Page 1
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA BOGOR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 77.120.399.471,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.485.033.171,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1
24.485.033.171,00 Non Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) 24.485.033.171,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
15.791.033.171,00 Gaji dan Tunjangan 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 11.242.039.403,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum 1212
Gaji Pokok PNS
Golongan IV (28 orang)
14 kali x 128.470.015,00 = 1.798.580.210,00
Golongan III (114 orang)
14 kali x 358.047.936,50 = 5.012.671.111,00
Golongan II (119 orang)
14 kali x 300.897.954,50 = 4.212.571.363,00
Golongan I (8 orang)
14 kali x 15.586.908,50 = 218.216.719,00
Tunjangan Keluarga 1.921.155.729,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum
Tunjangan Istri
Golongan IV ( 21 orang)
14 kali x 9.346.052,50 = 130.844.735,00
Golongan III ( 75 orang)
14 kali x 22.740.775,07 = 318.370.851,00
Golongan II ( 98 orang )
14 kali x 34.348.877,50 = 480.884.285,00
Golongan I ( 7 orang )
14 kali x 1.555.898,79 = 21.782.583,00
Tunjangan Anak
Golongan IV ( 56 orang)
14 kali x 6.981.135,57 = 97.735.898,00
Golongan III ( 228 orang )
14 kali x 27.462.652,79 = 384.477.139,00
Golongan II ( 238 orang )
14 kali x 33.367.481,00 = 467.144.734,00
Golongan IV (16 orang)
14 kali x 1.422.536,00 = 19.915.504,00
Tunjangan Jabatan 768.740.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum
Halaman 1953 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Jabatan
Eselon IIA ( 1 orang)
14 kali x 3.250.000,00 = 45.500.000,00
Eselon IIB (8 orang)
14 kali x 16.200.000,00 = 226.800.000,00
Eselon III A ( 11 orang)
14 kali x 13.860.000,00 = 194.040.000,00
eselon IV A ( 40 orang)
14 kali x 21.600.000,00 = 302.400.000,00
Tunjangan Fungsional 16.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum
Tunjangan Fungsional
Golongan III (1 orang)
14 kali x 700.000,00 = 9.800.000,00
Golongan II (1 orang)
14 kali x 500.000,00 = 7.000.000,00
Tunjangan Umum 526.680.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum
Tunjangan Umum
Pelaksana Golongan III (80 orang)
14 kali x 14.800.000,00 = 207.200.000,00
Pelaksana Golongan II (119 orang)
14 kali x 21.420.000,00 = 299.880.000,00
Pelaksana Golongan I (8 orang)
14 kali x 1.400.000,00 = 19.600.000,00
Tunjangan Beras 1.090.934.880,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum
Tunjangan Beras
Golongan IV (105 orang)
14 kali x 8.111.040,00 = 113.554.560,00
Golongan III (417 orang)
14 kali x 33.023.520,00 = 462.329.280,00
Golongan II (455 orang)
14 kali x 34.471.920,00 = 482.606.880,00
Golongan I (31 orang)
14 kali x 2.317.440,00 = 32.444.160,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 220.314.330,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Golongan IV (28 orang)
14 kali x 6.232.694,93 = 87.257.729,00
Golongan III (114 orang)
14 kali x 6.529.016,29 = 91.406.228,00
Golongan II (119 orang)
14 kali x 2.975.026,64 = 41.650.373,00
Golongan I (8 orang)
0 kali x 0,00 = 0,00
Pembulatan Gaji 4.368.829,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum
Pembulatan Gaji
Golongan IV (28 orang)
14 kali x 36.563,80 = 511.893,20
Golongan III (114 orang)
14 kali x 156.333,01 = 2.188.662,20
Golongan II (119 orang)
14 kali x 109.289,60 = 1.530.054,40
Golongan I (8 orang)
Halaman 1954 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 3
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14 kali x 9.872,80 = 138.219,20
8.694.000.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.847.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum
PPK SKPD
1 orang
12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Bendahara Pengeluaran
1 orang
12 bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00
Staf PPK SKPD
3 orang
36 bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
9 orang
108 bulan x 650.000,00 = 70.200.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
11 orang
132 bulan x 600.000,00 = 79.200.000,00
Penyimpan Barang
1 orang
12 bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
Pengurus Barang Unit
12 orang
144 bulan x 550.000,00 = 79.200.000,00
Pengelola Adminstrasi Keuangan Sekretariat Daerah
Kepala Bagian (1 orang)
12 bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Kepala Sub Bagian (3 orang)
36 bulan x 2.000.000,00 = 72.000.000,00
Staf Pelaksana (17 orang)
204 bulan x 1.500.000,00 = 306.000.000,00
TPK Ajudan (Tunjangan Petugas Khusus)
SEKPRI Walikota (1 orang)
12 bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00
Ajudan Walikota (3 orang)
36 bulan x 3.500.000,00 = 126.000.000,00
SEKPRI Wakil Walikota (1 orang)
12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
Ajudan Wakil Walikota (2 orang)
36 bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00
Ajudan Sekda (2 orang)
36 bulan x 2.500.000,00 = 90.000.000,00
SEKPRI Sekda (1 orang)
12 bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
TPK - RT (Tunjangan Petugas Khusus)
Peg Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota ( 11 orang)
132 bulan x 750.000,00 = 99.000.000,00
Notulen Rapat Dinas Walikota (2 orang)
36 bulan x 750.000,00 = 27.000.000,00
Sopir Sekda (2 orang)
24 bulan x 2.000.000,00 = 48.000.000,00
Staf di Ruang sekda (2 orang)
Halaman 1955 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 4
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24 bulan x 2.000.000,00 = 48.000.000,00
Staf di Ruang kerja Walikota
84 bulan x 2.000.000,00 = 168.000.000,00
Petugas Pengantar surat (5 orang)
60 bulan x 350.000,00 = 21.000.000,00
Sopir Walikota (2 orang)
24 bulan x 2.000.000,00 = 48.000.000,00
Sopir Wakil Walikota (2 orang)
24 bulan x 2.000.000,00 = 48.000.000,00
Staf di Ruang kerja Staf Ahli (4 orang)
60 bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00
Staf di Ruang Wakil Walikota (3 orang)
48 bulan x 2.000.000,00 = 96.000.000,00
Staf Asisten (3 orang)
36 bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00
TPK Operator Radio Telekomunikasi dan Telepon (Tunjangan Petugas khusus)
Ahli Sandi (1 orang)
12 bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
Opeartor radio telekomunikasi dan telepon (6 orang)
72 bulan x 450.000,00 = 32.400.000,00
Pembantu juru sandi (1 orang)
12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
TPK Pengelola Surat masuk dan keluar (Tunjangan petugas khusus)
Petugas pengelolaan data surat masuk dan keluar (8 orang)
108 bulan x 750.000,00 = 81.000.000,00
Pegawai Rumah tangga Dinas Wakil walikota (7 orang)
84 bulan x 750.000,00 = 63.000.000,00
Petugas Protokol (Tunjangan Petugas Khusus)
Petugas protokol (6 orang)
72 bulan x 1.000.000,00 = 72.000.000,00
Tunjangan Prestasi Kerja (Banhuk)
Penganggung jawab (1 orang)
12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
Ketua (1 orang)
12 bulan x 2.750.000,00 = 33.000.000,00
Sekretaris (1 orang)
12 bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00
Anggota (11 orang)
132 bulan x 1.850.000,00 = 244.200.000,00
Anggota Sekretariat (5 orang)
60 bulan x 1.600.000,00 = 96.000.000,00
TPK (Tunjangan pembentukan tim berita dan publikasi kehumasan)
Penanggung jawab (1 orang)
12 bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Penyunting berita/publikasi (4 orang)
48 bulan x 2.000.000,00 = 96.000.000,00
Koordinator berita/publikasi (9 orang)
108 bulan x 1.500.000,00 = 162.000.000,00
Peliput/penulis (8 orang)
96 bulan x 1.000.000,00 = 96.000.000,00
Halaman 1956 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 5
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1.283.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum
Pengelola Kearsipan
Pengelola Kearsipan (20 orang)
240 bulan x 300.000,00 = 72.000.000,00
Tunjangan Prestasi Kerja LPSE
Penanggung jawab (1 orang)
12 bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
Ketua (1 orang)
12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Sekretaris (1 orang)
12 bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00
Anggota (9 orang)
120 bulan x 1.500.000,00 = 180.000.000,00
Personil Adminsitrasi LPSE (1 orang)
12 bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
Tunjangan Prestasi Kerja ULP
Ketua (1 orang)
12 bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00
Sekretaris (1 orang)
12 bulan x 3.250.000,00 = 39.000.000,00
Anggota (23 orang)
276 bulan x 3.000.000,00 = 828.000.000,00
Personil Adminstrasi ULP (3 orang)
36 bulan x 900.000,00 = 32.400.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 4.563.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05 Dana Alokasi Umum
Tunjangan Prestasi Kerja
Eselon IIA (1 orang)
12 bulan x 11.000.000,00 = 132.000.000,00
Eselon II B (3 orang)
36 bulan x 6.500.000,00 = 234.000.000,00
eselon II B (5 orang)
60 bulan x 5.500.000,00 = 330.000.000,00
Eselon III A (11 orang)
132 bulan x 3.250.000,00 = 429.000.000,00
Eselon IV A (25 orang)
300 bulan x 2.500.000,00 = 750.000.000,00
Pelaksana (224 orang)
2,688 bulan x 1.000.000,00 = 2.688.000.000,00
BELANJA LANGSUNG 52.635.366.300,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2
517.500.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa 1.25 . 1.20.03 . 15
350.000.000,00 Pengelolaan Media Publikasi 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Tercetakanya Majalah
Target : 6.600 Eksemplar
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 14.700.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
14.700.000,00 Honorarium PNS 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 13.200.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelolaan Kegiatan
Halaman 1957 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 6
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Staff PPTK
24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Cetak Majalah Bagian Humas
Honor PPK
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua)
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris)
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota)
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Cetak Spanduk, Baliho, Backdrop, Poster dan Leaflet Bagian Humas
Honor PPK
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
ATK Bagian Humas
Honorarium PPK
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Honarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 335.300.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
746.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 746.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas Folio HVS 70 gr
3 RIM x 41.000,00 = 123.000,00
Tinta Printer (Black) canon PG 40
1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00
Tinta Printer (Colour) Canon PG 41
1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00
Isi Hektar Kecil
1 Pak x 30.000,00 = 30.000,00
Ballpoint
1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00
Trigonal Clip
2 Dus x 1.500,00 = 3.000,00
124.600.000,00 Belanja Bahan/Material 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
124.600.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi
Pembuatan Spanduk Kegiatan (1 meter x 6 meter)
200 Buah x 200.000,00 = 40.000.000,00
Pembuatan Baliho Kegiatan
Halaman 1958 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 7
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50 Buah x 900.000,00 = 45.000.000,00
Pembuatan Backdrop Kegiatan
44 Buah x 900.000,00 = 39.600.000,00
199.154.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 198.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Belanja Cetak Majalah
6,600 BUKU x 30.000,00 = 198.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.154.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto Copi
5,770 LBR x 200,00 = 1.154.000,00
10.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 10.800.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Rapat Penyusunan Majalah dan Editing Publikasi
Jamuan Makan
360 BOX x 30.000,00 = 10.800.000,00
107.500.000,00 Pembuatan Film Dokumenter 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Terlaksananya Pembuatan Film Dokumenter
Target : 1 Film
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 21.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
21.000.000,00 Honorarium PNS 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 20.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Uang Lelah Tim Penyusunan Materi
Penanggung Jawab
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
Ketua
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
Wakil Ketua
10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00
Sekretaris
10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00
Anggota Golongan III
30 HOK x 150.000,00 = 4.500.000,00
Anggota Golongan II
50 HOK x 125.000,00 = 6.250.000,00
Anggota Golongan I
10 HOK x 100.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Film Dokumenter Bagian Humas
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 86.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Halaman 1959 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 8
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
81.225.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pihak Ketiga 81.225.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
Film Dokumenter
1 Paket x 81.225.000,00 = 81.225.000,00
1.275.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.275.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto Copy
6,375 LBR x 200,00 = 1.275.000,00
4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 4.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Rapat Kegiatan
Jamuan Makan
80 BOX x 30.000,00 = 2.400.000,00
Jamuan Ringan
80 BOX x 20.000,00 = 1.600.000,00
60.000.000,00 Pendokumentasian Kehumasan 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Terdokumentasikannya Sambutan Walikota
Target : 6 buku
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 14.850.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
14.850.000,00 Honorarium PNS 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 14.400.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
Staf PPTK
24 OB x 450.000,00 = 10.800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Dokumentasi dan Dekorasi Bagian Humas
Honorarium Pejabat Pengadaan
1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
Honorarium PPK
1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 45.150.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
16.330.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor
Map
1,000 buah x 2.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 1960 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 9
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 14.330.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi
Baterai Kecil
6 lusin x 90.000,00 = 540.000,00
Memory Card Kamera Digital
9 buah x 200.000,00 = 1.800.000,00
Pita Kaset Kosong
11 buah x 10.000,00 = 110.000,00
Album Foto
12 buah x 55.000,00 = 660.000,00
CD-RW
120 buah x 15.000,00 = 1.800.000,00
Cetak Foto Ukuran 8 R
144 lembar x 15.000,00 = 2.160.000,00
Cetak Foto Ukuran 10 R
120 lembar x 18.000,00 = 2.160.000,00
Cetak Foto Ukuran 4 R
1,800 lembar x 2.500,00 = 4.500.000,00
Perekam
2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
28.820.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 28.820.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Fotocopy Sambutan Walikota
600 lembar x 200,00 = 120.000,00
Fotocopy Press Release
10,200 lembar x 200,00 = 2.040.000,00
Fotocopy Kliping Berita
108,000 lembar x 200,00 = 21.600.000,00
Fotocopy Kumpulan Berita Hari Jadi Bogor
1,600 lembar x 200,00 = 320.000,00
Penjilidan Sambutan Walikota
6 buku x 45.000,00 = 270.000,00
Penjilidan Press Release
36 buku x 45.000,00 = 1.620.000,00
Penjilidan Kliping Berita
36 buku x 45.000,00 = 1.620.000,00
Penjilidan Kumpulan Berita Hari Jadi Bogor
8 buku x 45.000,00 = 360.000,00
Penjilidan Inventarisasi Barang
6 buku x 45.000,00 = 270.000,00
Penjilidan Buku Hari Jadi Bogor
3 buku x 200.000,00 = 600.000,00
900.000.000,00 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.06 . 1.20.03 . 15
250.000.000,00 Optimalisasi Produk Pangan Halal Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : KOTA BOGOR
Keluaran : 1. SOSIALISASI TENTANG PROGRAM KOTA HALAL MELALUI MEDIA CETAK "INDONESIA HALAL DIRECTORY"
Target : 1 KALI
Halaman 1961 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 10
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 64.230.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
52.630.000,00 Honorarium PNS 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 52.180.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
HONORARIUM PENGELOLAAN KEGIATAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
6 OB x 650.000,00 = 3.900.000,00
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
STAF PPTK (1 ORANG)
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
HONORARIUM TIM TEKNIS PEMBAHASAN BUKU LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KOTA BOGOR MENUJU KOTA HALAL
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00
KETUA (GOL. IV)
4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00
SEKRETARIS (GOL III)
4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00
ANGGOTA (GOL IV : 5 ORANG)
20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00
ANGGOTA (GOL III : 4 ORANG)
16 HOK x 150.000,00 = 2.400.000,00
ANGGOTA (GOL II : 3 ORANG)
12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00
HONOR TIM PANITIA RAKOR PROGRAM BOGOR KOTA HALAL
PENANGGUNG JAWAB ( ESELON II)
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
KETUA (GOL IV)
2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
SEKRETARIS (GOL III)
2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00
ANGGOTA (GOL IV : 1 ORANG)
2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00
ANGGOTA (GOL III : 4 ORANG)
8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00
ANGGOTA (GOL II : 6 ORANG)
12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00
HONOR TIM MONITORING DAN PENGAWASAN PANGAN HALAL KE LAPANGAN
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00
KETUA
4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00
SEKRETARIS (GOL III)
4 HOK x 200.000,00 = 800.000,00
ANGGOTA (GOL IV : 9 ORANG)
36 HOK x 175.000,00 = 6.300.000,00
ANGGOTA (GOL III : 9 ORANG)
36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00
ANGGOTA (GOL II : 6 ORANG)
Halaman 1962 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 11
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00
HONOR PEMBACA DOA
HONOR PEMBACA DOA
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
HONOR PROTOKOL
HONOR PROTOKOL
4 HOK x 170.000,00 = 680.000,00
PELIPUTAN BERITA
PELIPUTAN BERITA
4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00
MODERATOR (ESELON III)
MODERATOR (ESELON III)
2 MATERI x 400.000,00 = 800.000,00
MODERATOR (ESELON IV)
MODERATOR (ESELON IV)
2 MATERI x 300.000,00 = 600.000,00
NOTULEN
NOTULEN
2 PAKET x 150.000,00 = 300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1 PAKET x 150.000,00 = 150.000,00
HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
1 PAKET x 150.000,00 = 150.000,00
HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1 PAKET x 150.000,00 = 150.000,00
11.600.000,00 Honorarium Non PNS 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 11.600.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
HONORARIUM NON PNS
UANG HARIAN PESERTA RAKOR
100 ORANG x 100.000,00 = 10.000.000,00
ANGGOTA TIM MONITORING DAN PENGAWASAN PANGAN HALAL (4 ORANG)
16 ORANG x 100.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 185.770.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
2.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA ATK PENGELOLA KEGIATAN
AMPLOP POLOS KECIL
2 DUS x 15.000,00 = 30.000,00
KWITANSI UMUM BESAR
2 BUKU x 6.000,00 = 12.000,00
BALLPOINT
1 LUSIN x 30.000,00 = 30.000,00
KERTAS HVS FOLIO 80 GR
6 RIM x 44.000,00 = 264.000,00
STOPMAP FOLIO
50 BUAH x 2.000,00 = 100.000,00
SNEL HEKTER FOLIO
Halaman 1963 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 12
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50 BUAH x 3.000,00 = 150.000,00
TIP EX
2 BUAH x 7.000,00 = 14.000,00
TINTA PRINTER CANON PG-810 BLACK
3 BUAH x 200.000,00 = 600.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.100.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA DOKUMENTASI / DEKORASI
PEMBUATAN SPANDUK
4 BUAH x 200.000,00 = 800.000,00
CETAK FOTO (4R)
100 LEMBAR x 2.000,00 = 200.000,00
ALBUM FOTO
2 BUAH x 50.000,00 = 100.000,00
86.550.000,00 Belanja Bahan/Material 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
77.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA PAMERAN/PROMOSI/PENYEBARLUASAN INFORMASI
SOSIALISASI TENTANG PROGRAM KOTA BOGOR MENUJU KOTA HALAL MELALUI MEDIA CETAK "INDONESIA HALAL
DIRECTORY"
1 KALI x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
SOSIALISASI TENTANG KULINER HALAL MELALUI MEDIA CETAK LOKAL
4 KALI x 8.000.000,00 = 32.000.000,00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan 9.550.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RAKOR
BALLPOINT
10 LUSIN x 30.000,00 = 300.000,00
MEMO
100 BUAH x 7.500,00 = 750.000,00
NAME TAG + GANTUNGAN
100 BUAH x 15.000,00 = 1.500.000,00
TAS
100 BUAH x 70.000,00 = 7.000.000,00
5.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 5.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/PENGAJAR PNS
NARASUMBER (ESELON II)
4 MATERI x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS 800.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Pendapatan Asli Daerah
TENAGA AHLI / INSTRUKTUR/NARASUMBER/PENGAJAR NON PNS
NARASUMBER (LPPOM MUI)
2 ORANG x 400.000,00 = 800.000,00
10.420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 1.500.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA CETAK
Halaman 1964 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 13
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
CETAK UNDANGAN
100 BUAH x 15.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 8.920.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PENGGANDAAN
FOTOCOPY
9,600 LEMBAR x 200,00 = 1.920.000,00
BUKU LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KOTA BOGOR MENUJU KOTA HALAL
30 BUKU x 200.000,00 = 6.000.000,00
MAKALAH RAKOR
100 SET x 5.000,00 = 500.000,00
LAPORAN HASIL MONITORING DAN PENGAWASAN PANGAN KE LAPANGAN
20 BUKU x 25.000,00 = 500.000,00
13.700.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 13.700.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Pendapatan Asli Daerah
SEWA RUANG RAPAT / PERTEMUAN
SEWA RUANGAN UNTUK RAKOR (FULLDAY)
50 ORANG x 274.000,00 = 13.700.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 15.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
RAPAT KEGIATAN
JAMUAN MAKAN
300 ORANG x 30.000,00 = 9.000.000,00
JAMUAN RINGAN
300 ORANG x 20.000,00 = 6.000.000,00
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PROVINSI JAWA BARAT DAN DKI JAKARTA)
1 PAKET x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 40.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Pendapatan Asli Daerah
JASA KONSULTANSI PENELITIAN
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KOTA BOGOR MENUJU KOTA HALAL
1 LS x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
350.000.000,00 Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : KOTA BOGOR
Keluaran : 1. BUKU EVALUASI PERKEMBANGAN HARGA SEMBAKO DAN BARANG-BARANG STRATEGIS LAINNYA
Target : 35 BUKU
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 103.415.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Halaman 1965 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 14
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
97.815.000,00 Honorarium PNS 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 96.915.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
HONORARIUM PENGELOLAAN KEGIATAN
STAF PPTK : 1 ORANG
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
HONORARIUM TIM TEKNIS PEMBAHASAN PENYUSUNAN BUKU EVALUASI PERKEMBANGAN HARGA SEMBAKO DAN BARANG-BARANG STRATEGIS LAINNYA
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00
KETUA (GOL IV)
4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00
SEKRETARIS (GOL III)
4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00
ANGGOTA (GOL IV : 2 ORANG)
8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00
ANGGOTA (GOL III : 5 ORANG)
20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00
ANGGOTA (GOL II : 2 ORANG)
8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00
HONORARIUM TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KOTA BOGOR 2016
PENGARAH (KEPALA KANTOR PERWAKILAN BI WILAYAH VI JAWA BARAT-BANTEN)
12 HOK x 350.000,00 = 4.200.000,00
KETUA (ESELON II)
12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00
WAKIL KETUA I (GOL IV)
12 HOK x 225.000,00 = 2.700.000,00
WAKIL KETUA II (GOL IV)
12 HOK x 225.000,00 = 2.700.000,00
SEKRETARIS I (GOL IV)
12 HOK x 200.000,00 = 2.400.000,00
SEKRETARIS II (GOL IV)
12 HOK x 200.000,00 = 2.400.000,00
ANGGOTA (GOL III : 3 ORANG)
36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00
ANGGOTA (GOL II : 2 ORANG)
24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00
ANGGOTA GOL IV 11 ORANG
132 HOK x 175.000,00 = 23.100.000,00
HONORARIUM RAKOR (HIGH LEVEL MEETING) TPID KOTA BOGOR TAHUN 2016
PENGARAH (KEPALA KANTOR PERWAKILAN BI WIL VI JAWA BARAT-BANTEN)
2 HOK x 350.000,00 = 700.000,00
KETUA (ESELON II)
2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
WAKIL KETUA I (GOL IV)
2 HOK x 225.000,00 = 450.000,00
WAKIL KETUA II (GOL IV)
2 HOK x 225.000,00 = 450.000,00
SEKRETARIS I (GOL IV)
Halaman 1966 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 15
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
SEKRETARIS II (GOL IV)
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
ANGGOTA (GOL IV : 11 ORANG)
22 HOK x 175.000,00 = 3.850.000,00
ANGGOTA (GOL III : 3 ORANG)
6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00
ANGGOTA (GOL II : 2 ORANG)
4 HOK x 125.000,00 = 500.000,00
HONOR TIM TEKNIS PEMBAHASAN PENYUSUNAN BUKU LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KOTA BOGOR 2016
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00
KETUA (GOL IV)
4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00
SEKRETARIS (GOL III)
4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00
ANGGOTA (GOL IV : 8 ORANG)
32 HOK x 175.000,00 = 5.600.000,00
ANGGOTA (GOL III : 4 ORANG)
16 HOK x 150.000,00 = 2.400.000,00
ANGGOTA (GOL II : 2 ORANG)
8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00
HONOR TIM INSPEKSI PASAR KE PASAR TRADISIONAL DI KOTA BOGOR TAHUN 2016
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00
KETUA (GOL IV)
3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00
SEKRETARIS (GOL IV)
3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00
ANGGOTA (GOL IV : 5 ORANG)
15 HOK x 175.000,00 = 2.625.000,00
ANGGOTA (GOL III : 3 ORANG)
9 HOK x 150.000,00 = 1.350.000,00
ANGGOTA (GOL II : 4 ORANG)
12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00
HONOR TIM PANITIA RAKOR RASKIN TINGKAT KOTA BOGOR TAHUN 2016
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
KETUA (GOL IV)
2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
SEKRETARIS (GOL III)
2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00
ANGGOTA (GOL IV : 1 ORANG)
2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00
ANGGOTA (GOL III : 6 ORANG)
12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00
ANGGOTA (GOL II : 4 ORANG)
8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00
HONOR PEMBACA DOA
Halaman 1967 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 16
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PEMBACA DOA RAKOR (HIGH LEVEL MEETING) TPID KOTA BOGOR TAHUN 2016
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
HONOR PROTOKOL
PROTOKOL RAKOR (HIGH LEVEL MEETING) TPID KOTA BOGOR TAHUN 2016
2 HOK x 170.000,00 = 340.000,00
HONOR MODERATOR
MODERATOR RAKOR (HIGH LEVEL MEETING) TPID KOTA BOGOR TAHUN 2016 ESELON IV (1 ORANG)
2 MATERI x 300.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
HONOR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2 PAKET x 150.000,00 = 300.000,00
HONOR PEJABAT PENGADAAN
2 PAKET x 150.000,00 = 300.000,00
HONOR PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
2 PAKET x 150.000,00 = 300.000,00
5.600.000,00 Honorarium Non PNS 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 5.600.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
HONORARIUM TIM TEKNIS PEMBAHASAN PENYUSUNAN BUKU EVALUASI PERKEMBANGAN HARGA SEMBAKO DAN BARANG-BARANG STRATEGIS LAINNYA
ANGGOTA : 1 ORANG
5 HOK x 100.000,00 = 500.000,00
HONORARIUM TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KOTA BOGOR 2016
ANGGOTA 3 ORANG
36 HOK x 100.000,00 = 3.600.000,00
HONORARIUM RAKOR (HIGH LEVEL MEETING) TPID KOTA BOGOR TAHUN 2016
ANGGOTA 2 ORANG
4 HOK x 50.000,00 = 200.000,00
HONOR TIM TEKNIS PEMBAHASAN PENYUSUNAN BUKU LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KOTA BOGOR 2016
ANGGOTA 1 ORANG
4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00
HONOR TIM INSPEKSI PASAR KE PASAR TRADISIONAL DI KOTA BOGOR TAHUN 2016
ANGGOTA 3 ORANG
9 HOK x 100.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 246.585.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
5.090.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.190.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA ATK PELAKSANAAN KEGIATAN
KWITANSI UMUM SEDANG
3 BUKU x 4.500,00 = 13.500,00
BALLPOINT
1 LUSIN x 30.000,00 = 30.000,00
Halaman 1968 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 17
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
KERTAS A4 HVS 80 GR
1 RIM x 42.500,00 = 42.500,00
ORDNER UK. FOLIO
1 BUAH x 20.000,00 = 20.000,00
BINDER CLIP NO 107
3 DUS x 3.000,00 = 9.000,00
FLASH DISK 8 GB
1 BUAH x 200.000,00 = 200.000,00
ISI HEKTER NO 10
1 PAK x 40.000,00 = 40.000,00
KERTAS FOLIO HVS 80 GR
2 RIM x 44.000,00 = 88.000,00
STOPMAP FOLIO
10 BUAH x 1.700,00 = 17.000,00
SNEL HEKTER FOLIO PLASTIK
12 BUAH x 6.000,00 = 72.000,00
STOPMAP FOLIO PLASTIK BENING BERKANCING
12 BUAH x 4.000,00 = 48.000,00
TINTA PRINTER CANON CL 811 COLOUR
1 BUAH x 260.000,00 = 260.000,00
TINTA PRINTER CANON CL 810 BLACK
2 BUAH x 175.000,00 = 350.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 3.900.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
DOKUMENTASI / DEKORASI RAKOR HIGH LEVEL MEETING TPID KOTA BOGOR 2016
SPANDUK
15 BUAH x 200.000,00 = 3.000.000,00
CETAK FOTO
100 LEMBAR x 2.000,00 = 200.000,00
ALBUM
4 BUAH x 50.000,00 = 200.000,00
PELIPUTAN BERITA
5 BUAH x 100.000,00 = 500.000,00
42.652.500,00 Belanja Bahan/Material 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
25.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA PAMERAN / PROMOSI / PENYEBARLUASAN INFORMASI
SOSIALISASI KEGIATAN DAN PROGRAM TPID KOTA BOGOR TAHUN 2016 MELALUI MEDIA CETAK
1 KALI x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan 17.652.500,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16 Pendapatan Asli Daerah
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RAKOR
BALLPOINT
18 LUSIN x 30.000,00 = 540.000,00
MEMO
185 BUAH x 7.500,00 = 1.387.500,00
NAME TAG + GANTUNGAN
185 BUAH x 15.000,00 = 2.775.000,00
TAS
185 BUAH x 70.000,00 = 12.950.000,00
Halaman 1969 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 18
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 5.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
HONOR PNS NARASUMBER RAKOR HIGH LEVEL MEEETING TPID KOTA BOGOR 2016
ESELON II : 2 ORANG
4 MATERI x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS 1.600.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Pendapatan Asli Daerah
HONOR NON PNS NARASUMBER RAKOR HIGH LEVEL MEEETING TPID KOTA BOGOR 2016
2 ORANG
4 MATERI x 400.000,00 = 1.600.000,00
21.335.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 370.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA CETAK
CETAK UNDANGAN RAKOR TPID
105 BUAH x 2.000,00 = 210.000,00
CETAK UNDANGAN RAKOR RASKIN TINGKAT KOTA BOGOR
80 BUAH x 2.000,00 = 160.000,00
Belanja Penggandaan 20.965.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PENGGANDAAN
FOTOCOPY
10,850 LEMBAR x 200,00 = 2.170.000,00
BUKU EVALUASI PERKEMBANGAN HARGA SEMBAKO DAN BARANG-BARANG STRATEGIS LAINNYA
35 BUKU x 250.000,00 = 8.750.000,00
BUKU LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TIM TPID KOTA BOGOR 2016
35 BUKU x 250.000,00 = 8.750.000,00
MAKALAH RAKOR
185 SET x 7.000,00 = 1.295.000,00
24.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 24.250.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA MAKAN DAN MINUM PELAKSANAAN KEGIATAN
JAMUAN MAKAN
400 ORANG x 30.000,00 = 12.000.000,00
JAMUAN RINGAN
400 ORANG x 20.000,00 = 8.000.000,00
PRASMANAN VIP RAKOR TPID
50 ORANG x 60.000,00 = 3.000.000,00
SNACK VIP RAKOR TPID
50 ORANG x 25.000,00 = 1.250.000,00
56.657.500,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.425.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
UANG HARIAN PESERTA RAKOR TPID (PAKET FULLDAY)
185 ORANG x 105.000,00 = 19.425.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.232.500,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 1970 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 19
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE KANTOR BI WILAYAH VI JABAR-BANTEN, DAN KOTA/KAB. PROV. JABAR
1 PAKET x 37.232.500,00 = 37.232.500,00
90.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 90.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Pendapatan Asli Daerah
PENGADAAN PEKERJAAN KONSULTANSI PENELITIAN
BUKU LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TPID
1 PAKET x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
BUKU EVALUASI PERKEMBANGAN HARGA SEMBAKO DAN BARANG-BARANG STRATEGIS LAINNYA
1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
100.000.000,00 Updating Database Produksi Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : KOTA BOGOR
Keluaran : 1. TERSUSUNNYA BUKU DATABASE PRODUKSI KOTA BOGOR TAHUN 2016
Target : 20 BUKU
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 16.750.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
16.750.000,00 Honorarium PNS 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 16.300.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
HONORARIUM PENGELOLAAN KEGIATAN
STAF PPTK (1 ORANG)
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
HONORARIUM TIM TEKNIS PEMBAHASAN BUKU DATABASE PRODUKSI KOTA BOGOR 2016
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00
KETUA (GOL. IV)
4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00
SEKRETARIS (GOL III)
4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00
ANGGOTA (GOL IV : 5 ORANG)
20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00
ANGGOTA (GOL III : 4 ORANG)
16 HOK x 150.000,00 = 2.400.000,00
ANGGOTA (GOL II : 3 ORANG)
12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
HONOR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1 PAKET x 150.000,00 = 150.000,00
HONOR PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
1 PAKET x 150.000,00 = 150.000,00
HONOR PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1 PAKET x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 83.250.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Halaman 1971 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 20
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA ATK PENGELOLA KEGIATAN
AMPLOP POLOS KECIL
2 DUS x 15.000,00 = 30.000,00
KWITANSI UMUM BESAR
2 BUKU x 6.000,00 = 12.000,00
BALLPOINT
1 LUSIN x 30.000,00 = 30.000,00
KERTAS HVS FOLIO 80 GR
6 RIM x 44.000,00 = 264.000,00
STOPMAP FOLIO
50 BUAH x 2.000,00 = 100.000,00
SNEL HEKTER FOLIO
50 BUAH x 3.000,00 = 150.000,00
TIP EX
2 BUAH x 7.000,00 = 14.000,00
TINTA PRINTER CANON PG-1810 BLACK
3 BUAH x 200.000,00 = 600.000,00
5.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.750.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA PENGGANDAAN
FOTOKOPI
3,750 LEMBAR x 200,00 = 750.000,00
PENGGANDAAN BUKU DATABASE PRODUKSI KOTA BOGOR
20 BUKU x 250.000,00 = 5.000.000,00
7.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 7.500.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
JAMUAN MAKAN
150 ORANG x 30.000,00 = 4.500.000,00
JAMUAN RINGAN
150 ORANG x 20.000,00 = 3.000.000,00
3.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.800.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PROVINSI JAWA BARAT)
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
1 PAKET x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
65.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 65.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Pendapatan Asli Daerah
JASA KONSULTANSI PENELITIAN
BUKU DATABASE PRODUKSI KOTA BOGOR TAHUN 2016
1 LS x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
200.000.000,00 Identifikasi Jalur Distribusi Bahan Pokok Kota Bogor 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Halaman 1972 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 21
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : KOTA BOGOR
Keluaran : 1. TERSUSUNNYA BUKU IDENTIFIKASI JALUR DISTRIBUSI BAHAN POKOK KOTA BOGOR
Target : 35 BUKU
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 18.550.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
18.550.000,00 Honorarium PNS 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 17.500.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
HONOR PENGELOLAAN KEGIATAN
STAF PPTK 1 ORANG
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
HONOR TIM TEKNIS PEMBAHASAN BUKU IDENTIFIKASI JALUR DISTRIBUSI BAHAN POKOK KOTA BOGOR TAHUN 2016
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00
KETUA (GOL IV)
4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00
SEKRETARIS (GOL III)
4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00
ANGGOTA GOL IV : 5 ORANG
20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00
ANGGOTA GOL III : 6 ORANG
24 HOK x 150.000,00 = 3.600.000,00
ANGGOTA GOL II : 3 ORANG
12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
HONOR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1 PAKET x 600.000,00 = 600.000,00
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (KETUA)
1 PAKET x 200.000,00 = 200.000,00
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (SEKRETARIS)
1 PAKET x 150.000,00 = 150.000,00
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (ANGGOTA)
1 PAKET x 100.000,00 = 100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 181.450.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA ATK PENGELOLA KEGIATAN
AMPLOP POLOS KECIL
2 DUS x 15.000,00 = 30.000,00
KWITANSI UMUM BESAR
2 BUKU x 6.000,00 = 12.000,00
BALLPOINT
1 LUSIN x 30.000,00 = 30.000,00
KERTAS HVS FOLIO 80 GR
6 RIM x 44.000,00 = 264.000,00
STOPMAP FOLIO
50 BUAH x 2.000,00 = 100.000,00
Halaman 1973 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 22
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SNEL HEKTER FOLIO
50 BUAH x 3.000,00 = 150.000,00
TIP EX
2 BUAH x 7.000,00 = 14.000,00
TINTA PRINTER CANON PG 810 BLACK
3 BUAH x 200.000,00 = 600.000,00
9.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 9.250.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PENGGANDAAN
FOTOCOPY
2,500 LEMBAR x 200,00 = 500.000,00
PENGGANDAAN BUKU IDENTIFIKASI JALUR DISTRIBUSI BAHAN POKOK KOTA BOGOR TAHUN 2016
35 BUKU x 250.000,00 = 8.750.000,00
12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 12.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA MAKAN MINUM PELAKSANAAN KEGIATAN
JAMUAN MAKAN
240 ORANG x 30.000,00 = 7.200.000,00
JAMUAN RINGAN
240 ORANG x 20.000,00 = 4.800.000,00
19.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH
1 PAKET x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
140.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 140.000.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Pendapatan Asli Daerah
JASA KONSULTANSI PENELITIAN
BUKU IDENTIFIKASI JALUR DISTRIBUSI BAHAN POKOK KOTA BOGOR TAHUN 2016
1 LS x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
2.350.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 1.20 . 1.20.03 . 16
100.000.000,00 Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : 1. Terselenggaranya Rapat- rapat terkait Otonomi Daerah
Target : 12 Kali
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 23.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
23.800.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 23.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Pengelola Kegiatan
PPTK
1 OB x 500.000,00 = 500.000,00
Halaman 1974 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 23
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Staf PPTK
4 OB x 450.000,00 = 1.800.000,00
Tim Perumus Urusan Pemerintah Daerah
Penanggung Jawab
10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00
Ketua
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
Sekretaris
10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00
Anggota Gol IV
40 HOK x 175.000,00 = 7.000.000,00
Anggota Gol III
30 HOK x 150.000,00 = 4.500.000,00
Anggota Gol II
20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 76.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
894.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 894.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan
Kertas Folio HVS 80 Gram
8 Rim x 48.000,00 = 384.000,00
Kertas A4 80 Gram
5 Rim x 45.000,00 = 225.000,00
Clear Holder
5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00
Amplop Besar
2 Dus x 20.000,00 = 40.000,00
Stop Map
100 Buah x 1.700,00 = 170.000,00
2.175.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 175.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Cetak Buku Laporan
Cetak Buku Laporan
5 Buku x 35.000,00 = 175.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Foto Copy
Foto Copy
10,000 Lembar x 200,00 = 2.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Makan
Makan
500 HOK x 30.000,00 = 15.000.000,00
Snack
500 HOK x 20.000,00 = 10.000.000,00
48.131.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.131.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 1975 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 24
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Bandung, Jakarta (berdasarkan undangan dan Koordinasi/Konsultasi)
1 Paket x 48.131.000,00 = 48.131.000,00
1.000.000.000,00 Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan Setda Jl. Ir. H. Juanda No. 10
Keluaran : Terpenuhinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakli Kepala Daerah dalam kegiatan koordinasi pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta Luar negeri
Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 6.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
6.600.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 6.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Pengelola Kegiatan
Honor staf PPTK : 1 orang x 12 bulan
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 993.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
5.630.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.630.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Pengelola Kegiatan
Stop Map folio Buffalo
10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
Snell Hekter Folio
30 Buah x 4.000,00 = 120.000,00
Snellhekter plastik
20 buah x 7.000,00 = 140.000,00
Tinta printer Epson T6641 Bk
2 botol x 125.000,00 = 250.000,00
Tinta printer Epson T6642 C
1 botol x 125.000,00 = 125.000,00
Tinta printer Epson T6643 M
2 botol x 125.000,00 = 250.000,00
Tinta printer Epson T6644 Y
2 botol x 125.000,00 = 250.000,00
Kwitansi umum Uk. Besar
5 buah x 7.000,00 = 35.000,00
ATK Pelaksanaan Kegiatan
Kertas Folio HVS 80 gr
10 rim x 48.000,00 = 480.000,00
Tinta printer Epson T6641 Bk
6 botol x 125.000,00 = 750.000,00
Tinta printer Epson T6642 C
4 botol x 125.000,00 = 500.000,00
Tinta printer Epson T6643 M
3 botol x 125.000,00 = 375.000,00
Halaman 1976 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 25
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tinta printer Epson T6644 Y
3 botol x 125.000,00 = 375.000,00
Hekter HD-10
2 buah x 20.000,00 = 40.000,00
Hekter HD-3
2 buah x 40.000,00 = 80.000,00
Isi Hekter No- 10
1 buah x 47.000,00 = 47.000,00
Isi Hekter no-3
1 pak x 85.000,00 = 85.000,00
Ballpoint Faster
2 pak x 35.000,00 = 70.000,00
Ballpoint Balliner
2 pak x 170.000,00 = 340.000,00
Kalkulator
1 buah x 250.000,00 = 250.000,00
trigonal Clip No. 3
14 dus x 3.500,00 = 49.000,00
Binder Clip No. 107
14 dus x 4.000,00 = 56.000,00
Binder Clip No. 155
6 dus x 8.500,00 = 51.000,00
Binder Clip No. 260
6 dus x 20.000,00 = 120.000,00
Lem
2 buah x 15.000,00 = 30.000,00
Pita Mesin Tik
4 buah x 22.000,00 = 88.000,00
Tipp-Ex
2 buah x 12.000,00 = 24.000,00
Lakban bening
1 rol x 20.000,00 = 20.000,00
Flsh disk 32 GB
2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
3.770.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.770.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja penggandaan
Belanja foto kopi
18,850 Lembar x 200,00 = 3.770.000,00
984.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas lokal dalam wilayah Kota Bogor
1 Paket x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 940.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Luar Daerah
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Seluruh Indonesia 2. Belanja Perjalanan Dinas luar negeri
1 Paket x 940.000.000,00 = 940.000.000,00
Halaman 1977 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 26
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.250.000.000,00 Penunjang Kedinasan Pejabat Struktural dan Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor
1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Terlaksananya koordinasi dengan OPD
lainnya
Target : 12 bulan
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 117.825.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
117.825.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 117.825.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
1. Honor Bulanan
PPTK
12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00
Staf PPTK
24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
2. Honor Tim Penyusun Kajian
Ketua ( Golongan IV)
45 HOK x 250.000,00 = 11.250.000,00
Anggota (Golongan IV)
270 HOK x 175.000,00 = 47.250.000,00
Anggota (Golongan III)
135 HOK x 150.000,00 = 20.250.000,00
Anggota (Golongan II)
135 HOK x 125.000,00 = 16.875.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.132.175.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
5.014.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.014.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Pengelola Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 gr
5 Rim x 48.000,00 = 240.000,00
Amplop Polos Besar
2 Dus x 20.000,00 = 40.000,00
Tipp Ex
1 Set x 12.000,00 = 12.000,00
Ballpoint
4 Lusin x 35.000,00 = 140.000,00
Flash Disk 16 Gb
1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00
Tinta Printer Canon PG 830 Black
1 Buah x 230.000,00 = 230.000,00
Tinta Printer canon CL 831 colour
1 Buah x 280.000,00 = 280.000,00
Belanja ATK Pelaksanaan Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 gr
10 Rim x 48.000,00 = 480.000,00
Amplop Polos Besar
2 Dus x 20.000,00 = 40.000,00
Tip Ex
6 Set x 12.000,00 = 72.000,00
Halaman 1978 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 27
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Ballpoint Balliner
4 Lusin x 160.000,00 = 640.000,00
Tinta Printer Canon PG 830 Black
4 Buah x 230.000,00 = 920.000,00
Tinta Printer Canon CL 831 colour
4 Buah x 280.000,00 = 1.120.000,00
Snelhekter folio
50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00
Snelhekter folio plastik
50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00
Odner Folio
10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Iuran Keanggotaan Pemerintah 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Iuran Keanggotaan Pemerintah
Iuran wajib Kegiatan Rakor Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2016
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Kontribusi dalam penyelengaraan Raker Komwil III
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
9.361.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Jilid Buku kajian
250 Buku x 30.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.861.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pengandaan
Fotocopy
9,305 Lembar x 200,00 = 1.861.000,00
40.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 40.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Kajian
Makan
576 Box x 30.000,00 = 17.280.000,00
Snack
576 Box x 20.000,00 = 11.520.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan
240 Box x 30.000,00 = 7.200.000,00
Snack
240 Box x 20.000,00 = 4.800.000,00
1.062.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 112.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Paket x 112.000.000,00 = 112.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 950.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman 1979 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 28
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Paket x 950.000.000,00 = 950.000.000,00
565.300.000,00 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1.25 . 1.20.03 . 17
65.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Informasi 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
Target : 1 Kali
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 48.250.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
48.250.000,00 Honorarium PNS 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 48.250.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Persiapan Penyelenggaraan PPID
Ketua
5 HOK x 200.000,00 = 1.000.000,00
Sekretaris
5 HOK x 175.000,00 = 875.000,00
Anggota Golongan III
15 HOK x 150.000,00 = 2.250.000,00
Anggota Golongan II
25 HOK x 125.000,00 = 3.125.000,00
Anggota Golongan I
5 HOK x 100.000,00 = 500.000,00
Honorarium Tim Monitoring Penyelenggaraan PPID
Penanggung Jawab
8 HOK x 250.000,00 = 2.000.000,00
Ketua
8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00
Sekretaris
8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00
Anggota Golongan III
40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00
Anggota Golongan II
8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Tim Evaluasi PPID
Penanggung Jawab
5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00
Ketua
5 HOK x 200.000,00 = 1.000.000,00
Sekretaris
5 HOK x 175.000,00 = 875.000,00
Anggota Golongan IV
10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00
Anggota Golongan III
10 HOK x 150.000,00 = 1.500.000,00
Anggota Golongan II
15 HOK x 125.000,00 = 1.875.000,00
Honorarium Tim Kerja Penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik
Penanggung Jawab
Halaman 1980 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 29
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
Ketua
10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00
Sekretaris
10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00
Anggota Golongan IV
10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00
Anggota Golongan III
40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00
Anggota Golongan II
50 HOK x 125.000,00 = 6.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
817.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 817.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Kegiatan KIP
Kertas Folio HVS 70 gram
4 rim x 41.000,00 = 164.000,00
Tinta Printer (Black) Canon PG 40
1 buah x 260.000,00 = 260.000,00
Tinta Printer (Colour) Canon PG 41
1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
Hekter Kecil
2 buah x 15.000,00 = 30.000,00
Isi hekter kecil
2 pak x 30.000,00 = 60.000,00
Trigonal Clip
2 dus x 1.500,00 = 3.000,00
2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 2.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Kegiatan Penyusunan Laporan KIP
Narasumber
2 materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.733.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.733.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Fotocopy
7,540 lembar x 200,00 = 1.508.000,00
Penjilidan
5 buku x 45.000,00 = 225.000,00
11.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 11.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Rapat Persiapan
Jamuan makan
40 box x 30.000,00 = 1.200.000,00
Jamuan ringan
40 box x 20.000,00 = 800.000,00
Rapat Monitoring
Jamuan Makan
Halaman 1981 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 30
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
40 box x 30.000,00 = 1.200.000,00
Jamuan Ringan
40 box x 20.000,00 = 800.000,00
Rapat Evaluasi
Jamuan Makan
40 box x 30.000,00 = 1.200.000,00
Jamuan Ringan
40 box x 20.000,00 = 800.000,00
Penyusunan Laporan Tahunan KIP
Jamuan Makan
100 box x 30.000,00 = 3.000.000,00
Jamuan Ringan
100 box x 20.000,00 = 2.000.000,00
700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 700.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Transportasi Narasumber
2 OH x 350.000,00 = 700.000,00
100.000.000,00 Peningkatan Kualitas PPID 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Terselenggaranya Workshop KIP
Target : 1 kali
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 5.300.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
5.300.000,00 Honorarium PNS 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 5.300.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Penyusunan Materi Workshop Keterbukaan Informasi Publik
Ketua
5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00
Sekretaris
5 HOK x 175.000,00 = 875.000,00
Anggota Golongan III
5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00
Anggota Golongan II
5 HOK x 125.000,00 = 625.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Workshop Keterbukaan Informasi Publik
Moderator
5 materi x 300.000,00 = 1.500.000,00
Notulen
2 hari x 150.000,00 = 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 94.700.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
3.134.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.734.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Peserta Workshop
Note Book 1/2 Folio
45 buku x 5.000,00 = 225.000,00
Halaman 1982 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 31
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Ballpoint
4 lusin x 30.000,00 = 120.000,00
Tas Plastik
45 buah x 35.000,00 = 1.575.000,00
ATK Pelaksanaan Workshop
Tinta Printer (Black) Canon PG 40
1 buah x 260.000,00 = 260.000,00
Tinta Printer (Colour) Canon PG 41
1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
Kertas Folio HVS 70 gram
3 rim x 41.000,00 = 123.000,00
Hekter Kecil
2 buah x 15.000,00 = 30.000,00
Isi Hekter Kecil
2 pak x 30.000,00 = 60.000,00
Trigonal Clip
2 dus x 1.500,00 = 3.000,00
Amplop Kecil
2 dus x 15.000,00 = 30.000,00
Buku Kuitansi Besar
1 buku x 8.000,00 = 8.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 400.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Spanduk
2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
4.550.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 3.750.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Penyelenggaraan Workshop KIP
Narasumber
3 materi x 1.250.000,00 = 3.750.000,00
Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS 800.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Penyelenggaraan Workshop KIP
Narasumber
2 materi x 400.000,00 = 800.000,00
476.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 476.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Fotocopy
2,380 lembar x 200,00 = 476.000,00
8.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 8.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Rapat Penanganan Sengketa Informasi
Jamuan Makan
120 box x 30.000,00 = 3.600.000,00
Jamuan Ringan
120 box x 20.000,00 = 2.400.000,00
Persiapan Workshop KIP
Jamuan Makan
50 box x 30.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 1983 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 32
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Jamuan Ringan
50 box x 20.000,00 = 1.000.000,00
78.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.330.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang Saku Sengketa Informasi
96 HOK x 105.000,00 = 10.080.000,00
Uang Saku Harian Panitia dan Peserta Workshop KIP
130 HOK x 125.000,00 = 16.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 51.710.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Paket Fullboard Workshop KIP
70 OH x 703.000,00 = 49.210.000,00
Transportasi Narasumber Workshop KIP
1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
400.300.000,00 Peningkatan Pelayanan Kehumasan 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Bakohumas Tingkat Kota Bogor
Target : 1 kali
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 147.550.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
27.550.000,00 Honorarium PNS 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 26.050.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Panitia Penyelenggara Bakohumas
Penanggung Jawab
1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00
Ketua
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris
1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota Golongan III
4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00
Anggota Golongan II
5 HOK x 125.000,00 = 625.000,00
Anggota Golongan I
1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00
Honorarium Panitia Pelatihan Penulisan
Penanggung Jawab
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Ketua
2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
Sekretaris
2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00
Anggota Golongan III
8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00
Anggota Golongan II
10 HOK x 125.000,00 = 1.250.000,00
Honorarium Penyusun Materi Bakohumas
Halaman 1984 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 33
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Ketua
5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00
Sekretaris
5 HOK x 175.000,00 = 875.000,00
Anggota Golongan III
5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00
Anggota Golongan II
5 HOK x 125.000,00 = 625.000,00
Honorarium Penyusun Materi Forum Perhumas Kota Bogor
Ketua
12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00
Sekretaris
12 HOK x 175.000,00 = 2.100.000,00
Anggota Golongan III
12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Penyusun Materi Pelatihan Penulisan
Ketua
8 HOK x 250.000,00 = 2.000.000,00
Sekretaris
8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00
Anggota Golongan III
8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Bakohumas
Moderator
4 materi x 300.000,00 = 1.200.000,00
Notulen
1 hari x 150.000,00 = 150.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Forum Perhumas Kota Bogor
Moderator
6 materi x 300.000,00 = 1.800.000,00
Notulen
3 hari x 150.000,00 = 450.000,00
Honorarium Pelatihan Penulisan
Moderator
4 materi x 300.000,00 = 1.200.000,00
Notulen
2 hari x 150.000,00 = 300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Kegiatan Bakohumas Bagian Humas
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan
1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
120.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 120.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Tenaga Perbantuan Khusus Non Pegawai
S1
1 tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 252.750.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Halaman 1985 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 34
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
18.953.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 18.553.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Peserta Bakohumas
Note Book 1/2 Folio
125 buku x 5.000,00 = 625.000,00
Ballpoint
11 lusin x 30.000,00 = 330.000,00
Tas Plastik
125 buah x 35.000,00 = 4.375.000,00
ATK Pelaksanaan Kegiatan Bakohumas
Tinta Printer (Black) Canon PG 40
2 buah x 260.000,00 = 520.000,00
Tinta Printer (Colour) Canon PG 41
2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
Kertas Folio HVS 70 gram
3 rim x 41.000,00 = 123.000,00
ATK Peserta Forum Perhumas Kota Bogor
Note Book 1/2 Folio
165 buku x 5.000,00 = 825.000,00
Ballpoint
15 lusin x 30.000,00 = 450.000,00
Tas Plastik
165 buah x 35.000,00 = 5.775.000,00
ATK Pelaksanaan Kegiatan Forum Perhumas Kota Bogor
Tinta Printer (Black) Canon PG 40
3 buah x 260.000,00 = 780.000,00
Tinta Printer (Colour) Canon PG 41
3 buah x 300.000,00 = 900.000,00
Kertas Folio HVS 70 gram
6 rim x 41.000,00 = 246.000,00
ATK Peserta Pelatihan Penulisan
Note Book 1/2 Folio
40 buku x 5.000,00 = 200.000,00
Ballpoint
4 lusin x 30.000,00 = 120.000,00
Tas Plastik
40 buah x 35.000,00 = 1.400.000,00
ATK Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Penulisan
Tinta Printer (Black) Canon PG 40
2 buah x 260.000,00 = 520.000,00
Tinta Printer (Colour) Canon PG 41
2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
Kertas Folio HVS 70 gram
4 rim x 41.000,00 = 164.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 400.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi
Spanduk
2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
11.550.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 8.750.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Penyelenggaraan Bakohumas
Halaman 1986 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 35
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Narasumber
2 materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
Honorarium Kegiatan Forum Perhumas Kota Bogor
Narasumber
3 materi x 1.250.000,00 = 3.750.000,00
Honorarium Kegiatan Pelatihan Penulisan
Narasumber
2 materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS 2.800.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Penyelenggaraan Bakohumas
Narasumber
2 materi x 400.000,00 = 800.000,00
Honorarium Kegiatan Forum Perhumas Kota Bogor
Narasumber
3 materi x 400.000,00 = 1.200.000,00
Honorarium Kegiatan Pelatihan Penulisan
Narasumber
2 materi x 400.000,00 = 800.000,00
2.522.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.522.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Fotocopy
10,810 lembar x 200,00 = 2.162.000,00
Penjilidan
8 buku x 45.000,00 = 360.000,00
23.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 23.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Rapat Persiapan Bakohumas
Jamuan Makan
40 box x 30.000,00 = 1.200.000,00
Jamuan Ringan
40 box x 20.000,00 = 800.000,00
Kegiatan Bakohumas
Jamuan Makan
150 box x 30.000,00 = 4.500.000,00
Jamuan Ringan
300 box x 20.000,00 = 6.000.000,00
Rapat Persiapan Forum Perhumas Kota Bogor
Jamuan Makan
90 box x 30.000,00 = 2.700.000,00
Jamuan Ringan
90 box x 20.000,00 = 1.800.000,00
Rapat Persiapan Pelatihan Penulisan
Jamuan Makan
40 box x 30.000,00 = 1.200.000,00
Jamuan Ringan
40 box x 20.000,00 = 800.000,00
Kegiatan Pelatihan Penulisan
Jamuan Makan
80 box x 30.000,00 = 2.400.000,00
Jamuan Ringan
Halaman 1987 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 36
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
80 box x 20.000,00 = 1.600.000,00
12.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja pakaian Kerja Lapangan 12.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Pengadaan Seragam Liputan
30 stel x 400.000,00 = 12.000.000,00
184.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.275.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang Harian Peserta Bakohumas
120 OH x 105.000,00 = 12.600.000,00
Uang Harian Peserta dan Panitia Forum Perhumas Kota Bogor
225 OH x 105.000,00 = 23.625.000,00
Uang Harian Peserta Pelatihan Penulisan
40 OH x 105.000,00 = 4.200.000,00
Transportasi Narasumber
5 orang x 170.000,00 = 850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 143.450.000,00 1.25 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Paket Fullday Kegiatan Forum Perhumas Kota Bogor
225 OH x 282.000,00 = 63.450.000,00
Keikutsertaan pada Bakohumas tingkat Pusat dan Regional
1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 tahun x 52.500.000,00 = 52.500.000,00
Transportasi Narasumber
1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.400.000.000,00 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1.15 . 1.20.03 . 17
1.000.000.000,00 Promosi dan Peningkatan Kinerja Dekranasda Kota Bogor 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : KOTA BOGOR
Keluaran : 1. TERLAKSANANYA PAMERAN YANG DIIKUTI DEKRANASDA (SKALA NASIONAL DAN INTERNASIONAL)
Target : 3 KALI
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 32.650.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
32.650.000,00 Honorarium PNS 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 27.400.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
HONOR PENGELOLA KEGIATAN
STAF PPTK
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
HONOR TIM TEKNIS KINERJA DEKRANASDA KOTA BOGOR
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
8 HOK x 300.000,00 = 2.400.000,00
KETUA (GOL IV)
8 HOK x 250.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 1988 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 37
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
SEKRETARIS GOL IV
8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00
ANGGOTA GOL IV : 4 ORANG
32 HOK x 175.000,00 = 5.600.000,00
ANGGOTA GOL III : 6 ORANG
48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00
ANGGOTA GOL II : 2 ORANG
16 HOK x 125.000,00 = 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.250.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
HONOR TIM PENGADAAN JASA LAINNYA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2 PAKET x 600.000,00 = 1.200.000,00
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (KETUA)
2 PAKET x 200.000,00 = 400.000,00
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (SEKRETARIS)
2 PAKET x 150.000,00 = 300.000,00
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (ANGGOTA)
2 PAKET x 100.000,00 = 200.000,00
HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
HONOR PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
7 PAKET x 150.000,00 = 1.050.000,00
HONOR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
7 PAKET x 150.000,00 = 1.050.000,00
HONOR PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
7 PAKET x 150.000,00 = 1.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 967.350.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
73.434.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.434.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA ATK PENGELOLA KEGIATAN
AMPLOP POLOS KECIL
2 DUS x 15.000,00 = 30.000,00
KWITANSI UMUM BESAR
2 BUKU x 6.000,00 = 12.000,00
BALLPOINT
1 LUSIN x 30.000,00 = 30.000,00
KERTAS HVS FOLIO 80 GR
3 RIM x 47.000,00 = 141.000,00
FLASH DISK
1 BUAH x 85.000,00 = 85.000,00
STOPMAP FOLIO
60 BUAH x 2.250,00 = 135.000,00
SNEL HEKTER FOLIO
60 BUAH x 3.000,00 = 180.000,00
TIP EX
2 SET x 7.500,00 = 15.000,00
TINTA PRINTER CANON PG 810 BLACK
2 BUAH x 260.000,00 = 520.000,00
BELANJA ATK PELAKSANAAN PAMERAN
CUTTER BESAR
4 BUAH x 16.000,00 = 64.000,00
ISI CUTTER BESAR
Halaman 1989 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 38
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 PAK x 7.500,00 = 15.000,00
GUNTING BESAR
3 BUAH x 16.000,00 = 48.000,00
SELOTIP BENING BESAR
10 BUAH x 10.000,00 = 100.000,00
SELOTIP KUNING BESAR
10 BUAH x 10.000,00 = 100.000,00
LAKBAN HITAM
10 BUAH x 15.000,00 = 150.000,00
DOUBLE TIP BESAR
10 BUAH x 15.000,00 = 150.000,00
STIKER HARGA
6 PAK x 8.000,00 = 48.000,00
KANTONG KRESEK BESAR
15 PAK x 35.000,00 = 525.000,00
KANTONG KRESEK SEDANG
15 PAK x 30.000,00 = 450.000,00
KANTONG KRESEK KECIL
15 PAK x 25.000,00 = 375.000,00
TALI RAPIA
6 BUAH x 6.000,00 = 36.000,00
BINDER CLIP BESAR NO. 260
15 DUS x 15.000,00 = 225.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 70.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
DOKUMENTASI / DEKORASI
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PAMERAN
1 PAKET x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
DEKORASI STAND PAMERAN SKALA NASIONAL
2 PAKET x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
370.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
370.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA SEWA STAND PAMERAN SKALA NASIONAL
SEWA STAND PAMERAN 18 M2
1 UNIT x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
SEWA STAND PAMERAN 18 M2
1 UNIT x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
BELANJA SEWA STAND PAMERAN SKALA INTERNASIONAL
SEWA STAND PAMERAN
1 UNIT x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
PENYELENGGARAAN PAMERAN LOKAL YANG DIADAKAN DEKRANASDA KOTA BOGOR
PAMERAN LOKAL
1 LS x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.916.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.916.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PENGGANDAAN
FOTOCOPY
12,080 LEMBAR x 200,00 = 2.416.000,00
BUKU KINERJA DEKRANASDA KOTA BOGOR
25 BUKU x 100.000,00 = 2.500.000,00
Halaman 1990 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 39
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Pendapatan Asli Daerah
PAMERAN SKALA NASIONAL
ANGKUTAN BARANG (PP) 4 HARI X 1 UNIT
4 UNIT x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 15.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
RAPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
JAMUAN MAKAN
300 ORANG x 30.000,00 = 9.000.000,00
JAMUAN RINGAN
300 ORANG x 20.000,00 = 6.000.000,00
452.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.500.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
PERJALANAN DINAS
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
1 PAKET x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 443.500.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PROV. JABAR, PROV. DKI JAKARTA, DAN LUAR PROV JABAR TERMASUK UANG HARIAN, BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI PAMERAN REGIONAL, NASIONAL, INTERNASIONAL)
1 PAKET x 93.500.000,00 = 93.500.000,00
PAMERAN INTERNASIONAL
1 PAKET x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi (Software) 10.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 35 Pendapatan Asli Daerah
PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI
PEMUTAKHIRAN WEBSITE DEKRANASDA KOTA BOGOR
1 PAKET x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 30.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Pendapatan Asli Daerah
JASA KONSULTANSI PENELITIAN
BUKU KINERJA DEKRANASDA KOTA BOGOR
1 PAKET x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
200.000.000,00 Klarifikasi Potensi Usaha Kerajinan Binaan Dekranasda 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : KOTA BOGOR
Keluaran : BUKU KLASIFIKASI POTENSI USAHA KERAJINAN BINAAN DEKRANASDA KOTA BOGOR
Target : 100 BUKU
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 18.450.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1
16.650.000,00 Honorarium PNS 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 1991 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 40
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 15.600.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
HONOR TIM TEKNIS PEMBAHASAN KLASIFIKASI POTENSI KERAJINAN BINAAN DEKRANASDA KOTA BOGOR
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
6 HOK x 300.000,00 = 1.800.000,00
KETUA (GOL IV)
6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00
SEKRETARIS ( GOL IV)
6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00
ANGGOTA (GOL IV : 4 ORANG)
24 HOK x 175.000,00 = 4.200.000,00
ANGGOTA (GOL III : 6 ORANG)
36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00
ANGGOTA (GOL II : 2 ORANG)
12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1 PAKET x 600.000,00 = 600.000,00
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (KETUA)
1 PAKET x 200.000,00 = 200.000,00
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (SEKRETARIS)
1 PAKET x 150.000,00 = 150.000,00
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (ANGGOTA)
1 PAKET x 100.000,00 = 100.000,00
1.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 1.800.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
HONOR TIM TEKNIS PEMBAHASAN KLASIFIKASI POTENSI KERAJINAN BINAAN DEKRANASDA KOTA BOGOR
ANGGOTA : 3 ORANG
18 HOK x 100.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 181.550.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2
1.148.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.148.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK PENGELOLA KEGIATAN
AMPLOP POLOS KECIL
2 DUS x 15.000,00 = 30.000,00
KWITANSI UMUM BESAR
2 BUKU x 6.000,00 = 12.000,00
BALLPOINT
1 LUSIN x 30.000,00 = 30.000,00
KERTAS HVS FOLIO 80 GR
3 RIM x 47.000,00 = 141.000,00
FLASH DISK
1 BUAH x 85.000,00 = 85.000,00
STOPMAP FOLIO
60 BUAH x 2.250,00 = 135.000,00
SNEL HEKTER FOLIO
60 BUAH x 3.000,00 = 180.000,00
TIP EX
Halaman 1992 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 41
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 SET x 7.500,00 = 15.000,00
TINTA PRINTER CANON PG 810 BLACK
2 BUAH x 260.000,00 = 520.000,00
11.066.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 11.066.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PENGGANDAAN
FOTOCOPY
5,330 LEMBAR x 200,00 = 1.066.000,00
BUKU KLASIFIKASI POTENSI KERAJINAN BINAAN DEKRANASDA KOTA BOGOR
100 BUKU x 100.000,00 = 10.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 10.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
PELAKSANAAN KEGIATAN
JAMUAN MAKAN
200 ORANG x 30.000,00 = 6.000.000,00
JAMUAN RINGAN
200 ORANG x 20.000,00 = 4.000.000,00
34.336.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.336.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PROV. JABAR, DKI JAKARTA, LUAR PROV JABAR TERMASUK UANG HARIAN, BIAYA TRANSPOR DAN AKOMODASI
1 PAKET x 34.336.000,00 = 34.336.000,00
125.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 125.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Pendapatan Asli Daerah
JASA KONSULTANSI PENELITIAN
PENYUSUNAN BUKU KLASIFIKASI POTENSI KERAJINAN BINAAN DEKRANASDA KOTA BOGOR
1 PAKET x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
200.000.000,00 Updating Data Sarana Perekonomian 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : KOTA BOGOR
Keluaran : 1. TERSEDIANYA PETA SARANA PEREKONOMIAN KOTA BOGOR
Target : 1 PETA
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 80.425.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1
80.425.000,00 Honorarium PNS 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 79.525.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
HONOR PENGELOLA KEGIATAN
PPTK
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
STAF PPTK
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Halaman 1993 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 42
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
HONOR TIM TEKNIS PEMBAHASAN PENYUSUNAN PETA SARANA PEREKONOMIAN KOTA BOGOR TAHUN 2016
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00
KETUA (GOL IV)
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
SEKRETARIS (GOL III)
10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00
ANGGOTA (GOL III : 4 ORANG)
40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00
ANGGOTA (GOL II : 2 ORANG)
20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00
ANGGOTA (GOL I : 1 ORANG)
10 HOK x 100.000,00 = 1.000.000,00
HONOR TIM TEKNIS PEMBAHASAN PENYUSUNAN BUKU POTENSI SARANA PEREKONOMIAN KOTA BOGOR TAHUN 2016
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00
KETUA (GOL IV)
4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00
SEKRETARIS ( GOL III)
4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00
ANGGOTA (GOL III : 4 ORANG)
16 HOK x 150.000,00 = 2.400.000,00
ANGGOTA (GOL II : 2 ORANG)
8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00
ANGGOTA (GOL I : 1 ORANG)
4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00
HONOR TIM PENGELOLAAN SIM SARANA PEREKONOMIAN
KETUA (GOL IV)
5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00
SEKRETARIS ( GOL III)
5 HOK x 175.000,00 = 875.000,00
ANGGOTA (GOL III : 4 ORANG)
20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00
ANGGOTA (GOL II : 2 ORANG)
10 HOK x 125.000,00 = 1.250.000,00
ANGGOTA (GOL I : 1 ORANG)
5 HOK x 100.000,00 = 500.000,00
HONOR TIM UPDATING DATA SARANA PEREKONOMIAN DARI KELURAHAN SE KOTA BOGOR
HONOR TIM UPDATING DATA SARANA PEREKONOMIAN DARI 68 KELURAHAN SE KOTA BOGOR
204 HOK x 150.000,00 = 30.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2 PAKET x 150.000,00 = 300.000,00
PEJABAT PENGADAAN
2 PAKET x 150.000,00 = 300.000,00
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
2 PAKET x 150.000,00 = 300.000,00
Halaman 1994 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 43
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 119.575.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
18.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 18.500.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PENGGANDAAN
FOTOCOPY
1,000 LEMBAR x 1.000,00 = 1.000.000,00
BUKU POTENSI SARANA PEREKONOMIAN KOTA BOGOR TAHUN 2016
100 BUKU x 100.000,00 = 10.000.000,00
PETA SARANA PEREKONOMIAN KOTA BOGOR TAHUN 2016
15 PETA x 500.000,00 = 7.500.000,00
14.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 14.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
RAPAT PERSIAPAN, KOORDINASI, DLL
JAMUAN MAKAN
280 ORANG x 30.000,00 = 8.400.000,00
JAMUAN RINGAN
280 ORANG x 20.000,00 = 5.600.000,00
12.075.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.075.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PERJALANAN DINAS KE LUAR KOTA
1 PAKET x 12.075.000,00 = 12.075.000,00
75.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 75.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Pendapatan Asli Daerah
JASA KONSULTANSI PENELITIAN
BUKU POTENSI DAN PETA SARANA PEREKONOMIAN KOTA BOGOR TAHUN 2015
1 PAKET x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.803.208.500,00 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.19 . 1.20.03 . 17
1.176.585.000,00 Peringatan Hari Besar Islam 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 203.475.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
91.675.000,00 Honorarium PNS 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 82.750.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Bulanan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
6 OB x 650.000,00 = 3.900.000,00
Staf PPTK
12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
Honor Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
Pengarah (Eselon II)
Halaman 1995 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 44
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 HOK x 350.000,00 = 350.000,00
Penanggungjawab (Gol.IV)
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Ketua (Gol.III)
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris (Gol.III)
1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol.III)
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
Anggota (Gol.II)
13 HOK x 125.000,00 = 1.625.000,00
Pembawa Acara
1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00
Humas
3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00
Petugas Satpol.PP
10 HOK x 125.000,00 = 1.250.000,00
Petugas DLLAJ
5 HOK x 125.000,00 = 625.000,00
Honor Panitia Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
Pengarah (Eselon II)
1 HOK x 350.000,00 = 350.000,00
Penanggungjawab (Gol.IV)
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Ketua (Gol.III)
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris (Gol.III)
1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol.III)
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
Anggota (Gol.II)
13 HOK x 125.000,00 = 1.625.000,00
Pembawa Acara
1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00
Humas
3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00
Petugas Satpol.PP
10 HOK x 125.000,00 = 1.250.000,00
Petugas DLLAJ
5 HOK x 125.000,00 = 625.000,00
Honor Panitia Tabligh Ramadhan Tingkat Kota Bogor
Pengarah (Eselon II)
1 HOK x 350.000,00 = 350.000,00
Penanggungjawab (Gol.IV)
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Ketua (Gol.III)
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris (GOL.III)
1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol.III)
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
Anggota (Gol.II)
13 HOK x 125.000,00 = 1.625.000,00
Halaman 1996 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 45
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembawa Acara
1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00
Humas
3 HOK x 125.000,00 = 375.000,00
Petugas Satpol.PP
20 Orang x 125.000,00 = 2.500.000,00
Petugas DLLAJ
20 Orang x 125.000,00 = 2.500.000,00
Honor Panitia kegiatan Terawih Keliling Tingkat Kota Bogor
Pengarah (Eselon II)
3 Orang/Kali x 350.000,00 = 1.050.000,00
Penanggungjawab (Gol.IV)
3 Orang/Kali x 250.000,00 = 750.000,00
Ketua (Gol.III)
3 Orang/Kali x 200.000,00 = 600.000,00
Sekretaris (Gol.III)
3 Orang/Kali x 175.000,00 = 525.000,00
Anggota (Gol.III)
9 Orang/Kail x 150.000,00 = 1.350.000,00
Anggota (Gol.II)
39 Orang/Kali x 125.000,00 = 4.875.000,00
Humas
9 Orang/Kali x 125.000,00 = 1.125.000,00
Honor Panitia kegiatan Safari Ramadhan Gubernur Provinsi Jawa Barat
Pengarah (Eselon II)
1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00
Penanggungjawab (Gol.IV)
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Ketua (Gol.III)
1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris (Gol.III)
1 Orang x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol.III)
3 Orang x 150.000,00 = 450.000,00
Anggota (Gol.II)
13 Orang x 125.000,00 = 1.625.000,00
Humas
3 Orang x 125.000,00 = 375.000,00
Kemenag
3 Orang x 125.000,00 = 375.000,00
Honor Panitia Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kota Bogor
Pengarah (Eselon II)
1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00
Penanggungjawab (Gol.IV)
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Ketua (Gol.III)
1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris (Gol.III)
1 Orang x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol.III)
3 Orang x 150.000,00 = 450.000,00
Anggota (Gol.II)
13 Orang x 125.000,00 = 1.625.000,00
Halaman 1997 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 46
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembawa Acara
1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00
Humas
3 Orang x 125.000,00 = 375.000,00
Petugas Satpol.PP
15 Orang x 125.000,00 = 1.875.000,00
Petugas DLLAJ
15 Orang x 125.000,00 = 1.875.000,00
Honor Panitia Peringatan Shalat Idul Fitri Tingkat Kota Bogor
Pengarah (Eselon II)
1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00
Penanggungjawab (Gol.IV)
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Ketua (Gol.III)
1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris (Gol.III)
1 Orang x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol.III)
3 Orang x 150.000,00 = 450.000,00
Anggota (Gol.II)
13 Orang x 125.000,00 = 1.625.000,00
Pembawa Acara
1 Orang] x 300.000,00 = 300.000,00
Humas
3 Orang x 125.000,00 = 375.000,00
Petugas Satpol.PP
10 Orang x 125.000,00 = 1.250.000,00
Petugas DLLAJ
10 Orang x 125.000,00 = 1.250.000,00
Honor Panitia Peringatan Shalat Idul Adha Tingkat Kota Bogor
Pengarah (Eselon II)
1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00
Penanggungjawab (Gol.IV)
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Ketua (Gol.III)
1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris (Gol.III)
1 Orang x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol.III)
3 Orang x 150.000,00 = 450.000,00
Anggota (Gol.II)
13 Orang x 125.000,00 = 1.625.000,00
Pembawa Acara
1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00
Humas
3 Orang x 125.000,00 = 375.000,00
Petugas Satpol.PP
10 Orang x 125.000,00 = 1.250.000,00
Petugas DLLAJ
10 Orang x 125.000,00 = 1.250.000,00
Honor Panitia Tabligh 1 Muharam Tingkat Kota Bogor
Pengarah (Eselon II)
1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00
Halaman 1998 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 47
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penanggungjawab (Gol.IV)
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Ketua (Gol.III)
1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris (Gol.III)
1 Orang x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol.III)
3 Orang x 150.000,00 = 450.000,00
Anggota (Gol.II)
13 Orang x 125.000,00 = 1.625.000,00
Pembawa Acara
1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00
Humas
3 ORang x 125.000,00 = 375.000,00
Petugas Satpol.PP
20 Orang x 125.000,00 = 2.500.000,00
Petugas DLLAJ
20 Orang x 125.000,00 = 2.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.925.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pejabat Pengadaan <= Rp. 50.000.000,-
Pejabat pengadaan
16 HOK x 150.000,00 = 2.400.000,00
Pejabat penerima hasil pekerjaan
16 HOK x 150.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan >= Rp. 50.000.000,-
Pejabat penerima hasil pekerjaan
5 HOk x 500.000,00 = 2.500.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Ketua
5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00
Sekretaris
5 Hok x 100.000,00 = 500.000,00
Anggota
5 HOK x 75.000,00 = 375.000,00
111.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 111.800.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
Penceramah
1 HOK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Qori
1 HOK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Sound System
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Petugas Kebersihan
5 Orang x 75.000,00 = 375.000,00
Panitia
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Kegiatan Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
Halaman 1999 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 48
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penceramah
1 HOK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Qori
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembaca Doa
1 ORang x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Sound System
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Petugas Kebersihan
5 Orang x 75.000,00 = 375.000,00
Panitia
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Kegiatan Tabligh Ramadhan Tingkat Kota Bogor
Penceramah
1 Orang x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Qori
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembaca Doa
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Sound System
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Petugas Kebersihan
10 HOK x 75.000,00 = 750.000,00
Panitia
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Kegiatan Terawih Keliling Tingkat Kota Bogor
Panitia
9 Orang/Kali x 75.000,00 = 675.000,00
Unsur MUI
69 TIM/Kali x 75.000,00 = 5.175.000,00
Unsur DMI
69 Tim/Kali x 75.000,00 = 5.175.000,00
Kegiatan Safari Ramadhan Gubernur Provinsi Jawa Barat
Unsur MUI
15 HOK x 75.000,00 = 1.125.000,00
Unsur DMI
15 HOK x 75.000,00 = 1.125.000,00
Unsur BKPRMI
15 HOK x 75.000,00 = 1.125.000,00
Patwal Mobil
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Kegiatan Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kota Bogor
Penceramah
1 Orang x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Qori
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembaca Doa
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Sound System
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Petugas Kebersihan
5 Orang x 75.000,00 = 375.000,00
Panitia
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Halaman 2000 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 49
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kegiatan Shalat Idul Fitri Tingkat Kota Bogor
Penceramah
1 Orang x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Imam
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Muroqi
1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
Pembaca Doa
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Sound System
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Petugas Kebersihan
5 Orang x 75.000,00 = 375.000,00
Panitia
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Honor Panitia Shalat Idul Adha Tingkat Kota Bogor
Penceramah
1 Orang x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Imam
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Muroqi
1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
Pembaca Do'a
1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Sound System
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Petugas Kebersihan
5 Orang x 75.000,00 = 375.000,00
Panitia
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Honor Panitia Tabligh 1 Muharam Tingkat Kota Bogor
Penceramah
1 Orang x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Qori
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembaca Doa
1 ORang x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Sound System
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Petugas Kebersihan
10 Orang x 75.000,00 = 750.000,00
Panitia
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Honor Panitia Halal Bihalal 1 Syawal Tingkat Kota Bogor
Penceramah
1 Orang x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Qori
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pembaca Doa
1 ORang x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Sound System
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Petugas Kebersihan
15 Orang x 75.000,00 = 1.125.000,00
Halaman 2001 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 50
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Panitia
3 Orang x 75.000,00 = 225.000,00
Belanja Barang dan Jasa 973.110.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
5.970.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.970.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK
Catridge Printer Canon Pixma (Hitam)
3 Botol x 250.000,00 = 750.000,00
Catridge Printer Canon Pixma (Warna)
3 Buah x 275.000,00 = 825.000,00
Tinta Refill Printer (Hitam)
8 Buah x 30.000,00 = 240.000,00
Amplop polos besar
4 Dus x 20.000,00 = 80.000,00
Amplop polos kecil
5 Dus x 15.000,00 = 75.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 4.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Relay Siaran Langsung RRI (Tabligh Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, Tabligh Muharram)
Relay Siarang Langsung RRI (Tabligh Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, Tabligh Muharram)
4 Kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Hiburan 30.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Hiburan Kegiatan
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Tabligh Ramadhan Tingkat Kota Bogor
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Kota Bogor
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
kegiatan Tabligh 1 Muharram Tingkat Kota Bogor
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Halal Bihalal 1 Syawal Tingkat Kota Bogor
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
64.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 64.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Cetak leaflet art paper 150 gram full colour glossy :
Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
4,000 Lembar x 2.300,00 = 9.200.000,00
Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
4,000 Lembar x 2.300,00 = 9.200.000,00
Kegiatan Tabligh Ramadhan Tingkat Kota Bogor
Halaman 2002 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 51
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4,000 Lembar x 2.300,00 = 9.200.000,00
Kegiatan Peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Kota Bogor
4,000 Lembar x 2.300,00 = 9.200.000,00
Kegiatan Sholat Idul Fitri Tingkat Kota Bogor
4,000 Lembar x 2.300,00 = 9.200.000,00
Kegiatan Sholat Idul Adha Tingkat Kota Bogor
4,000 Lembar x 2.300,00 = 9.200.000,00
Kegiatan Tabligh 1 Muharram Tingkat Kota Bogor
4,000 Lembar x 2.300,00 = 9.200.000,00
3.020.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.020.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Sewa bis (Safari Ramadhan gubernur)
Sewa bis (Safari Ramadhan gubernur)
1 Kali x 3.020.000,00 = 3.020.000,00
567.220.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 75.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Sewa kursi (Halal Bihalal 1 Syawal)
Sewa kursi (Halal Bihalal 1 Syawal)
3,000 Buah x 25.000,00 = 75.000.000,00
Belanja Sewa Generator / Genset 57.200.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Generator/Genset
Sewa Generator/Genset
8 Paket x 7.150.000,00 = 57.200.000,00
Belanja Sewa Tenda 250.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Tenda untuk Kegiatan :
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
500 Meter x 62.500,00 = 31.250.000,00
Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
500 Meter x 62.500,00 = 31.250.000,00
Tabligh Ramadhan Tingkat Kota Bogor
500 Meter x 62.500,00 = 31.250.000,00
Peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Kota Bogor
500 Meter x 62.500,00 = 31.250.000,00
Sholat Idul Fitri Tingkat Kota Bogor
500 Meter x 62.500,00 = 31.250.000,00
Sholat Idul Adha Tingkat Kota Bogor
500 Meter x 62.500,00 = 31.250.000,00
Tabligh 1 Muharram Tingkat Kota Bogor
500 Meter x 62.500,00 = 31.250.000,00
Halal Bihalal 1 Syawal Tingkat Kota Bogor
500 Meter x 62.500,00 = 31.250.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya 61.600.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Pendapatan Asli Daerah
soundsystem
soundsystem
8 Kali x 7.700.000,00 = 61.600.000,00
Belanja Sewa Panggung 7.920.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Panggung Kegiatan :
Halaman 2003 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 52
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
1 Paket x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
1 Paket x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
Tabligh Ramadhan Tingkat Kota Bogor
1 PAket x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
Peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Kota Bogor
1 Paket x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
Tabligh 1 Muharram Tingkat Kota Bogor
1 Paket x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
Halal Bihalal 1 Syawal Tingkat Kota Bogor
1 Paket x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
Belanja Sewa Karpet 115.500.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13 Pendapatan Asli Daerah
Sewa KArpet untuk Kegiatan :
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
3,000 Meter x 5.500,00 = 16.500.000,00
Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
3,000 Meter x 5.500,00 = 16.500.000,00
Tabligh Ramadhan Tingkat Kota Bogor
3,000 Meter x 5.500,00 = 16.500.000,00
Peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Kota Bogor
3,000 Meter x 5.500,00 = 16.500.000,00
Shalat Idul Fitri Tingkat Kota Bogor
3,000 Meter x 5.500,00 = 16.500.000,00
Shalat Idul adha Tingkat Kota Bogor
3,000 Meter x 5.500,00 = 16.500.000,00
Tabligh 1 Muharam Tingkat Kota Bogor
3,000 Meter x 5.500,00 = 16.500.000,00
292.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 292.500.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Rapat Persiapan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
Jamuan ringan
20 Box x 20.000,00 = 400.000,00
Jamuan makan
20 Box x 30.000,00 = 600.000,00
Jamuan ringan untuk Jemaah
1,500 Box x 20.000,00 = 30.000.000,00
Rapat Persiapan Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bogor
Jamuan ringan
20 Box x 20.000,00 = 400.000,00
Jamuan makan
20 Box x 30.000,00 = 600.000,00
Jamuan ringan untuk Jemaah
1,500 Box x 20.000,00 = 30.000.000,00
Rapat Persiapan Tabligh Ramadhan Tingkat Kota Bogor
Jamuan ringan
25 Box x 20.000,00 = 500.000,00
Halaman 2004 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 53
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Jamuan makan
25 Box x 30.000,00 = 750.000,00
Jamuan ringan untuk Jemaah
2,500 Box x 20.000,00 = 50.000.000,00
Kegiatan Safari Ramadhan Gubernur Provinsi Jawa Barat
Jamuan ringan
100 Box x 20.000,00 = 2.000.000,00
Jamuan makan
100 Box x 30.000,00 = 3.000.000,00
Rapat Persiapan Peringatan Nuzulul Qur'an Tingkat Kota Bogor
Jamuan ringan
20 Box x 20.000,00 = 400.000,00
Jamuan makan
20 Box x 30.000,00 = 600.000,00
Jamuan ringan untuk Jemaah
1,500 Box x 20.000,00 = 30.000.000,00
Rapat Persiapan Shalat Idul Fitri Tingkat Kota Bogor
Jamuan ringan
20 Box x 20.000,00 = 400.000,00
Jamuan makan
20 Box x 30.000,00 = 600.000,00
Rapat Persiapan Shalat Idul Adha Tingkat Kota Bogor
Jamuan ringan
20 Box x 20.000,00 = 400.000,00
Jamuan makan
20 Box x 30.000,00 = 600.000,00
Rapat Persiapan Tabligh 1 Muharram Tingkat Kota Bogor
Jamuan ringan
25 Box x 20.000,00 = 500.000,00
Jamuan makan
25 Box x 30.000,00 = 750.000,00
Jamuan ringan untuk Jemaah
2,500 Box x 20.000,00 = 50.000.000,00
Jamuan ringan kegiatan Halal Bihalal 1 Syawal Tingkat Kota Bogor
Jamuan ringan kegiatan Halal Bihalal 1 Syawal Tingkat Kota Bogor
3,000 Box x 30.000,00 = 90.000.000,00
10.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pakaian seragam tim panitia hari besar islam
Belanja Pakaian seragam tim panitia hari besar islam
20 Stel x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.626.623.500,00 Peningkatan Hari Besar Nasional ( PHBN ) dan Peningkatan Hari Besar Daerah ( PHBD )
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 668.950.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
397.450.000,00 Honorarium PNS 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 384.550.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Bulanan
Halaman 2005 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 54
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kuasa Pengguna Anggaran
4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00
PPTK
4 OB x 650.000,00 = 2.600.000,00
Staf PPTK
24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
Honor Tim PHBN
Penanggung Jawab
11 HOK x 300.000,00 = 3.300.000,00
Ketua (Gol IV)
11 HOK x 250.000,00 = 2.750.000,00
Wakil Ketua (Gol IV)
11 HOK x 225.000,00 = 2.475.000,00
Sekretaris (Gol III)
11 HOK x 175.000,00 = 1.925.000,00
Anggota (Gol III)
66 HOK x 150.000,00 = 9.900.000,00
Anggota (Gol II)
132 HOK x 125.000,00 = 16.500.000,00
Anggota (Gol I)
11 HOK x 100.000,00 = 1.100.000,00
Honor Petugas Kegiatan Hari Otonomi Daerah (HAOTDA)
Perwira Upacara
1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00
Cadangan Perwira Upacara
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Komandan Upacara
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Cadangan Komandan
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Cadangan Komandan
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Petugas Pembaca Teks
2 HOK x 50.000,00 = 100.000,00
Petugas Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas
2 HOK x 100.000,00 = 200.000,00
Petugas Kebersihan
5 HOK x 50.000,00 = 250.000,00
Petugas Logistik
5 HOK x 100.000,00 = 500.000,00
Petugas Keamanan
10 HOK x 75.000,00 = 750.000,00
Honor Petugas Kegiatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)
Perwira Upacara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Cadangan Perwira Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Komandan Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Cadangan Komandan
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Halaman 2006 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 55
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembawa Upacara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Cadangan Pembawa Acara
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Petugas Pembaca Teks
4 HOK x 50.000,00 = 200.000,00
Petugas Pembaca Doa
2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
Petugas Penyampaian Undangan
4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00
Petugas Kesehatan (Dokter)
4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00
Petugas Kesehatan (Perawat)
8 HOK x 100.000,00 = 800.000,00
Petrugas Kesehatan (Pengemudi Ambulance)
4 HOK x 75.000,00 = 300.000,00
Petugas Logistik
20 HOK x 100.000,00 = 2.000.000,00
Petugas Keamanan
30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Petugas Lalu Lintas
30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Petugas Kebersihan
40 HOK x 50.000,00 = 2.000.000,00
Honor Petugas Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional (HARKITNAS)
Perwira Upacara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Cadangan Perwira Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Komandan Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Cadangan Komandan Upacara
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Pembawa Acara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Cadangan Pembawa Upacara
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Peugas Pembaca Teks
4 HOK x 50.000,00 = 200.000,00
Petugas Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Penyampaian Undangan
4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00
Petugas Logistik
5 HOK x 100.000,00 = 500.000,00
Petugas Pengibar Bendera (Gol II)
3 HOK x 50.000,00 = 150.000,00
Pasukan Peserta Upacara
6 Pasukan x 500.000,00 = 3.000.000,00
Petugas Keamanan
30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Petugas lalu Lintas
30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Halaman 2007 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 56
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Petugas Kebersihan
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Honor Petugas Kegiatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI)
Perwira Upacara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Cadangan Perwira Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Komandan Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Cadangan komandan Upacara
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Pembawa Acara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Petugas Pembaca Teks
6 HOK x 50.000,00 = 300.000,00
Petugas Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Penyampaian Undangan
4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 100.000,00 = 1.000.000,00
Pasukan Peserta Upacara
16 Pasukan x 500.000,00 = 8.000.000,00
Petugas Kebersihan
20 HOK x 50.000,00 = 1.000.000,00
Uang LelahTim Pengungkap Kasus Narkoba (Kejaksaan)
150 HOK x 100.000,00 = 15.000.000,00
Uang Lelah Tim Pengungkap Kasus Narkoba (POLRI)
350 HOK x 75.000,00 = 26.250.000,00
Petugas Pemusnahan Barang Bukti
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Petugas Keamanan
30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Petugas lalu Lintas
30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Honor Petugas Hari Anak Nasional (HAN)
Pembawa Acara
2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
Petugas Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Dokumentasi
2 HOK x 100.000,00 = 200.000,00
Petugas Penyampaian Undangan
4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00
Petugas Logistik
20 HOK x 100.000,00 = 2.000.000,00
Petugas Keamanan
15 HOK x 75.000,00 = 1.125.000,00
Petugas Lalu Lintas
15 HOK x 75.000,00 = 1.125.000,00
Petugas Kebersihan
20 HOK x 50.000,00 = 1.000.000,00
Halaman 2008 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 57
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honor Petugas Kegiatan Riung Mumpulung Dalam Kegiatan HUT RI
Pembawa Acara
1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00
Petugas Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Penyampaian Undangan
4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00
Petugas Kebersihan
2 HOK x 50.000,00 = 100.000,00
Petugas Logistik
5 HOK x 100.000,00 = 500.000,00
Honor Petugas Kegiatan Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Dalam Kegiatan HUT RI
Pembawa Acara
1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00
Petugas Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Dokumentasi
1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00
Petugas Kebersihan
5 HOK x 50.000,00 = 250.000,00
Petugas Logistik
5 HOK x 100.000,00 = 500.000,00
Petugas Patwal Motor
3 OK x 150.000,00 = 450.000,00
Petugas Patwal Mobil
2 OK x 200.000,00 = 400.000,00
Honor Petugas Kegiatan Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) Dalam Kegiatan HUT RI
Perwira Upacara
1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00
Cadangan Perwira Upacara
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Komandan Upacara
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Cadangan Komandan Upacara
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Pembawa Acara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Petugas Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Kesehatan (Dokter)
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Petugas Kesehatan (Perawat)
1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00
Petugas Kesehatan (Pengemudi Ambulance)
1 HOK x 75.000,00 = 75.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 100.000,00 = 1.000.000,00
Prtugas Kebersihan
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Kawal Tugu/TNI
2 HOK x 75.000,00 = 150.000,00
Halaman 2009 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 58
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Petugas Pembawa Obor/TNI
2 HOK x 75.000,00 = 150.000,00
Petugas Penjaga Pintu Gerbang/TNI
2 HOK x 75.000,00 = 150.000,00
Petugas Terompet Sangkakala
2 HOK x 75.000,00 = 150.000,00
Petugas Karangan Bunga/TNI
2 HOK x 75.000,00 = 150.000,00
Petugas Korsik
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Pasukan Peserta Upacara
13 Pasukan x 500.000,00 = 6.500.000,00
Petugas Patwal Motor
6 OK x 150.000,00 = 900.000,00
Petugas Patwal Mobil
2 OK x 200.000,00 = 400.000,00
Petugas Keamanan
20 HOK x 75.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Lalu Lintas
20 HOK x 75.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Penjemputan Korsik
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Honor Petugas Kegiatan Upacara Tingkat Instansional Dalam Kegiatan HUT RI
Perwira Upacara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Cadangan Perwira Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Komandan Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Cadangan Komandan Upacara
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Petugas Pembaca Teks
4 HOK x 50.000,00 = 200.000,00
Petugas Pengibar Bendera
6 HOK x 50.000,00 = 300.000,00
Pembawa Acara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Petugas Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Dokumentasi
2 HOK x 100.000,00 = 200.000,00
Petugas Kebersihan
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Kesehatan (Dokter)
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Petugas Kesehatan (Perawat)
1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00
Petugas Kesehatah (Pengemudi Ambulance)
1 HOK x 75.000,00 = 75.000,00
Petugas Logistik
5 HOK x 100.000,00 = 500.000,00
Petugas Keamanan
20 HOK x 75.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 2010 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 59
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Petugas Lalu Lintas
20 HOK x 75.000,00 = 1.500.000,00
Honor Petugas Kegiatan Upacara Penyerahan bendera Duplikat Dalam Kegiatan HUT RI
Petugas Pengawal Bendera Pusaka/TNI
4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00
Petugas Pengawal Bendera Pusaka
1 Pasukan x 500.000,00 = 500.000,00
Petugas Marching Band
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pembawa Acara
1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00
Petugas Kesehatan (Dokter)
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Petugas Kesehatan (Perawat)
1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00
Petugas Kesehatan (Pengemudi Ambulance)
1 HOK x 75.000,00 = 75.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 100.000,00 = 1.000.000,00
Petugas Keamanan
20 HOK x 75.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Lalu Lintas
20 HOK x 75.000,00 = 1.500.000,00
Honor Petugas Kegiatan Upacara Puncak Peringatan HUT RI
Perwira Upacara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Cadangan Perwira Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Komandan Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Cadangan Komandan Upacara
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Pembawa Acara
4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00
Petugas Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Kesehatan (Dokter)
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Petugas Kesehatan (Perawat)
2 HOK x 100.000,00 = 200.000,00
Petugas Kesehatan (Pengemudi Ambulance)
2 HOK x 75.000,00 = 150.000,00
Petugas Logistik
20 HOK x 100.000,00 = 2.000.000,00
Petugas Korps Musik (Korsik)
2 Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Petugas Pasukan 8/TNI
20 HOK x 75.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Pasukan 45/TNI/POLRI
100 HOK x 75.000,00 = 7.500.000,00
Petugas Komandan Paskibra
8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00
Petugas Komandan Kompi
Halaman 2011 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 60
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00
Pasukan Peserta Upacara
26 Pasukan x 500.000,00 = 13.000.000,00
Petugas Patwal Motor
8 OK x 150.000,00 = 1.200.000,00
Petugas Patwal Mobil
3 OK x 200.000,00 = 600.000,00
Petugas Sirine
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Petugas Kebersihan
40 HOK x 50.000,00 = 2.000.000,00
Petugas Pemadam Kebakaran
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Petugas Keamanan
60 HOK x 75.000,00 = 4.500.000,00
Petugas Lalu Lintas
60 HOK x 75.000,00 = 4.500.000,00
Honor Petugas Kegiatan Gelar Senja dan Upacara Bendera Dalam Kegiatan HUT RI
Perwira Upacara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Cadangan Perwira Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Komandan Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Cadangan Komandan Upacara
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Pembawa Upacara
4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00
Petugas Kesehatan (Dokter)
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Petugas Kesehatan (Perawat)
1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00
Petugas Kesehatan (Pengemudi Ambulance)
1 HOK x 75.000,00 = 75.000,00
Petugas Logistik
20 HOK x 100.000,00 = 2.000.000,00
Petugas Korps Musik (Korsik)
2 Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Petugas Pasukan 8/TNI
20 HOK x 75.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Pasukan 45/TNI/POLRI
100 HOK x 75.000,00 = 7.500.000,00
Petugas Komandan Paskibra
8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00
Petugas Komandan Kompi
8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00
Petugas Patwal Motor
6 OK x 150.000,00 = 900.000,00
Petugas Patwal Mobil
2 OK x 200.000,00 = 400.000,00
Pasukan Peserta Upacara
26 Pasukan x 500.000,00 = 13.000.000,00
Petugas Kebersihan
Halaman 2012 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 61
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
40 HOK x 50.000,00 = 2.000.000,00
Petugas Keamanan
30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Petugas Lalu Lintas
30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Honor Petugas Kegiatan Resepsi/Ramah Tamah Dengan Paskibraka Dalam Kegiatan HUT RI
Pembawa Acara
1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00
Petugas Dokumentasi
2 HOK x 100.000,00 = 200.000,00
Petugas Patwal Motor
2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
Petugas Patwal Mobil
1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
Petugas Kebersihan
5 HOK x 50.000,00 = 250.000,00
Petugas Logistik
5 HOK x 100.000,00 = 500.000,00
Honor Petugas Latihan Kegiatan HUT RI Dalam Kegiatan HUT RI
Petugas Pasukan 8/TNI
56 HOK x 75.000,00 = 4.200.000,00
Cadangan Pasukan 8/TNI
14 HOK x 75.000,00 = 1.050.000,00
Petugas Pasukan 45/TNI/POLRI
315 HOK x 75.000,00 = 23.625.000,00
Cadangan Pasukan 45/TNI/POLRI
35 HOK x 75.000,00 = 2.625.000,00
Komandan Pasukan
28 HOK x 200.000,00 = 5.600.000,00
Istruktur Latihan
70 HOK x 100.000,00 = 7.000.000,00
Petugas Kesehatah (Dokter)
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
Petugas Kesehatan (Perawat)
3 HOK x 100.000,00 = 300.000,00
Petugas Kesehatah (Pengemudi Ambulance)
3 HOK x 75.000,00 = 225.000,00
Honor Petugas Kegiatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)
Perwira Upacara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Cadangan Perwira Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Komandan Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Cadangan Komandan Upacara
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Pembawa Acara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Cadangan Pembaca Doa
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Halaman 2013 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 62
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Petugas Kesehatan (Dokter)
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Petugas Kesehatan (Perawat)
2 HOK x 100.000,00 = 200.000,00
Petugas Kesehatan (Pengemudi Ambulance)
2 HOK x 75.000,00 = 150.000,00
Petugas Logistik
20 HOK x 100.000,00 = 2.000.000,00
Petugas Keamanan
30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Petugas Lalu Lintas
30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Honor Petugas Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila (HAPSAK)
Perwira Upacara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Cadangan Perwira Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Komandan Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Cadangan Komandan Upacara
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Pembawa Acara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Petugas Pembaca Teks
4 HOK x 50.000,00 = 200.000,00
Petugas Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 100.000,00 = 1.000.000,00
Petugas Kebersihan
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Keamanan
20 HOK x 75.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Lalu Lintas
15 HOK x 75.000,00 = 1.125.000,00
Honor Petugas Kegiatan Hari Sumpah Pemuda
Perwira Upacara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Cadangan Perwira Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Komandan Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Cadangan Komandan Upacara
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Pembawa Acara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Petugas Pembaca Teks
4 HOK x 50.000,00 = 200.000,00
Petugas Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 100.000,00 = 1.000.000,00
Petugas Kebersihan
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Halaman 2014 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 63
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Petugas Keamanan
30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Petugas Lalu Lintas
30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Honor Petugas Kegiatan Hari Pahlawan
Perwira Upacara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Cadangan Perwira Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Komandan Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Cadangan Komandan Upacara
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Pembawa Acara
4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00
Petugas Pembaca Teks
6 HOK x 50.000,00 = 300.000,00
Petugas Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Petugas Dokumentasi
4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00
Petugas Kebersihan
16 HOK x 50.000,00 = 800.000,00
Petugas Kesehatan (Dokter)
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Petugas Kesehatan (Perawat)
2 HOK x 100.000,00 = 200.000,00
Petugas Kesehatan (Pengemudi Ambulance)
2 HOK x 75.000,00 = 150.000,00
Petugas Logistik
20 HOK x 100.000,00 = 2.000.000,00
Petugas Sirine
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Pasukan Peserta Upacara
26 Pasukan x 500.000,00 = 13.000.000,00
Petugas Korps Musik (Korsik)
2 Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Petugas Keamanan
30 HOK x 75.000,00 = 2.250.000,00
Petugas Lalu Lintas
20 HOK x 75.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Kawal Tugu/TNI
2 HOK x 75.000,00 = 150.000,00
Petugas Kawal Gerbang/TNI
2 HOK x 75.000,00 = 150.000,00
Petugas Karangan Bunga/TNI
2 HOK x 75.000,00 = 150.000,00
Honor Petugas Kegiatan Hari Ibu
Pembawa Acara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Cadangan Pembawa Acara
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Pembaca Doa
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Halaman 2015 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 64
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Paduan Suara
2 HOK x 500.000,00 = 1.000.000,00
Petugas Dokumentasi
4 HOK x 100.000,00 = 400.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 100.000,00 = 1.000.000,00
Petugas Kebersihan
6 HOK x 50.000,00 = 300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.900.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Pejabat Pengadaan < Rp 50.000.000,-
Pejabat Pengadaan
25 OK x 150.000,00 = 3.750.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
25 OK x 150.000,00 = 3.750.000,00
Pejabat Pembuat Komitmen
25 OK x 150.000,00 = 3.750.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan > Rp 50.000.000
Pejabat Pembuat Komitmen
2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
Panitia Pemeriksa Barang
Ketua
2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
2 OK x 100.000,00 = 200.000,00
Anggota
2 OK x 75.000,00 = 150.000,00
271.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 271.500.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)
Pembawa Acara/MC
2 Paket x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Petugas Paduan Suara
2 Paket x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Pemandu Senam
10 OK x 250.000,00 = 2.500.000,00
Petugas Korps Musik (Korsik)
2 Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)
Petugas Pengibar Bendera
76 HOK x 75.000,00 = 5.700.000,00
Petugas Paduan Suara
2 Paket x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Petugas Korps Musik
2 Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Petugas PMI
1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00
Halaman 2016 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 65
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
4 HOK x 50.000,00 = 200.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan Hari Kebangkitan Nasiona (HARKITNAS)
Petugas Paduan Suara
2 Paket x 750.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Korps Musik (Korsik)
2 Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan HANI
Pembawa Acara/MC
2 Paket x 750.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Paduan Suara
2 Paket x 750.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Korps Musik (Korsik)
2 Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)
Paduan Suara
3 Paket x 750.000,00 = 2.250.000,00
Bintang Tamu/Artis
1 OK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pembawa Acara/MC
4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00
Penata Dekorasi
10 HOK x 150.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
4 HOK x 50.000,00 = 200.000,00
Honorarium Pelaksana HUT RI (Honor Petugas Riung Mumpulung)
Transport Veteran
150 HOK x 100.000,00 = 15.000.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
4 HOK x 50.000,00 = 200.000,00
Honorarium Pelaksana HUT RI (Honor Petugas Upacara Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS))
Pasukan Peserta Upacara
7 Pasukan x 500.000,00 = 3.500.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
4 HOK x 50.000,00 = 200.000,00
Halaman 2017 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 66
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pelaksana HUT RI (Honor Petugas Kegiatan Upacara Instansional HUT RI)
Petugas Korps Musik (Korsik)
2 Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
4 HOK x 50.000,00 = 200.000,00
Honorarium Pelaksana HUT RI (Honor Petugas Kegiatan Upacara Penyerahan Bendera Duplikat)
Petugas Pembawa Bendera Duplikat
38 HOK x 75.000,00 = 2.850.000,00
Petugas Pengawal Bendera Duplikat
5 Pasukan x 350.000,00 = 1.750.000,00
Marching Band
2 Kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
4 HOK x 50.000,00 = 200.000,00
Honorarium Pelaksana HUT RI (Honor Petugas Kegiatan Upacara Puncak Peringatan HUT RI)
Petugas Pasukan Pengibar Bendera
76 HOK x 75.000,00 = 5.700.000,00
Pasukan Peserta Upacara
20 Pasukan x 350.000,00 = 7.000.000,00
Petugas Paduan Suara
4 Paket x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
Petugas Rohaniawan
5 OK x 750.000,00 = 3.750.000,00
Petugas PMI
3 Kegiatan x 750.000,00 = 2.250.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Honorarium Pelaksana HUT RI (Honor Petugas Kegiatan Gelar Senja dan Upacara Penurunan Bendera)
Petugas Pasukan Pengibar Bendera
76 HOK x 75.000,00 = 5.700.000,00
Pasukan Peserta Upacara
20 Pasukan x 350.000,00 = 7.000.000,00
Petugas Paduan Suara
4 Paket x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
Petugas PMI
3 Paket x 750.000,00 = 2.250.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Honorarium Pelaksana HUT RI (Honor Petugas Kegiatan Resepsi/Ramah Tamah dengan Paskibraka Dalam Kegiatan HUT RI)
Hiburan Organ Tunggal
Halaman 2018 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 67
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
6 HOK x 50.000,00 = 300.000,00
Honorarium Pelaksana Hut RI (Honor Petugas Latihan Kegiatan HUT RI)
Petugas Calon Pasukan Pengibar Bendera
266 HOK x 75.000,00 = 19.950.000,00
Pendamping Paskibraka (PPI)
70 HOK x 100.000,00 = 7.000.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)
Pemandu Senam
10 OK x 250.000,00 = 2.500.000,00
Petugas Paduan Suara
2 Paket x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila (HAPSAK)
Petugas Paduan Suara
2 Paket x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Pasukan Peserta Upacara
10 Pasukan x 350.000,00 = 3.500.000,00
Petugas Korps Musik (Korsik)
2 Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan Hari Sumpah Pemuda
Petugas Paduan Suara
2 Paket x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Pasukan Peserta Upacara
10 Pasukan x 350.000,00 = 3.500.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Honor Petugas Kegiatan Upacara Hari Pahlawan
Petugas Pengibar Bendera
6 HOK x 75.000,00 = 450.000,00
Petugas Paduan Suara
2 Paket x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Petugas Korps Musik (Korsik) Pemda
4 Kegiatan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
Transport Veteran
Halaman 2019 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 68
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
150 HOK x 100.000,00 = 15.000.000,00
Pasukan Peserta Upacara
20 Pasukan x 350.000,00 = 7.000.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Honor Petugas Kegiatan Ziarah Hari Pahlawan
Petugas Pembawa Bunga Tabur
20 Paket x 50.000,00 = 1.000.000,00
Pasukan Peserta Upacara
10 Pasukan x 350.000,00 = 3.500.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Honor Petugas Pelaksana Kegiatan Hari Ibu
Perwira Upacara
2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
Cadangan Perwira Upacara
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Komandan Upacara
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Cadangan Komandan Upacara
2 HOK x 125.000,00 = 250.000,00
Pembaca Sejarah Hari Ibu
2 HOK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Paduan Suara
2 HOK x 750.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Logistik
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Petugas Sound System
10 HOK x 50.000,00 = 500.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan PHBN
Honorarium Pelaksana Kegiatan PHBN (Petugas Wartawan)
280 HOK x 75.000,00 = 21.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 957.673.500,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
29.028.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 6.028.500,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Pelaksanaan Kegiatan
Amplop Polos Besar
23 Dus x 22.000,00 = 506.000,00
Amplop Polos Kecil
72 Dus x 15.000,00 = 1.080.000,00
Binder Klip Ukuran Kecil
12 Dus x 12.000,00 = 144.000,00
Binder Klip Ukuran Besar
14 Dus x 15.000,00 = 210.000,00
Hekter Ukuran Kecil
2 Buah x 17.000,00 = 34.000,00
Kalkulator Casio DM 1600
Halaman 2020 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 69
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Buah x 220.000,00 = 220.000,00
Flash Disk 16 Gb
4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00
Tinta Printer Hitam Pg-810
10 Buah x 220.000,00 = 2.200.000,00
Kertas Folio HVS 80 gram
17 Rim x 44.000,00 = 748.000,00
Map Folio Bahan Bufalo
114 Buah x 2.250,00 = 256.500,00
Snell Hekter Folio
10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 23.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Cutak Digitral Uk 4R
600 Buah x 2.500,00 = 1.500.000,00
Album Foto
10 Buah x 75.000,00 = 750.000,00
Relay/Siaran
5 Paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Dekorasi Panggung (Hariknas, Puncak HUT RI, Riung Mumpulung, Pengukuhan , gelar Senja)
5 Paket x 550.000,00 = 2.750.000,00
Dekorasi Panggung (Khusus Han)
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pembelian Bunga Standar (Hari Pahlawan)
2 Paket x 750.000,00 = 1.500.000,00
Pembelian Bung Tabur (Hari Pahlawan)
30 Paket x 50.000,00 = 1.500.000,00
38.110.000,00 Belanja Bahan/Material 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
26.100.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Spanduk dan Baliho
Pembuatan Spanduk PHBN
15 Buah x 240.000,00 = 3.600.000,00
Pembuatan Baliho PHBN
15 Buah x 1.500.000,00 = 22.500.000,00
Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah 7.500.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10
Pemberian Uang Pembinaan Untuk Insan Olahraga
Pemberian Uang Pembinaan Kepada Pembina Olahraga Terbaik Tk Kota Bogor
1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Pemberian Uang Pembinaan Kepada Pelatih Olahraga Terbaik Tk Kota Bogor
1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Pemberian Uang Pembinaan Kepada Atlit Olahraga Terbaik Tk Kota Bogor
1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 4.510.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Peralatan dan Perlengkapan PHBN & PHBD
Pembelian Tas Kemasan Paket Hari Anak Nasional
500 Buah x 7.500,00 = 3.750.000,00
Tali Layar
Halaman 2021 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 70
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
30 Meter x 12.000,00 = 360.000,00
Ring Cantolan
4 Pasang x 100.000,00 = 400.000,00
2.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS 2.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22
Narasumber HUT RI
Narasumber Pemapar Kisah Perjuangan
1 Materi x 400.000,00 = 400.000,00
Keroncong
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
55.148.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 53.080.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Cetak
Cetak Undangan
4,000 Set x 11.500,00 = 46.000.000,00
Cetak Kop Surat PHBN
10 Rim x 60.500,00 = 605.000,00
Cetak Amplop Surat PHBN
20 Dus x 45.000,00 = 900.000,00
Cetak Logo HUT RI
1 Rim x 450.000,00 = 450.000,00
Pembuatan Buku Juklak HUT RI
250 Buku x 20.500,00 = 5.125.000,00
Belanja Penggandaan 2.068.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Penggandaan
Foto Copy
10,340 Lembar x 200,00 = 2.068.000,00
346.510.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 18.375.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Meja Kursi Kegiatan Hardiknas
Meja Sice Berikut Taplak
10 Buah x 62.500,00 = 625.000,00
Kursi Futura
100 Buah x 25.000,00 = 2.500.000,00
Kursi Chitose
1,000 Buah x 3.750,00 = 3.750.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi Kegiatan HUT RI (Kegiatan Riung Mumpulung)
Kursi Futura
100 Buah x 25.000,00 = 2.500.000,00
Kursi Chitose
400 Buah x 3.750,00 = 1.500.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi Kegiatan HUT RI (Kegiatan Ramah Tamah)
Meja Bulat Berikut Taplak Skerting
10 Buah x 62.500,00 = 625.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi Kegiatan HUT RI (Kegiatan Puncak HUT RI)
Meja Sice Berikut Taplak
10 Buah x 62.500,00 = 625.000,00
Halaman 2022 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 71
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kursi Futura
100 Buah x 25.000,00 = 2.500.000,00
Kursi Chitose
1,000 Buah x 3.750,00 = 3.750.000,00
Belanja Sewa Generator / Genset 52.800.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04
Belanja Sewa Generator
Belanja Sewa Generator (Hardiknas)
1 Paket x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
Belanja Sewa Generator (HAN)
1 Paket x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
Belanja Sewa Generator (HUT RI) (AKRS, Upacara Puncak, Penurunan)
3 Paket x 6.600.000,00 = 19.800.000,00
Belanja Sewa Generator (Haornas)
1 Paket x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
Belanja Sewa Generator (Pahlawan)
2 Paket x 6.600.000,00 = 13.200.000,00
Belanja Sewa Tenda 93.060.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
Tenda Besar Kegiatan Hardiknas
2 Paket x 16.200.000,00 = 32.400.000,00
Tenda Besar Kegiatan HAN
1 Paket x 24.300.000,00 = 24.300.000,00
Tenda Besar Kegiatan HUT RI (Puncak dan Penurunan)
2 Paket x 16.200.000,00 = 32.400.000,00
Tenda Kecil Kegiatan HUT RI
3 Paket x 1.320.000,00 = 3.960.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya 154.400.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System dan Perlengkapan
Belanja Sewa Suond System (Hardiknas)
1 Paket x 17.600.000,00 = 17.600.000,00
Belanja Sewa Sound System (Harkitnas)
1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Sewa Sound System (HANI)
1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Sewa Sound System (HAN)
1 Paket x 17.600.000,00 = 17.600.000,00
Belanja Sewa Sound System (HUT RI) (Sound System Puncak & Penurunan)
2 Paket x 17.600.000,00 = 35.200.000,00
Belanja Sewa Sound System (HUT RI) (Ramah Tamah, AKRS, Upacara Instasional)
3 Paket x 8.800.000,00 = 26.400.000,00
Belanja Sewa Sound System (HAORNAS)
1 Paket x 17.600.000,00 = 17.600.000,00
Belanja Sewa Sound System (HAPSAK)
1 Paket x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
Belanja Sewa Sound System (Sumpah Pemuda)
1 Paket x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
Belanja Sewa Sound System (Hari Pahlawan)
1 Paket x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
Belanja Sewa Sound System (Hari Ibu)
1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 2023 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 72
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Panggung 27.875.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09
Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor
Hardiknas (Panggung Irup)
1 Buah x 770.000,00 = 770.000,00
Hardiknas (Panggung konduktor)
1 Buah x 550.000,00 = 550.000,00
Puncak HUT RI (Panggung Irup)
1 Buah x 770.000,00 = 770.000,00
Puncak HUT RI (Panggung Konduktor)
1 Buah x 550.000,00 = 550.000,00
Puncak Haornas (Panggung Konduktor)
1 Buah x 550.000,00 = 550.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor (HAN) (Panggung)
1 Paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor (HAN) (Karpet)
900 Meter x 18.750,00 = 16.875.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor (HAORNAS) (Panggung Instruktur Senam)
3 Paket x 770.000,00 = 2.310.000,00
261.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 261.600.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (HAOTDA)
Rapat Persiapan (Jamuan makan)
25 Box x 30.000,00 = 750.000,00
Rapat Persiapan (Jamuan Ringan)
25 Box x 20.000,00 = 500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (Hardiknas)
Rapat Persiapan (Jamuan Makan)
25 Box x 30.000,00 = 750.000,00
Rapat Persiapan (Jamuan Ringan)
25 Box x 20.000,00 = 500.000,00
Pelaksanaan Kegiatan (Jamuan Ringan)
800 Box x 20.000,00 = 16.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (Harkitnas)
Rapat Persisapan (Jamuan makan)
25 Box x 30.000,00 = 750.000,00
Rapat Persiapan (Jamuan Ringan)
25 Box x 20.000,00 = 500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (HANI)
Rapat Persiapan (Jamuan Makan)
30 Box x 30.000,00 = 900.000,00
Rapat Persiapan (Jamuan Ringan)
30 Box x 20.000,00 = 600.000,00
Belanja Makanan dabn Minuman Pelaksanaan Kegiatan (HAN)
Rapat Persiapan (Jamuan Makan)
25 Box x 30.000,00 = 750.000,00
Rapat Persiapan (Jamuan Ringan)
25 Box x 20.000,00 = 500.000,00
Halaman 2024 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 73
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Jamuan Ringan Kegiatan
1,500 Box x 20.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan HUT RI
Rapat Persiapan (Jamuan Makan)
40 Box x 30.000,00 = 1.200.000,00
Rapat Persiapan (Jamuan Ringan)
40 Box x 20.000,00 = 800.000,00
Rapat Pemantapan 1 (Jamuan Makan)
40 Box x 30.000,00 = 1.200.000,00
Rapat Pemantapan 1 (Jamuan Ringan)
40 Box x 20.000,00 = 800.000,00
Rapat Pemantapan 2 (Jamuan Makan)
40 Box x 30.000,00 = 1.200.000,00
Rapat Pemantapan 2 (Jamuan Ringan)
40 Box x 20.000,00 = 800.000,00
Jamuan Ringan Kegiatan Latihan Paskibra 125x2kalix14hari
3,500 Box x 20.000,00 = 70.000.000,00
Jamuan Nasi Box Kegiatan Latihan Paskibra 125x14 hari
1,750 Box x 30.000,00 = 52.500.000,00
Jamuan Nasi Box Hari H Paskibra
125 Box x 30.000,00 = 3.750.000,00
Jamuan Nasi Box Kegiatan Gladi Pengukuhan Paskibra
120 Box x 30.000,00 = 3.600.000,00
Jamuan Ringan Kegiatan Riung Mumpulung
500 Box x 20.000,00 = 10.000.000,00
Jamuan Ringan Kegiatan Pengukuhan
250 Box x 20.000,00 = 5.000.000,00
Jamuan Ringan Kegiatan Gladi Puncak Peringatan HUT RI
2,000 Box x 20.000,00 = 40.000.000,00
Jamuan Makan (Prasmanan) kegiatan Ramah Tamah
250 orang x 40.000,00 = 10.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Pelaksanaan Kegiatan (HAORNAS)
Rapat Persiapan (Jamuan Makan)
25 Box x 30.000,00 = 750.000,00
Rapat Persiapan (Jamuan Ringan)
25 Box x 20.000,00 = 500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (HAPSAK)
Rapat Persiapan (Jamuan Makan)
25 Box x 30.000,00 = 750.000,00
Rapat Persiapan (Jamuan Ringan)
25 Box x 20.000,00 = 500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (Sumpah Pemuda)
Rapat Persiapan (Jamuan Makan)
25 Box x 30.000,00 = 750.000,00
Rapat Persiapan (Jamuan Ringan)
25 Box x 20.000,00 = 500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (Hari Pahlawan)
Rapat Persiapan (Jamuan Makan)
30 Box x 30.000,00 = 900.000,00
Halaman 2025 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 74
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Rapat Persiapan (Jamuan Ringan)
30 Box x 20.000,00 = 600.000,00
Belanja makanan dan minuman Pelaksanaan Kegiatan (Hari Ibu)
Rapat Persiapan (Jamuan Makan)
30 Box x 30.000,00 = 900.000,00
Rapat Persiapan (Jamuan Ringan)
30 Box x 20.000,00 = 600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (Hari Sumpah Pemuda)
Rapat (Jamuan Makan)
30 Box x 30.000,00 = 900.000,00
Rapat (Jamuan Ringan)
30 Box x 20.000,00 = 600.000,00
187.902.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan kelengkapannya 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 187.902.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Belanja Pakaian Dinas Upacara Pasukan Pendamping TNI/POLRI HUT RI
66 stel x 1.300.000,00 = 85.800.000,00
Belanja Atribut Pasukan Pendamping TNI/POLRI HUT RI (Syal)
66 Buah x 30.000,00 = 1.980.000,00
Sarung Tangan
66 Pasang x 35.000,00 = 2.310.000,00
Sepatu
66 Pasang x 600.000,00 = 39.600.000,00
Kaos Kaki
66 Pasang x 25.000,00 = 1.650.000,00
Kopel
66 Buah x 250.000,00 = 16.500.000,00
Papan Nama
66 Buah x 19.000,00 = 1.254.000,00
Tanda Pangkat
66 Buah x 200.000,00 = 13.200.000,00
Drag ream
66 Buah x 63.000,00 = 4.158.000,00
Sangkur Beserta sarungnya
66 Buah x 250.000,00 = 16.500.000,00
Helm
66 Buah x 75.000,00 = 4.950.000,00
27.975.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Olahraga 27.975.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja Pakaian Olahraga
Belanja Kaos Latihan Upacara HUT RI
150 Buah x 65.000,00 = 9.750.000,00
Belanja Kaos Panitia Hari Anak
65 Buah x 65.000,00 = 4.225.000,00
Belanja Atribut Haornas (Kaos Olahraga)
50 Buah x 200.000,00 = 10.000.000,00
Topi Bordir
Halaman 2026 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 75
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50 Buah x 55.000,00 = 2.750.000,00
Kaos Kaki
50 Pasang x 25.000,00 = 1.250.000,00
9.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang/Jasa Yang Akan diserahkan Kepada masyarakat (Hibah) 9.000.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Uang untuk diberikan kepada masyarakat Pemberian Kadeudeuh Kegiatan HUT RI
Pemberian Kadeudeuh Bagi Janda Pejuang Kemerdekaan RI
3 HOK x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
Pemberian Kadeudeuh Kegiatan Hari Pahlawan
Pemberian Kadeudeuh Bagi Janda PKPRI
3 HOK x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
400.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.03 . 17
200.000.000,00 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat
Keluaran : 1. Tersosialisasinya penatausahaan
keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah
Target : 1 kali
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1
7.000.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
Honor staf PPTK : 1 orang x 12 bulan
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honor pajabat Pengadaan
Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 193.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2
5.516.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.516.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Pengelola Kegiatan
Kertas Folio HVS 80 gr
1 rim x 48.000,00 = 48.000,00
Ballpoint
1 lusin x 35.000,00 = 35.000,00
Flash disk 16 GB
1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
Ballpoint Balliner
2 lusin x 170.000,00 = 340.000,00
Tinta printer Black 810
1 buah x 230.000,00 = 230.000,00
Halaman 2027 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 76
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tinta printer Colour 811
1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
Kwitansi Umum
1 buah x 7.000,00 = 7.000,00
Pita Mesin Tik
2 buah x 20.000,00 = 40.000,00
Belanja ATK Pelaksanaan kegiatan
Kertas Folio HVS 80 gr
10 rim x 48.000,00 = 480.000,00
Ballpoint
2 lusin x 35.000,00 = 70.000,00
Amplop polos besar
1 dus x 20.000,00 = 20.000,00
Tipp-ex
3 set x 12.000,00 = 36.000,00
Ballpoint Balliner
3 lusin x 170.000,00 = 510.000,00
Flash Disk 16 GB
1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
Snellhekter folio biasa
50 buah x 4.000,00 = 200.000,00
Tinta printer Balck 810
5 buah x 230.000,00 = 1.150.000,00
Tinta printer Colour 811
5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00
Kalkulator
2 buah x 75.000,00 = 150.000,00
1.484.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.484.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Fotokopi
Fotokopi
7,420 lembar x 200,00 = 1.484.000,00
122.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 122.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan dinas antar kota dalam Provinsi Jawa Barat Perjalanan dinas ke Provinsi DKI Jakarta Perjalanan Dinas ke Provinsi Banten
Perjalanan Dinas ke luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten (Pengembangan Wawasan)
1 paket x 122.000.000,00 = 122.000.000,00
64.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi (Software) 64.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20 . 35 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pemeliharaan Software
Belanja Pemeliharaan (Software) aplikasi Keuangan Sekretariat Daerah (Laporan Keuangan Setda)
1 paket x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
100.000.000,00 Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2028 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 77
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Keluaran : Terverifikasinya SPJ Bagian bagian di
lingkungan Setda
Target : 10 Bagian
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 78.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1
44.100.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 44.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor staf PPTK
Staf PPTK : 1 orang x 12 bulan
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Honor Tim Verifikasi
Penanggung Jawab : 1 orang x 18 hari
18 HOK x 250.000,00 = 4.500.000,00
Ketua : 1 orang x 18 hari
18 HOK x 200.000,00 = 3.600.000,00
Anggota Golongan III: 8 orang x 18 hari
144 HOK x 150.000,00 = 21.600.000,00
Anggota golongan II: 4 orang x 18 hari
72 HOK x 125.000,00 = 9.000.000,00
34.400.000,00 Uang Lembur 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 34.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Uang lembur PNS
Golongan IV : 1 orang x 8 jam x 20 kali
160 Jam x 19.000,00 = 3.040.000,00
Golongan III : 9 orang x 8 jam x 20 kali
1,440 Jam x 16.000,00 = 23.040.000,00
Golongan II : 4 orang x 8 jam x 20 kali
640 Jam x 13.000,00 = 8.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2
3.968.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.968.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Pengelola Kegiatan
Kertas HVS folio 80 gr
3 Rim x 48.000,00 = 144.000,00
Ballpoint
2 Lusin x 35.000,00 = 70.000,00
Pensil 2B
1 Lusin x 36.000,00 = 36.000,00
Kalkulator
1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
Tinta Printer Canon PG 830 Black
1 Buah x 230.000,00 = 230.000,00
Tipp ex
2 Set x 12.000,00 = 24.000,00
Stabillo
1 Dus x 65.000,00 = 65.000,00
Ballpoint Balliner
Halaman 2029 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 78
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Lusin x 160.000,00 = 160.000,00
Amplop polos besar
1 Dus x 20.000,00 = 20.000,00
Stopmap Snellheckter
100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00
Belanja ATK pelaksanaan kegiatan
Kertas HVS folio 80 gr
4 Rim x 48.000,00 = 192.000,00
Kertas HVS kwarto 80 gr
3 Rim x 45.000,00 = 135.000,00
Ballpoint
2 Lusin x 35.000,00 = 70.000,00
Pensil 2 B
2 Lusin x 36.000,00 = 72.000,00
Tinta Printer PG 830 Black
3 Buah x 230.000,00 = 690.000,00
Tinta Printer CL 831 Colour
3 Buah x 280.000,00 = 840.000,00
Flash disk 16 GB
1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00
Tipp ex
2 Set x 12.000,00 = 24.000,00
Stabillo
1 Dus x 65.000,00 = 65.000,00
Ballpoint Balliner
1 Lusin x 160.000,00 = 160.000,00
Kwitansi umum besar
3 Buku x 7.000,00 = 21.000,00
Amplop polos besar
3 Dus x 20.000,00 = 60.000,00
Stopmap Snellhekter
50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00
Stopmap Snellhekter folio plastik
15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00
3.532.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.532.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja penggandaan
Penggandaan
17,660 Lembar x 200,00 = 3.532.000,00
14.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 14.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Makan dan Snack
Makan : 14 orang x 20 kali x Rp 30000
280 HOK x 30.000,00 = 8.400.000,00
Snack : 14 orang x 20 kali x Rp 20000
280 HOK x 20.000,00 = 5.600.000,00
100.000.000,00 Pelaporan Keuangan Sekretariat 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah kota bogor
Halaman 2030 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 79
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah
Target : 2 dokumen
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 73.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1
38.700.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 38.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Tim Penyusun Laporan
Penanggung Jawab
18 HOK x 250.000,00 = 4.500.000,00
Ketua
18 HOK x 200.000,00 = 3.600.000,00
Anggota Golongan III: 8 orang x 18 hari
144 HOK x 150.000,00 = 21.600.000,00
Anggota Golongan II: 4 orang x 18 hari
72 HOK x 125.000,00 = 9.000.000,00
34.400.000,00 Uang Lembur 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 34.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Uang Lembur PNS
Golongan IV: 1 orang x 8 Jam x 20 kali
160 jam x 19.000,00 = 3.040.000,00
Golongan III: 9 orang x 8 jam x 20 kali
1,440 jam x 16.000,00 = 23.040.000,00
Golongan II: 4 orang x 8 jam x 20 kali
640 jam x 13.000,00 = 8.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2
5.660.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 5.660.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Pengelola Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 gr
4 Rim x 48.000,00 = 192.000,00
Kertas HVS kwarto 80 gr
3 Rim x 45.000,00 = 135.000,00
Tinta Printer PG 830 Black
1 Buah x 230.000,00 = 230.000,00
Tinta Printer CI 831 Colour
1 Buah x 280.000,00 = 280.000,00
Ballpoin
1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00
Ballpoin Balinair
1 Buah x 160.000,00 = 160.000,00
Hekter Kecil
2 Buah x 17.000,00 = 34.000,00
Isi Hekter kecil
3 Pak x 40.000,00 = 120.000,00
ATK Pelaksanaan Kegiatan
Kertas HVS folio 80 gr
Halaman 2031 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 80
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6 Rim x 48.000,00 = 288.000,00
Kertas HVS Kwarto 80 gr
5 rim x 45.000,00 = 225.000,00
Ballpoint
2 Lusin x 35.000,00 = 70.000,00
Pensil 2B
2 Lusin x 36.000,00 = 72.000,00
Kalkulator
1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
Tinta Printer Black
4 Buah x 230.000,00 = 920.000,00
Tinta Colour
4 Buah x 280.000,00 = 1.120.000,00
Stabillo
2 Dus x 65.000,00 = 130.000,00
Flahdisk 16 GB
2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00
Ballpoint Ballinair
2 Lusin x 160.000,00 = 320.000,00
Stofmap snelhekter folio plastik
20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00
Stofmap Snelhekter
150 Buah x 3.000,00 = 450.000,00
Amplop Polos Besar
2 Dus x 20.000,00 = 40.000,00
Kwitansi Umum Besar
3 Buku x 7.000,00 = 21.000,00
Tip Ex
4 Buah x 12.000,00 = 48.000,00
Odner
5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00
7.240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 7.240.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Penggandaan dan Penjilidan
Penggandaan
34,700 lembar x 200,00 = 6.940.000,00
Penjilidan
15 Set x 20.000,00 = 300.000,00
14.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 14.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Makan
Makan: 14 orang x 20 kali x Rp 30000
280 HOK x 30.000,00 = 8.400.000,00
Snack: 14 orang x 20 kali x Rp 20000
280 HOK x 20.000,00 = 5.600.000,00
475.000.000,00 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1.09 . 1.20.03 . 17
175.000.000,00 Penanganan Permasalahan Pertanahan dan Sosialisasi Peraturan Pertanahan
1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Tersebar di 6 Kecamatan dan 68 Kelurahan
Halaman 2032 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 81
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : 1. Sosialisasi Peraturan Pertanahan, Peserta
Target : 1 kali, 85 %, 6 Kelurahan & 6 Kecamatan
dan OPD di Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 53.800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
53.800.000,00 Honorarium PNS 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 53.800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 ob x 650.000,00 = 650.000,00
PPTK
3 ob x 550.000,00 = 1.650.000,00
Staf PPTK
12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honor Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan
Ketua (Eselon II)
20 hok x 250.000,00 = 5.000.000,00
Sekretaris (Gol IV)
20 hok x 200.000,00 = 4.000.000,00
Anggota (Gol III)
200 hok x 150.000,00 = 30.000.000,00
Anggota (Gol II)
40 hok x 125.000,00 = 5.000.000,00
Honor Notulen
Notulen
1 hok x 150.000,00 = 150.000,00
Honor Moderator
Moderator (Eselon III)
3 hok x 400.000,00 = 1.200.000,00
Honor Pembaca Do'a
Pembaca Do'a
1 hok x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 121.200.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
3.744.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.944.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK - Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 gr
6 rim x 46.000,00 = 276.000,00
Ballpoint Balliner
1 lusin x 150.000,00 = 150.000,00
Stop Map Biasa
200 buah x 500,00 = 100.000,00
Amplop Besar
2 dus x 19.500,00 = 39.000,00
Amplop Kecil
2 buah x 10.000,00 = 20.000,00
Kwitansi Umum
2 buah x 6.000,00 = 12.000,00
Tip - Ex
Halaman 2033 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 82
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 buah x 4.000,00 = 12.000,00
Spidol White Board
1 lusin x 85.000,00 = 85.000,00
Pensil 2b
1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00
Belanja ATK - Sosialisasi
Notes
150 buah x 7.500,00 = 1.125.000,00
Map Plastik
150 buah x 4.500,00 = 675.000,00
Ballpoint
12 lusin x 30.000,00 = 360.000,00
Stop Map
50 buah x 1.200,00 = 60.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dokumentasi/ Dekorasi
Spanduk
2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
Cetak Photo Digital
200 lembar x 2.000,00 = 400.000,00
3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 3.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Narasumber (Eselon III)
Narasumber (Eselon III)
3 materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.056.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 80.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Buku Laporan
2 buku x 40.000,00 = 80.000,00
Belanja Penggandaan 976.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto Copy
4,880 lembar x 200,00 = 976.000,00
3.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3.500.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Tempat Rapat
1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
25.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 25.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Makan dan Minum Rapat
Makan
350 box x 30.000,00 = 10.500.000,00
Snack
350 box x 20.000,00 = 7.000.000,00
Makan dan Minum - Sosialisasi
Makan
Halaman 2034 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 83
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
150 box x 30.000,00 = 4.500.000,00
Snack
150 box x 20.000,00 = 3.000.000,00
84.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.170.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor
Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor
24 hok x 170.000,00 = 4.080.000,00
Uang Harian Peserta Sosialisasi
150 hok x 105.000,00 = 15.750.000,00
Biaya Protokol
2 hok x 170.000,00 = 340.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.730.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
a. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi)
Propinsi Jawa Barat
1 paket x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
DKI Jakarta
1 paket x 3.880.000,00 = 3.880.000,00
b. Biaya Transportasi Narasumber
Biaya Transportasi Narasumber
1 paket x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
c. Sinkronisaasi Pemerintah Daerah dalam rangka Peningkatan Wawasan
Biaya Transportasi dan Akomodasi - Tiket Pesawat - Transportasi Lokal (sewa bus sedang)
- Hotel / Penginapan Eselon II Eselon III kebawah - Uang Harian Peserta
1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
250.000.000,00 Penataan Batas Wilayah antar Kelurahan dan Kecamatan Kota Bogor 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : 1. Presentase Pematokan Batas Wilayah antar Kelurahan di Kota Bogor
Target : 54 %
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 77.150.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
77.150.000,00 Honorarium PNS 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 76.200.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 OB x 650.000,00 = 650.000,00
PPTK
3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00
Staf PPTK
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honor Tim Teknis Penataan Batas Wilayah Kota Bogor
Penanggungjawab (Eselon II)
20 HOK x 300.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 2035 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 84
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Ketua (Eselon II)
20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00
Sekretaris (Gol IV)
20 HOK x 200.000,00 = 4.000.000,00
Anggota (Gol III)
200 HOK x 150.000,00 = 30.000.000,00
Anggota (Gol II)
20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim Pelacakan Lapangan
Anggota (Gol III)
136 HOK x 150.000,00 = 20.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 950.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Ketua
1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Anggota
1 OK x 100.000,00 = 100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 172.850.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
1.593.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.193.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 80 gr
2 rim x 46.000,00 = 92.000,00
Ballpoint
1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00
Stop Map
50 buah x 1.200,00 = 60.000,00
Amplop Besar
2 dus x 19.500,00 = 39.000,00
Kwitansi Umum
2 buah x 6.000,00 = 12.000,00
Tooner Printer HP 35A
1 buah x 800.000,00 = 800.000,00
Spidol White Board
1 lusin x 85.000,00 = 85.000,00
Hekter Kecil HD-10
1 buah x 15.000,00 = 15.000,00
Isi Hekter No. 10
1 pak x 30.000,00 = 30.000,00
Pensil 2b
1 lusin x 30.000,00 = 30.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 400.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Cetak Digital
Cetak Digital
200 lembar x 2.000,00 = 400.000,00
Halaman 2036 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 85
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
130.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pihak Ketiga 130.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Biaya Pematokan Batas Wilayah antar Kelurahan Kota Bogor
26 pilar x 5.000.000,00 = 130.000.000,00
1.752.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 480.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Peta Dasar
2 sheet x 200.000,00 = 400.000,00
Cetak Buku Laporan
2 buku x 40.000,00 = 80.000,00
Belanja Penggandaan 1.272.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Foto Copy
Foto Copy
6,360 lembar x 200,00 = 1.272.000,00
12.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 12.500.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Jamuan Makan dan Minum
Makan
250 box x 30.000,00 = 7.500.000,00
Snack
250 box x 20.000,00 = 5.000.000,00
20.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.440.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Lokal dalam Wilayah Kota Bogor
1 paket x 5.440.000,00 = 5.440.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.610.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi)
Propinsi Jawa Barat DKI Jakarta Setda Kabupaten Bogor Badan Informasi Geospasial
1 paket x 14.610.000,00 = 14.610.000,00
6.955.000,00 Belanja Jasa Konsultasi 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 6.955.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Konsultasi Pengawasan
Pematokan Batas Wilayah antar Kelurahan di Kota Bogor
1 paket x 6.955.000,00 = 6.955.000,00
50.000.000,00 Fasilitasi Penetapan Lokasi pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Kota Bogor
1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Presentase Fasilitasi Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Kota Bogor
Halaman 2037 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 86
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 83 %
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 25.650.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
25.650.000,00 Honorarium PNS 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 25.650.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
PPTK
3 ob x 500.000,00 = 1.500.000,00
Staf PPTK
3 ob x 450.000,00 = 1.350.000,00
Honor Tim Penetapan Lokasi
Ketua (Gol IV)
12 hok x 250.000,00 = 3.000.000,00
Sekretaris (Gol IV)
12 hok x 200.000,00 = 2.400.000,00
Anggota (Gol III)
96 hok x 150.000,00 = 14.400.000,00
Anggota (Gol II)
24 hok x 125.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 24.350.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.363.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.163.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 gr
2 rim x 46.000,00 = 92.000,00
Ballpoint Balliner
1 lusin x 150.000,00 = 150.000,00
Tooner Printer HP 35 A
1 buah x 800.000,00 = 800.000,00
Stop Map Biasa
100 buah x 500,00 = 50.000,00
Amplop Kecil
2 Dus x 10.000,00 = 20.000,00
Kwitansi Umum
2 Dus x 6.000,00 = 12.000,00
Binder Clip
2 dus x 7.500,00 = 15.000,00
Box File Plastik
2 buah x 12.000,00 = 24.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 200.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Cetak Buku Laporan
100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00
1.207.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 80.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Buku Laporan
2 buku x 40.000,00 = 80.000,00
Halaman 2038 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 87
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 1.127.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto Copy
5,635 lembar x 200,00 = 1.127.000,00
8.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 8.000.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Makan dan Minum - Rapat Fasilitasi
Makan
160 box x 30.000,00 = 4.800.000,00
Snack
160 box x 20.000,00 = 3.200.000,00
13.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.080.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota
1 paket x 4.080.000,00 = 4.080.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.700.000,00 1.09 . 1.20.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi)
Propini Jawa Barat
1 paket x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
1.899.800.000,00 Kerjasama Informasi dengan Mas Media 1.25 . 1.20.03 . 18
1.640.600.000,00 Penyebarluasan Informasi 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Terkelolanya Penerbitan Advertorial di Media Cetak
Target : 60 Advertorial
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 37.950.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
37.950.000,00 Honorarium PNS 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 34.950.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00
Staf PPTK
24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Aplikasi Majalah Digital dan Website Juanda 10
Penanggung Jawab
5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00
Ketua
5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00
Wakil Ketua
5 HOK x 200.000,00 = 1.000.000,00
Anggota Golongan III
30 HOK x 150.000,00 = 4.500.000,00
Halaman 2039 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 88
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Anggota Golongan II
20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Pengadaan Baarang dan Jasa
Honorariun PPK
3 Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3 Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.602.650.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
1.295.075.000,00 Belanja Bahan/Material 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
1.295.075.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi
Biaya Sosialisasi program Pemerintah Kota Bogor/Himbauan/Ajalan Melalui Media Ceak, Media Online dan
Media Sosial
1 Tahun x 1.295.075.000,00 = 1.295.075.000,00
216.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 216.400.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Kantor
Belanja surat Kabar/Majalah/Biaya Langganan Koran
1 Tahun x 216.400.000,00 = 216.400.000,00
1.175.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.175.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto Copy
5,875 Lembar x 200,00 = 1.175.000,00
90.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 90.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Rapat penyusunan Advertorial
Jamuan Makan
480 BOX x 30.000,00 = 14.400.000,00
Jamuan Ringan
480 BOX x 20.000,00 = 9.600.000,00
Rapat Temu Pemred
Jamuan Makan
300 BOX x 100.000,00 = 30.000.000,00
Rapat Temu Redaktur Pelaksana
Jamuan Makan
300 BOX x 60.000,00 = 18.000.000,00
Lembur
Jamuan Makan
600 BOX x 30.000,00 = 18.000.000,00
259.200.000,00 Pengembangan Opini Publik 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Halaman 2040 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 89
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi Program Pemerintah Kota Bogor melalui Radio Lokal
Target : 96 kali
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 29.100.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
29.100.000,00 Honorarium PNS 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 29.100.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
PPTK
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
Staf PPTK
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Notulen
Notulen
70 HOK x 150.000,00 = 10.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 230.100.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
211.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
211.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi
Biaya Sosialisasi Program Pemerintah Kota
Bogor/Himbauan/Ajakan melalui Media Elektronik
1 tahun x 211.000.000,00 = 211.000.000,00
1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Fotocopy
6,000 lembar x 200,00 = 1.200.000,00
6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 6.000.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja makanan dan minuman persiapan Dialog
Jamuan makan
120 box x 30.000,00 = 3.600.000,00
Jamuan ringan
120 box x 20.000,00 = 2.400.000,00
11.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.900.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transportasi Narasumber
70 OH x 170.000,00 = 11.900.000,00
200.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.15 . 1.20.03 . 18
200.000.000,00 Profil Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kota Bogor 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : KOTA BOGOR
Halaman 2041 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 90
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : TERSEDIANYA DATA PROFIL LKM DI KOTA BOGOR
Target : 100 BUKU
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 34.050.000,00 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1
34.050.000,00 Honorarium PNS 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 33.600.000,00 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
HONOR PENGELOLA KEGIATAN
PPTK
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
STAF PPTK 2 ORANG
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
HONOR TIM TEKNIS PENYUSUNAN PROFIL LKM KOTA BOGOR
KETUA (GOL IV)
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
SEKRETARIS (GOL III)
10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00
ANGGOTA (GOL III : 4 ORANG)
40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00
ANGGOTA (GOL II : 3 ORANG)
30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00
ANGGOTA (GOL I : 1 ORANG)
10 HOK x 100.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1 PAKET x 150.000,00 = 150.000,00
PEJABAT PENGADAAN
1 PAKET x 150.000,00 = 150.000,00
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1 PAKET x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 165.950.000,00 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2
3.179.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.179.600,00 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK PELAKSANAAN KEGIATAN
KWITANSI UMUM SEDANG
1 BUKU x 4.500,00 = 4.500,00
BALLPOINT
1 LUSIN x 30.000,00 = 30.000,00
KERTAS FOLIO HVS 80 GR
8 RIM x 44.000,00 = 352.000,00
STOPMAP FOLIO
13 BUAH x 1.700,00 = 22.100,00
STOPMAP FOLIO PLASTIK BENING BERKANCING
4 BUAH x 4.000,00 = 16.000,00
ODNER UK. FOLIO
1 BUAH x 20.000,00 = 20.000,00
BINDER CLIP NO 107
1 DUS x 3.000,00 = 3.000,00
Halaman 2042 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 91
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
ISI HEKTER NO.10
1 PAK x 40.000,00 = 40.000,00
SNEL HEKTER FOLIO PLASTIK
12 BUAH x 6.000,00 = 72.000,00
TINTA PRINTER MERK CANON CL 811 BLACK
12 BUAH x 175.000,00 = 2.100.000,00
TINTA PRINTER MERK CANON CL 811 COLOR
2 BUAH x 260.000,00 = 520.000,00
21.170.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 21.170.400,00 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PENGGANDAAN
FOTOCOPY
5,852 LEMBAR x 200,00 = 1.170.400,00
BUKU PROFIL LKM KOTA BOGOR TAHUN 2016
100 BUKU x 200.000,00 = 20.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 25.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
RAPAT PERSIAPAN, KOORDINASI DLL
JAMUAN MAKAN
500 ORANG x 30.000,00 = 15.000.000,00
JAMUAN RINGAN
500 ORANG x 20.000,00 = 10.000.000,00
26.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.600.000,00 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PERJALANAN DINAS KE LUAR KOTA
1 PAKET x 26.600.000,00 = 26.600.000,00
90.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 90.000.000,00 1.15 . 1.20.03 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Pendapatan Asli Daerah
JASA KONSULTANSI PENELITIAN
BUKU PROFIL LKM KOTA BOGOR TAHUN 2016
1 PAKET x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
5.553.400.000,00 Pemberdayaan Lembaga Sosial 1.13 . 1.20.03 . 22
154.000.000,00 Pelatihan Pemulasaran Jenazah 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 19.100.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
18.200.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 16.400.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Panitia Kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah
Pengarah (Eselon II)
4 Orang/Hari x 350.000,00 = 1.400.000,00
Penanggung Jawab (Eselon III)
4 Orang/Hari x 250.000,00 = 1.000.000,00
Ketua (Gol.IV)
4 Orang/Hari x 200.000,00 = 800.000,00
Halaman 2043 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 92
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sekretaris (Gol.III)
4 Orang/Hari x 175.000,00 = 700.000,00
Anggota (Gol.III)
12 Orang/Hari x 150.000,00 = 1.800.000,00
Anggota (Gol.II)
48 Orang/Hari x 125.000,00 = 6.000.000,00
Petugas Humas
8 Orang/Hari x 100.000,00 = 800.000,00
Moderator (Eselon IV)
11 Orang/Materi x 300.000,00 = 3.300.000,00
Notulen
4 Orang/Hari x 150.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pejabat Pengadaan <= Rp. 50.000.000,-
Pejabat Pembuat Komitmen
4 Orang/Kali x 150.000,00 = 600.000,00
Pejabat pengadaan
4 Orang/Kali x 150.000,00 = 600.000,00
Pejabat penerima hasil pekerjaan
4 Orang/Kali x 150.000,00 = 600.000,00
900.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Panitia Kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah
Non PNS
12 Orang/Hari x 75.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 134.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
15.930.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.230.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor ATK) Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 gram
2 Rim x 45.000,00 = 90.000,00
Amplop Besar
5 Dus x 20.000,00 = 100.000,00
Amplop Kecil
5 Dus x 15.000,00 = 75.000,00
Buku Kwitansi umum (besar)
5 Buku x 5.000,00 = 25.000,00
Flash Disk Toshiba 16GB
1 Buah x 125.000,00 = 125.000,00
Catridge Printer Canon PG-810 Black
1 Buah x 220.000,00 = 220.000,00
Catridge Printer Canon CL-811 Colour
1 Buah x 290.000,00 = 290.000,00
Ballpoint Faster CX 808
2 Lusin x 30.000,00 = 60.000,00
Map Folio Buffalo
50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00
Map Snelhekter Folio Buffalo
50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00
Halaman 2044 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 93
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja ATK Peserta Kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah
Ballpoint
14 Lusin x 30.000,00 = 420.000,00
Blocknotes
160 Buah x 10.000,00 = 1.600.000,00
Tas Seminar
160 Buah x 75.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 700.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dokumentasi
Cetak Photo
200 Lembar x 2.500,00 = 500.000,00
Album Photo
4 Buku x 50.000,00 = 200.000,00
24.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Pemakaman 24.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26 Pendapatan Asli Daerah
Belanja perlengkapan praktek pemulasaraan jenazah
Belanja perlengkapan praktek pemulasaraan jenazah
160 Set x 150.000,00 = 24.000.000,00
11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 11.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah PNS
Narasumber Eselon II
1 Orang/Kali/Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Narasumber Eselon III
1 Orang/Kali/Materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Narasumber Eselon IV
1 Orang/Kali/Materi x 750.000,00 = 750.000,00
Pemandu/ Instruktur
48 Orang/Kali/Jam x 100.000,00 = 4.800.000,00
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Non PNS
Narasumber
8 Orang/Kali/Materi x 400.000,00 = 3.200.000,00
13.460.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 11.120.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Buku Panduan
160 Buah x 50.000,00 = 8.000.000,00
ID Card Peserta
160 Buah x 5.000,00 = 800.000,00
Sertifikat Peserta
160 Buah x 9.500,00 = 1.520.000,00
Spanduk
4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00
Belanja Penggandaan 2.340.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Fotocopy
Fotocopy
Halaman 2045 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 94
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
11,700 Lembar x 200,00 = 2.340.000,00
14.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Tempat Kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah
Sewa Tempat Kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah
4 Kali x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
31.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 31.250.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan
Jamuan Ringan
25 Orang/Kali x 20.000,00 = 500.000,00
Jamuan Makan
25 Orang/Kali x 30.000,00 = 750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah
Pembukaan dan Penutupan : Jamuan Ringan
400 Orang/Kali x 20.000,00 = 8.000.000,00
Pembukaan dan Penutupan : Jamuan Makan
400 Orang/Kali x 30.000,00 = 12.000.000,00
Pelaksanaan : Jamuan Ringan
200 Orang/Kali x 20.000,00 = 4.000.000,00
Pelaksanaan : Jamuan Makan
200 Orang/Kali x 30.000,00 = 6.000.000,00
25.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.260.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah
Protokol
12 HOK x 105.000,00 = 1.260.000,00
Uang Harian Peserta
320 HOK x 75.000,00 = 24.000.000,00
579.000.000,00 Pengajian Rutin 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 513.750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
189.650.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 189.650.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Bulanan
Pejabat Pelaksanana Teknis Kegiatan
12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
Staff PPTK
24 Orang/Bulan x 550.000,00 = 13.200.000,00
Honorarium Panitia Kegiatan Pengajian Rutin Mingguan
Pengarah (Eselon II)
Halaman 2046 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 95
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50 Orang/Kali x 350.000,00 = 17.500.000,00
Penanggung Jawab (Eselon III)
50 Orang/Kali x 250.000,00 = 12.500.000,00
Ketua
50 Orang/Kali x 200.000,00 = 10.000.000,00
Sekretaris
50 Orang/Kali x 175.000,00 = 8.750.000,00
Anggota (Gol. III)
150 Orang/Kali x 150.000,00 = 22.500.000,00
Anggota (Gol. II)
600 Orang/Kali x 125.000,00 = 75.000.000,00
Petugas Humas
100 Orang/Kali x 100.000,00 = 10.000.000,00
Honorarium Petugas Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor
MC Jum'at
52 Orang/Kali x 100.000,00 = 5.200.000,00
Keamanan
104 Orang/Kali x 75.000,00 = 7.800.000,00
324.100.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 324.100.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Petugas Kegiatan Pengajian Ruitn Mingguan
Penceramah
50 Orang/Kali x 750.000,00 = 37.500.000,00
Imam
50 Orang/Kali x 250.000,00 = 12.500.000,00
Kebersihan
150 Orang/Kali x 75.000,00 = 11.250.000,00
Non PNS
150 Orang/Kali x 75.000,00 = 11.250.000,00
Honorarium Petugas Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor
Imam Shalat 5 Waktu
24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
Muadzin
24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00
Marbot
60 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
Staf Administrasi
60 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 75.000.000,00
Penceramah
156 Orang/Hari/Kali x 200.000,00 = 31.200.000,00
Khotib Jum'at
52 Orang/Kali x 500.000,00 = 26.000.000,00
Imam Jum'at
52 Orang/Kali x 250.000,00 = 13.000.000,00
Muadzin Jum'at
52 Orang/Kali x 100.000,00 = 5.200.000,00
Muroki Jum'at
52 Orang/Kali x 100.000,00 = 5.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 65.250.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
6.889.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 2047 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 96
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 6.889.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK kegiatan Pengajian Rutin
Amplop Besar
5 Dus x 20.000,00 = 100.000,00
Amplop Kecil
9 Dus x 15.000,00 = 135.000,00
Buku Kwitansi Umum
5 Buku x 5.000,00 = 25.000,00
Flash Disk Toshiba 16 GB
1 Buah x 125.000,00 = 125.000,00
Catridge Printer Canon PG-810 Black
1 Buah x 220.000,00 = 220.000,00
Catridge Pronter Canon CL-811 Color
1 Buah x 290.000,00 = 290.000,00
Tinta Refile
2 Botol x 40.000,00 = 80.000,00
Stopmap Folio Bahan Buffalo
50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00
Snel Hekter Folio
50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00
Belanja ATK Kegiatan Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor
Kertas HVS Folio 80 Gr
10 Rim x 45.000,00 = 450.000,00
Kertas HVS Kuarto 80 Gr
10 Rim x 42.500,00 = 425.000,00
Amplop Besar
10 Dus x 20.000,00 = 200.000,00
Amplop Kecil
10 Dus x 15.000,00 = 150.000,00
Buku Kwitansi Umum
10 Buku x 5.000,00 = 50.000,00
Flash Disk 16 Gb
2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00
Catridge Printer Canon PG-810 Black
5 Buah x 220.000,00 = 1.100.000,00
Catridge Printer Canon CL-811 Color
5 Buah x 290.000,00 = 1.450.000,00
Tinta Refille
5 Botol x 40.000,00 = 200.000,00
Bak Stempel
2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00
Tinta Stempel
2 Botol x 20.000,00 = 40.000,00
Binder Clip Kenko 200
10 Dus x 12.000,00 = 120.000,00
Binder Clip Kenko 260
10 Dus x 15.000,00 = 150.000,00
Ordner Bantex Folio
10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00
Hekter Max HD 10
2 Buah x 17.000,00 = 34.000,00
Isi Hekter Max HD 10
5 Pak x 42.000,00 = 210.000,00
Halaman 2048 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 97
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Spidol
2 Lusin x 85.000,00 = 170.000,00
Stopmap Folio bahan Buffalo
100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00
Snel Hekter Folio
100 Buah x 2.500,00 = 250.000,00
6.285.000,00 Belanja Bahan/Material 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan 6.285.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13 Pendapatan Asli Daerah
Peralatan dan perlengkapan Kebersihan masjid At-taqwa Balaikota Bogor
Sapu Lidi
6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00
Sapu Ijuk
6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00
Pengepel Lantai
3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00
Pengering Lantai
3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00
Keset
24 Buah x 10.000,00 = 240.000,00
Keset Kamar Mandi
12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00
Tempat Sampah
6 Buah x 85.000,00 = 510.000,00
Pembersih Lantai
36 Botol x 20.000,00 = 720.000,00
Pembersih Kaca
6 Botol x 20.000,00 = 120.000,00
Sikat WC
3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00
Kanebo
12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00
Pengharum Ruangan
18 Set x 125.000,00 = 2.250.000,00
Isi Pengharum Ruangan
54 Botol x 25.000,00 = 1.350.000,00
Ember
6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00
Gayung
6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00
4.326.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.326.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Fotocopy
Belanja Fotocopy
21,630 Lembar x 200,00 = 4.326.000,00
32.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 32.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi
Jamuan Ringan
Halaman 2049 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 98
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
120 Kali/Orang x 20.000,00 = 2.400.000,00
Jamuan Makan
120 Orang/Kali x 30.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Jum'at
Jamuan Ringan
1,300 Box x 20.000,00 = 26.000.000,00
15.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Kegiatan Pengajian Rutin
Protokol
150 Orang/Kali x 105.000,00 = 15.750.000,00
300.000.000,00 Pelatihan Manajemen Kemasjidan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 37.550.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
35.750.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 34.400.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Mamajemen Kemasjidan
Pengarah (Eselon II)
2 Orang/Kali x 350.000,00 = 700.000,00
Penanggung Jawab (Eselon III)
2 Orang/Kali x 250.000,00 = 500.000,00
Ketua (Gol.IV)
2 Orang /Kali x 200.000,00 = 400.000,00
Sekretaris (Gol.III)
2 Orang/Kali x 175.000,00 = 350.000,00
Anggota (Gol.III)
6 Orang/Kali x 150.000,00 = 900.000,00
Anggota (Gol.II)
26 Orang/Kali x 125.000,00 = 3.250.000,00
Petugas Humas
4 Orang/Kali x 100.000,00 = 400.000,00
Moderator (Eselon IV)
6 Orang/Kali/Materi x 300.000,00 = 1.800.000,00
NOtulen
2 Orang/Kali x 150.000,00 = 300.000,00
Honorarium Panitia Kegiatan Pelatihan Mamajemen Kemasjidan
Pengarah (Eselon II)
6 Orang/Kali x 350.000,00 = 2.100.000,00
Penanggung Jawab (Eselon III)
6 Orang/Kali x 250.000,00 = 1.500.000,00
Ketua (Gol.IV)
6 Orang/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris (Gol.III)
6 Orang/Kali x 175.000,00 = 1.050.000,00
Anggota (Gol.III)
18 Orang/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00
Anggota (Gol.II)
Halaman 2050 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 99
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
78 Orang/Kali x 125.000,00 = 9.750.000,00
Petugas Humas
12 Orang/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00
Moderator (Eselon IV)
18 Orang/Kali/Materi x 300.000,00 = 5.400.000,00
Notulen
6 Orang/Kali x 150.000,00 = 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pejabat Pengadaan <= Rp. 50.000.000,-
Pejabat Pembuat Komitmen
3 Orang/Kali x 150.000,00 = 450.000,00
Pejabat pengadaan
3 Orang/Kali x 150.000,00 = 450.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3 Orang/Kali x 150.000,00 = 450.000,00
1.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 1.800.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Manajemen Kemasjidan
Non - PNS
6 Orang/Kali x 75.000,00 = 450.000,00
Honorarium Panitia Kegiatan Pelatihan Manajemen Kemasjidan
Non - PNS
18 Orang/Kali x 75.000,00 = 1.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 262.450.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
30.268.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 28.868.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 gram
3 Rim x 45.000,00 = 135.000,00
Amplop Besar
5 Dus x 20.000,00 = 100.000,00
Amplop Kecil
5 Dus x 15.000,00 = 75.000,00
Tinta Refile
2 Botol x 40.000,00 = 80.000,00
Binder Clip Kenko 200
10 Dus x 12.000,00 = 120.000,00
Binder Clip Kenko 260
10 Dus x 15.000,00 = 150.000,00
Ordner Bantek Folio
10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00
Hekter Max HD 10
2 Buah x 17.000,00 = 34.000,00
Isi Hekter Max HD 10
2 Pak x 42.000,00 = 84.000,00
Stopmap Folio Bahan Buffalo
50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00
Snel Hekter Folio
Halaman 2051 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 100
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00
Belanja ATK Peserta Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Manajemen Kemasjidan
Ballpoint
60 Lusin x 30.000,00 = 1.800.000,00
Blocknotes
671 Buah x 10.000,00 = 6.710.000,00
Tas Plastik
671 Buah x 15.000,00 = 10.065.000,00
Belanja ATK Peserta Kegiatan Pelatihan Manajemen Kemasjidan
Ballpoint
28 Lusin x 30.000,00 = 840.000,00
Blocknotes
330 Buah x 10.000,00 = 3.300.000,00
Tas Plastik
330 Buah x 15.000,00 = 4.950.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.400.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Dokumentasi
Cetak Photo
400 Lembar x 2.500,00 = 1.000.000,00
Album Photo
8 Buku x 50.000,00 = 400.000,00
13.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 6.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Jasa Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Manajemen Kemasjidan PNS
Narasumber Eselon II
2 Orang/Kali/Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
Narasumber Eselon III
2 Orang/Kali/Materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Narasumber Eselon IV
2 Orang/Kali/Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00
Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS 7.200.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Pendapatan Asli Daerah
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Pelatihan Manajemen Kemsjidan Non PNS
Narasumber
18 Orang/Kali/Materi x 400.000,00 = 7.200.000,00
25.697.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 22.200.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Buku Panduan
350 Set x 50.000,00 = 17.500.000,00
ID Card Peserta
330 Set x 10.000,00 = 3.300.000,00
Spanduk
7 Buah x 200.000,00 = 1.400.000,00
Belanja Penggandaan 3.497.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Penggandaan Materi
Fotocopy
Halaman 2052 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 101
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
17,485 Lembar x 200,00 = 3.497.000,00
66.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 66.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan
Jamuan Ringan
150 Orang/Kali x 20.000,00 = 3.000.000,00
Jamuan Makan
150 Orang/Kali x 30.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Manajemen Kemasjidan
Jamuan Ringan
700 Orang/Kali x 20.000,00 = 14.000.000,00
Jamuan Makan
700 Orang/Kali x 30.000,00 = 21.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Manajemen Kemasjidan
Jamuan Ringan
480 Orang/Kali x 20.000,00 = 9.600.000,00
Jamuan Makan
480 Orang/Kali x 30.000,00 = 14.400.000,00
126.785.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 106.785.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Manajemen Kemasjidan
Protokol
4 HOK x 105.000,00 = 420.000,00
Uang Harian Peserta
671 HOK x 105.000,00 = 70.455.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pelatihan Manajemen Kemasjidan
Protokol
12 HOK x 105.000,00 = 1.260.000,00
Uang Harian Peserta
330 HOK x 105.000,00 = 34.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
250.000.000,00 Maghrib Sareng Wargi (Masagi) Keliling 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 225.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
201.250.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 201.250.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Panitia Kegiatan Shalat Magrib Keliling
Pengarah (Eselon II)
50 Orang/Kali x 350.000,00 = 17.500.000,00
Penanggung Jawab (Eselon III)
50 Orang/Kali x 250.000,00 = 12.500.000,00
Halaman 2053 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 102
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Ketua
50 Orang/Kali x 200.000,00 = 10.000.000,00
Sekretaris
50 Orang/Kali x 175.000,00 = 8.750.000,00
Anggota (Gol.III)
450 Orang/Kali x 150.000,00 = 67.500.000,00
Anggota (Gol.II)
600 Orang/Kali x 125.000,00 = 75.000.000,00
Petugas Humas
100 Orang/Kali x 100.000,00 = 10.000.000,00
23.750.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 23.750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Petugas Kegiatan Shalat Magrib Keliling
Imam
50 Orang/Kali x 250.000,00 = 12.500.000,00
Non - PNS
150 Orang/Kali x 75.000,00 = 11.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 gram
2 Rim x 45.000,00 = 90.000,00
Amplop Besar
4 Dus x 20.000,00 = 80.000,00
Amplop Kecil
5 Dus x 15.000,00 = 75.000,00
Buku Kwitansi umum
3 Buku x 5.000,00 = 15.000,00
Flash Disk Toshiba 16GB
1 Buah x 125.000,00 = 125.000,00
Catridge Printer Canon PG-810 Black
1 Buah x 220.000,00 = 220.000,00
Catridge Printer Canon CL-811 Colour
1 Orang x 290.000,00 = 290.000,00
Tinta Refile
2 Botol x 40.000,00 = 80.000,00
Stopmap Folio Bahan Buffalo
50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00
Snel Hekter Folio
50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00
1.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.300.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Photocopy
Belanja Photocopy
6,500 Lembar x 200,00 = 1.300.000,00
12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2054 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 103
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Persiapan
Jamuan Ringan
240 Orang/Kali x 20.000,00 = 4.800.000,00
Jamuan Makan
240 Orang/Kali x 30.000,00 = 7.200.000,00
10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Kegiatan Shalat Magrib Keliling
Protokol
100 Orang/Kali x 105.000,00 = 10.500.000,00
1.220.400.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap dan Marbot Masjid
1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 1.171.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
10.450.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 9.550.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Panitia Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji dan Marbot Masjid
Pengarah (Eselon II)
2 Orang/Kali x 350.000,00 = 700.000,00
Penanggung Jawab (Eselon III)
2 Orang/Kali x 250.000,00 = 500.000,00
Ketua
2 Orang/Kali x 200.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
2 Orang/Kali x 175.000,00 = 350.000,00
Anggota (Gol.III)
18 Orang/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00
Anggota (Gol.II)
36 Orang/Kali x 125.000,00 = 4.500.000,00
Petugas Humas
4 Orang/Kali x 100.000,00 = 400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen
2 Orang/Kali x 150.000,00 = 300.000,00
Pejabat Pengadaan
2 Orang/Kali x 150.000,00 = 300.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 Orang/Kali x 150.000,00 = 300.000,00
1.161.450.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 1.161.450.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Bulanan Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji dan Marbot Masjid
Guru Ngaji
5,400 Orang/Kali x 150.000,00 = 810.000.000,00
Marbot
2,736 Orang/Bulan x 125.000,00 = 342.000.000,00
Halaman 2055 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 104
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Petugas Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji dan Marbot Masjid
Penceramah
12 Orang/Kali x 750.000,00 = 9.000.000,00
Non - PNS
6 Orang/Kali x 75.000,00 = 450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 gram
2 Rim x 45.000,00 = 90.000,00
Amplop Besar
5 Dus x 20.000,00 = 100.000,00
Amplop Kecil
4 Dus x 15.000,00 = 60.000,00
Buku Kwitansi umum
5 Buku x 6.000,00 = 30.000,00
Flash Disk Toshiba 16GB
1 Buah x 125.000,00 = 125.000,00
Catridge Printer Canon PG-810 Black
1 Buah x 220.000,00 = 220.000,00
Catridge Printer Canon CL-811 Colour
1 Buah x 290.000,00 = 290.000,00
Ballpoint Faster CX 808
2 Lusin x 30.000,00 = 60.000,00
Stopmap Folio Bahan Buffalo
50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00
Snel Hekter Folio
50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00
11.400.000,00 Belanja Bahan/Material 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Ibadah 11.400.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 29 Pendapatan Asli Daerah
Al Qur'an
Al Qur'an
228 Buku x 50.000,00 = 11.400.000,00
2.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 2.400.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Spanduk
Cetak Spanduk
12 Lembar x 200.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Photocopy
Photocopy
2,500 Lembar x 200,00 = 500.000,00
33.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 33.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Rapat Persiapan
Halaman 2056 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 105
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Jamuan Makan
60 Orang/Kali x 30.000,00 = 1.800.000,00
Jamuan Ringan
60 Orang/Kali x 20.000,00 = 1.200.000,00
Pelaksanaan
Jamuan Ringan
1,500 Orang/Kali x 20.000,00 = 30.000.000,00
150.000.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyyah Takmiliyah (MDT)
1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 41.250.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
39.225.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 39.225.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah
(MDT)
Pengarah (Eselon II)
1 Orang/Kali x 350.000,00 = 350.000,00
Penanggung Jawab (Eselon III)
1 Kali/Orang x 250.000,00 = 250.000,00
Ketua
1 Orang/Kali x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris
1 Kali/Orang x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol.III)
3 Orang/Kali x 150.000,00 = 450.000,00
Anggota (Gol.II)
12 Orang/Kali x 125.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Humas
2 Orang/Kali x 100.000,00 = 200.000,00
Moderator (Eselon IV)
3 Orang/Kali/Materi x 300.000,00 = 900.000,00
Notulen
1 Orang/Kali x 150.000,00 = 150.000,00
Honorarium Panitia Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah
(MDT)
Pengarah (Eselon II)
2 Orang /Kali x 350.000,00 = 700.000,00
Penanggung Jawab (Eselon III)
2 Orang/Kali x 250.000,00 = 500.000,00
Ketua
2 Orang/Kali x 200.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
2 Orang/Kali x 175.000,00 = 350.000,00
Anggota (Gol.III)
6 Orang/Kali x 150.000,00 = 900.000,00
Anggota (Gol.II)
24 Orang/Kali x 125.000,00 = 3.000.000,00
Petugas Humas
4 Orang/Kali x 100.000,00 = 400.000,00
Halaman 2057 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 106
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Moderator (Eselon IV)
6 Orang/Kali/Materi x 300.000,00 = 1.800.000,00
Notulen
2 Orang/Kali x 150.000,00 = 300.000,00
Honorarium Panitia Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)
Pengarah (Eselon II)
6 Orang/Kali x 350.000,00 = 2.100.000,00
Penanggung Jawab (Eselon III)
6 Orang/Kali x 250.000,00 = 1.500.000,00
Ketua
6 Orang/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
6 Orang/Kali x 175.000,00 = 1.050.000,00
Anggota (Gol.III)
24 Orang/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00
Anggota (Gol.II)
78 Orang/Kali x 125.000,00 = 9.750.000,00
Petugas Humas
12 Orang/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00
Moderator (Eselon IV)
18 Orang/Kali/Materi x 300.000,00 = 5.400.000,00
Notulen
6 Orang/Kali x 150.000,00 = 900.000,00
2.025.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 2.025.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)
NON-PNS
3 Orang/Kali x 75.000,00 = 225.000,00
Honorarium Panitia Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)
Non - PNS
6 Oang/Kali x 75.000,00 = 450.000,00
Honorarium Panitia Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)
Non - PNS
18 Orang/Kali x 75.000,00 = 1.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 108.750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
19.720.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 19.720.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 gram
4 Rim x 45.000,00 = 180.000,00
Amplop Besar
2 Dus x 20.000,00 = 40.000,00
Amplop Kecil
Halaman 2058 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 107
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5 Dus x 15.000,00 = 75.000,00
Buku Kwitansi umum
2 Buku x 5.000,00 = 10.000,00
Catridge Printer Canon PG-810 Black
1 Buah x 220.000,00 = 220.000,00
Catridge Printer Canon CL-811 Colour
1 Buah x 290.000,00 = 290.000,00
Tinta Refile
2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00
Ballpoint Faster CX 808
2 Lusin x 30.000,00 = 60.000,00
Stopmap Folio Bahan Buffalo
50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00
Snel Hekter Folio
50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00
Belanja ATK Peserta Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)
Ballpoint
11 Lusin x 30.000,00 = 330.000,00
BlockNotes
130 Buah x 10.000,00 = 1.300.000,00
Tas Plastik
130 Buah x 15.000,00 = 1.950.000,00
Belanja ATK Peserta Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)
Ballpoint
11 Lusin x 30.000,00 = 330.000,00
Blocknotes
130 Buah x 10.000,00 = 1.300.000,00
Tas Seminar
130 Buah x 75.000,00 = 9.750.000,00
Belanja ATK Peserta Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)
Ballpoint
11 Lusin x 30.000,00 = 330.000,00
Blocknotes
130 Buah x 10.000,00 = 1.300.000,00
Tas Plastik
130 Buah x 15.000,00 = 1.950.000,00
16.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 9.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) - PNS
Narasumber Eselon II
1 Materi/Kali/Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Narasumber Eselon III
1 Orang/Kali/Materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Narasumber Eselon IV
1 Orang/Kali/Materi x 750.000,00 = 750.000,00
Halaman 2059 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 108
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) - PNS
Narasumber Eselon II
2 Orang/Kali/Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
Narasumber Eselon III
2 Orang/Kali/Materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Narasumber Eselon IV
2 Orang/Kali/Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00
Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS 7.200.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Pendapatan Asli Daerah
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) - Non PNS
Narasumber
18 Orang/Kali/Materi x 400.000,00 = 7.200.000,00
10.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 8.150.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Cetak
Cetak Buku
150 Buah x 35.000,00 = 5.250.000,00
ID Card Peserta
260 Buah x 5.000,00 = 1.300.000,00
Spanduk
8 Buah x 200.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Penggandaan 2.300.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Photocopy
Photocopy
11,500 Lembar x 200,00 = 2.300.000,00
10.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Tempat Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Madrasah Diniyah Takmiliyah
Belanja Sewa Tempat Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Madrasah Diniyah Takmiliyah
3 Kali x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
31.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 31.750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Rapat Persiapan Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara MDT
Jamuan Ringan
75 Orang/Kali x 20.000,00 = 1.500.000,00
Jamuan Makan
75 Orang/Kali x 30.000,00 = 2.250.000,00
Sosialisasi Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah
Jamuan Ringan
160 Orang/Kali x 20.000,00 = 3.200.000,00
Jamuan Makan
160 Orang/Kali x 30.000,00 = 4.800.000,00
Halaman 2060 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 109
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pelatihan Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah
Jamuan Ringan
160 Orang/Kali x 20.000,00 = 3.200.000,00
Jamuan Makan
160 Orang/Kali x 30.000,00 = 4.800.000,00
Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah
Jamuan Ringan
240 Orang/Kali x 20.000,00 = 4.800.000,00
Jamuan Makan
240 Orang/Kali x 30.000,00 = 7.200.000,00
20.130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.130.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Sosialisasi Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah
Protokol
2 HOK x 105.000,00 = 210.000,00
Uang Harian Peserta
130 HOK x 75.000,00 = 9.750.000,00
Pelatihan Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah
Protokol
4 Hok x 105.000,00 = 420.000,00
Uang Harian Peserta
130 HOK x 75.000,00 = 9.750.000,00
250.000.000,00 Pemberdayaan Umat Islam dalam Maulid Nabi Muhammad SAW (Mapag Maulid dan Festival Maulid)
1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 64.625.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
20.025.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 17.775.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Uang lelah Panitia Mapag/Festival Maulid Nabi Muhammad SAW
Pengarah (Eselon II)
3 Orang/Kegiatan x 350.000,00 = 1.050.000,00
Penanggungjawab (Gol.IV)
3 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 750.000,00
Ketua (Gol.III)
3 Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 600.000,00
Sekretaris (Gol.III)
3 Orang/Kegiatan x 175.000,00 = 525.000,00
Anggota (Gol.III)
9 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 1.350.000,00
Anggota (Gol.II)
39 Orang/Kegiatan x 125.000,00 = 4.875.000,00
Pembawa Acara
3 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 900.000,00
Humas
9 Orang/Hari x 100.000,00 = 900.000,00
Halaman 2061 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 110
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Dokter (Gol.III)
3 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 450.000,00
Pengemudi Ambulance (Gol.II)
3 Orang/Kegiatan x 125.000,00 = 375.000,00
Petugas Satpol.PP
15 Orang/Kegiatan x 125.000,00 = 1.875.000,00
Petugas DLLAJ :
15 Orang/Kegiatan x 125.000,00 = 1.875.000,00
Unsur Kecamatan
6 Org/Kegiatan x 125.000,00 = 750.000,00
Unsur Kelurahan
6 Orang/Kegiatan x 125.000,00 = 750.000,00
Unsur Polsek Bogor Timur
6 Orang/Kegiatan x 125.000,00 = 750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.250.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pejabat Pengadaan <= Rp. 50.000.000,-
Pejabat Pembuat Komitmen
5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00
Pejabat pengadaan
5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00
Pejabat penerima hasil pekerjaan
5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00
44.600.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 44.600.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Panitia Mapag/Festival Maulid Nabi Muhammad SAW
Penceramah
1 HOK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Marchingband
3 Paket x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
BKMM Kota Bogor
25 HOK x 100.000,00 = 2.500.000,00
MUI Kota Bogor
25 HOK x 100.000,00 = 2.500.000,00
DMI Kota Bogor
25 HOK x 100.000,00 = 2.500.000,00
Brigade BKPRMI Kota Bogor
25 HOK x 100.000,00 = 2.500.000,00
RRI Bogor
25 HOK x 100.000,00 = 2.500.000,00
Non PNS
2 HOK x 100.000,00 = 200.000,00
Juri
12 Orang/Cabang x 500.000,00 = 6.000.000,00
Panitia
9 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 185.375.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
815.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 815.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK
Halaman 2062 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 111
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Buku Kwitansi umum (besar)
2 Buku x 6.000,00 = 12.000,00
Amplop polos (besar)
2 Dus x 17.000,00 = 34.000,00
Amplop polos (sedang)
3 Dus x 15.000,00 = 45.000,00
Catridge Printer Canon Pixma (Hitam)
1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00
Catridge Printer Canon Pixma (Warna)
1 Buah x 275.000,00 = 275.000,00
Flasdisk
1 Buah x 183.000,00 = 183.000,00
Stopmap
8 Buah x 2.000,00 = 16.000,00
69.250.000,00 Belanja Bahan/Material 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah 49.250.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Pendapatan Asli Daerah
Piala Tetap
Piala Tetap untuk Juara
1 Buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Piala untuk Para Juara
Qasidah
6 kategori/macam x 750.000,00 = 4.500.000,00
Marawis
6 Kategori /Macam x 750.000,00 = 4.500.000,00
Adzan
1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
Pembinaan Prestasi
Juara I
5 Paket x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
Juara II
5 Paket x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
Juara III
5 Paket x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
Juara Harapan I
5 Paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Juara Harapan II
5 Paket x 750.000,00 = 3.750.000,00
Juara Harapan III
5 Paket x 500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 20.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24 Pendapatan Asli Daerah
Obor Kegiatan Mapag Maulid
Pembelian obor kegiatan Mapag Maulid
1,000 Paket x 20.000,00 = 20.000.000,00
9.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 9.100.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Cetak
Leaflet bahan art paper 150 gram full calour glossy uk.23,2 x 14,2 cm
1,500 Lembar x 4.000,00 = 6.000.000,00
ID Card/tanda pengenal panitia
30 Buah x 20.000,00 = 600.000,00
Halaman 2063 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 112
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Spanduk
10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00
59.010.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Generator / Genset 19.800.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Genset
Sewa Genset
3 Kali x 6.600.000,00 = 19.800.000,00
Belanja Sewa Tenda 18.750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Pendapatan Asli Daerah
Tenda
Sewa Tenda
300 Meter/Hari x 62.500,00 = 18.750.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya 16.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Pendapatan Asli Daerah
Sewa soundsystem
Sewa soundsystem
3 Kali x 5.500.000,00 = 16.500.000,00
Belanja Sewa Panggung 3.960.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Panggung
Sewa Panggung
3 Kali x 1.320.000,00 = 3.960.000,00
47.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 47.200.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Rapat Persiapan
Jamuan ringan : 15 Orang
20 Box x 20.000,00 = 400.000,00
Jamuan makan : 15 orang
20 Box x 30.000,00 = 600.000,00
Rapat Pemantapan
Jamuan ringan : 15 orang
20 Box x 20.000,00 = 400.000,00
Jamuan makan : 15 orang
20 Box x 30.000,00 = 600.000,00
Jamuan Ringan untuk peserta Mapag/Festival
Jamuan Ringan untuk peserta Mapag/Festival
1,000 Box x 20.000,00 = 20.000.000,00
Jamuan ringan panitia kegiatan
Jamuan ringan panitia kegiatan
720 Hari/Kali/Box x 20.000,00 = 14.400.000,00
Jamuan Makan panitia kegiatan
360 Hari/Kali/Box x 30.000,00 = 10.800.000,00
450.000.000,00 Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 45.150.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
9.000.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 9.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Uang Lelah Panitia STQ Tingkat Kecamatan Kota Bogor
Penanggungjawab (Gol.IV
6 Kecamatan/Orang x 250.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 2064 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 113
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Ketua (Gol.III)
6 Orang/Kecamatan x 200.000,00 = 1.200.000,00
Humas
6 Orang/Kecamatan x 100.000,00 = 600.000,00
KUA
12 Orang/Kecamatan x 150.000,00 = 1.800.000,00
Dokter (Gol.III)
6 Orang/Kecamatan x 150.000,00 = 900.000,00
Uang Lelah Panitia Petugas Keamanan
Unsur Polsek Bogor
12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00
Unsur Koramil Bogor
12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00
36.150.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 36.150.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Non-PNS kegiatan STQ Tingkat Kecamatan Kota Bogor
Dewan Hakim
24 Orang/Kecamatan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
Panitera
12 Orang/Kecamatan x 750.000,00 = 9.000.000,00
Panitia Non-PNS
6 Orang/Kecamatan x 75.000,00 = 450.000,00
Petugas Kebersihan
18 Orang/Kecamatan x 75.000,00 = 1.350.000,00
Panitia kegiatan (unsur BKPRMI)
18 Orang/Kecamatan x 75.000,00 = 1.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 404.850.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
342.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah 342.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Pendapatan Asli Daerah
Pembinaan Prestasi dalam Kegiatan STQ Tingkat Kecamatan Kota Bogor
Juara I
228 Cabang/Orang/Kecamatan x 750.000,00 = 171.000.000,00
Juara II
228 Cabang/Orang/Kecamatan x 500.000,00 = 114.000.000,00
Juara III
228 Cabang/Orang/Kecamatan x 250.000,00 = 57.000.000,00
2.880.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.880.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Fotocopy
Fotocopy
14,400 Lembar x 200,00 = 2.880.000,00
44.970.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 3.300.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2065 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 114
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sewa Kursi
Sewa Kursi
300 Buah/Kecamatan x 11.000,00 = 3.300.000,00
Belanja Sewa Tenda 18.750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Pendapatan Asli Daerah
Tenda
Sewa Tenda
300 Meter/Kecamatan x 62.500,00 = 18.750.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya 15.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Sewa Sound System dan Perlengkapan
Sewa Sound System
6 Lokasi/Hari/Kecamatan x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Sewa Panggung 7.920.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Panggung
Sewa Panggung
6 Lokasi/Hari/Kecamatan x 1.320.000,00 = 7.920.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 15.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Jamuan ringan
Jamuan ringan
750 Box/Kecamatan x 20.000,00 = 15.000.000,00
700.000.000,00 Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 102.550.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1
34.375.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 28.475.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Uang Lelah Panitia Kegiatan MTQ Tk. Kota Bogor
Pengarah (Eselon II)
3 Hari/Orang x 350.000,00 = 1.050.000,00
Penanggung Jawab (Gol. IV)
3 Orang/Hari x 250.000,00 = 750.000,00
Ketua (Gol. III)
3 Orang/Hari x 200.000,00 = 600.000,00
Sekretaris (Gol. III)
3 Orang/Hari x 175.000,00 = 525.000,00
Anggota (Gol. III)
9 Orang/Hari x 150.000,00 = 1.350.000,00
Anggota (Gol II)
39 Hari/Orang x 125.000,00 = 4.875.000,00
Pembawa Acara
9 Orang/Hari x 300.000,00 = 2.700.000,00
Humas
9 Orang/Hari x 100.000,00 = 900.000,00
Kemenag (Gol. III)
21 Hari/Orang x 150.000,00 = 3.150.000,00
Dokter (Gol. III)
3 Orang/Hari x 150.000,00 = 450.000,00
Halaman 2066 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 115
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengemudi Ambulance (gol. II)
3 Orang/Hari x 125.000,00 = 375.000,00
Petugas Satpol PP
30 Orang/Hari x 125.000,00 = 3.750.000,00
Petugas DLLAJ
30 Orang/Hari x 125.000,00 = 3.750.000,00
Unsur Kecamatan
6 Orang/Hari x 125.000,00 = 750.000,00
Unsur Kelurahan
6 Orang/Hari x 125.000,00 = 750.000,00
Unsur Polsek Bogor Timur
6 Orang/Hari x 125.000,00 = 750.000,00
Unsur Koramil Bogor Timur
6 Orang/Hari x 125.000,00 = 750.000,00
Uang Lelah Panitia Petugas Keamanan
Unsur Polsek Bogor Timur
5 HOK x 125.000,00 = 625.000,00
Unsur Koramil Bogor Timur
5 HOK x 125.000,00 = 625.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (<= Rp. 50.000.000,-)
Pejabat Pembuat Komitmen
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Pejabat Pengadaan
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (>= Rp. 50.000.000 s.d Rp. 200.000.000,-)
Pejabat Pembuat Komitmen
5 HOK x 500.000,00 = 2.500.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5 HOK x 500.000,00 = 2.500.000,00
68.175.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 68.175.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Non- PNS Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bogor
Dewan Hakim
36 OK x 1.500.000,00 = 54.000.000,00
Panitera
9 OK x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
Panitera Non-PNS
9 Orang/Hari x 75.000,00 = 675.000,00
Petugas Kebersihan
30 Orang/Hari x 75.000,00 = 2.250.000,00
Panitia Kegiatan (Unsur BKPRMI)
30 Orang/Hari x 75.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 597.450.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
7.230.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.230.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2067 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 116
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Alat Tulis Kantor
Catridge Printer Canon Pixma (Hitam)
2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
Catridge Printer Canon Pixma (warna)
2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00
Tinta Refill (hitam)
1 Buah x 30.000,00 = 30.000,00
Amplop Polos Besar
6 Dus x 20.000,00 = 120.000,00
Amplop Polos Kecil
2 Dus x 15.000,00 = 30.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 6.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Dokumentasi/Dekorasi Kegiatan MTQ Tk. Kota Bogor
Pembuatan Dekorasi Taman
3 Paket x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
325.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah 325.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Pendapatan Asli Daerah
Pembinaan Prestasi dalam Kegiatan MTQ Tk. Kota Bogor
Juara I
38 Cabang/Orang x 2.500.000,00 = 95.000.000,00
Juara II
38 Cabang/Orang x 1.500.000,00 = 57.000.000,00
Juara III
38 Cabang/Orang x 1.250.000,00 = 47.500.000,00
Juara Harapan I
38 Cabang/Orang x 1.000.000,00 = 38.000.000,00
Juara Harapan II
38 Cabang/Orang x 750.000,00 = 28.500.000,00
Juara Harapan III
38 Cabang/Orang x 500.000,00 = 19.000.000,00
Piala/Trophy untuk para juara dalam kegiatan MTQ Tk. Kota Bogor
Piala Trophy untuk para juara dalam Kegiatan MTQ Tk. Kota Bogor
38 Set x 1.000.000,00 = 38.000.000,00
Piala Tetap untuk Juara Umum (MTQ Tingkat Kota Bogor)
Piala Tetap untuk Juara Umum (Tk. Kota Bogor)
1 Buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
9.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 9.750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Cetak Spanduk Kegiatan MTQ Kota Bogor
Cetak Spanduk
14 Buah x 250.000,00 = 3.500.000,00
Cetak ID Card
250 Buah x 25.000,00 = 6.250.000,00
145.470.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 9.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Kursi
Sewa Kursi
Halaman 2068 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 117
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
900 Buah/Hari/Tempat x 11.000,00 = 9.900.000,00
Belanja Sewa Generator / Genset 59.400.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Genset
Sewa Genset
9 Lokasi/Hari x 6.600.000,00 = 59.400.000,00
Belanja Sewa Tenda 18.750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Tenda
Sewa Tenda
300 Meter x 62.500,00 = 18.750.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya 49.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Sound System
Sewa Sound System
9 Tempat/Hari x 5.500.000,00 = 49.500.000,00
Belanja Sewa Panggung 7.920.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Panggung
Sewa Panggung
6 Lokasi/Hari x 1.320.000,00 = 7.920.000,00
67.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 67.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Hari Pertama
Jamuan Ringan
150 Box x 20.000,00 = 3.000.000,00
Jamuan Makan
150 Box x 30.000,00 = 4.500.000,00
Hari Kedua + Ketiga
Jamuan Ringan
600 Kali/Hari/Box x 20.000,00 = 12.000.000,00
Jamuan Makan
600 Kali/Hari/Box x 30.000,00 = 18.000.000,00
Snack Peserta Pawai
Jamuan Makan
1,000 Box x 30.000,00 = 30.000.000,00
42.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 42.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pakaian Panitia
Belanja Pakaian Panitia
20 Stel x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Pakaian Dewan Hakim dan Panitera
45 Stel x 500.000,00 = 22.500.000,00
500.000.000,00 Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Jawa Barat 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Tasikmalaya
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 132.900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1
52.075.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 48.250.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Uang Lelah Panitia Pembinaan Qori-Qoriah Kota Bogor dalam rangka MTQ Prop. Jabar
Pengarah (Eselon II)
Halaman 2069 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 118
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 Orang/Hari x 350.000,00 = 1.050.000,00
Penanggungjawab (Gol.IV)
3 Orang/Hari x 250.000,00 = 750.000,00
Ketua (Gol.III)
3 Orang/Hari x 200.000,00 = 600.000,00
Sekretaris (Gol.III)
3 Orang /Hari x 175.000,00 = 525.000,00
Anggota (Gol.III)
9 Orang/Hari x 150.000,00 = 1.350.000,00
Anggota (Gol.II)
39 Org/Hari x 125.000,00 = 4.875.000,00
Kemenag (Gol.III)
21 Orang/Hari x 150.000,00 = 3.150.000,00
Dokter (Gol.III)
3 Orang/Hari x 150.000,00 = 450.000,00
Pengemudi Ambulance (Gol.II)
3 Orang/Hari x 125.000,00 = 375.000,00
Uang Lelah Panitia Pelaksanaan MTQ Tingkat Prop. Jabar
Pengarah (Eselon II)
2 Orang/Hari x 350.000,00 = 700.000,00
Penanggungjawab (Gol.IV)
7 Orang/Hari x 250.000,00 = 1.750.000,00
Ketua (Gol.III)
7 Orang/Hari x 200.000,00 = 1.400.000,00
Sekretaris (Gol.III)
7 Orang/Hari x 175.000,00 = 1.225.000,00
Anggota (Gol.III)
21 Orang/Hari x 150.000,00 = 3.150.000,00
Anggota (Gol.II)
91 Orang/Hari x 125.000,00 = 11.375.000,00
Kemenag (Gol.III)
49 Orang/Hari x 150.000,00 = 7.350.000,00
Dokter (Gol.III)
7 Orang/Hari x 150.000,00 = 1.050.000,00
Pengemudi Ambulance (Gol.II)
7 Orang/Hari x 125.000,00 = 875.000,00
Peserta Pawai Ta'aruf
50 Hari/Orang x 125.000,00 = 6.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.825.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ( <= Rp. 50.000.000,- )
Pejabat Pembuat Komitmen
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
Pejabat Pengadaan
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (>= Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- )
Pejabat Pembuat Komitmen
3 HOK x 500.000,00 = 1.500.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Ketua
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
Halaman 2070 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 119
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Sekretaris
3 HOK x 100.000,00 = 300.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Anggota
3 HOK x 75.000,00 = 225.000,00
80.825.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 80.825.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Non-PNS kegiatan Pembinaan Qori-Qoriah dalam rangka MTQ Tk. Jabar
Dewan Pembina
3 OK x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
Qori/Qoriah
34 OK x 1.000.000,00 = 34.000.000,00
Panitia Non-PNS
9 Orang/Hari x 75.000,00 = 675.000,00
Pendamping Qori
9 Orang/Hari x 50.000,00 = 450.000,00
Honorarium Non-PNS kegiatan MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat
Dewan Pembina
3 OK x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
Qori
34 Orang x 1.000.000,00 = 34.000.000,00
Panitia Non-PNS
21 Orang/Hari x 75.000,00 = 1.575.000,00
Supir/Pengemudi
7 Orang/Hari x 75.000,00 = 525.000,00
Pendamping Qori
12 Orang/Hari x 50.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 367.100.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2
2.092.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.092.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK
Catridge Printer Canon Pixma (Hitam)
3 Buah x 250.000,00 = 750.000,00
Catridge Printer Canon Pixma (Warna)
2 Buah x 280.000,00 = 560.000,00
Tinta Refill Printer (Hitam)
3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00
Amplop polos besar
3 Dus x 20.000,00 = 60.000,00
Amplop polos kecil
2 Dus x 15.000,00 = 30.000,00
Flashdisk
1 Buah x 190.000,00 = 190.000,00
Kertas Folio HVS 80 gram
5 Rim x 45.000,00 = 225.000,00
Kalkulator
1 Buah x 187.000,00 = 187.000,00
90.750.000,00 Belanja Bahan/Material 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02
Halaman 2071 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 120
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah 61.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Pendapatan Asli Daerah
Pembinaan Prestasi dalam kegiatan MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat
Juara I
5 Orang x 3.500.000,00 = 17.500.000,00
Juara II
5 Orang x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
Juara III
5 Orang x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
Juara Harapan I
6 Orang x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
Juara Harapan II
5 Orang x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
Juara Harapan III
5 Orang x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lomba 29.250.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 27 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Lomba
Belanja peralatan alat-alat kaligrafi (Pembinaan MTQ)
5 Paket x 750.000,00 = 3.750.000,00
Belanja tas kontingen
34 Paket x 750.000,00 = 25.500.000,00
750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Cetak
Spanduk
3 Buah x 250.000,00 = 750.000,00
21.908.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 21.908.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Kegiatan MTQ Jabar
Sewa Bis untuk Pemberangkatan dan Pemulangan (Qori/Qori'ah)
2 Kali x 3.020.000,00 = 6.040.000,00
Sewa Bis untuk Pemberangkatan dan Pemulangan (Peserta Pawai T'aruf)
2 Kali x 3.020.000,00 = 6.040.000,00
Sewa Mobil operasional kegiatan
14 Mobil/Hari x 702.000,00 = 9.828.000,00
60.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 60.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Jamuan Peserta Pawai Ta'aruf
Jamuan Ringan Kegiatan MTQ
150 Kali/Orang/Hari x 20.000,00 = 3.000.000,00
Jamuan Makan Kegiatan MTQ
150 Kali/Orang/Hari x 30.000,00 = 4.500.000,00
Jamuan Peserta (Qori/Qoriah, Panitia, Official )
Jamuan ringan selama kegiatan MTQ
1,050 Kali/Orang/Hari x 20.000,00 = 21.000.000,00
Jamuan Berat selama kegiatan MTQ
1,050 Kali/Orang/Hari x 30.000,00 = 31.500.000,00
Halaman 2072 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 121
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
74.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan kelengkapannya 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 74.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja pembuatan pakaian seragam Panitia, Pembina dan Official
Belanja pembuatan pakaian seragam Panitia, Pembina dan Official
40 Stel x 1.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja pembuatan pakaian seragam Qori/Qori'ah
34 Stel x 1.000.000,00 = 34.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 25.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Belanja pakaian seragam Peserta Pawai Ta'aruf beserta kelengkapannya (MTQ Jabar)
Belanja pakaian seragam Peserta Pawai Ta'aruf beserta kelengkapannya (MTQ Jabar)
50 Stel x 500.000,00 = 25.000.000,00
92.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.780.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Penginapan Tim
Belanja Penginapan tim (4 Hari 3 Malam)
60 Kamar/Hari x 463.000,00 = 27.780.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.820.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Penginapan Tim
Belanja Penginapan tim : 20 kamar x 8 hari/7 malam (MTQ Tingkat Prop. Jabar)
140 Kamar/Malam x 463.000,00 = 64.820.000,00
500.000.000,00 Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 168.750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1
64.750.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 58.300.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Bulanan Staff PPTK
Staff PPTK
6 Orang/Bulan x 550.000,00 = 3.300.000,00
Uang Lelah Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji
Ketua
4 Orang/Kali x 250.000,00 = 1.000.000,00
Wakil Ketua
4 Orang/Kali x 225.000,00 = 900.000,00
Anggota (Gol.III)
40 Orang/Kali x 150.000,00 = 6.000.000,00
Sekretaris
4 Orang/Kali x 175.000,00 = 700.000,00
Anggota (Gol.II)
320 Orang/Kali x 125.000,00 = 40.000.000,00
Petugas Patwal Mobil
Halaman 2073 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 122
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
32 Orang/Kali x 200.000,00 = 6.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.450.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pejabat Pengadaan <= Rp. 50.000.000,-
Pejabat Pembuat Komitmen
5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00
Pejabat Pengadaan
5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5 Hok x 150.000,00 = 750.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan >= Rp. 50.000.000,-
Pejabat Pembuat Komitmen
3 HOK x 500.000,00 = 1.500.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3 HOK x 500.000,00 = 1.500.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Ketua
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Sekretaris
3 HOK x 100.000,00 = 300.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Anggota
6 HOK x 75.000,00 = 450.000,00
104.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 104.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Porter
Petugas Porter
1,600 Tas/Kali x 65.000,00 = 104.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 331.250.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2
48.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Ibadah 48.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 29 Pendapatan Asli Daerah
Pengadaan Kantong Umar Maya
Pengadaan Kantong Umar Maya
800 Buah x 60.000,00 = 48.000.000,00
2.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 2.650.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Cetak
Spanduk
5 Buah x 200.000,00 = 1.000.000,00
ID Card
66 Buah x 25.000,00 = 1.650.000,00
245.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 245.600.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Mobilitas Darat
Sewa Bus
34 Unit/Kali x 5.000.000,00 = 170.000.000,00
Sewa Truk untuk Koper Jamaah
8 Unit/Kali x 5.000.000,00 = 40.000.000,00
Sewa R. VIP di Embarkasi
4 Kali x 7.500.000,00 = 30.000.000,00
Halaman 2074 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 123
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sewa Mobil Operasional Panitia
8 Unit/Kali x 700.000,00 = 5.600.000,00
11.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 11.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Tenda
Sewa tenda Untuk pemulangan Jamaah Haji
2 Unit x 5.500.000,00 = 11.000.000,00
24.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 24.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Jamuan Petugas Pemberangkatan dan Pemulangan
Jamuan Makan
480 Orang/Kali x 30.000,00 = 14.400.000,00
Jamuan Ringan
480 Orang/Kali x 20.000,00 = 9.600.000,00
300.000.000,00 Manasik Haji bagi Calon Haji Kota Bogor Non KBIH 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 38.200.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1
34.450.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 30.875.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Bulanan Staff PPTK
Staff PPTK
4 Orang/Bulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
Uang Lelah Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji
Penanggung Jawab
3 Orang/Kali x 250.000,00 = 750.000,00
Ketua
3 Orang/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Wakil Ketua
3 Orang/Kali x 225.000,00 = 675.000,00
Sekretaris
3 Orang/Kali x 175.000,00 = 525.000,00
Anggota (Gol. III)
30 Orang/Kali x 150.000,00 = 4.500.000,00
Anggota (Gol. II)
174 Orang/Kali x 125.000,00 = 21.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.575.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pejabat Pengadaan <= Rp. 50.000.000,-
Pejabat Pembuat Komitmen
5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00
Pejabat Pengadaan
5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan >= Rp. 50.000.000,-
Pejabat Pembuat Komitmen
1 HOK x 500.000,00 = 500.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Halaman 2075 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 124
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 HOK x 500.000,00 = 500.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Ketua
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Sekretaris
1 HOK x 100.000,00 = 100.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Anggota
1 HOK x 75.000,00 = 75.000,00
3.750.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 3.750.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Petugas Kebersihan
20 Orang/Kali x 75.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Parkir
10 Orang/Kali x 75.000,00 = 750.000,00
Wartawan
20 Orang/Kali x 75.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 261.800.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Ibadah 20.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 29 Pendapatan Asli Daerah
Perlengkapan Manasik Haji
Perlengkapan Manasik Haji
1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 3.800.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Cetak
ID Card Panitia
72 Buah x 25.000,00 = 1.800.000,00
Spanduk
8 Buah x 250.000,00 = 2.000.000,00
103.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 8.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Kursi
Sewa Kursi Chitose
1,600 Buah x 5.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Sewa Tenda 50.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Pendapatan Asli Daerah
Tenda
Sewa Tenda
10 Unit x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya 45.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Pendapatan Asli Daerah
Sound System
Soundsystem
3 Unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
135.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 135.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Jamuan Kegiatan Manasik Haji (Pembukaan dan Penutupan)
Jamuan Ringan
Halaman 2076 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 125
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3,000 Orang/Kali x 20.000,00 = 60.000.000,00
Jamuan Kegiatan Praktek Manasik Haji
Jamuan Ringan
1,500 Box/Kali x 20.000,00 = 30.000.000,00
Jamuan Makan
1,500 Box/Kali x 30.000,00 = 45.000.000,00
100.000.000,00 Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Anak Se-Kota Bogor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 5.525.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1
3.800.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 3.350.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Uang Lelah Panitia
Pengarah (Eselon II)
1 HOK x 350.000,00 = 350.000,00
Penanggung Jawab (Gol. IV)
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Ketua (Gol. III)
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris (Gol. III)
1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol. III)
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
Anggota (Gol. II)
13 HOK x 125.000,00 = 1.625.000,00
Kemenag (Gol. III)
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (<= Rp. 50.000.000,-)
Pejabat Pembuat Komitmen
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Pejabat Pengadaan
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
1.725.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 1.725.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Non-PNS
Panitia Non-PNS
3 HOK x 75.000,00 = 225.000,00
Juri
3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 94.475.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2
2.425.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 775.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Catridge Printer
Catridge Printer Canon Pixma (Hitam)
Halaman 2077 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 126
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
Catridger Printer Canon Pixma (Warna)
1 Buah x 275.000,00 = 275.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.650.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Dekorasi
Dekorasi Taman
1 Paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
11.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah 11.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Pendapatan Asli Daerah
Piala
Piala Tetap untuk Juara
1 Buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Piala/Trophy untuk para juara
2 Buah x 750.000,00 = 1.500.000,00
Pembinaan Prestasi
Juara I
1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Juara II
1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Juara III
1 Paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Juara Harapan I
1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Juara Harapan II
1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
Juara Harapan III
1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
3.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 3.200.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Spanduk
5 Buah x 200.000,00 = 1.000.000,00
ID Card
20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00
Leaflet Bahan Art paper 150 Gr Full Color Glossy
1,000 Lembar x 2.000,00 = 2.000.000,00
3.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Gedung
Sewa Gedung
1 Kali x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
23.350.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 5.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Kursi
Sewa Kursi
500 Buah x 10.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Sewa Generator / Genset 6.600.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Genset
Halaman 2078 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 127
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sewa Genset
1 Kali x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
Belanja Sewa Tenda 6.250.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Tenda
Sewa Tenda
100 Meter x 62.500,00 = 6.250.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya 5.500.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Sound System
Sewa Sound System
1 Kali x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
45.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 45.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Jamuan Ringan
Jamuan Ringan
1,500 Box/Kali x 20.000,00 = 30.000.000,00
Jamuan Makan
500 Box x 30.000,00 = 15.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Pakaian Panitia
Belanja Pakaian Panitia
12 Stel x 500.000,00 = 6.000.000,00
100.000.000,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda Gereja 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 19.910.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1
8.100.000,00 Honorarium PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 7.200.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Uang Lelah Panitia Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda Gereja
Pengarah (Eselon II)
2 Orang/Hari x 350.000,00 = 700.000,00
Penanggung Jawab (Gol. IV)
2 Orang/Hari x 250.000,00 = 500.000,00
Ketua (Gol. III)
2 Orang/Hari x 200.000,00 = 400.000,00
Sekretaris (Gol. III)
2 Orang/Hari x 175.000,00 = 350.000,00
anggota (Gol. III)
6 Orang/Hari x 150.000,00 = 900.000,00
Anggota (Gol. II)
26 Orang/Hari x 125.000,00 = 3.250.000,00
Kemenag (Gol. III)
4 Orang/Hari x 150.000,00 = 600.000,00
Kemenag (Gol. II)
4 Orang/Hari x 125.000,00 = 500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2079 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 128
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (<= Rp. 50.000.000,-)
Pejabat Pembuat Komitmen
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Pejabat Pengadaan
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
11.810.000,00 Honorarium Non PNS 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 11.810.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Non-PNS
Panitia Non-PNS
6 Orang/Hari x 75.000,00 = 450.000,00
Uaang Saku Peserta Workshop
100 Orang/Hari x 75.000,00 = 7.500.000,00
Narasumber
8 Orang/Hari/Materi x 350.000,00 = 2.800.000,00
Moderator
4 Orang/Hari/Materi x 200.000,00 = 800.000,00
Notulen
2 HOK x 130.000,00 = 260.000,00
Belanja Barang dan Jasa 80.090.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2
10.615.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 10.615.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Kebutuhan Cetak
Catridge Printer Canon Pixma (Hitam)
2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
Catrridge Printer Canon Pixma (Warna)
2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00
Tinta Refill Hitam
2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00
Kebutuhan Peserta
Ballpoint
5 Lusin x 45.000,00 = 225.000,00
Blocknotes
51 Buah x 10.000,00 = 510.000,00
Tas
50 Buah x 125.000,00 = 6.250.000,00
Topi
50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 2.850.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Spanduk
5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00
ID Card
55 Buah x 20.000,00 = 1.100.000,00
Piagam/Sertifikat
50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00
Halaman 2080 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 129
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Gedung
Sewa Gedung
2 Kali x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
29.625.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 2.125.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Kursi
Sewa Kursi
200 Buah/Hari x 10.625,00 = 2.125.000,00
Belanja Sewa Generator / Genset 13.200.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Genset
Sewa Genset
2 Hari x 6.600.000,00 = 13.200.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya 11.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Sound
Sewa Sound System
2 Hari x 5.500.000,00 = 11.000.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin Ruangan 3.300.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Alat Pendingin Ruangan
Sewa Alat Pendingin Ruangan
4 Hari/Buah x 825.000,00 = 3.300.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 15.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Jamuan Ringan
Jamuan Ringan
300 Hari/Kali/Box x 20.000,00 = 6.000.000,00
Jamuan Makan
Jamuan Makan
300 Hari/Kali/Box x 30.000,00 = 9.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Batik Tradisional 15.000.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Seragam
Seragam Khusus Peserta
100 Orang/Buah x 150.000,00 = 15.000.000,00
999.000.000,00 Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.20 . 1.20.03 . 26
600.000.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Raperda
Target : 18 Raperda
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 542.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
542.500.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 542.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2081 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 130
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honor Bulanan
Kuasa Pengguna Anggaran (Eselon III)
3 OB x 650.000,00 = 1.950.000,00
PPTK
12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
Staf PPTK 2 Orang
24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
Honorarium Tim Harmonisasi Raperda
Ketua (Gol.IV)
18 Raperda x 1.900.000,00 = 34.200.000,00
Sekretaris (Gol.III)
18 Raperda x 1.700.000,00 = 30.600.000,00
Anggota 5 Orang (Gol.III dan Gol IV)
90 Raperda x 1.500.000,00 = 135.000.000,00
Honorarium Tim Harmonisasi Naskah Akademik
Ketua (Gol. IV)
10 N.A x 1.900.000,00 = 19.000.000,00
Sekretaris (Gol.III)
10 N.A x 1.700.000,00 = 17.000.000,00
Anggota 5 Orang (Gol III dan Gol IV)
50 N.A x 1.500.000,00 = 75.000.000,00
Honorarium Tim Harmonisasi Peraturan Walikota
Ketua (GolIV)
20 Perwali x 350.000,00 = 7.000.000,00
Wakil Ketua (Gol III)
20 Perwali x 300.000,00 = 6.000.000,00
Sekretaris (Gol. III)
20 Perwali x 250.000,00 = 5.000.000,00
Anggota 4 Orang (Gol. III)
80 Perwali x 200.000,00 = 16.000.000,00
Honorarium Tim Penyusun Rancangan Keputusan Walikota.
Ketua (Gol.IV)
50 SK x 350.000,00 = 17.500.000,00
Wakil Ketua (Gol.III)
50 SK x 300.000,00 = 15.000.000,00
Sekretaris (Gol.III)
50 SK x 250.000,00 = 12.500.000,00
Anggota 4 Orang (Gol.III)
200 SK x 200.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Tim Penyusun Rancangan Keputusan Sekretaris Daerah
Ketua (Gol.IV)
50 SK x 350.000,00 = 17.500.000,00
Wakil Ketua (Gol.III)
50 SK x 300.000,00 = 15.000.000,00
Sekretaris (Gol.III)
50 SK x 250.000,00 = 12.500.000,00
Anggota 4 Orang (Gol III)
200 SK x 200.000,00 = 40.000.000,00
Honorarium Tim Sosialisasi Naskah Akademik
Ketua (Gol IV)
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Wakil Ketua (Gol III)
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Halaman 2082 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 131
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sekretaris (Gol III)
1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol III)
4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00
Narasumber (Eselon IV)
2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Prolegda Masa Sidang 2017
Ketua (Gol IV)
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Wakil Ketua (Gol III)
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris (Gol III)
1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota 4 Orang (Gol III)
4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00
Narasumber (Eselon IV)
2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
820.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 820.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Alat Tulis Kantor
Ballpoin
4 lusin x 25.000,00 = 100.000,00
Note book
48 buku x 15.000,00 = 720.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak dan Penggandaan
Bahan Prolegda
20 Buku x 25.000,00 = 500.000,00
Bahan Naskah Akademik
20 Buku x 25.000,00 = 500.000,00
55.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.680.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Seluruh Indonesia
1 Paket x 55.680.000,00 = 55.680.000,00
300.000.000,00 Pengolahan DJI Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah Serta Sosialisasi
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : 1. Tersedianya buku-buku peraturan
perundang-undangan yang terbaru
Target : 30 buku
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 65.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1
65.400.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 63.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2083 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 132
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
a. Honorarium Pengelola Kegiatan
kuasa pengguna anggaran
3 OB x 650.000,00 = 1.950.000,00
PPTK
3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00
b. Honorarium Tim Pengolah LD dan BD
penanggungjawab (eselon III)
24 HOK x 500.000,00 = 12.000.000,00
ketua (gol III)
24 HOK x 400.000,00 = 9.600.000,00
sekretaris (gol II)
24 HOK x 300.000,00 = 7.200.000,00
anggota (gol III) 2 org
48 HOK x 250.000,00 = 12.000.000,00
anggota (gol II) 2 org
48 HOK x 200.000,00 = 9.600.000,00
c. Honorarium Tim Sosialisasi Produk Hukum
penanggungjawab (eselon III)gol IV
6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00
ketua (eselon IV) gol III
6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00
sekretaris gol II
6 HOK x 150.000,00 = 900.000,00
anggota (gol III) 3 org
18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00
anggota (gol II) 2 org
12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00
moderator gol III
6 materi x 300.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
a. pejabat pengadaan barang dan jasa
pejabat pengadaan barang dan jasa
6 OK x 150.000,00 = 900.000,00
pejabat penerima hasil pekerjaan
6 OK x 150.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 231.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2
1.202.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.082.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
alat tulis kantor
kertas folio HVS 80 gr
6 rim x 41.000,00 = 246.000,00
amplop polos ukuran besar
3 dus x 20.000,00 = 60.000,00
amplop ukuran kecil
8 dus x 11.000,00 = 88.000,00
isi hekter kecil no.10
1 pak x 31.000,00 = 31.000,00
binder clip
2 dus x 10.000,00 = 20.000,00
flasdisk 32 G
1 buah x 287.000,00 = 287.000,00
Halaman 2084 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 133
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
cd-r
50 buah x 7.000,00 = 350.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 120.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
cetak foto
cetak foto
60 lembar x 2.000,00 = 120.000,00
46.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
46.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
spanduk sosialisasi produk hukum
spanduk sosialisasi produk hukum
6 buah x 200.000,00 = 1.200.000,00
spanduk informasi perda
spanduk informasi perda
74 buah x 200.000,00 = 14.800.000,00
sosialisasi media massa
sosialisasi media indonesia
6 buah x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
31.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 31.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
narasumber
narasumber eselon III
18 materi x 1.000.000,00 = 18.000.000,00
narasumber eselon IV
18 materi x 750.000,00 = 13.500.000,00
32.984.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 32.984.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
penggandaan LD dan BD
penggandaan LD dan BD
500 buku x 18.000,00 = 9.000.000,00
penggandaan himpunan LD dan BD
penggandaan himpunan LD dan BD
40 buku x 110.000,00 = 4.400.000,00
perlengkapan peserta
perlengkapan peserta
612 buku x 32.000,00 = 19.584.000,00
12.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 12.240.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
jamuan ringan
jamuan ringan pesera sosialisasi
612 box x 20.000,00 = 12.240.000,00
103.824.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 70.380.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
pengganti transport peserta
pengganti transport peserta
612 orang x 115.000,00 = 70.380.000,00
Halaman 2085 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 134
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.444.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
perjalanan dinas ke seluruh indonesia
perjalanan dinas ke seluruh indonesia
1 paket x 33.444.000,00 = 33.444.000,00
3.400.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bintek PNS serta Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Bimbingan Teknis 3.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Pendapatan Asli Daerah
biaya pertemuan bintek berkala JDI Hukum
pertemuan bintek berkala JDI Hukum
2 orang x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
Belanja Modal 3.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 3
3.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27
BM Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan 3.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21 Pendapatan Asli Daerah
pembelian buku-buku peraturan
pembelian buku-buku peraturan
30 buku x 115.000,00 = 3.450.000,00
50.000.000,00 Pengkajian dan Analisa Produk Hukum Daerah 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Kajian Terhadap Produk Hukum
Target : 3 Berkas
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 36.475.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1
36.475.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 36.475.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
kuasa pengguna anggaran
3 OB x 600.000,00 = 1.800.000,00
PPTK
5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00
staf PPTK
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Honor Tim Harmonisasi Naskah kerjasama Pemerintah Daerah
ketua (eselon III) gol IV
24 HOK x 250.000,00 = 6.000.000,00
sekretaris (gol III)
24 HOK x 175.000,00 = 4.200.000,00
anggota (gol III) 2 org
48 HOK x 150.000,00 = 7.200.000,00
anggota (gol II) 2 org
48 HOK x 125.000,00 = 6.000.000,00
Honor Tim Pengkajian Produk Hukum
ketua (eselon III) gol IV
3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00
sekretaris (gol III)
3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00
anggota (gol III) 3 org
9 HOK x 150.000,00 = 1.350.000,00
Halaman 2086 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 135
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
anggota (gol II) 2 org
6 HOK x 125.000,00 = 750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 13.525.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2
784.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 784.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
alat tulis kantor
kertas folio
7 rim x 41.000,00 = 287.000,00
stop map
100 buah x 1.200,00 = 120.000,00
isi hekter kecil no 10
2 pak x 31.000,00 = 62.000,00
flasdisk 32 G
1 buah x 285.000,00 = 285.000,00
binder clip
3 dus x 10.000,00 = 30.000,00
12.741.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.741.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas ke seluruh Indonesia
perjalanan dinas ke seluruh indonesia
1 paket x 12.741.000,00 = 12.741.000,00
49.000.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Hukum 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Entry data dan updating sistem informasi hukum daerah berbasis web serta pelayanan siskum
Target : 30 produk hukum
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 39.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1
39.550.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 39.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Pengelolaan Kegiatan
PPTK
3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00
staf PPTK
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Honorarium Tim Kerja Pelayanan Siskum
penanggungjawab (eselon II)
11 HOK x 300.000,00 = 3.300.000,00
ketua (gol IV)
11 HOK x 250.000,00 = 2.750.000,00
sekretaris (gol III)
11 HOK x 175.000,00 = 1.925.000,00
anggota (gol III) 2 org
22 HOK x 150.000,00 = 3.300.000,00
anggota (gol II) 1 org
11 HOK x 125.000,00 = 1.375.000,00
Honorarium Tim Entry data produk hukum
ketua (gol IV)
Halaman 2087 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 136
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00
sekretaris (gol III)
20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00
anggota (gol III) 3 org
60 HOK x 150.000,00 = 9.000.000,00
anggota (gol II) 1 org
20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2
529.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 529.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
alat tulis kantor
kertas folio HVS 80 gr
6 rim x 40.000,00 = 240.000,00
snel hekter map folio
2 buah x 1.500,00 = 3.000,00
ballpoint
1 lusin x 25.000,00 = 25.000,00
kuitansi besar
2 buku x 3.000,00 = 6.000,00
binder klip
2 pak x 12.000,00 = 24.000,00
correction pen
1 buah x 6.500,00 = 6.500,00
cd rw
45 buah x 5.000,00 = 225.000,00
8.920.500,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.920.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
perjalanan dinas ke seluruh indonesia
perjalanan dinas ke seluruh indonesia
1 paket x 8.920.500,00 = 8.920.500,00
1.605.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1.20 . 1.20.03 . 28
330.000.000,00 Perawatan Sistem Informasi Manajemen (SIM KEMAS) 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 314.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1
314.700.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 314.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Verifikasi Hibah Bansos dan Pemutakhiran data SIM KEMAS
Pengarah (Gol. IV)
48 Orang/Hari/Bulan x 350.000,00 = 16.800.000,00
Penanggung Jawab (Gol. IV)
72 orang/Hari/Bulan x 250.000,00 = 18.000.000,00
Ketua (Gol. III)
96 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00
Wakil Ketua (Gol. III)
96 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 19.200.000,00
Sekretaris (Gol. III)
Halaman 2088 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 137
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
96 Orang/Hari/Bulan x 175.000,00 = 16.800.000,00
Anggota (Gol. III)
324 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 48.600.000,00
Anggota (Gol. II)
1,080 Orang/Hari/Bulan x 125.000,00 = 135.000.000,00
Honorarium Pengolah Data
Pengolah Data (Gol. II)
180 Orang/Hari/Bulan x 125.000,00 = 22.500.000,00
Honorarium PPTK dan Staff PPTK
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
12 orang/Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
Staff Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK
Amplop Polos (Besar)
2 Dus x 20.000,00 = 40.000,00
Amplop Polos (Kecil)
2 Dus x 15.000,00 = 30.000,00
Buku Kwitansi Umum
5 Buku x 6.000,00 = 30.000,00
Odner
6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00
Binder Clip
5 Dus x 11.000,00 = 55.000,00
Flash Disk 16 GB
1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
Kertas Folio HVS 80 Gr
2 Rim x 43.000,00 = 86.000,00
Kertas Concord Putih
5 Rim x 117.000,00 = 585.000,00
Stopmap Folio Buffalo
20 Buah x 2.200,00 = 44.000,00
Stopmap Hekter Folio
20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Cetak
Cetak Photo Digital
100 Lembar x 2.000,00 = 200.000,00
Album Photo
2 Buku x 50.000,00 = 100.000,00
1.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Penggandaan Materi
Fotocopy Berkas Verifikasi Hibah dan Bansos
9,000 Lembar x 200,00 = 1.800.000,00
Halaman 2089 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 138
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Makanan dan Minuman rapat Evaluasi Hibah dan Bansos
Jamuan Ringan
240 Orang/Kali x 20.000,00 = 4.800.000,00
Jamuan Makan
240 Orang/Kali x 30.000,00 = 7.200.000,00
400.000.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/Bansos Kemasyarakatan 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 25.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1
23.850.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 23.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Panitias Sosialisasi Pelaksanaan Hibah Bansos
Pengarah (Gol. IV)
6 Orang/Kali x 350.000,00 = 2.100.000,00
Penanggung Jawab (Gol. IV)
6 Orang/Kali x 250.000,00 = 1.500.000,00
Ketua
6 Orang/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
6 Orang/Kali x 175.000,00 = 1.050.000,00
Anggota (Gol. III)
18 Orang/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00
Anggota (Gol. II)
72 Orang/Kali x 125.000,00 = 9.000.000,00
Moderator
18 Orang/Materi/Kali x 300.000,00 = 5.400.000,00
Notulen
6 Orang/Kali x 150.000,00 = 900.000,00
1.350.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 1.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Non PNS Panitia Sosialisasi Pelaksanaan Hibah dan Bansos
Anggota
18 Orang/Kali x 75.000,00 = 1.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 374.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2
91.562.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 87.452.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Alat Tulis Kantor Peserta
Buku Notes
1,500 Buah/Kegiatan x 5.000,00 = 7.500.000,00
Ballpoint
1,500 Kegiatan/Buah x 2.500,00 = 3.750.000,00
Stopmap Folio Plastik
1,500 Kegiatan/Buah x 5.000,00 = 7.500.000,00
Tas
Halaman 2090 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 139
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1,500 Kegiatan/Buah x 45.000,00 = 67.500.000,00
Alat Tulis Kantor Kegiatan
Kertas Consord Putih
2 Rim x 117.000,00 = 234.000,00
Stopmap Folio Buffalo
15 Buah x 2.200,00 = 33.000,00
Stopmap Hekter Folio
15 Buah x 3.000,00 = 45.000,00
Tinta Refill Printer (hitam)
2 Botol x 40.000,00 = 80.000,00
Tinta Refill Printer (warna)
2 Botol x 40.000,00 = 80.000,00
Amplo Polos (Kecil)
2 Dus x 15.000,00 = 30.000,00
Amplo Polos (besar)
15 Dus x 20.000,00 = 300.000,00
Odner
6 buah x 20.000,00 = 120.000,00
Binder Clip
4 Dus x 11.000,00 = 44.000,00
Flash Disk 16 Gb
1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
Kertas Folio HVS 80 Gram
2 Rim x 43.000,00 = 86.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 4.110.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Dokumentasi dan Dekorasi
Cetak Photo Digital
180 Lembar x 2.000,00 = 360.000,00
Album Photo
3 Buku x 50.000,00 = 150.000,00
Spanduk
18 Buah x 200.000,00 = 3.600.000,00
18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sosialisasi Hibah Bansos
Narasumber Eselon II
6 Orang/Materi/Kegiatan x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
Narasumber eselon III
6 Orang/Materi/Kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
Narasumber eselon IV
6 Sumber/Materi/Kegiatan x 750.000,00 = 4.500.000,00
16.163.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 16.163.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanjaan Penggandaan Materi
Fotocopy Materi Sosialisasi Hibah dan Bansos
80,815 Lembar x 200,00 = 16.163.000,00
Halaman 2091 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 140
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.625.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 5.625.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Meja Kursi
Sewa Kursi
1,500 Buah/Kegiatan x 3.750,00 = 5.625.000,00
82.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 82.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Jamuan Panitia Sosialisasi Hibah dan Bansos
Jamuan Ringan
150 Orang/Kegiatan x 20.000,00 = 3.000.000,00
Jamuan Makan
150 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 4.500.000,00
Jamuan Peserta Sosialisasi Hibah dan Bansos
Jamuan Ringan
1,500 Orang/Kegiatan x 20.000,00 = 30.000.000,00
Jamuan Makan
1,500 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 45.000.000,00
160.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 160.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Protokol
18 Orang/Kegiatan x 125.000,00 = 2.250.000,00
Humas
12 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian
1,500 Orang/Kegiatan x 105.000,00 = 157.500.000,00
600.000.000,00 Pembinaan Pelayanan Publik 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Tim Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan Publik
Target : 16 Orang
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 189.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1
189.700.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 189.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
2 Orang/Bulan x 700.000,00 = 1.400.000,00
PPTK
6 Orang/Bulan x 600.000,00 = 3.600.000,00
Staf PPTK 1
12 Orang/Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
Staf PPTK 2
6 Orang/Bulan x 550.000,00 = 3.300.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Pembinaan Yanlik
Penaanggung Jawab Eselon II
12 Orang/Hari x 300.000,00 = 3.600.000,00
Halaman 2092 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 141
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Ketua Golongan IV
12 Orang/Hari x 250.000,00 = 3.000.000,00
Sekretaris Golongan IV
12 Orang/Hari x 225.000,00 = 2.700.000,00
Anggota Golongan IV
120 Orang/Hari x 175.000,00 = 21.000.000,00
Anggota Golongan III
120 Orang/Hari x 150.000,00 = 18.000.000,00
Anggota Golongan II
36 Orang/Hari x 125.000,00 = 4.500.000,00
Honorarium Tim Penyusun SKM
Ketua Golongan IV
6 Orang/Hari x 250.000,00 = 1.500.000,00
Sekretaris Golongan IV
6 Orang/Hari x 200.000,00 = 1.200.000,00
Anggota Golongan IV
36 Orang/Hari x 175.000,00 = 6.300.000,00
Anggota golongan III
36 Orang/Hari x 150.000,00 = 5.400.000,00
Anggota Golongan II
18 Orang/Hari x 125.000,00 = 2.250.000,00
Honorarium Tim Penyusun Standar Pelayanan
Ketua Golongan IV
6 Orang/Hari x 250.000,00 = 1.500.000,00
Sekretaris Golongan IV
6 Orang/Hari x 200.000,00 = 1.200.000,00
Anggota Golongan III
516 Orang/Hari x 150.000,00 = 77.400.000,00
Anggota Golongan II
18 Orang/Hari x 125.000,00 = 2.250.000,00
Honorarium Tim Penyusun SPM
Ketua Golongan IV
6 Orang/Hari x 250.000,00 = 1.500.000,00
Sekretaris Golongan IV
6 Orang/Hari x 200.000,00 = 1.200.000,00
Anggota Golongan III
108 Orang/Hari x 150.000,00 = 16.200.000,00
Anggota Golongan II
18 Orang/Hari x 125.000,00 = 2.250.000,00
Honorarium Petugas Diskusi Standar Pelayanan
Moderator Eselon III
1 Orang/Hari x 400.000,00 = 400.000,00
Notulen
1 Orang/Hari x 150.000,00 = 150.000,00
Honorarium Petugas Workshop Yanlik
Pembaca Do'a
1 Orang/hari x 200.000,00 = 200.000,00
Moderator Eselon III
2 Orang/Hari x 400.000,00 = 800.000,00
Notulen
2 Orang/Hari x 150.000,00 = 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 410.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2
Halaman 2093 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 142
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.987.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.287.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Alat Tulis Kantor Khusus Pengelola Kegaiatan
Kertas HVS Folio 80 Gram
6 Rim x 44.000,00 = 264.000,00
Tinta Printer Canon Black PG 40
2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00
Tinta Printer Canon Colour CL41
1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00
Amplop Polos
3 Dus x 22.000,00 = 66.000,00
Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Kegiatan
Ballpoint
150 Buah x 2.500,00 = 375.000,00
Stop Map Folio Berkancing
150 Buah x 20.000,00 = 3.000.000,00
Block Note
150 Buah x 5.000,00 = 750.000,00
Amplop Polos
2 Dus x 22.000,00 = 44.000,00
Kertas HVS Folio 80 Gram
2 Rim x 44.000,00 = 88.000,00
Tinta Printer Canon Black PG40
3 Buah x 260.000,00 = 780.000,00
Tinta Printer Canon Colour PG 41
3 Buah x 350.000,00 = 1.050.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dokuemtasi dan Dekorasi
Biaya Cetak
50 Lembar x 2.000,00 = 100.000,00
Biaya Album
2 Album x 50.000,00 = 100.000,00
Biaya Peliputan Berita
1 Orang x 100.000,00 = 100.000,00
Sapnduk Workshop Yanlik, dan Diskusi Standar Pelayanan
2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00
8.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 8.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Workshop Pelayanan Publik
Eselon III
4 Materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
Eselon IV
4 Materi x 750.000,00 = 3.000.000,00
Narasumber Diskusi Standar Pelayanan
Narasumber
1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
9.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 9.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
Halaman 2094 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 143
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
1 Paket x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
54.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 54.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Tim Pelaksana Pembinaan Pelayanan Publik
Jamuan Ringan
312 box x 20.000,00 = 6.240.000,00
Jamuan Makan
312 box x 30.000,00 = 9.360.000,00
Tim Penyusun SKM
Jamuan Ringan
102 box x 20.000,00 = 2.040.000,00
Jamuan Makan
102 box x 30.000,00 = 3.060.000,00
Tim Penyusun Sandar Pelayanan
Jamuan ringan
546 box x 20.000,00 = 10.920.000,00
Jamuan Makan
546 box x 30.000,00 = 16.380.000,00
Tim Penyusun SPM
Jamuan Ringan
138 box x 20.000,00 = 2.760.000,00
Jamuan Makan
138 box x 30.000,00 = 4.140.000,00
329.563.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 250.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Paket Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 79.563.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Paket SPD Luar daerah
1 Paket x 79.563.000,00 = 79.563.000,00
225.000.000,00 Penerapan ISO 9001:2008 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Tim Penerapan ISO 9001:2008
Target : 15 Orang
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 31.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1
31.700.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 30.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 Orang/Bulan x 650.000,00 = 650.000,00
PPTK
6 Orang/Bulan x 550.000,00 = 3.300.000,00
Staf PPTK
6 Orang/Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 2095 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 144
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honrarium Tim Penerapan ISO
Penanggungjawab Eselon II
12 Orang/Hari x 300.000,00 = 3.600.000,00
Ketua Golongan IV
12 Orang/Hari x 250.000,00 = 3.000.000,00
Sekretaris Golongan III
12 Orang/Hari x 175.000,00 = 2.100.000,00
Anggota Golongan III
96 Orang/Hari x 150.000,00 = 14.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen
2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Ketua
1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris
1 Orang x 150.000,00 = 150.000,00
Anggota
1 Orang x 100.000,00 = 100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 193.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2
3.668.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.268.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Alat Tulis Kantor Khusus Pengelola Kegiatan
Flashdisk 16 Gb
1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
Kertas HVS Folio 80 Gram
10 Rim x 44.000,00 = 440.000,00
Tinta Printer Canon Black PG 40
1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00
Tinta Printer Canon Colour CL 41
1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00
Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 Gram
1 Buah x 44.000,00 = 44.000,00
Tinta Printer Canon Black PG 40
1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00
Tinta Printer Canon Colour CL 41
1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00
Balpoint
4 Lusin x 30.000,00 = 120.000,00
Block Note
50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00
Stop Map Folio Berkancing
50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00
Amplop
2 Dus x 22.000,00 = 44.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Dokumentasi dan Dekorasi
Pembuatan Spanduk
2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00
Halaman 2096 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 145
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
160.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pihak Ketiga 160.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Sertifikasi ISO 9001:2008
2 Paket x 80.000.000,00 = 160.000.000,00
632.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 632.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Penggandan dan Penjilidan
Penggandaan dan Penjilidan
1 Paket x 632.000,00 = 632.000,00
11.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 11.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Tim Penerapan ISO 9001:2008
Jamuan Ringan
132 box x 20.000,00 = 2.640.000,00
Jamuan Makan
132 box x 30.000,00 = 3.960.000,00
Peserta Pelatihan ISO
Jamuan Ringan
100 box x 20.000,00 = 2.000.000,00
Jamuan Makan
100 box x 30.000,00 = 3.000.000,00
17.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Paket Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Paket x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Jakarta - Bandung
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
50.000.000,00 Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Hibah/Bansos 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Jumlah Dokumen realisasi Bantuan Hibah/bansos yang terverifikasi dan termonitoring
Target : 80 Dokumen
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 44.325.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1
44.325.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 44.325.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Hibah Bansos
Pengarah (Gol. IV)
6 HOK x 350.000,00 = 2.100.000,00
Penanggung Jawab (Gol. IV)
Halaman 2097 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 146
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 Orang/Hari/Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
Ketua (Gol. III)
15 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 3.000.000,00
Wakil Ketua (Gol. III)
15 Orang/Hari/Bulan x 200.000,00 = 3.000.000,00
Sekretaris (Gol. III)
15 Orang/Hari/Bulan x 175.000,00 = 2.625.000,00
Anggota (Gol. III)
54 Orang/Hari/Bulan x 150.000,00 = 8.100.000,00
Anggota (Gol. II)
180 Orang/Hari/Bulan x 125.000,00 = 22.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.675.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja alat tulis kegiatan
Amplop Polos (Kecil)
5 Dus x 15.000,00 = 75.000,00
Amplop Polos (Besar)
5 Dus x 20.000,00 = 100.000,00
Ballpoint Faster
1 Lusin x 32.000,00 = 32.000,00
Buku Kwiitansi Umum
5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00
Odner
6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00
Binder Clip
5 Dus x 11.000,00 = 55.000,00
Flash Disk 16 GB
1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
Kertas Folio HVS 80 Gr
2 Rim x 43.000,00 = 86.000,00
Kertas Concord Putih
2 Rim x 117.000,00 = 234.000,00
Stopmap Folio Buffalo
15 Buah x 2.200,00 = 33.000,00
Stopmap Hekter Folio
15 Buah x 3.000,00 = 45.000,00
Tinta Refill Printer (Hitam)
4 Botol x 40.000,00 = 160.000,00
Tinta Refill Printer (warna)
2 Botol x 40.000,00 = 80.000,00
725.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 725.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan Materi
Fotocopy Berkas Monitoring dan Evaluasi Hibah
3,625 Lembar x 200,00 = 725.000,00
3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 3.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2098 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 147
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Hibah dan bansos
Jamuan Ringan
75 Orang/Kali x 20.000,00 = 1.500.000,00
Jamuan Makan
75 Orang/Kali x 30.000,00 = 2.250.000,00
895.000.000,00 Penegakan Hukum dan Penerapan HAM 1.20 . 1.20.03 . 34
100.000.000,00 Penunjang Rencana Aksi Nasional HAM 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Juara cerdas cermat HAM
Target : 4 Kelompok
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 33.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1
24.700.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 23.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium TIm Kerja Penunjang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia
Ketua (Gol IV)
2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
Sekretaris
2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00
Anggota (20 orang dari unsur SKPD terkait)
40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00
Panitia Sosialisasi Pelaksanaan Cerdas Cermat HAM
Penanggungjawab (Gol IV)
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Ketua (Gol IV)
2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
Sekretraris
2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00
Anggota Pelaksana Gol III (2 orang)
4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00
Anggota Pelaksana Administrasi Gol II (4 orang)
8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00
Panitia Pelaksana Cerdas Cermat HAM
Penanggungjawab (Eselon II)
8 HOK x 300.000,00 = 2.400.000,00
Ketua (Gol IV)
8 HOK x 250.000,00 = 2.000.000,00
Wakil Ketua (Gol IV)
8 HOK x 225.000,00 = 1.800.000,00
Anggota Pelaksana Gol III (2 orang)
16 HOK x 150.000,00 = 2.400.000,00
Anggota Pelaksana Administrasi Gol II (4 orang)
32 HOK x 125.000,00 = 4.000.000,00
Pembaca Doa
Pembaca doa
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Pembawa acara
Pembawa acara
Halaman 2099 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 148
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pejabat Pengadaan
Honorarium Pejabat Pengadaan
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
9.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 9.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Juri
Juri
9 HOK x 750.000,00 = 6.750.000,00
Panitia Pelaksana Cerdas Cermat HAM
Sekretaris
10 HOK x 150.000,00 = 1.500.000,00
Anggota
10 HOK x 100.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 66.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2
290.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 290.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja alat tulis kantor
HVS 80 gram
2 rim x 45.000,00 = 90.000,00
Amplop
5 dus x 10.000,00 = 50.000,00
Flashdisk 16GB
1 buah x 150.000,00 = 150.000,00
9.200.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Spanduk
Spanduk
1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah 9.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Pendapatan Asli Daerah
Belanja piala
Belanja piala
5 buah x 450.000,00 = 2.250.000,00
Hadiah juara cerdas cermat HAM
Juara I
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Juara II
1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Juara III
1 Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Juara harapan I
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Juara Khusus
Halaman 2100 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 149
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 2.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Sosialisasi Pelaksanaan cerdas cermat HAM
Narasumber eseloan II
1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Narasumber eselon III
1 Materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.485.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 585.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja cetak piagam
Belanja cetak piagam
90 lembar x 6.500,00 = 585.000,00
Belanja Penggandaan 900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja penggandaan modul
Belanja penggandaan modul
60 eksemplar x 15.000,00 = 900.000,00
20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Jamuan snack
Jamuan snack
400 box x 20.000,00 = 8.000.000,00
Jamuan makan
Jamuan makan
400 box x 30.000,00 = 12.000.000,00
32.825.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.225.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Uang pengganti transportasi
Uang pengganti transport
145 HOK x 105.000,00 = 15.225.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja perjalanan dinas luar Kota Bogor
Belanja perjalanan dinas luar Kota Bogor
1 Paket x 17.600.000,00 = 17.600.000,00
400.000.000,00 Penanganan Perkara Perdata, Pidana dan TUN 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Fasilitasi Penanganan Perkara Perdata
Target : 5 Perkara
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1
60.000.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pemantauan Perkara Perdata, TUN 40 kali kegiatan x 4 orang (Mediasi, Pembacaan Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian,
Kesimpulan, Putusan, Banding dan Kasasi)
Halaman 2101 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 150
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pemantauan Perkara Perdata, TUN 40 kali kegiatan x 4 orang (Mediasi, Pembacaan Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, Putusan, Banding dan Kasasi)
80 OK x 500.000,00 = 40.000.000,00
Pembuatan Jawaban, Duplik, Kesimpulan, Memori Banding, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, 10 kali kegiatan x 4 orang
Pembuatan Jawaban, Duplik, Kesimpulan, Memori Banding, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, 10 kali kegiatan x 4 orang
40 OK x 500.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2
335.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Penunjang Penyelesaian Perkara Hukum 335.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Pendapatan Asli Daerah
Fasilitasi Penanganan Perkara Perdata dan TUN
Perdata
15 LS x 13.000.000,00 = 195.000.000,00
TUN
10 LS x 14.000.000,00 = 140.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan dinas luar Kota Bogor
Perjalanan dinas luar Kota Bogor
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
150.000.000,00 Penyuluhan HUKUM 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bogor, Kepolisian Resor Kota Bogor dan Instansi terkait
Target : 1 Kali
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 28.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1
28.000.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 28.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Penyuluhan Hukum
Ketua (Gol IV)
20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00
Sekretaris (Gol III)
20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00
Anggota Gol III (2 orang)
40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00
Anggota Gol II (3 orang)
60 HOK x 125.000,00 = 7.500.000,00
Honorarium Moderator (Eselon IV)
Honorarium Moderator (Eselon IV)
20 HOK x 300.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2
Halaman 2102 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 151
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Pembuatan spanduk penyuluhan hukum
Pembuatan spanduk penyuluhan hukum
10 buah x 200.000,00 = 2.000.000,00
70.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pihak Ketiga 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Belanja jasa pihak ketiga
Kejaksaan Negeri Bogor (BINMATKUM)
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Kepolisian Resor Kota Bogor
1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Kejaksaan Negeri Bogor (Kerjasama Perdata dan TUN)
1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 45.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Narasumber
Narasumber eselon IV (3 orangx20 kelurahan)
60 Materi x 750.000,00 = 45.000.000,00
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1,000 HOK x 50.000,00 = 50.000.000,00
75.000.000,00 Pembinaan Kadarkum (Kelurahan Sadar Hukum) 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum
Target : 10 kelurahan
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 14.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1
14.000.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 14.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum
Ketua (Gol IV)
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
Sekretaris (Gol III)
10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00
Anggota (Gol III) 2 orang
20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00
Anggota (Gol II) 3 orang
30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00
Moderator
10 Materi x 300.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02
Halaman 2103 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 152
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Pembuatan spanduk penyuluhan hukum
Pembuatan spanduk penyuluhan hukum
10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Narasumber
Narasumber eselon IV (2 orang x 10 kelurahan)
20 Materi x 750.000,00 = 15.000.000,00
44.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
500 HOK x 50.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja perjalanan dinas seluruh Indonesia
Belanja perjalanan dinas seluruh Indonesia
1 Paket x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
170.000.000,00 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin 1.20 . 1.20.03 . 34 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Pemberian bantuan hukum bagi
masyarakat litigasi dan non litigasi
Target : 7 Perkara litigasi
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 47.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1
47.650.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 47.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium pelaksana kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
3 OB x 650.000,00 = 1.950.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
8 OB x 550.000,00 = 4.400.000,00
Staf Pelaksana Teknis Kegiatan (2 orang)
16 OB x 500.000,00 = 8.000.000,00
Honorarium Panitia Pengawas Daerah Pemberian Bantuan Hukum
Penanggungjawab (Gol IV)
36 HOK x 250.000,00 = 9.000.000,00
Ketua (Gol IV)
36 HOK x 200.000,00 = 7.200.000,00
Sekretaris (Gol III)
36 HOK x 175.000,00 = 6.300.000,00
Anggota (Gol III) 2 orang
72 HOK x 150.000,00 = 10.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 122.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2
Halaman 2104 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 153
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
97.050.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Penunjang Penyelesaian Perkara Hukum 97.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Pendapatan Asli Daerah
Biaya bantuan hukum litigasi
Tahap persidangan
8 LS x 5.000.000,00 = 40.000.000,00
Tahap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
8 LS x 5.000.000,00 = 40.000.000,00
Biaya bantuan hukum non litigasi
Biaya bantuan hukum non litigasi
1 Paket x 17.050.000,00 = 17.050.000,00
25.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja perjalanan dinas seluruah Indonesia
Belanja perjalanan dinas seluruh Indonesia
1 Paket x 25.300.000,00 = 25.300.000,00
1.175.000.000,00 Kerjasama Pembangunan 1.20 . 1.20.03 . 35
200.000.000,00 Analisa Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri
1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : 1. Persentase Penyusunan Analisa
Perencanaan Kerjasama Antar Daerah & Luar Negeri
Target : 100 %
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 42.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1
42.900.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 42.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
STAF PPTK
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honor Tim Koordinasi Kerjasama Daerah
Ketua (Gol IV)
12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00
Wakil Ketua (Gol IV)
12 HOK x 225.000,00 = 2.700.000,00
Sekretaris (Gol IV)
12 HOK x 200.000,00 = 2.400.000,00
Anggota (Gol IV)
36 HOK x 175.000,00 = 6.300.000,00
Honor Anggota Tim Teknis Kerjasama Daerah
Gol IV
24 HOK x 175.000,00 = 4.200.000,00
Gol III
96 HOK x 150.000,00 = 14.400.000,00
Gol II
24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honor Tim Pengadaan Jasa Konsultasi dibawah 50 juta
PPK
Halaman 2105 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 154
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
Pejabat Pengadaan
2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 157.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Pengelola Kegiatan
Kertas A4 HVS 80 Gram
10 Rim x 44.000,00 = 440.000,00
Kertas Folio HVS 80 Gram
10 Rim x 47.000,00 = 470.000,00
Stopmap Folio Buffalo
100 Buah x 2.200,00 = 220.000,00
Amplop Besar
2 Dus x 20.000,00 = 40.000,00
Binder Clip
3 Dus x 10.000,00 = 30.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto copy
20,000 Lembar x 200,00 = 4.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack Box
120 Orang x 20.000,00 = 2.400.000,00
Nasi Box
120 Orang x 30.000,00 = 3.600.000,00
45.910.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.910.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Kota Bogor
Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Kota Bogor
1 Paket x 45.910.000,00 = 45.910.000,00
99.990.000,00 Belanja Jasa Konsultasi 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 49.995.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Konsultasi
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
1 Paket x 49.995.000,00 = 49.995.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Lainnya 49.995.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Konsultasi Pendataan
Belanja Jasa Kopnsultasi Pendataan
1 Paket x 49.995.000,00 = 49.995.000,00
Halaman 2106 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 155
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
200.000.000,00 Optimalisasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : 1. Perumusan dan penyusunan dokumen kerja sama dengan pihak ketiga
Target : 40 dokumen perjanjian
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 142.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1
142.050.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 142.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
PPTK
6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00
Staf PPTK
6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00
Honor Tim Koordinasi Kerjasama Daerah
Ketua
40 HOK x 250.000,00 = 10.000.000,00
Wakil Ketua
40 HOK x 225.000,00 = 9.000.000,00
Sekretaris
40 HOK x 200.000,00 = 8.000.000,00
Anggota Tetap
120 HOK x 175.000,00 = 21.000.000,00
Anggota Tidak Tetap
90 HOK x 175.000,00 = 15.750.000,00
Honor Tim Teknis Kerjasama Daerah
Gol IV
80 HOK x 175.000,00 = 14.000.000,00
Gol III
320 HOK x 150.000,00 = 48.000.000,00
Gol II
80 HOK x 125.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 57.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2
983.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 983.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Kegiatan
Kertas Buram Berwarna
6 rim x 130.000,00 = 780.000,00
Kertas Folio HVS 80 gram
2 rim x 48.000,00 = 96.000,00
Stopmap Folio Buffalo
50 Buah x 1.700,00 = 85.000,00
Amplop Besar
1 Dus x 22.000,00 = 22.000,00
1.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Buku
Halaman 2107 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 156
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5 Buah x 150.000,00 = 750.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto copy
5,000 Lembar x 200,00 = 1.000.000,00
48.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Jamuan Makan
800 HOK x 30.000,00 = 24.000.000,00
Jamuan Ringan
1,200 HOK x 20.000,00 = 24.000.000,00
7.217.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.217.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pulau Jawa dan Bali
1 Paket x 7.217.000,00 = 7.217.000,00
525.000.000,00 Optimalisasi Kerjasama antar daerah dan Luar Negeri 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : 1. Meningkatnya optimalisasi kerjasama antar daerah & luar negeri
Target : Terjalin & Aktip
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 382.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1
382.200.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 382.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
KPA
12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
PPTK
12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00
Staf PPTK
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
Honor Tim Penyusun Naskah Perjanjian (Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, LoI, MoU, Letter of Interest, Letter of Agreement, addendeum, amandemen, dan lain-lain
Penanggung Jawab
48 NP x 1.500.000,00 = 72.000.000,00
Ketua
48 NP x 1.250.000,00 = 60.000.000,00
Sekretaris
48 NP x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
Anggota
240 NP x 750.000,00 = 180.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 142.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 2108 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 157
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Pengelola Kegiatan
Kertas A4 HVS 80 Gram
10 rim x 44.000,00 = 440.000,00
Kertas Folio HVS 80 gram
10 rim x 47.000,00 = 470.000,00
Stopmap folio Buffalo
100 Buah x 2.200,00 = 220.000,00
Amplop Besar
2 Dus x 20.000,00 = 40.000,00
Binder Clip
3 Dus x 10.000,00 = 30.000,00
Belanja ATK Pelaksana Kegiatan
Kertas Concorde Uk Plano (79x109 cm)
1,000 Lembar x 4.500,00 = 4.500.000,00
Tinta Printer
12 Buah x 150.000,00 = 1.800.000,00
38.550.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Iuran Keanggotaan Pemerintah 38.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Iuran Keanggotaan Pemerintah
1. ICLEI USD 650 x Rp 14000
2 Tahun x 9.100.000,00 = 18.200.000,00
2. ICLEI USD 25 x Rp 14000
1 Tahun x 350.000,00 = 350.000,00
JKPI
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
AKOPSI
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto copy
20,000 lembar x 200,00 = 4.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja makanan dan minuman rapat
Snack Box
120 Orang x 20.000,00 = 2.400.000,00
Nasi Box
120 Orang x 30.000,00 = 3.600.000,00
86.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 86.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas wilayah kota bogor dan Luar Negeri
1 Paket x 86.750.000,00 = 86.750.000,00
250.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2109 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 158
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : 1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pihak Ketiga
Target : 100 %
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 44.975.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1
44.975.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 43.175.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
PPTK
6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00
Staf PPTK
6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00
Honor Tim Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pihak Ketiga
Ketua
25 HOK x 250.000,00 = 6.250.000,00
Wakil Ketua
25 HOK x 225.000,00 = 5.625.000,00
Sekretaris
25 HOK x 175.000,00 = 4.375.000,00
Anggota Gol III
75 HOK x 150.000,00 = 11.250.000,00
Anggota Gol II
75 HOK x 125.000,00 = 9.375.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honor Tim Pengadaan Jasa Konsultasi
1. PPK
4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00
2. Pejabat Pengadaan
4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00
3. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 205.025.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2
657.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 657.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Pengelola Kegiatan
Kertas A4 HVS 80 Gram
4 rim x 45.000,00 = 180.000,00
Kertas Folio HVS 80 Gram
4 rim x 48.000,00 = 192.000,00
Stopmap Folio Buffalo
150 Buah x 1.700,00 = 255.000,00
Binder Clip No.200
3 Dus x 10.000,00 = 30.000,00
639.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 639.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto Copy
Halaman 2110 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 159
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3,195 Lembar x 200,00 = 639.000,00
11.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Jamuan Ringan
250 HOK x 20.000,00 = 5.000.000,00
Jamuan makan
200 HOK x 30.000,00 = 6.000.000,00
18.863.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.863.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pulau Jawa dan Bali)
1 Paket x 18.863.000,00 = 18.863.000,00
173.866.000,00 Belanja Jasa Konsultasi 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultasi Lainnya 173.866.000,00 1.20 . 1.20.03 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Konsultasi
Belanja jasa konsultasi Pendataan
4 Paket x 43.466.500,00 = 173.866.000,00
175.000.000,00 Penataan Tata Laksana 1.20 . 1.20.03 . 43
100.000.000,00 Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Tersedianya SOP di setiap OPD Pelayanan Pemerintahan
Target : 15 dokumen
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 33.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1
33.000.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 33.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 Orang/Hari x 600.000,00 = 600.000,00
PPTK
3 Orang/Bulan x 500.000,00 = 1.500.000,00
Staf PPTK
6 Orang/Bulan x 450.000,00 = 2.700.000,00
Honorarium Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur
Ketua Golongan IV
12 Orang/Hari x 250.000,00 = 3.000.000,00
Sekretaris Golongan III
12 Orang/Hari x 175.000,00 = 2.100.000,00
Anggota Golongan III
144 Orang/Hari x 150.000,00 = 21.600.000,00
Anggota Golongan II
12 Orang/Hari x 125.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2
Halaman 2111 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 160
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Alat Tulis Kantor Khusus Pengelola Kegiatan
Flashdisk 16 Gb
1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
Kertas HVS Folio 80 Gram
10 Rim x 44.000,00 = 440.000,00
Tinta Printer Canon Black PG 40
1 Buah x 260.000,00 = 260.000,00
Tinta Printer Colour CL 41
1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dekorasi
Pembuatan Spanduk
1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00
5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
Penggandaan dan Penjilidan
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
16.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 16.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur
Jamuan Ringan
180 box x 20.000,00 = 3.600.000,00
Jamuan Makan
180 box x 30.000,00 = 5.400.000,00
Asistensi Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Jamuan Ringan
150 box x 20.000,00 = 3.000.000,00
Jamuan Makan
150 box x 30.000,00 = 4.500.000,00
44.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Paket Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Jakarta - Bandung
1 Paket x 9.100.000,00 = 9.100.000,00
75.000.000,00 Evaluasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Tim Penyusun Evaluasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
Halaman 2112 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 161
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 17 Orang
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 36.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1
36.150.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 36.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 Orang/Bulan x 600.000,00 = 600.000,00
PPTK
3 Orang/Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00
Staf PPTK
3 Orang/Bulan x 450.000,00 = 1.350.000,00
Honorarium Tim Evaluasi Tata Naskah DInas di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor
Ketua Golongan IV
12 Orang/Hari x 250.000,00 = 3.000.000,00
Sekretaris Golongan IV
12 Orang/Hari x 200.000,00 = 2.400.000,00
Anggota Golongan IV
36 Orang/Hari x 175.000,00 = 6.300.000,00
Anggota Golongan III
120 Orang/Hari x 150.000,00 = 18.000.000,00
Anggota Golongan II
24 Orang/Hari x 125.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 38.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2
3.660.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.660.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Alat Tulis Kantor Khusu Pengelola Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 Gram
3 Rim x 44.000,00 = 132.000,00
Tinta Printer Black Merk Canon PG 40
2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00
Tinta Printer Colour Merk Canon CL 41
1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00
Amplop Polos Besar
2 Dus x 22.000,00 = 44.000,00
Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 Gram
6 Rim x 44.000,00 = 264.000,00
Tinta Printer Black Merk Canon PG 40
5 Buah x 260.000,00 = 1.300.000,00
Tinta Printer Colour Merk Canon CL 41
3 Buah x 350.000,00 = 1.050.000,00
10.725.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 10.725.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Penggandaan dan Penjilidan
Penggandaan dan Penjilidan
1 Paket x 10.725.000,00 = 10.725.000,00
Halaman 2113 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 162
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10.540.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 10.540.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Rapat Persiapan
Jamuan Ringan
17 box x 20.000,00 = 340.000,00
Rapat Evaluasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
Jamuan Makan
204 box x 30.000,00 = 6.120.000,00
Jamuan Ringan
204 box x 20.000,00 = 4.080.000,00
13.925.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.925.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Paket Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Paket x 8.925.000,00 = 8.925.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar DAerah
- Provinsi Jawa Barat - Jakarta
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
600.000.000,00 Penataan dan Penguatan Organisasi 1.20 . 1.20.03 . 44
500.000.000,00 Evaluasi dan Penataan OPD 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Narasumber Sosialisasi terkait bidang organisasi dari Kemendagri
Target : 2 Orang
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 168.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1
168.900.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 166.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
2 Orang/Bulan x 650.000,00 = 1.300.000,00
PPTK
6 Orang/Bulan x 550.000,00 = 3.300.000,00
Staf PPTK
12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Tim Evaluasi dan Penataan OPD
Penanggungjawab
29 Orang/Hari x 300.000,00 = 8.700.000,00
Ketua
29 Orang/Hari x 250.000,00 = 7.250.000,00
Sekretaris
29 Orang/hari x 200.000,00 = 5.800.000,00
Anggota Golongan IV
174 Orang/Hari x 175.000,00 = 30.450.000,00
Anggota Golongan III
Halaman 2114 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 163
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
348 Orang/hari x 150.000,00 = 52.200.000,00
Anggota Golongan II
58 Orang/Hari x 125.000,00 = 7.250.000,00
Honorarium Tim Anjab dan ABK
Ketua
18 Orang/Hari x 250.000,00 = 4.500.000,00
Sekretaris
18 Orang/Hari x 200.000,00 = 3.600.000,00
Anggota Golongan III
198 Orang/Hari x 150.000,00 = 29.700.000,00
Anggota Golongan II
54 Orang/Hari x 125.000,00 = 6.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen
2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Ketua
2 orang x 200.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
2 Orang x 150.000,00 = 300.000,00
Anggota
2 orang x 100.000,00 = 200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 331.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2
5.033.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.833.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Pembelian Alat Tulis Kantor Pengelola Kegiatan
Kertas folio HVS 80 Gram
7 rim x 44.000,00 = 308.000,00
Tinta Printer Canon PG 40
2 buah x 260.000,00 = 520.000,00
Tinta Printer Canon CL 41
1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00
Pembelian ATK Pelaksanaan Kegiatan
Flash disk 8 GB
2 buah x 90.000,00 = 180.000,00
Kertas Folio HVS 80 gram
10 rim x 44.000,00 = 440.000,00
Tinta printer canon PG 40
1 buah x 260.000,00 = 260.000,00
Tinta printer canon CL 41
1 buah x 350.000,00 = 350.000,00
Stop map folio bahan buffalo
100 buah x 2.000,00 = 200.000,00
Pembelian ATK khusus sosialisasi bidang organisasi
map
114 buah x 4.000,00 = 456.000,00
block note
114 buah x 5.000,00 = 570.000,00
ballpoint
114 buah x 3.500,00 = 399.000,00
Halaman 2115 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 164
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembelian ATK khusus workshop
map
64 buah x 4.000,00 = 256.000,00
block note
64 buah x 5.000,00 = 320.000,00
ballpoint
64 buah x 3.500,00 = 224.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja dokumentasi/dekorasi
spanduk
1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
180.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pihak Ketiga 175.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Belanja jasa pihak ketiga
Naskah akademis Raperda OPD
1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Jsa konsultansi penyusunan Anjab dan ABK
1 100000000 x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 5.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium narasumber sosialisasi
Eselon III
1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Eselon IV
1 materi x 750.000,00 = 750.000,00
Honorarium narasumber workshop
Eselon III
2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Eselon IV
2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00
10.842.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 10.842.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Penggandaan dan Penjilidan
Penggandaan dan Penjilidan
1 Paket x 10.842.000,00 = 10.842.000,00
59.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 59.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Jamuan rapat evaluasi dan penataan OPD
Jamuan ringan
644 box x 20.000,00 = 12.880.000,00
Jamuan makan
644 box x 30.000,00 = 19.320.000,00
Jamuan rapat Anjab dan ABK
Jamuan ringan
288 box x 20.000,00 = 5.760.000,00
Jamuan makan
288 box x 30.000,00 = 8.640.000,00
Jamuan asistensi Anjab dan ABK
Jamuan ringan
150 box x 20.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 2116 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 165
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Jamuan makan
150 box x 30.000,00 = 4.500.000,00
Jamuan sosialisasi bidang organisasi
Jamuan ringan
114 box x 20.000,00 = 2.280.000,00
Jamuan makan
114 box x 30.000,00 = 3.420.000,00
75.175.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.679.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1 Paket x 40.679.000,00 = 40.679.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.496.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Paket x 34.496.000,00 = 34.496.000,00
100.000.000,00 Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Tim Evaluasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Target : 22 Orang
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 67.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 1
67.500.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 67.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 Orang/Bulan x 600.000,00 = 600.000,00
PPTK
6 Orang/Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00
Staf PPTK
6 Orang/Bulan x 450.000,00 = 2.700.000,00
Honorarium Tim Evaluasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja OPD
Ketua Golongan IV
17 Orang/Hari x 250.000,00 = 4.250.000,00
Sekretaris Golongan IV
17 Orang/Hari x 200.000,00 = 3.400.000,00
Anggota Golongan IV
136 Orang/Hari x 175.000,00 = 23.800.000,00
Anggota Golongan III
170 Orang/Hari x 150.000,00 = 25.500.000,00
Anggota Golongan II
34 Orang/Hari x 125.000,00 = 4.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2
2.880.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.880.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2117 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 166
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor Khusus Pengelola Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 Gram
3 Rim x 44.000,00 = 132.000,00
Tinta Printer Black Merk Canon PG 40
2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00
Tinta Printer Colour Merk Canon CL 41
1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00
Amplop Polos Besar
2 Dus x 22.000,00 = 44.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 Gram
6 Rim x 44.000,00 = 264.000,00
Tinta Printer Black Merk Canon PG 40
2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00
Tinta Printer Colour Merk Canon CL 41
3 Buah x 350.000,00 = 1.050.000,00
6.430.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 6.430.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Penggandaan dan Penjilidan
Penggandaan dan Penjilidan
1 Paket x 6.430.000,00 = 6.430.000,00
19.140.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 19.140.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Rapat Persiapan
Jamuan Ringan
22 Box x 20.000,00 = 440.000,00
Rapat Evaluasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja OPD
Jamuan Makan
374 Box x 30.000,00 = 11.220.000,00
Jamuan Ringan
374 Box x 20.000,00 = 7.480.000,00
4.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan DInas Luar Daerah
- Provinsi Jawa Barat - Jakarta
1 Paket x 4.050.000,00 = 4.050.000,00
250.000.000,00 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1.20 . 1.20.03 . 45
250.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
Target : 25 Orang
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 138.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1
138.700.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 2118 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 167
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 138.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
Kuasa Penggunaan Anggaran
2 Orang/Bulan x 650.000,00 = 1.300.000,00
PPTK
3 Orang/Hari x 550.000,00 = 1.650.000,00
Staf PPTK
3 Orang/Bulan x 500.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Penyusunan LAKIP Kota
Penanggung Jawab Eselon II
15 Orang/Hari x 300.000,00 = 4.500.000,00
Ketua Golongan IV
15 Orang/Hari x 250.000,00 = 3.750.000,00
Sekretaris Golongan IV
15 Orang/Hari x 200.000,00 = 3.000.000,00
Anggota Golongan IV
75 Orang/Hari x 175.000,00 = 13.125.000,00
Anggota Golongan III
210 Orang/hari x 150.000,00 = 31.500.000,00
Anggota Golongan II
45 Orang/Hari x 125.000,00 = 5.625.000,00
Honorarium Penyusunan Tapkin
Penanggung Jawab Eselon II
15 Orang/Hari x 300.000,00 = 4.500.000,00
Ketua Golongan IV
15 Orang/Hari x 250.000,00 = 3.750.000,00
Sekretaris Golongan IV
15 Orang/Hari x 200.000,00 = 3.000.000,00
Anggota Golongan IV
75 Orang/Hari x 175.000,00 = 13.125.000,00
Anggota Golongan III
285 Orang/Hari x 150.000,00 = 42.750.000,00
Anggota Golongan II
45 Orang/Hari x 125.000,00 = 5.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa 111.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2
3.740.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.740.000,00 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Alat Tulis Kantor Khusus Pengelola Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 Gram
4 Rim x 44.000,00 = 176.000,00
Tinta Printer Black Merk Canon PG 40
2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00
Tinta Printer Colour Merk Canon CL41
1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00
Amplop Polos Besar
2 Dus x 22.000,00 = 44.000,00
Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 Gram
10 Rim x 44.000,00 = 440.000,00
Tinta Printer Black Merk Canon PG 40
4 Buah x 260.000,00 = 1.040.000,00
Halaman 2119 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 168
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tinta Printer Colour Merk Canon Cl 41
3 Buah x 350.000,00 = 1.050.000,00
Pulpen
3 Lusin x 30.000,00 = 90.000,00
Pensil
1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00
12.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 12.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Narasumber Asistensi LAKIP
1 Orang Eselon III
7 Orang/Materi x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1 Orang Eselon IV
7 Orang/Materi x 750.000,00 = 5.250.000,00
13.060.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 13.060.000,00 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Penggandaan dan Penjilidan
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
1 Paket x 13.060.000,00 = 13.060.000,00
41.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 41.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Penyusunan LAKIP Kota
Jamuan Makan
375 box x 30.000,00 = 11.250.000,00
Jamuan Ringan
375 box x 20.000,00 = 7.500.000,00
Penyusunan Tapkin
Jamuan Makan
450 box x 30.000,00 = 13.500.000,00
Jamuan Ringan
450 box x 20.000,00 = 9.000.000,00
41.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Paket Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Paket x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Paket Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jakarta - Provinsi Jawa Barat
1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
900.000.000,00 Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah 1.20 . 1.20.03 . 46
150.000.000,00 Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Keluaran : Persentase Pembakuan Nama Rupabumi di
Kota Bogor
Halaman 2120 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 169
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 60 %
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 70.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1
70.350.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 70.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 ob x 650.000,00 = 650.000,00
PPTK
3 ob x 550.000,00 = 1.650.000,00
Staf PPTK
6 0b x 500.000,00 = 3.000.000,00
Honor Tim Teknis Panitia Pembakuan Nama Rupabumi
Ketua (Esselon II)
20 hok x 250.000,00 = 5.000.000,00
Sekretaris (Gol IV)
20 hok x 200.000,00 = 4.000.000,00
Anggota (Gol III)
280 hok x 150.000,00 = 42.000.000,00
Anggota (Gol II)
20 hok x 125.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim Survei Dan Pendataan
Honor Tim Survei dan Pendataan (Gol III)
68 hok x 150.000,00 = 10.200.000,00
Honor Moderator
Honor Moderator (Esselon III)
3 hok x 300.000,00 = 900.000,00
Honor Notulen
Honor Notulen
3 hok x 150.000,00 = 450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 79.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2
4.280.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 3.480.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 gr
6 rim x 46.000,00 = 276.000,00
Balpoint
4 lusin x 30.000,00 = 120.000,00
Stopmap
50 buah x 1.200,00 = 60.000,00
Amplop Besar
2 dus x 19.500,00 = 39.000,00
Kwitansi Umum
2 buah x 6.000,00 = 12.000,00
Tip-Ex
2 buah x 4.000,00 = 8.000,00
Hekter kecil HD 10
2 dus x 15.000,00 = 30.000,00
isi Hekter no.10
2 dus x 30.000,00 = 60.000,00
Halaman 2121 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 170
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pensil 2B
2 lusin x 30.000,00 = 60.000,00
Flashdisk 16 GB
2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
Map Snelhekter
50 buah x 1.500,00 = 75.000,00
Belanja ATK - Workshop
Notes
150 buah x 7.500,00 = 1.125.000,00
Map Plastik
150 buah x 4.500,00 = 675.000,00
Bolpoint
12 lusin x 30.000,00 = 360.000,00
Stop Map
150 buah x 1.200,00 = 180.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Spanduk
1 buah x 200.000,00 = 200.000,00
Cetak Digital
300 lembar x 2.000,00 = 600.000,00
3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-pengajar-PNS
Narasumber Esselon III
3 materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
880.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 160.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Buku Laporan
4 buku x 40.000,00 = 160.000,00
Belanja Penggandaan 720.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
FotoCopy
3,600 lembar x 200,00 = 720.000,00
3.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Tempat Rapat
1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Makan dan Minum Rapat
Makan
300 box x 30.000,00 = 9.000.000,00
Snack
300 box x 20.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 2122 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 171
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
52.990.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
a.Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kota Bogor
1 paket x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
b. Sosialisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan (Paket halfday)
100 paket x 220.000,00 = 22.000.000,00
c. Uang Harian-Peserta Sosialisasi
100 hok x 105.000,00 = 10.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.690.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
a. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi)
Provinsi Jawa Barat DKI Jakarta Badan Informasi Geospasial
1 paket x 12.690.000,00 = 12.690.000,00
b. Biaya Transfortasi Narsumber
1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
300.000.000,00 Persiapan Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Tersebar di 2 Kecamatan dan 32 Kelurahan
Keluaran : 1. Wilayah Kecamatan yang pemekaran Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan
Target : 2 Kecamatan
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 52.325.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 1
52.325.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 52.325.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 OB x 650.000,00 = 650.000,00
PPTK
2 OB x 550.000,00 = 1.100.000,00
Staf PPTK
6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00
Honor Tim Persiapan Pemekaran Kecamatan
Ketua ( Gol IV)
12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00
Sekretaris ( Gol IV )
12 HOK x 225.000,00 = 2.700.000,00
Anggota ( Gol IV )
108 HOK x 175.000,00 = 18.900.000,00
Anggota ( Gol III )
84 HOK x 150.000,00 = 12.600.000,00
Honor Panitia Sosialisasi Pemekaran Kecamatan
Ketua ( Gol IV )
5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00
Sekretaris ( Gol IV )
5 HOK x 200.000,00 = 1.000.000,00
Halaman 2123 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 172
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Anggota ( Gol III )
35 HOK x 150.000,00 = 5.250.000,00
Anggota ( Gol II )
5 HOK x 125.000,00 = 625.000,00
Moderator Esselon IV
5 materi x 300.000,00 = 1.500.000,00
Notulen
5 HOK x 150.000,00 = 750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 247.675.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2
1.190.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.190.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Umum
Kertas HVS Polio 80 gr
5 rim x 40.000,00 = 200.000,00
Ballpoint
4 lusin x 25.000,00 = 100.000,00
Tooner Printer HP Laser Jet 1006
1 BH x 800.000,00 = 800.000,00
Stop Map
30 BH x 2.000,00 = 60.000,00
Amplop Besar
2 Dus x 10.000,00 = 20.000,00
Kwitansi Besar
2 BH x 5.000,00 = 10.000,00
1.600.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
1.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Spanduk
Belanja Spanduk
8 BH x 200.000,00 = 1.600.000,00
117.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pihak Ketiga 98.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Naskah Akademis Raperda Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat
Naskah Akademis Raperda Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat
1 paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
Naskah Akademis Raperda Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Selatan
1 paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 19.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Narasumber
Narasumber Esselon II
4 materi x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
Narasumber Esselon III
8 materi x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
Narasumber Esselon IV
8 materi x 750.000,00 = 6.000.000,00
Halaman 2124 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 173
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Cetak Buku Laporan
Cetak Buku Laporan
5 buku x 45.000,00 = 225.000,00
Cetak Buku Kajian
5 buku x 45.000,00 = 225.000,00
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Foto Copy
Foto Copy
3,000 lembar x 200,00 = 600.000,00
40.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Kegiatan FGD
Makan
300 Box x 30.000,00 = 9.000.000,00
Snack
300 Box x 20.000,00 = 6.000.000,00
Sosialisasi kepada warga
Makan
500 Box x 30.000,00 = 15.000.000,00
Snack
500 Box x 20.000,00 = 10.000.000,00
86.835.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57.660.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Dalam Daerah Monitoring 32 Kelurahan ( 2 Kecamatan )
Dalam Daerah Monitoring 32 Kelurahan ( 2 Kecamatan )
1 paket x 17.340.000,00 = 17.340.000,00
Uang Harian Peserta
Uang Harian Peserta
384 HOK x 105.000,00 = 40.320.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.175.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Kota Bandung dan Jakarta )
1 Paket x 25.175.000,00 = 25.175.000,00
Transportasi Narasumber ( Kota Bandung dan Jakarta )
1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
100.000.000,00 Evaluasi PATEN 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Evaluasi PATEN
Target : 100 %
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 49.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 1
49.000.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 49.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
Halaman 2125 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 174
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kuasa Pengguna ANggaran
1 OB x 600.000,00 = 600.000,00
PPTK
2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00
Staf PPTK
2 OB x 450.000,00 = 900.000,00
Honor Tim Evaluasi PATEN
Ketua (Gol IV)
14 hok x 250.000,00 = 3.500.000,00
Sekretaris (Gol IV)
14 hok x 200.000,00 = 2.800.000,00
Anggota (Gol IV)
84 hok x 175.000,00 = 14.700.000,00
Anggota (Gol III)
126 hok x 150.000,00 = 18.900.000,00
Anggota (Gol II)
42 hok x 125.000,00 = 5.250.000,00
Moderator (Eselon IV)
4 materi x 300.000,00 = 1.200.000,00
Notulen
1 hok x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2
1.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Umum
Kertas HVS Polio 80gr
5 rim x 40.000,00 = 200.000,00
Kertas HVS A4 80gr
1 rim x 38.000,00 = 38.000,00
Tooner Printer Type 35A
1 buah x 800.000,00 = 800.000,00
Bolpoint
1 lusin x 25.000,00 = 25.000,00
Stop Map
50 buah x 2.000,00 = 100.000,00
Amplop Besar
1 dus x 10.000,00 = 10.000,00
Amplop Kecil
4 dus x 6.750,00 = 27.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Cuci Cetak Foto Digital
200 lembar x 2.000,00 = 400.000,00
4.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Narasumber
Narasumber Esselon II
2 materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
Narasumber Esselon III
2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 2126 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 175
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.090.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 1.890.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Buku Laporan
4 buku x 35.000,00 = 140.000,00
Cetak SK/Perwali Paten
50 buku x 35.000,00 = 1.750.000,00
Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto Copy
6,000 lembar x 200,00 = 1.200.000,00
13.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 13.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Kegiatan Evaluasi
Makan
270 box x 30.000,00 = 8.100.000,00
Snack
270 box x 20.000,00 = 5.400.000,00
28.310.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Daerah
Akomodasi Narasumber
1 paket x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
Paket Fullday Akomodasi
50 paket x 280.000,00 = 14.000.000,00
Paket Full Day (Uang Harian Peserta)
30 hok x 105.000,00 = 3.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.760.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Prov. Jabar dan DKI Jakarta)
1 paket x 7.760.000,00 = 7.760.000,00
350.000.000,00 Keikursertaan dalam APEKSI dan CITYNET 1.20 . 1.20.03 . 46 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Tersebar di 2 Kecamatan dan 32 Kelurahan
Keluaran : Pembayaran iuran-iuran wajib APEKSI, dan
Citynet Indonesia
Target : 1 kali/thn/event
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 4.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 1
4.650.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 4.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
PPTK
3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00
Staf PPTK
6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00
Halaman 2127 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 176
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 345.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2
890.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 890.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Pengelola Kegiatan
Hekter Kecil Max HD10
2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00
Kertas Folio HVS 80 gram
10 Rim x 48.000,00 = 480.000,00
Kertas A4 80 gram
3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00
Document Keeper 60 Lembar
2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00
Flash Disk 16 GB
1 Buah x 145.000,00 = 145.000,00
Kwitansi Besar
3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00
85.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Iuran Keanggotaan Pemerintah 85.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Pendapatan Asli Daerah
Iuran Tahunan Anggota APEKSI, dan CITYNET Indonesia
Iuran wajib Anggota APEKSI Tahun 2015
1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Kontribusi dalam penyelenggaraan Raker KOmwil III
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Iuran Anggota Citynet Indonesia
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Kontribusi rapat - rapat lainnya
5 Paket x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
259.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 259.460.000,00 1.20 . 1.20.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Apeksi
- Rakernas Apeksi 2016 di Kota Jambi - Rakerkomwil III Apeksi 2016 di Kota Cirebon - Launching Rakernas 2016/ RapatKoordinasi/RapatTeknis/Lokakarya /Seminar/Workshop
di Jawa Barat, DKI Jakarta,Banten,Jogyakarta,JawaTimur,Bali,Sumatera, Kaltim,Sulawesi
1 Paket x 259.460.000,00 = 259.460.000,00
750.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 1.20 . 1.20.03 . 47
175.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kelurahan
1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Keluaran : Persentase Bimtek Penyusunan SOP
Pelayanan Kelurahan
Target : 100 Persen
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 11.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1
11.500.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 11.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2128 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 177
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honor Bulanan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 ob x 650.000,00 = 650.000,00
PPTK
1 ob x 550.000,00 = 550.000,00
Staf PPTK
1 ob x 500.000,00 = 500.000,00
Honor Tim Panitia Bimtek
Ketua (Gol.IV)
4 hok x 250.000,00 = 1.000.000,00
Sekretaris (Gol.IV)
4 hok x 200.000,00 = 800.000,00
Anggota (Gol.III)
24 hok x 150.000,00 = 3.600.000,00
Anggota (Gol.II)
16 hok x 125.000,00 = 2.000.000,00
Moderator Eselon IV
6 materi x 300.000,00 = 1.800.000,00
Notulen
4 hok x 150.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 163.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2
19.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 18.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK UMUM
Kertas HVS Folio 80 gr
5 rim x 40.000,00 = 200.000,00
Kertas HVS A4 80 gr
1 rim x 38.000,00 = 38.000,00
Tooner Printer Type 35 A
1 bh x 800.000,00 = 800.000,00
Bolpoint
1 lusin x 25.000,00 = 25.000,00
Stopmap
50 bh x 2.000,00 = 100.000,00
Amplop Besar
1 dus x 10.000,00 = 10.000,00
Amplop Kecil
4 dus x 6.750,00 = 27.000,00
ATK Kegiatan Bimtek
Tas
160 bh x 70.000,00 = 11.200.000,00
Agenda
160 bh x 25.000,00 = 4.000.000,00
Bolpoint
160 bh x 12.500,00 = 2.000.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Cuci Cetak Foto Digital
Cuci Cetak Foto Digital
100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00
Spanduk
Spanduk
Halaman 2129 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 178
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Narasumber Esselon 1
Narasumber Esselon I
1 materi x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Narasumber Esselon II
Narasumber Esselon II
2 materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
Narasumber Esselon III
Narasumber Esselon III
2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 175.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Buku Laporan
5 buku x 35.000,00 = 175.000,00
Belanja Penggandaan 1.725.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pengandaan
Fotocopy
8,625 lembar x 200,00 = 1.725.000,00
2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Kegiatan Rapat
Makan
48 box x 30.000,00 = 1.440.000,00
Snack
48 box x 20.000,00 = 960.000,00
134.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 134.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Akomodasi Panitia dan Peserta
Akomodasi Panitia dan Peserta
160 paket x 700.000,00 = 112.000.000,00
Uang Harian Paket Fullboard
Uang harian paket Fullboard
148 paket x 150.000,00 = 22.200.000,00
175.000.000,00 Evaluasi Kinerja Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Keluaran : Persentase Kinerja Kecamatan
Target : 100 %
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 47.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1
45.650.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 45.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 OB x 650.000,00 = 650.000,00
Halaman 2130 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 179
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PPTK
2 OB x 550.000,00 = 1.100.000,00
Staf PPTK
6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00
Honor Tim Penilai Tingkat Kota
Ketua (Gol IV)
6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00
Sekretaris (Gol IV)
6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00
Anggota (Gol III)
42 HOK x 150.000,00 = 6.300.000,00
Uang Lelah Pembina Dalam Rangka Pelaksanan Lomba Tingkat Provinsi
Penanggung Jawab (Gol IV)
8 HOK x 300.000,00 = 2.400.000,00
Ketua (Gol IV)
8 HOK x 250.000,00 = 2.000.000,00
Sekretaris (Gol III)
8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00
Anggota (Gol III)
96 HOK x 150.000,00 = 14.400.000,00
Anggota (Gol II)
24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00
Uang Lelah Pembina Dalam Rangka Recheking Lomba Tingkat Provinsi
Penanggung Jawab (Gol IV)
3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00
Ketua (Gol IV)
3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00
Sekretaris (Gol III)
3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00
Anggota (Gol III)
36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00
Anggota (Gol II)
9 HOK x 125.000,00 = 1.125.000,00
1.700.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 1.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Penilai Lomba Kecamatan Tingkat Kota
Honorarium Tim Penilai Lomba Kecamatan Tingkat Kota
12 HOK x 50.000,00 = 600.000,00
Uang lelah Pembina Dalam Rangka Pelaksanaan Lomba Tingkat Provinsi (Anggota)
16 HOK x 50.000,00 = 800.000,00
Uang Lelah Pembina Dalam Rangka Recheking Lomba Tingkat Provinsi (Anggota)
6 HOK x 50.000,00 = 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 127.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2
2.395.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.195.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 80 gr
Halaman 2131 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 180
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4 Rim x 40.000,00 = 160.000,00
Kertas HVS A4 80 gr
2 Rim x 38.000,00 = 76.000,00
Tuner Printer type 35A
1 Buah x 800.000,00 = 800.000,00
Ballpoint
1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00
Stop Map
50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00
Amplop Kecil
2 Dus x 7.000,00 = 14.000,00
Kwitansi
4 Buku x 5.000,00 = 20.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Cuci Cetak Foto Digital
200 Lembar x 2.000,00 = 400.000,00
Spanduk
4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00
9.250.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah 9.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Pendapatan Asli Daerah
Uang Pembinaan Kecamatan Berprestasi Tingkat Kota Bogor
Juara I
1 Kecamatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Juara II
1 Kecamatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Juara III
1 Kecamatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pembelian Piala/Tropi
Pembelian Piala/Tropi
3 Set x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.765.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 280.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Buku Laporan
8 Buku x 35.000,00 = 280.000,00
Belanja Penggandaan 1.485.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto Copy
7,425 Lembar x 200,00 = 1.485.000,00
24.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 2.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Sewa
Sewa Meja Kursi
1 Paket x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Sewa Generator / Genset 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Genset
Sewa Genset
1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Halaman 2132 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 181
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Tenda 10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Tenda
Sewa Tenda
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Sound System
Sewa Sound System
1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin Ruangan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Pendapatan Asli Daerah
Sewa AC
Sewa AC
1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
42.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 42.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan
Makan
850 Box x 30.000,00 = 25.500.000,00
Snack
850 Box x 20.000,00 = 17.000.000,00
47.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.040.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Paket x 2.040.000,00 = 2.040.000,00
Akomodasi/Penginapan Tim Penilai Tingkat Provinsi
1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Paket x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
Akomodasi/Penginapan Peserta dan Pendamping Acara Ekposes di Bandung
1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
150.000.000,00 Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
Target : 100 %
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 23.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 1
23.150.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 23.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 OB x 650.000,00 = 650.000,00
PPTK
4 OB x 550.000,00 = 2.200.000,00
Halaman 2133 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 182
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Staf PPTK
4 OB x 500.000,00 = 2.000.000,00
Honor Panitia Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Ketua (Gol. IV)
8 HOK x 250.000,00 = 2.000.000,00
Sekretaris (Gol. IV)
8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00
Anggota (Gol. III)
64 HOK x 150.000,00 = 9.600.000,00
Anggota (Gol. II)
24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00
Moderator Esselon IV
6 Materi x 300.000,00 = 1.800.000,00
Notulen
2 Hok x 150.000,00 = 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 126.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2
27.587.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 27.387.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Umum
Kertas HVS Folio 80 gr
5 Rim x 40.000,00 = 200.000,00
Kertas HVS A4 80 gr
1 Rim x 38.000,00 = 38.000,00
Tuner Printer Type 35A
1 Buah x 800.000,00 = 800.000,00
Ballpoint
1 Lusin x 25.000,00 = 25.000,00
Stop Map
50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00
Amplop Besar
1 Dus x 10.000,00 = 10.000,00
Amplop Kecil
4 Dus x 6.750,00 = 27.000,00
ATK Kegiatan Sosialisasi
Agenda
172 Buku x 25.000,00 = 4.300.000,00
Tas
172 Buah x 125.000,00 = 21.500.000,00
Ballpoint
172 Buah x 2.250,00 = 387.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dokumentasi
Cuci Cetak Foto Digital
100 Lembar x 2.000,00 = 200.000,00
6.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS 6.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Narasumber
Narasumber Esselon II
1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Halaman 2134 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 183
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Narasumber Esselon III
4 Materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
Narasumber Esselon IV
2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00
5.583.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 3.325.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Buku Laporan
5 Buku x 35.000,00 = 175.000,00
Buku Pedoman
90 Buku x 35.000,00 = 3.150.000,00
Belanja Penggandaan 2.258.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto Copy
11,290 Lembar x 200,00 = 2.258.000,00
5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 5.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Kegiatan Evaluasi
Makan
110 Box x 30.000,00 = 3.300.000,00
Snack
110 Box x 20.000,00 = 2.200.000,00
81.430.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.120.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Paket x 6.120.000,00 = 6.120.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.310.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Paket FullDay
Akomodasi
172 Paket x 280.000,00 = 48.160.000,00
Uang Harian
148 Paket x 150.000,00 = 22.200.000,00
Penginapam Panitia
11 Paket x 450.000,00 = 4.950.000,00
250.000.000,00 Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Keluaran : Persentase Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 140.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 1
140.300.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 140.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 OB x 650.000,00 = 650.000,00
PPTK
Halaman 2135 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 184
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 OB x 550.000,00 = 1.650.000,00
Staf PPTK
11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00
Honor Tim Pembina Tingkat Kecamatan
Ketua (Gol IV)
18 HOK x 250.000,00 = 4.500.000,00
Sekretaris (Gol IV)
18 HOK x 200.000,00 = 3.600.000,00
Anggota (Gol III)
126 HOK x 150.000,00 = 18.900.000,00
Anggota (Gol II)
54 HOK x 125.000,00 = 6.750.000,00
Moderator Esselon IV
18 Materi x 300.000,00 = 5.400.000,00
Notulen
18 HOK x 150.000,00 = 2.700.000,00
Honor Tim Pembina Tingkat Kelurahan
Ketua (Gol IV)
74 HOK x 250.000,00 = 18.500.000,00
Anggota (Gol III)
296 HOK x 150.000,00 = 44.400.000,00
Anggota (Gol II)
222 HOK x 125.000,00 = 27.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 109.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2
1.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Pengelola Kegiatan
Kerta HVS Folio 80 gr
5 rim x 40.000,00 = 200.000,00
Ballpoint
4 lusin x 25.000,00 = 100.000,00
Tuner Printer Type 35A
1 buah x 800.000,00 = 800.000,00
Stop Map
30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00
Amplop Besar
3 Dus x 10.000,00 = 30.000,00
Kwitansi Besar
2 Buku x 5.000,00 = 10.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cuci Cetak
Cuci Cetak Foto Digital
250 lembar x 2.000,00 = 500.000,00
16.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 16.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Narasumber
Narasumber Esselon I
5 Materi x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
Narasumber Esselon II
4 Materi x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
Halaman 2136 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 185
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Narasumber Esselon III
4 Materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 175.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Buku Laporan
5 Buku x 35.000,00 = 175.000,00
Belanja Penggandaan 3.125.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto Copy
15,625 Lembar x 200,00 = 3.125.000,00
56.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 56.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Pembinaan Aparatur
Makan
1,125 Box x 30.000,00 = 33.750.000,00
Snack
1,125 Box x 20.000,00 = 22.500.000,00
31.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.670.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalan Dinas Dalam Daerah
1 Paket x 8.670.000,00 = 8.670.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.280.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten)
1 Paket x 23.280.000,00 = 23.280.000,00
15.124.722.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.03 . 50
526.093.750,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penunjang Kedinasan 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setdakot Bogor
Keluaran : Kebutuhan dasar operasional Bagian Setda
Target : 10 Bagian
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 49.004.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 1
19.100.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 18.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Pelaksana Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
2 OB x 700.000,00 = 1.400.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
Staf PPTK
24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
Halaman 2137 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 186
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen
2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
29.904.000,00 Uang Lembur 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 29.904.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Uang Lembur Pelaksanaan Piket hari libur
Golongan IV
250 Jam x 19.000,00 = 4.750.000,00
Golongan III
750 Jam x 16.000,00 = 12.000.000,00
Golongan II
750 Jam x 13.000,00 = 9.750.000,00
Uang lembur pengetikan dan pendistribusian undangan kegiatan HUT Bogor (Hari Kerja)
Golongan IV
6 jam x 9.500,00 = 57.000,00
Golongan III
24 Jam x 8.000,00 = 192.000,00
Golongan II
30 Jam x 6.500,00 = 195.000,00
Uang lembur pengetikan dan pendistribusian Kegiatan HUT Bogor (Hari Libur Kerja)
Golongan IV
10 jam x 19.000,00 = 190.000,00
Golongan III
40 Jam x 16.000,00 = 640.000,00
Golongan II
50 Jam x 13.000,00 = 650.000,00
Uang lembur pengetikan dan pendistribusian Kegiatan Halal Bil Halal
Golongan IV
10 Jam x 19.000,00 = 190.000,00
Golongan III
40 Jam x 16.000,00 = 640.000,00
Golongan II
50 Jam x 13.000,00 = 650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 477.089.750,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 2
1.194.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.194.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Paket x 1.194.000,00 = 1.194.000,00
99.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pihak Ketiga 99.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2138 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 187
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tata Persuratan Elektronis (Alih Media Arsip)
Tata Persurata Elektronis (Alih Media Arsip)
2 Paket x 49.500.000,00 = 99.000.000,00
11.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 11.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Jamuan Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
Jamuan Makan kegiatan piket hari libur
350 Box x 30.000,00 = 10.500.000,00
Jamuan makan lembur HUT Bogor
20 Box x 30.000,00 = 600.000,00
Jamuan ringan kegiatan lembur HUT Bogor
20 Box x 20.000,00 = 400.000,00
365.395.750,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 365.395.750,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 365.395.750,00 = 365.395.750,00
300.000.000,00 Piket Urdal dan Santel 1.20 . 1.20.03 . 50 . 11 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : BAgian Umum Setdakot Bogor
Keluaran : Terlaksananya Piket 24 Jam
Target : 24 Jam
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 298.925.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 11 . 5 . 2 . 1
256.660.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 50 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 256.660.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Pengelola Kegiatan
PPTK
4 OB x 550.000,00 = 2.200.000,00
Staf PPTK
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Piket Subag Urusan Dalam (Urdal) PNS 20 Personel
Bulan Januari 2016 Hari Kerja Regu I
100 Hok x 28.000,00 = 2.800.000,00
Bulan Januari HAri Kerja Regu II
110 Hok x 28.000,00 = 3.080.000,00
Bulan Januari HAri Libur Regu I
60 Hok x 33.000,00 = 1.980.000,00
Bulan Januari HAri Libur Regu II
40 Hok x 33.000,00 = 1.320.000,00
Bulan Pebruari 2016 Hari Kerja Regu I
100 Hok x 28.000,00 = 2.800.000,00
Bulan Pebruari 2016 Hari Kerja Regu II
100 Hok x 28.000,00 = 2.800.000,00
Bulan Pebruari Hari Libur Regu I
40 Hok x 33.000,00 = 1.320.000,00
Bulan Pebruari Hari Libur Regu II
40 Hok x 33.000,00 = 1.320.000,00
Halaman 2139 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 188
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bulan Maret 2016 Hari Kerja Regu I
90 Hok x 28.000,00 = 2.520.000,00
Bulan Maret 2016 Hari Kerja Regu II
100 Hok x 28.000,00 = 2.800.000,00
Bulan Maret 2016 Hari Libur Regu I
60 Hok x 33.000,00 = 1.980.000,00
Bulan Maret 2016 Hari Libur Regu II
60 Hok x 33.000,00 = 1.980.000,00
Bulan April 2016 Hari Kerja Regu I
110 Hok x 28.000,00 = 3.080.000,00
Bulan April 2016 Hari Kerja Regu II
110 Hok x 28.000,00 = 3.080.000,00
Bulan April 2016 Hari Libur Regu I
40 Hok x 33.000,00 = 1.320.000,00
Bulan April 2016 Hari Libur Regu II
40 Hok x 33.000,00 = 1.320.000,00
Bulan Mei 2016 Hari Kerja Regu I
110 Hok x 28.000,00 = 3.080.000,00
Bulan Mei 2016 Hari Kerja Regu II
110 Hok x 28.000,00 = 3.080.000,00
Bulan Mei 2016 Hari Libur Regu I
50 Hok x 33.000,00 = 1.650.000,00
Bulan Mei 2016 Hari Libur Regu II
40 Hok x 33.000,00 = 1.320.000,00
Bulan Juni 2016 Hari Kerja Regu I
90 Hok x 28.000,00 = 2.520.000,00
Bulan Juni 2016 Hari Kerja Regu II
100 Hok x 28.000,00 = 2.800.000,00
Bulan Juni 2016 Hari Libur Regu I
60 Hok x 33.000,00 = 1.980.000,00
Bulan Juni 2016 Hari Libur Regu II
50 Hok x 33.000,00 = 1.650.000,00
Bulan Juli 2016 Hari Kerja Regu I
110 Hok x 28.000,00 = 3.080.000,00
Bulan Juli 2016 Hari Kerja Regu II
120 Hok x 28.000,00 = 3.360.000,00
Bulan Juli 2016 Hari Libur Regu I
40 Hok x 33.000,00 = 1.320.000,00
Bulan Juli 2016 Hari Libur Regu II
40 Hok x 33.000,00 = 1.320.000,00
Bulan Agustus 2016 Hari Kerja Regu I
90 Hok x 28.000,00 = 2.520.000,00
Bulan Agustus 2016 Hari Kerja Regu II
90 Hok x 28.000,00 = 2.520.000,00
Bulan Agustus 2016 Hari Libur Regu I
40 Hok x 33.000,00 = 1.320.000,00
Bulan Agustus 2016 Hari Libur Regu II
30 Hok x 33.000,00 = 990.000,00
Bulan September 2016 Hari Kerja Regu I
110 Hok x 28.000,00 = 3.080.000,00
Bulan September 2016 Hari Kerja Regu II
100 Hok x 28.000,00 = 2.800.000,00
Bulan September 2016 Hari Libur Regu I
40 Hok x 33.000,00 = 1.320.000,00
Halaman 2140 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 189
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bulan September 2016 Hari Libur Regu II
50 Hok x 33.000,00 = 1.650.000,00
Bulan Oktober 2016 Hari Kerja Regu I
100 Hok x 28.000,00 = 2.800.000,00
Bulan Oktober 2016 Hari Kerja Regu II
110 Hok x 28.000,00 = 3.080.000,00
Bulan Oktober 2016 Hari Libur Regu I
40 Hok x 33.000,00 = 1.320.000,00
Bulan Oktober 2016 Hari Libur Regu II
40 Hok x 33.000,00 = 1.320.000,00
Bulan November 2016 Hari Kerja Regu I
100 Hok x 28.000,00 = 2.800.000,00
Bulan November 2016 Hari Kerja Regu II
100 Hok x 28.000,00 = 2.800.000,00
Bulan November 2016 Hari Libur Regu I
50 Hok x 33.000,00 = 1.650.000,00
Bulan November 2016 Hari Libur Regu II
50 Hok x 33.000,00 = 1.650.000,00
Bulan Desember 2016 Hari Kerja Regu I
90 Hok x 28.000,00 = 2.520.000,00
Bulan Desember 2016 Hari Kerja Regu II
90 Hok x 28.000,00 = 2.520.000,00
Bulan Desember 2016 Hari Libur Regu I
50 Hok x 33.000,00 = 1.650.000,00
Bulan Desember 2016 Hari Libur Regu II
50 Hok x 33.000,00 = 1.650.000,00
Honor Tim Khusus Hari Besar NAsional PNS 51 Personil
Penanggung JAwab Eselon III
14 Hok x 250.000,00 = 3.500.000,00
Ketua Gol III
14 Hok x 200.000,00 = 2.800.000,00
Anggota Gol III Hari Jadi Bogor 2016 H-1
8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00
Anggota Gol III Hari Jadi Bogor 2016 H
8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00
Hari Raya Idul Fitri H-1
8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00
Hari Raya Idul Fitri H
8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Ri H-1
8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Ri H
8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00
Hari RAya Idul Adha H-1
8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00
Hari RAya Idul Adha H
8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00
Hari Raya Natal H-1
8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00
Hari Raya Natal H
8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00
Hari Raya TAhun Baru H-1
8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00
Hari Raya Tahun Baru H
Halaman 2141 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 190
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
8 Hok x 150.000,00 = 1.200.000,00
Anggota Gol II Hari Jadi Bogor 2016 H-1
43 Hok x 125.000,00 = 5.375.000,00
Anggota Gol II Hari Jadi Bogor 2016 H
43 Hok x 125.000,00 = 5.375.000,00
Anggota Gol II Hari Raya Idul Fitri H-1
43 Hok x 125.000,00 = 5.375.000,00
Anggota Gol II Hari Raya Idul Fitri H
43 Hok x 125.000,00 = 5.375.000,00
Anggota Gol II Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI H-1
43 Hok x 125.000,00 = 5.375.000,00
Anggota Gol II Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI H
43 Hok x 125.000,00 = 5.375.000,00
Anggota Gol II Hari Raya Idul Adha H-1
43 Hok x 125.000,00 = 5.375.000,00
Anggota Gol II Hari Raya Idul Adha H
43 Hok x 125.000,00 = 5.375.000,00
Anggota Gol II Hari Raya Natal H-1
43 Hok x 125.000,00 = 5.375.000,00
Anggota Gol II Hari Raya Natal H
43 Hok x 125.000,00 = 5.375.000,00
Anggota Gol II Hari Raya Tahun Baru H-1
43 Hok x 125.000,00 = 5.375.000,00
Anggota Gol II Hari Raya Tahun Baru H
43 Hok x 125.000,00 = 5.375.000,00
Piket Santel PNS 10 Pesonil
Bulan Januari 2016 Hari Kerja Regu I
55 Hok x 28.000,00 = 1.540.000,00
Bulan Januari 2016 Hari Kerja Regu II
50 Hok x 28.000,00 = 1.400.000,00
Bulan Januari 2016 Hari Libur Regu I
25 Hok x 33.000,00 = 825.000,00
Bulan Januari 2016 Hari Libur Regu II
25 Hok x 33.000,00 = 825.000,00
Bulan Pebruari 2016 Hari Kerja Regu I
50 Hok x 28.000,00 = 1.400.000,00
Bulan Pebruari 2016 Hari Kerja Regu II
50 Hok x 28.000,00 = 1.400.000,00
Bulan Pebruari 2016 Hari Libur Regu I
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Pebruari 2016 Hari Libur Regu II
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Maret 2016 Hari Kerja Regu I
45 Hok x 28.000,00 = 1.260.000,00
Bulan Maret 2016 Hari Kerja Regu II
50 Hok x 28.000,00 = 1.400.000,00
Bulan Maret 2016 Hari Libur Regu I
30 Hok x 33.000,00 = 990.000,00
Bulan Maret 2016 Hari Libur Regu II
30 Hok x 33.000,00 = 990.000,00
Bulan April 2016 Hari Kerja Regu I
55 Hok x 28.000,00 = 1.540.000,00
Bulan April 2016 Hari Kerja Regu II
55 Hok x 28.000,00 = 1.540.000,00
Halaman 2142 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 191
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bulan April 2016 Hari Libur Regu I
10 Hok x 33.000,00 = 330.000,00
Bulan April 2016 Hari Libur Regu II
40 Hok x 33.000,00 = 1.320.000,00
Bulan Mei 2016 Hari Kerja Regu I
55 Hok x 28.000,00 = 1.540.000,00
Bulan Mei 2016 Hari Kerja Regu II
55 Hok x 28.000,00 = 1.540.000,00
Bulan Mei 2016 Hari Libur Regu I
25 Hok x 33.000,00 = 825.000,00
Bulan Mei 2016 Hari Libur Regu II
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Juni 2016 Hari Kerja Regu I
45 Hok x 28.000,00 = 1.260.000,00
Bulan Juni 2016 Hari Kerja Regu II
50 Hok x 28.000,00 = 1.400.000,00
Bulan Juni 2016 Hari Libur Regu I
30 Hok x 33.000,00 = 990.000,00
Bulan Juni 2016 Hari Libur Regu II
25 Hok x 33.000,00 = 825.000,00
Bulan Juli 2016 Hari Kerja Regu I
55 Hok x 28.000,00 = 1.540.000,00
Bulan Juli 2016 Hari Kerja Regu II
60 Hok x 28.000,00 = 1.680.000,00
Bulan Juli 2016 Hari Libur Regu I
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Juli 2016 Hari Libur Regu II
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Agustus 2016 Hari Kerja Regu I
45 Hok x 28.000,00 = 1.260.000,00
Bulan Agustus 2016 Hari Kerja Regu II
45 Hok x 28.000,00 = 1.260.000,00
Bulan Agustus 2016 Hari Libur Regu I
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Agustus 2016 Hari Libur Regu II
15 Hok x 33.000,00 = 495.000,00
Bulan September 2016 Hari Kerja Regu I
55 Hok x 28.000,00 = 1.540.000,00
Bulan September 2016 Hari Kerja Regu II
50 Hok x 28.000,00 = 1.400.000,00
Bulan September 2016 Hari Libur Regu I
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan September 2016 Hari Libur Regu II
25 Hok x 33.000,00 = 825.000,00
Bulan Oktober 2016 Hari Kerja Regu I
50 Hok x 28.000,00 = 1.400.000,00
Bulan Oktober 2016 Hari Kerja Regu II
55 Hok x 28.000,00 = 1.540.000,00
Bulan Oktober 2016 Hari Libur Regu I
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Oktober 2016 Hari Libur Regu II
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Nopember 2016 Hari Kerja Regu I
50 Hok x 28.000,00 = 1.400.000,00
Halaman 2143 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 192
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Bulan Nopember 2016 Hari Kerja Regu II
50 Hok x 28.000,00 = 1.400.000,00
Bulan Nopember 2016 Hari Libur Regu I
25 Hok x 33.000,00 = 825.000,00
Bulan Nopember 2016 Hari Libur Regu II
25 Hok x 33.000,00 = 825.000,00
Bulan Desember 2016 Hari Kerja Regu I
45 Hok x 28.000,00 = 1.260.000,00
Bulan Desember 2016 Hari Kerja Regu II
45 Hok x 28.000,00 = 1.260.000,00
Bulan Desember 2016 Hari Libur Regu I
25 Hok x 33.000,00 = 825.000,00
Bulan Desember 2016 Hari Libur Regu II
25 Hok x 33.000,00 = 825.000,00
42.265.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 50 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 42.265.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Piket Subag Umum Dalam Non PNS 8 Personil
Bulan Januari 2016 Hari Kerja Regu I
44 Hok x 28.000,00 = 1.232.000,00
Bulan Januari 2016 Hari Kerja Regu II
40 Hok x 28.000,00 = 1.120.000,00
Bulan Januari 2016 Hari Libur Regu I
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Januari 2016 Hari Libur Regu II
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Pebruari 2016 Hari Kerja Regu I
40 Hok x 28.000,00 = 1.120.000,00
Bulan Pebruari 2016 Hari Kerja Regu II
40 Hok x 28.000,00 = 1.120.000,00
Bulan Pebruari 2016 Hari Libur Regu I
16 Hok x 33.000,00 = 528.000,00
Bulan Pebruari 2016 Hari Libur Regu II
16 Hok x 33.000,00 = 528.000,00
Bulan Maret 2016 Hari Kerja Regu I
36 Hok x 28.000,00 = 1.008.000,00
Bulan Maret 2016 Hari Kerja Regu II
40 Hok x 28.000,00 = 1.120.000,00
Bulan Maret 2016 Hari Libur Regu I
24 Hok x 33.000,00 = 792.000,00
Bulan Maret 2016 Hari Libur Regu II
24 Hok x 33.000,00 = 792.000,00
Bulan April 2016 Hari Kerja Regu I
44 Hok x 28.000,00 = 1.232.000,00
Bulan April 2016 Hari Kerja Regu II
44 Hok x 28.000,00 = 1.232.000,00
Bulan April 2016 Hari Libur Regu I
16 Hok x 33.000,00 = 528.000,00
Bulan April 2016 Hari Libur Regu II
16 Hok x 33.000,00 = 528.000,00
Bulan Mei 2016 Hari Kerja Regu I
44 Hok x 28.000,00 = 1.232.000,00
Bulan Mei 2016 Hari Kerja Regu II
Halaman 2144 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 193
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
44 Hok x 28.000,00 = 1.232.000,00
Bulan Mei 2016 Hari Libur Regu I
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Mei 2016 Hari Libur Regu II
16 Hok x 33.000,00 = 528.000,00
Bulan Juni 2016 Hari Kerja Regu I
36 Hok x 28.000,00 = 1.008.000,00
Bulan Juni 2016 Hari Kerja Regu II
40 Hok x 28.000,00 = 1.120.000,00
Bulan Juni 2016 Hari Libur Regu I
24 Hok x 33.000,00 = 792.000,00
Bulan Juni 2016 Hari Libur Regu II
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Juli 2016 Hari Kerja Regu I
44 Hok x 28.000,00 = 1.232.000,00
Bulan Juli 2016 Hari Kerja Regu II
48 Hok x 28.000,00 = 1.344.000,00
Bulan Juli 2016 Hari Libur Regu I
16 Hok x 33.000,00 = 528.000,00
Bulan Juli 2016 Hari Libur Regu II
16 Hok x 33.000,00 = 528.000,00
Bulan Agustus 2016 Hari Kerja Regu I
36 Hok x 28.000,00 = 1.008.000,00
Bulan Agustus 2016 Hari Kerja Regu II
36 Hok x 28.000,00 = 1.008.000,00
Bulan Agustus 2016 Hari Libur Regu I
16 Hok x 33.000,00 = 528.000,00
Bulan Agustus 2016 Hari Libur Regu II
12 Hok x 33.000,00 = 396.000,00
Bulan September 2016 Hari Kerja Regu I
44 Hok x 28.000,00 = 1.232.000,00
Bulan September 2016 Hari Kerja Regu II
40 Hok x 28.000,00 = 1.120.000,00
Bulan September 2016 Hari Libur Regu I
16 Hok x 33.000,00 = 528.000,00
Bulan September 2016 Hari Libur Regu II
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Oktober 2016 Hari Kerja Regu I
40 Hok x 28.000,00 = 1.120.000,00
Bulan Oktober 2016 Hari Kerja Regu II
44 Hok x 28.000,00 = 1.232.000,00
Bulan Oktober 2016 Hari Libur Regu I
16 Hok x 33.000,00 = 528.000,00
Bulan Oktober 2016 Hari Libur Regu II
16 Hok x 33.000,00 = 528.000,00
Bulan Nopember 2016 Hari Kerja Regu I
40 Hok x 28.000,00 = 1.120.000,00
Bulan Nopember 2016 Hari Kerja Regu II
40 Hok x 28.000,00 = 1.120.000,00
Bulan Nopember 2016 Hari Libur Regu I
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Nopember 2016 Hari Libur Regu II
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Bulan Desember 2016 Hari Kerja Regu I
Halaman 2145 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 194
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
45 Hok x 28.000,00 = 1.260.000,00
Bulan Desember 2016 Hari Kerja Regu II
36 Hok x 28.000,00 = 1.008.000,00
Bulan Desember 2016 Hari Libur Regu I
25 Hok x 33.000,00 = 825.000,00
Bulan Desember 2016 Hari Libur Regu II
20 Hok x 33.000,00 = 660.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.075.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 11 . 5 . 2 . 2
1.075.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 50 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.075.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja ATK
1 Paket x 1.075.000,00 = 1.075.000,00
149.768.750,00 Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setdakot Bogor
Keluaran : SK Tim Repeater
Target : 5 Orang
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 97.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 1
96.950.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 96.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 OB x 650.000,00 = 650.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00
Staf PPTK
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi pengamanan fungsi sandi/berita milik Pemerintah Kota Bogor
Pengarah
1 HOK x 350.000,00 = 350.000,00
Penanggungjawab (Eselon II)
1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00
Ketua (Gol, IV)
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris (Gol.IV)
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Anggota (Gol. III )
4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00
Anggota (Gol.II)
12 HOK x 125.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Pembawa acara
Pembawa acara (MC)
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Pembaca doa
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium petugas
Petugas sound system
Halaman 2146 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 195
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 HOK x 50.000,00 = 100.000,00
Petugas Kebersihan
2 HOK x 50.000,00 = 100.000,00
Petugas Dokumentasi
4 HOK x 50.000,00 = 200.000,00
Petugas Notulen
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Moderator
1 Materi x 400.000,00 = 400.000,00
Honorarium Tim Pengelola Repeater Kota Bogor
Penanggungjawab (Eselon III)
72 OB x 250.000,00 = 18.000.000,00
Ketua (Gol.IV)
72 OB x 250.000,00 = 18.000.000,00
Sekretaris (Gol.III)
72 OB x 175.000,00 = 12.600.000,00
Anggota (Gol.II)
216 OB x 125.000,00 = 27.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OB x 150.000,00 = 150.000,00
300.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Non-PNS
Petugas peliputan/wartawan
4 OK x 75.000,00 = 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 52.518.750,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2
5.571.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.671.250,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Paket x 1.121.250,00 = 1.121.250,00
Belanja Peralatan / Alat Tulis peserta Sosialisasi
Belanja Peralatan/Alat Tulis peserta sosialisasi
1 Paket x 3.550.000,00 = 3.550.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
Belanja Spanduk
3 Buah x 200.000,00 = 600.000,00
Biaya cetak foto
100 buah x 2.000,00 = 200.000,00
Biaya album foto
2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00
2.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03
Halaman 2147 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 196
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 2.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium tenaga ahli instruktur/narasumber sosialisasi
Narasumber eselon II
1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Narasumber eselon III
1 Materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.507.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 3.507.500,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Cetak modul peserta sosialisasi
Cetak modul peserta sosialisasi
115 Buku x 30.500,00 = 3.507.500,00
3.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan sosialisasi
Sewa ruang rapat/pertemuan sosialisasi
1 Hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
26.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 26.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja makanan dan minuman buka - sahur petugas santel
Belanja makanan dan minuman buka-sahur petugas santel
1 Paket x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
Belanja makanan dan minuman pelaksanaan sosialisasi
Jamuan Makan
145 Box x 30.000,00 = 4.350.000,00
Jamuan ringan
290 Box x 20.000,00 = 5.800.000,00
11.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.340.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Biaya Transport peserta sosialisasi
Uang Saku peserta sosialisasi
108 HOK x 105.000,00 = 11.340.000,00
327.300.000,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setdakot
Keluaran : Terkelolanya Administrasi Kepegawaian SKPD
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 221.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 . 5 . 2 . 1
221.000.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 220.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 OB x 650.000,00 = 650.000,00
PPTK
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
Halaman 2148 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 197
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Staff PPTK
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Penyusunan SOP Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat
Penanggung Jawab Eselon II
8 HOK x 300.000,00 = 2.400.000,00
Ketua Gol IV
8 HOK x 250.000,00 = 2.000.000,00
Sekretaris Gol III
8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00
Anggota Gol III
24 HOK x 150.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Tim Penyusun Analisis Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat
Penanggung Jawab Eselon II
11 HOK x 300.000,00 = 3.300.000,00
Ketua Gol IV
11 HOK x 250.000,00 = 2.750.000,00
Sekretaris Gol III
11 HOK x 175.000,00 = 1.925.000,00
Anggota Gol III
132 HOK x 150.000,00 = 19.800.000,00
Honorarium Tim Penyusun Uraian Tugas Pegawai di lingkup Sekretariat
Penanggung Jawab Eselon II
10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00
Ketua Gol IV
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
Sekretaris Gol III
10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00
Anggota Gol III
120 HOK x 150.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Tim Penyusun DUK dan Bazetting Formasi Kepegawaian Sekretariat
Penanggung JAwab Eselon II
5 HOK x 300.000,00 = 1.500.000,00
Ketua Gol IV
5 Hok x 250.000,00 = 1.250.000,00
Sekretaris
5 HOK x 175.000,00 = 875.000,00
Anggota Gol III
60 HOK x 150.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Tim Penyusun Usulan JFU Sekretariat
Penanggung Jawab
6 HOK x 300.000,00 = 1.800.000,00
Ketua Gol IV
6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00
Sekretaris Gol III
6 HOK x 175.000,00 = 1.050.000,00
Anggota Gol III
72 HOK x 150.000,00 = 10.800.000,00
Honorarium Tim Penyusun dan Pelaksanaan Verifikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Sekretariat
Penanggung Jawab Eselon II
Halaman 2149 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 198
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
8 HOK x 300.000,00 = 2.400.000,00
Ketua Gol IV
8 HOK x 250.000,00 = 2.000.000,00
Sekretaris Gol III
8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00
Anggota Gol III
96 HOK x 150.000,00 = 14.400.000,00
Honorarium Tim Verifikasi Data untuk bahan SKUMPTK sekretariat
Penanggung Jawab Eselon II
5 HOK x 300.000,00 = 1.500.000,00
Ketua Gol IV
5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00
Sekretaris Gol III
5 HOK x 175.000,00 = 875.000,00
Anggota Gol III
60 HOK x 150.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Tim Penyusun kenaikan Pangkat dan Verifikasi awal kenaikan Pangkat Sekretariat Periode April 2016
Penanggung Jawab eselon II
5 HOK x 300.000,00 = 1.500.000,00
Ketua Gol IV
5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00
Sekretaris Gol III
5 HOK x 175.000,00 = 875.000,00
Anggota Gol III
60 HOK x 150.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Tim Penyusun Kenaikan Pangkat dan Verifikasi awal kenaikan Pangkat Sekretariat Periode Oktober 2016
Penanggung Jawab Eselon II
5 HOK x 300.000,00 = 1.500.000,00
Ketua Gol IV
5 HOK x 250.000,00 = 1.250.000,00
Sekretaris Gol III
5 HOK x 175.000,00 = 875.000,00
Anggota Gol III
60 HOK x 150.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Tim Penyusun Analisa Jabatan Sekretariat
Penanggung Jawab Eselon II
11 HOK x 300.000,00 = 3.300.000,00
Ketua Gol IV
11 HOK x 250.000,00 = 2.750.000,00
Sekretaris Gol III
11 HOK x 175.000,00 = 1.925.000,00
Anggota Gol III
132 HOK x 150.000,00 = 19.800.000,00
Honorarium Tim Penyusun Evaluasi Jabatan Sekretariat
Penanggung Jawab Eselon II
10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00
Ketua Gol IV
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
Sekretaris Gol III
10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00
Anggota Gol III
Halaman 2150 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 199
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
120 HOK x 150.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pejabat Pengadaan
Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Honor Pejabat Pengadaan
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 106.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 . 5 . 2 . 2
999.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 999.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK
Belanja ATK
1 Paket x 999.000,00 = 999.000,00
49.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pihak Ketiga 49.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Belanja Jasa Sistem Absensi Elektronik
1 Paket x 49.100.000,00 = 49.100.000,00
6.801.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 6.801.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
17,755 lembar x 200,00 = 3.551.000,00
Penjilidan
130 buku x 25.000,00 = 3.250.000,00
49.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 49.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makan
988 HOK x 30.000,00 = 29.640.000,00
Belanja Snack
988 HOK x 20.000,00 = 19.760.000,00
13.102.595.300,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setdakot Bogor
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional OPD ( Honor Pegawai PNS, Alat Tulis Kantor, Cetakan, Alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan, biaya telepon, air, listrik, makanan dan minuman, perjalanan dinas, bahan bakar minyak, pakaian dinas
harian
Target : 100 persen
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 350.284.400,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1
Halaman 2151 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 200
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
163.150.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
4 OB x 750.000,00 = 3.000.000,00
PPTK
4 OB x 650.000,00 = 2.600.000,00
Staff PPTK
24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 143.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Yang Dibawah 50 Jt 1. PPK
200 OK x 150.000,00 = 30.000.000,00
Yang Dibawah 50 Jt 2. Pejabat Pengadaan
200 OK x 150.000,00 = 30.000.000,00
Yang Dibawah 50 Jt 3. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
200 OK x 150.000,00 = 30.000.000,00
Yang diatas 50jt - 200Jt 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
50 OK x 500.000,00 = 25.000.000,00
Yang diatas 50jt - 200Jt 2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
50 OK x 500.000,00 = 25.000.000,00
Yang diatas 200Jt - 5M 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00
Yang diatas 200Jt - 5M 1. Pejabat Penerima HAsil Pekerjaan - Ketua
3 OK x 200.000,00 = 600.000,00
Yang diatas 200Jt - 5M 1. Pejabat Penerima HAsil Pekerjaan - Sekretaris
3 OK x 150.000,00 = 450.000,00
Yang diatas 200Jt - 5M 1. Pejabat Penerima HAsil Pekerjaan - Anggota
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
167.994.400,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 167.994.400,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Pembayaran Gaji Honorer/Tidak Tetap
TKK D3
14 OB x 1.220.860,00 = 17.092.040,00
TKK S1
42 OB x 1.255.860,00 = 52.746.120,00
TKK SLTA
56 OB x 1.185.860,00 = 66.408.160,00
TKK SLTP
14 OB x 1.151.860,00 = 16.126.040,00
Halaman 2152 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 201
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
TKK SD
14 OB x 1.115.860,00 = 15.622.040,00
19.140.000,00 Uang Lembur 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 19.140.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Uang Lembur Hari Libur Kerja
Gol I
80 OK x 10.000,00 = 800.000,00
Gol II
480 OK x 13.000,00 = 6.240.000,00
Gol III
240 OK x 16.000,00 = 3.840.000,00
Gol IV
160 OK x 19.000,00 = 3.040.000,00
Hari Kerja
Gol I
60 OK x 5.000,00 = 300.000,00
Gol II
360 OK x 6.500,00 = 2.340.000,00
Gol III
180 OK x 8.000,00 = 1.440.000,00
Gol IV
120 OK x 9.500,00 = 1.140.000,00
Belanja Barang dan Jasa 12.752.310.900,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2
1.143.546.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 504.546.100,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Kegiatan
ATK
1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja ATK Pelaksanaan
Belanja ATK
1 Tahun x 503.346.100,00 = 503.346.100,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 150.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 290.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Tahun x 290.000.000,00 = 290.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 24.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Bahan BAkar Minyak/Gas
Gas Alam
12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 100.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Pembuatan Promosi, Miniatur Ikon, Lambang Kota Bogor 75.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Pendapatan Asli Daerah
Piala Walikota
Halaman 2153 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 202
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Piala Walikota
150 Buah x 500.000,00 = 75.000.000,00
690.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Makanan (termasuk Pakan Ternak) 190.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Bahan Makanan
Belanja Bahan Makanan (Sembako)
1 Tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Ruang kerja lingkup sekretariat, rumah dinas, ruang kerja Walikota serta Wakil Walikota
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Perlatan dan Perlengkapan Dapur 150.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Alat Dapur
(Ruang kerja lingkup sekretariat, rumah dinas, ruang kerja Walikota serta Wakil Walikota)
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan Kerja/Perlengkapan SAR 150.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20 Pendapatan Asli Daerah
untuk petugas piket Urdal, petugas keamanan dalam lingkup sekretariat, rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota
untuk petugas piket Urdal, petugas keamanan dalam lingkup sekretariat, rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
3.126.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 240.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Telepon
Belanja Telepon Sekretariat, Rumah Dinas dan Ruang Kerja Walikota, Wakil Walikota dan ULP
1 Tahun x 240.000.000,00 = 240.000.000,00
Belanja Air 480.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Air
Belanja Air Sekretariat, Rumah dinas, Mess Pemda, Mess Fraksi ABRI, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD
1 Tahun x 480.000.000,00 = 480.000.000,00
Belanja Listrik 1.980.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Listrik
Belanja Listrik Gedung Utama Walikota, Gedung Ruang Rapat I, Gedung Sekretariat, Gedung Siskomdagri, Rumah Dinas Walikota, Rumah dinas Wakil Walikota, Gedung Kemuning
Gading, Mess Kodya DT.II, Display indeks SPU I, Ruang Kendali ACTS, Display Indeks SPU 2
1 Tahun x 1.980.000.000,00 = 1.980.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Broadcast 80.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Kawat
Belanja Kawat Sekretariat, rumah dinas, dan ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota
1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 186.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2154 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 203
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Outsorcing
Outsorcing
1 Tahun x 186.000.000,00 = 186.000.000,00
Belanja Pajak Bumi dan Bangunan 60.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Pendapatan Asli Daerah
Belanja PBB
Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota
1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Jasa Hiburan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Pendapatan Asli Daerah
Jasa Hiburan
JAsa Hiburan
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
31.696.800,00 Belanja Premi Asuransi 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 14.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
120 OB x 117.500,00 = 14.100.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian 17.596.800,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 05 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Iuran JAminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
Belanja Iuran JAminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
120 OB x 146.640,00 = 17.596.800,00
715.650.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 664.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Bahan Bakar Minyak/GAs dan Pelumas
Belanja Bahan Bakar Minyak/GAs dan Pelumas
1 Tahun x 664.650.000,00 = 664.650.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 51.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Pendapatan Asli Daerah
Belanja STNK
Belanja STNK
34 Kendaraan x 1.500.000,00 = 51.000.000,00
514.295.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 500.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Belanja Cetak
1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Belanja Penggandaan 14.295.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
1 Tahun x 14.295.000,00 = 14.295.000,00
66.700.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 66.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Sewa Gedung
Belanja Sewa Gedung
1 Tahun x 66.700.000,00 = 66.700.000,00
15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2155 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 204
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Sewa Kendaraan
Belanja Sewa Kendaraan
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.217.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Meja Kursi 70.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Sewa Meja Kursi
Belanja Sewa Meja Kursi
2,335 Set x 30.000,00 = 70.050.000,00
Belanja Sewa Generator / Genset 112.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Sewa Generator
Belanja Sewa Generator
1 Tahun x 112.750.000,00 = 112.750.000,00
Belanja Sewa Tenda 770.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Sewa Tenda
Belanja Sewa Tenda
5,500 Set x 140.000,00 = 770.000.000,00
Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya 225.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Sewa sound sistem
Belanja Sewa sound sistem
300 Kali x 750.000,00 = 225.000.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin Ruangan 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Sewa Alat Pendingin Ruangan
Belanja Sewa Alat Pendingin Ruangan
50 Kali x 800.000,00 = 40.000.000,00
4.555.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 440.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Prasmanan VIP
4,000 Orang x 60.000,00 = 240.000.000,00
Snack VIP
8,000 Box x 25.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 4.115.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
Prasmanan VIP
49,000 Orang x 60.000,00 = 2.940.000.000,00
Snack VIP
35,000 Box x 25.000,00 = 875.000.000,00
Air Minum dalam kemasan
1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
349.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan kelengkapannya 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 150.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 38.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pakaian Sipil Harian
Belanja Pakaian Sipil Harian
40 Stel x 950.000,00 = 38.000.000,00
Halaman 2156 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 205
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 26.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pakaian Sipil Lengkap
Belanja Pakaian Sipil Lengkap
20 Stel x 1.300.000,00 = 26.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 135.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pakaian Dinas Harian
Belanja Pakaian Dinas Harian (Bahan)
270 Stel x 350.000,00 = 94.500.000,00
Ongkos Jahit
270 Stel x 150.000,00 = 40.500.000,00
20.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian Adat Daerah 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pakaian Adat Sunda
Belanja Pakaian Adat Sunda
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
307.623.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 307.623.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Tahun x 307.623.000,00 = 307.623.000,00
718.965.000,00 Peningkatan Kualitas Layanan Keprotokolan 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 322.510.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1
182.600.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 181.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
1 OB x 700.000,00 = 700.000,00
PPTK
4 OB x 600.000,00 = 2.400.000,00
Staf PPTK
24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
Honorarium Tingkat OPD
Penanggung Jawab (eselon II)
1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
Ketua (Gol.IV)
1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris
1 OK x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol III)
2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
Anggota (Gol.II)
3 OK x 125.000,00 = 375.000,00
Pembaca Doa
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Penanggung Jawab (eselon II)
Halaman 2157 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 206
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
Ketua (Gol.IV)
1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris (Gol.III)
1 OK x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol.III)
2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
Anggota (Gol.II)
3 OK x 125.000,00 = 375.000,00
Pembaca Doa
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium Tingkat Kisus Natadani dan Paskibraka
Penanggung Jawab (eselon II)
1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
Ketua (Gol.IV)
1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris (Gol.III)
1 OK x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota (Gol.III)
2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
Anggota (Gol.II)
3 OK x 125.000,00 = 375.000,00
Pembaca Doa
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium Pembawa Acara (MC)
Pembawa Acara PNS (Gol.III)
120 OK x 300.000,00 = 36.000.000,00
Pembawa Acara PNS (Gol.II)
240 OK x 300.000,00 = 72.000.000,00
Tingkat OPD
Moderator Eselon IV
1 Materi x 300.000,00 = 300.000,00
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Moderator Eselon IV
1 Materi x 300.000,00 = 300.000,00
Tingkat Kisus Natadani dan Paskibraka
Moderator Eselon IV
1 Materi x 300.000,00 = 300.000,00
Uang Lelah Kerja Petugas Pengantar Tamu Kunjungan
Golongan III
144 OK x 150.000,00 = 21.600.000,00
Golongan II
240 HOK x 125.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honor PPK dan PPHP < Rp.50jt
Honor PPK
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 HOK x 500.000,00 = 500.000,00
76.550.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 76.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Uang Lelah Kerja Non PNS
Halaman 2158 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 207
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Petugas Pengantar Tamu Non PNS
144 OK x 50.000,00 = 7.200.000,00
Uang Saku Non PNS Peserta Sosialisasi dari Paskibraka
Peserta Sosialisasi Non PNS
45 Orang x 50.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keprotokolan Outsourching
Petugas Master Of Ceremony (MC)
1 Paket x 67.100.000,00 = 67.100.000,00
63.360.000,00 Uang Lembur 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 63.360.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Golongan IV
Golongan IV
480 OK x 19.000,00 = 9.120.000,00
Golongan III
Golongan III
1,440 HOK x 16.000,00 = 23.040.000,00
Golongan II
Golongan II
2,400 HOK x 13.000,00 = 31.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 396.455.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2
8.288.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.688.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Pengelolaan Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 gram
6 Rim x 47.000,00 = 282.000,00
Stop Map Bahan Buffalo
100 Buah x 2.250,00 = 225.000,00
Buku Expedisi Ukuran Folio
1 Buah x 9.000,00 = 9.000,00
Ballpoint Faster
4 Lusin x 30.000,00 = 120.000,00
Bander Clip No.111
6 Dus x 5.500,00 = 33.000,00
Flash Disk 32 GB
1 Buah x 285.000,00 = 285.000,00
Isi Hekter
5 Pak x 25.000,00 = 125.000,00
Hekter Joyco
1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00
Cutter A. 300
2 Buah x 8.500,00 = 17.000,00
Isi Cutter L-150
4 Dus x 7.500,00 = 30.000,00
Clip Paper No.5
4 Dus x 6.000,00 = 24.000,00
Bander Clip No.155
5 Dus x 8.000,00 = 40.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Pelaksanaan Kegiatan
Tinta Printer Hitam Epson L 210
5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 2159 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 208
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tinta Printer Berwarna Epson L 210
3 Buah x 300.000,00 = 900.000,00
Kalkulator
1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00
Ballpoint Pilot Balliner
10 Lusin x 160.000,00 = 1.600.000,00
Bander Clip No. 260
10 Dus x 18.000,00 = 180.000,00
Lakban Ukuran 5"
30 Buah x 20.000,00 = 600.000,00
Double Tape Ukuran 2"
30 Buah x 15.600,00 = 468.000,00
Spidol Kecil
25 Buah x 1.800,00 = 45.000,00
Spidol
3 Lusin x 100.000,00 = 300.000,00
Amplop Polos Kecil
18 Dus x 15.000,00 = 270.000,00
Amplop Polos Besar
15 Dus x 25.000,00 = 375.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Biaya Dokumentasi
Biaya Cetak Foto
150 Buah x 2.000,00 = 300.000,00
Biaya Album Foto
6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00
10.200.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Pembuatan Spanduk
Pembuatan Spanduk
3 Buah x 200.000,00 = 600.000,00
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Taplak Baki Garuda
6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00
Taplak Meja Garuda Kecil
3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00
Taplak Meja Garuda Besar
3 Buah x 250.000,00 = 750.000,00
Bendera Start/Finish
2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00
Pakaian Batik Seragam Pengiriman Kontingen Hari Jadi Propinsi Jawa Barat
36 Stel x 150.000,00 = 5.400.000,00
Kerudung Wanita Pengiriman Kontingen Hari Jadi Propinsi Jawa Barat
20 Buah x 50.000,00 = 1.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21
Tingkat OPD
Halaman 2160 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 209
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Nara Sumber Eselon IV
2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Nara Sumber Eselon IV
2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00
Tingkat Kisus Natadani dan Paskibraka
Nara Sumber Eselon IV
2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.960.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 3.390.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pengadaan
Blanko SPPD Cetak 2 Muka
2 Rim x 70.000,00 = 140.000,00
Setting Card
50 Box x 65.000,00 = 3.250.000,00
Belanja Penggandaan 1.570.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Biaya Pengadaan Modul
Biaya Pengadaan Modul
7,850 Lembar x 200,00 = 1.570.000,00
27.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 27.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Lembur PNS Pelaksanaan Kegiatan
Jamuan Makan
540 Box x 30.000,00 = 16.200.000,00
Jamuan Makan Ringan
540 Box x 20.000,00 = 10.800.000,00
341.507.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 341.507.000,00 1.20 . 1.20.03 . 50 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Uang Saku Sosialisasi Keprotokolan dan Master of Ceremony (MC)
Uang Sosialisasi Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC)
1 Paket x 15.225.000,00 = 15.225.000,00
Paket Fullday/Halfday Sosialisasi Keprotokolan (PNS)
Paket Fullday/Halfday Sosialisasi Keprotokolan (PNS)
1 Paket x 56.118.000,00 = 56.118.000,00
Pengiriman Kontingen Pada Hari Jadi Propinsi Jawa Barat
Sewa Kendaraan Bis Besar Antar Kota Dalam Propinsi
2 Hari x 3.020.000,00 = 6.040.000,00
Penginapan/Hotel 1 Malam
19 Kamar x 436.000,00 = 8.284.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Bandung
1 Paket x 30.960.000,00 = 30.960.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan
1 Paket x 115.830.000,00 = 115.830.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pengembangan Wawasan Ke Sumatera Utara (Pemkot Medan)
Halaman 2161 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 210
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pengembangan Wawasan Ke Sumatera Utara (Pemkot Medan)
1 Paket x 109.050.000,00 = 109.050.000,00
8.858.435.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.03 . 51
3.795.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Tersedianya Prasarana kerja yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik Pengadaan Pick up min 2400 cc, pengadaan mesin tik manual, pengadaan mesin fotokopi.....................
Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 61.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1
61.700.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 61.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan
1. Kuasa Pengguna Anggaran (1 Orang x 1 Bulan)
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00
Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (2 OB x 12 Bulan)
24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
Uang Lelah
Honorarium Tim/ Panitia Tim Pendataan
1. Penangungjawab
20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00
2. Ketua
20 HOK x 200.000,00 = 4.000.000,00
Sekretaris
20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00
Anggota Golongan III (1 Orang)
20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00
Anggota Golongan II (6 Orang)
120 HOK x 125.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor Pengelola Kegiatan
1. Tinta Printer Black Canon CL 810
2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
2. Tinta Printer Color Canon CL811
2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00
3. Kertas HVS Folio 80 gr
3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00
4. Ballpoint
2 Lusin x 30.000,00 = 60.000,00
Belanja Modal 3.732.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3
Halaman 2162 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 211
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
200.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 03
BM Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up 200.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 03 . 09 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Alat alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
Pengadaan Pick Up min 2400 cc
1 Unit x 199.200.000,00 = 199.200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
94.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10
BM Pengadaan Mesin Tik 14.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Mesin Tik
Pengadaan Mesin Tik Manual
3 Unit x 4.750.000,00 = 14.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Pejabat Pengadaan Barang
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Mesin Fotocopy 79.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Mesin Fotocopy
Pengadaan Mesin Fotocopy
4 Unit x 19.675.000,00 = 78.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
2.333.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11
BM Pengadaan Filling Kabinet 35.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Filling Cabinet
Pengadaan Filling Cabinet
10 Unit x 3.500.000,00 = 35.000.000,00
Honorarium Tim Pengadan barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Halaman 2163 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 212
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
3. Pejabat Pengadaan Barang
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja cetak dan Pengandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan 56.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Alat Pendingin Ruangan
Pengadaan AC (Air Conditioner) 1 PK
5 Unit x 6.500.000,00 = 32.500.000,00
Pengadaan AC (Air Conditioner) 2 PK
3 Unit x 7.500.000,00 = 22.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Sound System 181.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Sound System
Pengadaan Sound System
2 Paket x 90.000.000,00 = 180.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja cetak dan pengggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Rak Arsip/Roll Opact 58.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Rak Arsip/ Roll Opact
Pengadaan Rak Arsip 5 Susun
15 Buah x 2.500.000,00 = 37.500.000,00
Pengadaan Rak Arsip Pintu Besi
5 Buah x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja cetak dan penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Televisi 2.001.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 11 . 11 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan TV
Pengadaan TV Seamles
4 Paket x 500.000.000,00 = 2.000.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
Halaman 2164 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 213
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
492.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12
BM Pengadaan Komputer/PC 198.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Komputer/ PC
Pengadaan Komputer
20 Unit x 9.850.000,00 = 197.000.000,00
Honorarium Tuim Pengadaan barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Komputer Note Book/PC Tablet 140.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Notebook
Pengadaan Notebook
9 Unit x 15.500.000,00 = 139.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja cetak dan penggandaan
Belanja Pengandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Printer 113.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Printer
Pengadaan Printer Dotmatrik
5 Unit x 8.500.000,00 = 42.500.000,00
Pengadaan Printer Multifungsi
20 Unit x 3.500.000,00 = 70.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Cetak dan Pengandaan
Belanja Pengandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan UPS/Stabilizer 31.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan UPS
Pengadaan UPS
20 Unit x 1.550.000,00 = 31.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
Halaman 2165 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 214
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
3. Pejabat Pengadaan Barang
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Kelengkapan Komputer/Flash Disk, Mouse, Keyboard, Harddisk, Speaker)
8.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Kelengkapan Komputer
Pengadaan Eksternal Hardisk
3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
3. Pejabat Pengadaan Barang
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
425.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13
BM Pengadaan Meja Kerja 196.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Meja Kerja
Pengadaan Workstation
24 Set x 8.125.000,00 = 195.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Meja Rapat 44.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Meja Rapat
Pengadaan Meja Rapat
5 Unit x 8.720.000,00 = 43.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
3. Pejabat Pengadaan Barang
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Pengadaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Kursi Kerja 66.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2166 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 215
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BM Pengadaan Kursi Kerja
Pengadaan Kursi Sandaran Sedang
24 Buah x 1.900.000,00 = 45.600.000,00
Pengadaan Kursi Sandaraan Tinggi
5 Buah x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
Honorarirum Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Cetak dan Pengandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Kursi Rapat 65.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Kursi Rapat
Pengadaan Kursi Lipat
50 Buah x 450.000,00 = 22.500.000,00
Pengadaan Kursi Susun
60 Buah x 700.000,00 = 42.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Sofa 52.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Sofa
Pengadaan Sofa
3 Set x 17.000.000,00 = 51.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
37.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 14
BM Pengadaan Dispenser 17.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Dispenser
Pengadaan Dispenser
3 Unit x 5.500.000,00 = 16.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
3. Pejabat Pengadaan Barang
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman 2167 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 216
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Kulkas 20.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Kulkas
Pengadaan Kulkas 2 Pintu
3 Buah x 6.500.000,00 = 19.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
3. Pejabat Pengadaan Barang
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
67.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 16
BM Pengadaan Proyektor 67.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Proyektor
Pengadaan Projector
5 Unit x 8.700.000,00 = 43.500.000,00
Pengadaan Screen Projector
5 Unit x 4.500.000,00 = 22.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
80.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 17
BM Pengadaan Telepon 14.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Telepon
Pengadaan Telepon
20 Unit x 700.000,00 = 14.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
2. Pejabat penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
3. Pejabat Pengadaan
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Faksimili 21.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Faximili
Pengadaan Faximili
6 Unit x 3.500.000,00 = 21.000.000,00
Halaman 2168 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 217
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
3. Pejabat Pengadaan
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
BM Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 44.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan HT
Pengadaan HT
7 Unit x 6.250.000,00 = 43.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1. Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
3. Pejabat Pengadaan Barang
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
5 Buku x 50.000,00 = 250.000,00
4.813.435.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Sekretariat Daerah
Keluaran : Honorarium Pelaksanaan Kegiatan
Target : 32 OB
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 48.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1
48.050.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 18.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honoraraium Pelaksanaan Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
2 OB x 750.000,00 = 1.500.000,00
Pelaksana Teknis Kegiatan
4 OB x 650.000,00 = 2.600.000,00
Staff PPTK
24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 29.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa < 50 Jt
Pejabat Pembuat Komitmen
30 OK x 150.000,00 = 4.500.000,00
Pejabat Pengadaan
30 OK x 150.000,00 = 4.500.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
30 OK x 150.000,00 = 4.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa > 50 Jt s.d 200 Jt
Pejabat Pembuat Komitmen
Halaman 2169 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 218
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15 OK x 500.000,00 = 7.500.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
15 OK x 500.000,00 = 7.500.000,00
HonorariumTim Pengadaan Barang dan jasa >200 juta sd 5 Milyar
Pejabat Pembuat Komitmen
1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
Panitia Penerima HAsil Pekerjaan 200 juta sd 5 Milyar
Ketua
1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
Anggota
1 OK x 100.000,00 = 100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.765.385.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2
1.185.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.185.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja ATK
1 Paket x 1.185.000,00 = 1.185.000,00
458.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Service 25.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Service Kendaraan Dinas
Belanja Service Kendaraan
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Suku Cadang
Belanja Suku Cadang
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Dan Pelumas
Belanja Pelumas
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Jasa Kir 3.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04
Belanja Jasa KIR
Belanja Jasa KIR
8 Kali x 450.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Asesoris Kendaraan 100.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Asesoris Kendaraan
Belanja Asesoris Kendaraan
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Pengecatan Kendaraan 80.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pengecatan Kendaraan Dinas
Belanja Pengecatan Dinas Atau Body Repair
1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.163.436.500,00 Belanja Pemeliharaan 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 481.436.500,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2170 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 219
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Di Lingkungan Sekretriat
Pemeliharaan Mesin TIK
1 Tahun x 20.226.300,00 = 20.226.300,00
Pemeliharan Mesin Foto Copy
1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Pemeliharaan APAR
1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Pemeliharaan Mesin Genset
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pemeliharaan Lampu Gantung Antik / Hias
1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan ( AC )
1 Tahun x 121.210.200,00 = 121.210.200,00
Pemeliharaan Alat-alat Elektronik
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Kantor Di Rumah Dinas jabaatn
Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan ( AC ) Di Rumah Dinas Jabatan
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pemeliharaan Water Heater
1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pemeliharaan Mesin GEnset
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pemeliharaan Alat-alat Elektronik
1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Pemeliharaan CCTV
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pemeliharaan Lampu gantung Antik / Hias
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer 175.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pemeliharaan Komputer
Belanja Pemlihharaan Personal Komputer dan Printer di Lingkungan Sekretariat
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Pemlihharaan Personal Komputer dan Printer di Rumah Dinas Jabatan
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Meubelair 85.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pemeliharaan Meubelair
Belanja Pemeliharaan Meubelair di Lingkungan Sekretariat
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Meubelair di rumah Dinas Jabatan
1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 16 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi
Pemeliharaan PABX
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pemeliharaan Repeater Puncak
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pemeliharaan Repeater Balaikota
1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Pemeliharaan Sirine Balaikota
Halaman 2171 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 220
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Pemeliharaan Dan Penggantian Suku Cadang Alat Komunikasi Dua Arah ( HT/RIG)
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah/ Taman 170.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 20 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pemeliharaan taman / tanah
Pemeliharaan Taman di Balaikota
1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
Pemeliharaan Taman di Rumah Dinas Jabatan Walikota
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Jabatan Wakil Walikota
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon 435.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24 Pendapatan Asli Daerah
Pemeliharaan instalasi listrik Lingkup Sekretriat
Penambahan daya listrik dan penggantian capasitor bank di gedung induk balaikota
1 Paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
Penggantian panel distribusi kontrol digital dan perubahan instalsi di gedung sekreatriat
1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
Pemeliharaan Instalasi Listrik Rumah Dinas Jabatan
Pemeliharaan instalasi listrik dan jaringan listrik di Area Rumah dinas jabatan Walikota
1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pemeliharaan instalasi listrik dan jaringan listrik di Area Rumah dinas jabatan Wakil Walikota
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pemeliharaan Instalas Telepon
Pemeliharaan Jaringan Pesawat Telepon
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Pemeliharaan Pesawat Telepon
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan 2.709.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25 Pendapatan Asli Daerah
Belanja pemeliharaan bangunan lingkup sekretariat
Pemeliharan Gedung Induk
1 Paket x 199.000.000,00 = 199.000.000,00
Pemeliharan Ruang Rapat 1
1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Pemeliharan Ruangan Sekretaris Daerah
1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pemeliharan Plaza Balaikota
1 Paket x 199.000.000,00 = 199.000.000,00
Pemeliharan dan Penataan Pagar Balai Kota
1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pemeliharan Ruangan Ass 1,2 dan 3
1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Pemeliharan Kamar mandi dan Pengecatan Pos PolPP
1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
Pemeliharan Kamar mandi Lantai 1 s/d 4 Sekretariat
1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
Pemeliharaan Ruangan Bagian Adalbang
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pemeliharaan Kecil Lainnya
Halaman 2172 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 221
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pemeliharaan Ruang BAgian Umum
1 paket x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
Pemeliharaan Plafon Lantai 1,2, 3
1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja pemelihraan bangunan lingkup rumah dinas jabatan
Pemeliharan dan Pengecatan Rumah Dinas Jabatan Walikota
1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
Pemeliharan dan Pengecatan Rumah Dinas Jabatan Wakil Walikota
1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Hewan / Ternak dan Tanaman 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 28 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pemelihraan Hewan Ternah dan Tanaman Di Rumah Dinas Jabatan
Belanja Pemelihraan Hewan Ternah dan Tanaman Di Rumah Dinas Jabatan
1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
142.163.500,00 Belanja Jasa Konsultasi 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 76.840.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Bangunan lingkup Sekretariat
1 Paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan lingkup Rumah Dinas Jabatan
1 Paket x 27.840.000,00 = 27.840.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 65.323.500,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Lingkup Sekretariat
1 Paket x 46.705.500,00 = 46.705.500,00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Lingkup Rumah Dinas Jabatan Walikota
1 Paket x 10.593.000,00 = 10.593.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Lingkup Rumah Dinas jabatan Wakil Walikota
1 Paket x 8.025.000,00 = 8.025.000,00
200.000.000,00 Penyusunan Standar Harga 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Standar Harga Barang dan Jasa T.A 2017
Target : 250 Buku
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 43.275.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 . 5 . 2 . 1
43.275.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 42.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor / Upah Bulanan
Staf PPTK : 2 orang
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Tim/ Panitia Penyusun SHT
Halaman 2173 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 222
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penanggung Jawab
15 HOK x 250.000,00 = 3.750.000,00
Ketua
15 HOK x 200.000,00 = 3.000.000,00
Sekretaris
15 HOK x 175.000,00 = 2.625.000,00
Anggota Golongan III (6 orang)
90 HOK x 150.000,00 = 13.500.000,00
Anggota Golongan II (4 Orang)
60 HOK x 125.000,00 = 7.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 156.725.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
Toner Printer HP Laser Jet P1505
1 Buah x 820.000,00 = 820.000,00
Kertas HVS Folio 70 gr
6 Rim x 40.000,00 = 240.000,00
Ballpoint
3 Lusin x 30.000,00 = 90.000,00
Karet Penghapus Besar
2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00
Pensil 2B
1 Lusin x 30.000,00 = 30.000,00
Lem Kertas Ukuran Sedang
2 Buah x 2.500,00 = 5.000,00
116.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pihak Ketiga 116.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Konsultansi Penyusunan Standar Harga Tertinggi
1 Paket x 116.100.000,00 = 116.100.000,00
39.425.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 37.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Belanja Cetak
250 Buku x 150.000,00 = 37.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.925.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaaan
Halaman 2174 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 223
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
9,625 Lembar x 200,00 = 1.925.000,00
50.000.000,00 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Penyusunan RKBMD dan RKPBMD di lingkungan Sekretariat Daerah
Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 47.030.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103 . 5 . 2 . 1
43.400.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 43.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor/ Upah bulanan
Staf PPTK
2 OB x 450.000,00 = 900.000,00
Honor Tim/ Panitia
1. Pengarah
20 HOK x 350.000,00 = 7.000.000,00
Penanggung jawab (Eselon III)
20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00
Ketua (Golongan III)
20 HOK x 200.000,00 = 4.000.000,00
Sekretaris ( Golongan III)
20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00
Anggota Golongan III
20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00
Anggota Golongan II
160 HOK x 125.000,00 = 20.000.000,00
3.630.000,00 Uang Lembur 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 3.630.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Uang Lembur PNS
Hari Kerja Golongan III
210 Jam x 8.000,00 = 1.680.000,00
Hari Kerja Golongan II
300 Jam x 6.500,00 = 1.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.970.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103 . 5 . 2 . 2
990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 990.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor Pengelola Kegiatan
Toner Printer HP Laser Jet P1505
1 Buah x 810.000,00 = 810.000,00
Kertas HVS Folio 70 gr
3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00
Ballpoint
2 Lusin x 30.000,00 = 60.000,00
1.980.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.980.000,00 1.20 . 1.20.03 . 51 . 103 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman 2175 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 224
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaaan
10 Buku x 198.000,00 = 1.980.000,00
2.275.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 . 1.20.03 . 53
50.000.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 1.20 . 1.20.03 . 53 . 05 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setdakot Bogor
Keluaran : - Tersedianya buku Lakip 2016, Tersedianya buku LPPD 2015, tersedianya buku LKPJ 2015, tersedianya buku Renja 2017
Target : 1 dokumen
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 38.225.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1
38.225.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 38.225.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Pengelola Kegiatan
Staff PPTK
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Honor Tim Penyusun LKPJ
Penanggungjawab
3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00
Ketua Gol IV
3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00
Sekretaris Gol III
3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00
Anggota Gol III
36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00
Honor Tim Penyusun LAKIP
Penanggung Jawab ( Eselon II )
4 HOK x 300.000,00 = 1.200.000,00
Ketua Gol IV
4 HOK x 250.000,00 = 1.000.000,00
Sekretaris Gol III
4 HOK x 175.000,00 = 700.000,00
Anggota Gol III
48 Hok x 150.000,00 = 7.200.000,00
Honor Tim Penyusun Renja
Penanggung Jawab Eselon II
3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00
Ketua Gol IV
3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00
Sekretaris Gol III
3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00
Anggota Gol III
36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00
Honor Tim Penyusun LPPD
Penanggung Jawab Eselon II
3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00
Ketua Gol IV
3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00
Sekretaris Gol III
Halaman 2176 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 225
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00
Anggota Gol III
36 HOK x 150.000,00 = 5.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 11.775.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2
1.175.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.175.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor
ATK
1 paket x 1.175.000,00 = 1.175.000,00
2.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Penggandaan
Penggandaan
4,500 lembar x 200,00 = 900.000,00
Penjilidan
80 Buku x 25.000,00 = 2.000.000,00
7.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 7.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makan Minum Kegiatan
Belanja Snack
142 Hok x 20.000,00 = 2.840.000,00
Belanja Makan
162 HOK x 30.000,00 = 4.860.000,00
325.000.000,00 Penyusunan LPPD, EPPD, dan ILPPD 2015 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : 1. Tersusunnya LPPD, ILPPD dan EPPD Tahun 2015, sesuai PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 6/2008 & Permendagri No. 73/2009
Target : 50 Buku
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 131.225.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1
131.225.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 130.625.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
Staf PPTK
3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00
Honor Tim Penyusun LPPD & EPPD 2015
Ketua ( Gol IV )
15 HOK x 250.000,00 = 3.750.000,00
Sekretaris ( Gol IV)
15 HOK x 200.000,00 = 3.000.000,00
Anggota Tim Penyusun SKPD : - Gol III
360 HOK x 150.000,00 = 54.000.000,00
Anggota Tim Penyusun Tk. Kota : - Gol III
250 HOK x 150.000,00 = 37.500.000,00
Halaman 2177 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 226
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Anggota Tim Penyusun Tk. Kota : - Gol II
125 HOK x 125.000,00 = 15.625.000,00
Anggota Tim Penyusun Tk. Kota : - Gol I
25 HOK x 100.000,00 = 2.500.000,00
Honor Tim Penyusun ILPPD ( Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
Ketua (Gol IV)
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
Sekretaris (Gol IV)
10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00
Anggota Tim Penyusun ILPPD : - Gol III
30 HOK x 150.000,00 = 4.500.000,00
Anggota Tim Penyusun ILPPD : - Gol II
30 HOK x 125.000,00 = 3.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 HOK x 150.000,00 = 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 193.775.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2
856.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 856.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan
Kertas Folio HVS 80 gram
8 Rim x 48.000,00 = 384.000,00
Kwitansi Umum Ukuran Besar
2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00
CD RW Merk Verbatim isi 50 buah
1 Buah x 160.000,00 = 160.000,00
Ballpoint
2 Lusin x 30.000,00 = 60.000,00
Box File Plastik
6 Buah x 12.000,00 = 72.000,00
Stop Map Folio
100 Buah x 1.700,00 = 170.000,00
68.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard, spanduk)
68.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Biaya Sosialisasi ILPPD
a. Harian Radar Bogor
1 kali x 33.000.000,00 = 33.000.000,00
b. Harian Jurnal Bogor
1 kali x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
c. Harian Pakuan Raya
1 kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Halaman 2178 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 227
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
10.979.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 7.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
- Cetak Buku LPPD
50 Buku x 130.000,00 = 6.500.000,00
- Cetak Buku EPPD
10 Buku x 75.000,00 = 750.000,00
Belanja Penggandaan 3.729.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
- Foto copy
18,645 Lembar x 200,00 = 3.729.000,00
60.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 60.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan Penyusunan
Jamuan Makan
951 Box x 30.000,00 = 28.530.000,00
Jamuan Ringan
951 Box x 20.000,00 = 19.020.000,00
Belanja Makan Minum Kegiatan Evaluasi LPPD 2015 per triwulan
Jamuan makan
250 Box x 30.000,00 = 7.500.000,00
Jamuan Ringan
250 Box x 20.000,00 = 5.000.000,00
53.890.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.890.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Perjalanan Dinas ke Bandung dan DKI Jakarta dan Surabaya (Jawa Timur)
1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
- Akomodasi Tim Penyusun
30 kamar x 463.000,00 = 13.890.000,00
400.000.000,00 Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2015 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : 1. Tersusunnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor Tahun 2014
Target : 100 buku
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 232.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 1
232.900.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 232.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
PPTK
3 OB x 500.000,00 = 1.500.000,00
Honor Tim Penyusun LKPJ Tk. Kota
Halaman 2179 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 228
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Penanggung Jawab
25 HOK x 300.000,00 = 7.500.000,00
Ketua (Gol IV)
25 HOK x 250.000,00 = 6.250.000,00
Sekretaris (Gol IV)
30 HOK x 200.000,00 = 6.000.000,00
Anggota Tim Penyusun Tingkat SKPD
180 HOK x 150.000,00 = 27.000.000,00
Anggota Tim Penyusun - Gol III
780 HOK x 150.000,00 = 117.000.000,00
Anggota Tim Penyusun - Gol II
150 HOK x 125.000,00 = 18.750.000,00
Anggota Tim Penyusun - Gol I
30 HOK x 100.000,00 = 3.000.000,00
Anggota Tim Penyusun Program Prioritas - Gol IV
90 HOK x 175.000,00 = 15.750.000,00
Anggota Tim Penyusun Program Prioritas - Gol III
90 HOK x 150.000,00 = 13.500.000,00
Anggota Tim Penyelaras Akhir - Gol IV
90 HOK x 175.000,00 = 15.750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
- Pejabat Pengadaan
3 HOK x 150.000,00 = 450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 167.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2
1.970.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.970.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Pelaksanaan Kegiatan
Kertas Folio HVS 80 gram
10 Rim x 48.000,00 = 480.000,00
Tinta Printer Canon P2700 (PG 810-Black)
4 Buah x 220.000,00 = 880.000,00
Stop Map Folio Buffalo
100 Buah x 1.700,00 = 170.000,00
CD RW
50 Buah x 8.400,00 = 420.000,00
Binder Clip No. 260
2 Dus x 10.000,00 = 20.000,00
21.830.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
- Cetak Buku LKPJ
100 Buku x 150.000,00 = 15.000.000,00
Halaman 2180 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 229
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
- Cetak Buku Kecil
60 Buku x 50.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.830.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto Copy
19,150 lembar x 200,00 = 3.830.000,00
65.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 65.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja makanan & minuman Kegiatan
Jamuan makan
1,300 Box x 30.000,00 = 39.000.000,00
Jamuan Ringan
1,300 Box x 20.000,00 = 26.000.000,00
78.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dalam Daerah
Fullday (Pelaksanaan Asistensi data SKPD)
260 Paket x 280.000,00 = 72.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas ke Jakarta, Bandung, Sukabumi, Depok
1 paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
400.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : 1. Penajaman penggunaan anggaran 2014
Target : 2 Kali - Pelaksanaan
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 43.040.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1
43.040.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 41.040.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honor Bulanan
Staf PPTK
2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00
Honor Tim Teknis Honorarium Panitia Penyelenggaraan Rakerda
Penanggung Jawab (Gol IV)
8 HOK x 300.000,00 = 2.400.000,00
Ketua (Gol IV)
8 HOK x 250.000,00 = 2.000.000,00
Sekretaris (Gol III)
8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00
Bidang- Bidang Anggota 1. Bidang Acara Koordinator (Gol III)
8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00
Anggota Gol. II
Halaman 2181 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 230
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00
2. Bidang Logistik Koordinator (Gol III)
8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00
Anggota Gol. II
32 HOK x 125.000,00 = 4.000.000,00
Anggota Gol. I
8 HOK x 100.000,00 = 800.000,00
3. Bidang Sekretariat Koordinator ( Gol III )
8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00
Anggota Gol. II
40 HOK x 125.000,00 = 5.000.000,00
Bidang Materi Koordinator (Gol III)
8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00
Anggota Gol. III
16 HOK x 150.000,00 = 2.400.000,00
Anggota Gol. II
16 HOK x 125.000,00 = 2.000.000,00
Bidang Visualisasi Koordinator (Gol III)
8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00
Anggota Gol III
8 HOK x 150.000,00 = 1.200.000,00
Notulen dan Perumusan Hasil
8 HOK x 130.000,00 = 1.040.000,00
Moderator Eselon II
16 HOK x 550.000,00 = 8.800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
PPK
2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 356.960.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2
16.041.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 15.241.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor Staf PPTK
Kertas Folio HVS 80 gr
8 Rim x 40.000,00 = 320.000,00
Amplop Besar
2 Dus x 15.000,00 = 30.000,00
Pensil 2B
1 Lusin x 33.000,00 = 33.000,00
Kwitansi Umum
4 Buah x 4.500,00 = 18.000,00
Halaman 2182 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 231
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Flash Disk 16 GB
2 Buah x 145.000,00 = 290.000,00
Ballpoint Faster CX-600
4 Lusin x 22.500,00 = 90.000,00
Stopmap Folio Diamond
50 Buah x 1.200,00 = 60.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Rakerda
Buku Agenda Kerja
325 Buah x 40.000,00 = 13.000.000,00
Toner Printer HP
1 Buah x 800.000,00 = 800.000,00
Ballpoint Bolliner
4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Spanduk
Spanduk
4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00
19.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 19.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Penyaji Penyelenggara Rakerda
- Narasumber Eselon I
4 materi x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
- Narasumber Eselon II
10 materi x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
- Narasumber Eselon III
4 materi x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.011.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.011.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto copy
10,055 lembar x 200,00 = 2.011.000,00
14.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Sewa Ruang Rapat
Sewa Ruang Rapat
4 hari x 3.500.000,00 = 14.000.000,00
9.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan
Jamuan Makan
190 HOK x 30.000,00 = 5.700.000,00
Jamuan Ringan
190 HOK x 20.000,00 = 3.800.000,00
296.408.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 296.408.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Uang saku peserta
Halaman 2183 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 232
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
400 HOK x 150.000,00 = 60.000.000,00
Akomodasi Panitia
16 HOK x 463.000,00 = 7.408.000,00
Fullboard Peserta
200 paket x 703.000,00 = 140.600.000,00
Fullboard Walikota/Wakil Walikota
2 paket x 900.000,00 = 1.800.000,00
Fullday Peserta
200 paket x 280.000,00 = 56.000.000,00
Fullday Walikota/ Wakil Walikota
2 paket x 300.000,00 = 600.000,00
Uang saku peserta
200 HOK x 150.000,00 = 30.000.000,00
1.100.000.000,00 Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : KOTA BOGOR
Keluaran : 1. TERLAKSANANYA BUKU EVALUASI KINERJA BUMD KOTA BOGOR TAHUN 2015 (4 BUMD)
Target : 1 DOKUMEN
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 143.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 1
135.100.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 129.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
HONOR PENGELOLA KEGIATAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
6 OB x 750.000,00 = 4.500.000,00
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00
STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00
HONOR TIM TEKNIS PEMBAHASAN EVALUASI KINERJA BUMD KOTA BOGOR
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00
KETUA (GOL IV)
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
SEKRETARIS ( GOL IV)
10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00
ANGGOTA (GOL IV : 2 ORANG)
20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00
ANGGOTA (GOL III : 9 ORANG)
90 HOK x 150.000,00 = 13.500.000,00
ANGGOTA (GOL II : 1 ORANG)
10 HOK x 125.000,00 = 1.250.000,00
HONOR TIM TEKNIS PEMBAHASAN HASIL PENILAIAN SOP BUMD KOTA BOGOR
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00
KETUA (GOL IV)
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
SEKRETARIS ( GOL IV)
10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 2184 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 233
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
ANGGOTA (GOL IV : 2 ORANG)
20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00
ANGGOTA (GOL III : 9 ORANG)
90 HOK x 150.000,00 = 13.500.000,00
ANGGOTA (GOL II : 1 ORANG)
10 HOK x 125.000,00 = 1.250.000,00
HONOR TIM TEKNIS KAJIAN PEMBENTUKAN BUMD PARKIR
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00
KETUA (GOL IV)
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
SEKRETARIS ( GOL IV)
10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00
ANGGOTA (GOL IV : 2 ORANG)
20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00
ANGGOTA (GOL II : 1 ORANG)
10 HOK x 125.000,00 = 1.250.000,00
ANGGOTA (GOL III : 9 ORANG)
90 HOK x 150.000,00 = 13.500.000,00
HONOR TIM TEKNIS KAJIAN PENDIRIAN BUMD BIDANG TELEKOMUNIKASI
PENANGGUNG JAWAB (ESELON II)
10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00
KETUA (GOL IV)
10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00
SEKRETARIS ( GOL IV)
10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00
ANGGOTA (GOL IV : 2 ORANG)
20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00
ANGGOTA (GOL III : 9 ORANG)
90 HOK x 150.000,00 = 13.500.000,00
ANGGOTA (GOL II : 1 ORANG)
10 HOK x 125.000,00 = 1.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
HONOR TIM PENGADAAN JASA LAINNYA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1 PAKET x 600.000,00 = 600.000,00
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (KETUA)
1 PAKET x 200.000,00 = 200.000,00
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (SEKRETARIS)
1 PAKET x 150.000,00 = 150.000,00
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (ANGGOTA)
1 PAKET x 100.000,00 = 100.000,00
HONOR TIM PENGADAAN JASA LAINNYA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3 PAKET x 700.000,00 = 2.100.000,00
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (KETUA)
3 PAKET x 300.000,00 = 900.000,00
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (SEKRETARIS)
3 PAKET x 250.000,00 = 750.000,00
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (ANGGOTA)
3 PAKET x 200.000,00 = 600.000,00
Halaman 2185 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 234
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
8.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
HONOR PELAKSANAAN KEGIATAN NON PNS
HONOR TIM TEKNIS PEMBAHASAN HASIL PENILAIAN SOP BUMD KOTA BOGOR (ANGGOTA : 8 ORANG)
80 HOK x 100.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 956.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2
1.148.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.148.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
BELANJA ATK PENGELOLA KEGIATAN
AMPLOP POLOS KECIL
2 DUS x 15.000,00 = 30.000,00
KWITANSI UMUM BESAR
2 BUKU x 6.000,00 = 12.000,00
BALLPOINT
1 LUSIN x 30.000,00 = 30.000,00
KERTAS HVS FOLIO 80 GR
3 RIM x 47.000,00 = 141.000,00
FLASH DISK
1 BUAH x 85.000,00 = 85.000,00
STOPMAP FOLIO
60 BUAH x 2.250,00 = 135.000,00
SNEL HEKTER FOLIO
60 BUAH x 3.000,00 = 180.000,00
TIP EX
2 SET x 7.500,00 = 15.000,00
TINTA PRINTER CANON PG 810 BLACK
2 BUAH x 260.000,00 = 520.000,00
31.552.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 31.552.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PENGGANDAAN
FOTOCOPY
7,760 LEMBAR x 200,00 = 1.552.000,00
BUKU EVALUASI KINERJA BUMD KOTA BOGOR
100 BUKU x 100.000,00 = 10.000.000,00
BUKU HASIL PENILAIAN SOP BUMD KOTA BOGOR
100 BUKU x 100.000,00 = 10.000.000,00
BUKU KAJIAN PEMBENTUKAN BUMD PARKIR
50 BUKU x 100.000,00 = 5.000.000,00
BUKU KAJIAN PENDIRIAN BUMD BIDANG TELEKOMUNIKASI
50 BUKU x 100.000,00 = 5.000.000,00
37.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 37.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
RAPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
JAMUAN MAKAN
750 ORANG x 30.000,00 = 22.500.000,00
Halaman 2186 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 235
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
JAMUAN RINGAN
750 ORANG x 20.000,00 = 15.000.000,00
36.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
KOORDINASI KE PROV JAWA BARAT, DKI JAKARTA, DAN LUAR PROV JABAR TERMASUK UANG HARIAN, TRANSPORTASI, DAN AKOMODASI
1 PAKET x 36.700.000,00 = 36.700.000,00
850.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 850.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 53 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Pendapatan Asli Daerah
JASA KONSULTANSI PENELITIAN
BUKU EVALUASI KINERJA BUMD KOTA BOGOR (4 BUMD)
1 LS x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
BUKU HASIL PENILAIAN SOP BUMD KOTA BOGOR
1 LS x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
BUKU KAJIAN PEMBENTUKAN BUMD PARKIR
1 LS x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
BUKU KAJIAN PENDIRIAN BUMD BIDANG TELEKOMUNIKASI
1 LS x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.385.000.000,00 Pengendalian Pembangunan 1.20 . 1.20.03 . 54
125.000.000,00 Pengendalian Administrasi Pembangunan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 82.975.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1
82.975.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 82.975.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
4 OB x 650.000,00 = 2.600.000,00
PPTK
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
Staf PPTK
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Tim Pengendali Pembangunan Administrasi Pekerjaan Jasa Konstruksi
Penanggungjawab Eselon III
6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00
Ketua Gol. III
10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00
Anggota Gol. III 3 orang
54 HOK x 150.000,00 = 8.100.000,00
Anggota Gol. II 1 orang
18 HOK x 125.000,00 = 2.250.000,00
Honorarium Tim Pengendali Pembangunan Administrasi Pekerjaan Jasa Konsultasi
Penanggungjawab Eselon III
6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00
Ketua Gol. III
Halaman 2187 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 236
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00
Anggota Gol. III 3 orang
54 HOK x 150.000,00 = 8.100.000,00
Honorarium Tim Pengendali Pembangunan Administrasi Pekerjaan Jasa Pengadaan Barang
Penanggungjawab Eselon III
6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00
Ketua Gol. IV
18 HOK x 250.000,00 = 4.500.000,00
Anggota Gol. III 3 Orang
72 HOK x 150.000,00 = 10.800.000,00
Honorarium Tim Pemilahan/ Penatausahaan FST-I
Pengarah Eselon II
3 HOK x 350.000,00 = 1.050.000,00
Penanggungjawab Eselon III
3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00
Ketua Gol. III
3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00
Anggota Gol. III 4 Orang
12 HOK x 150.000,00 = 1.800.000,00
Anggota Gol. II 3 Orang
9 HOK x 125.000,00 = 1.125.000,00
Honorarium Tim Monitoring Pengendali Pembangunan
Penanggungjawab Eselon III
8 HOK x 250.000,00 = 2.000.000,00
Ketua Gol. III
8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00
Anggota Gol. III 4 Orang
32 HOK x 150.000,00 = 4.800.000,00
Honorarium Tim Sosialisasi Pengendalian Pembangunan
Pengarah Eselon II
2 HOK x 350.000,00 = 700.000,00
Penanggungjawab Eselon III
2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
Ketua Gol. III
2 HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Anggota Gol. III 12 Orang
24 HOK x 150.000,00 = 3.600.000,00
Anggota Gol. II 4 Orang
8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 42.025.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2
2.836.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 2.836.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Pengelola Kegiatan
Tinta Printer HP Black Ink Cartridge 920
1 Buah x 184.000,00 = 184.000,00
Tinta Printer HP Cyan Ink Cartridge 920XL
3 Buah x 139.000,00 = 417.000,00
Kertas HVS Folio 80 Gr
2 Tim x 46.000,00 = 92.000,00
Amplop Polos Kecil
2 Dus x 15.000,00 = 30.000,00
Halaman 2188 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 237
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kwitansi Uk. Kecil
2 Buah x 3.000,00 = 6.000,00
Snel Hekter Folio Plastik
5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00
Box File Plastik
6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00
ATK Pelaksanaan Kegiatan
Tinta Printer HP Black Ink Cartridge 920
3 Buah x 184.000,00 = 552.000,00
Tinta Printer HP Cyan Ink Cartridge 920XL
9 Buah x 139.000,00 = 1.251.000,00
Kertas HVS Folio 80 Gr
4 Rim x 46.000,00 = 184.000,00
7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 7.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Pengajar
Narasumber Eselon II
2 Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
Narasumber Eselon III
2 Materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Penceramah Eselon II
2 Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
5.660.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 5.660.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Buku Serah Terima Kegiatan (FST-I)
15 Buku x 80.000,00 = 1.200.000,00
Buku Laporan Monitoring
18 Buku x 50.000,00 = 900.000,00
Buku Berita Acara Pekerjaan Fisik dan Non Fisik
15 Buku x 80.000,00 = 1.200.000,00
Buku Laporan Tahunan
5 Buku x 100.000,00 = 500.000,00
Buku Jurnal Pengendalian
12 Eksemplar x 30.000,00 = 360.000,00
Kuisioner
500 Eksemplar x 3.000,00 = 1.500.000,00
19.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 19.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makan Minum sosialisasi
Jamuan Makan
150 Perorang x 30.000,00 = 4.500.000,00
Jamuan Ringan
150 Perorang x 20.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makan Minum Rapat Teknis
Jamuan Makan
240 Perorang x 30.000,00 = 7.200.000,00
Jamuan Ringan
240 Perorang x 20.000,00 = 4.800.000,00
Halaman 2189 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 238
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6.029.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.029.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luaar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta, Lingkup Prop.JaBar, Luar Prop. Jabar)
1 Paket x 6.029.000,00 = 6.029.000,00
1.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Komputer 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pemeliharaan komputer
Belanja Pemeliharaan Komputer (Belanja Anti Virus)
1 Licence x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
300.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 153.125.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1
153.125.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 151.775.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan
KPA (1 org x 2 bln)
2 OB x 650.000,00 = 1.300.000,00
PPTK (1 org x 6 bln)
6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00
Staf PPTK ( 1 org x 12 bln)
12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Buku Tahunan
Penanggungjawab (Eselon II)
8 HOK x 300.000,00 = 2.400.000,00
Ketua
8 HOK x 250.000,00 = 2.000.000,00
Sekretaris
8 HOK x 200.000,00 = 1.600.000,00
Anggota Gol III (5 org x 8 hr)
40 HOK x 150.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium TIm Penyusunan Buku Laporan Bulanan
Ketua
22 HOK x 250.000,00 = 5.500.000,00
Anggota Gol III (4 org x 22 hr) (perbulan 2 hr selama 11 bln)
88 HOK x 150.000,00 = 13.200.000,00
Honorarium TIm Monitoring Realisasi Kegiatan SKPD
Penanggungjawab (3 hr x 11 bln)
33 HOK x 250.000,00 = 8.250.000,00
Ketua ( 3 hr x 11 bln)
33 HOK x 250.000,00 = 8.250.000,00
Anggota 1. Gol III (13 org x 3 hr x 11 bln)
429 HOK x 150.000,00 = 64.350.000,00
Anggota Gol II (3 org x 3 hr x 11 bln)
99 HOK x 125.000,00 = 12.375.000,00
Honorarium Evaluasi Triwulanan
Ketua
Halaman 2190 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 239
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00
Anggota Gol III (13 org x 4 )
52 OK x 150.000,00 = 7.800.000,00
Anggota Gol II (3 org x 4 )
12 OK x 125.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Rapat Koordinasi MOnev ON Line
Ketua (2 Triwulan)
2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
Anggota Gol III (13 org x 2 )
26 OK x 150.000,00 = 3.900.000,00
Anggota Gol II (3 org x 2 )
6 OK x 125.000,00 = 750.000,00
Honorarium Moderator
Rapat Evaluasi Triwulanan Eselon IV
4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00
Rapat Koordinasi Monev On Line Eselon IV
2 OK x 300.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen
3 OK x 150.000,00 = 450.000,00
Pejabat Pengadaan
3 OK x 150.000,00 = 450.000,00
Penerima Hasil Pekerjaan
3 OK x 150.000,00 = 450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 146.875.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2
1.062.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.062.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Kegiatan
Kertas HVS folio 80 Gram
10 rim x 46.000,00 = 460.000,00
Kertas HVS Kwarto 80 Gram
10 Rim x 44.000,00 = 440.000,00
Amplop Besar
4 Dus x 15.000,00 = 60.000,00
Isi Hekter Kecil
1 Pak x 20.000,00 = 20.000,00
Kertas Tempel
4 Buah x 7.000,00 = 28.000,00
Kwitansi
5 Buah x 5.000,00 = 25.000,00
Hekter No. 10
2 Buah x 14.500,00 = 29.000,00
25.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 25.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Rapat Evaluasi Triwulan
Eselon II (1 org x 4)
4 OK x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
Eselon III (4 org x 4)
16 OK x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
Halaman 2191 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 240
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Rapat Koordinasi Monev On Line
Eselon II (1 org x 2)
2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
Eselon III (1 org x 2)
2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
13.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 13.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak Buku Bulanan
Belanja Cetak Buku Bulanan
70 Buku x 100.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Cetak Buku Tahunan
50 Buku x 135.000,00 = 6.750.000,00
85.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Jamuan Makan
1,700 HOK x 30.000,00 = 51.000.000,00
Jamuan Ringan
1,700 HOK x 20.000,00 = 34.000.000,00
21.563.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.563.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta, Bandung, Jawa Barat)
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta, Bandung, Jawa Barat)
1 Paket x 21.563.000,00 = 21.563.000,00
150.000.000,00 Penyusunan Standar Biaya 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 55.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1
55.750.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 55.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Staf PPTK (2 org)
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Standar Biaya
Penanggungjawab
20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00
Ketua
20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00
Sekretaris
20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00
Anggota (9 org x 20 hr)
180 HOK x 150.000,00 = 27.000.000,00
Honorarium Tim Sosialisasi
Penanggungjawab
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Ketua
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Halaman 2192 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 241
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Anggota Gol. III (13 org)
13 HOK x 150.000,00 = 1.950.000,00
Anggota Gol. II (4 org)
4 HOK x 125.000,00 = 500.000,00
Moderator
1 HOK x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 94.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2
9.316.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 9.316.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 80 Gram
12 RIm x 46.000,00 = 552.000,00
Kertas HVS Kwarto 80 Gram
10 Rim x 44.000,00 = 440.000,00
Ballpoint
2 Dus x 30.000,00 = 60.000,00
Amplop Besar
3 Dus x 15.000,00 = 45.000,00
Isi Hekter Kecil
2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00
Kwitansi
2 Buku x 5.000,00 = 10.000,00
Cutter
2 Buah x 7.000,00 = 14.000,00
Amplop Kecil
2 Pak x 15.000,00 = 30.000,00
Belanja ATK Kegiatan Sosialisasi
Map Plastik Besar
250 Buah x 15.000,00 = 3.750.000,00
Ballpoint
250 Buah x 5.000,00 = 1.250.000,00
NoteBook
250 Buah x 5.000,00 = 1.250.000,00
CDR
250 Buah x 7.500,00 = 1.875.000,00
4.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 4.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Narasumber Sosialisasi
Eselon III
1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Eselon IV
5 OK x 750.000,00 = 3.750.000,00
28.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 16.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Buku Standar Biaya
200 Buku x 80.000,00 = 16.000.000,00
Belanja Penggandaan 12.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Halaman 2193 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 242
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Buku Standar Biaya Untuk Sosialisasi
250 Buku x 50.000,00 = 12.500.000,00
27.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 27.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Jamuan Ringan
550 HOK x 20.000,00 = 11.000.000,00
Jamuan Makan
550 HOK x 30.000,00 = 16.500.000,00
24.184.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.184.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Prop. Jawa Barat dan Luar Prop. Jawa Barat)
1 Paket x 24.184.000,00 = 24.184.000,00
225.000.000,00 Penyelenggaraan e-Procurement 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Keluaran : Belanja Internet
Target : 12 bulan
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 24.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1
24.750.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 23.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
2 Orang/bulan x 650.000,00 = 1.300.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
6 Orang/bulan x 550.000,00 = 3.300.000,00
Staf PPTK
24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi
Penanggung Jawab
2 Orang/HOK x 250.000,00 = 500.000,00
Ketua
2 Orang/HOK x 250.000,00 = 500.000,00
Sekretaris
2 orang/HOK x 175.000,00 = 350.000,00
Anggota Golongan III
28 orang/HOK x 150.000,00 = 4.200.000,00
Anggota Golongan II
4 orang/HOK x 125.000,00 = 500.000,00
Pembaca Doa
2 orang/HOK x 200.000,00 = 400.000,00
Moderator
2 orang/materi x 400.000,00 = 800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen
2 orang/OK x 150.000,00 = 300.000,00
Halaman 2194 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 243
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pejabat Pengadaan
2 orang/OK x 150.000,00 = 300.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 orang/OK x 150.000,00 = 300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 167.051.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2
7.383.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 7.383.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK LPSE
ATK LPSE
1 paket x 4.198.000,00 = 4.198.000,00
ATK Kegiatan
ATK Kegiatan
1 paket x 1.145.000,00 = 1.145.000,00
ATK Peserta Sosialisasi SPSE
ATK Peserta Sosialisasi SPSE
1 paket x 2.040.000,00 = 2.040.000,00
11.770.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan 11.770.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Peserta Sosialisasi
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Peserta Sosialisasi
1 paket x 11.770.000,00 = 11.770.000,00
70.670.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Broadcast 61.920.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Broadcast
Biaya internet dan abodemen
12 bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
Biaya broadcast SMS dan abodemen
12 bulan x 360.000,00 = 4.320.000,00
Biaya Colocation Server LPSE
12 bulan x 4.250.000,00 = 51.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 8.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS
Narasumber Eselon II
5 orang/materi x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
Penceramah
2 orang/materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
7.140.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 7.140.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Bulu laporan pengadaan barang/jasa
30 buku x 100.000,00 = 3.000.000,00
Laporan bulanan LPSE
36 buku x 25.000,00 = 900.000,00
Buku Perwali LPSE
46 buku x 40.000,00 = 1.840.000,00
Halaman 2195 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 244
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Buku Kontrak
2 buku x 50.000,00 = 100.000,00
Leaflet
200 lembar x 6.500,00 = 1.300.000,00
26.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 26.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Jamuan ringan
650 box x 20.000,00 = 13.000.000,00
Jamuan makan
460 box x 30.000,00 = 13.800.000,00
43.288.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.660.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam Kota
1 paket x 9.660.000,00 = 9.660.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.628.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Luar Jawa Barat
1 paket x 33.628.000,00 = 33.628.000,00
Belanja Modal 33.199.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 3
33.199.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 3 . 12
BM Pengadaan Kelengkapan Komputer/Flash Disk, Mouse, Keyboard, Harddisk, Speaker)
10.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Kelengkapan Komputer
BM Pengadaan Kelengkapan Komputer
1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
BM Pengadaan Program Komputer (Software) 23.199.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 04 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11 Pendapatan Asli Daerah
BM Pengadaan Program Komputer (Software)
Pengambangan Aplikasi Pendukung SPSE
1 paket x 23.199.000,00 = 23.199.000,00
125.000.000,00 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001:2008 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Keluaran : Sertifikat ISO 9001:2008
Target : 6 bulan
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 3.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1
3.450.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 3.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Staf PPTK
6 orang/bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen
1 orang/OK x 150.000,00 = 150.000,00
Pejabat Pengadaan
Halaman 2196 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 245
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 orang/OK x 150.000,00 = 150.000,00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 orang/OK x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 121.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2
9.102.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 9.102.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Kegiatan
ATK Kegiatan
1 paket x 1.180.000,00 = 1.180.000,00
ATK Pendampingan ISO
ATK Pendampingan ISO
1 paket x 7.922.000,00 = 7.922.000,00
80.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Sertifikasi 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Sertifikasi
Belanja Sertifikasi ISO LPSE
1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 50.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Konsultan Pelaksana Pendampingan ISO LPSE
Belanja Jasa Konsultan Pelaksana Pendampingan ISO LPSE
1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
21.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 21.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Jamuan ringan
620 box x 20.000,00 = 12.400.000,00
Jamuan makan
310 box x 30.000,00 = 9.300.000,00
10.748.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.748.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Koordinasi ke Jakarta, Bandung, Kab. Bogor
1 paket x 10.748.000,00 = 10.748.000,00
300.000.000,00 Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 51.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1
28.950.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 27.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
3 OB x 650.000,00 = 1.950.000,00
PPTK
12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
Staf PPTK
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Halaman 2197 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 246
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Tim Sosialisasi/ Desiminasi Pengadaan Barang Jasa
Ketua
2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
Anggota Gol. III (15 org x 2 )
30 HOK x 150.000,00 = 4.500.000,00
Anggota Gol. II (4 org x 2)
8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00
Moderator
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen
4 OK x 150.000,00 = 600.000,00
Pejabat Pengadaan
4 OK x 150.000,00 = 600.000,00
Penerima Hasil Pekerjaan
4 OK x 150.000,00 = 600.000,00
22.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS 22.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Non PNS
Sopir
12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00
Petugas Kebersihan
12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 248.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2
39.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 39.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Alat Tulis Kantor
Tinta Printer HP LaserJet P 1102
60 Buah x 325.000,00 = 19.500.000,00
Kertas HVS Kwarto 80 Gram
100 Rim x 44.000,00 = 4.400.000,00
Kertas HVS Folio 80 Gram
200 Rim x 46.000,00 = 9.200.000,00
Amplop Besar
12 Dus x 15.000,00 = 180.000,00
Hekter No. 10
25 Buah x 12.000,00 = 300.000,00
Isi Hekter Kecil
40 Pak x 20.000,00 = 800.000,00
Flash Disk 16 GB
25 Buah x 200.000,00 = 5.000.000,00
Kertas Tempel
60 Buah x 7.000,00 = 420.000,00
108.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Broadcast 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Akses Internet
Belanja Akses Internet
Halaman 2198 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 247
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Belanja Jasa Pihak Ketiga (Kerjasama Pengamanan)
1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Sosialisasi Pengadaan Barang Jasa
Eselon II
2 OK x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
Eselon III
2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Eselon IV
2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00
24.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 24.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Buku Laporan Tahunan
10 Buku x 60.000,00 = 600.000,00
Cetak Map Verifikasi Paket Pekerjaan
1,500 Buah x 15.000,00 = 22.500.000,00
Cetak Buku Disposisi
100 Buah x 15.000,00 = 1.500.000,00
45.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 45.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Jamuan Ringan
900 HOK x 20.000,00 = 18.000.000,00
Jamuan Makan
900 HOK x 30.000,00 = 27.000.000,00
30.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta, Bandung, Jawa Barat)
1 Paket x 30.850.000,00 = 30.850.000,00
80.000.000,00 Sosialisasi Penyusunan Dokuemen Kontrak bagi PPK dan PPTK 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 9.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1
9.200.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 9.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Staf PPTK
6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00
Honorarium Tim Sosialisasi
Penanggungjawab
2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
Halaman 2199 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 248
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Ketua
2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00
Anggota Gol. III (13 org x 2)
26 HOK x 150.000,00 = 3.900.000,00
Anggota Gol. II (4 org x 2)
8 HOK x 125.000,00 = 1.000.000,00
Moderator
2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 70.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2
31.285.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 30.885.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja ATK Kegiatan
Kertas HVS Folio 80 Gr
10 Rim x 46.000,00 = 460.000,00
Kertas HVS Kwarto 80 Gr
5 Rim x 44.000,00 = 220.000,00
Ballpoint
2 Dus x 30.000,00 = 60.000,00
Amplop Besar
3 Dus x 15.000,00 = 45.000,00
Isi Hekter Kecil
3 Pak x 20.000,00 = 60.000,00
Kwitansi
2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00
Amplop Kecil
2 Pak x 15.000,00 = 30.000,00
Belanja ATK Kegiatan Sosialisasi
Tas
250 Buah x 100.000,00 = 25.000.000,00
Note Book
250 Buah x 15.000,00 = 3.750.000,00
Ballpoint
250 Buah x 5.000,00 = 1.250.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Pembuatan Spanduk
Pembuatan Spanduk
2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00
7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Narasumber Sosialisasi
Penceramah Eselon II
2 Materi x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
Narasumber Eselon II
4 Materi x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
12.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 12.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Cetak Modul Dokumentasi Kontrak
250 Modul x 50.000,00 = 12.500.000,00
Halaman 2200 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 249
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 14.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
Jamuan Ringan
280 HOK x 20.000,00 = 5.600.000,00
Jamuan Makan
280 HOK x 30.000,00 = 8.400.000,00
5.515.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 315.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Paket x 315.000,00 = 315.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Paket x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
80.000.000,00 Workshop Mutu Konstruksi bagia PPK dan PPTK 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 12.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 1
12.375.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 11.025.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan
Staf PPTK
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Honorarium Tim Workshop Mutu Konstruksi
Pengarah
1 HOK x 350.000,00 = 350.000,00
Penanggungjawab (Eselon III)
1 HOK x 250.000,00 = 250.000,00
Ketua (Gol. III)
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Sekretaris (Gol. III)
1 HOK x 175.000,00 = 175.000,00
Anggota Gol. III (14 org x 1 hr)
14 HOK x 150.000,00 = 2.100.000,00
Anggota Gol. II (2 org x 1 hr)
2 HOK x 125.000,00 = 250.000,00
Honorarium Moderator
Eselon III
3 Materi x 400.000,00 = 1.200.000,00
Eselon IV
3 Materi x 300.000,00 = 900.000,00
Honorarium Pembaca Do'a
Honorarium Pembaca Do.a
1 HOK x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan
3 OK x 150.000,00 = 450.000,00
Halaman 2201 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 250
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3 OK x 150.000,00 = 450.000,00
Pejabat Pembuat Komitmen
3 OK x 150.000,00 = 450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 67.625.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2
31.838.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 31.638.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
ATK Pelaksanaan Kegiatan
Tinta Printer Canon 810
3 Buah x 200.000,00 = 600.000,00
Kertas HVS Folio 80 Gr
4 Rim x 46.000,00 = 184.000,00
Kertas HVS Kwarto 80 Gr
3 Rim x 43.000,00 = 129.000,00
Amplop Polos Kecil
2 DUs x 15.000,00 = 30.000,00
Amplop Polos Besar
4 Dus x 20.000,00 = 80.000,00
Kwitansi Uk. Besar
5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00
Snel Hekter Folio Plastik
5 Buah x 6.000,00 = 30.000,00
Trigonal Clips
10 Dus x 3.500,00 = 35.000,00
Isi Hekter Kecil
2 Pak x 40.000,00 = 80.000,00
ATK Peserta
Tas
158 Buah x 130.000,00 = 20.540.000,00
Agenda
158 Buah x 60.000,00 = 9.480.000,00
Ballpoint Faster
14 Lusin x 30.000,00 = 420.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi 200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Pendapatan Asli Daerah
Pembuatan Spanduk
Pembuatan Spanduk
1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00
8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 8.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Pengajar PNS
Narasumber (Eselon II)
3 Materi x 1.250.000,00 = 3.750.000,00
Narasumber (Eselon III)
3 Materi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
Penceramah (Eselon II)
1 Materi x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
9.480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam) 9.480.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Cetak
Halaman 2202 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 251
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Cetak Modul
158 Modul x 60.000,00 = 9.480.000,00
11.060.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 11.060.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Workshop
Jamuan Ringan (2 x 1 hr x 158 Box)
316 Box x 20.000,00 = 6.320.000,00
Jamuan Makan (1 x 1 hr x 158 Box)
158 Box x 30.000,00 = 4.740.000,00
7.247.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.247.000,00 1.20 . 1.20.03 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Paket x 7.247.000,00 = 7.247.000,00
329.000.000,00 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.20 . 1.20.03 . 56
329.000.000,00 Penyampaian Informasi Publik 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Bogor
Keluaran : Terselenggaranya Konfrensi Pers
Target : 1.320 Orang
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 19.950.000,00 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1
19.950.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 19.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
Kuasa Pengguna anggaran
2 OB x 650.000,00 = 1.300.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2 OB x 550.000,00 = 1.100.000,00
Staf PPTK
24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Pelaksanaan Jumpa pers
Notulen
36 KALi x 150.000,00 = 5.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Foto Copy Bagian Humas
Honorarium Pejabat Pengadaan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 309.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2
93.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS 93.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Tenaga Ahli
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur - Narasumber Non PNS
12 Kali x 7.750.000,00 = 93.000.000,00
2.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 2203 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 252
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 2.530.000,00 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan
Foto Copy
12,650 Lembar x 200,00 = 2.530.000,00
34.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 34.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Makanan dan Minum Kegiatan Jumpa Pers
Jamuan Ringan
1,700 BOX x 20.000,00 = 34.000.000,00
179.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 179.520.000,00 1.20 . 1.20.03 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang Transfortasi Untuk Wartawan dalam Kegiatan Jumpa Pers
1,320 Orang x 136.000,00 = 179.520.000,00
250.000.000,00 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1.20 . 1.20.03 . 57
250.000.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bogor Tengah
Keluaran : Tim Penyusun Evaluasi Jabatan
Target : 18 Orang
Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 73.075.000,00 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1
73.075.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS 73.075.000,00 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Pengelola Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
2 Orang/Bulan x 650.000,00 = 1.300.000,00
PPTK
6 Orang/Bulan x 550.000,00 = 3.300.000,00
Staf PPTK
12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Tim Penyusun
Penanggung Jawab Eselon II
21 Orang/Hari x 300.000,00 = 6.300.000,00
Ketua Golongan IV
21 Orang/Hari x 250.000,00 = 5.250.000,00
Sekretaris Gologan IV
21 Orang/Hari x 200.000,00 = 4.200.000,00
Anggota Golongan IV
42 Orang/Hari x 175.000,00 = 7.350.000,00
Anggota Golongan III
210 Orang/Hari x 150.000,00 = 31.500.000,00
Anggota Golongan II
63 Orang/Hari x 125.000,00 = 7.875.000,00
Belanja Barang dan Jasa 176.925.000,00 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2
4.123.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 2204 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 253
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Alat Tulis Kantor 4.123.500,00 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Pembelian Alat Tulis Kantor Khusus Pengelola Kegiatan
Kertas Folio HVS 80 Gram
4 Rim x 44.000,00 = 176.000,00
Tinta Printer Canon Black PG 40
2 Buah x 260.000,00 = 520.000,00
Tinta Printer Canon Colour CL41
1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00
Kalkulator Casio
1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00
Pembelian Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Kegiatan
Flashdisk 8 Gb
2 Buah x 90.000,00 = 180.000,00
Kertas HVS Folio 80 Gram
12 Rim x 40.000,00 = 480.000,00
Tinta Printer Canon Black PG 40
3 Buah x 235.000,00 = 705.000,00
Tinta Printer Canon Colour CL 41
3 Buah x 325.000,00 = 975.000,00
MAP Snel Heckter Plastik Merk Diamond
50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00
Stopmap Folio bahan Buffalo
100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00
Amplop Polos Besar
5 Dus x 17.500,00 = 87.500,00
22.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS 22.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Pendapatan Asli Daerah
Honorarium Narasumber asistensi Pra Validasi
Narasumber Eselon III
1 Materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Narasumber Eselon IV
2 Materi x 750.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Narasumber Validasi
Narasumber Eselon III
4 materi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
Narasumber Eselon IV
12 Materi x 750.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Narasumber Penyempurnaan Validasi
Narasumber Eselon III
2 Materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Narasumber Eselon IV
6 materi x 750.000,00 = 4.500.000,00
9.327.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 9.327.500,00 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Belanja Penggandaan dan Penjilidan
Penggandaan dan Penjilidan
1 Paket x 9.327.500,00 = 9.327.500,00
22.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 22.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah
Halaman 2205 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Page 254
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Jamuan Makan Tim
Jamuan Ringan
378 box x 20.000,00 = 7.560.000,00
Ramuan Makan
378 box x 30.000,00 = 11.340.000,00
Jamuan Asistensi Pra Validasi Evaluasi Jabatan
Jamuan Ringan
64 Box x 20.000,00 = 1.280.000,00
Jamuan Makan
64 Box x 30.000,00 = 1.920.000,00
119.374.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 102.874.000,00 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Paket Perjalanan Dinasl Dalam Daerah
1 Paket x 102.874.000,00 = 102.874.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Pendapatan Asli Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (77.120.399.471,00)
Halaman 2206 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH