8. Penyiapan dokumen perencanaan.
9. Pembangunan infrastruktur dasar.
10. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 17
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
11. Pemantapan ekonomi kerakyatan.
12. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
13. Pemantapan mutu pendidikan umum dan dayah.
14. Peningkatan pelestarian adat dan budaya.
15. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.
16. Peningkatan budaya baca.
17. Pemantapan mutu pelayanan prima kepada publik.
18. Menghadirkan investor untuk industri dan perdagangan.
19. Peningkatan PAD.
20. Revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja).
21. Peningkatan dan optimalisasi peran BAZIS.
22. Penanganan sosial masyarakat dari narkoba.
23. Pembangunan IT kabupaten.
5. 2022 1. Penguatan dan penegakan Syariat Islam.
2. Menurunkan angka kemiskinan 1 % dari tahun sebelumnya.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,3% dari tahun sebelumnya.
4. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 0,2% dari tahun
sebelumnya.
5. Kemandirian kelembagaan perekonomian gampong.
6. Pembangunan/pengembangansarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan sektor
lainnya.
7. Pembangunan Kawasan Industri Bireuen, transportasi
udara,pariwisata, dan sektor lainnya.
8. Penyiapan dokumen perencanaan.
9. Pembangunan infrastruktur dasar.
10. Pemantapanpengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
11. Peningkatan ekonomi kerakyatan.
12. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
13. Peningkatan mutu pendidikan umum dan dayah.
14. Peningkatan pelestarian adat dan budaya.
15. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.
16. Peningkatan budaya baca.
17. Peningkatan mutu pelayanan prima kepada publik
18. Menghadirkan investor untuk industri dan perdagangan.
19. Peningkatan PAD.
20. Penguatanpendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja.
21. Peningkatan dan optimalisasi peran BAZIS.
22. Penanganan sosial masyarakat dari narkoba.
23. Pemantapan pembangunan IT kabupaten.
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 18
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif, 2018-2022
KO
DE VISI DAN MISI
Program
Pembangunan
Kabupaten
Bireuen
SASARAN INDIKATOR
Standar
Kinerja
(Satuan)
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun
2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Kabupaten
Penanggun
g Jawab
PILAR
2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Visi : Terwujudnya Kabupaten Bireuen yang Adil, Makmur, Aman, Damai Berlandaskan Syari'at Islam
Misi 1 : Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur, dan
terintegrasi berdasarkan syari'at Islam 43,600.90 52,153.52 61,297.29 72,818.73 86,595.99 316,466.43
A. Syariat Islam
Program
Pembinaan Calon
Qari-
Qariah/Peningkatan
Pemahaman,
Penghayatan dan
Pengamalan Al-
Qur-an
Meningkatnya
Nilai-nilai
Syatriat Islam
Dalam tatanan
Kehidupan
Bermasyarakat
Penguatan
pengamalan Al-
Qur'an dan
hadist orang 480.00 10.00 3,195.00 10.00 3,834.00 10.00 4,600.80 10.00 5,520.96 10.00 6,625.15 530.00 23,775.91
Dinas
Syariat
Islam
Lahirnya Qari
dan Qariah
Jumlah Kafilah
MTQ Aceh
Program
Pembinaan Dakwah
dan Syiar Islam
Jumlah Peran
Masyarakat
yang ikut serta
dalam aktifitas
Dakwah dan
Syiar Islam
% 90.00 100.00 245.00 100.00 294.00 100.00 352.80 100.00 423.36 100.00 508.03 100.00 1,823.19
Dinas
Syariat
Islam
Jumlah kader
Dakwah dan
khatib
Program
Pembinaan Syariat
Islam
Jumlah Peran
Masyarakat
yang ikut serta
dalam aktifitas
Syariat Islam
Pasangan 700.00 100.00 1,425.00 100.00 1,710.00 100.00 2,052.00 100.00 2,462.40 100.00 2,954.88 1,200.00 10,604.28
Dinas
Syariat
Islam
Jumlah
pemahaman
keislaman
Pemberdayaan
Keagamaan dan
Keistimewaan
Aceh
Peningkatan
kegiatan
Keagamaan dan
Keistimewaan
Daerah
% 90.00 100.00 495.00 100.00 1,040.00 100.00 600.30 100.00 661.03 100.00 695.86 100.00 3,492.19 SEKDA
Program Pelayanan
dan Pembinaan
Ibadah Haji
Meningkatnya
Sumber Daya
Manusia
tentang syari'at
Islam
Jumlah jamaah
haji Kabupaten
Biereun per
tahun
% 90.00 100.00 925.00 100.00 1,110.00 100.00 1,332.00 100.00 1,598.40 100.00 1,918.08 100.00 6,883.48
Dinas
Syariat
Islam
Program
Pembinaan
Peningkatan dan
Penguatan Syariat
Islam
Jumlah pemuda
memahami
Syariat Islam % 90.00 100.00 2,782.40 100.00 3,338.88 100.00 4,006.66 100.00 4,807.99 100.00 5,769.58 100.00 20,705.51
Dinas
Syariat
Islam
Jumlah aliran
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 19
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 sesat per tahun
Program
Pendidikan Non
formal
Meningkatnya
akses pelayanan
pendidikan
Non-Formal
dan dan
Informal yang
merata bagi
seluruh lapisan
masyarakat
Jumlah
Pendidikan Non
Formal
% 0.80 100.00 180.00 100.00 216.00 100.00 259.20 100.00 311.04 100.00 373.25 100.00 1,339.49
Dinas
Syariat
Islam
Jumlah
gampong yang
islami
Program Penguatan
Lembaga
Keagamaan
Jumlah
Kelembagaan
berdasarkan
syari'at Islam
% 100.00 100.00 12,771.70 100.00 15,326.04 100.00 18,391.25 100.00 22,069.50 100.00 26,483.40 100.00 95,041.89
Dinas
Syariat
Islam
Persentase
kesejahteraan
Program
Peningkatan
Pemahaman
Wawasan Islam
Terciptanya
pemahaman
wawasan
berdasarkan
syariat Islam
Persentase
Pemahaman
Wawasan Islam % 0.80 100.00 1,758.00 100.00 2,109.60 100.00 2,531.52 100.00 3,037.82 100.00 3,645.39 100.00 13,082.33
Dinas
Syariat
Islam
Program
Peningkatan sarana
dan Prasarana
Keagamaan
Terwujudnya
sarana dan
Prasarana
Keagamaan
Jumlah sarana
dan Prasarana
Keagamaan %
70.00
0.72 14,600.00 80.00 17,520.00 85.00 21,024.00 90.00 25,228.80 95.00 30,274.56 90% 108,647.36
Dinas
Syariat
Islam
Jumlah
gampong
berwawasan
syariat islam
Program
Pengembangan
Rumah Kaum
Dhuafa
Jumlah Rumah
Kaum Dhuafa
berwawasan
syariat islam
orang 543.00 543.00 4,350.00 543.00 4,785.00 543.00 5,263.50 543.00 5,789.85 543.00 6,368.84 543.00 26,557.19
Baitul
Mal
Kabupate
n
Jumlah Rumah
Layak Huni
kaum dhuafa
yang dibangun
Program
Kehidupan
Beragama
Meningkatnya
pengawasan
dan pembinaan
pelanggar
syariat islam
Penguatan
kehidupan
beragama % 1.00 100.00 423.80 100.00 400.00 100.00 403.26 100.00 407.58 100.00 458.97 100.00 2,093.61 Sekretaria
t MPU
Program Penguatan
Kelembagaan
Terwujudnya
Penguatan
Kelembagaan
Jasa Pengurus
Baital mal % 100 100% 250.00 100% 270.00 100% 280.00 100% 300.00 100% 320.00 100% 1,420.00 Baital
Mal
Program Sosialisasi
dan Publikasi
Publikasi baital
mal tahap 0
3 200.00
3 200.00
3 200.00
3 200.00
3 200.00 15 1,000.00
Baital
Mal
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan
348,816.16
419,913.4
8
411,520.73
427,918.39
452,616.68
2,060,785.45
A. Pendidikan
Program
Pendidikan Anak
Usia Dini
Meningkatnya
proporsi anak
yang terlayani
pada
pendidikan
anak usia dini
Angka
Partisipasi
Kasar (APK)
PAUD % 50.00 55.00 10,490.70 60.00 11,539.77 65.00 12,693.75 65.00 13,963.12 70.00 15,359.43 75.00 64,046.77
Disdikpor
a
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 20
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
Sarana
Prasarana
Pendidikan
dasar Sembilan
tahun sesuai
SPM
Fasilitas
Pendidikan
dasar Sembilan
Tahun % 85.00 87.00 49,983.66 90.00 75,502.52 93.00 66,841.99 95.00 58,308.91 98.00 53,142.32 98.00 303,779.40
Disdikpor
a
Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan
Tenaga
kependidikan Dasar
Sembilan Tahun
Terpenuhinya
kebutuhan
pendidik dan
kependidikan
yang
profesional
Nilai UKG
% 95.00 100.00 2,950.00 100.00 3,540.00 100.00 4,248.00 100.00 5,097.60 100.00 5,607.36 100.00 21,442.96 Disdikpor
a
Proram manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Disdikpor
a
Program
Pendidikan Non
Formal/Kesetaraan
Angka
Partisipasi
Sekolah Non
Formal/Kesetar
aan
% 10.00 15.00 1,225.30 20.00 1,347.83 25.00 1,482.61 30.00 1,630.87 35.00 1,793.96 40.00 7,480.57 Disdikpor
a
Program
Pendidikan Dayah
dan Pemberdayaan
Santri
Angka
Partisipasi
Sekolah
DAYAH
% 60.00 63.00 2,841.60 65.00 3,409.92 68.00 4,091.90 70.00 4,910.28 75.00 5,584.48 75.00 20,838.18
Dinas
Pendidika
n Dayah
Program
Peningkatan Mutu
Pendidik Dayah
Meningkatnya
Kapasitas
Tenaga
Pendidika
Dayah
Persentase
pendidik dan
guru/tenaga
kependidikan
yang memenuhi
standar
kompetensi
% 95.00 100.00 2,950.00 100.00 3,540.00 100.00 4,248.00 100.00 5,097.60 100.00 5,607.36 100.00 21,442.96
Dinas
Pendidika
n Dayah
Program
Peningkatan sarana
dan pra sarana
dayah
lancarnya
Proses Belajar
di Dayah
Jumlah dayah
berkualitas % 35.00 70.00 500.00 75.00 500.00 80.00 500.00 85.00 500.00 90.00 500.00 400.00 2,500.00
Dinas
Pendidika
n Dayah
Program
Pembinaan
Manajemen Dayah
Pengololaan
dayah sesuai
standar
Jumlah dayah
dengan
pengelolaan
sesuai standar
% 50.00 52.00 480.00 55.00 576.00 58.00 691.20 63.00 829.44 70.00 953.86 70.00 3,530.50
Dinas
Pendidika
n Dayah
Program :
Pengembangan
Teknologi
Informasi Dayah
dayah 40.00 24.00 80.00 24.00 80.00 24.00 80.00 24.00 80.00 24.00 80.00 160.00 400.00
Dinas
Pendidika
n Dayah
Program penelitian
dan pengembangan
dayah
% 14.00 10.00 50.00 10.00 50.00 10.00 50.00 10.00 50.00 10.00 50.00 64.00 250.00
Dinas
Pendidika
n Dayah
Program :
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
% 100.00 100.00 228.50 100.00 290.00 100.00 345.00 100.00 400.00 100.00 503.30 100.00 1,766.80
Majelis
Pendididi
kan
Daerah (
MPD )
Program : Bantuan
Beasiswa Miskin
Baitul Mal
Menurunnya
Angka Putus
Sekolah
Angka Putus
Sekolah orang 100.00 100.00 1,960.00 100.00 1,960.00 100.00 1,960.00 100.00 1,960.00 100.00 1,960.00 100.00 9,800.00
Baitul
Mal
Kabupate
n
0.00
B. Kesehatan
Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Terpenuhinya
kebutuhan
tenaga
kesehatan yang
kompeten
Terpenuhinya
SDM
Kesehatan yang
kompeten
Kegiatan 4 -
- 4
100 4
200 4
250 4
300
#VALU
E!
850 Dinkes
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 21
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Program Pengadaan
Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Seluruh
Puskesmasa
dan
Jaringannya (18
PKM, 47 Pustu
dan 285
Poskesdes)
Seluruh
Puskesmas dan
Jaringannya
mendapatkan
distribusi obat-
obatan yang
merata
Kegiatan 4 4
6,599 4
7,023 4
7,985 4
8,783 4
9,662
20
40,052 Dinkes
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Calon
Jamaah/Jamaah
Haji , Orang
Dengan
Gangguan Jiwa
atau Kelompok
Khusus
mendapat
layanan
kesehatan yang
layak
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Kecamata
n 17 17
55 17.00
61 17.00
67 17
73
17
17
85
272 Dinkes
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
masyarakat
Seluruh
Puskesmas
dalam wilayah
Kabupaten
Bireuen
seluruh
Puskesmas
mendapatkan
sarana dan
prasarana
promkes dan
seluruh
Puskesmas
melaksanakan
promkes
Puskesma
s 18 19
1,230
20
1,230
20
1,230
20
1,230
20
1,230
99
6,150 Dinkes
Program perbaikan
gizi masyarakat
seluruh
masyarakat
dalam wilayah
Kabupaten
Bireuen
terlaksananya
penanganan
masalah Gizi
masyarakat
bulan 12 12
1,500 12
1,800 12
2,250
12
2,600 12
2,900
60
11,050 Dinkes
Program
Pengembangan
Lingkungan sehat
Jajanan anak
sekolah,
penyediaan
minuman isi
ulang,
lingkungan
tempat-tempat
umum dan
kesehatan olah
Raga
Terselenggarab
ya penyehatan
lingkungan dan
sanitarian
penduduk
Kecamatn 17 17
700 17 850 17
1,000 17 800 17
1,250
85
4,600 Dinkes
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Kesehatan makanan
dan minuman
Industri rumah
tangga, Jajanan
anak sekolah,
tempat
pengisian
ualang muman,
dan tempat
lainnya
Terlaksananya
pengawasan
dan
pemeriksaan
makanan dan
minuman
Kecamata
n 17 0
- 17 100 17
150 17 200 17
200
68
650 Dinkes
Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehartan
Masyarakat
peserta JKN
dan 20
Puskesmas
serta 47
poskesdes
Meningkatnya
mutu pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
Paket 67 67.00
36,664 67.00
40,072 67.00
40,155 67.00
43,912 67.00
48,045
335
208,848 Dinkes
Program Pelayanan
Kesehatan pada
Badan Layanan
Umum Daerah
(BLUD)
BLU RSD dr.
Fauziah
Bireuen
Terselanggaran
ya pelayanan
kesehatan pada
BLU RSD dr.
Fauziah
Bireuen
bulan 12
12
151,200
12
158,760
12
166,698
12
175,033
12
183,785
60
835,475
RSUD dr.
Fauziah
Bireuen
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 22
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Program
Peningkatan
Kesehatan Ibu
Melahirkan Dan
Anak
Ibu Hamil, ibu
melahirkan ,
ibu meyusui
dan anak
Penyelenggaraa
n kesehatan ibu
dan anak
bulan 12 12
500 12
750 12
1,000 12
1,100 12
1,200
60
4,550 Dinkes
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Anak
Balita
Bayi dan balita
keluarga kurang
mampu
Menurunnya
angka kematian
bayi dan balita
per 1000 14 1
500 2
750 3
1,000 3
1,000 4
1,200
13
4,450 Dinkes
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Daerah dan
lokasi rawan
endemis
Penyakit
Menular
Cakupan desa
yang
mengalami
KLB dilakukan
penyelidikan
epidemiologi
dalam waktu <
24 jam
kegiatan 7 7
1,493 7
1,642 7
1,806 7
1,987 7
2,186
35
9,114 Dinkes
Program
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
Penderita
penyakit
deabetes
mellitus,
Hypertensi,
Jantung, dan
PTM lainnya
Persentase
puskesmas
yang
melaksanakan
Pandu PTM
Kecamata
n 17 17.00
465 17.00
558 17.00
670 17.00
804 17.00
964
85
3,460 Dinkes
Program Pelayanan
Kesehatan Jiwa
Masyarakat
Meningkatnya
Kesehatan Jiwa
dan upaya
pencegahan
penyalahgunaa
n NAPZA
20 puskesmas
melaksanakan
upaya
kesehatan jiwa
bulan 12
12
128
12
141
12
155
12
170
12
187
60
781 Dinkes
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Lansia
Masyarakat
Usia >65 tahun
Tingkat
kepuasan
pelayanan
kesehatan
bulan 12 0.00
- 12
200 12
220 12
242 12
266
48
928 Dinkes
Program
pengadaan,
Peningkatan
perbaikan sarana
dan prasarana
puskesmas,
puskesmas
pembantu dan
jaringannya
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana
kesehatan
Jumlah sarana
dan prasarana
kesehatan yang
sesuai standar
unit/
Paket 50 52
15,305 58
17,000 63
20,000 65
23,000 70
26,000
308
101,305 Dinkes
Program
Pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit /
Rumah Sakit Jiwa /
Rumah Sakit Paru-
Paru / Rumah Sakit
Mata
Fasilitas tempat
pelayanan,
peralatan medis
dan non medis
Tersedianya
sarana dan
prasarana
Rumah sakit
sesuai standar
% - 100.00
58,037 100.00
85,741 100.00
68,903 100.00
73,107 100.00
81,182
500
366,971
RSUD dr.
Fauziah
Bireuen
Program
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana rumah
sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit
paru-paru/ rumah
sakit mata
Fasilitas tempat
pelayanan,
peralatan medis
dan non medis
Sarana dan
prasarana
rumah sakit
dapat
difungsikan
secara
maksimal
% - 100.00
700 100.00
800 100.00
800 100.00
800 100.00
900
500
4,000
RSUD dr.
Fauziah
Bireuen
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 23
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Misi 3 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi
32,372.92
35,843.95
109,271.30
39,123.46
44,382.77
260,994.40
A. Tenaga Kerja
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Meningkatnya
iklim
ketenagakerjaa
n yang kondusif
Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan
berbasis
kompetensi
orang 2200 52 233 200 820 200 870 200 920 200 970 852 3,813.00
DISNAK
ERTRAN
SPRIND
Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan
berbasis
masyarakat
Keg 2 - - 1
150 1
160 1
175 1
200 4 685.00
DISNAK
ERTRAN
SPRIND
Program
Pengembangan dan
Peningkatan
Kapasitas SDM
Keselamatan
dan
perlindungan
Pelatihan 2 - - 2
165 2
195 2
220 2 255 8 835.00
DISNAK
ERTRAN
SPRIND
Program
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
Angka sengketa
pengusaha-
pekerja per
tahun
Unit 1 20 24.58 20
30 20
45 25
70 25
90 110 259.58
DISNAK
ERTRAN
SPRIND
B. Transmigrasi
Program
Pengembangan
Wilayah
Transmigrasi
Tersalurkannya
minat
masyarakat
untuk
bertransmigrasi
Fasilitasi
pengiriman
transmigran
Lokasi 3 - - 1
1,081 1
1,101 1
1,201 1
1,301 4 4,684.30
DISNAK
ERTRAN
SPRIND
Program
Pengembangan
Masyarakat dan
Kawasan
Transmigrasi
Persentase
transmigran
swakarsa
Lokasi 1 1
40 1
90 1
100 1
120 1
135 5 485.00
DISNAK
ERTRAN
SPRIND
C. Perindustrian 0 0.00
Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah (IKM)
Meningkatnya
jumlah dan
kemandirian
industri kecil
dan menengah
dalam
mengembangka
n ekonomi
lokal
Cakupan bina
kelompok
pengrajin
Jumlah
IKM 241 67 1,450.92 100 1,695.00 100 1,852.00 100 2,020.00 100 2,151.00 467 9,168.92
DISNAK
ERTRAN
SPRIND
Program
Peningkatan
Kemampuan
Teknologi Industri
Jumlah
IKM 0 0 0 1 150.00 2 300.00 2 350.00 5 750.00 10 1,550.00
DISNAK
ERTRAN
SPRIND
Program
Pengembangan
sentra-sentra
industri potensial
Meningkatkan
pengembangan
sentra industri
potensial
Jumlah lokasi
pengolahan dan
pemasaran yang
terbangun
IKM
Potensial 106 3
740 3
280 3
305 3
340 3
375 15 2,040.00
DISNAK
ERTRAN
SPRIND
Program Penataan
Struktur Industri
Klaster
Industri 0 - - 1
250 1
250 1
300 1
300 4 1,100.00
D. Koperasi,
Usaha kecil, dan
Menengah
0.00
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Meningkatnya
jumlah koperasi
aktif dan
kemandirian
usaha mikro,
kecil dan
menengah
dalam
mengembangka
Persentase
koperasi aktif
Kelemba
gaan 200 40 145.00 80 300.00 80 350.00 80 400.00 80 450.00 360 1,645.00
DISPEM
DAGKO
P&UKM
Program
Pengembangan
Kewirausahaan
Dan Keunggulan
Persentase
Usaha Mikro
dan Kecil
Angkatan 3 3 Rp
130 5
Rp
226 5
Rp
249 5
Rp
274 5
Rp
301 23 1,178.90
DISPEM
DAGKO
P&UKM
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 24
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Kompetitif UKM n ekonomi
lokal
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Persentase
Usaha Mikro
dan Kecil
UMKM 500 Rp
- 30
Rp
115 30
Rp
127 30
Rp
139 30
Rp
153 120 533.80
DISPEM
DAGKO
P&UKM
Program
Penciptaan Iklim
Usaha Kecil,
Menengah yang
Kondusif
UKM 85 50 Rp
90 115
400
115 Rp
450 115
Rp
500 115
Rp
550 510 1,990.00
DISPEM
DAGKO
P&UKM
E. Penanaman
Modal
0 0.00
Program Penyiapan
Potensi Sumber
Daya, Sarana dan
Prasaranan Daerah
Meningkatnya
investasi pada
berbagai sektor
Jumlah
investor
berskala
nasional
(PMDN/PMA)
Regulasi 1 1 Rp
450 1
Rp
450 1
Rp
450 1
Rp
450 1
Rp
450 5 2,250.00
DISPEN
DAGKO
P
Program
Peningkatan
Pelayanan Publik
Jumlah nilai
investasi
berskala
nasional
(PMDN/PMA)
Izin 5500 5047 Rp
251 5047
Rp
255 5047
Rp
260 5047
Rp
257 5047
Rp
270 25235 1,293.00
DISPEN
DAGKO
P
Program
Peningkatan
Promosi dan Kerja
sama investasi
Rasio daya
serap tenaga
kerja dan
Kenaikan /
penurunan Nilai
Realisasi
PMDN (milyar
rupiah)
Keg 5 Rp
- 5
Rp
545 5
Rp
599 5
Rp
658 5
Rp
724 20 2,525.40
DISPEN
DAGKO
P
F. Perdagangan 0 0.00
Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
Lancarnya
pasokan dan
distribusi
barang-barang
kebutuhan
masyarakat
secara
berkesinambun
gan
Ekspor Bersih
Perdagangan Angkatan 1 5
Rp
390 5
Rp
390 5
Rp
390 5
Rp
390 5
Rp
390 25 1,950.00
DISPEN
DAGKO
P
Program
Pembinaan
Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
Jumlah kasus
kelangkaan
barang pokok
pertahun
Jenis 69 1 Rp
626 1
Rp
701 1
Rp
771 1
Rp
848 1
Rp
933 5 3,879.00
DISPEN
DAGKO
P
Program
Peningkatan
Efesiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Cakupan bina
kelompok
pedagang/usaha
informal
Pasar 11 3 Rp
4,264 3
Rp
3,264 4
Rp
3,264 4
Rp
3,264 4
Rp
3,264 18 17,320.00
DISPEN
DAGKO
P
G.
Pertanian/Perke
bunan/Peternak
an
0.00
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
Berkembangny
a kawasan
sentra produksi
pertanian,
Jumlah
kawasan sentra
produksi
pertanian,
Ekor 50528 671257
1,971 798776
1,790 886.641
1,840 892645
1,890 972648
1,940
3336212
.641 9,431.00 DISTAN
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 25
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Ternak
peternakan dan
perkebunan
peternakan dan
perkebunan Ekor 17394 16483 298 16622 300 16849 280 16905 300 16972
1,941 83831 3,119.00 DISTAN
Program
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
(pertanian/
Perkebunan)
Meningkatnya
aksesibilitas
pelaku usaha
pertanian,
peternakan dan
perkebunan
Rata-rata
peningkatan
produksi
komoditas
pertanian,
peternakan dan
perkebunan
Meter 18700 17075
3,415 6500
1,450 7000
1,480 7000
1,480 7500
1,550 45075 9,375.00 DISTAN
Program
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Peternakan
Kontribusi
Produksi
kelompok
petani terhadap
PDRB
Unit 5 2 233 3 480 2 300 2 350 2 380 11 1,743.00 DISTAN
Program
Peningkatan
Produksi Pertanian/
Perkebunan
Kontribusi
sektor
pertanian/peter
nakan/perkebun
an
Ton 232094 222050 585 235120 640 240240 672 240240 740 244440 780 1182090 3,417.00 DISTAN
Program
Peningkatan
Kesejahtraan Petani
Meningkatnya
kapasitas dan
kemampuan
SDM petani,
peternak dan
pekebun
Jumlah
kelompok
petani yang
mengalami
peningkatan
produksi pasca
pembinaan dan
pendampingan
Petani 125 50 170 150 476 150 990 175 550 175 650 700 2,836.00 DISTAN
Program
Pemberdayaan
Penyuluhan
Pertanian /
perkebunan
Lapangan
Kontribusi
sektor
pertanian,
peternakan dan
perkebunan
BPP 17 17 350 17 500 17 600 17 750.00 17 800.00 55
17 3,000.00 DISTAN
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Petani
Lembaga 150 4 345 2 150 2 150 2 150 2 150 12 945.00 DISTAN
Program
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Pertaian/Perkebuna
n
Meningkatnya
penerapan
teknologi tepat
guna petani,
peternak dan
pekebun
Kontribusi
sektor
pertanian,
peternakan dan
perkebunan
Meter 3500 4800
2,277 3000
1,790
3,500
1,850 3500
2,050 4500
1,900 19300 9,867.00 DISTAN
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
H. Pangan 0.00
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
Terbangunnya
kerja sama
antar daerah
dengan daerah
penghasil
pangan untuk
suplai pangan
berkelanjutan
Ketersediaan
pangan utama
Kelompo
k 35 40
2,000 45 2250 45 2250 45 2250 45 2250 220 11,000.00 DKPP
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
Ketersediaan
energi dan
protein
perkapita
Kw 62,460 0 0 62,580 265 62,600 280 62,600 300 62,680 315 250460 1,160.00 DISTAN
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 26
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Program
Peningkatan
Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan
Kawasan 1 2
250 4 350 6 400 8 350 10 350 30 1,700.00 DKPP
I. Kelautan dan
Perikanan
0.00
Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap
Meningkatnya
aksesibilitas
pelaku usaha
perikanan
Produksi
perikanan Ton 11,048.70
11,500
7,084
12,000 8,100.00
12,000 80,100.00
12,000 8,600.00
12,000 9,760.00 59500 113,644.42 DKPP
Program
Peningkatan
Kegiatan Budaya
Kelautan dan
Wawasan Maritim
kepada Masyarakat
Kelompo
k 11 11
230 11 248 11 248 11 248 11 248 55 1,222.00 DKPP
Program
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
Konsumsi ikan Ton 11,700.00 12,000
2,585 12,500 2,973.00 13,000 3,270.00 13,500 3,597.00 14,000 3,957.00 65000 16,382.00 DKPP
Program
Peningkatan SDM
dan Kelembagaan
Nelayan
Meningkatnya
kapasitas dan
kemampuan
SDM perikanan
tangkap dan
budidaya
Cakupan bina
kelompok
nelayan
Kelompo
k 10 3 270 3 410 3 410 3 270 3 270 15 1,630.00 DKPP
J. Energi dan
Sumber Daya
Mineral
0.00
Program
Pembinaan Bidang
Pertambangan
Meningkatnya
pengawasan
dan
pengendalian
pemanfatan
sumber daya
alam
Ketersediaansu
mberdaya alam
% - 100 135 100 145.35 100 159.89 100 175.87 100 193.46 500 809.57 SETDAK
AB
K. Keuangan
dan Daya Saing
Daerah
0 0.00
Program
Peningkatan PAD
dan PBB
Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
pendapatan
daerah
Persentase
kenaikkan PAD
per tahun
Objek 26 26
243 26
310 26
350 26
450 26
610 130 1,963.00 BPKD
Program
Optimalisasi
Penghitungan dan
Penetapan Pajak
Bumi dan
Bangunan
Persentase
kenaikkan PBB
dan retribusi
per tahun
PBB 138,566 144418
200 150000 438 152000 526 155000 631 157000
757 758418 2,551.10 BPKD
Program
Optimalisasi
Perhitungan dan
Penetapan Pajak
Retribusi Daerah
Pajak/Ret
ribusi 1450
-
- 1,450
365 0
- 0
- 1,450
300 2900 665.00 BPKD
Program Sosialisasi
Tentang
Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah
Produktivitas
total daerah Kali 0
-
- 0
80
-
-
-
- 0
100 0.02 180.00 BPKD
Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Keterbukaan
ekonomi % 100 770 100 810 100 855 100 915 100 980 500 4,330.00
DPMGP
K
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 27
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Perdesaan
Program
Pembinaan
Kelembagaan dan
Penunjang
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Mukim dan
Gampong
% 100 66 100 100 100 100 100 100 100 100 500 466.00 DPMGP
K
Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
% 100 61 100 67.1 100 73.81 100 81.19 100 89.31 500 372.41 SEKDA
Misi 4 : Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan
dan pariwisata
8,160.00
8,993.00
8,391.80
8,356.48
9,030.65
43,001.93
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Cakupan
pembinaan
olahraga
% 80 100 70 100 88 100 96.8 100 106.48 100 85.65 100
446.93
SEKDA
0
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Olahraga
Unit 1 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 8
5000
Disdikpor
a
Program
Pembinaan Cabang
Olahraga Prestasi
Tingkat Daerah
Cabang
Olah raga 3 3 700 3 750 3 800 3 850 3 900 15
4000
Disdikpor
a
Program
pegembangan nilai
budaya
Jumlah
komunitas
budaya yang
aktif
mengadakan
kegiatan setiap
tahunnya
Gampong 2 0 0 1 40 1 50 1 60 1 70
4
220
Sekretaria
t MAA
Program
Pengembangan
Budaya Daerah
Kegiatan NA 1 30 3 200 4 225 4 250 5 275 17
950
Sekretaria
t MAA
Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Benda, Situs
dan Kawasan
Cagar Budaya
yang
dilestarikan
Kegiatan 0 0 0 2 200 2 250 3 300 3 350 10
1,100
Sekretaria
t MAA
Program
Pelestarian dan
Pembinaan Adat
Istiadat
Jumlah cagar
budaya yang
dikelola secara
terpadu
Kegiatan 2 0 0 3 300 4 350 4 400 5 500 16
1,550
Sekretaria
t MAA
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Hukum Adat
penyelesaiaan
masalah dgn
hukum adat
gampong NA 1 100 1 120 1 130 1 140 1 150 5
640
Sekretaria
t MAA
Program
Pelestarian dan
Aktualisasi Adat
Budaya Daerah
70% 100 70% 200 70% 200 70% 200 80% 200 85% 900 Sekretaria
t MAA
Program
Pembinaan
Lembaga Adat dan
gampong NA 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 10
1000
Sekretaria
t MAA
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 28
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Tokoh Adat
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Majelis Adat
Aceh
Naiknya
kompetensi
sumber daya
Majelis Adat
Aceh
% 100 510 100 180 100 200 100 220 100 240 100
1350
Sekretaria
t MAA
Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
Kunjungan
wisata % NA 100 5,250.00 100 5,415.00 100 4,590.00 100 4,330.00 100 4,760.00 100
24345
Disdikpor
a
Program
Pengembangan
Pemasaran
pariwisata
Lama
kunjungan
Wisata NA 2 200 2 300 2 300 2 300 2 300 10 1500
Disdikpor
a
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih
189,729.10 194,358.3
6
187,853.79 201,744.50 229,498.16 1,003,183.91
A. Urusan
Penunjang
Lainnya/Progra
m Rutin
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Jumlah Bulan
pelayanan
administrasi
Bln 12 69,765.73 12 70,501.08 12 85,706.13 12 96,254.87 12 112,137.47 60 434,365.28
Semua
SKPD
dan
Kecamata
n
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkatnya
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Persentase
Kepatuhan
Aparatur
SKPD 52 52 8,757.91 52 9,644.42 52 11,350.09 52 11,972.74 52 13,179.98 260 54,905.14
Semua
SKPD
dan
Kecamata
n
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah bulan
terpenuhinya
kebutuhan
sarana prasarna
aparatur
SKPD 52.00 52.00 58,077.19 52.00 55,123.84 52.00 32,203.89 52.00 31,881.95 52.00 37,353.24 260 214,640.11
Semua
SKPD
dan
Kecamata
n
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Persentase
Peningkatan
SDM Aparatur
SKPD 52.00 52.00 7,813.61 52.00 7,308.49 52.00 7,987.01 52.00 8,826.11 52.00 9,761.74 260 41,696.96
Semua
SKPD
dan
Kecamata
n
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Meningkatnya
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Jumlah laporan
keuangan SKPD 35.00 35.00 8,157.77 35.00 8,695.47 35.00 10,065.59 35.00 11,238.98 35.00 13,138.92 175 51,296.73
Semua
SKPD
Program
Pembinaan
Otonomi Daerah
Meningkatnya
peraturan dan
Otonomi
Daerah
Jumlah
peraturan dan
Otonomi
Daerah
Dokumen 2.00 2.00 365.00 2.00 395.00 2.00 425.40 2.00 452.00 2.00 477.80 10 2,115.20 SEKDA
Program
Peningkatan
Perundang-
undangan
Dokumen 2.00 2.00 365.00 2.00 395.00 2.00 425.40 2.00 452.00 2.00 477.80 10 2,115.20 SEKDA
Penyusunan Produk
Hukum Daerah Dokumen 1.00 1.00
345.00 1.00
421.00 1.00
496.00 1.00
571.00 1.00
646.00 5 2,479.00 SEKDA
Pelayanan Jasa Tahun 1.00 1.00 85.00 1.00 92.50 1.00 97.50 1.00 102.50 1.00 157.50 5 535.00 SEKDA
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 29
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Advokasi
Penyusunan Buku
Informasi Hukum Buku 62.00 62.00 25.00 62.00 27.50 62.00 29.50 62.00 31.50 62.00 34.50 310 148.00 SEKDA
Penyusunan Buku
Lembaran Daerah Buku 62.00 62.00 21.00 62.00 25.00 62.00 27.00 62.00 29.50 62.00 32.50 310 135.00 SEKDA
Peningkatan
Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum
Dokumen 1.00 1.00 72.50 1.00 85.00 1.00 105.00 1.00 120.00 1.00 137.00 5 519.50 SEKDA
Sosialisasi Produk
Hukum Daerah dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Kegiatan 1.00 1.00 30.00 1.00 37.50 1.00 45.00 1.00 53.00 1.00 62.00 5 227.50 SEKDA
Penyuluhan Hukum
Kecamata
n 17.00 17.00 168.00 17.00 215.00 17.00 265.00 17.00 320.00 17.00 380.00 85 1,348.00 SEKDA
Bimbingan Teknis
Penyusunan
Peraturan Daerah
Kali 1.00 1.00 41.50 1.00 45.00 1.00 50.00 1.00 55.00 1.00 62.00 5 253.50 SEKDA
Program Kerjasama
Informasi dan
Media Massa
Meningkatnya
kerjasama
Jumlah
kerjasama Kali 1.00 1.00 150.00 1.00 160.00 1.00 180.00 1.00 200.00 4 690.00
DISKOI
NFO
Asistensi Perjanjian
Kerjasama
Pemerintah Daerah
Dokumen 1.00 1.00 10.70 1.00 17.50 1.00 26.00 1.00 31.00 1.00 36.50 5 121.70 SEKDA
Program Kerja
Sama Informasi
dan Media Massa
Tahun 1.00 1.00 1,588.00 0.86 1,682.00 0.90 1,810.00 0.93 1,984.00 0.97 2,175.00 4.66 9,239.00 SEKDA
Program Kerja
sama Pembangunan Dokumen 1.00 1.00 50.00 1.00 50.00 1.00 50.00 1.00 50.00 1.00 50.00 5 250.00 BAPEDA
Program
Pengembangan
Tekhnologi
Informasi Tenaga
Pendidikan Dayah
Kegiatan 1.00 1.00 300.00 1.00 360.00 1.00 432.00 1.00 518.40 1.00 622.08 5 2,232.48
Dinas
Pendidika
n Dayah
Program
Pendidikan
Kedinasan
Angkatan 3.00 3.00 346.00 3.00 2,060.00 3.00 1,816.60 3.00 1,852.70 3.00 1,958.80 15 8,034.10 BKPSD
M
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Orang 2.00 2.00 133.00 2.00 137.00 2.00 0.00 2.00 143.00 2.00 147.00 10 560.00 SEKDA
Penataan
Kelembagaan
Pemerintah
Kabupaten Bireuen
Meningkatkan
Kelembagaan
Daerah
Jumlah
Kelembagaan
Daerah
Dokumen 5.00 5.00 408.69 5.00 309.65 5.00 428.02 5.00 366.82 5.00 404.10 25 1,917.28 SEKDA
B. Pertanahan 0.00
Program
Pembangunan
Sistem Pendaftaran
Tanah
Meningkatnya
Sistem
Pendaftaran
Tanah
Jumlah
Dokumen
Pemetaan,
Penguasaan,
dan Pemilikan
tanah
Kegiatan 1.00 1.00 100.50 1.00 120.60 1.00 144.72 1.00 173.66 1.00 208.39 5 747.87
Dinas
Pertanaha
n
Program penataan,
Penguasaan
,Pemilikian Dan
Penggunaan dan
pemamfaatan
Tanah
Kegiatan 1.00 1.00 335.00 1.00 402.00 1.00 482.40 1.00 578.88 1.00 694.65 5 2,492.93
Dinas
Pertanaha
n
C. Administrasi 0 0.00
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 30
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Meningkatnya
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Persentase
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Tahun 1.00 1.00 1,881.09 1.00 2,017.00 1.00 2,201.00 1.00 2,219.00 1.00 2,358.00 5 10,676.09 DISDUK
CAPIL
D. Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
0 0.00
Program
Kependudukan dan
Keluarga
Berencana
Meningkamya
Keluarga
Berencana
Persentase data
keluarga dan
KB di
desa/kelurahan
Tahun 1.00 1.00 7,240.44 1.00 7,240.44 1.00 7,240.44 1.00 7,240.44 1.00 7,240.44 5 36,202.20 DPMGP
K
Program
Peningkatan
Dukungan Sarana
Pelayanan KB
Jumlah
Pasangan Usia
Subur yang
menjadi peserta
KB Baru
Tahun 1.00 1.00 500.50 1.00 700.50 1.00 900.20 1.00 900.00 4 3,001.20 DPMGP
K
E. Pelayanan
Sistem
Informasi
0 0.00
Program
Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Adanya
pelayanan
sistem
informasi
terintegrasi
Cakupan
pengembangan
dan
pemberdayaan
Kelompok
Informasi
Masyarakat
Tahun 1.00 1.00 35.00 0.00 1 35.00 DPRKPL
H
Program
Pembangunan
Sistem Pendaftaran
Tanah
Kegiatan 1.00 1.00 100.50 1.00 120.60 1.00 144.72 1.00 173.66 1.00 208.39 5 747.87
Dinas
Pertanaha
n
Program
Pengembangan
Sistem Informasi
Pertanahan
Kegiatan 1.00 1.00 75.97 1.00 91.16 1.00 109.39 1.00 131.27 1.00 157.53 5 565.32
Dinas
Pertanaha
n
Program
Pengembangan
Pusat Pelayanan
Informasi dan
Konseling KRR
Unit 1.00 1.00 40.00 1.00 40.00 1.00 40.00 1.00 40.00 1.00 40.00 5 200.00 DPMGP
K
Program
Pengembangan dan
Pendayagunaan
Teknologi
Informatika
Unit 1.00 1.00 50.00 1.00 50.00 2 100.00 DISKOI
NFO
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kali 1.00 1.00 1,487.00 1.00 2,220.00 1.00 1,525.00 1.00 1,665.00 1.00 1,715.00 5 8,612.00 BAPEDA
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kali 1.00 1.00 5,202.00 1.00 4,622.00 1.00 4,935.00 1.00 4,416.00 1.00 4,815.00 5 23,990.00 Kecamata
n
Program Kerja
sama Pembangunan Kegiatan 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 4 400.00 BAPEDA
Program
Pengembangan
Data dan Informasi
Tahun 1.00 1.00 445.00 1.00 530.00 1.00 460.00 1.00 785.00 4 2,220.00 BAPEDA
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 31
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Program koordinasi
Perencanaan
pembangunan
bidang Ekonomi
dan SDA
SKPD 8.00 8.00 1,045.00 8.00 610.00 8.00 680.00 8.00 700.00 8.00 1,000.00 40 4,035.00 BAPEDA
Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
SKPD
-
1
165
1
182
1
200
1
220
1
242 5 1,007.35 SEKDA
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanan
Pembangunan
Daerah
Jumlah
Kelembagaan
%
100
-
100
160
100
180
100
195
100
210 500 745.00 SEKDA
Program
Perencanaan
pembangunan
bidang Sosial dan
Budaya
SKPD 43.00 43.00 1,090.00 43.00 1,090.00 43.00 1,099.00 43.00 545.00 43.00 555.00 215 4,379.00 BAPEDA
Program
Perencanaan
pembangunan
bidang Sarana
Prasarana
SKPD 6.00 6.00 1,900.00 6.00 1,050.00 6.00 550.00 6.00 710.00 6.00 260.00 30 4,470.00 BAPEDA
Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Informasi
Tahun 1.00 1.00 109.50 1 109.50 DISKOI
NFO
F. Penelitian dan
pengembangan
0.00
Program Penelitian
dan Pengembangan
Dayah
Tewujudnya
Penelitian
Pengembangan
Pendidikan
dayah
Persentase
implementasi
rencana
kelitbangan.
Kegiatan 1.00 1.00 60.00 1.00 112.00 1.00 86.40 1.00 151.68 1.00 124.42 5.00 534.50
Dinas
Pendidika
n Dayah
G. Kearsipan 0.00
Program
Peningkatan SDM
Kearsipan
Meningkatnya
jumlah
dokumen dan
pengarsipan
Jumlah SDM
Kearsipan Angkatan 1.00 135.00 1 135.00
DISPUST
AKA
Program
Penyelamatan dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip
Daerah
Kegiatan 8.00 8.00 167.53 8.00 242.65 8.00 316.55 8.00 434.78 8.00 600.02 40.00 1,761.53 DISPUST
AKA
H. Perpustakaan 0.00
Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Terwujudnya
Budaya Baca
dan Pembinaan
Perpustakaan
Jumlah
kunjungan
perpustakaan
umum daerah
Kegiatan 13.00 13.00 819.10 13.00 940.56 13.00 1,086.51 13.00 1,253.49 13.00 1,441.76 65.00 5,541.42 DISPUST
AKA
Program
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Sarana dan
Prasarana
Unit 1.00 1.00 64.87 1.00 114.10 1.00 131.18 1.00 150.85 1.00 173.45 5.00 634.45 DISPUST
AKA
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 32
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Program
Pemeliharaan
Perpustakaan,Doku
mentasi dan
Publkasi
Unit 1.00 1.00 55.00 1.00 55.00 1.00 55.00 1.00 55.00 1.00 55.00 5.00 275.00
Majelis
Pendididi
kan
Daerah (
MPD )
I. Persandian 0.00
Program
Pengelolaan dan
Pengembangan
Persandian Daerah
Terwujudnya
Pengelolaan
dan
Pengembangan
Persandian
Daerah
Jumlah Jenis
Informasi yang
diamankan
melalui
Persandian
Dokumen 1.00 1.00 150.00 1.00 150.00 1.00 150.00 1.00 150.00 1.00 150.00 5.00 750.00 DISKOI
NFO
J. Pengawasan 0.00
Program
Pengendalian dan
Pengawasan
Dampak
Lingkungan
Meningkatnya
Pengendalian
dan
Pengawasan
Jumlah
Pengendalian
dan
Pengawasan
Unit 1.00 0.00 1.00 15.00 1.00 15.00 1.00 15.00 1.00 15.00 4.00 60.00 DISHUB
Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Kegiatan 11.00 11.00 2,464.00 11.00 2,625.00 11.00 2,725.00 11.00 2,901.40 11.00 3,063.30 55.00 13,778.70 Inspektor
at
Program
Peningkatan
Profesionalisme
tenagan pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
Tahun 1.00 1.00 317.00 1.00 3,221.00 1.00 328.60 1.00 334.00 1.00 340.40 5.00 4,541.00 Inspektor
at
K. Sekretariat
Dewan
0.00
Program
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
Meningkatnya
Kapasitas
Perwakilan
Rakyat Daerah
Jumlah
kerjasama Tahun 1.00 1.00 144.00 1.00 181.00 1.00 232.90 1.00 300.00 1.00 388.30 5.00 1,246.20
Sekretaria
t DPRK
Program Kerjasama
Informasi dengan
Massmedia
Tahun 1.00 1.00 1.50 1.00 1.30 1.00 1.70 1.00 22.00 1.00 28.60 5.00 55.10 Sekretaria
t DPRK
L. Kecamatan 0.00
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Meningkatnya
pelayanan
tingkat
kecamatan
Terlaksananya
pelayanan
tingkat
kecamatan
Kali 1.00 1.00 6,247.00 1.00 6,247.00 1.00 6,247.00 1.00 6,247.00 1.00 6,247.00 5.00 31,235.00 Kecamata
n
Program Peringatan
Hari-Hari Besar Kali 2.00 2.00 1,360.00 2.00 1,360.00 2.00 1,360.00 2.00 1,360.00 2.00 1,360.00 10.00 6,800.00
Kecamata
n
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Gampong 609.00 609.00 255.00 609.00 255.00 609.00 255.00 609.00 255.00 609.00 255.00 3,045.00 1,275.00 Kecamata
n
Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung
lingkungan yang berkelanjutan
220,187.00 1,079,532
.00
916,126.13 828,645.00 712,923.00 3,757,413.13
A. Perencanaan
Pembangunan
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 33
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Terwujudnya
pengembangan
sistem
perencanaan,
penganggaran,
pengendalian
dan evaluasi
pelaporan
berbasis data
dan informasi
yang
terintegratif,
koordinatif dan
akuntabel
berbasis online
Persentase
penggunaan
aplikasi
berbasis online
yang
dilaksanakan
oleh pemerintah
kabupaten
%
-
20
200
20
500
20
600
20
700
20
800
100 2,800.00
BAPPED
A
Program
pengembangan
data/informasi
Persentase
masyarakat
mengakses data
dan informasi
pembangunan
%
-
10
200
10
200
10
200
10
200
10
200
50 1,000.00
BAPPED
A
B. Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Terwujudnya
pemerataan
pembangunan
dalam
pemenuhan
infrastruktur
dasar
masyarakat
Proporsi
panjang jalan
dan jembatan
yang terbangun
meter
79,573
37,119
62,481
137,345
411,695
154,158
545,145
132,863
433,522
155,290
506,116
616,775 1,958,959.00
Dinas
PUPR
Rehabilitasi/
Pemeliharaan jalan
dan jembatan
Proporsi
panjang jalan
dan jembatan
yang
direhabilitasi
meter
151,350
18,401
26,028
49,780
114,555
46,190
130
40,710
92,787
4,500
12,210
159,581 245,710.00
Dinas
PUPR
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
Proporsi
panjang jalan
dan jembatan
perdesaan yang
terbangun
meter
1,500
750
755
161,000
161,450
30,000
30,000
22,300
22,300
18,100
18,100
232,150 232,605.00
Dinas
PUPR
Pengembangan dan
pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Terwujudnya
pembangunan
dalam upaya
peningkatan
swasembada
pangan
Luas Daerah
Irigasi yang
kelola
Ha
14,210
6,392
159,750
6,006
141,650
5,731
126,425
5,650
57,900
23,779 485,725.00
Dinas
PUPR
Operasi dan
pemeliharaan
jaringan irigasi
Luas areal
sawah yang
kembali teraliri
Ha
14,210
350
1,131
2,500
13,200
2,500
13,200
2,000
10,900
1,500
7,700
8,850 46,131.00
Dinas
PUPR
Pengembangan,
pengelolaan dan
konservasi sungai,
danau dan sumber
daya air lainnya
Luas lahan
yang
dikonservasi
Ha
14,210
1,871
42,327
300
2,500
400
3,000
400
3,000
450
3,200
3,421 54,027.00
Dinas
PUPR
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Minum dan Air
Meningkatnya
cakupan
layanan air
minum dan
Cakupan
layanan air
minum layak
Persen
37
299
9,977
423
25,515
561
23,695
748
19,275
1,020
20,120
3,051 98,582.00
Dinas
PUPR
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 34
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Limbah sanitasi
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Minum dan Air
Limbah
Cakupan
layanan sanitasi
layak
Persen
-
Dinas
PUPR
Pengembangan
Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh
Terwujudnya
penataan
kawasan kumuh
perkotaan
Luas wilayah
kumuh yang
diperbaiki
paket
31
44
4,804
21
93,550
13
73,650
5
53,000
2
20,700
85 245,704.00
Dinas
PUPR
Pembangunan
saluran
drainase/gorong-
gorong
Terwujudnya
pemantapan
sistem jaringan
drainase dan
saluran
pembuang
Panjang saluran
dan gorong-
gorong yang
terbangun
meter -
8,716
4,358
15,600
7,800
6,000
3,000
6,000
3,000
6,000
3,000
42,316 21,158.00
Dinas
PUPR
Pengendalian
Banjir
Terwujudnya
Revitalisasi dan
normalisasi
sungai-sungai
Persentase
luasan areal
banjir yang
terkurangi
persen -
20
15,500
15
13,000
5
3,000
40 31,500.00
Dinas
PUPR
Pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Terwujudnya
pemantapan
dan
peningkatan
upaya mitigasi,
pencegahan,
pengendalian
dan penanganan
bencana serta
upaya
mengurangi
dampak
bencana
Jumlah sumber
daya petugas
kebencanaan
yang
terlindungi
orang
45
45
450
45
350
45
360
45
360
45
360
225 1,880.00 BPBD
Peningkatan
kesiapsiagaan dan
pencegahan bahaya
kebakaran
Jumlah kasus
bencana
kebakaran yang
tertangani
kasus
24
24
890
20
810
26
910
30
32
1,060
100 3,702.00 BPBD
Tanggap darurat
jalan dan jembatan
Volume
pembangunan
sarana dan
prasarana
pencegahan
kebencanaan
meter
-
14,168
-
5,665
- 19,833.00 BPBD
Program
Perencanaan
Penataan Ruang
Meningkatnya
perencanaa tata
ruang dengan
pendekatan
zoning
regulation
Jumlah
rekomendasi
tata ruang yang
dikeluarkan
rekomend
asi
100
30
40
50
100
50
120
60
150
60
150
250 560.00
BAPPED
A
Program
Perencanaan
Penataan Ruang
Persentase
tingkat
pelanggaran
tata ruang
Persentas
e
1
800
4
2,000
4
1,550
4
1,350
3
800
16 6,500.00
Dinas
PUPR
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 35
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Program
Pemanfaatan Ruang
Tertatanya
pembangunan
dan lingkungan
sesuai dengan
dokumen teknis
penataan ruang
Persentase
masyarakat
memahami
regulasi
penataan ruang
Persentas
e -
10
200
10
200
10
400
10
200
10
200
50 1,200.00
Dinas
PUPR
Program
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Persentase
kawasan
perkotaan yang
ditata
Persentas
e -
5
150
5
200
5
150
5
200
15
1,000
35 1,700.00
Dinas
PUPR
C.
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukima
n
Pengembangan
perumahan
Tersedianya
rumah layak
huni bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah
Jumlah rumah
layak huni yang
terbangun
unit
291
305
29,000
305
29,000
324
30,750
324
30,750
324
30,750
1,581 150,250.00
DPRKPL
H
D.
Lingkungan
hidup
Rehabilitasi dan
pemulihan
cadangan sumber
daya alam
Terwujudnya
Pengembangan
Sistem
Pembangunan
Ekologis yang
berorientasi
pada
peningkatan
kualitas dan
daya dukung
lingkungan
Luas lahan
pesisir yang
direhabilitasi
ha -
2
400 - - -
2 400.00
DPRKPL
H
Peningkatan
kualitas dan akses
informasi sumber
daya alam dan
lingkungan hidup
Jumlah data
dan informasi
lingkungan
hidup daerah
kegiatan
2
35 - - - -
2 35.00
DPRKPL
H
Perlindungan dan
konservasi
SDA/Peningkatan
Konservasi daerah
tangakapan air dan
sumber air
luas lahan
resapan air
yang dibangun
ha -
5
627
4
513
3
343
3
377
0.50
36
16 1,896.00
DPRKPL
H
Pengelolaan ruang
terbuka hijau
Luas
terbangunnya
ruang terbuka
hijau
ha -
1
20
5
2,620
2
2,520
4
680
1
20
13 5,860.00
DPRKPL
H
Rencana
Pencegahan dan
Peningkatan
Kualitas
jumlah
dokumen yang
dihasilkan
dokumen/
kawasan
1
2,200
8
1,800
8
2,200
8
2,500
25 8,700.00
DPRKPL
H
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Jumlah
pengujian kadar
pencemaran
lingkungan
yang
kegiatan -
2
825
2
50
1
30
1
30
1
30
7 965.00
DPRKPL
H
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 36
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 dilaksanakan
Program
Peningkatan
Pengendalian
Polusi
Jumlah unit
instalasi
pengolahan
limbah yang
terbangun
unit
1
1
20
5
2,620
2
2,520
4
680
1
20
13 5,860.00
DPRKPL
H
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Terlaksananya
penanganan,
pengelolaan
dan
pengawasan
kinerja
persampahan
Persentase
timbulan
sampah yang
tertangani
persentas
e
76
2
15,550
3
20,668
3
21,394
3
17,089
3
17,887
14 92,588.00
DPRKPL
H
E. Perhubungan
Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Meningkatnya
aksesibilitas
sistem layanan
angkutan umum
yang
terintegrasi
Jumlah
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
yang
direhabilitasi
unit
15
8
40
93
226
89
353
92
189
87
204
369 1,012.13 DISHUB
Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Jumlah sarana
dan prasarana
perhubungan
yang dibangun
unit/paket
5
1
1,350
1
700
4
300
2
250
4
300
12 2,900.00 DISHUB
Program
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Jumlah
pengadaan
rambu dan
marka jalan
unit
200
125
2,019
600
2,108
700
1,932
500
1,768
710
2,504
2,635 10,331.00 DISHUB
Program
Peningkatan Sistem
Manajemen
Transportasi
Jumlah
dokumen
analisis
peningkatan
manajemen
transportasi
yang dihasilkan
orang -
60
190
60
90
60
100
60 100
240 480.00 DISHUB
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Persentase
meningkatnya
pelayanan
angkutan umum
persentas
e -
5
264
10
697
10
694
15
724
15
729
55 3,108.00 DISHUB
Program
Peningkatan
Kelayakan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Meningkatnya
kualitas
kelaikan
angkutan umum
Persentase
kendaraan
umum yang
layak
beroperasi
persentas
e -
10
153
8
145
8
145
10
157
10
157
46 757.00 DISHUB
Program
Pengendalian dan
Pengawasan
Dampak
Lingkungan
Jumlah sumber
daya yang
dilatih
orang -
30
15
30
15
30
15
30
15
120 60.00 DISHUB
F. Komunikasi
dan Informatika
Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Terwujudnya
kelancaran
komunikasi dan
pertukaran
Persentase
akses
masyarakat
terhadap media
persentas
e -
20
300
30
500
40
800
60
1,100
70
1,400
220 4,100.00
DISKOI
NFO
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 37
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Media Massa informasi
pemerintah dan
masyarakat
massa
Program
Pengembangan data
/ Informasi
/Statistik Daerah
Persentase data
dan informasi
pembangunan
yang tersedia
persentas
e -
5
50
5
75
10
125
15
165
20
225
55 640.00
DISKOI
NFO
Program
Pengkajian dan
penelitian bidang
komunikasi dan
informasi
Jumlah
sumberdaya
bidang
komunikasi dan
informasi yang
dilatih
orang -
20
150
30
250
40
350
50
450
60
550
200 1,750.00
DISKOI
NFO
Program Kerjasama
Informasi dengan
Media Massa
Jumlah berita
pembangunan
yang di ekspos
di media massa
expose -
40
805
45
980
50
1,155
60
1,455
80
1,805
275 6,200.00
DISKOI
NFO
Program
pengembangan dan
pemeliharaan
Infrastruktur TIK
Persentase
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
teknologi
informatika
kegiatan -
1
20
1
35
2
50
2
65
3
75
9 245.00
DISKOI
NFO
Misi 7 : Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan
mengutamakan musyawarah dan mufakat
79,625.65
87,460.35
68,258.44
65,623.87
61,639.45
362,607.76
A. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Meningkatnya
Ketentraman,
Ketertiban
Umum, dan
Perlindungan
Masyarakat
Jumlah petugas
Perlindungan
Masyarakat
(Linmas)
orang 1696 1696 57.4 1696 63.14 1696 69.45 1696 76.4 1696 84.04 1696
350.43
KESBAN
GPOL
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Masyarakat
gampong
Tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan)
kasus
90
113 2351 142 2818 179 1032 226 1056 285 1080 285 8,337.00 Satpol PP
& WH
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Seluruh
masyarakat
yang sudah
berhak ikut
Pemilu
Jumlah
kegiatan
pengembangan
wawasan
kegiatan 1 1 50 8 150 8 150 8 150 8 150 33 650.00
KESBAN
GPOL
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Seluruh Instan
terkait
Jumlah
kegiatan
pengembangan
wawasan
kegiatan 2 9 479 7 250 7 210 5 156 5 160 33 1,255.00
KESBAN
GPOL
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Seluruh
masyarakat
yang sudah
berhak ikut
Pemilu
Jumlah
kecamatan yang
disosialisasikan kegiatan 1 2 157 7 173 7 190 7 209 7 230 30 959.00
KESBAN
GPOL
Program Bantuan
Musafir/Musibah/B
encana
Keluarga
Miskin
persentase
Tingkat waktu
tanggap
(response time
rate) daerah
layanan
bencana alam
orang 90 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 450 615.00
Baitul
Mal
Kabupate
n
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 38
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Program
Pengendalian
Banjir
Daerah Rawan
Banjir
Cakupan
pelayanan
bencana banjir
kabupaten/kota
% 65 65 14,800.00 70 15,500.00 80 5,000.00 85 3,000.00 86 3,000.00 90 41,300.00
Dinas
PU&PR
Kab.
Bireuen
Program
Pengendalian
Banjir
Tenaga
pencegahan dan
penanggulang
banjir
Tingkat waktu
tanggap
(response time
rate) daerah
layanan
bencana banjir
% 0 100 9,000.00 100 9,000.00 100 9,000.00 100 9,000.00 100 9,000.00 100 45,000.00 BPBD
Program
peningkatan
kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Tenaga
pencegahan dan
penanggulang
Kebakaran
Tingkat waktu
tanggap
(response time
rate) daerah
layanan
Wilayah
Manajemen
Kebakaran
(WMK)
Paket 2 2
890 4
810 6
910 8
1,010 8
1,060 28 4,680.00 BPBD
Program Tanggap
Darurat Jalan dan
Jembatan
Jalan dan
Jembatan
Daryrat
Jumlah
Tanggap
Darurat Jalan
dan Jembatan
Paket
- 7
14,168 8
5,665
-
-
-
-
-
- 15 19,833.00 BPBD
B. Sosial
Program
Peningkatan
Penanggulangan
Narkoba, PMS
termasuk
HIV/AIDS
Terbinanya
pemuda dari
bahaya
Narkoba,
HIV/AIDS dan
pergaulan bebas
Jumlah kasus
penyalahgunaa
n
% 100 0 100 50 100 50 100 50 100 50 500 200 DPMGP
K
Program Pelayanan
Dan Rehabilitasi
Sosial
Seluruh PMKS
dalam wilayah
Kab. Bireuen
Persentase
PMKS yang
memperoleh
bantuan
Orang
- 25 530 400 2,000 600 2,500 500 2,540 300 2,600 1825 10170
Dinas
Sosial
Program
Pembinaan para
penyandang cacat
dan trauma
Penyandang
cacat, trauma
dan disabilitas
lainnya
Jumlah warga
penyandang
cacat dan
trauma
Orang 204 23 125 320 1,764 340 1,808 345 1,868 350 1,930 1378 7495 Dinas
Sosial
Program
Pembinaan Panti
Asuhan/Panti
Jompo
Masyarakat di
Panti asuhan /
panti Jompo
Jumlah panti
sosial yang
menerima
program
pemberdayaan
sosial
Unit 3 12 676 12 727 12 774 12 774 12 821 60 3772 Dinas
Sosial
Program
pembinaan eks
penyandang
penyakit sosial
Para warga Exs
penyandang
penyakit sosial
jumlah PMKS
skala yang
memperoleh
bantuan sosial
Orang 0 0 0 50 200 50 200 50 200 50 200 200 800 Dinas
Sosial
Program Sosialisasi
dan Publikasi
Masyarakat
rawan penyakit
sosial
Prekwensi
penyuluhan
dampak
penyakit sosial
orang 50 40 315 50 315 50 315 50 315 50 315 240 1575
Baitul
Mal
Kabupate
n
Program
Koordinasi Bidang
Sosial
Seluruh SKPK
dalam wil. Kab.
Bireuen
Jumlah SKPK
yang
dikoordinasikan
SKPK 46 46 250 46 275 46 302.5 46 332.75 46 366.03 230 1526.28 SEKDA
Program
Keserasian
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas Anak dan
Perempuan
Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
masyarakat
Persentase
partisipasi
perempuan di
lembaga
pemerintah
orang 0 -
-
150
180
150
195
150
210
150
225
600 810 DPMGP
K
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 39
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Seluruh SKPK
terkait dengan
program
kesetaraan
gender
Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
pengaduan
Kecamata
n 17 17 255 17 667 17 784 17 881 17 998 85 3585
DPMGP
K
Program Penguatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan
masyarakat
perempuan non
pegawai
negri/swasta
Partisipasi
perempuan di
lembaga swasta
Kecamata
n 17
- - 17
216
17 237
17 257 17 278 68 988 DPMGP
K
Program
Peningkatan peran
serta dan
kesetaraan gender
dalam
pembangunan
Anggota DPW,
BKMT
Kecamatan dan
Organisasi
perempuan
Partisipasi
angkatan kerja
perempuan
bulan 12 12 305 12 480 12 560 12 615 12 660 60 2620 DPMGP
K
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
1 Gampong
Percontohan
Terlaksananya
Pembinaan
PKK di 17
Kecamatan
bulan 0 0 0 12 300 12 300 12 300 12 300 48 1200 DPMGP
K
Program Penyiapan
Tenaga
Pendamping
Kelompok Bina
Keluarga
Kelompok Bina
keluarga
Rata-rata
jumlah
kelompok
binaan lembaga
pemberdayaan
masyarakat
(LPM)
Buah 71 71 80 71 80 75 90 80 85 80 95 377 430 DPMGP
K
Program
Penyediaan
Makanan
Tambahan Anak
Sekolah
Anak sekolah
daerah terpencil
dan miskin
Terlaksananya
pemberian
PMT-AS di
sekolah daerah
terpencil
sekolah 0 0 0
5 120
5 40
5 160
5 180
20 500 DPMGP
K
Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Perdesaan
Apatur
Pemerintah dan
Pemerintahan
gampong
Terlaksananya
Kegiatan TTG,
BBGRM,
HKG-PKK
kegiatan 0
6 224
6 740
6 779
6 826
6 800
30 3369 DPMGP
K
program
peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun
gampong
Masyarakat dan
aparatur
gampong
jumlah
pelatihan untuk
Posyandu,
Usaha budidaya
dan BUMG
desa 60 120 170 140 187 150 205.7 250 226.27 225 248.9 885 1037.87 DPMGP
K
Program
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Aparatur
pemerintahan
gampong
Terlaksananya
Penyusunan
APBG,
Peratuaran
pengelolaan
keuangan,
penerapan
Siskudes di
desa
Kecamatan
17
17 10,870 17 15,685 17 14,085 17 12,315 17 11,180 85 64135
DPMGP
K
Program
Pembinaan
Kelembagaan dan
Penunjang
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Mukim dan
Gampong
wilayah
kekosongan
mukim
gampong
Terlasksananya
pemilihan dan
penyaringan 22
orang mukim
gampong
Orang 117 22 66 22 100 22 100 22 100 22 100 110 466 DPMGP
K
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Imum Mukim
dan Tuha 4
Mukim
75 Imum
Mukim dan 75
Tuha Peut Bulan 12 12 1,196 12 2,500 12 2,500 12 2,500 12 2,500 60 11196
DPMGP
K
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 40
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Imum Mukim Mukim
Program Keluarga
Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Pos KB
Gampong,
Program KB-
TNI, palayan
KB untu
masyarakat
banyaknya
Jumlah aseptor
KB,
terlaksananya
Penyuluhan,
Pengobatan
gratis dan KB
Kecamatan
17 17
49 17
275
17
275 17
275
17
275 85 1149
DPMGP
K
Program
Pengembangan
Pusat Pelayanan
Informasi dan
Konseling KRR
kelompok
Remaja dan
Mahasiswa
terlaksananya
pelatihan
tenaga pendidik
sebaya
Paket 1 -
-
1
40 1
40
1
40 1
40
4 160 DPMGP
K
Program
Peningkatan
Dukungan Sarana
Pelayanan KB
Pembangunan
Balai Penyuluh
KB,
Pembangunan
Gudangan Obat
dan alat KB,
Pengadaan
sarana petugas
lapangan KB
terlaksananya
pengadaan
sarana dan
prasarana
pelayanan KB
Kegiatan 3 3
1,825 3
1,000
3
1,200 3
1,100
3
900 15 6025
DPMGP
K
Program
Kependudukan dan
Keluarga
Berencana
50 Klinik KB,
17 Kecamatan,
PPKBD dan
SUB PPKBD
609 Desa
Terlaksanya
penyuluhan
KB, Pemeratan
penyaluran obat
dan alat KB,
terlatihnya
kader KB di
gampong
kegiatan 5 5
7,240 5
7,240
5
7,240 5
7,240
5
7,240 25 36200
DPMGP
K
Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Fakir miskin,
korban
bencana,
Tenaga TKSK,
Tenaga PKH
dan PMKS
lainnya
Fakir miskin,
korban bencana
dan PMKS
lainnya
kegiatan 15 15 6,870.00 15 11,685.00 15 10,085.00 15 8,315.00 15 7,180.00 75 44135 Dinas
Sosial
Program Bantuan Musafir/Musibah/Bencana
Penanganan
Fakir miskin
dan korban
bencana
Tanggab
Darurat
bencana dan
Terbantunya
korban musibah
dan bencana
serta musafir
orang 90
90 2,000
90 2,000
90 2,000
90 2,000
90 2,000
450 10000
Baitul
Mal
Kabupate
n
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Anak Yatim dan Kaum Dhuafa
Fakir miskin,
anak yatim dan
kaum dhuafa
Terlaksananya
Penyaluran
Zakat, Infaq
dan Sedekah,
Pendataan dan
Pengelolaan
Tanah wakaf
paket 3 3
2,000 3
2,000
3
2,000 3
2,000
3
2,000 15 10000
Baitul
Mal
Kabupate
n
Propemberdayaan
keagamaan dan
keistimewaan aceh
Safari ramazan
di dimesjid
kecamatan,
mushaal kantor
pemetahan
telaksanyanya
pengembangan
syariat islam
bulan 12 12 495.00 12 1.04 12 600.00 12 661.00 12 695.00 60 2452.04
Bagian
Sosial
SEKDA
Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan
Penanggulanga
n dan
penanganan
Jumlah
pengaduan
masyarakat
Orang 45 45 450 45 350 45 360 45 360 45 360 225 1880 BPBD
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 41
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Sosial Bencana daerah
rawan bencana
Program
Menginsentifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
Masyarakat dan
Aparatur
Pemerintah
Terlaksananya
Pengelolaan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
kecamata
n 17 17 221.9 17 244.09 17 268.5 17 295.35 17 324.88 85 1354.72
Humas
SEKDA
Program Peringatan
Hari-Hari Besar
Seluruh SKPK
dan Kecamatan
Jumlah
peringatan hari
besar
kali 4 4 1337.35 4 1487.08 4 1680.29 4 4002.1 4 1,890.60 20 10397.42
Semua
SKPD+K
ecamatan
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 42
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
IV.2.2. Ikon Promotif
Untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dan daya tahan salah satu strategi pencapaian
visi-misi pembangunan Kabupaten Bireuen, dapat di mulai melalui RPJMK tahun 2017 –
2022 hingga 5 tahun kedepan mencanangkan slogan promosi daerah: Kabupaten Bireuen
sebagai Bumi Agro-Wisata religi islami yang terdepan di Propinsi Aceh, dengan 2 ikon
andalan, yaitu : 1) Agro dimaksudkan sebagai pertanian dalam arti luas dan komprehensif
yang meliputi komoditas beras, jagung, sayur mayur, buah-buahan,gula kelapa, daging, susu
dan ikan; 2) Wisata religi islami. Keunggulan potensi utama kita angkat yaitu sektor
pertanian,perikanan dan sektor pariwisata religi islami sebagai promosi ekonomi,
dilandaskan atas kondisi riil potensi utama Kabupaten Bireuen , yaitu sektor pertanian dan
sektor pariwisata. Kedua sektor ini harus mampu di pacu untuk berkembang cepat dan pesat
maka dampaknya pada sektor lainnya seperti industri kerajinan perumahan rakyat, industri
pengolahan, perdagangan, jasa-jasa akan terpacu berkembang pesat dan menjadi bagian dari
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian juga dengan pariwisata religi islami
yang disamping akan mendatangkan wisatawan juga akan memajukan perdagangan dan
investasi. Tahapan selanjutnya yaitu mempersipakan infrastruktur untuk semua sektor dan
diarahkan dapat berkembang bersama yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian
serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen bahkan hingga ke perbatasan wilayah
kabupaten lain dalam Provinsi Aceh. Berdasarkan potensi pariwisata yang dimiliki
Kabupaten Bireuen yang cukup banyak ragamnya maka dicanangkan pula slogan promosi
pariwisata yaitu Kabupaten Bireuen Sebagai Pesona wilayah bagian pantura Provinsi
Aceh Yang Sesungguhnya. Selain itu dalam rangka pengembangan produk unggulan dalam
5 tahun kedepan dilaksanakan pula gerakan 1 gampong/kelurahan percontohan islami dalam
17 kecamatan yang masing-masing gampong mengembangkan 1 produk unggulan utama
dalam rangka memperkuat pasar lokal sebagai dorongan kepada seluruh masyarakat
khususnya dan jajaran pemerintahan harus dapat mengembangkan aksi “cinta dan bangga
mengkonsumi produk lokal”. Sebagai implementasi dari ikon promotif ini setiap SKPD
memiliki program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menjadi bagian strategi
untuk menggerakan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing Kabupaten Bireuen
yang ada di Provinsi Aceh.
top related